ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 40
დოკუმენტის მიმღები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.167.016290
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
40
28/12/2016
ვებგვერდი, 30/12/2016
190020020.35.167.016290
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2016 - 03/02/2017)

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №40

2016 წლის 28 დეკემბერი

ქ. ლაგოდეხი

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად. 
მუხლი 2
დადგენილების ამოქმედებასთან დაკავშირებით ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №55 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის პირველი იანვრიდან. 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოდერძი ბარბაქაძე



თავი I

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები


მუხლი 1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13,079.2

5,647.4

7,431.9

11,936.307

5,037.707

6,898.600

8,320.600

220.000

8,100.600

გადასახადები

970.5

0.0

970.5

1,200.000

0.000

1,200.000

2,350.000

0.000

2,350.000

გრანტები

11,433.5

5,647.4

5,786.1

10,229.507

5,037.707

5,191.800

5,530.600

220.000

5,310.600

სხვა შემოსავლები

675.3

0.0

675.3

506.800

0.000

506.800

440.000

0.000

440.000

ხარჯები

8,598.4

1,912.0

6,686.4

7,409.732

625.244

6,784.488

6,753.600

218.200

6,535.400

შრომის ანაზღაურება

1,452.1

74.7

1,377.4

1,689.500

77.200

1,612.300

1,537.200

72.200

1,465.000

საქონელი და მომსახურება

1,565.7

29.2

1,536.6

1,881.250

44.200

1,837.050

1,816.400

38.000

1,778.400

სუბსიდიები

3,060.8

75.0

2,985.8

2,986.398

92.800

2,893.598

2,957.000

100.000

2,857.000

გრანტები

344.0

0.0

344.0

8.740

0.000

8.740

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

327.6

3.8

323.8

364.100

5.000

359.100

383.000

8.000

375.000

სხვა ხარჯები

1,764.3

1,729.4

34.9

479.744

406.044

73.700

60.000

0.000

60.000

საოპერაციო სალდო

4,480.8

3,735.4

745.4

4,526.575

4,412.463

114.112

1,567.000

1.800

1,565.200

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4,133.1

3,745.9

387.2

6,263.716

5,045.448

1,218.268

1,362.000

1.800

1,360.200

ზრდა

4,245.7

3,745.9

499.8

6,286.416

5,045.448

1,240.968

1,362.000

1.800

1,360.200

კლება

112.6

0.0

112.6

22.700

0.000

22.700

0.000

0.000

0.000

მთლიანი სალდო

347.7

-10.5

358.3

-1,737.141

-632.985

-1,104.156

205.000

0.000

205.000

ფინანსური აქტივების ცვლილება

212.5

-12.4

224.9

-1,975.230

-636.080

-1,339.150

0.000

0.000

0.000

ზრდა

224.9

0.0

224.9

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალუტა და დეპოზიტები

224.9

 

224.9

0.000

 

 

0.000

0.000

0.000

კლება

12.4

12.4

0.0

1,975.230

636.080

1,339.150

0.000

0.000

0.000

ვალუტა და დეპოზიტები

12.4

12.4

 

1,975.230

636.080

1,339.150

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების ცვლილება

-135.2

-1.8

-133.4

-238.089

-3.095

-234.994

-205.000

0.000

-205.000

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

კლება

135.2

1.8

133.4

238.089

3.095

234.994

205.000

0.000

205.000

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

მუხლი 2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13,416.7

5,647.4

7,769.4

11,959.007

5,037.707

6,921.300

8,320.600

220.000

8,100.600

შემოსავლები

13,079.2

5,647.4

7,431.9

11,936.307

5,037.707

6,898.600

8,320.600

220.000

8,100.600

არაფინანსური აქტივების კლება

112.6

0.0

112.6

22.700

0.000

22.700

0.000

0.000

0.000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

224.862

0.000

224.862

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

გადასახდელები

13,204.3

5,659.7

7,544.5

13,934.237

5,673.787

8,260.450

8,320.600

220.000

8,100.600

ხარჯები

8,598.4

1,912.0

6,686.4

7,409.732

625.244

6,784.488

6,753.600

218.200

6,535.400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,245.7

3,745.9

499.8

6,286.416

5,045.448

1,240.968

1,362.000

1.800

1,360.200

ფინანსური აქტივების ზრდა

224.9

0.0

224.9

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების კლება

135.2

1.8

133.4

238.089

3.095

234.994

205.000

0.000

205.000

ნაშთის ცვლილება

212.5

-12.4

224.9

-1,975.230

-636.080

-1,339.150

0.000

0.000

0.000

მუხლი 3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 8320,6 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13,079.2

5,647.4

7,431.9

11,936.307

5,037.707

6,898.600

8,320.600

220.000

8,100.600

   გადასახადები

970.5

0.0

970.5

1,200.000

0.000

1,200.000

2,350.000

0.000

2,350.000

   გრანტები

11,433.5

5,647.4

5,786.1

10,229.507

5,037.707

5,191.800

5,530.600

220.000

5,310.600

   სხვა შემოსავლები

675.3

0.0

675.3

506.800

0.000

506.800

440.000

0.000

440.000

მუხლი 4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2350,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

970.3

0.0

970.3

1,200.000

0.000

1,200.000

2,350.000

0.000

2,350.000

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.0

0.0

700.000

0.000

700.000

870.000

0.000

870.000

ქონების გადასახადი

970.3

0.0

970.3

500.000

0.000

500.000

1,480.000

0.000

1,480.000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

108.9

0.0

108.9

145.000

0.000

145.000

230.000

0.000

230.000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3.5

0.0

3.5

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

829.3

0.0

829.3

355.000

0.000

355.000

1,170.000

0.000

1,170.000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

28.6

0.0

28.6

0.000

0.000

0.000

80.000

0.000

80.000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

მუხლი 5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5530,6 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

გრანტები

9,372.3

10,229.507

5,530.600

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9,372.3

10,229.507

5,530.600

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5,786.1

5,411.800

5,530.600

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5,576.1

5,191.800

5,310.600

მიზნობრივი ტრანსფერი

210.0

220.000

220.000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3,586.2

4,817.707

0.000

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 

2,498.4

3,720.357

0.000

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,087.8

1,097.350

0.000

მგფ-ს თანადაფინანსება

0.0

0.000

0.000

სხვა პროექტები

0.0

0.000

0.000

მუხლი 6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 440,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

სხვა შემოსავლები

673.8

506.800

440.000

შემოსავლები საკუთრებიდან

271.4

155.000

155.000

პროცენტები

178.9

100.000

100.000

რენტა

92.5

55.000

55.000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

70.2

40.000

40.000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

22.2

15.000

15.000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

49.5

45.000

35.000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

43.6

45.000

35.000

სანებართვო მოსაკრებელი

38.4

25.000

15.000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0.1

0.000

0.000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.2

0.000

0.000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

5.0

20.000

20.000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

0.000

0.000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

5.9

0.000

0.000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

5.9

0.000

0.000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

345.5

300.000

250.000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

7.4

6.800

0.000

მუხლი 7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6753,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

8,514.5

1,912.0

6,602.5

7,409.732

625.244

6,784.488

6,753.600

218.200

6,535.400

შრომის ანაზღაურება

1,452.1

74.7

1,377.4

1,689.500

77.200

1,612.300

1,537.200

72.200

1,465.000

საქონელი და მომსახურება

1,565.7

29.2

1,536.6

1,881.250

44.200

1,837.050

1,816.400

38.000

1,778.400

სუბსიდიები

3,060.8

75.0

2,985.8

2,986.398

92.800

2,893.598

2,957.000

100.000

2,857.000

გრანტები

344.0

0.0

344.0

8.740

0.000

8.740

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

327.6

3.8

323.8

364.100

5.000

359.100

383.000

8.000

375.000

სხვა ხარჯები

1,764.3

1,729.4

34.9

479.744

406.044

73.700

60.000

0.000

60.000

მუხლი 8.  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1362,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1362,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

111.1

116.550

57.000

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1.5

3.600

1.800

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,352.6

5,923.121

1,203.200

განათლება

686.9

124.645

100.000

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

93.6

118.500

0.000

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.000

0.000

სულ ჯამი

4,245.7

6,286.416

1,362.000

 

ბ) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

112.6

22.700

0.000

ძირითადი აქტივები

66.4

0.000

0.000

არაწარმოებული აქტივები

46.3

22.700

0.000

მიწა

46.3

22.700

0.000

მუხლი 9. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

ფუნქცი

ონალური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,191.7   

0.0   

2,191.7   

2,692.3   

0.0   

2,692.3   

2,390.4   

0.0   

2,390.4   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,191.7   

0.0   

2,191.7   

2,692.3   

0.0   

2,692.3   

2,390.4   

0.0   

2,390.4   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,191.7   

0.0   

2,191.7   

2,651.5   

0.0   

2,651.5   

2,340.4   

0.0   

2,340.4   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

40.8   

0.0   

40.8   

50.0   

0.0   

50.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

112.0   

105.4   

6.6   

125.0   

122.2   

2.8   

112.0   

112.0   

0.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

349.8   

0.0   

349.8   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

349.8   

0.0   

349.8   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,889.4   

1,740.8   

148.6   

3,882.2   

3,256.6   

625.6   

763.2   

0.0   

763.2   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

101.0   

53.9   

47.1   

817.2   

797.1   

20.1   

17.8   

0.0   

17.8   

70421

სოფლის მეურნეობა

101.0   

53.9   

47.1   

817.2   

797.1   

20.1   

17.8   

0.0   

17.8   

7045

ტრანსპორტი

1,788.4   

1,686.9   

101.5   

3,065.0   

2,459.5   

605.5   

745.5   

0.0   

745.5   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,788.4   

1,686.9   

101.5   

3,065.0   

2,459.5   

605.5   

745.5   

0.0   

745.5   

705

გარემოს დაცვა

1,251.5   

997.6   

253.9   

1,487.5   

1,187.5   

300.0   

350.0   

0.0   

350.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

253.9   

0.0   

253.9   

300.0   

0.0   

300.0   

350.0   

0.0   

350.0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

997.6   

997.6   

0.0   

1,187.5   

1,187.5   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,128.2   

388.1   

740.1   

1,473.3   

588.8   

884.5   

1,070.0   

0.0   

1,070.0   

7063

წყალმომარაგება

507.2   

328.6   

178.5   

933.3   

588.8   

344.5   

350.0   

0.0   

350.0   

7064

გარე განათება

535.7   

59.4   

476.3   

450.0   

0.0   

450.0   

620.0   

0.0   

620.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

85.3   

0.0   

85.3   

90.0   

0.0   

90.0   

100.0   

0.0   

100.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

90.0   

75.0   

15.0   

100.0   

92.8   

7.2   

100.0   

100.0   

0.0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

90.0   

75.0   

15.0   

100.0   

92.8   

7.2   

100.0   

100.0   

0.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,528.2   

26.2   

1,502.0   

1,471.2   

0.0   

1,471.2   

1,230.0   

0.0   

1,230.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

669.6   

26.2   

643.4   

621.3   

0.0   

621.3   

565.0   

0.0   

565.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

726.8   

0.0   

726.8   

799.9   

0.0   

799.9   

625.0   

0.0   

625.0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

30.0   

0.0   

30.0   

30.0   

0.0   

30.0   

30.0   

0.0   

30.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

101.8   

0.0   

101.8   

20.0   

0.0   

20.0   

10.0   

0.0   

10.0   

709

განათლება

2,111.9   

591.7   

1,520.2   

1,644.6   

11.7   

1,633.0   

1,675.0   

0.0   

1,675.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2,026.9   

591.7   

1,435.2   

1,564.6   

11.7   

1,553.0   

1,600.0   

0.0   

1,600.0   

7093

პროფესიული განათლება

85.0   

0.0   

85.0   

80.0   

0.0   

80.0   

75.0   

0.0   

75.0   

710

სოციალური დაცვა

2,117.9   

1,733.1   

384.7   

819.9   

411.0   

408.9   

425.0   

8.0   

417.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

10.5   

0.0   

10.5   

20.0   

0.0   

20.0   

20.0   

0.0   

20.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

10.5   

0.0   

10.5   

20.0   

0.0   

20.0   

20.0   

0.0   

20.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

88.7   

0.0   

88.7   

80.0   

0.0   

80.0   

95.0   

0.0   

95.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

249.3   

0.0   

249.3   

296.7   

0.0   

296.7   

305.0   

6.0   

299.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1,769.4   

1,733.1   

36.3   

423.2   

411.0   

12.2   

5.0   

2.0   

3.0   

 

სულ

12,770.6   

5,657.9   

7,112.7   

13,696.1   

5,670.7   

8,025.5   

8,115.6   

220.0   

7,895.6   

მუხლი 10. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 205,0 ათასი  ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -205,0 თასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების   დაფინანსების მიზნით  ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1.   დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 100,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 112,0 ათასი ლარი;

გ) „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 6,0 ათსი ლარი;

დ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 2,0 ათასი ლარი.

2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამის შესაბამისად გამგებლის ბრძანებით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება. აღნიშნული პრიორიტეტის დაფინანსების ოდენობა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში შეადგენს 112,0 ათას ლარს.

16.1.  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო  შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

·  თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                      

·  გაწვეულთა  რაოდენობა.

მუხლი 17. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის და სოფლების ქუჩების განათება, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა, ქალაქში და სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. აღნიშნული პრიორიტეტის დაფინანსების ოდენობა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში შეადგენს 2378,2 ათას ლარს.

17.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელი და სოფლებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                       

· მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;

·  ეკონომიკური და ტურისტული ინტენსივობის ზრდა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობა;

·  ტურისტების რაოდენობა.

17.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და  ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, სანიაღვრე არხების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                       

§  განათებული მუნიციპალიტეტი;

§    გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;

§    გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;

§    მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                    

· ექსპლოატაციაში არსებული სანათი წერტილების რაოდენობა;

· გატანილი ნარჩენების რაოდენობა;

· რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა;

·  რეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების და მიწის რაოდენობა.

17.2.1. წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებსა და ქალაქებში მცხოვრები მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ღონისძიებები.

17.2.2. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და ახალი წერტილების მოწყობა.

17.2.3. გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,  საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

17.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის გაფორმების, გამწვანების ღონისძიებები, ბაღ-სკვერების მოვლა-პატრონობა და ა.შ.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                       

·  ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;

·  მოვლილი, გამწვანებული სკვერები და გაზონები;

·   მოსახლეობისათვის  დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                    

• რეაბილიტირებული და ახალი ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა.  

მუხლი 18. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გახსნა და მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. აღნიშნული პრიორიტეტის დაფინანსების ოდენობა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში შეადგენს 1675,0 ათას ლარს.

18.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 30 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 1600 ბავშვი. აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, სკოლამდელი აღსაზრდელებისთვის კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                

· აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა

·    საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                    

· სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა;

·  აღსაზრდელთა რაოდენობა

მუხლი 19. კულტურა, რელიგია,  ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია  კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე,  ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ თავიანთი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. აღნიშნული პრიორიტეტის დაფინანსების ოდენობა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში შეადგენს 1230,0 ათას ლარს.

19.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების  ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და  წახალისების მიზნით. გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების  დაფინანსება სპორტული ცენტრის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას.

.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                 

· ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                    

· სხვადასხვა ტურნირებზე წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობა

19.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პრიორიტეტი მოიცავს ღონისძიებებს, რომელიც ორიენტირებულია ლაგოდეხის სიძველეთა პოპულარიზაციისაკენ, ლაგოდეხის ტერიტორიაზე არსებულ ისტორიულ ძეგლთა ფოტო-ფიქსაციის, ელექტრონული ბაზის შექმნის პროცესს. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციებიდან გამომდინარე დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული /გასართობი, სანახაობრივი, შემეცნებითი/ ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                   

•  მოსახლეობაში ქართული კულტურისა და  ტრადიციების  დაცვა და შენარჩუნება;

•  მოსახლეობის აქტიური  ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;

•  კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                    

• ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;

• რეაბილიტირებული კულტურული ობიექტების რაოდენობა;

•  კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

19.3. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამა ითვალისწინებს ნეკრესის ეპარქიის სამღვდელმთავრო რეზიდენციების კომუნალური და სამეურნეო ხარჯების დაფინანსებას და კვების პროდუქტებით მომარაგების ხარჯებს.

მუხლი 20. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. აღნიშნული პრიორიტეტის დაფინანსების ოდენობა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში შეადგენს 525,0 ათას ლარს.

20.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

• მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

•  ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების რაოდენობა

•  პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდეობა

20.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

• მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

•  მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

• პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა

20.2.1. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა სახის დახმარებას, ზამთრის თბობის სეზონზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების საშეშე მერქნით უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა  სოციალურ  დახმარებას.

20.2.2. უნარშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების  სოციალური  დახმარების ხარჯებს, როგორც ფულადი სახის, ასევე მათთვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების მოწყობას.

20.2.3. უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფას.

20.2.4. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის  ღონისძიებების განსახორციელებლად ყოველ ახალდაბადებულ ბავშვზე დასახმარებლად თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით.

20.2.5. სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიდი სამამულო ომის ვეტერანების და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სარიტუალო ხარჯებს.

თავი III

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

 

მუხლი 21. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგანი

ზაციული (პროგრამული) კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

12,905.8

5,659.7

7,246.1

13,934.2

5,673.8

8,260.5

8,320.6

220.0

8,100.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

153.0

 

153.0

174.0

10.0

164.0

173.0

9.0

164.0

 

ხარჯები

8,524.9

1,912.0

6,612.9

7,409.7

625.2

6,784.5

6,753.6

218.2

6,535.4

 

შრომის ანაზღაურება

1,452.1

74.7

1,377.4

1,689.5

77.2

1,612.3

1,537.2

72.2

1,465.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,245.7

3,745.9

499.8

6,286.4

5,045.4

1,241.0

1,362.0

1.8

1,360.2

 

ვალდებულებების კლება

135.2

1.8

133.4

238.1

3.1

235.0

205.0

 

205.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,196.5

 

2,196.5

2,722.2

 

2,722.2

2,400.4

 

2,400.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142.0

 

142.0

164.0

 

164.0

164.0

 

164.0

 

ხარჯები

2,080.6

 

2,080.6

2,575.8

 

2,575.8

2,333.4

 

2,333.4

 

შრომის ანაზღაურება

1,365.9

 

1,365.9

1,612.3

 

1,612.3

1,465.0

 

1,465.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111.1

 

111.1

116.6

 

116.6

57.0

 

57.0

 

ვალდებულებების კლება

4.8

 

4.8

29.9

 

29.9

10.0

 

10.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

502.4

 

502.4

585.6

 

585.6

542.7

 

542.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

 

13.0

27.0

 

27.0

27.0

 

27.0

 

ხარჯები

492.5

 

492.5

583.6

 

583.6

535.7

 

535.7

 

შრომის ანაზღაურება

351.8

 

351.8

393.9

 

393.9

365.0

 

365.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.9

 

9.9

2.1

 

2.1

7.0

 

7.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,694.1

 

1,694.1

2,085.8

 

2,085.8

1,797.7

 

1,797.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

129.0

 

129.0

137.0

 

137.0

137.0

 

137.0

 

ხარჯები

1,588.1

 

1,588.1

1,951.4

 

1,951.4

1,747.7

 

1,747.7

 

შრომის ანაზღაურება

1,014.0

 

1,014.0

1,218.4

 

1,218.4

1,100.0

 

1,100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101.2

 

101.2

114.5

 

114.5

50.0

 

50.0

 

ვალდებულებების კლება

4.8

 

4.8

19.9

 

19.9

 

 

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

 

 

 

40.8

 

40.8

50.0

 

50.0

 

ხარჯები

 

 

 

40.8

 

40.8

50.0

 

50.0

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

 

 

 

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

461.8

105.4

356.4

125.0

122.2

2.8

112.0

112.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

 

11.0

10.0

10.0

 

9.0

9.0

 

 

ხარჯები

460.3

103.9

356.4

121.4

121.4

 

110.2

110.2

 

 

შრომის ანაზღაურება

86.2

74.7

11.5

77.2

77.2

 

72.2

72.2

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

1.5

 

3.6

0.8

2.8

1.8

1.8

 

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

349.8

 

349.8

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

349.8

 

349.8

 

 

 

 

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

4.9

 

4.9

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

112.0

105.4

6.6

125.0

122.2

2.8

112.0

112.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

 

11.0

10.0

10.0

 

9.0

9.0

 

 

ხარჯები

110.4

103.9

6.6

121.4

121.4

 

110.2

110.2

 

 

შრომის ანაზღაურება

81.3

74.7

6.6

77.2

77.2

 

72.2

72.2

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

1.5

 

3.6

0.8

2.8

1.8

1.8

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4,399.6

3,128.3

1,271.2

7,046.4

5,036.1

2,010.3

2,378.2

 

2,378.2

 

ხარჯები

916.6

 

916.6

920.0

 

920.0

980.0

 

980.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,352.6

3,126.5

226.1

5,923.1

5,033.0

890.1

1,203.2

 

1,203.2

 

ვალდებულებების კლება

130.4

1.8

128.6

203.2

3.1

200.1

195.0

 

195.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,839.7

1,688.7

151.0

3,154.7

2,459.5

695.2

830.0

 

830.0

 

ხარჯები

52.1

 

52.1

20.0

 

20.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,736.3

1,686.9

49.4

3,045.0

2,459.5

585.5

745.5

 

745.5

 

ვალდებულებების კლება

51.3

1.8

49.5

89.6

 

89.6

84.5

 

84.5

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1,476.9

442.0

1,034.9

2,614.1

1,389.0

1,225.1

1,448.3

 

1,448.3

 

ხარჯები

783.5

 

783.5

830.0

 

830.0

900.0

 

900.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

614.3

442.0

172.3

1,670.5

1,385.9

284.6

437.8

 

437.8

 

ვალდებულებების კლება

79.1

 

79.1

113.6

3.1

110.5

110.5

 

110.5

03 02 02

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

568.1

328.6

239.5

1,046.9

591.9

455.0

460.5

 

460.5

 

ხარჯები

107.3

 

107.3

80.0

 

80.0

100.0

 

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

399.9

328.6

71.2

853.3

588.8

264.5

250.0

 

250.0

 

ვალდებულებების კლება

60.9

 

60.9

113.6

3.1

110.5

110.5

 

110.5

03 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

553.9

59.4

494.4

450.0

 

450.0

620.0

 

620.0

 

ხარჯები

422.3

 

422.3

450.0

 

450.0

450.0

 

450.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113.4

59.4

54.0

 

 

 

170.0

 

170.0

 

ვალდებულებების კლება

18.2

 

18.2

 

 

 

 

 

 

03 02 04

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

253.9

 

253.9

300.0

 

300.0

350.0

 

350.0

 

ხარჯები

253.9

 

253.9

300.0

 

300.0

350.0

 

350.0

03 02 05

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

101.0

53.9

47.1

817.2

797.1

20.1

17.8

 

17.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101.0

53.9

47.1

817.2

797.1

20.1

17.8

 

17.8

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

85.3

 

85.3

90.0

 

90.0

100.0

 

100.0

 

ხარჯები

81.0

 

81.0

70.0

 

70.0

80.0

 

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.4

 

4.4

20.0

 

20.0

20.0

 

20.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

997.6

997.6

 

1,187.5

1,187.5

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

997.6

997.6

 

1,187.5

1,187.5

 

 

 

 

04 00

განათლება

2,111.9

591.7

1,520.2

1,644.6

11.7

1,633.0

1,675.0

 

1,675.0

 

ხარჯები

1,425.0

 

1,425.0

1,520.0

 

1,520.0

1,575.0

 

1,575.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

686.9

591.7

95.2

124.6

11.7

113.0

100.0

 

100.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

2,026.9

591.7

1,435.2

1,564.6

11.7

1,553.0

1,600.0

 

1,600.0

 

ხარჯები

1,340.0

 

1,340.0

1,440.0

 

1,440.0

1,500.0

 

1,500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

686.9

591.7

95.2

124.6

11.7

113.0

100.0

 

100.0

04 03

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

85.0

 

85.0

80.0

 

80.0

75.0

 

75.0

 

ხარჯები

85.0

 

85.0

80.0

 

80.0

75.0

 

75.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1,528.2

26.2

1,502.0

1,471.2

 

1,471.2

1,230.0

 

1,230.0

 

ხარჯები

1,434.6

 

1,434.6

1,352.7

 

1,352.7

1,230.0

 

1,230.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93.6

26.2

67.4

118.5

 

118.5

 

 

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

669.6

26.2

643.4

621.3

 

621.3

565.0

 

565.0

 

ხარჯები

614.0

 

614.0

621.3

 

621.3

565.0

 

565.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.6

26.2

29.4

 

 

 

 

 

 

05 01 01

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

669.6

26.2

643.4

621.3

 

621.3

565.0

 

565.0

 

ხარჯები

614.0

 

614.0

621.3

 

621.3

565.0

 

565.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.6

26.2

29.4

 

 

 

 

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

828.6

 

828.6

819.9

 

819.9

635.0

 

635.0

 

ხარჯები

790.6

 

790.6

701.4

 

701.4

635.0

 

635.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.0

 

38.0

118.5

 

118.5

 

 

 

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

721.8

 

721.8

794.9

 

794.9

625.0

 

625.0

 

ხარჯები

683.8

 

683.8

676.4

 

676.4

625.0

 

625.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.0

 

38.0

118.5

 

118.5

 

 

 

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

106.8

 

106.8

25.0

 

25.0

10.0

 

10.0

 

ხარჯები

106.8

 

106.8

25.0

 

25.0

10.0

 

10.0

05 03

ტელერადიო მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

 

ხარჯები

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2,207.9

1,808.1

399.7

924.9

503.8

421.0

525.0

108.0

417.0

 

ხარჯები

2,207.9

1,808.1

399.7

919.9

503.8

416.0

525.0

108.0

417.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

5.0

 

5.0

 

 

 

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

90.0

75.0

15.0

100.0

92.8

7.2

100.0

100.0

 

 

ხარჯები

90.0

75.0

15.0

100.0

92.8

7.2

100.0

100.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 02

სოციალური პროგრამები

2,117.9

1,733.1

384.7

824.9

411.0

413.9

425.0

8.0

417.0

 

ხარჯები

2,117.9

1,733.1

384.7

819.9

411.0

408.9

425.0

8.0

417.0

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

5.0

 

5.0

 

 

 

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

10.5

 

10.5

20.0

 

20.0

20.0

 

20.0

 

ხარჯები

10.5

 

10.5

20.0

 

20.0

20.0

 

20.0

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

1,974.7

1,729.4

245.3

655.5

406.0

249.5

225.0

6.0

219.0

 

ხარჯები

1,974.7

1,729.4

245.3

650.5

406.0

244.5

225.0

6.0

219.0

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

5.0

 

5.0

 

 

 

06 02 03

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

38.7

 

38.7

61.4

 

61.4

80.0

 

80.0

 

ხარჯები

38.7

 

38.7

61.4

 

61.4

80.0

 

80.0

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა

88.7

 

88.7

80.0

 

80.0

95.0

 

95.0

 

ხარჯები

88.7

 

88.7

80.0

 

80.0

95.0

 

95.0

06 02 05

სარიტუალო ხარჯები

5.3

3.8

1.5

8.0

5.0

3.0

5.0

2.0

3.0

 

ხარჯები

5.3

3.8

1.5

8.0

5.0

3.0

5.0

2.0

3.0

 


14. 28/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 57 - ვებგვერდი, 04/01/2018 13. 22/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 44 - ვებგვერდი, 27/12/2017 12. 01/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 37 - ვებგვერდი, 07/12/2017 11. 03/11/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 06/11/2017 10. 18/08/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 19 - ვებგვერდი, 23/08/2017 9. 04/08/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 18 - ვებგვერდი, 08/08/2017 8. 11/07/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 16 - ვებგვერდი, 12/07/2017 7. 07/07/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 11/07/2017 6. 27/06/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 13 - ვებგვერდი, 28/06/2017 5. 13/06/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 15/06/2017 4. 28/04/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 11 - ვებგვერდი, 03/05/2017 3. 24/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 9 - ვებგვერდი, 28/03/2017 2. 06/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 8 - ვებგვერდი, 13/03/2017 1. 03/02/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 6 - ვებგვერდი, 07/02/2017