ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 23
დოკუმენტის მიმღები ახალციხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/12/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/12/2019
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.138.016394
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
23
26/12/2019
ვებგვერდი, 26/12/2019
190020020.35.138.016394
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (26/12/2019 - 30/01/2020)

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №23

2019 წლის 26 დეკემბერი

ქ. ახალციხე

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

,,ადგილობრივი  თვითმმართველობის  კოდექსი”  საქართველოს  ორგანული  კანონის 24-ე  მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა” ქვეპუქტის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა’’ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი’’  საქართველოს კანონის  78-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს  ახალციხის  მუნიციპალიტეტის  2020 წლის  ბიუჯეტი  დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’  ახალციხის მუნიციპალიტეტის     საკრებულოს  2018  წლის  27  დეკემბრის  №58 დადგენილება.

მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს  2020 წლის 1 იანვრიდან.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგელა ნოზაძე




დანართი

თავი I
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

  2018
წლის
  ფაქტი

  2019 წლის გეგმა

  2020 წლის პროექტი

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  I. შემოსავლები

21 761.0

25 119.9

15 790.0

9 329.9

15  8 68,0

15  8 68,0

-

  გადასახადები

6 815.7

14 038.8

14 038.8

-

13 698,4

13 698,4

-

  გრანტები

13 256.1

9 599.9

270.0

9 329.9

670,0

670,0

-

  სხვა  შემოსავლები

1 689.2

1 481.2

1 481.2

-

499,6

499,6

-

  II. ხარჯები

10 394.9

14 379,1

12 179,7

2 199,4

12  481,1

12  481,1

-

  შრომის ანაზღაურება

1 863.8

2 097,6

2 097,6

-

2 165,0

2 165,0

-

  საქონელი და მომსახურება

3 107.9

3 793,8

3 549,1

244,7

709.8

709.8

-

  პროცენტი

113.0

65,5

65,5

-

68,6

68,6

-

  სუბსიდიები

4 007.8

381,7

381,7

-

4 835.8

4 835.8

-

გრანტები

114.8

207,4

207,4

 

190,0

190,0

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

745.9

935,5

935,5

-

990.1

976.1

-

  სხვა ხარჯები

4 4 1. 7

2 897,7

942,9

1 954,7

565,8

535,8

-

  III. საოპერაციო სალდო

11 366,2

10 740,8

3 610,3

7 130,5

3   253.0

3  386 . 9

-

  IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9 705,0

16 286,0

6 837,3

9 448,7

688.2

3 267 . 0

-

  ზრდა

9 863,3

16 396,0

6 947,3

9 448,7

1 820.2

3 339.0

-

  კლება

158,3

110,0

0,0

 

132,0

132,0

 

  V. მთლიანი სალდო

1 661,2

-  5 545,2

-    3 227,0

-2 318,2

119 . 9

119 . 9

-

  VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 661,2

-  5 545,2

-    3 227,0

-   2 318,2

0 . 0

0 . 0

-

  ზრდა

1 661,2

-

-

-

0 . 0

0 . 0

-

      ვალუტა და დეპოზიტები

1 661,2

-

-

 

0 . 0

0 . 0

 

  კლება

-

5 545,2

3 227,0

2 318,2

0,0

0,0

-

      ვალუტა და დეპოზიტები

-

5 545,2

3 227,0

2 318,2

0,0

0,0

 

  VII. ვალდებულებების ცვლილება

-

-

 

-

-119,9

-119,9

-

  კლება

-

-

 

-

119,9

119,9

-

     საშინაო

-

-

-

-

119,9

119,9

-

           სესხები

-

-

   

119,9

119,9

 

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

-

-

   

 

 

 

  VIII. ბალანსი

            0,0

0,0

              0,0

-

0,0

0,0

-

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

  201 8
წლის
  ფაქტი

  201 9 წლის გეგმა

  20 20 წლის პროექტი

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  შემოსულობები

21 919,3   

25 229,9   

15 900,0   

9 329,9   

1 6   0 00,0

1 6   0 00,0

                -    

  შემოსავლები

21 761,0  

      25 119,9  

15 790,0  

9 329,9  

15 868,0

15 868,0

                -    

  არაფინანსური აქტივების კლება

158,3  

110,0

110,0

0,0

132,0

132,0

                -    

  გადასახდელები

20 258.2  

30 775.1  

19 127.0

11 648.1

16 000,0

16000,0

                -    

  ხარჯები

10 394.9  

14 379.1  

12 179.7  

2 199.4  

12 481.1

12 481.1

                -    

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 863.3  

16 396.0  

6 947.3

9 448.7

3 399.0

3 399.0

                -    

  ვალდებულებების კლება

-

                -    

                -    

                -    

119,9

119,9

                -    

  ნაშთის ცვლილება

       1 661,2  

-      5 545,2  

- 3227,0  

-      2 318,2  

 

 

                -    

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 15 868,0  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

  2018
წლის
  ფაქტი

  2019 წლის გეგმა

  2020 წლის პროექტი

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  შემოსავლები

21 761.0   

25 119.9  

15 790.0

9 329.9

15  8 68,0

15  8 68,0

-

       გადასახადები

6 815.7

14 038.8

14 038.8

-

13 698,4

13 698,4

-

ქონების გადასახადი

5 662.3

5400.00

5400.00

0

2 900.00

2 900.00

 

დამატებული ღირებულების გადასახადი

0

8 638.8

8638.8

0

10 798.4

10 798.4

 

         გრანტები

13 256.1

9 599.9

270.0

9 329.9

670,0

670,0

-

       სხვა შემოსავლები

1 689.2

1 481.2

1 481.2

-

499,6

499,6

-

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 13 698,4  ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

6 815.7

14 038.8

        1 910,6  

                -    

13 698,4

13 698,4

                -    

      საშემოსავლო გადასახადი

1 153.5

-

           450,0  

 

0,0

0,0

 

      დამატებული ღირებულების გადასახადი

                -    

8 638.8

 

 

10 798,4

10 798,4

 

      ქონების გადასახადი

5 662.3

5 400.0

5 400.0

                -    

2 900,0

2 900,0

 

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

5 183.9

5 193.0

5 193.0

 

2 525,0

2 525,0

 

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

7.1

-

-

-

1,0

1,0

 

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

52.1

1.0

1.0

22,0

22,0

 

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

62.5

38.0

38.0

 -

47,0

47,0

 

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

356.6

168.0

168.0

305,0

305,0

 

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 670.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 გრანტები

13 256.1

9 599,9

670,0

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

-

 -

 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

7 425.1

9 599,9

670.0

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

-

-

 

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

-

270,0

270,0

 კაპიტალური ტრანსფერი

-

-

 

 სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის :

7 425.1

9 329,9

 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

6 665,1

6 468,2

 

 მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდი

760,0

653,3

 

მიმდინარე ტრანსფერი

 

244,7

 

ამბულატორიის მშენებლობის დაფინანსება

 

741,6

 

სპეციალური ტრანსფერი

 

 

400,0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

 

610,0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

612,0

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1 499,6 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

1 689,2  

1 481,2

1 499,6

 შემოსავლები საკუთრებიდან

677,1

576,2

539,6

პროცენტი

361,8

325,0

260,0

 რენტა

315,4

251,2

279,6

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

406,9

405,0

378,0

 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

377,3

375,0

348,0

სანებართვო მოსაკრებელი

24,6

25,0

28,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,2

-

-

სათამაშო ბიზნესის  მოსაკრებელი

161,0

160,0

120,0

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

191,4

190,0

200,0

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

29,6

30,0

30,0

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

393,2

450,0

542,0

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

211,9

50,0

40,0

 

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  12 481,1  ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

  201 8
  წლის
  ფაქტი

  201 9 წლის გეგმა

  20 20 წლის პროექტი

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  ხარჯები

10 394,9   

14 379,1

12 179,7

2 199,4

12 481,1

12 481,1

-

  შრომის ანაზღაურება

1 863,8

2 097,6

2 097,6

-

165,0

165,0

-

  საქონელი და მომსახურება

3 107,9

3 793,8

3 549,1

244,7

709,8

709,8

-

  პროცენტები

113,0

65,5

65,5

-

68,6

68,6

-

  სუბსიდიები

4 007,8

4 381,7

4 381,7

-

4 835,8

4 835,8

-

გრანტები

114,8

207,4

207,4

-

190.0

190.0

-

  სოციალური უზრუნველყოფა

745,9

935,5

935,5

-

976,1

976,1

-

  სხვა ხარჯები

441,7

2 897,7

942,9

1 954,7

535,8

535,8

-

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 3 267,0 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 3 399,0 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 132,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

65,6

396,1

25.0

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

65,6

396,1

25,0

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

9 298,8

12 969,9

2 847,4

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7 767,7

7 700,6

809,6

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

485,8

1 807,5

365.0

 02 03

    გარე განათება

109,1

323,9

100.0

 02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

-

-

-

02 05

ავარიული შენობებისა და სახლების რეაბილიტაცია

-

-

-

 02 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

-

-

-

 02 07

კეთილმოწყობა

936,1

3 121,9

1 562,8

 02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

-

16,0

10.0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

-

110,0

0.0

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

-

110,0

0.0

 04 00

 განათლება

176,2

1 417,0

155.0

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

16,7

10,0

5.0

 04 02

განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

159,5

1 407,0

          150.0            

04 03

ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს

-

-

-

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

317,6

724,9

367.0

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

141,5

341,5

250.0

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

174,6

383,4

117.0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

1,5

0.0

0.0

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

5,1

778,1  

4,6

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

5,1

776,8

4,6

06 02

სოციალური დაცვა

-

1,27

0.0

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 863,3  

16 396,0  

1 820,2

 

ათას ლარში


დასახელება

 

  201 8 წლის
ფაქტი

  201 9 წლის გეგმა

  20 20 წლის პროექტი

  არაფინანსური აქტივების კლება

158,3

110,0

132.0

  ძირითადი აქტივები

24,4

10,0

12.0

  არაწარმოებული აქტივები

133,9

100,0

120.0

        მიწა

133,9

100,0

120.0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

 

ათას ლარში

 

ფუნქციონალური კოდი

 

  დასახელება

  2018 წლის
ფაქტი

  2019 წლის გეგმა

  2020 წლის პროექტი

  7 1

  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 108.8

759.8

3 541,2

  7 1 1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3 108.8

759.8

3 541,2

  7 1 1 1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 108.8

715.4

3 441,2

  7 1 1 2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

44,4

100.0

  7 1 6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

-

0.0

0.0

  7 4

  ეკონომიკური საქმიანობა

9 260.3

13 981.4

3 059,4

7 4 2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

232,9

240,0

252.0

7 4 2 1

სოფლის მეურნეობა

232,9

240,0

252.0

  7 4 5

ტრანსპორტი

7 997,1

8 175,0

1 209,6

  7 4 5 1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

7 997,1

8 175,0

1 209,6

7 4 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

030.2

566.4

1 597,8

  7 5

გარემოს დაცვა

1 152,3

1 323,0

1 638,5

  7 5 1

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

1 152,3

1 323,0

1 638,5

  7 6

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

1 259,9

2 702,4

9 25.4

7 6 1

ბინათმშენებლობა

0.0

0.0

0.0

  7 6 3

წყალმომარაგება

562,9

1 787,5

350,0

  7 6 4

გარე განათება

488,1

749,3

525.4

7 6 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

208,9

165,6

0.0

  7 7

  ჯანმრთელობის დაცვა

155,2

960,5

187.0

  7 7 4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

155,2

218,9

187.0

7 7 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0

741,6

0,0

  7   8

  დასვენება , კულტურა და რელიგია

594.8

270.3

2 018,9

  7 8 2

მომსახურება კულტურის სფეროში

139.3

353.8

498,9

  7 8 6

სხვა არაკლასიფიცრიებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

455.5

916.5

520.0

  7 9

განათლება

902.6

4 654.7

467 . 0

  7 9 1

სკოლამდელი აღზრდა

2 738,6

3 322,0

3 105,0

  7 9 8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

164.0

332,7

362,0

  7 10

სოციალური დაცვა

82 4 , 3

1 123, 0

162 . 6

  7 10 1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

499,5

739,8

710.3

7 10 11

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

439.3

607,9

554,9

7 10 12

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

60.1

131,9

155.5

  7 10 2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

2,9

5,0

15.4

  7 10 4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

69,7

75,4

87,0

  7 10 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

252,2

302,8

349,9

 

სულ

20 258,2

30 775,1

16 000,0

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 119,9 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 3 386,9 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

  201 8 წლის ფაქტი

  201 9 წლის გეგმა

  20 20 წლის პროექტი

  საოპერაციო სალდო

11 366,2

10 740,8

3 386,9

  მთლიანი სალდო

1 661,2

-5 545,2

119,9

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:

 

ათას ლარში

დასახელება

 

  201 8 წლის ფაქტი

  201 9 წლის გეგმა

  20 20 წლის პროექტი

  ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 661,2

-5 545,2

0,0

  ზრდა

1 661,2

0,0

0,0

         ვალუტა და დეპოზიტი

1 661,2

0,0

0,0

  კლება

0,0

5 545,2

0.0

        ვალუტა და დეპოზიტი

0,0

5 545,2

0.0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს -119.9 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ახალციხის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 1 027 769.0 ათას ლარს, ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 839 430.0  ათასი ლარი.


თავი II

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები


მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3 984,8 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 02 00

 ინფრასტრქტურის განვითარება

3 984,8

02 01

საგზაო ინფრასრტუქტურის განვითარება

1 259,6

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

450,0

02 01 02

ახალი გზების მშენებლობა

759,6

02 01 03

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

50,0

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

602,0

 02 02 01

 სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

 

02 02 02

კანალიზაციის სისტემების განვითარება

 

02 02 03

წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

350,0

02 02 04

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება

252,0

 02 03

 გარე განათება

525,4

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

425,4

02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

100,0

 02 07

 კეთილმოწყობა

1 587,8

02 07 01

საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

854,0

02 07 02

შენობების ფასადებისა და სახურავების რეაბილიტაცია

218,8

 02 07 05

პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

215,0

02 07 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

300,0

 02 08

 სარიტუალო ღონისძიებები

10,0

02 08 01

 სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა

10,0

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2020         წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

02 0 1

1 259,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის  დაზიანებული,   პროექტის მიზანია თანდაანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში რეაბილიტაციისთვის საჭირო პროექტების შესყიდვა და რეაბილიტირებული პროექტების ზედამხედველობა.

მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

602.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი მომარაგება სასმელი წყლით  წლის ნებისმიერ პერიოდში. ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას.

    ქვეპროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ ახალციხეში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.

პროგრამის მიზანია:

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

 - წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოიფხვრას დროულად.

წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

მოსალოდნელი შედეგი

     მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;

     მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

     წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

525.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

      ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 80%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1000-ზე მეტ განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 6500-ზე მეტ სანათ წერტილს, 20000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 252,4 ათსი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.

პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

 - გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია;

- გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა.

გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).

   ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.

   2020 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია როგორც გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე, ასევე ახალი წერტილების მოწყობისათვის, ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით, ასევე საკუთარი სახსრების თანადაფინანსებით.

მოსალოდნელი შედეგი

     მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

1 587,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

     პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული   ინფრასტრუქტურის  ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს არსებული ინფრასტრუქტურა,   მოსახლეობისათვის შეიქმნას სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.    

 

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული ინფრასრტუქტურული მდგომარეობა, მოწესრიგებული საყოფაცხოვრებო პირობები.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 08 01

10.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობას,
 - სასაფლაოების ღობის დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთება და შეღებვას;
 - სასაფლაოების დაცვას მოთარეშე პირუტყვისაგან;

 

მოსალოდნელი შედეგი

შეკეთდება და შეიღობება სასაფლაოების ღობის დაზიანებული მონაკვეთები, შეკეთდება შესასვლელი ჭიშკრები;

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 450,0 ათასი ლარი. დასუფთავების და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

  პრიორიტეტი , პროგრამა , ქვეპროგრამა

  20 20 წლის პროექტი

  03 00

  დასუფთავება და გარემოს დაცვა

450,0

  03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

450,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

2020 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

  03 01

450 .0

პროგრამის განმახორციელებელი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიის    დასუფთავება,რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას და  გატანას. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ისეთი ხარჯები როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან.

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნაგვის გატანაზე მუშაობს 9 ნაგავმზიდი.

მოსალოდნელი შედეგი

ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

 


მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3 125,0 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

  პრიორიტეტი , პროგრამა , ქვეპროგრამა

  20 20 წლის პროექტი

  04 00

  განათლება

3 125,0

  04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

95 5 . 0

04 01 01

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

95 5 . 0

04 0 2

განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

150,0

04 02 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა

150,0

   

 

04 02 02

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

0,0

04 03

ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს

20,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2020 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

04 01

2 955,0

პროგრამის განმახორციელებელი

()იპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 

          საქართველოს ორგანული კანონისადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისმიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.  შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელ ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირით პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 26 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 2000-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 450 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირებისპროგრამის მიზანია:

ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნებაადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებსაქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

            ქვეპროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული სტანდარტების შესაბამისად.

     ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

ბაგა-ბაღებში მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

     ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლაშენახვა;

ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი

      ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობები, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლბს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2100-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 90%- შეადგენს.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

04 02

15 0.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის   მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები, ამასთანავე მანქანა დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენის  ხარჯები.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პატარების განათლების დონის ამაღლება და მოსახლეობის დასაქმებისთვის ხელშეწყობა.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

04 03

20.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების სპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

      ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წარმატებული სტუდენტების დაფინანსება ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის სტიპენდიებით. ქვეპროგრამის მიზანია სტუდენტების ხელშეწყობა, წახალისება და მოტივაციის ამაღლება.

მოსალოდნელი შედეგი

მეტი წარმატებული და მოტივირებული სტუდენტი

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2 360,9 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

 

პროგრამული კოდი

  პრიორიტეტი , პროგრამა , ქვეპროგრამა

  20 20 წლის პროექტი

  05 00

კულტურა , ახალგაზრდობა და სპორტი

2 360,9

  05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

403,0

  05 01 01

სპორტული ღონისძიებები

153,0

  05 01 02

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

250,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1 768,9

  05 02 01

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

468,3

  05 02 02 

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო-სახელოვნებო დაწესებულება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

231,0

05 02 03

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო-სახელოვნებო დაწესებულება ქალაქ ახალციხის სამხატვრო სკოლა

57.1

05 02 04

ა(ა)იპ ახალციხის ციხე

0,0

05 02 05

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

332,5

05 02 06

ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი

215,0

05 02 07

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

195,0

  05 02 08

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

100,0

05 02 09

კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

170,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

74,0

05 03 01

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

74,0

05 04

 

თეატრები

            100,0

 

 

 

05 05

ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია

15,0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

 

05 01 01

153,0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ახალციხის   მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის სამსახურის სპორტული პროგრამების განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

           ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:
    სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი  და ფასიანი საჩუქრებით;

      წარმატებული ახალგაზრდა სპორტსმენების დაჯილდოება ფულადი საჩუქარით.
       სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირის ორგანიზება; პროექტები: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ახალციხის   ნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები.
    პროგრამის მიზანია: ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში.

მოსალოდნელი შედეგი

      მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ჩატარებული სხვადასხვა სპორტული ღონისძიბების გაზრდილი რაოდენობა და მასში ახალგაზრდების მასიური ჩართულობა. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში.   მეტი ახალგაზრდა და წარმატებული   და მოტივირებული სპორტსმენი.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 0 2 01

468,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახალციხის   მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

      პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი - 4 კულტურის სახლი, 1 სკოლა-მუზეუმი, 13 ბიბლიოთეკა, 13 ახალგაზრდული ცენტრი ,  ფოლკლორული ანსამბლი ,, მესხეთი“.

     კულტურის სახლებში ჩამოყალიბებულია სხვადასხვა შემოქმედებითი წრეები: ქორეოგრაფიული, ფოლკლორული, მუსიკალური. წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 900 აღსაზრდელი. კულტურის სახლების წლიური დაფინანსება შეადგენს 105550 ლარს.  ფოლკლორული ანსამბლი, რომლის წლიური დაფინანსება შეადგენს  51000 ლარს,  შედგება 12 წევრისაგან. ანსამბლი აქტიურად მონაწილეობს როგორც მუნიციპალიტეტში დაგეგმილ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა  ფესტივალებში.

       სოფელ მუსხის სკოლა-მუზეუმში ახალგაზრდები ეუფლებიან ტრადიციული მესხური ფარდაგ-ხალიჩების  ქსოვის, მატყლის დამუშავების, თექის გამოყვანის ხელოვნებას. დღეის მდგომარეობით მუზეუმში განთავსებულია 400-მდე ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 1000-ს. წლიური დაფინანსება შეადგენს 18640 ლარს. მუზეუმი  აქტიურადაა ჩართული   მუნიციპალიტეტში დაგეგმილ ღონისძიებებში. აქტიურად მონაწილეობს  ქვეყნის მასშტაბით  გამართულ სხვადასხვა ფოლკლორულ  ფესტივალებში, რომელიც ხელს უწყობს ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაციას.

       მუნიციპალიტეტის 13 ბიბლიოთეკის  წიგნადი ფონდი შეადგენს 127 160 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლოებით  20 000 მოსახლე. წლიური დაფინანსება შეადგენს  133 410 ლარს. ბიბლიოთეკებში მკითხელის რაოდენობის ზრდას განაპირობებს სისტემატური ღონისძიებები, თანამედროვე  მწერლების ახალი წიგნების პრეზენტაციები და  ამასთანავე კლასიკური მწერლების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა.

       გაერთიანებაში შემავალი 13 ახალგაზრდული ცენტრი ემსახურება ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაციას, ახალგაზრდების  შემოქმედებითი უნარების განვითარებას. ნიჭიერი და შემოქმედებითი ახალგაზრდების გამოვლენა-წარმოჩინებას. წლიური დაფინანსება შეადგენს  62 100 ლარს.

    კულტურის გაერთიანებაში შემავალი ყველა ობიექტის გამართულ და შეუფერხებელ მუშაობას  კონტროლს და  მეთოდურ მითითებებს  უწევს  ადმინისტრაციული პერსონალი. წლიური დაფინანსება შეადგენს- 97600 ლარს.

    ქვეპროგრამის მიზანია ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარების ხელშეწყობა,  კულტურის დონის ამაღლება.

მოსალოდნელი შედეგი

   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებების  შეუფერხებელი ფუნქციონირება .   კულტურის სახლები და ახალგაზრდული ცენტრები  სრულად  აკმაყოფილებენ ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და მუსიკალურ წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების და მოზარდების მოთხოვნას, რაც ხელს შეუწყობს შემოქმედებითი ბავშვების და მოზარდების რეალიზებას ადგილზე,  მოზარდების  ნაკლებ მიგრაციას  ქალაქში. ბიბლიოთეკები (განახლებული  ახალი წიგნადი ფონდით) და  მუზეუმი  საკუთარ მომსახურებას სთავაზობენ  მსურველებს.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამუსიკო ხელოვნების შესწავლა და პოპულარიზაცია

2020 წლის დაფინანსება
  ათას ლარებში

05 0 2 02

231,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახალციხის   მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

   პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 3 სამუსიკო სკოლა: ქალაქ  ახალციხის, ქალაქ  ვალის და სოფელ აწყურის, რომლებშიც დაწყებით და საბაზისო მუსიკალურ განათლებას იღებს  338 მოსწავლე. ორგანიზაციაში დასაქმებულია 52 პედაგოგი და 17 ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი. სამუსიკო სკოლებში ფუნქციონირებს 3 განყოფილება: საფორტეპიანო, საგუნდო-სადირიჟორო და საორკესტრო. სკოლაში სწავლა ფასიანია, თუმცა არსებული სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, სწავლის გადასახადი მინიმალურია, სკოლა საჭიროებს სუბსიდირებას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. სუბსიდია შეადგენს სკოლის მთლიანი გადასახდელების 70%-ზე მეტს. პროგრამის განხორციელების მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მომავალი თაობების მუსიკალურ, კულტურული და ესთეტიკური აღზრდა, მუნიციპალიტეტის კულტურული გარემოს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარება, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლა, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბება,      საზოგადოების აქტიური ჩართვა მიმდინარე კულტურულ პროცესებში, სოციალურად დაუცველ და შეზღუდული შესაძლებლობის მოსწავლეთა  დაინტერესება. სამუსიკო სკოლები ხელს უწყობენ და აძლევენ შესაბამის განათლებას განსაკუთრებული მუსიკალური მონაცემების მქონე მოსწავლეებს, რომლებიც მომავალში გეგმავენ უმაღლესი მუსიკალური განათლების მიღებას. სისტემატურად მიმდინარეობს  პედაგოგთა გადამზადება, რათა ამაღლდეს მათი შესაძლებლობები და ერთნაირად იზრუნონ ყველა ბავშვზე, მათ შორის შშმ  მოსწავლეებ ზე. პროგრამის მიზანია  ყველა დაინტერესებულმა ბავშმა მიიღოს დაწყებითი მუსიკალური განათლება. მოხდეს ეროვნული უმცირესობის მუსიკალური ცნობიერების ამაღლება, რათა სკოლის ასაკიდანვე ეზიარონ ქართულ მუსიკას. მოსწავლებმა მიიღ ონ მონაწილეობა, როგორც რეგიონულ ისე ეროვნულ და საერთაშორისო ფესტივალებში.  პედაგოგთა მაღალი შემოქმედებითი აქტივობის შედეგად გამოვლინდა მრავალი ნიჭიერი მოსწავლე, რომლებმაც მიაღწიეს წარმატებებს რეგიონის, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ღონისძიებებსა და კონკურსებში.

        სამუსიკო სკოლების პედაგოგები ვერ სარგებლობენ „პედაგოგის სტატუსით“, კერძოდ, სახელმწიფო ბიუჯეტის მიერ განხორციელებული პედაგოგთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების სპეციალური პროგრამებით, როგორიცაა პედაგოგთა ჯანმრთელობის დაზღვევა, დანამატი მაღალთმიან დასახლებაში დასაქმებული პედაგოგებისათვის, პედაგოგთა სერტიფიცირების შედეგად ხელფასის ზრდა და სხვა. ამდენად, პროგრამის ფარგლებში ეტაპობრივად უნდა გაიზარდოს დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება, რათა  მოხდეს სკოლებში მაღალი დონის სპეციალისტების შენარჩუნება და ახალგაზრდა თაობისათვის სკოლაში მუშაობის დაწყების მოტივაციის ამაღლება.

მოსალოდნელი შედეგი

        მუსიკალური განათლება ხელმისაწვდომია მუნიციპალიტეტის ყველა მოსწავლისთვის, წინა წელთან შედარებით გაზრდიალია მოსწავლეთა რაოდენობა 5%-ით. მაღალია მუსიკალური კულტურა, მუნიციპალიტეტში სისტემატიურად ტარდება  მუსიკალური ფესტივალები და კონკურსები. სამუსიკო სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობენ და წარმატებებს აღწევენ რეგიონულ, ეროვნულ და საერთაშორისო კონსკურსებსა და ფესტივალებზე. მნიშვნელოვნად ამაღლებულია მოსწავლეთა მუსიკალური განათლების დონე; განსაკუთრებული მუსიკლაური ნიჭის მქონე  კურსდამ თავრებულები სწავლას აგრძელებენ უმაღლეს მუსიკალურ სასწავლებლებში. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამხატვრო ხელოვნების შესწავლა და პოპულარიზაცია

2020 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02 0 3

57,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის სამხატვრო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    მომავალი თაობების აღზრდაში ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მოსწავლეთათვის ხელოვნების შესწავლას. ახალციხის სამხატვრო სკოლის მიზანია ხელი შეუწყოს მომავალი თაობების კულტურულ და ესთეტიკურ აღზრდა, ქვეპროგრამის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში განხორციელდება სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, განვითარება, შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაუმჯობესება. სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა სწავლის დონის განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სასწავლო გარემოს შექმნა. აღნიშნული დაწესებულების ვალდებულებაა სასწავლო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება,  მოსწავლეთა ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირება,  სამუშაო ჯგუფების მუშაობის გაუმჯობესება ზე, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგება. შშმ მოსწავლეთა აქტივობის ამაღლება და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

  იზრდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მოსწავლეების სახელოვნებო კულტურის დონე. გამოფენებში და ფესტივალებში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა, ხელი ეწყობა უფრო მეტი საპრიზო ადგილის მოპოვება.

      გამართული ადმინისტრაციის ფუნქციონირება, არსებული პრობლემების იდენთიფიცირება და მათი გადაჭრის გზების მოძიება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ,,ახალციხის ციხის“ როგორც ტურისტული ობიექტის  განვითარებისა და მოვლა  - პატრონობის   პროგრამა

2020        წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02 04

0,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

( ) იპ - ახალციხის ციხე

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

         ქვეპროგრამა ითვალისწინებსა(ა)იპ ,,ახალციხის ციხის " წარმოჩენა-პოპულარიზაცია, როგორც საქართველოს, ისე საერთაშორისო მასშტაბით,  ტურისტების რაოდენობის ზრდის ხელშეწყობა ვიზიტორებისთვის მრავალფეროვანი და მაღალი სტანდარტის მომსახურების შეთავაზებით. ობიექტის სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის კომპლექსის ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა , შენახვა , დასუფთავებასა და  გამწვანება .

         მიუხედავად იმისა, რომ ა(ა)იპ "ახალციხის ციხე"  გახსნის დღიდან ყოველწლიურად ტურისტების მზარდ ნაკადს მასპინძლობს, საქართველოს ტურისტულ ბაზარზე ობიექტის  სწორი პოზიციონირებით ციხის ადმინისტრაციის მიერ  წარმოებული სტატისტიკური მონაცემების მაჩვენებლების მნიშვნელოვნად გაზრდაა შესაძლებელი. ა(ა)იპ "ახალციხის ციხეს" აქვს პოტენციალი კიდევ უფრო დიდი წვლილი შეიტანოს მუნიციპალიტეტის შემოსავლების, დასაქმებისა და ინვესტიციების ზრდაში. რეკლამირება, როგორც ადგილობრივ ისე საერთაშორისო ბაზარზე, ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობა, სწორედ დაგეგმილი ინფო-ტურები და მოწვეულ ტურისტული სააგენტოებისათვის  მრავალფეროვანი და მაღალი სტანდარტის პროდუქტისა და მომსახურების შეთავაზება მნიშვნელოვნად გაზრდის  "ახალციხის ციხის" და ზოგადად ქალაქის  მიმართ დაინტერესებას, რაც პირდაპირ იმოქმედებს რეგიონის ეკონომიკის განვითარებაზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ტურიზმის სწორი განვითარებისათვის მტკიცებულებებზე დაფუძვნებული ტურიზმის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაცემების სწორი ინტერპრეტირება, ხარისხიანი საცნობარი -საპრომოციო მასალის დროული მომზადება, ბეჭდვა და გავრცელება, ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება.                                                                                                                                                                                 ობიექტის სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია კომპლექსის ინფრასტრუქტურული განვითარების უზრუნველყოფა, რაც თავისთავად გულისხმობს 7 წლის განმავლობაში ექსპლუატაციაში არსებული შენობა-ნაგებობების საჭიროების შემთხვევაში დროულ და ხარისხიან სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოებას, არსებული ინფრასტრუქტურის შშმ და სსსმ პირებისთვის ადაპტირებასა და სხვა ღონისძიებების გატარებას.   8 ჰექტრამდე ტერიტორიის მოვლა პატრონობას- მწვანე საფარის ზოლის განახლებასა და გამრავალფეროვნებას, არსებული მრავალწლოვან ნარგავების მოვლას, ტერიტორიის დასუფთავებას.       კომპლექსის ვიზიტორების კმაყოფილებას ასევე განსაზღვრავს როგორც ციხის ტერიტორიაზე, ასევე    ქალაქ ახალციხის  მასშტაბით არსებული (სწრაფი) კვების ობიექტების, სუვინირების მაღაზიების, სასტუმროების,  ბარების, კაფეების, რესტორნებისა და სხვა ტურისტული ინფრასრუქტურის გამრთულობა და  ხელმოსაწვდომობა. კომპლექსის ტერიტორიაზე არსებული ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი მუდმივად ზრუნავს და აახლებს საინფორმაციო ბაზას რეგიონის და ქალაქის   სასტუმროების ფასების, ადგილების რაოდენობისა და სპეციალური შეთავაზებების შესახებ. ადგილზე ასევე შესაძლებელია რეგიონის მასშტაბით მოძრავი საჯარო ტრანსპორტის გრაფიკისა და ფასების შესახებ ინფორმაციის მიღება ქალა ების და სოფლები მიმართულებით.

მოსალოდნელი შედეგი

  ინფრასტრუქტურულად გამართული ა(ა)იპ  "ახალციხის ციხის" მიერ მაღალკვალიფიციური კადრებით ვიზიტორებისათვის ხარისხიანი მომსახურების შეთავაზება. ტურისტების გაზრდილი რაოდენობა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კომპლექსური სასპორტო ღონისძიებების განვითარება

 

2020 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02 05

332,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამ აერთიანებს სპორტის 13 სახეობის სპორტულ კლუბს -ძალოსნობა, კრივი, ფეხბურთი , რაგბი, კალათბურთი,   თავისუფალი ჭიდაობა, კიკბოქსინგი, ველოსპორტი, ჭადრაკი, ძიუდო, ტაეკვანდო, მკლავჭიდი და   მშვილდოსნობა.   სპორტულ სასწავლო პროგრამაში ჩართულია 400 -მდე აღსაზრდელი და 23 მწვრთნელი (პედაგოგი), სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს შეუფერხებლად, ნორჩი სპორტსმენები მონაწილეობენ დგილობრივ, საქალაქთაშორის და რესპუბლიკურ  სპორტულ ღონისძიებებში,

ქვეპროგრამის მიზანია:  ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება, ახალგაზრდების მომზადება და მონაწილეობა ადგილობრივ, საქალაქთაშორის და რესპუბლიკურ  ღონისძიებებსა და ოლიმპიადებში.  წარმატებულ სპორტსმენთა წახალისება და სათანადო ხელშეწყობა მათი  უკეთესი მომზადებისათვის. რაიონული სპორტული ღნისძიებების მომზადება, ამასთანავე ხელშეწყობა უფრო მეტი სკოლის სპორტსმენის მონაწილება მუნიციპალიტეტის გარეთ საქალაქთაშორისო და  რესპუბლიკურ  ღონისძიებებში . მუშაობა მთელი მუნიციპალიტეტის მაშტაბით სოფლებში, სკოლებში, უბნებში რათა უფრო მეტი ახალგაზრდ დაინტერესდეს და ჩაერთოს   სპორტის სხვადასხვა სახეობებში.

მოსალოდნელი  შედეგი

სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ადგილობრივ, საქალაქთაშორისო და   რესპუბლიკური რანგის შეჯიბრებებში წარმატებული გამოსვლა. სპორტული ინფრასტრუქტურის განახლება, გაუმჯობესება და სპორტსმენთა აღჭურვა სპორტული ინვეტარითა და ფორმებით.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქალაქ ახალციხეში მძლეოსნობის განვითარება

2020                 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 0 2 06

215,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

        ალაქ ახალციხის ახალგაზრდობის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. მძლეოსნობა, როგორც მასობრივი სპორტული სახეობა,    ფიზიკური განვითარების საუკეთესო საშუალებაა მოსახლებისათვის ნებისმიერ ასაკში. ეს არის ტრადიციული სპორტი, რომელიც სჭირდება ყველა სპორტის სახეობას  და მის განვითარებას.    მძლეოსნობის სპორტული კლუბის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და მეტი ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობა, სპორტსმენ მძლეოსანთა პროფესიული მომზადება და შეჯიბრებებში (ადგილობრივი ღონისძიებები, საერთაშორისო და რეგიონალური შეჯიბრებები, ოლიმპიური თამაშები და მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატები) მონაწილეობა ერთგვარი სტიმული იქნება ახალგაზრდების ყოველდღიური აქტიური ცხოვრებისთვის. ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი უზრუნველყოფს ადგილობრივი, რეგიონალური და საერთაშორისო ღონისძიებების ჩატარებას, ნიჭიერი   მძლეოსნების გამოვლენასა და მათ დაჯილდოებას სხვადასხვა სახის ფასიანი საჩუქრებით, მედლებით, სიგელებით  და ფულადი ჯილდოებით. ახალციხის მძლეოსნობის სპორტულ კლუბში ფუნქციონირებს მძლეოსნობის ხუთი ჯგუფი და დღეის მდგომარეობით აღნიშნულ გუნდებში ირიცხება 75 მძლეოსანი, რომლებიც მზადებიან ზემოთ აღნიშნულ სხვადასხვა რესპუბლიკურ და საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილეობის მისაღებად. ეს ყველაფერი  შეუწყობს ხელს უფრო მეტი ადამიანების ჩართულობას სპორტში.

        სპორტული კლუბი სისტემატურად ზრუნავს კლუბის მოედნის, ბილიკების და  მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობაზე.

      პროგრამის განმახორციელებელი მიზნად ისახავს დაიცვას გენდერული თანასწორობა - თანაბრად შეუწყოს ხელი როგორც   გოგონების, ასევე    ვაჟების დაინტერესებას, ხელშეწყობას  და მოზიდვას. გეგმება მწვრთნელების და ბავშვთა რაოდენობის გაზრდა.

     კლუბის მიზანია ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია, სპორტსმენების აღზრდა-განვითარება, ოლიმპიური, მსოფლიო და საერთაშორისო შეჯიბრებებზე ლიცენზიების მოპოვება.

მოსალოდნელი შედეგი

  წარმატებით ჩატარებული ადგილობრივი და გასვლითი სპორტული შეჯიბრებები. მეტი წარმატებული სპორტსმენი,

     სპორტული უნიფორმით შემოსილი მძლეოსნები. გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა ადმინისტრაციულ შენობაში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 0 2 07

195

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპაალიტეტის მერიის   განათლების , კულტურისა და სპორტის სამსახურის , კულტურის , განათლებისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება .

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

         ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის  მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;
კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;
             კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას
კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვას და შენარჩუნებას;
          კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.

მოსალოდნელი შედეგი

           ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;
კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;
პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება  კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების   შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში  მოღვაწე ადამიანების  მოტივაცია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2020                 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 0 2 08

10 0.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

        აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები, ამასთანავე მანქანა დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენის  ხარჯები.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2020                 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 0 2 09

170,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, ეკლესიების და მონასტრების მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია და კულტურული ძეგლების და რელიგიური ორგანიზაციების ინფრასტრუქტურული  მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

  მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ძეგლების ისტორიული იერსახის შენარჩუნება და მათ ინფრასტრუქტურაზე ზრუნვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2020                 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 0 3 01

74.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება.

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

           ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისათვის,   მრავალფეროვანი და გრძელვადიანი პროგრამების დაგეგვმა/განხორციელებას.
        პროგრამების დაგეგვმამდე  სამსახური იკვევს ადგილობრივ დონეზე არსებულ საჭიროებებს და ინტერესებს და მხოლოდ ამის შემდგომ გეგმავს პროექტებს.   მნიშვნელოვანია რომ განხორციელებული პროგრამები იყოს გრძელვადიანი და შედეგებზე ორიენტირებული.  სწორედ ამიტომ მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა ახალგაზრდული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც არის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული და წარმოადგენს გრძელვადიან დოკუმენტს, რომლის განხორციელებაც უნდა მოხდეს 2020-2023   წლის ჩათვლით. სტრატეგია მოიცავს რამდენიმე მიმართულებას: ახალგაზრდების დასაქმების ხელმისაწდომობის გაზრდას; ახალგაზრდებისთვის ჯანსაღი ცხოვრების წესის  დაცვის შესაბამისი პირობების შექმნას; ახალგაზრდების მონაწილეობის მხარდაჭერას; ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების მხარდაჭერას;  სტრატეგიის მიზანია: გათვალისწინებული იქნე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების სპეციფიკური საჭიროებები და ინტერესები;
        შემუშავდება შესაბამისი მიდგომები და პროგრამები ახალგაზრდების მდგომარეობის გაუმჯობესებ მიზნით.                   
  რაც შეეხება ტურიზმის მიმართულებას, მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის სრულად რეალიზება და წარმოჩენა. რამდენიმე მიმართულებით მუშაობს სამსახური, ადგილზე შეისწავლის ყველა ტურისტულ ობიექტს, განიხილავს სხვადასხვა შესაძლებლობებს. აწყობს ტურისტულ გამოფენებს, როგორც ადგილობრივ,   ისე საერთაშორისო დონეზე, მართავს ინფო- ტურებს ქვეყნის და საერთაშორისო ტურისტული ორგანიზაციებისათვის, ბეჭდავს და ავრცელბს ინფორმაციას მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული ობიექტების, სერვისების და  ტურისტული მომსახურებების შესახებ.

მოსალოდნელი შედეგი

     ხელი შეუწყოს ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნას, სადაც ახალგაზრდები შეძლებენ საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზებას და საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში აქტიურად ჩართვას;  მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული პოტენციალის სრულად რეალიზება, ტურიზმის განვითარება;                                                                                                                                                          

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

თეარტები

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 0 4

100.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სსიპ ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრისა და მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის ფინანსურ მხარდაჭერას. ქვეპროგრამის მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებული თეატრების ხელშოწყობა, კულტურის განვითარება,

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება, ხელოვნების პოპულარიზაცია.

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 349.6 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

  პრიორიტეტი , პროგრამა , ქვეპროგრამა

  20 20 წლის პროექტი

  06 00

  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 349,6

  06 01

  ჯანმრთელობის დაცვა

18 7 . 0

  06 01 01

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

18 7 . 0

  06 01 02

ამბულატორიების  აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

  06 02

  სოციალური დაცვა

162.6

  06 02 01

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება

8.0

  06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება

155.5

  06 02 03

II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდების და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

19.1

  06 02 04

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი

137,5

  06 02 05

ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

15,0

  06 02 06

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება

148,3

06 02 07

99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

15,4

06 02 08

ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა

22,0

06 02 09

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე

72,6

06 02 10

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება

14,4

06 02 11

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება

511,9

06 02 12

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება

43,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მუნიციპალური პროგრამა დელეგირებული და ექსკლუზიური უფლებამოსილების განსახორციელებლად და "ეპიდზედამხედველობის" სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება                        

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

187.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის აღწერა: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და    სამედიცინო  სტატისტიკური სისტემის მუშაობის უზრუნველყოფა, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და განხორციელების ლოჯისტიკური ხელშეწყობა,  პროფილაქტიკურ –პროგრამული  ღონისძიებების  განხორციელება.

პროგრამის მიზანი:   ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელება, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებების გატარება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებათა გამოვლენა, ადევატური რეაგირება და პირველადი  პრევენციული ღონისძიებების გატარებისათვის მზადყოფნა.  იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა; იმუნოპროფილაქტიკის  ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა.  პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი  ინფექციებისაგან.                                                                                                                                                                  

საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. ასევე, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის  დაწესებულებებში  სანიტარული  ნორმების  დაცვის  ზედამხედველობა;                                                                                                                                                                               მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ  საზოგადოებრივი მნიშვნელობის  დაწესებულებებში ინფექციების აღმოცენებისა და გავრცელების შეზღუდვა  ესთეტიკური და კოსმეტიკური  პროცედურების წარმოებისას. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ  საზოგადოებრივი მნიშვნელობის  დაწესებულებებში რეგულარული მონიტორინგის განხორციელება სანებართვო რეგისტრაციის, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა.

ექსკლუზიური პროგრამის მიზანია  ახალციხის ტერიტორიაზე მყოფი მოხეტიალე, უპატრონო და მიკედლებული ცხოველების სტერილიზაცია, კასტრაცია, დაბირკვა, ცოფის საწინაარმდეგო ვაქცინაცია. 

მოსალოდნელი შედეგი

მართვადი ინფექციებისაგან დაცული მოსახლეობა; ანტირაბიული ვაქცინაციის შემთხვევაში - ვაქცინაციით დაცული პაციენტები. გადამდები დაავადებების შემთხვევათა  რაოდენობის  შემცირება, გადამდებლობის შემცირება, სრულყოფილი სამედიცინო საინფორმაციო სისტემის შექმნა. პარაზიტული დაავადებების დიაგნოსტიკა  მოსახლეობისათვის . მინიმუმამდე დაყვანილი მაწანწალა ძაღლების რიცხვი.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება

2020       წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01

8.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა  უზრუნველყოს  მუნიციპალიტეტში დევნილთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ მიმდინარე საანგარიშო წელს გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, ოჯახების თანადგომა.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის სოციალური  მდგომარეობის შემსუბუქება და ოჯახების მხარდაჭერა. ომში მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, გარდაცვლილ ვეტერანთა სახელის უკვდავყოფა, სამშობლოსთვის მებრძოლი გმირების ოჯახების თანადგომა და მათთვის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება

2020           წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

15 5 . 5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის   მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს შშმ პირთთვის და შშმ ბავშვთთვის ფულადი დახმარების გაწევა მათი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით. პროგრამის მიზანია მოსარგებლე ბენეფიციარების   საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

შეზღუდული შესაზლებლობის მქონე პირების/ შეზღუდული შესაზლებლობის მქონე ბავშვების სოციალური, ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა, გარემოსთნ ადაპტირების შესაძლებლობის გაუმჯობესება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

2020        წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

19. 1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის   მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    როგრამა ითვალისწინებს   II მსოფლიო ომის ვეტერანთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვა ტერიტორიული ბრძოლების შედეგად დაზარალებულ, ომის მონაწილე შშმ პირთა და აღნიშნულ ბრძოლებში გარდაცვლილთა ოჯახების ერთჯერად სოციალურ დახმარებას ფულადი ფორმით, სამიზნე ჯგუფების და მათი ოჯახების მხარდაჭერა.

მოსალოდნელი შედეგი

     საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული ახალგაზრდების და II მსოფლიო ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, მათი ოჯახების კეთილდღეობის და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;   მოსახლეობაში პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი პირების, უსახლკაროების  კვებით უზრუნველყოფა

 

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

137,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  მუნიციპალიტეტში ბენეფიციარების  კვებით უზრუნველყოფა  ხდება მათი მომართვის საფუძველზე. დღეის მდგომარეობით   200 -მდე სოციალურად დაუცველის  სტატუტის მქონე პირი, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირის განაცხადია გაკეთებული სოციალურ სამსახურში  კვებით უზრუნველყოფის მოთხოვნით. სათნოების სახლს აქვს  200 ბენეფიციარის გამოკვების შესაძლებლობა მუნიციპალიტეტის მა შტაბით.  მომავალ წლისთვის არ იგეგმება ზრდა.  ბენეფიციარების უმეტეს ნაწილს მოხუცი ადამაიანები შეადგენენ, ამიტომ  გარდაცვალების რისკიც საკმაოდ მაღალია. ამის გამო წლის განმავლობაში ხშირად ხდება ბენეფიციარების ჩანაცვლება. პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ ბენეფიციართა ძირითად ნაწილს ქალბატონები წარმოადგენენ. ეს განპირობებულია არა იმის გამო, რომ ახალციხის მუნიციპალიტეტში შეჭირვებულ მამაკაცთა რიცხვი  დაბალია, არამედ, იმიტომ, რომ მამაკაცები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მიმართავენ სოციალურ სამსახურს დახმარებისთვის. ხშირად სხვა ბენეფიციართა დახმარებით ხერხდება მათი დაკმაყოფილება. ამიტომ საჭიროა მათთან მეტი შემეცნებითი სახის მუშაობა.    გამოკითხვით დადგინდა, რომ დაწესებულების ბენეფიციარები 70 პროცენტი კმაყოფილია არსებული მდგომარეობით. პროგრამის მიზანია არსებული სიტუაცი ის გა უმჯობესება, სრულფასოვანი და სანდო  გარემოს შექმნა, რათა გაიზარდოს  კმაყოფილ ბენეფიციარ თა რაოდენობა. 

   ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლმა უნდა მოახდინოს ბენეფიციარების ჯანსაღი საკვებით უზრუნველყოფა, აუცილებელია განათლებული და გულისხმიერი მომსახურე პერსონალი, რადგან სათნოების სახლის ბენეფიცირები ძითადად მოწყვლადი მოსახლეობისგან შედგება,  მნიშვნელოვანია  მათთვის  სანდო, ჯანსაღი გარემოს  შექმნა. პროგრამის მიზანსაც  წარმოადგენს უკეთესად გამოკვებილი, ნდობით განმსჭვალული ბენეფიციარები.

მოსალოდნელი შედეგი

  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მინიმუმამდეა დაყვანილი  გამოუკვებავ ადამიანთა რიცხვი.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

2020         წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05

15,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის   მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის  საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ ფართზე ხანძრით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ ერთჯერად სოციალური დახმარება, ოჯახების მორალური და ეკონომიური მხარდაჭერა.

მოსალოდნელი შედეგი

ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება

2020                წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 06

148,3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის   მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

       იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სადღესასწაულო (საახალწლო და სააღდგომო) დღეებში სოციალურ დახმარება ფულადი ან მატერიალური ფორმით ,

  ჰემოდიალიზით მოსარგებლეთა სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით, მათი ფინანსური მხარდაჭერა, მზრუნველობამოკლებულთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სურსათით  უზრუნველყოფა ყოველკვარტალურად, ხოლო სასადილოში კვებაზე მყოფი ბენეფიციარებისთვის ფულადი დახმარება, სააღდგომოდ და საახალწლოდ.

        სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის საცხოვრებელი ფართის შესაძენის   თანადაფინანსება   საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების და საცხოვრისის უზრუნველყოფის მიზნით.

მოსალოდნელი შედეგი

       სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება; მზრუნველობამოკლებულთა, დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება სურსათით; მემკვიდრის გარეშე დარჩენილთა სარიტუალო მომახურება; მეწყერის შედეგად  დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება; უსახლკაროთა სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულ ბენეფიციართა, მათთვის აუცილებელ სერვისებზე და მოთხოვნილებებზე ხელმისაწვდომობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

2020           წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 07

15.4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის   მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

უხუცესთა ფინანსური მხარდაჭერა, დედ-მამით ობოლ ბავშვებისათვი ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაწევა სრულფასოვანი განვითარებისა და საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით.

მოსალოდნელი შედეგი

უხუცესთა ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფა; დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის უზრუნველყოფა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის შერავათის პროგრამა

2020           წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 08

22.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის   მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

      ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ახალციხის   ტერიტორიაზე წრიული მარშრუტის მგზავრთა გადაყვანის საფასურის 50%-ის თანადაფინანსებას მოსახლეობის ფინანსური მხარდაჭრის მიზნით.

მოსალოდნელი შედეგი

ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის შეფერხებელი ფუნქციონირება და საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით მოსარგებლეთა ფინანსური მხარდაჭერა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე

2020          წლის დაფინანსება
ათას ლარში

0 6 0 2 09

72,6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის   მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

      მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული  ყოველი ახალშობილის ოჯახებისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილი იქნება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება

2020          წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 10

14.4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის   მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მოხდება მეწყერის შედეგად დაზარალებულთათვის ყოველთვიური ფულადი დახმარების გაწევა, ასევე მათთვის საცხოვრებელი ფართების შეძენაში თანამონაწილეობა, მათთვის მიყენებული ზარალის კომპენსირებისა და საცხოვრისით უზრუნველყოფის მიზნით.

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული იქნება  მეწყერით დაზარალებული ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, შემცირდება უსახლკარო მოქალაქეთა რაოდენობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა

2020           წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 11

511,9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

       მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო  კვლევების   თანადაფინანსება დაავადებათა დროული გამოვლენის მიზნით, გეგმიური და ურგენტული ქირურგიული მომსახურებების, ასევე სტაციონარული მომსახურებების საჭიროების მქონე მოქალაქეების ფინანსური მხარდაჭერა, ონკოლოგიურ პაციენტთა ხელმისაწვდომობა საჭირო მკურნალობის პროცედურებსა და მედიკამენტებზე, შშმ ვეტერანთა და ქრონიკულ დაავადებათა მატარებელ პირთა  მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. თანადაფინანსების გზით მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათ მიერ გასაწევი ხარჯების შემცირება.

მოსალოდნელი შედეგი

      დროულად მიღებული სამედიცინო მომსახურება,   ადრეულ ეტაპზე გამოვლენილი დაავადებების განკურნება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა, შემცირებული ავადობა და შემცირებული ხარჯები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება

2020      წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 12

43.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის   მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

       პროგრამის ფარგლებში სახელოვნებო - სამუსიკო და სამხატვრო სკოლებში დაფინანსდება ან შეღავათით ისარგებლებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიის მოსწავლეები: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, სხვა ტერიტორიული ბრძოლების მონაწილეთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულთა, ქალაქ თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად დაზარალებულთა, მკვეთრად გამოხატულ შშმ პირთა, მრავალშვილიან მშობელთა შვილები და დედით ან მამით ობოლი ბავშვები. ასევე დედ-მამით ობოლ ბავშვებს გაეწევათ ფულადი დახმარება მათი სრულფასოვანი განვითარებისა და საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით.

მოსალოდნელი შედეგი

სახელოვნებო სკოლებში ყველა კატეგორიის მოსწავლეთათვის უზრუნველყოფილია სწავლის თანაბარი ხელმისაწვდომობა.

 


მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

  პროგრამული კოდი

  დასახელება

  201 8 წლის ფაქტი

  201 9 წლის გეგმა

  20 20 წლის პროექტი

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

  ახალციხის   მუნიციპალიტეტი

20 258,2

30 775,1

19 127,0

11 648,1

16 000,0

16 000,0

-

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

168

168

168

 

168

168

-

 

  ხარჯები

10 394,9

14 379,1

12 179,7

2 199,4

12 481,1

12 481,1

-

 

    შრომის ანაზღაურება

1 863,8

2 097,6

2 097,6

-

2 165,0

2 165,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

3 107,9

3 793,8

3 549,1

244,7

3 709,8

3 709,8

-

 

    პროცენტები

113,0

65,5

65,5

-

68,6

68,6

-

 

    სუბსიდიები

4 007,8

4 381,7

4 381,7

 

4 835,8

4 835,8

-

 

გრანტები

114,8

207,4

207,4

 

190,0

190,0

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

745,9

935,5

935,5

 

976,1

976,1

-

 

    სხვა ხარჯები

441,7

2 897,7

942,9

1 954,7

535,8

535,8

-

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 863,3

16 396,0

6 947,3

9 448,7

3 399,0

3 399,0

-

 

  ვალდებულებები

-

 

 

 

119,9

119,9

-

  01 00

  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3 108,9

3 759,8

3 759,8

 

3 729,7

3 729,7

-

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

168

168

 

 

168

 

-

 

  ხარჯები

3 043,3

3 363,7

3 363,7

 

3 584,8

3 584,8

-

 

    შრომის ანაზღაურება

1 863,8

2 097,6

2 097,6

 

2 165,0

2 165,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

812,2

989,9

989,9

 

1 041,4

1 041,4

-

 

    პროცენტები

113,0

65,5

65,5

 

68,6

68,6

-

 

   გრანტები

45,0

 

 

 

0,0

0,0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

103,2

50,5

50,5

 

50,4

50,4

-

 

    სხვა ხარჯები

106,0

160,1

160,1

 

259,4

259,4

-

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,6

396,1

396,1

 

25,0

25,0

-

 

  ვალდებულებები

-

-

-

-

119,9

119,9

-

  01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 108,9

3 759,8

3 759,8

-

3 441,2

3 441,2

-

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

168

168

 

-

168

 

-

 

  ხარჯები

3 043,3

3 363,7

3 363,7

-

3 416,2

3 416,2

-

 

    შრომის ანაზღაურება

1 863,8

2 097,6

2 097,6

-

2 165,0

2 165,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

812,2

989,9

989,9

-

1 041,4

1 041,4

-

 

    პროცენტები

113,0

65,5

65,5

-

0,0

0,0

-

 

გრანტები

45,0

 

 

 

0,0

0,0

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

103,2

50,5

50,5

-

50,4

50,4

-

 

    სხვა ხარჯები

106,0

160,1

160,1

-

159,4

159,4

-

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,6

396,1

396,1

-

25,0

25,0

-

 

  ვალდებულებები

-

 

 

-

0,0

0,0

-

  01 01 01

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

690,1

866,8

866,8

-

878,6

878,6

-

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

28

28

28

 

28

28

 

 

  ხარჯები

686,0

804,8

801,8

-

878,6

878,6

-

 

    შრომის ანაზღაურება

425,6

428,0

428,0

-

432,5

432,5

-

 

    საქონელი და მომსახურება

156,8

259,7

259,7

-

309,7

309,7

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

6,6

2,0

2,0

-

2,0

2,0

-

 

    სხვა ხარჯები

97,1

112,1

112,1

-

134,4

134,4

-

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,1

65,0

65,0

-

0,0

0,0

-

  01 01 02

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია

2 339,4

2 722,1

2 722,1

-

2 457,6

2 457,6

-

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

134

134

 

 

134

 

 

 

  ხარჯები

2 277,8

2 417,0

2 417,0

-

2 432,6

2 432,6

-

 

    შრომის ანაზღაურება

1 397,9

1 600,0

1 600,0

-

1 661,2

1 661,2

-

 

    საქონელი და მომსახურება

621,3

701,6

701,6

-

701,4

701,4

-

 

    პროცენტები

113,0

65,5

65,5

-

0,0

0,0

-

 

გრანტები

45,0

 

 

 

0,0

0,0

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

91,6

46,2

46,2

-

45,0

45,0

-

 

    სხვა ხარჯები

9,0

3,6

3,6

-

25,0

25,0

-

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

61,6

305,1

305,1

-

25,0

25,0

-

 

  ვალდებულებები

-

 

 

-

119,9

119,9

-

  01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

79,4

126,5

126,5

-

105,0

105,0

-

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

6

6

 

 

6

 

 

 

  ხარჯები

49,4

100,5

100,5

-

105,0

105,0

-

 

    შრომის ანაზღაურება

40,3

69,6

69,6

-

71,3

71,3

-

 

    საქონელი და მომსახურება

34,1

28,6

28,6

-

30,3

30,3

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,0

2,3

2,3

 

3,4

3,4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

26,0

26,0

 

0,0

0,0

 

  01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

 

 

 

-

288,5

288,5

-

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

-

 

 

-

 

  ხარჯები

 

 

 

-

168,6

168,6

-

 

    შრომის ანაზღაურება

 

 

 

-

 

-

-

 

    საქონელი და მომსახურება

 

 

 

-

 

-

-

 

    პროცენტები

 

 

 

-

68,6

68,6

-

 

    სუბსიდიები

 

 

 

-

 

-

-

 

    სხვა ხარჯები

 

 

 

-

100,0

100,0

-

 

  ვალდებულებები

 

 

 

-

119,9

119,9

-

  01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

 

 

 

-

100,0

100,0

-

 

  ხარჯები

 

 

 

-

100,0

100,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

 

 

 

-

 

 

-

  01 02 02

     წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს   გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

 

 

 

-

 

 

-

 

  ხარჯები

 

 

 

 

 

 

-

 

    სხვა ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

  01 02 03

  მუნიციპალიტეტის ვალდბულებების მომსახურება და დაფარვა

 

 

 

 

188,5

188,5

-

 

  ხარჯები

 

 

 

 

68,6

68,6

-

 

    პროცენტები

 

 

 

 

 

 

 

 

  ვალდებულებები

 

 

 

 

119,9

119,9

 

  01 02 04

     სოფლის მეურნეობის განვითარების , მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობის , ინვესტიციების და ტურიზმის ცენტრი

 

 

 

 

 

 

-

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

 

 

  ხარჯები

 

 

 

 

 

 

-

 

     შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

 

 

-

 

    სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

  02 00

  ინფრასტრუქტურის განვითარება

10 520,1

16 683,8

7 243,7

9 440,0

3 984,8

3 984,8

-

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

-

 

  ხარჯები

1 221,3

3 713,9

1 759,2

1 954,7

1 137,4

1 137,4

-

 

    შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

-

 

    საქონელი და მომსახურება

916,4

1 070,4

1 070,4

0,0

900,4

900,4

-

 

    სუბსიდიები

213,2

220,0

220,0

0,0

237,0

237,0

-

 

    სხვა ხარჯები

91,7

2 423,5

468,8

1 954,7

0,0

0,0

-

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 298,8

12 969,9

5 484,5

7 485,4

2 847,4

2 847,4

-

 

  ვალდებულებები

 

 

 

 

 

 

-

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

8 205,9

8 340,6

2 745,9

5 594,7

1 259,6

1 259,6

 

 

ხარჯები

438,2

640,0

640,0

-

450,0

450,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

438,2

620,0

620,0

 

450,0

450,0

 

 

სხვა ხარჯები

 

20,0

20,0

 

-

-

 

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 767,8

7 700,6

2 105,9

5 594,7

80 9.6

80 9.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

7 997,1

8 175,0

2 745,9

5 429,1

450,0

450,0

-

 

  ხარჯები

438,2

640,0

640,0

 

450,0

450,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

438,2

620,0

620,0

 

450,0

450,0

-

 

სხვა ხარჯები

 

20,0

20,0

 

 

 

 

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 558,9

7 535,0

2 105,9

5 429,1

0,0

0,0

-

 

  ვალდებულებები

 

 

 

 

 

 

-

  02 01 02

ახალი გზების მშენებლობა

-

-

-

-

7 59.6

7 59.6

-

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

7 59.6

7 59.6

 

 

  ვალდებულებები

 

 

 

 

 

 

 

  02 01 03

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

208,9

165,6

 

165,6

50,0

50,0-

-

 

  ხარჯები

 

 

 

 

 

 

-

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

208,9

165,6

 

165,6

50,0

50,0

 

  02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

795,8

2 027,5

750,5

1 277,0

602,0

602,0

-

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

-

 

  ხარჯები

309,9

220,0

220,0

-

237,0

237,0

-

 

    შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

-

 

 

    საქონელი და მომსახურება

90,7

-

-

-

-

 

 

 

სუბსიდიები

213,2

220,0

220,0

-

237,0

237,0

-

 

სხვა ხარჯები

6,1

-

-

-

-

-

 

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

485,8

1 807,5

530,5

1 277,0

365,0

365,0

-

  02 02 01

      სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია  

 

 

 

 

 

 

-

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

  02 02 02

კანალიზაციის სისტემების განვითარება

 

 

 

 

 

 

-

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

 

 

  ხარჯები

 

 

 

 

 

 

-

 

    შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

           

-

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

02 02 03

წყალსადენისა და საკანალიზაციო  ქსელის რეაბილიტაცია

562,9

1 787,5

510,5

1 277,0

350,0

350,0

 

 

ხარჯები

96,7

-

-

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

90,7

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

6,1

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

466,1

1 787,5

510,5

1 277,0

350,0

350,0

 

02 02 04

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება

232,9

240,0

240,0

 

252,0

252,0

 

 

ხარჯები

213,2

220,0

220,0

 

227,0

227,0

 

 

სუბსიდიები

213,2

220,0

220,0

 

227,0

227,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,7

20,0

20,0

 

25,0

25,0

 

  02 03

    გარე განათება

488,1

749,3

749,3

 

525,4

525,4

-

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

-

 

  ხარჯები

379,0

425,4

425,4

 

425,4

425,4

-

 

    შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

-

 

    საქონელი და მომსახურება

379,0

425,4

425,4

 

425,4

425,4

-

 

    სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

-

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

109,1

323,9

323,9

 

100,0

100,0

-

  02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

488,1

749,3

749,3

 

425,4

425,4

-

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

 

 

  ხარჯები

379,0

425,4

425,4

 

425,4

425,4

-

 

    შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

379,0

425,4

425,4

 

425,4

425,4

-

 

    სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

109,1

323,9

323,9

 

-

-

 

  02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

 

 

 

 

100,0

100,0

-

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

100,0

100,0

 

  02 04

  

 

 

 

 

 

 

-

 

  ხარჯები

 

 

 

 

 

 

-

 

    საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

 

 

-

 

    სხვა ხარჯები

 

 

 

 

 

 

-

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

-

  02 04 01

 

 

 

 

 

 

 

-

 

  ხარჯები

 

 

 

 

 

 

-

 

    საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

 

 

-

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

  02 04 02

 

 

 

 

 

 

 

-

 

  ხარჯები

 

 

 

 

 

 

-

 

    სხვა ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

  02 0 7

   კეთილმოწყობა

1 030.3

5 550,4

2 982,0

2 568,4

1 587,8

1 587,8

-

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

-

 

  ხარჯები

94.2

2 428,5

473,8

1 954,7

2 5 ,0

2 5 ,0

-

 

    შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

-

 

    საქონელი და მომსახურება

8.6

25,0

25,0

-

2 5 ,0

2 5 ,0

-

 

    სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

-

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

936.1

3 121,9

2 508,2

613,7

1 562,8

1 562,8

-

 

  ვალდებულებები

 

 

 

 

 

 

-

  02 0 7 01

საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

426.4

1 284,5

1 282,8

1,7

8 54.0

8 54.0

-

 

  ხარჯები

 

80,4

80,4

 

10,0

10,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

 

10,0

10,0

 

10,0

10,0

-

 

სხვა ხარჯები

 

70,4

70,4

 

 

 

 

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

426.4

1 204,2

1 202,4

1,7

8 44.0

8 44.0

 

 

  ვალდებულებები

 

 

 

 

 

 

 

  02 0 7   0 2

შენობების ფასადებისა და სახურავების რეაბილიტაცია

559.7

2 714,7

760,0

1 954,7

218,8

218,8

-

 

  ხარჯები

87,5

2 333,1

378,4

1 954,7

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

85,6

2 333,1

378,4

1 954,7

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

472,2

381,6

381,6

 

218,8

218,8

 

  02 0 7 05

პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

41,8

539,2

539,2

 

21 5.0

21 5.0

-

 

  ხარჯები

6,7

15,0

15,0

 

1 5 ,0

1 5 ,0

-

 

არაფინანსური აქტივები

35,1

524,2

524,2

 

20 0.0

20 0.0

 

  02 07 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2,4

1 012,0

400,0

612,0

300,0

300,0

-

 

  ხარჯები

 

 

 

 

 

 

-

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,4

1 012,0

400,0

612,0

300,0

300,0

 

  02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

0,0

16,0

16,0

-

10,0

10,0

-

 

  ხარჯები

 

 

 

 

 

 

-

 

     სხვა ხარჯები

 

 

 

 

 

 

-

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

16,0

16,0

-

10,0

10,0

-

  02 0 8 01

სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა

0,0

16,0

16,0

-

10,0

10,0

-

 

  ხარჯები

 

 

 

 

 

 

-

 

    საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

 

 

-

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

16,0

16,0

-

10,0

10,0

 

  03 00

  დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 152,3

1 323,0

1 323,0

 

1 450,0

1 450,0

-

 

  ხარჯები

1 152,3

1 213,0

1 213,0

 

1 450,0

1 450,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

1 152,3

1 213,0

1 213,0

 

1 450,0

1 450,0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

110,0

110,0

 

-

-

 

  03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1 152,3

1 323,0

1 323,0

 

1 450,0

1 450,0

-

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

 

 

  ხარჯები

1 152,3

1 213,0

1 213,0

 

1 450,0

1 450,0

-

 

    შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

1 152,3

1 213,0

1 213,0

 

1 450,0

1 450,0

-

 

    სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

110,0

110,0

 

 

 

 

04 00

განათლება

2 749,1

4 341,7

2 905,6

1 436,1

3 125,0

3 125,0

-

 

  ხარჯები

2 572,9

2 924,7

2 680,0

244,7

2 970,0

2 970,0

-

 

    შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

-

244,7

 

244,7

 

 

 

 

    სუბსიდიები

2 562,4

2 665,0

2 665,0

 

2 950,0

2 950,0

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

10,5

15,0

15,0

 

20,0

20,0

 

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

176,2

1 417,0

225,6

1 191,4

1 55,0

1 55,0

 

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2 579,1

2 675,0

2 675,0

-

2 955,0

2 955,0

 

 

  ხარჯები

2 562,4

2 665,0

2 665,0

-

2 950,0

2 950,0

 

 

    საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

 

 

 

 

    სუბსიდიები

2 562,4

2 665,0

2 665,0

 

2 950,0

2 950,0

 

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,7

10,0

10,0

-

5,0

5,0

 

04 01 01

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

2 579,1

2 675,0

2 675,0

 

2 955,0

2 955,0

 

 

ხარჯები

2 562,4

2 665,0

2 665,0

 

2 950,0

2 950,0

 

 

სუბსიდიები

2 562,4

2 665,0

2 665,0

 

2 950,0

2 950,0

 

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,7

10,0

10,0

 

5,0

5,0

 

   

 

 

 

 

 

 

 

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

159,5

1 651,7

215,6

1 436,1

1 5 0.0

1 5 0.0

 

 

  ხარჯები

0,0

244,7

 

244,7

-

-

 

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

159,5

1 407,0

215,6

1 191,4

1 5 0.0

1 5 0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  04 02 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა

159,5

647,0

215,6

431,4

1 5 0.0

1 5 0.0

 

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

159,5

647,0

215,6

431,4

1 5 0.0

1 5 0.0

 

04 02 02

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

0,0

1 004,7

 

1 004,7

-

-

 

 

  ხარჯები

 

244,7

 

244,7

-

-

 

 

    საქონელი და მომსახურება

 

244,7

 

244,7

-

-

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

760,0

 

760,0

-

-

 

04 03

ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს

10,5

15,0

15,0

 

20,0

20,0

 

 

ხარჯები

10,5

15,0

15,0

 

20,0

20,0

 

 

სხვა ხარჯები

10,5

15,0

15,0

 

20,0

20,0

 

  05 00

  კულტურა , ახალგაზრდობა და სპორტი

1 748,3

2 583,3

2 553,0

30,3

360,9

360,9

 

 

  ხარჯები

1 430,7

1 858,4

1 858,4

 

1 993,9

1 993,9

 

 

    საქონელი და მომსახურება

227,0

275,8

275,8

 

318,0

318,0

 

 

    სუბსიდიები

968,9

1 164,6

1 164,6

 

1 301,9

1 301,9

 

 

გრანტები

69,8

207,4

207,4

 

1 9 0,0

1 9 0,0

 

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

317,6

724,9

694,7

30,3

3 6 7,0

3 6 7,0

 

 

  ვალდებულებები

 

 

 

 

 

 

-

  05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

141,5

341,5

341,5

 

403,0

403,0

-

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

-

 

  ხარჯები

-

-

-

 

15 3,0

15 3,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

58,0

58,0

-

 

გრანტები

 

 

 

 

90,0

90,0

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

5,0

5,0

-

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

141,5

341,5

341,5

 

250,0

250,0

-

 

  ვალდებულებები

 

 

 

 

 

 

-

  05 01 01

          სპორტული ღონისძიებები

 

 

 

 

153,0

153,0

-

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

-

 

  ხარჯები

 

 

 

 

153,0

153,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

58,0

58,0

-

 

გრანტები

 

 

 

 

90,0

90,0

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

5,0

5,0

-

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

-

 

  ვალდებულებები

 

 

 

 

 

 

-

05 01 02

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

141,5

341,5

341,5

 

250,0

250,0

-

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

 

 

  ხარჯები

 

 

 

 

 

 

-

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

141,5

341,5

341,5

 

250,0

250,0

 

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1 453,3

1 928,8

1 898,5

30,3

1 768,9

1 768,9

-

 

  ხარჯები

1 278,7

1 545,4

1 545,4

 

1 651,9

1 651,9

-

 

საქონელი და მომსახურება

151,6

158,5

158,5

 

190,0

190,0

 

 

    სუბსიდიები

968,9

1 164,6

1 164,6

 

1 286,9

1 286,9

 

 

გრანტები

-

17,4

17,4

 

-

-

 

 

სხვა ხარჯები

158,2

204,9

204,9

 

175,0

175,0

 

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

174,6

383,4

353,1

30,3

117,0

117,0

 

05 02 01

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

428,7

446,0

446,0

 

468,3

468,3

-

 

  ხარჯები

425,1

446,0

446,0

 

456,3

456,3

-

 

    სუბსიდიები

425,1

446,0

446,0

 

456,3

456,3

 

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,6

-

-

 

12,0

12,0

 

05 02 02

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

175,6

184,9

184,9

 

231,0

231,0

-

 

  ხარჯები

168,6

184,0

184,0

 

231,0

231,0

-

 

    სუბსიდიები

168,6

184,0

184,0

 

231,0

231,0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,0

0,9

0,9

 

-

-

 

05 02 03

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის სამხატვრო  სკოლა

22,8

26,2

26,2

 

57,1

57,1

-

 

  ხარჯები

22,8

26,2

26,2

 

52,1

52,1

-

 

სუბსიდიები

22,8

26,0

26,2

 

52,1

52,1

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

5,0

5,0

 

05 02 04

ა(ა)იპ ახალციხის ციხე

99,5

96,6

96,6

 

-

-

-

 

ხარჯები

99,5

96,6

96,6

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

99,5

96,6

96,6

 

 

 

 

05 02 05

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

106,7

196,5

196,5

 

332,5

332,5

-

 

  ხარჯები

106,7

192,8

192,8

 

332,5

332,5

-

 

    სუბსიდიები

106,7

192,8

192,8

 

332,5

332,5

-

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3,7

3,7

 

 

 

-

05 02 06

ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი

146,3

209,0

209,0

 

215,0

215,0

-

 

  ხარჯები

146,3

209,0

209,0

 

215,0

215,0

-

 

    სუბსიდიები

146,3

209,0

209,0

 

215,0

215,0

-

05 02 07

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

159,8

194,6

194,6

 

195,0

195,0

-

 

  ხარჯები

159,8

192,8

192,8

 

195,0

195,0

-

 

საქონელი და მომსახურება

151,6

158,5

158,5

 

190,0

190,0

-

 

სუბსიდიები

 

10,0

10,0

 

 

 

 
 

გრანტები

 

17,4

17,4

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

8,2

6,9

6,9

 

5,0

5,0

 

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,9

1,9

 

-

-

 

05 02 08

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

164,0

377,0

346,7

30,3

100,0

100,0

-

 

  ხარჯები

0,0

 

 

 

 

 

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

164,0

377,0

346,7

30,3

100,0

100,0

 

05 02 09

კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

150,0

198,0

198,0

 

170,0

170,0

-

 

  ხარჯები

150,0

198,0

198,0

 

170,0

170,0

-

 

სხვა ხარჯები

150,0

198,0

198,0

 

170,0

170,0

-

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

83,7

213,0

213,0

 

74,0

74,0

-

 

ხარჯები

82,2

213,0

213,0

 

74,0

74,0

 

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,5

-

-

 

-

-

 

05 03 01

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

83,7

213,0

213,0

 

74,0

74,0

 

 

  ხარჯები

82,2

213,0

213,0

 

74,0

74,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

75,4

117,2

117,2

 

70,0

70,0

 

 

გრანტები

-

90,0

90,0

 

-

-

 

 

სხვა ხარჯები

6,8

5,8

5,8

 

4,0

4,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,5

-

-

 

-

-

 

05 04

თეატრები

69,8

100,0

100,0

 

100,0

100,0

 

 

  ხარჯები

69,8

100,0

100,0

 

100,0

100,0

 

 

გრანტები

69,8

100,0

100,0

 

100,0

100,0

 

05 05

ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია

-

-

-

 

15,0

15,0

 

 

  ხარჯები

 

 

 

 

15,0

15,0

 

 

    სუბსიდიები

 

 

 

 

15,0

15,0

 

  06 00

  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

979,5

2 083,5

1 341,9

741,6

1 349,6

1 349,6

 

 

  ხარჯები

974,4

1 305,4

1 305,4

 

1 345,0

1 345,0

 

 

    სუბსიდიები

263,3

332,1

332,1

 

346,9

346,9

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

642,7

884,9

884,9

 

925,7

925,7

 

 

    სხვა ხარჯები

68,5

88,4

88,4

 

72,4

72,4

 

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,1

778,1

36,5

741,6

4,6

4,6

 

  06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

155,2

960,5

218,9

741,6

187,0

187,0

 

 

  ხარჯები

150,1

183,7

183,7

 

182,4

182,4

 

 

    სუბსიდიები

150,1

183,7

183,7

 

182,4

182,4

 

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,1

776,8

35,2

741,6

4,6

4,6

 

  06 01 01

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

155,2

218,9

218,9

 

187,0

187,0

 

 

  მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

 

 

  ხარჯები

150,1

183,7

183,7

 

182,4

182,4

 

 

    სუბსიდიები

150,1

183,7

183,7

 

182,4

182,4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,1

35,2

35,2

 

4,6

4,6

 

  06 01 02

ამბულატორიების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0,0

741,6

 

741,6

-

-

 

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

741,6

 

741,6

 

 

 

  06 02

   სოციალური დაცვა

824,3

1 122,9

1 122,9

 

1 162,6

1 162,6

 

 

  ხარჯები

824,3

1 121,7

1 121,7

 

1 162,6

1 162,6

 

 

    საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

 

 

 

 

    სუბსიდიები

113,2

148,4

148,4

 

164, 5

164, 5

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

642,7

884,9

884,9

 

925,7

925,7

 

 

    სხვა ხარჯები

68,5

88,4

88,4

 

72,4

72,4

 

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

1,3

1,3

 

-

-

 

  06 02 01

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილმეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება

1,5

7,0

7,0

 

8,0

8,0

 

 

  ხარჯები

1,5

7,0

7,0

 

8,0

8,0

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

1,5

7,0

7,0

 

8,0

8,0

 

  06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება

60,1

131,9

131,9

 

155,5

155,5

 

 

  ხარჯები

60,1

131,9

131,9

 

155,5

155,5

 

 

სუბსიდიები

-

21,3

21,3

 

27,0

27,0

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

60,1

110,6

110,6

 

128,5

128,5

 

  06 02 03

II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდების და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

14,8

18,6

18,6

 

19,1

19,1

 

 

  ხარჯები

14,8

18,6

18,6

 

19,1

19,1

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

14,8

18,6

18,6

 

19,1

19,1

 

  06 02 04

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი

113,2

128,4

128,4

 

137,5

137,5

-

 

  ხარჯები

113,2

127,1

127,1

 

137,5

137,5

-

 

    სუბსიდიები

113,2

127,1

127,1

 

137,5

137,5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

1,3

1,3

 

-

-

 

  06 02 05

ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

18,5

23,5

23,5

 

15,0

15,0

-

 

  ხარჯები

18,5

23,5

23,5

 

15,0

15,0

-

 

სხვა ხარჯები

18,5

23,5

23,5

 

15,0

15,0

 

  06 02 06

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება

82,3

103,3

103,3

 

148,3

148,3

-

 

  ხარჯები

82,3

103,3

103,3

 

148,3

148,3

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

77,8

97,8

97,8

 

148,3

148,3

 

 

სხვა ხარჯები

4,5

5,5

5,5

 

 

 

 

  06 02 07

99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

2,9

5,0

5,0

 

15,4

15,4

-

 

  ხარჯები

2,9

5,0

5,0

 

15,4

15,4

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

2,9

5,0

5,0

 

15,4

15,4

 

  06 02 08

ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა

22,0

22,0

22,0

 

22,0

22,0

-

 

  ხარჯები

22,0

22,0

22,0

 

22,0

22,0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

22,0

22,0

22,0

 

22,0

22,0

 

  06 02 09

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე

60,9

61,0

61,0

 

72,6

72,6

 

 

  ხარჯები

60,9

61,0

61,0

 

72,6

72,6

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

60,9

61,0

61,0

 

72,6

72,6

 

  06 02 10

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება

8,9

14,4

14,4

 

14,4

14,4

 

 

  ხარჯები

8,9

14,4

14,4

 

14,4

14,4

 

 

სხვა ხარჯები

8,9

14,4

14,4

 

14,4

14,4

 

  06 02 11

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება

402,7

563,0

563,0

 

511,9

511,9

 

 

  ხარჯები

402,7

563,0

563,0

 

511,9

511,9

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

402,7

563,0

563,0

 

511,9

511,9

 

  06 02 12

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება

36,7

45,0

45,0

 

43,0

43,0

 

 

  ხარჯები

36,7

45,0

45,0

 

43,0

43,0

 

 

სხვა ხარჯები

36,7

45,0

45,0

 

43,0

43,0

 

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.


მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.


მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2020 წლის განმავლობაში ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურებებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.


მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 25. დავალიანებების ანაზღაურება

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2020 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.


მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 270 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა)  ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  187.0 ათასი  ლარი.

 ბ)  ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  105.0 ათასი ლარი.

 გ) ,, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  8.0 ათასი ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი
2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.