წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 54
დოკუმენტის მიმღები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/12/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/01/2018
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.104.016349
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
54
29/12/2017
ვებგვერდი, 04/01/2018
190020020.35.104.016349
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (04/01/2018 - 18/01/2018)

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №54

2017 წლის 29 დეკემბერი

ქ. წალენჯიხა

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

  საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2016 წლის 26 დეკემბრის №33 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთემურ ღვინჯილია



დანართი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი

თავი I
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ბალანსი
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10 790,3

11,897.5

5,028.8

6,868.7

7 339.7

178.0

7 161.7

გადასახადები

3 001,0

3,000.0

0.0

3,000.0

1 520.0

0.0

1 520.0

გრანტები

7 559,3

8,560.5

5,028.8

3,531.7

5 189.7

178.0

5 011.7

სხვა შემოსავლები

230,0

337.0

0.0

337.0

630.0

0.0

630.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

7 131,7

7,437.6

1,068.7

6,368.9

6 981.0

178.0

6 803.0

შრომის ანაზღაურება

1 722,0

1,701.1

74.0

1,627.1

1 734.0

74.0

1 660.0

საქონელი და მომსახურება

900,9

1,123.4

346.9

776.5

1 227.0

4.0

1 223.0

პროცენტი

193,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

3 381,0

3,562.1

539.1

3,023.0

3 210.0

100.0

3 110.0

გრანტები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

825,0

790.0

0.0

790.0

780.0

0.0

780.0

სხვა ხარჯები

109,8

261.0

108.7

152.3

30.0

0.0

30.0

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

3 658,6

4,459.9

3,960.1

499.8

358.7

0.0

358.7

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 738,2

4,733.3

4,311.2

422.1

358.7

0.0

358.7

ზრდა

3 827,2

4,823.3

4,311.2

512.1

492.0

0.0

492.0

კლება

89,0

90.0

0.0

90.0

133.3

0.0

133.3

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

-79,6

-273.4

-351.1

77.7

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-79,6

-361.4

-351.1

-10.3

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

79,6

361.4

351.1

10.3

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

79,6

361.4

351.1

10.3

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

-88.0

0.0

-88.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0,0

88.0

0.0

88.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0,0

88.0

0.0

88.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

10 879,3

11,987.5

5,028.8

6,958.7

7 473.0

178.0

7 295.0

შემოსავლები

10 790,3

11,897.5

5,028.8

6,868.7

7 339.7

178.0

7 161.7

არაფინანსური აქტივების კლება

89,0

90.0

0.0

90.0

133.3

0.0

133.3

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

               

გადასახდელები

10 958,9

12,348.9

5,379.9

6,969.0

7 473.0

178.0

7 295.0

ხარჯები

7 131,7

7,437.6

1,068.7

6,368.9

6 981.0

178.0

6 803.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 827,2

4,823.3

4,311.2

512.1

492.0

0.0

492.0

ნაშთის ცვლილება

-79,6

-361.4

-351.1

-10.3

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 3. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7,339.7 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10 790,3

11,897.5

5,028.8

6,868.7

7 339.7

178.0

7 161.7

გადასახადები

3 001,0

3,000.0

0.0

3,000.0

1 520.0

0.0

1 520.0

გრანტები

7 559,3

8,560.5

5,028.8

3,531.7

5 189.7

178.0

5 011.7

სხვა შემოსავლები

230,0

337.0

0.0

337.0

630.0

0.0

630.0

 


მუხლი 4. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1,520.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2016წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებ

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

10 790,3

3,000.0

0.0

3,000.0

1 520.0

0.0

1 520.0

საშემოსავლო გადასახადი

 

3 001,0

420.0

 

420.0

270.0

 

270.0

ქონების გადასახადი

113

700,0

2,580.0

0.0

2,580.0

1 250.0

0.0

1 250.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

2 301,0

2,380.0

 

2,380.0

1 000.0

 

1 000.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

2 111,0

0.0

 

 

0.0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

0,0

0.0

 

 

0.0

 

 

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონბაზე

1131132

0,0

0.0

 

 

0.0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1131133

0,0

0.0

 

 

0.0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)

1131134

0,0

0.0

 

 

0.0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

1131135

0,0

0.0

 

 

0.0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე

1131136

0,0

0.0

 

 

0.0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

0,0

100.0

0.0

100.0

140.0

0.0

140.0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

50,0

50.0

 

50.0

50.0

 

50.0

იურიდიულ პირებიდან

1131142

0,0

50.0

 

50.0

90.0

 

90.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

50,0

100.0

0.0

100.0

110.0

0.0

110.0

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

140,0

50.0

 

50.0

50.0

 

50.0

იურიდიულ პირებიდან

1131152

0,0

50.0

 

50.0

60.0

 

60.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

140,0

0.0

 

 

0.0

 

 

სხვა გადასახადები

116

0,0

0.0

 

 

0.0

 

 

 


მუხლი 5. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გრანტები
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  5,189.7 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

7 559,3

7,559.3

3,158.0

4,401.3

5,189.7

178.0

5,011.7

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

131

0,0

0.0

 

 

0.0

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

0,0

0.0

 

 

0.0

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

7 559,3

7,559.3

3,158.0

4,401.3

5,189.7

178.0

5,011.7

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

7 559,3

4,579.3

178.0

4,401.3

5,189.7

178.0

5,011.7

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

4 401,3

4,401.3

 

4,401.3

5,011.7

 

5,011.7

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

178,0

178.0

178.0

0.0

178.0

178.0

0.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

0,0

0.0

 

 

0.0

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

2 980,0

2,980.0

2,980.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

2 275,8

2,275.8

2,275.8

 

0.0

0.0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

704,2

704.2

704.2

0.0

0.0

 

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

 

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

 

0,0

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

 

0,0

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

 


მუხლი 6. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 630.0 ათასი ლარის ოდენობი თ.

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

230,0

337.0

0.0

337.0

630.0

0.0

630.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

110,0

187.0

0.0

187.0

350.0

0.0

350.0

პროცენტები

10,0

28.0

 

28.0

50.0

 

50.0

დივიდენდები

0,0

0.0

 

 

0.0

 

 

რენტა

100,0

159.0

0.0

159.0

300.0

0.0

300.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     

80,0

129.0

 

129.0

200.0

 

200.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

20,0

30.0

 

30.0

100.0

 

100.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0,0

0.0

 

 

0.0

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

20,0

20.0

0.0

20.0

130.0

0.0

130.0

        ადმინისტრაციული

        მოსაკრებლები და

        გადასახდელები

20,0

20.0

0.0

20.0

60.0

0.0

60.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0,0

0.0

 

 

0.0

 

 

სანებართვო მოსაკრებელი

0,0

0.0

 

0.0

20.0

 

20.0

სახელმწიფო ბაჟი

0,0

0.0

 

 

0.0

 

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0,0

0.0

 

 

0.0

 

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,0

0.0

 

 

0.0

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,0

0.0

 

 

0.0

 

 

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

0,0

0.0

 

 

0.0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

0,0

0.0

 

 

0.0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

20,0

20.0

 

20.0

40.0

 

40.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,0

0.0

 

 

0.0

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0,0

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0,0

0.0

 

 

0.0

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0,0

0.0

 

0.0

70.0

 

70.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

100,0

130.0

 

130.0

150.0

 

150.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0,0

0.0

 

 

0.0

 

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,0

0.0

 

 

0.0

 

 

 


მუხლი 7. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 981.0 ათასი ლარის ოდენობითЖ

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7 609,1

7,437.6

1,068.7

6,368.9

6 981.0

178.0

6 803.0

შრომის ანაზღაურება

1 510,7

1,701.1

74.0

1,627.1

1 734.0

74.0

1 660.0

საქონელი და მომსახურება

718,0

1,123.4

346.9

776.5

1 227.0

4.0

1 223.0

პროცენტი

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

3 074,6

3,562.1

539.1

3,023.0

3 210.0

100.0

3 110.0

გრანტები

162,4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

676,7

790.0

0.0

790.0

780.0

0.0

780.0

სხვა ხარჯები

1 466,7

261.0

108.7

152.3

30.0

0.0

30.0

 


მუხლი 8. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 492,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

პროგ. კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

990,5

34.2

0.0

34.2

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 836,7

2,836.7

2,249.7

587.0

492.0

0.0

492.0

04 00

განათლება

0,0

772.2

772.2

0.0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0600

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2. განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 133,3 ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

89,0

90,0

0,0

90,0

133.3

0,0

133.3

ძირითადი აქტივები

69,0

70,0

 

70,0

80,0

 

80,0

არაწარმოებული აქტივები

20,0

20,0

0,0

20,0

53,3

0,0

53,3

მიწა

20,0

20,0

0,0

20,0

53,3

0,0

53,3

 


მუხლი 9. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო ნალური კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 511,4   

2,299.2   

105.9   

2,193.3   

2 632.0   

0.0   

2 632.0   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3 389,4   

2,174.3   

0.0   

2,174.3   

2 462.0   

0.0   

2 462.0   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 388,1   

2,142.6   

0.0   

2,142.6   

2 431.0   

0.0   

2 431.0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

1,3   

31.7   

0.0   

31.7   

31.0   

0.0   

31.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

122,0   

124.9   

105.9   

19.0   

170.0   

0.0   

170.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

122,0   

124.9   

105.9   

19.0   

170.0   

0.0   

170.0   

702

თავდაცვა

115,0   

103.5   

78.0   

25.5   

104.0   

78.0   

26.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0,0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 871,5   

3,753.3   

3,115.3   

638.0   

477.0   

0.0   

477.0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

688,0   

81.5   

76.5   

5.0   

5.0   

0.0   

5.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

688,0   

81.5   

76.5   

5.0   

5.0   

0.0   

5.0   

7045

ტრანსპორტი

977,9   

1,770.1   

1,474.8   

295.3   

232.0   

0.0   

232.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

977,9   

1,770.1   

1,474.8   

295.3   

232.0   

0.0   

232.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

205,6   

1,901.7   

1,564.0   

337.7    

240.0   

0.0   

240.0   

705

გარემოს დაცვა

832,0   

1,234.1   

439.1   

795.0   

810.0   

0.0   

810.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

832,0   

1,234.1   

439.1   

795.0   

810.0   

0.0   

810.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 180,0   

737.3   

532.4   

204.9   

190.0   

0.0   

190.0   

7061

ბინათმშენებლობა

489,1   

121.0   

102.4   

18.6   

0.0   

0.0   

0.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

12,0   

0.0   

0.0   

0.0   

20.0   

0.0   

20.0   

7063

წყალმომარაგება

548,9   

466.3   

430.0   

36.3   

0.0   

0.0   

0.0   

7064

გარე განათება

130,0   

150.0   

0.0   

150.0   

170.0   

0.0   

170.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

290,0   

325.0   

100.0   

225.0   

265.0   

100.0   

165.0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

180,0   

220.0   

0.0   

220.0   

150.0   

0.0   

150.0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

180,0   

220.0   

0.0   

220.0   

150.0   

0.0   

150.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

110,0   

105.0   

100.0   

5.0   

115.0   

100.0   

15.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 248,0   

945.0   

0.0   

945.0   

995.0   

0.0   

995.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

642,7    

390.0   

0.0   

390.0   

410.0   

0.0   

410.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

575,0   

525.0   

0.0   

525.0   

545.0   

0.0   

545.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

30,3   

30.0   

0.0   

30.0   

40.0   

0.0   

40.0   

709

განათლება

1 260,0   

2,102.2   

772.2   

1,330.0   

1 360.0   

0.0   

1 360.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 215,0   

2,072.2   

772.2   

1,300.0   

1 320.0   

0.0   

1 320.0   

7092

ზოგადი განათლება

45,0   

30.0    

0.0   

30.0   

40.0   

0.0   

40.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

45,0   

30.0   

0.0   

30.0   

40.0   

0.0   

40.0   

710

სოციალური დაცვა

651,0   

578.0   

0.0   

578.0   

640.0   

0.0   

640.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

460,0   

380.0   

0.0   

380.0   

420.0   

0.0   

420.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

175,0   

180.0   

0.0   

180.0   

200.0   

0.0   

200.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

16,0   

18.0   

0.0   

18.0   

20.0   

0.0   

20.0   

 

სულ

10 958,9   

12,077.6   

5,142.9   

6,934.7   

7 473.0   

178.0   

7 295.0    

 


მუხლი 10. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ათასი ლარით.

მუხლი 11. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარით.

მუხლი 12. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარით.

მუხლი 13. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი
გაუთვალისწინებელი გადასახდელების მიზნით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი  30.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 178.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100.0 ათასი ლარი;
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 78.0 ათასი ლარი;
2. საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვაგანხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები     
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00);
ა) ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის განხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: მუნიციპალური გზების და ხიდ-ბოგირების, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების, გარე განათების ქსელის, სკვერების, პარკების, გამწვანების ობიექტების, სანიაღვრე არხებისა და კოლექტორების რეაბილიტაცია, ჩატარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები, დაფინანსდება კეთილმოწყობის სამუშაოები.

ა) გზების და ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია, მათი მოვლა- შენახვა(პროგრამული კოდი 03 01)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალური გზების და ხიდ-ბოგირების შენახვა–რეაბილიტაციის სამუშაოები.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განხორციელდება უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია. 

ბ.ა) საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების შეღებვა და ტერიტორიების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მათ შორის ქ. წალენჯიხაში და ქ. ჯვარში არსებული საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაციის და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობის სამუშაოები.

ბ.ბ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების ქსელის მოწყობის, არსებული ქსელის რეაბილიტაციის, მოვლა-შენახვის და ექსპლოატაციის  ხარჯები.

ბ.გ) ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქ.  წალენჯიხის და მუნიციპალიტეტის თემების დასუფთავების, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაციის,  ქალაქის საცხოვრებელი კორპუსების ეზოებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის, ქუჩების, პარკების, სკვერების და სხვა ტერიტორიების ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავების ღონისძიებები.

ბ.დ) ა(ა)იპ ქ. ჯვარის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქ. ჯვარის დასუფთავების, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაციის, საცხოვრებელი კორპუსების ეზოებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის, ქუჩების, პარკების, სკვერების და სხვა ტერიტორიების ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავების ღონისძიებები.

გ) სასოფლო-სამეურნო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების დაფინანსება.

დ) სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნაპირსამაგრი ჯებირების, ხიდბოგირების და გაბიონების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 

ე) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამა  ითვალისწინებს ქალაქების ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენას, სკვერების პარკებისა და გამწვანების ობიექტების მოვლა–შენახვას და რეაბილიტაციას, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობას, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქების და თემების გაფორმებას და სხვა ღონისძიებებს.

ე.ა) ქ. წალენჯიხის ინფრასტუქტურის განვითარების ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 06 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქ. წალენჯიხის ტერენტი გრანელის სახელობის პარკის და სკვერების რეაბილიტაციას.

ვ) სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტების რეაბილიტაცია.

ზ) რეგიონული განვითარების ფონდის სახსრებით განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება რეგიონული განვითარების ფონდის სახსრებით განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ბაღების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა, ასევე, მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მიმდინარე რემონტისა და სხვა ღონისძიებების თანადაფინანსება.

ა) სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში არსებული 32 საბავშვო ბაღის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები. ქვეპროგრამა მთლიანობაში ემსახურება 1200-ზე მეტ ბავშვს.

ბ) საჯარო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში არსებული საჯარო სკოლების მიმდინარე ხარჯების თანადაფინანსება.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების სრულად გამოვლინება.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ  შესაბამისი  პირობების  შექმნა  და ნიჭიერი, წარმატებული სპორტსმენების  წახალისება.  

ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი  05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება 16 სპორტული წრე, მათ შორის ჭადრაკის, ჭიდაობის, კრივის, კალთბურთის და სხვა, სადაც გაერთიანებულია 300-მდე მოსწავლე.

ა.ბ) ფეხბურთის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის ცენტრი“-ს დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს ბავშვთა საფეხბურთო 5 ჯგუფს და 100-მდე სპორტსმენს. ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია ბავშთა ფეხბურთის განვითარება და  ნიჭიერი ფეხხურთელების აღზრდა. 

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, განხორციელდება  კულტურული ღონისძიებები, ასევე, სადღესასწაულო დღეებში ჩატარდება  გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ბ.ა) კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდიური წესით დაფინანსდება ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“, რომელიც ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, თანამშრომლობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა  დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან, ატარებს  კულტურულ  ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებსა და  ფესტივალებში. აწყობს სახვითი დეკორატიული-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას. მომსახურებას უწევს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, სახალხო დღესასწაულების აღსანიშნი ღონისძიებების ჩატარებას („გრანელობა“, „ჯარალუა“, „ტარასობა“ და სხვა). კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, კლუბების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 21 ბიბლიოთეკა, მათ შორის 1 საბავშვო, 1 ცენტრალური და 19 სათემო. წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკები ემსახურება 17 ათასამდე მკითხველს, მათ შორის 1-9 კლასის 4 ათასამდე მოსწავლეს. კოორდინაციას უწევს ტერენტი გრანელის სახელობის მუზეუმს, ეთნოგრაფიულ მუზეუმს, ლეო ქიაჩელის მუზეუმს, აკადემიკოს ტარას კვარაცხელიას სახელობის მუზეუმს.  სამუზეუმო  კოლექციებში ძირითადად დაცულია მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტომასალები და პირადი ნივთები. მუზეუმები სისტემატურად ღებულობენ დამთვალიერებლებს, მათ შორის უცხოელ ტურისტებსაც. მუზეუმებში ჩამოყალიბებულია ახალგაზრდა შემოქმედთა კლუბები, სადაც ტარდება მრავალი საინტერესო კულტურული, სამეცნიერო და შემეცნებითი ხასიათის ღონისძიებები.

ბ.ბ) ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმათლებლო ცენტრის“ დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრი”, რაც გამოიხატება  შრომის ანაზღაურების და მიმდინარე ხარჯების სუბსიდირებაში. ცენტრში ფუნქციონირებს სახელოვნებო და საგანმანათლებლო განყოფილებები. სახელოვნებო განყოფილებებში ისწავლება ფორტეპიანო, საგუნდო სიმღერა, ვოკალი, ფოლკლორი და მუსიკალური ლიტერატურა. სწავლის ხანგრძლივობაა 6 წელი. ბავშვთა რაოდენობა სახელოვნებო განყოფილებებში შეადგენს 152 აღსაზრდელს.  საგანმანათლებლო განყოფილებაში ფუნქციონირებს 13 წრე: ინგლისური ენის, მგალობელთა, ხატვის, ვოკალური, სამეჯლისო, უნარჩვევების, მხატვრული კითხვის, ლიტერატურის, რუსული ენის, თექის, კომპიუტერის შემსწავლელი, თეატრალური და ქორეოგრაფიული  წრეები. საგანმანათლებლო განყოფილების წრეებში სწავლობს 160 მოსწავლე. წრეებში სწავლის საფასური არის 5 დან 15 ლარამდე. ცენტრის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდასასკოლო, რეგიონულ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ღონისძიებებში. ცენტრი ზრუნავს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენასა და წარმოჩინებაზე,  მათ დახმარებაზე პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიბებაში, მუსიკალური კარიერის გაგრძელებაში.

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში, შესაბამისი ცენტრების მეშვეობით, დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს უწყობენ ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში, ასევე, დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების სხვადასხვა ღონისძიებებზე მგზავრობის, სტუდენტური დღეების და მხიარული სტარტების ხარჯები.

დ) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05.04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე  მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

5. მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური  უზრუნველყოფის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 00):
ა) ჯანმრთელობის დაცვა (06 01);
ა.ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: საგანმანათლებლო, აღზმრდელობით და საგანმანათლებლო-აღზმრდელობით დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; საგანმანათლებლო, აღზმრდელობით და საგანმანათლებლო-აღზმრდელობით დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაციას და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტ აღრიცხვას, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწას  და გაუმჯობესებას; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივ შემცირებას მისი კონტროლის გზით; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობას და მათზე სწრაფ  რეაგირებას, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარებას; არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებისგან ჯანმრთელობის დაცვას მოსახლეობის ინფორმირების გზით.

ა.ბ) ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული  მომსახურების ნაწილობრივი თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 02).

საყოველთაო დაზღვევით გათვალისწინებული დაფინანსება ანგარიშდება მომსახურების მიმწოდებლის ტარიფის  არეალის ზედა ზღვარზე დაფიქსირებული ღირებულებიდან. ხშირ  შემთხვევავაში აღნიშნული  ტარიფი აჭარბებს ტარიფის არეალის ლიმიტს, შესაბამისად  პაციენტის თანაგადახდა ხშირად მეტია საყოველთაო  დაზღვევით დაფინანსებულ  თანხაზე.

პროგრამა ითვალისწინებს პაციენტის  თანაგადახდაში თანა მონაწილეობას და გამოითვლება შემდეგი  წესით:

თუ  საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული  თანხა მთლიანი ღირებულების 70%-ზე მეტია,დაფინანსდება პაციენტის  გადასახდელი  თანხის ნახევარი .ხოლო თუ 70%-ზე  ნაკლებია - დაფინანსდება საყოველთაო  დაზღვევით დაფარული თანხის 25%.ამ ორივე  შემთხვევაში პროგრამით გამოთვლილი თანხის დაფინანსებას ექვემდებარება 100 ლარი და ზემოთ არა უმეტეს 500 ლარისა. პროგრამა  ასევე არ  ითვალისწინებს საყოველთაო დაზღვევით 100%-ით დაფინანსების შემთხვევების თანადაფინანსებით.

პროგრამა  ძირითადად ითვალისწინებს საგარანტიო წერილის გაცემას, რომელიც დაფინანსდება მომსახურების მიმწოდებლის  მიერ გაწეულ  მომსახურებაზე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის  შემდეგ. საგარანტიო წერილის  გასაცემად  საჭიროა შესაბამისი ჯანმრთელობის ცნობა ფ. 100 და საყოველთაო  დაზღვევის საგარანტიო წერილის ასლი, ან იგივე ინფორმაციის მატარებელი სხვა  დოკუმენტი. დასაფინანსებელი თანხის ოდენობას განსაზღვრავს სოციალური კომისია, ხოლო საგარანტიო  წერილს გასცემს მუნიციპალიტეტის  მერი. იშვიათ შემთხვევაში დაფინანსება მოხდება გაწეული სამედიცინო  მომსახურების შემდგომ არა უგვიანეს 3 თვის ვადაში უნაღდო ანგარიშსწორებით პაციენტის, ან მისი ოჯახის წევრის პირად საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით.

ა.გ) ფსიქიკურ ავადმყოფთა ფსიქოტროპული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დაფინანსება(პროგრამული კოდი 06 01 03)

პროგრამის ბენეფიციარები  არიან ფსიქიური აშლილობით შეპყრობილი ადამიანები, რომლებიც სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ფსიქოტროპული  მედიკამენტებით უზრუნველყოფის გარდა დამატებით  საჭიროებენ ძვირად  ღირებული  მედიკამენტებით მკურნალობას.ბენფიციართა შერჩევა ხდება სოციალური  კომისიის  მიერ ფსიქონარკოლოგიური დისპანსერიდან ყოველ კვარტალურად მოწოდებული  მონაცემების გათვალისწინებით.

ბენეფიციარმა უნდა  წარმოადგინოს პირადობის მოწმობის ასლი, სამედიცინო ფ №100 და პირადი  საბანკო  ანგარიში.საჭიროების  შემთხვევაში ოჯახის  წევრის,ან მეურვეობის შესაბამისი დოკუმენტაცია.

პროგრამა ითვალისწინებს თითოეულ ბენეფიციარზე, ან მეურვეზე ყოველთვიურად უნაღდო ანგარიშსწორებით პირად  ანგარიშზე 50 ლარის  ჩარიცხვას და გათვლილია 40 ბენეფიციარზე.

ა.დ) თირკმლის დიალიზზე მყოფი  პაციენტების საჭირო  ტრანსპრტირების ფინანსური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 04)

პროგრამის ბენეფიციარები  არიან პაციენტები, რომლებიც ჩართული  არიან თირკმლის  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში და სისტემატიურად უწევთ გადაადგილება სხვა  ქალაქში. პროგრამა ითვალისწინებს  თითოეულ ბენეფიციარზე ყოველთვიურად უნაღდო ანგარიშსწორებით პირად  ანგარიშზე 100 ლარის  ჩარიცხვას.                    ბენეფიციარმა უნდა  წარმოადგინოს პირადობის  მოწმობის  ასლი, სახემწიფო პროგრამაში ჩართვის  დამადასტურებელი ფ  100 და პირადი  საბანკო ანგარიში. აღნიშნულ  დოკუმენტაციას განიხილავს და  შესაბამის  გადაწყვეტილებას ღებულობს სოციალური  კომისია. 

ა.ე) მუდმივად ან სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე იშვიათი დაავადებებით შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 01 05)

პროგრამის  ბენეფიციარები  არიან პაციენტები, რომლებიც დაავადებული  არიან იშვიათი დაავადებებით (გაფანტული  სკლეროზი , სირინგომიელია,მოტონეირონთა დაავადება, კუნთთა პროგრესული დისტროფია, პარკისონის  დაავადება) და მუდმივად ან სისტემატურად საჭიროებენ ძვირადღირებული მედიკამენტების მიღებას. ბენეფიციარმა  უნდა  წარმოადგინოს შესაბამისი  დაავადების დამადასტურებელი მიმდინარე,ან წინა წლის ფ   100, საჭირო მედიკამენტის მუდმივად, ან სისტემატურად საჭიროების მითითებით. პირადობის  მოწმობის  ასლი და  პირადი  საბანკო ანგარიში.

პროგრამა ითვალისწინებს თითოეულ  ბენეფიციარზე ყოველთვიურად უნაღდო  ანგარიშსწორებით პირად  ანგარიშზე 50 ლარის  ჩარიცხვას.

ა.ვ) აუტიზმის სპექტრის აშლილობის (ასა) მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 01 06)

პროგრამის ბენეფიციარები არიან ასა-ს მქონე 2 დან 15 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლთა მშობლები წარმოადგენენ ნეიროგანვითარების ცენტრის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის „ბავშვთა განვითარების ინსტიტუტის“, რეგისტრირებული კავშირი „საქართველოს ბავშვები“, მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრისა და სხვა ლიცენზირებული დაწესებულებების ჩასატარებელი ღონისძიებების შესაბამის ხარჯთაღრიცხვას, დიაგნოზის დამადასტურებელ ფ   100, ბენეფიციარის დაბადების მოწმობის ასლს და ერთ ერთი მშობლის პირადობის ასლს.
აღნიშნული დოკუმენტების სოციალური კომისიის მიერ განხილვის საფუ|ძველზე წელიწადში ერთხელ (ფინანსური შესაძლებლობის შემთხვევაში ორჯერ) მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გაიცემა საგარანტიო წერილი ჩასატარებელი ღონისძიებების ღირებულების 70%- ის ოდენობის დაფინანსებაზე არაუმეტეს 1000 ლარისა, რომელიც დაფინანსდება მომსახურების მიმწოდებლის მიერ გაწეულ მომსახურებაზე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შემდეგ.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 06 02).
ბ.ა) მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 01).
 
როგრამა  მოქალაქეებზე (ოჯახზე), რომელთაც გაუთვალისწინებელ მიზეზთა გამო აქვთ ექსტრემალურად განვითარებული ყოფითი პრობლემები, რომელიც დადასტურებულია ადმინისტრაციული ერთეულში მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობით. წელიწადში ერთხელ ითვალისწინებს  ფულად დახმარებას არაუმეტეს 500 ლარისა. აღნიშნული შუამდგომლობის გარდა მოქალაქემ შესაძლებლობის ფარგლებში უნდა წარმოადგინოს თავისი ყოფითი მდგომარეობის დამადასტურებელი რაიმე სხვა დოკუმენტი, ასევე  პირადობის მოწმობის ასლი და პირადი საბანკო ანგარიში.
თანხის ოდენობას განსაზღვრავს და დახმარების გაწევაზე გადაწყვეტილებას ღებულობს მუნიციპალიტეტის მერი. 
ბ.ბ) ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 02).
პროგრამა ითვალისწინებს ბიოლოგიური დედის რიგით პირველ და მეორე ცოცხლად შობილ შვილზე ერთჯერად ფულად დახმარებას 200 ლარის ოდენობით (ტყუპების შეძენისას თანხის გაორმაგებით და ა.შ.)
წარმოდგენილ უნდა იქნეს ახალშობილის დაბადებისა და ერთ ერთი მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი, ინფორმაცია ოჯახის შემადგენლობის შესახებ დადასტურებული ადმინისტრაციულ ერთეულში მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის მიერ.
დაფინანსება მოხდება სოციალური კომისიის გადაწყვეტილებით უნაღდო ანგარიშსწორებით განმცხადებლის პირად ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით ბავშვის დაბადებიდან არაუგვიანეს 6თვისა.
ბ.გ) საზეიმო და ღირსშესანიშნავ  დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03).
პროგრამით მოსარგებლენი არიან საზოგადოების ღვაწლმოსილი და დამსახურებული ადამიანები (ომისა და შრომის ვეტერანები, პენსიონერები, 100 წელს გადაცილებული პირები და ა.შ.) რომელთაც საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით გაეწევათ ერთჯერადი ფულადი და/ან მატერიალური დახმარება.
სოციალური ჯგუფების შერჩევა და ბენეფიციარზე გასაცემი თანხის ოდენობა და/ან მატერიალური დახმარების ჩამონათვალი განისაზღვრება მუნიციპალიტეტის მერის მიერ.
ბენეფიციართა სიები მიიღება სოციალური მომსახურების სააგენტოდან და/ან ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლებიდან.
წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვის  საფუძველზე დახმარების გაცემაზე გადაწყვეტილებას იღებს სოციალური  კომისია.
ბ.დ) მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

როგრამით სარგებლობა შეუძლიათ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ ოთხი ან  მეტი   შვილი და წარმოადგენენ შვილების დაბადების  მოწმობის  ასლებს, მშობლების ქონწირების მოწმების ასლს - ასეთის  არსებობის შემთხვევაში, ერთერთი მშობლის  პირადობის  მოწმობის  ასლს და პირად  საბანკო  ანგარიშის  ნომერს.

მრავალ  შვილიანი  ოჯახის თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე ყოველ  თვიურად  დახმარება გაიცემა 50  ლარის  ოდენობით წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვის  საფუძველზე დახმარების დანიშვნაზე გადაწყვეტილებას იღებს სოციალური  კომისია.

ბ.ე) შშმ პირთა და მოვლის  საჭიროების  მქონე ავადმყოფთა ფინანსური  მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ სიღარიბის  ზღვარს  მიღმა მყოფი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 100000-ზე დაბალი სარეიტინგო  ქულით დარეგისტრირებულ პირებს, რომლებიც არ  არიან ასაკით პენსიონერები და  წარმოადგენენ სსე (სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზა) შემოწმების  აქტის  ამონაწერს სტატუსით- მკვეთრად  გამოხატული (I  ჯგუფი ) და  არიან სახლს (ეტლით  მოსარგებლე), ან საწოლს  მიჯაჭვული და საჭიროებენ მუდმივ  მომვლელს. ასევე ჯამრთელობის ფ 100 მუდმივად  მოვლის საჭიროების მითითებით, პირადობის მოწმობის  ასლს, სარეიტინგო  ქულის დამადასტურებელ  დოკუმენტს, პირად  საბანკო  ანგარიშს. საჭიროების  შემთხვევაში ბენეფიციარის უფლება მოსილი  პირის პირადობის  მოწმობის  ასლს და საბანკო  ანგარიშს.

დაფინანსება ,ყოველთვიურად თითოეული ბენეფიციარის პირად  ანგარიშზე 100 ლარის  ოდენობის  თანხის  ჩარიცხვით, მოხდება სოციალური  კომისიის გადაწყვეტილებით ჩამოთვლილი  დოკუმენტების განხილვის  შემდეგ.

ბ.ვ) დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 06)

პროგრამის ბენეფიციარები  არიან 18 წლამდე დედ-მამით ობოლი ბავშვები,რომლებიც სოციალური  მომსახურების სააგენტოდან  წარმოადგენენ სტასუსის დამადასტურებელ დოკუმენტს, დაბადების  მოწმობის  ასლს, პირადობის მოწმობის  ასლს, ასეთის  არსებობის  შემთხვევაში. მათზე მეურვეობის დამადასტურებელ  დოკუმენტს, მეურვის პირადობის მოწმობის ასლს და  პირად ანგარიშს.

პროგრამა ითვალისწინებს თითოეულ დედ-მამით ობოლ  ბავშვზე ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობის დახმარებას მეურვის პირად  ანგარიშზე ჩარიცხვას.

აღნიშნული დოკუმენტების განხილვის  შემდეგ დახმარების  თაობაზე გადაწყვეტილებას  ღებულობს სოციალური კომისია.

ბ.ზ) საომარი მოქმედებებისა და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების  დროს დაღუპულთა  ოჯახების ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

პროგრამა მოიცავს  საომარი  მოქმედებებისა  და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს (ძალოვან სტრუქტურებში) დაღუპულთა ოჯახებზე დახმარების გაწევას საზეიმო და  ღირსშესანიშნავ დღეებთან  დაკავშირებით. დახმარება  გაიცემა დაღუპულთა ოჯახის  წევრებზე. პროგრამით მოსარგებლე ოჯახებზე დახმარების გაწევის დროსა  და გასაცემი თანხის ოდენობაზე გადაწყვეტილებას ღებულობს მუნიციპალიტეტის მერი. ბენეფიციართა მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციას განიხილავის შემდეგ დახმარების თაობაზე გადაწყვეტილებას ღებულობს  სოციალური კომისია.
  ოციალური მომსახურების სააგენტოდან წარმოდგენილი საომარი  მოქმედებებისა და სამსახურებრივი მოვალეობის   შესრულების  დროს დაღუპულთა ოჯახების სტატუსის დამადასტურებელ დოკუმენტს გარდა წარმოდგენილი  უნდა  იქნეს ოჯახის ერთერთი  წევრის პირადობის მოწმობის ასლი და პირადი საბანკო  ანგარიში.    ასევე ადმინისტრაციულ ერთეულებში მუნიციპალიტეტის  მერის წარმომადგენლების შუამდგომლობა.

გ) სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამა ითვალისწინებს სტიქიური  მოვლენების (ხანძარი, მეწყერი, ქარბუქი, ღვარცოფი) შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფულად დახმარებას პროგრამით სარგებლობისათვის სტიიქიით დაზარალებულმა პირმა  ხანძრით დაზიანების შემთხვევაში უნდა  წარმოდგინოს სახანძრო-სამაშველო სამსახურის დასკვნა, სტიქიის  ამსახველი ფოტო მასალა, სხვა  შემთხვევებში სათანადო საექსპერტო ან/და გეოლოგიური  დასკვნა საცხოვრებელი  სახლის მდგომარეობის  შესახებ შესაბამისი ფოტო  მასალით. შესაბამის ადმინისტრაციულ  ერთეულში მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობა. დაზარალებული პირის პირადობის მოწმობის ასლი და პირადი საბანკო ანგარიში. აღნიშნული დოკუმენტაციის განხილვის შემდგე დაზარალებულ ოჯახზე ფულადი  დახმარების  ოდენობას 3000 ლარამდე განსაზღვრავს სოციალური კომისია.
დახმარება გაეწევა მიმდინარე წელს დაზარალებულ ოჯახს.

დ) სარიტუალო მომსახურება(პროგრამული კოდი 06 04)

პროგრამა ითვალისწინებს არსებული  კანონმდებლობით  დადგენილი გარდაცვლილი  დიდი სამამულო ომის  მონაწილეების, მასთან გათანაბრებული პირების, ტერიტორიული  მთლიანობისათვის მებრძოლ ვეტერანთა  და იძულებით გაადადგილებულ პირთა სარიტუალო ხარჯების ნაწილობრივ დაფინანსებას

გარდაცვლილი იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებზე გაიცემა 100 ლარის ოდენობის ფულადი  დახმარება.სხვა ზემოთ აღნიშნულ შემთხვევებში – 250 ლარი.

გარდაცვლილის ოჯახისა წევრმა უნდა წარმოადგინოს  ცნობა  გარდაცვალების შესახებ. გარდაცვლილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი. გარდაცვლილთან ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტი. გარდაცვლილის ოჯახის წევრის პირადობის მოწმობის  ასლი და  პირადი  საბანკო  ანგარიში.

აღნიშნული  დოკუმენტაციის განხილვის  შემდეგ დახმარების თაობაზე გადაწყვეტილებას  ღებულობს  სოციალური  კომისია.

ე) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო) (პროგრამული კოდი 06 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 222 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა, მათ შორის, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცების კვებით  უზრუნველყოფა.

ვ) წინა წლის არსებული  დავალიანებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 06)

ამ  მუხლში განიხილება წინა წელს გაცემული დაუფინასებელი საგარანტიო წერილებისა და გაწეული სამედიცინო მომსახურებების დაფინანსების მოთხოვნები.

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით დაფინანსების თაობაზე შესაბამის გადაწყვეტილებას ღებულობს  სოციალური კომისია.


თავი III
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი

10 958,9

12,077.6

5,142.9

6,934.7

7 473.0

178.0

7 295.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149,0

148.0

0.0

148.0

146.0

0.0

146.0

 

ხარჯები

7 131,7

7,166.3

831.7

6,334.6

6 981.0

178.0

6 803.0

 

შრომის ანაზღაურება

1 722,0

1,701.1

74.0

1,627.1

1 734.0

74.0

1 660.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 827,2

4,823.3

4,311.2

512.1

492.0

0.0

492.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

88.0

0.0

88.0

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 511,4

2,299.2

105.9

2,193.3

2 632.0

0.0

2 632.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142,0

141.0

0.0

141.0

139.0

0.0

139.0

 

ხარჯები

2 520,9

2,265.0

105.9

2,159.1

2 632.0

0.0

2 632.0

 

შრომის ანაზღაურება

1 650,0

1,627.1

0.0

1,627.1

1 660.0

0.0

1 660.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

990,5

34.2

0.0

34.2

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

620,0

610.0

0.0

610.0

750.0

0.0

750.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,0

29.0

 

29.0

29.0

 

29.0

 

ხარჯები

620,0

610.0

0.0

610.0

750.0

0.0

750.0

 

შრომის ანაზღაურება

390,0

403.0

0.0

403.0

460.0

0.0

460.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

2 768,1

1,532.6

0.0

1,532.6

1 711.0

0.0

1 711.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

112,0

112.0

 

112.0

110.0

 

110.0

 

ხარჯები

1 777,6

1,517.4

0.0

1,517.4

1 711.0

0.0

1 711.0

 

შრომის ანაზღაურება

1 260,0

1,224.1

0.0

1,224.1

1 200.0

0.0

1 200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

990,5

15.2

0.0

15.2

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

30.3

0.0

30.3

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

0,0

30.3

0.0

30.3

30.0

0.0

30.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების და სასამართლოს გადაწყვეტილებათა აღსრულების თანხები

0,0

1.4

0.0

1.4

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

0,0

1.4

0.0

1.4

1.0

0.0

1.0

01 05

 სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ღირებულება

1,3

1,3

0,0

1,3

170.0

0.0

170.0

 

ხარჯები

1,3

1,3

0,0

1,3

170.0

0.0

170.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122,0

122,0

0,0

122,0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

115,0

103.5

78.0

25.5

104.0

78.0

26.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

 

ხარჯები

115,0

103.5

78.0

25.5

104.0

78.0

26.0

 

შრომის ანაზღაურება

72,0

74.0

74.0

0.0

74.0

74.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

115,0

103.5

78.0

25.5

104.0

78.0

26.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7.0

 

7.0

7.0

 

7.0

 

ხარჯები

115,0

103.5

78.0

25.5

104.0

78.0

26.0

 

შრომის ანაზღაურება

72,0

74.0

74.0

0.0

74.0

74.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 883,5

5,724.7

4,086.8

1,637.9

1,525.0

0.0

1,525.0

 

ხარჯები

1 046,8

1,619.8

547.8

1,072.0

1,015.0

0.0

1,015.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 836,7

4,016.9

3,539.0

477.9

510.0

0.0

510.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

88.0

0.0

88.0

0.0

0.0

0.0

03 01

გზების და ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლაშენახვა

977,9

1,770.1

1,474.8

295.3

232.0

0.0

232.0

 

ხარჯები

 

122.0

0.0

122.0

232.0

0.0

232.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

977,9

1,560.1

1,474.8

85.3

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

88.0

0.0

88.0

1,525.0

0.0

1,525.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 000,0

1,971.4

971.5

999.9

1,010.0

0.0

1,010.0

 

ხარჯები

962,0

1,384.1

439.1

945.0

1,010.0

0.0

1,010.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 038,0

587.3

532.4

54.9

0.0

0.0

0.0

03 02 01

საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების შეღებვა და ტერიტორიების კეთილმოწყობა

489,1

121.0

102.4

18.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

489,1

121.0

102.4

18.6

0.0

0.0

0.0

03 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

130,0

150.0

0.0

150.0

170.0

0.0

170.0

 

ხარჯები

130,0

150.0

0.0

150.0

170.0

0.0

170.0

03 02 03

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური

570,0

974.1

439.1

535.0

540.0

0.0

540.0

 

ხარჯები

570,0

974.1

439.1

535.0

540.0

0.0

540.0

03 02 03

ა(ა)იპ ჯვარის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური

262,0

260.0

0.0

260.0

270.0

0.0

270.0

 

ხარჯები

262,0

260.0

0.0

260.0

270.0

0.0

270.0

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

548,9

466.3

430.0

36.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

548,9

466.3

430.0

36.3

0.0

0.0

0.0

03 03

სასოფლო-სამეურნ მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები

5,0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

5,0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

03 04

 ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

12,7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

670,3

76.5

76.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

670,3

76.5

76.5

0.0

0.0

0.0

0.0

03 06

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

12,0

0,0

0,0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

03 06 01

ქ. წალენჯიხის ინფრასტუქტურის განვითარების ღონისძიებების დაფინანსება

12,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 07

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

12,0

1,603.7

1,564.0

39.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

12,0

108.7

108.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79,8

1,495.0

1,455.3

39.7

0.0

0.0

0.0

03 08

რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

79,8

298.0

0.0

298.0

240.0

0.0

240.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

298.0

0.0

298.0

240.0

0.0

240.0

04 00

განათლება

1 260,0

2,102.2

772.2

1,330.0

1,360.0

0.0

1,360.0

 

ხარჯები

1 260,0

1,330.0

0.0

1,330.0

1,360.0

0.0

1,360.0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1 215,0

772.2

772.2

0.0

1,320.0

0.0

1,320.0

 

ხარჯები

1 215,0

1,300.0

0.0

1,300.0

1,320.0

0.0

1,320.0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

45,0

1,300.0

0.0

1,300.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

45,0

30.0

0.0

30.0

40.0

0.0

40.0

04 03

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

0,0

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

772.2

772.2

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 248,0

945.0

0.0

945.0

995.0

0.0

995.0

 

ხარჯები

1 248,0

945.0

0.0

945.0

995.0

0.0

995.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

642,7

390.0

0.0

390.0

410.0

0.0

410.0

 

ხარჯები

642,7

390.0

0.0

390.0

410.0

0.0

410.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

242,2

220.0

0.0

220.0

230.0

0.0

230.0

 

ხარჯები

242,2

220.0

0.0

220.0

230.0

0.0

230.0

05 01 02

ფეხბურთის განვითარების ცენტრი

126,7

170.0

0.0

170.0

180.0

0.0

180.0

 

ხარჯები

126,7

170.0

0.0

170.0

180.0

0.0

180.0

05 01 03

საფეხბურთო კლუბი “სქური”

273,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

273,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

575,0

525.0

0.0

525.0

545.0

0.0

545.0

 

ხარჯები

575,0

525.0

0.0

525.0

545.0

0.0

545.0

05 02 01

 კულტურის ცენტრი

445,0

400.0

0.0

400.0

410.0

0.0

410.0

 

ხარჯები

445,0

400.0

0.0

400.0

410.0

0.0

410.0

05 02 02

მუსიკალური სკოლის დაფინანსება

130,0

125.0

0.0

125.0

135.0

0.0

135.0

 

ხარჯები

130,0

125.0

0.0

125.0

135.0

0.0

135.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 

30,0

30.0

0.0

30.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

30,0

30.0

0.0

30.0

40.0

0.0

40.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

941,0

903.0

100.0

803.0

905.0

100.0

805.0

 

ხარჯები

941,0

903.0

100.0

803.0

905.0

100.0

805.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

0,0

00.0

0.0

00.0

261,0

0,0

261,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

261.0

0.0

261.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

00.0

0.0

00.0

0.0

0.0

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0,0

0.0

0.0

0.0

115.0

100.0

15.0

 

ხარჯები

0,0

00.0

0.0

00.0

115.0

100.0

15.0

06 01 02

ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება

0,0

0.0

0.0

0.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

0,0

00.0

0.0

00.0

80.0

0.0

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

80.0

0.0

80.0

06 01 03

ფსიქიკურ ავადმყოფთა ფსიქოტროპიული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დაფინანსება

0,0

00.0

0.0

00.0

24,0

0,0

24,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

24,0

0,0

24,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

00.0

0.0

00.0

0,0

0,0

0,0

06 01 04

თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირებისფინანსური უზრუნველყოფა

0,0

0.0

0.0

0.0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

0,0

00.0

0.0

00.0

20,0

0,0

20,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

06 0105

მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის სჭიროების მქონე იშვიათი დააავადებებით შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა

0,0

00.0

0.0

00.0

12,0

0,0

12,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

12,0

0,0

12,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

00.0

0.0

00.0

0,0

0,0

0,0

0601 06

აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა

0,0

0.0

0.0

0.0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

0,0

00.0

0.0

00.0

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

 

0,0

 

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

00.0

0.0

00.0

361,0

0,0

361,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

361,0

0,0

361,0

06 02 01

მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები

0,0

00.0

0.0

00.0

36,0

0,0

36,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

36,0

0,0

36,0

06 02 02

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

0,0

00.0

0.0

00.0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

30,0

0,0

30,0

06 02 03

საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება

0,0

00.0

0.0

00.0

15,0

 

 

 

0,0

15,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

15,0

0,0

15,0

06 02 04

მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება

0,0

00.0

0.0

00.0

250,0

 

 

0,0

250,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

250,0

0,0

250,0

06 02 05

შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა

0,0

00.0

0.0

00.0

10,0

 

 

0,0

10,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

10,0

0,0

10,0

06 02 06

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება

0,0

00.0

0.0

00.0

10,0

 

0,0

10,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

10,0

0,0

10,0

06 02 07

საომარი მოქმედებების და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულთა ოჯახების ფულადი დახმარებ

0,0

00.0

0.0

00.0

10,0

 

 

 

0,0

10,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

10,0

0,0

10,0

06 03

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა

0,0

00.0

0.0

00.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

06 04

სარიტუალო მომსახურება

0,0

0.0

0.0

0.0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

10,0

0,0

10,0

06 05

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა

0,0

00.0

0.0

00.0

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

200.0

0.0

200.0

06 06

წინა წლის დავალიანების დაფარვა

0,0

00.0

0.0

00.0

43.0

0.0

43.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

43.0

0.0

43.0

 



9. 28/12/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 43 - ვებგვერდი, 31/12/2018 8. 28/12/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 42 - ვებგვერდი, 31/12/2018 7. 17/12/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 41 - ვებგვერდი, 19/12/2018 6. 27/08/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 38 - ვებგვერდი, 27/08/2018 5. 31/07/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 32 - ვებგვერდი, 08/08/2018 4. 13/06/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 25 - ვებგვერდი, 21/06/2018 3. 22/02/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 7 - ვებგვერდი, 01/03/2018 2. 23/01/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 4 - ვებგვერდი, 31/01/2018 1. 18/01/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 2 - ვებგვერდი, 25/01/2018