ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 55
დოკუმენტის მიმღები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/01/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020200.35.167.016243
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
55
25/12/2015
ვებგვერდი, 05/01/2016
190020200.35.167.016243
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (05/01/2016 - 08/01/2016)

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №55

2015 წლის 25 დეკემბერი

ქ.ლაგოდეხი

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად. 
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის პირველი იანვრიდან. 
მუხლი 3
დადგენილების ამოქმედებასთან დაკავშირებით ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №75 დადგენილება.
მუხლი 4
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოდერძი ბარბაქაძე



თავი I

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები


მუხლი 1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10,361.6

3,018.2

7,343.4

12,659.000

5,705.518

6,953.482

7,081.800

220.000

6,861.800

გადასახადები

1,053.0

0.0

1,053.0

600.000

0.000

600.000

1,170.000

0.000

1,170.000

გრანტები

8,616.1

3,018.2

5,597.9

11,491.618

5,705.518

5,786.100

5,411.800

220.000

5,191.800

სხვა შემოსავლები

692.6

0.0

692.6

567.382

0.000

567.382

500.000

0.000

500.000

ხარჯები

6,882.2

35.2

6,846.9

9,655.377

2,349.231

7,306.146

6,861.800

220.000

6,641.800

შრომის ანაზღაურება

1,896.0

0.0

1,896.0

1,627.620

80.000

1,547.620

1,689.500

77.200

1,612.300

საქონელი და მომსახურება

1,961.1

35.2

1,925.8

1,975.320

50.000

1,925.320

1,866.600

47.800

1,818.800

სუბსიდიები

2,745.9

0.0

2,745.9

3,008.325

75.000

2,933.325

2,834.000

90.000

2,744.000

გრანტები

0.0

0.0

0.0

344.000

0.000

344.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

270.6

0.0

270.6

358.531

5.000

353.531

338.000

5.000

333.000

სხვა ხარჯები

8.6

0.0

8.6

2,301.581

2,139.231

162.350

133.700

0.000

133.700

საოპერაციო სალდო

3,479.4

2,982.9

496.5

3,003.623

3,356.287

-352.664

220.000

0.000

220.000

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3,099.1

2,799.9

299.2

4,436.288

3,964.910

471.378

15.000

0.000

15.000

ზრდა

3,155.2

2,799.9

355.3

4,535.079

3,964.910

570.169

15.000

0.000

15.000

კლება

56.1

0.0

56.1

98.791

0.000

98.791

0.000

0.000

0.000

მთლიანი სალდო

380.3

183.0

197.3

-1,432.665

-608.623

-824.042

205.000

0.000

205.000

ფინანსური აქტივების ცვლილება

46.6

82.7

-36.1

-1,632.395

-615.623

-1,016.772

0.000

0.000

0.000

ზრდა

82.7

82.7

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალუტა და დეპოზიტები

82.7

82.7

 

0.000

 

 

0.000

0.000

0.000

კლება

36.1

0.0

36.1

1,632.395

615.623

1,016.772

0.000

0.000

0.000

ვალუტა და დეპოზიტები

36.1

 

36.1

1,632.395

615.623

1,016.772

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების ცვლილება

-333.7

-100.3

-233.4

-199.730

-7.000

-192.730

-205.000

0.000

-205.000

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

კლება

333.7

100.3

233.4

199.730

7.000

192.730

205.000

0.000

205.000

 

მუხლი 2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

10,453.8

3,018.2

7,435.6

14,390.186

6,321.141

8,069.045

7,081.800

220.000

6,861.800

შემოსავლები

10,361.6

3,018.2

7,343.4

12,659.000

5,705.518

6,953.482

7,081.800

220.000

6,861.800

არაფინანსური აქტივების კლება

56.1

0.0

56.1

98.791

0.000

98.791

0.000

0.000

0.000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

36.1

0.0

36.1

1,632.395

615.623

1,016.772

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

გადასახდელები

10,453.8

3,018.2

7,435.6

14,390.186

6,321.141

8,069.045

7,081.800

220.000

6,861.800

ხარჯები

6,882.2

35.2

6,846.9

9,655.377

2,349.231

7,306.146

6,861.800

220.000

6,641.800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,155.2

2,799.9

355.3

4,535.079

3,964.910

570.169

15.000

0.000

15.000

ფინანსური აქტივების ზრდა

82.7

82.7

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების კლება

333.7

100.3

233.4

199.730

7.000

192.730

205.000

0.000

205.000

ნაშთის ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

მუხლი 3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 7081,8 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10,361.6

3,018.2

7,343.4

12,659.000

5,705.518

6,953.482

7,081.800

220.000

6,861.800

   გადასახადები

1,053.0

0.0

1,053.0

600.000

0.000

600.000

1,170.000

0.000

1,170.000

   გრანტები

8,616.1

3,018.2

5,597.9

11,491.618

5,705.518

5,786.100

5,411.800

220.000

5,191.800

   სხვა შემოსავლები

692.6

0.0

692.6

567.382

0.000

567.382

500.000

0.000

500.000

მუხლი 4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1170,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1,053.0

0.0

1,053.0

600.000

0.000

600.000

1,170.000

0.000

1,170.000

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

670.000

0.000

670.000

ქონების გადასახადი

1,053.0

0.0

1,053.0

600.000

0.000

600.000

500.000

0.000

500.000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

166.3

0.0

166.3

145.000

0.000

145.000

145.000

0.000

145.000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

25.7

0.0

25.7

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

824.7

0.0

824.7

450.000

0.000

450.000

355.000

0.000

355.000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

36.3

0.0

36.3

5.000

0.000

5.000

0.000

0.000

0.000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

მუხლი 5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5411,8 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროგნოზი

გრანტები

8,616.1

11,491.618

5,411.800

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8,616.1

11,491.618

5,411.800

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5,597.9

5,786.100

5,411.800

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5,387.9

5,576.100

5,191.800

მიზნობრივი ტრანსფერი

210.0

210.000

220.000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3,018.2

5,705.518

0.000

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 

1,930.3

4,617.706

0.000

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,087.9

1,087.812

0.000

მგფ-ს თანადაფინანსება

0.0

0.000

0.000

სხვა პროექტები

0.0

0.000

0.000

მუხლი 6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 500,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროგნოზი

სხვა შემოსავლები

692.6

567.382

500.000

შემოსავლები საკუთრებიდან

263.2

216.000

155.000

პროცენტები

189.0

150.000

100.000

რენტა

74.2

66.000

55.000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

56.4

48.000

40.000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

17.8

18.000

15.000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

32.8

51.382

45.000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

23.5

51.382

45.000

სანებართვო მოსაკრებელი

19.4

31.382

25.000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0.2

0.000

0.000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.4

0.000

0.000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

3.6

20.000

20.000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

0.000

0.000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

9.2

0.000

0.000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

9.2

0.000

0.000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

395.6

300.000

300.000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1.0

0.000

0.000

მუხლი 7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6861,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6,882.2

35.2

6,846.9

9,615.377

2,349.231

7,266.146

6,861.800

220.000

6,641.800

შრომის ანაზღაურება

1,896.0

0.0

1,896.0

1,627.620

80.000

1,547.620

1,689.500

77.200

1,612.300

საქონელი და მომსახურება

1,961.1

35.2

1,925.8

1,975.320

50.000

1,925.320

1,866.600

47.800

1,818.800

სუბსიდიები

2,745.9

0.0

2,745.9

3,008.325

75.000

2,933.325

2,834.000

90.000

2,744.000

გრანტები

0.0

0.0

0.0

344.000

0.000

344.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

270.6

0.0

270.6

358.531

5.000

353.531

338.000

5.000

333.000

სხვა ხარჯები

8.6

0.0

8.6

2,301.581

2,139.231

162.350

133.700

0.000

133.700

მუხლი 8.  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროგნოზი

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

7.0

91.714

15.000

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

14.4

1.500

0.000

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,079.3

273.460

0.000

განათლება

47.3

119.179

0.000

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

0.0

84.316

0.000

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

7.2

0.000

0.000

სულ ჯამი

3,155.2

570.169

15.000

ბ) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

56.1

98.791

0.000

ძირითადი აქტივები

4.2

66.791

0.000

არაწარმოებული აქტივები

51.9

32.000

0.000

მიწა

51.9

32.000

0.000

მუხლი 9. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ფუნქციო

ნალური კოდი

დასახელება

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

2016 წლის

პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,456.3   

35.2   

2,421.1   

2,837.3   

0.0   

2,837.3   

2,694.800   

0.000   

2,694.800   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,441.5   

35.2   

2,406.3   

2,837.3   

0.0   

2,837.3   

2,694.800   

0.000   

2,694.800   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,441.5   

35.2   

2,406.3   

2,775.8   

0.0   

2,775.8   

2,674.800   

0.000   

2,674.800   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

61.5   

0.0   

61.5   

20.000   

0.000    

20.000   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

14.8   

0.0   

14.8   

0.0   

0.0   

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

702

თავდაცვა

129.6   

0.0   

129.6   

138.1   

130.0   

8.1   

125.000   

125.000   

0.000   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

520.8   

0.0   

520.8   

350.0   

0.0   

350.0   

0.000   

0.000   

0.000   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

520.8   

0.0   

520.8   

350.0   

0.0   

350.0   

0.000   

0.000   

0.000   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,677.8   

1,550.7   

127.2   

1,898.2   

1,769.1   

129.1   

20.000   

0.000   

20.000   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

800.6   

753.9   

46.7   

106.1   

62.0   

44.1   

0.000   

0.000   

0.000   

70421

სოფლის მეურნეობა

800.6   

753.9   

46.7   

106.1   

62.0   

44.1   

0.000   

0.000   

0.000   

7045

ტრანსპორტი

877.3   

796.8   

80.5   

1,792.0   

1,707.1   

84.9   

20.000   

0.000   

20.000   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

877.3   

796.8   

80.5   

1,792.0   

1,707.1   

84.9   

20.000   

0.000   

20.000   

705

გარემოს დაცვა

1,219.4   

997.5   

221.9   

1,356.2   

1,087.8   

268.4   

300.000   

0.000   

300.000   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

221.9   

0.0   

221.9   

268.4   

0.0   

268.4   

300.000   

0.000   

300.000   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

997.5   

997.5   

0.0   

1,087.8    

1,087.8   

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

899.0   

251.8   

647.2   

1,227.9   

465.9   

762.1 

530.000   

0.000   

530.000   

7063

წყალმომარაგება

199.1   

73.3   

125.9   

567.1   

406.4   

160.7   

60.000   

0.000   

60.000   

7064

გარე განათება

381.6   

0.0   

381.6   

528.3   

59.4   

468.9   

380.000   

0.000   

380.000   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

318.3   

178.5   

139.8   

132.5    

0.0   

132.5   

90.000   

0.000   

90.000   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

82.2   

0.0   

82.2   

90.0   

75.0   

15.0   

90.000   

90.000   

0.000   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

7.2   

0.0   

7.2   

0.0   

0.0   

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

7.2   

0.0   

7.2   

0.0   

0.0   

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

75.0   

0.0   

75.0   

90.0   

75.0   

15.0   

90.000   

90.000   

0.000   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,409.5   

0.0   

1,409.5   

1,608.4   

26.2   

1,582.2   

1,220.000   

0.000   

1,220.000   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

564.6   

0.0   

564.6   

676.5   

26.2   

650.3    

550.000   

0.000   

550.000   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

693.1   

0.0   

693.1   

780.9   

0.0   

780.9   

620.000   

0.000   

620.000   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

1.1   

0.0   

1.1   

0.0   

0.0   

0.0   

0.000   

0.000   

0.000   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

40.0   

0.0   

40.0   

30.0   

0.0   

30.0   

30.000   

0.000   

30.000   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

110.7   

0.0   

110.7   

121.0   

0.0   

121.0   

20.000   

0.000   

20.000   

709

განათლება

1,338.4   

0.0   

1,338.4   

2,160.1   

615.9   

1,544.2   

1,520.000   

0.000   

1,520.000   

7091

სკოლამდელი

აღზრდა

1,258.1   

0.0   

1,258.1   

2,075.1   

615.9   

1,459.2   

1,440.000   

0.000   

1,440.000   

7093

პროფესიული

განათლება

80.3   

0.0   

80.3   

85.0   

0.0   

85.0   

80.000   

0.000   

80.000   

710

სოციალური დაცვა

304.3   

0.0   

304.3   

2,524.2   

2,144.2   

379.9   

377.000   

5.000   

372.000   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა

სოციალური დაცვა

30.4   

0.0   

30.4   

30.0   

0.0   

30.0   

30.000   

0.000   

30.000   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

30.4   

0.0   

30.4   

30.0   

0.0   

30.0   

30.000   

0.000   

30.000   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

78.5   

0.0   

78.5   

80.0   

0.0   

80.0   

80.000   

0.000   

80.000   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც

არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

169.1   

0.0   

169.1   

262.9   

0.0   

262.9   

259.000   

0.000   

259.000   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

26.4   

0.0   

26.4   

2,151.2   

2,144.2   

7.0   

8.000   

5.000    

3.000   

 

სულ

10,037.4   

2,835.2   

7,202.2   

14,190.5   

6,314.1   

7,876.3   

6,876.800   

220.000   

6,656.800   

მუხლი 10. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 205,0 ათასი  ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  205,0 თასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების   დაფინანსების მიზნით  ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 20,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 90,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 125,0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 5,0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამის შესაბამისად გამგებლის ბრძანებით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

თავი II

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.

16.1.  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო  შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

·         თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                      

·        გაწვეულთა  რაოდენობა.

მუხლი 17. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის და სოფლების ქუჩების განათება, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა, ქალაქში და სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

17.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელი და სოფლებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                       

·     მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;

·     ეკონომიკური და ტურისტული ინტენსივობის ზრდა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·      რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობა;

·      ტურისტების რაოდენობა.

17.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და  ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, სანიაღვრე არხების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                       

§  განათებული მუნიციპალიტეტი;

§    გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;

§    გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;

§    მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.

           შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                    

·         ექსპლოატაციაში არსებული სანათი წერტილების რაოდენობა;

·           გატანილი ნარჩენების რაოდენობა;

·           რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა;

·           რეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების და მიწის რაოდენობა.

17.2.1. წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებსა და ქალაქებში მცხოვრები მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ღონისძიებები. 2016 წელს სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაციისთვის, წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობაზე განსაზღვრული დაფინანსება შეადგენს 60,0 ათას ლარს, რომელიც მოხმარდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობას.

17.2.2. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და ახალი წერტილების მოწყობა.

17.2.3. გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,  საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

17.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის გაფორმების, გამწვანების ღონისძიებები, ბაღ-სკვერების მოვლა-პატრონობა და ა.შ.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                       

·         ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;

·         მოვლილი, გამწვანებული სკვერები და გაზონები;

·         მოსახლეობისათვის  დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება;

           შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                    

•      რეაბილიტირებული და ახალი ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა. 

მუხლი 18. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გახსნა და მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

18.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 29 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 1600 ბავშვი. აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, სკოლადელი აღსაზრდელებისთვის კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                

·         აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა

·         საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                    

·           სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა;

·           აღსაზრდელთა რაოდენობა

მუხლი 19. კულტურა, რელიგია,  ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია  კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე,  ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ თავიანთი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

19.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების  ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და  წახალისების მიზნით. გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების  დაფინანსება სპორტული ცენტრის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას.

.მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                 

·        ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                    

·              სხვადასხვა ტურნირებზე წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობა

19.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პრიორიტეტი მოიცავს ღონისძიებებს, რომელიც ორიენტირებულია ლაგოდეხის სიძველეთა პოპულარიზაციისაკენ, ლაგოდეხის ტერიტორიაზე არსებულ ისტორიულ ძეგლთა ფოტო-ფიქსაციის, ელექტრონული ბაზის შექმნის პროცესს. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციებიდან გამომდინარე დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული /გასართობი, სანახაობრივი, შემეცნებითი/ ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                   

•       მოსახლეობაში ქართული კულტურისა და  ტრადიციების  დაცვა და შენარჩუნება;

•       მოსახლეობის აქტიური  ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;

•       კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                    

•         ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;

•         რეაბილიტირებული კულტურული ობიექტების რაოდენობა;

•         კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

19.3. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამა ითვალისწინებს ნეკრესის ეპარქიის სამღვდელმთავრო რეზიდენციების კომუნალური და სამეურნეო ხარჯების დაფინანსებას და კვების პროდუქტებით მომარაგების ხარჯებს.

მუხლი 20. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

20.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

•         მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

•           ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების რაოდენობა

•           პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდეობა

20.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

 

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

•       მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის  სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

•      მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება;

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

•            პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა

20.2.1. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა სახის დახმარებას, ზამთრის თბობის სეზონზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების საშეშე მერქნით უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა  სოციალურ  დახმარებას.

20.2.2. უნარშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების  სოციალური  დახმარების ხარჯებს, როგორც ფულადი სახის, ასევე მათთვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების მოწყობას.

20.2.3. უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფას.

20.2.4. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის  ღონისძიებების განსახორციელებლად ყოველ ახალდაბადებულ ბავშვზე დასახმარებლად თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით.

20.2.5. სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიდი სამამულო ომის ვეტერანების და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სარიტუალო ხარჯებს.

თავი III

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

მუხლი 21. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგანიზა

ციული (პროგრამული) კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

10,371.1

2,935.5

7,435.6

14,390.2

6,321.1

8,069.0

7,081.8

220.0

6,861.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

 

 

172.0

10.0

162.0

 

ხარჯები

6,882.2

35.2

6,846.9

9,655.4

2,349.2

7,306.1

6,861.8

220.0

6,641.8

 

შრომის ანაზღაურება

1,896.0

 

1,896.0

1,627.6

80.0

1,547.6

1,689.5

77.2

1,612.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,155.2

2,799.9

355.3

4,535.1

3,964.9

570.2

15.0

 

15.0

 

ვალდებულებების კლება

333.7

100.3

233.4

199.7

7.0

192.7

205.0

 

205.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,790.0

135.5

2,654.5

2,854.9

 

2,854.9

2,704.8

 

2,704.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

 

 

162.0

 

162.0

 

ხარჯები

2,449.3

35.2

2,414.1

2,745.6

 

2,745.6

2,679.8

 

2,679.8

 

შრომის ანაზღაურება

1,482.0

 

1,482.0

1,536.0

 

1,536.0

1,612.3

 

1,612.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.0

 

7.0

91.7

 

91.7

15.0

 

15.0

 

ვალდებულებების კლება

333.7

100.3

233.4

17.6

 

17.6

10.0

 

10.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

535.8

 

535.8

574.0

 

574.0

595.6

 

595.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

 

 

26.0

 

26.0

 

ხარჯები

535.8

 

535.8

563.1

 

563.1

595.6

 

595.6

 

შრომის ანაზღაურება

374.4

 

374.4

386.6

 

386.6

393.9

 

393.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

10.9

 

10.9

 

 

 

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,905.7

35.2

1,870.5

2,209.4

 

2,209.4

2,079.2

 

2,079.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

 

 

136.0

 

136.0

 

ხარჯები

1,898.7

35.2

1,863.5

2,121.0

 

2,121.0

2,064.2

 

2,064.2

 

შრომის ანაზღაურება

1,107.6

 

1,107.6

1,149.4

 

1,149.4

1,218.4

 

1,218.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.0

 

7.0

80.9

 

80.9

15.0

 

15.0

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

7.6

 

7.6

 

 

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

 

 

 

61.5

 

61.5

20.0

 

20.0

 

ხარჯები

 

 

 

61.5

 

61.5

20.0

 

20.0

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

333.7

100.3

233.4

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

 

ვალდებულებების კლება

333.7

100.3

233.4

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

14.8

 

14.8

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

14.8

 

14.8

 

 

 

 

 

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

650.4

 

650.4

488.1

130.0

358.1

125.0

125.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

 

 

10.0

10.0

 

 

ხარჯები

636.0

 

636.0

486.6

130.0

356.6

125.0

125.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

414.0

 

414.0

91.6

80.0

11.6

77.2

77.2

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.4

 

14.4

1.5

 

1.5

 

 

 

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

520.8

 

520.8

350.0

 

350.0

 

 

 

 

ხარჯები

510.9

 

510.9

350.0

 

350.0

 

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

330.6

 

330.6

5.0

 

5.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.9

 

9.9

 

 

 

 

 

 

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

129.6

 

129.6

138.1

130.0

8.1

125.0

125.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

 

 

10.0

10.0

 

 

ხარჯები

125.1

 

125.1

136.6

130.0

6.6

125.0

125.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

83.5

 

83.5

86.6

80.0

6.6

77.2

77.2

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.5

 

4.5

1.5

 

1.5

 

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3,796.2

2,799.9

996.3

4,664.5

3,329.8

1,334.7

1,045.0

 

1,045.0

 

ხარჯები

717.0

 

717.0

886.1

 

886.1

850.0

 

850.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,079.3

2,799.9

279.4

3,596.3

3,322.8

273.5

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

182.1

7.0

175.1

195.0

 

195.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

877.3

796.8

80.5

1,843.5

1,714.1

129.4

104.5

 

104.5

 

ხარჯები

20.5

 

20.5

60.0

 

60.0

20.0

 

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

856.8

796.8

60.0

1,732.0

1,707.1

24.9

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

51.5

7.0

44.5

84.5

 

84.5

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1,603.2

827.1

776.0

1,600.6

527.9

1,072.7

850.5

 

850.5

 

ხარჯები

642.1

 

642.1

736.1

 

736.1

740.0

 

740.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

961.1

827.1

134.0

733.9

527.9

206.0

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

130.6

 

130.6

110.5

 

110.5

03 02 02

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

199.1

73.3

125.9

677.6

406.4

271.2

170.5

 

170.5

 

ხარჯები

66.0

 

66.0

60.0

 

60.0

60.0

 

60.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133.1

73.3

59.9

507.1

406.4

100.7

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

110.5

 

110.5

110.5

 

110.5

03 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

381.6

 

381.6

548.4

59.4

489.0

380.0

 

380.0

 

ხარჯები

354.2

 

354.2

407.7

 

407.7

380.0

 

380.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.4

 

27.4

120.6

59.4

61.2

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

20.1

 

20.1

 

 

 

03 02 04

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

221.9

 

221.9

268.4

 

268.4

300.0

 

300.0

 

ხარჯები

221.9

 

221.9

268.4

 

268.4

300.0

 

300.0

03 02 05

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

800.6

753.9

46.7

106.1

62.0

44.1

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

800.6

753.9

46.7

106.1

62.0

44.1

 

 

 

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

318.3

178.5

139.8

132.5

 

132.5

90.0

 

90.0

 

ხარჯები

54.4

 

54.4

90.0

 

90.0

90.0

 

90.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

263.9

178.5

85.4

42.5

 

42.5

 

 

 

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

997.5

997.5

 

1,087.8

1,087.8

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

997.5

997.5

 

1,087.8

1,087.8

 

 

 

 

04 00

განათლება

1,338.4

 

1,338.4

2,160.1

615.9

1,544.2

1,520.0

 

1,520.0

 

ხარჯები

1,291.1

 

1,291.1

1,425.0

 

1,425.0

1,520.0

 

1,520.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47.3

 

47.3

735.1

615.9

119.2

 

 

 

04 01

სკოლამდელი განათლება

1,258.1

 

1,258.1

2,075.1

615.9

1,459.2

1,440.0

 

1,440.0

 

ხარჯები

1,210.8

 

1,210.8

1,340.0

 

1,340.0

1,440.0

 

1,440.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47.3

 

47.3

735.1

615.9

119.2

 

 

 

04 03

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

80.3

 

80.3

85.0

 

85.0

80.0

 

80.0

 

ხარჯები

80.3

 

80.3

85.0

 

85.0

80.0

 

80.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1,409.5

 

1,409.5

1,608.4

26.2

1,582.2

1,220.0

 

1,220.0

 

ხარჯები

1,409.5

 

1,409.5

1,497.9

 

1,497.9

1,220.0

 

1,220.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

110.5

26.2

84.3

 

 

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

564.6

 

564.6

676.5

26.2

650.3

550.0

 

550.0

 

ხარჯები

564.6

 

564.6

614.0

 

614.0

550.0

 

550.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

62.5

26.2

36.3

 

 

 

05 01 01

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

564.6

 

564.6

676.5

26.2

650.3

550.0

 

550.0

 

ხარჯები

564.6

 

564.6

614.0

 

614.0

550.0

 

550.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

62.5

26.2

36.3

 

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

803.8

 

803.8

901.9

 

901.9

640.0

 

640.0

 

ხარჯები

803.8

 

803.8

853.9

 

853.9

640.0

 

640.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

48.0

 

48.0

 

 

 

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

688.1

 

688.1

775.9

 

775.9

615.0

 

615.0

 

ხარჯები

688.1

 

688.1

727.9

 

727.9

615.0

 

615.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

48.0

 

48.0

 

 

 

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

115.7

 

115.7

126.0

 

126.0

25.0

 

25.0

 

ხარჯები

115.7

 

115.7

126.0

 

126.0

25.0

 

25.0

05 03

ტელერადიო მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა

1.1

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

1.1

 

1.1

 

 

 

 

 

 

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

40.0

 

40.0

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

 

ხარჯები

40.0

 

40.0

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

386.5

 

386.5

2,614.2

2,219.2

394.9

467.0

95.0

372.0

 

ხარჯები

379.3

 

379.3

2,614.2

2,219.2

394.9

467.0

95.0

372.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.2

 

7.2

 

 

 

 

 

 

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

82.2

 

82.2

90.0

75.0

15.0

90.0

90.0

 

 

ხარჯები

75.0

 

75.0

90.0

75.0

15.0

90.0

90.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.2

 

7.2

 

 

 

 

 

 

06 02

სოციალური პროგრამები

304.3

 

304.3

2,524.2

2,144.2

379.9

377.0

5.0

372.0

 

ხარჯები

304.3

 

304.3

2,524.2

2,144.2

379.9

377.0

5.0

372.0

06 02 01

უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

17.3

 

17.3

20.0

 

20.0

20.0

 

20.0

 

ხარჯები

17.3

 

17.3

20.0

 

20.0

20.0

 

20.0

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

169.6

 

169.6

2,366.2

2,139.2

226.9

209.0

 

209.0

 

ხარჯები

169.6

 

169.6

2,366.2

2,139.2

226.9

209.0

 

209.0

06 02 03

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

36.5

 

36.5

50.0

 

50.0

60.0

 

60.0

 

ხარჯები

36.5

 

36.5

50.0

 

50.0

60.0

 

60.0

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა

78.5

 

78.5

80.0

 

80.0

80.0

 

80.0

 

ხარჯები

78.5

 

78.5

80.0

 

80.0

80.0

 

80.0

06 02 05

სარიტუალო ხარჯები

2.5

 

2.5

8.0

5.0

3.0

8.0

5.0

3.0

 

ხარჯები

2.5

 

2.5

8.0

5.0

3.0

8.0

5.0

3.0

 


18. 28/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 40 - ვებგვერდი, 30/12/2016 17. 26/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 39 - ვებგვერდი, 27/12/2016 16. 22/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 38 - ვებგვერდი, 27/12/2016 15. 02/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 36 - ვებგვერდი, 07/12/2016 14. 11/11/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 35 - ვებგვერდი, 14/11/2016 13. 21/10/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 32 - ვებგვერდი, 24/10/2016 12. 05/08/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 29 - ვებგვერდი, 05/08/2016 11. 01/07/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 07/07/2016 10. 17/06/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 24 - ვებგვერდი, 21/06/2016 9. 03/06/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 23 - ვებგვერდი, 08/06/2016 8. 20/05/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 23/05/2016 7. 22/04/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 20 - ვებგვერდი, 27/04/2016 6. 01/04/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 18 - ვებგვერდი, 06/04/2016 5. 26/02/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 16 - ვებგვერდი, 02/03/2016 4. 12/02/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 18/02/2016 3. 22/01/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 4 - ვებგვერდი, 28/01/2016 2. 14/01/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 2 - ვებგვერდი, 15/01/2016 1. 08/01/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 11/01/2016