სენაკის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 44
დოკუმენტის მიმღები სენაკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/12/2015
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.108.016249
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
44
23/12/2015
ვებგვერდი, 28/12/2015
190020020.35.108.016249
სენაკის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
სენაკის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (28/12/2015 - 25/01/2016)

 

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №44

2015 წლის 23 დეკემბერი

ქ. სენაკი

 

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის და 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
 

ა) განისაზღვროს:

ა.ა) შემოსულობები  7382.4 ათ. ლარით;

ა.ბ) გადასახდელები  7382.4 ათ. ლარით;

ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 4208.7 ათ. ლარით; მათ შორის:

ა.გ.ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 4013.7 ათ. ლარით;

ა.გ.ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი 195.0 ათ. ლარით;

ა.დ) სარეზერვო ფონდი  50.0 ათ. ლარით.

მუხლი 2
დადგენილების პირველი მუხლის გათვალისწინებით, დადგენილების დანართი (სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი) ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
მუხლი 3
ამ დადგენილების ამოქმედებიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „სენაკის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №69 დადგენილება.
მუხლი 4
დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერი ლაშქარავა



დანართი
სენაკის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

თავი I
 

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები


მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10208,3

10791,8

3769,7

7022,1

7182,4

0,0

7182,4

გადასახადები

1205,9

1129,9

0,0

1129,9

2100,0

0,0

2100,0

გრანტები

7876,1

8867,5

3769,7

5097,8

4208,7

0,0

4208,7

სხვა შემოსავლები

1126,3

794,4

0,0

794,4

873,7

0,0

873,7

ხარჯები

6888,5

7533,2

290,2

7243,0

7373,7

0,0

7373,7

შრომის ანაზღაურება

2057,3

1929,3

0,0

1929,3

2031,3

0,0

2031,3

საქონელი და მომსახურება

829,3

732,9

0,0

732,9

899,3

0,0

899,3

სუბსიდიები

3559,1

3650,8

0,0

3650,8

3834,9

0,0

3834,9

გრანტები

0,0

442,5

0,0

442,5

175,0

0,0

175,0

სოციალური უზრუნველყოფა

442,7

380,8

0,0

380,8

352,2

0,0

352,2

სხვა ხარჯები

0,0

396,9

290,2

106,7

81,0

0,0

81,0

საოპერაციო სალდო

3319,8

3258,6

3479,5

-220,9

-191,3

0,0

-191,3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3274,9

3597,7

3485,5

112,2

-191,3

0,0

-191,3

ზრდა

3315,9

3692,1

3485,5

206,6

8,7

0,0

8,7

კლება

41,0

94,4

0,0

94,4

200,0

0,0

200,0

მთლიანი სალდო

44,9

-339,1

-6,0

-333,1

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

55,4

-347,0

-6,0

-341,0

0,0

0,0

0,0

ზრდა

114,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

114,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

59,5

347,0

6,0

341,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

59,5

347,0

6,0

341,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

10,4

-7,9

0,0

-7,9

0,0

0,0

0,0

ზრდა

10,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

10,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

10259,7

10886,2

3769,7

7116,5

7382,4

0,0

7382,4

შემოსავლები

10208,3

10791,8

3769,7

7022,1

7182,4

0,0

7182,4

არაფინანსური აქტივების კლება

41,0

94,4

0,0

94,4

200,0

0,0

200,0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

10,4

0,0

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

10204,4

11233,2

3775,7

7457,5

7382,4

0,0

7382,4

ხარჯები

6888,5

7524,2

281,2

7243,0

7373,7

0,0

7373,7

არაფინანსურიაქტივებისცვლილება

3315,9

3701,0

3494,5

206,5

8,7

0,0

8,7

ვალდებულებებისკლება

0,0

8,0

 

8,0

0,0

 

0,0

ნაშთის ცვლილება

55,4

-347,0

-6,0

-341,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 3. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  7182,4  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2014 წლის ფაქტი

2015 გეგმა

2016 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

1

7225,5

10791,8

3769,7

7022,1

7182,4

0,0

7182,4

გადასახადები

11

1205,9

1129,9

0,0

1129,9

2100,0

0,0

2100,0

გრანტები

13

4893,3

8867,5

3769,7

5097,8

4208,7

0,0

4208,7

სხვა შემოსავლები

14

1126,3

794,4

0,0

794,4

873,7

0,0

873,7

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები2100,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

კოდი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

1205,9

1129,9

0,0

1129,9

2100,0

0,0

2100,0

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

 

 

 

1100,0

 

1100,0

ქონების გადასახადი

113

1205,9

1129,9

0,0

1129,9

1000,0

0,0

1000,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

743,0

669,2

 

669,2

632,5

 

632,5

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

8,2

12,8

0,0

12,8

7,0

0,0

7,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

2,1

4,0

 

4,0

2,0

 

2,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

1131132

6,1

8,8

 

8,8

5,0

 

5,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

284,1

280,7

0,0

280,7

245,0

0,0

245,0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

172,2

164,1

 

164,1

140,0

 

140,0

იურიდიულ პირებიდან

1131142

111,9

116,6

 

116,6

105,0

 

105,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

170,5

167,2

0,0

167,2

115,5

0,0

115,5

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

19,9

20,7

 

20,7

18,0

 

18,0

იურიდიულ პირებიდან

1131152

150,6

146,5

 

146,5

97,5

 

97,5

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4208,700 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2014 წლის ფაქტი

2015 გეგმა

2016 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

7876,1

8867,5

3769,7

5097,8

4208,7

0,0

4208,7

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

7876,1

8867,5

3769,7

5097,8

4208,7

0,0

4208,7

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

4893,3

5097,8

0,0

5097,8

4208,7

0,0

4208,7

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

4698,3

4902,8

 

4902,8

4013,7

 

4013,7

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

195,0

195,0

 

195,0

195,0

 

195,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

2982,8

3769,7

3769,7

0,0

0,0

0,0

0,0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

2109,8

2782,2

2782,2

 

0,0

0,0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

663,1

672,4

672,4

 

0,0

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

 

209,9

315,1

315,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 873,7 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

1126,3

794,4

0,0

794,4

873,7

0,0

873,7

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

37,7

111,0

0,0

111,0

96,1

0,0

96,1

დივიდენდები

1412

-20,0

0,0

 

 

0,0

 

 

რენტა

1415

57,7

108,2

0,0

108,2

96,1

0,0

96,1

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

47,0

98,2

 

98,2

89,1

 

89,1

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

10,6

10,0

 

10,0

7,0

 

7,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

176,7

47,8

0,0

47,8

78,0

0,0

78,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

168,4

40,5

0,0

40,5

67,4

0,0

67,4

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

47,9

10,0

 

10,0

20,0

 

20,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142214

0,4

0,4

 

0,4

0,4

 

0,4

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

90,0

3,1

 

3,1

0,0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

30,2

27,0

 

27,0

47,0

 

47,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

8,3

7,3

0,0

7,3

10,6

0,0

10,6

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

0,6

0,0

 

 

0,0

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

7,7

7,3

 

7,3

10,6

 

10,6

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

857,2

625,9

 

625,9

626,0

 

699,6

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

54,7

9,7

 

9,7

0,0

 

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7373,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6888,5

7533,2

290,2

7243,0

7373,700

0,000

7373,700

შრომის ანაზღაურება

2057,3

1929,3

0,0

1929,3

2031,300

0,000

2031,300

საქონელი და მომსახურება

829,3

732,9

0,0

732,9

899,300

0,000

899,300

სუბსიდიები

3559,1

3650,8

0,0

3650,8

3834,900

0,000

3834,900

გრანტები

0,0

442,5

0,0

442,5

175,000

0,000

175,000

სოციალური უზრუნველყოფა

442,7

380,8

0,0

380,8

352,200

0,000

352,200

სხვა ხარჯები

0,0

396,9

290,2

106,7

81,000

0,000

81,000

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 0 -ით.

მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის პროგნოზი

2016 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

130,0

39,4

0,0

39,4

8,700

0,000

8,700

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

2,4

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3149,7

3615,7

3485,5

130,2

0,000

0,000

0,000

04 00

განათლება

22,8

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

11,0

37,0

0,0

37,0

0,000

0,000

0,000

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  200,0ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2014 წლის ფაქტი

2015 გეგმა

2016 გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

31

41,0

94,4

200,0

არაწარმოებული აქტივები

314

41,0

78,9

200,0

მიწა

3141

41,0

78,9

200,0

ვალდებულებების ზრდა

33

10,4

0,0

0,0

საგარეო

331

10,4

0,0

0,0

საშინაო

332

10,4

0,0

0,0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015  წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2554,5

2612,2

0,0

2612,2

2711,8

0,000

2711,8

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2510,5

2603,3

0,0

2603,3

2710,8

0,0

2710,8

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2510,5

2603,3

0,0

2603,3

2660,8

0,000

2660,8

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,000

50,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

44,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

44,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0

8,9

 

8,9

1,0

 

1,0

702

თავდაცვა

98,2

109,0

0,0

109,0

95,0

0,000

95,0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

375,2

285,0

0,0

285,0

0,0

0,000

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

375,2

285,0

0,0

285,0

0,0

0,000

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3131,4

3706,0

3622,0

82,8

4,0

0,000

4,0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0

5,0

0,0

3,8

4,0

0,00

4,00

70421

სოფლის მეურნეობა

0,0

5,0

 

3,8

4,0

 

4,00

7045

ტრანსპორტი

2138,0

2328,9

2302,9

26,0

0,0

0,000

0,0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2138,0

2328,9

2302,9

26,0

0,0

0,000

0,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

993,4

1372,1

1319,1

53,0

0,0

0,000

0,0

705

გარემოს დაცვა

772,0

825,4

0,0

825,4

845,0

0,0

845,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

772,0

825,4

 

825,4

845,0

 

845,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

25,1

208,5

153,7

54,8

7,0

0,00

7,0

7061

ბინათმშენებლობა

8,4

75,0

75,0

0,0

0,0

0,00

0,0

7064

გარე განათება

9,9

78,7

78,7

0,0

0,0

0,00

0,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

6,8

4,8

0,0

4,8

7,0

0,000

7,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

113,4

124,7

0,0

124,7

124,7

0,000

124,7

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

113,4

124,7

0,0

124,7

124,7

0,000

124,7

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1329,8

1492,2

0,0

1455,2

1519,5

0,0

1519,5

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

518,0

662,2

0,0

625,2

619,0

0,0

619,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

653,0

705,0

0,0

705,0

755,5

0,0

755,5

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0,0

32,0

0,0

32,0

32,0

0,0

32,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

158,8

93,0

 

93,0

113,0

 

113,0

709

განათლება

1214,2

1227,0

0,0

1227,0

1403,2

0,00

1403,2

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1072,7

1062,5

0,0

1062,5

1200,5

0,00

1200,5

7092

ზოგადი განათლება

56,5

60,0

0,0

60,0

60,0

0,00

60,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

56,5

60,0

0,0

60,0

60,0

0,000

60,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

85,0

104,5

0,0

104,5

142,7

0,0

142,7

710

სოციალური დაცვა

590,7

643,2

0,0

643,2

672,2

0,000

672,2

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

86,1

212,7

0,0

212,7

258,0

0,000

258,0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

86,1

198,6

0,0

198,6

228,0

0,00

228,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0

14,1

0,0

14,1

30,0

0,00

30,0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0,0

5,9

0,0

5,9

6,0

0,00

6,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

9,0

37,0

0,0

37,0

41,0

0,00

41,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

495,6

387,6

0,0

387,6

367,2

0,000

367,2

 

სულ

10204,4

11233,1

3775,7

7419,3

7382,4

0,0

7382,4

 


მუხლი 10. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო არის 0.


მუხლი 11. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
 
  1. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 0.
  2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.

მუხლი 12. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0


მუხლი 13. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.


მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 195,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  102,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ და საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 77,7 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 15.3ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

 


თავი II
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

 საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება გაწვევის პუნქტებამდე წვევამდელების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, სკვერების, პარკების, გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაცია, მოეწყობა სპორტული მოედნები, დაფინანსდება ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები, სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის სხვადასხვა პროექტები, ინფრასტრუქტურული სამუშაოების  თანადაფინანსება.

2.1.  გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა  და მოვლა შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში რეაბილიტრებული იქნება ძირითადი გზები, ასფალტო-ბეტონის საფარი დაიგება ქალაქის ქუჩებში, მოიხრიშება და მოწესრიგდება თემების/სოფლის შიდა საუბნო გზები.

2.2.კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განხორციელდება უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია.

 2.2.1.   კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის  პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, როგორც საცხოვრებელი სახლების ეზოებიდან ასევე ქალაქის სხვა ტერიტორიიდან. აგრეთვე გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქისგაფორმება და სხვა ღონისძიებები.

2.2.2. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული   კოდი  03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება მაწანწალა  ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის  მინიმუმამდე  დაყვანა  და შესაძლო საფრთხეების თავიდან  აცილება.

2.3.  სოფლისმხარდაჭერის პროგრამა  (პროგრამული კოდი  03 04)

 ქვეპროგრამა ითვალიწინებს საქართველოს მთავრობის მიერ გამოყოფილი სახსრებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ წარდგენილი პრიორიტეტების გათვალისწინებით კერძოდ, გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია, ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა, სასაფლაოების შემოღობვა, საბავშვო ბაღის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარე განათების, მინი სპორტული მოედნების მოწყობა და სხვა.

2.4.მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები  (პროგრამული კოდი 03 06)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.5.სოფლის მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 09)

ქვეპროგრამის  ფარგლებში განხორციელდება:  მუნიციპალიტეტში ვაზისა და ხეხილის ეროვნული სანერგე მეურნეობიდან თანამედროვე სანერგე მასალის შეძენა და  სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა ტერიტორიული ორგანოებსა და სააღმზრდელო დაწესებულებებში; ტერიტორიული ორგანოების სპეციალისტების  გადამზადება ხეხილის ნერგების გასხვლა–მოყვანის  შესწავლის მიზნით; თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვისა და მოსახლეობის ინფორმირებულობის მიზნით დაინტერესებული პირების გაყვანა სხვადასხვა რეგიონებში აგრარული სექტორის მიღწევების გაცნობის მიზნით; სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და სხვა ორგანიზაციების მიერ მოწყობილ ფესტივალებსა (ქართული ყველის, ქართული ღვინის) და სერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის მიღება.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სულიერ განვითარებას ხელს უწყობს ა.ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი“ რომელიც ფინანსდება სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.

3.1.  სკოლამდელიგანათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 01)

მომავალი თაობების აღზრდაში  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს განსაკუთრებული როლი ეკისრება. ყველა  ბავშვს   უნდა ჰქონდეს ცხოვრების ისეთი პირობები, რომელიც ხელს შეუწყობს მის ფიზიკურ, გონებრივ და ესთეტიკურ განვითარებას. აქედან გამომდინარე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს განსაკუთრებული როლი ეკისრება ბავშვის განვითარებაში. ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების უმნიშვნელოვანესი ეტაპი სწორედ  საბავშვო ბაღებში   ხდება. აქ ეყრება  საფუძველი მოზარდის ჯანმრთელობის განმტკიცებასა და მის სკოლამდელ აღზრდას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს  25 საბავშვო ბაღი,  სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1350 ბავშვი.   მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯებს, მათ  შორის  მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ასევე ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.  

3.2.  საჯარო  სკოლების  პედაგოგებზე  დახმარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საჯარო   სკოლებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ქალაქიდან თემში და თემიდან ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლე მასწავლებელთა სუბსიდირება.

3. 3.  მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე  და სკოლისგარეშე  მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 03)

თავისუფალი დროის სწორი დაგეგმვა და მისი სწორად გამოყენება ერთ–ერთი მათავარი პრიორიტეტია მოსწავლე–ახალგაზრდობის ცენტრის თანამშრომლებისათვის. თანამედროვე ახალგაზრდებში ესთეტიკური დონის ამაღლებისა და სწორი მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებისათვის  ცენტრი თავის აღსაზრდელებთან ერთად მართავს სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს. თითოეული ღონისძიება ითვალისწინებს მოსწავლის მეტყველების დახვეწას, სასცენო კულტურის შეძენას. სენაკის მოსწავლე–ახალგაზრდობის ცენტრში ფუნქციონირებს: უფროსკლასელთა ინტელექტუალური კლუბი, სადაც ხდება შერჩევა ინტელექტუალური კონკურსისათვის ,,საქართველოს ნიჭიერი თაობა“; ქართული ხალხური ცეკვების შემსწავლელი წრე, წრის მიზანია მოსწავლეებმა შეისწავლონ სხვადასხვა კუთხის ცეკვები, მოსწავლეები მონაწილეობას ღებულობენ ფესტივალებსა და კონკურსებში, საქართველოში და ქვეყნის გარეთ;  საესტრადაო სიმღერების შემსწავლელი წრე, ასწავლიან მოსწავლეებს ქართულ სიმღერებს, რათა მათ შეძლონ მრავალხმიანობის  გამოცნობა  და შესაბამისად თვითონაც შეასრულონ იგი; საესტრადო  საკრავების წრე, ხელს უწობს მოსწავლეთა მუსიკალური დონის ამაღლებას, მუსიკისა და სიმღერისადმი დაინტერებას, მოსწავლეებმა შეძლონ თვითონ შეასრულონ ინსტრუმენტებზე აკორდების შესწავლა და დაკვრა; სამეჯლისო ცეკვების სექცია; ხელმარჯვეთა სექცია; კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი წრე; დეკლამატორთა სექცია; ეკოლოგიისა და ეკოტურიზმის განვითარების კლუბი ,,მწვანე ერთობა“, რომლის მიზანია კლიმატით გამოწვეული ეკოლოგიური პრობლემების ადაპტაციისა და შერბილების ღონისძიებების გატარებისა და ახალგაზრდობაში გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლება. გარდა ამისა  მოსწავლე–ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს უმცროსკლასელთა  კლუბი ,,გლობუსი“; კინოკლუბი; საბავშვო–საყმაწვილო თეატრალური სექცია; ნორჩ–შემოქმედთა და ხელოვნების მოყვარულთა კლუბი ,,მუზა“;

3.4. განათლების ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი- 34000 ლარი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა გულისხმობს, სენაკის მუნიციპალიტეტში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლებას; სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: სენაკის მუნიციპალიტეტში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლება, ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

ღონისძიებისდასახელება

ჩატარებისდრო

თანხა                                  (ლარი)

1

საგუნდო კოლექტივების ზონალური დათვალიერება

მარტი

1000

2

ექსკურსიები ნოქალაქევის მუზეუმ ნაკრძალში –,,გამგეობის საჩუქარი"

აპრილი

2620

3

ეტალონი

მაისი

3000

4

სენაკის ფესტივალი – 2016

მაისი

20000

5

ნოქალაქევის საზაფხულოს კოლა

ივლისი

1480

6

საველე არქეოლოგია

სექტემბერ–ოქტომბერი

2400

7

სასწავლო ექსკურსიები სამხატვრო სკოლის მოსწავლეებისათვის –,,ხატვა ბუნების წიაღში"

სექტემბერ–ოქტომბერი

500

8

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის 80 წლის იუბილე

ოქტომბერი

0

9

გაუთვალისწინებელი ხარჯები

წლის განმავლობაში

1000

10

გამგებლის სტიპენდია

წლის განმავლობაში

2000

 

სულ

 

34000

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეუწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

4.1.1.სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა(პროგრამულიკოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტის ხელშეწყობის კუთხით ფუნქციონირებს სასპორტო გაერთიანება (რომლის შემადგენლობაში შედის სპორტის სასახლე, სასპორტო სკოლა). პროგრამის  მთავარ  დანიშნულებას  წარმოადგენს სპორტის პროპაგანდა, სპორტული  მონაცემების მქონე ახალგაზრდების გამოვლენას, მათი დაოსტატებისათვის ზრუნვას,  სპორტული ღონისძიებების მომზადებას და ჩატარებას. სპორტისა და ფიზიკურ აღზრდასთან დაკავშირებული სხვა ღონისძიებების ორგანიზაციას. ამჟამად ფუნქციონირებს სპორტისსხვადასხვასახეობების 29 სექცია, მათ შორის: ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობის (4 სექცია) 82 ბავშვზე; კრივის (4 სექცია) 66 ბავშვზე; რაგბი (3 სექცია) 87 ბავშვზე; ჭადრაკი (3 სექცია) 52 ბავშვზე; კარატეს (3 სექცია) 56 ბავშვზე; კალათბურთი (4 სექცია) 64 ბავშვზე; ძიუდო (2 სექცია) 30 ბავშვზე; ფუნქციონირებს ტაიკვანდოს (2 სექცია) 42 ბავშვზე, მაგიდის ჩოგბურთის 1 სექცია 11 ბავშვზე.  ხელბურთის 1 სექცია  25  ბავშვზე,  ფუტზალის 1 სექცია 27 ბავშვზე; მკლავჭიდის 1 სექცია 10 ბავშვზე; ქვიშის ფეხბურთის 1 სექცია 15 ბავშვზე.  წლის განმავლობაში ეწყობა სამეგრელო-ზემო სვანეთის ჩემპიონატისათვის მონაწილეთა შესარჩევი ტურნირი 2007-2012 წწ. დაბადებულებს შორის ჭადრაკში, შიდა ღია ჩემპიონატი მოკლე ნარდში, შ. ჯავახიას და თ. ვახანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღია ტურნირი კრივში, ნ. ჯანჯღავას ხსოვნის ტურნირი ჭადრაკში, 9 აპრილისადმი მიძღვნილი პირველობა სკოლებს შორის (ვაჟები), ნ. ესებუას ხსოვნისადმი მიძღვნილი საიუბილეო ღონისძიებები ქართულ ჭიდაობაში, 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღია ტურნირი გოგონებს შორის კალათბურთში, მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის მხიარული სტარტები, დამსახურებული მწვრთნელის ტ. გოგოლისა და თ. ჩვამანიას ხსოვნის ტურნირი 1997-98 წწ. დაბადებულთა შორის, მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის:  მაგიდის ჩოგბურთში და ხელბურთში, ზაზა ფაჩულიას სახელობის ფესტივალი (სენაკი მოწვეული გუნდები), რაგბისა და ლელოს ფესტივალი მოსწავლეებს შორის რაგბში და ლელოში, რეგიონალური პირველობა (სკოლის ასაკი) კარატეში, დავით და მედეა ჩაჩიბაიების ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღია ტურნირი ჭადრაკში, კ. ჯოჯუას, შ. მორჩილაძის და ა. მურღულიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, მამუკა ჯალაღონიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღია პირველობა ტაიკვანდოში, ი. ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ძიუდოში, კოკა ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი კალათბურთში, მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის მკლავჭიდში.

4.1.2. ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ერთი გოგონათა და შვიდი ვაჟთა გუნდი, სულ დღეის მდგომარეობით, არის 151 სპორტსმენი. მათ შორის: ექვსი გუნდი მონაწილეობს სამეგრელოს რეგიონის ჭაბუკთა გათამაშებაში, ხოლო ერთი გუნდი საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მეორე ლიგის გათამაშების მონაწილეა. ცენტრის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს მოსწავლეების (სპორტმენების), აგრეთე სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული ჭაბუკებისა და გოგონების მზადების წლიური საწვრთნელო პროცესების ორგანიზებას, როგორც საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების, ასევე უმაღლესი ლიგის გუნდებისათვის რეზერვების მომზადება. პროგრამა ხელსუწყობს ახალგაზრდა ფეხბურთელების დაოსტატებას. პროგრამა ითვალისწინებს აგერთვე ცენტრის მოსწავლეებისათვის მატერიალურ-ტექნიკური და სამწრთვნელო ბაზის შექმნას, სამედიცინო დიაგნოსტიკური, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი პროცესების ორგანიზებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას.

4.1.3. სპორტული ღონისძიებების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი15000  ლარი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ახალგაზრდების ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობა და მოტივაციის გაზრდა, სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, წარმატებული სპორტსმენების, მწვრთნელების წახალისება, სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. ოლიმპიზმის იდეების დამკვიდრება-განვითარება.

მოსალოდნელი შედეგი: სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები; მოსახლეობაში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი. ცნობილი სენაკელი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების პატივგება; მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარება.

ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

ღონისძიების დასახელება

ჩატარების დრო

თანხა     (ლარი)

1

ჟ. შარტავას სახელობის გარდამავალი თასის გათამაშება ფუთძალში სკოლებს შორის (ვაჟები)

26 თებერვალი –7 მარტი

700

2

სენაკის ჩემპიონატი ფრენბურთში სკოლებს შორის გოგონები და ვაჟები

3-6 აპრილი

800

3

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი მინი საფეხბურთო ტურნირი გოგონათა შორის

20-26 მაისი

600

4

სენაკის მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი ფეხბურთში სკოლებს შორის

5-11 ივნისი

1100

5

ქ. სენაკის 2016 წლის ჩემპიონატი მინი ფეხბურთში

8-27 ივლისი

700

6

სენაკის მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი მოკლე ნარდში მოყვარულთა შორის

23-25 აგვისტო

500

7

ემილ ყურაშვილის სახელობის გარდამავალი თასის გათამაშება

27 სექტემბერი–5 ოქტომბერი

800

8

სენაკის მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი ჭადრაკში სკოლებს შორის (გოგონები და ვაჟები)

10-15 ნოემბერი

600

9

ტურნირი ფრენბურთში

 

500

10

ჩემპიონატი კალათბურთში

 

800

 11

2016 წლის საუკეთესო სპორტსმენთა და მწვრთნელთა გამოვლენა–დაჯილდოებისათვის საზეიმო ცერემონიალი

30 დეკემბერი

4700

12

შეჯიბრება ცხენოსნობაში

ნოემბერი

3200

 

სულ

 

15000

4.2.  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ჩატარდება  სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1.   კულტურული ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი  05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა.ი.პ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის” სუბსიდიური დაფინანსება, რომელიც ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, თანამშრომლობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან, ატარებს სხვადასხვა კულტურულ  ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებსა და ფესტივალებში. აწყობს სახვითი დეკორატიული-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას  სამხატვრო გალერეის საგამოფენო სივრცეში. მართავს და მითითებებს აძლევს მის დაქვემდებარებაში მყოფ სტრუქტურულ ერთეულებს. კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 17 ბიბლიოთეკა, ერთი საჯარო, ერთი საბავშვო  და 15 სათემო. მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკები წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკები ემსახურება 10900 მკითხველს, მათ შორის 1-9 კლასის  2800  მოსწავლეს. ბიბლიოთეკები იყო და რჩება ინფორმაციის წყაროდ. ბიბლიოთეკებში ყოველწლიურად შემოდის ახალი ლიტერატურა. გასულ წელს შემოვიდა 1929 ცალი წიგნი. გამოწერილია ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში 30 დასახელების ჟურნალ–გაზეთი, ყველა თემი ღებულოს რამოდენიმე დასახელების პერიოდიკას. ბიბლიოთეკაში ტარდება სხვადასხვა სახის მასობრივი ღონისძიებები, ეწყობა შეხვედრები, მკითხველთა კომფერენციები, ატარებს საუბრებს, აწყობს გამოფენებს, მართავს  სხვადასხვა სახის მასობრივ ღონისძიებებს. ბიბლიოთეკებს გააჩნია თავისი ფუნქციები და  დადგენილი  წესებითა  და ფუნქციებით ემსახურება ყველა კატეგორიების მკითხველს, მიუხედავად ასაკისა, მრწამსისა. ბიბლიოთეკა უზრუნველყოფს ლიტერატურის  ფართო ინფორმირებას. ბიბლიოთეკის საქმიანობას წარმართავენ სპეციალისტები, ბიბლიოთეკარები, რომელთაც აქვთ  კვალიფიკაცია და პროფესიონალური ცოდნა, პასუხისმგებელნი არიან მთლიანად წიგნად ფონდზე და საერთოდ მუშაობაზე.   მუნიციპალიტეტში სულ არის 158600 წიგნი. ცენტრი კოორდინაციას უწევს ჟ.შარტავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, მისი  მისია  მდგომარეობს მის ტერიტორიაზე ოდითგანვე და დღემდე მცხოვრებ ხალხთა ისტორიის ყოფისა და შემოქმედებითი სულის შენარჩუნებაში, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა  სტუმრისათვის მის გაცნობაში. მუზეუმი ეძიებს , იკვლევს და სწავლობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ კულტურულ  ფასეულობებს, ორიენტირებულია კოლექციების შევსებაზე. დგება საზოგადოებასთან ურთიერთობის სხვადასხვა პროგრამები. მუზეუმში განათლებას იღებს ყველა კატეგორიის ადამიანი, მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის იგი წარმოადგენს ცოდნის განმტკიცების კერას. მუზეუმის ფონდშ ი 4617 ექსპონატია.ჟიული შარტავას, თეოფანე დავითაიას. არნოლდ ჩიქობავას მუზეუმების მიზანია მათი ცხოვრებისა და მოღვაწეობის  პროპაგანდა–პოპულარიზაცია.  სამუზეუმო  კოლექციებშიძირითადად  წარმოდგენილია  მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტო მასლებითა  და პირადი ნივთებით. მუზეუმის დამთვარიელებლის უმრავლესობა სენაკის და მეზობელი მუნიციპალიტეტების მკვიდრია. დამთვალიერებელთა  შორის ჭარბობს მოსწავლე–ახალგაზრდობა.კულტურის  სახლის საქმიანობას წარმართავს სპეციალისტები და კოორდინატორები, რომლებიც ქალაქად  და თემებში  აწარმოებენ კულტურულ და მასობრივ ღონისძიებებს. აგროვებენ ფოლკლორის ნიმუშებს და ახდენენ მის პოპულარიზაციას.  ამასთან, სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სმსახური ხელმძღვანელობს კულტურული ღონისძიებების უზრუნველყოფას კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას, დაგეგმვასა  და მისი რეალიზაციის  კოორდონაციას.  კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედებითი ახალგაზრდების მხარდაჭერას, კულტურიის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალების, გამოფენების და სხა აქტივების ორგანიზებას.

4.2.2 .   სამუსიკო  ხელოვნების  განვითარების  ხელშეწყობის  პროგრამა (პროგრამული კოდი  05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა).ი.პ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა”, რაც გამოიხატება ძირითადად შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებაში. სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საორკესტრო (ვიოლინო) განყოფილება, საგუნდო სიმღერის სპეციალობა - სწავლის ხანგრძლივობა 7 წელი, საესტრადო განყოფილება, გიტარისა და ხალხური საკრავთა ფასიანი ჯგუფები-სწავლის ხანგრძლივობა 5 წელია. ბავშვთა რაოდენობა სკოლაში შეადგენს  198  აღსაზრდელს.  მშობელთა შენატანი  თვეში:  საესტრადო განყოფილებაზე  18 ლარია;  ფორტეპიანოზე 20 ლარი; ვიოლინოზე 15 ლარი; საგუნდოზე 20 ლარი. ფუნქციონირებს ფასიანი ჯგუფები: გიტარა 20 და 25 ლარი. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდასასკოლო, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ღონისძიებებში. სკოლა ზრუნავს გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები, დაეხმაროს მათ პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიბებაში, მუსიკალური კარიერის გაგრძელებაში

4.2.3.    საბავშვო  სამხატვრო  სკოლის  ხელშეწყობის   პროგრამა   (პროგრამული კოდი  05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსირდება ა.ი.პ ,,სენაკის  მუნიციპალიტეტის  სამხატვრო სკოლა”. ბავშვთა რაოდენობა  სკოლაში შეადგენს  60 ბავშვს. სკოლაში ეწყობა შიდა საკლასო გამოფენები. სემესტრის ბოლოს საერთო სასკოლო გამოფენა. გამოფენებში ვლინდებიან საუკეთესო ნიჭის მქონე მოსწავლეები. წარმატებული მოსწავლეები ჯილდოვდებიან სიგელებით და ფასიანი საჩუქრებით.მშობელთა შენატანი თვეში 5 ლარი.

4.2.4. კულტურული   ღონისძიებების  ხელშეწყობის პროგრამა  ( პროგრამული კოდი  05 02 04)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:  50500  ლარი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები უზრუნველყოფს კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას, დაგეგმვასა და მისი რეალიზაციის კოორდინაციას. კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედი ახალგაზრდების მხარდაჭერას, კულტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალების, გამოფენების და სხვა აქტივობების ორგანიზებას.

მოსალოდნელი შედეგი: საზოგადოების პოზიტიური განწყობისა და ესთეტიკური დონის ამაღლება, უნიკალური და უძველესი ქართული კულტურის ფასეულობების მომავალი თაობებისათვის გადაცემა, კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდა თეატრალური, სამხატვრო და სამუსიკო დარგების მიმართ, ინტელექტუალური დონის ამაღლება.

ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

ღონისძიების დასახელება

ჩატარების დრო

თანხა

(ლარი)

1

დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

3 მარტი

0

2

ქორეოგრაფიის დღე (შალვა გარუჩავას ვარსკვლავის გახსნა)

მაისი

4000

3

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიზღვნილი საზეიმო ღონისძიება

26 მაისი

0

4

8 აგვისტოს ომში დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო

აგვისტო

0

5

აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

27 სექტემბერი

0

6

სახალხო დღესასწაული ,,ეგრისობა"

ოქტომბერი

10000

7

პატრიარქის აღსაყდრების დღისადმი მიზღვნილი საღამო

25 დეკემბერი

0

8

სენაკის მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობის, კულტურის უძრავი და მოძრავი ძეგლების შესახებ მონაცემთა–საინფორმაციო ბაზის შექმნა და მუდმივი განახლება

წლის განმავლობაში

0

9

საახალწლო ღონისძიება

31 დეკემბერი

0

10

შემოქმედებითი, საიუბილეო საღამოები, გასტროლები, კულტურული ინიციატივები და სხვა გაუთავლისწინებელი ხარჯები

წლისგანმავლობაში

15000

11

ფეიერვერკის შეძენა

წლისგანმავლობაში

5000

12

ფონოგრამის ჩაწერა

წლისგანმავლობაში

3000

13

ღონისძიებების დარბაზის იჯარა

წლისგანმავლობაში

4000

14

კულტურული ღონისძიებების საჭირო პოლიგრაფიული ინვენტარი (ბუკლეტები, აფიშები, ბანერები, მოსაწვევები, პროგრამები, სიგელები, მედლები და სხვა)

წლის განმავლობაში

4500

15

ხელშეკრულება რეჟისორთან

წლის განმავლობაში

4000

16

დეკორაციები

წლის განმავლობაში

1000

 

სულ

 

50500

4.2.5.  თეატრალური  კულტურის  ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი    05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სსიპ სენაკის აკ. ხორავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დაფინანსება, რაც გამოიხატება  შრომის ანაზღაურების  სუბსიდირებაში. თეატრის ძირითად მიზნებს ფუნქციებსა და საქმიანობის საგანს წარმოადგენს მსოფლიო და ეროვნული ღირებულებათა განვითარების მიზნით მაღალხარისხოვანი სპექტაკლების დადგმა, მათი მეშვეობით თეატრალური ხელოვნების პროპაგანდა და მოსახლეობის ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა, თეატრალური ხელოვნების განვითარება, ტრადიციების აღორძინება და ზოგად საკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა. თეატრში  არსებობს რეპერტუარი, რომელიც ეხმარება საზოგადოებას, განსაკუთრებით ახალგაზრდობის წინაშე არსებული პრობლემების დაძლევაში. ყოველწლიურად თეატრი  ანხორციელებს  3-4 სპექტაკლს, როგორც საბავშვო,  ასევე  მოზარდ მაყურებელთათვის.

4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სპორტისა და ახლგაზრდობის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი     23 000  ლარი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების სოციალური დაცვა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა, საქართველოს მასშტაბით ექსკურსიებისა და ახალგაზრდული ბანაკების მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი: ახალგაზრდებში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი, ახალგაზრდების დაახლოება, მათი მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარება, ახალგაზრდების მაქსიმალური ჩართულობა რაიონის ცხოვრებაში.

ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

ღონისძიების დასახელება

თანხა  (ლარი)

ღონისძიების ჩატარების

1

ტრენინგები ახალგაზრდებისთვის

1000

იანვარი - თებერვალი

2

წიგნის მოყვარულთა კლუბის ჩამოყალიბება

1000

მარტი

3

ღონისძიება ინტელექტის დღესთან დაკავშირებით

500

აპრილი

4

დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა

1000

26 მაისი

5

ნარკომანიასთან ბრძოლის დღის აღნიშვნა

1000

26 ივნისი

6

ახალგაზრდული ბანაკის ორგანიზება

3500

ივლისი

7

ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა

5000

12 აგვისტო

8

ექსკურსია ანაკლიის აკვაპარკში

3600

აგვისტო

9

სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებული ღონისძიება

1000

სექტემბერი

10

ექსკურსია იმერეთში გელათში, ბაგრატი, მოწამეთა და სათაფლიას ნაკრძალი

2400

ოქტომბერი

11

ეკო კვირეულის აღნიშვნა

500

ოქტომბერი

12

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ახალი წლის მილოცვა

1500

30 დეკემბერი

13

საახალწლო ნაძვის ხის განათების ცერემონიალი

1000

25 დეკემბერი

 

სულ ჯამი

23000

 

4.4. მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  არსებული  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობ(პროგრამული  კოდი  05 04)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  სასაფლაოების მოწყობა და პატრონობა, რაც გულისხმობს სასფლაოებზე ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭას; წყალრანირების სისტემის, წყლის ქსელის, გზების შემორაგვას, საფეხურების და სასაფლაოს სხვა სტრუქტურების წესრიგში მოყვანას; სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების შეძენას და მომსახურებას; მიცვალებულის ნეშტის დაკრძალვისათვის საჭირო მომსახურებას; სასაფლაოების ტერიტორიის (გასასვლელები, ბილიკები, საზოგადოებრივი სარგებლობის და სხვა ადგილები) რეგულარულ დაგვა-დასუფთავებას, მწვანე ნარგავების  კარგ მდგომარეობაში მოყვანას და სხვა; სათანადო ადგილზე ნაგავსაყრელების მოწყობას.

4.5. საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული  კოდი  05 06)

პროგრამის  ფარგლებში ფინანსდება შ.პ.ს საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც  უზრუნველყოფს გაზეთის  გამოშვებას, საინფორმაციო ანალიტიკურ მომსახურებას უწევას  მუნიციპალიტეტში და მის ფარგლებს გარეთ მოქალაქეებს, წარმოება–დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებს. ეწევა შეკვეთილი თუ სპეციალური ნორმების მომზადებას, სხვა სპეციფიკური (პერიოდული გამოცემისათვის დამახასიათებელ) სამუშაობს. ეწევა სხადასხვა სახის საგამომცემლო საქმიანობას, აგროვებს და ავრცელებს ინფორმაციას, ლიტერატურას, ხელოვნებასა და საზოგადოებრივი დარგების შესახებ, ეწევა საგამომცემლო საქმიანობას.

5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

  •   ეპიდზედამხედველობის პროგრამას, რომელიც მოიცავს გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობას და კონტროლს; პირველადი ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას; ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვას;
  • იმუნიზაციის პროგრამას, რომელიც მოიცავს იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვას და მასზე ანგარიშგებას დადგენილი წესის მიხედვით; იმუნოპროფილაქტიკაზე რუტინული სტატისტიკური ანგარიშგება; იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინულ ანალიზს, შეფასებას, დაზუსტებას;  ვაქცინების, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრას; ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის ლოჯისტიკაზე ზედამხედველობას; დამხმარე ზედამხედველობის განხორციელებას მუნიციპალიტეტში შემავალ პჯდ დაწესებულებებში.
  • პარაზიტოლოგიის პროგრამა, რომელიც მოიცავს პარაზიტული და  ჰელმინთური დაავადებების  სკრინინგულ კვლევას; მალარიის სკრინინგულ კვლევას კერებში და კერის გარშემო; მალარიის  დიაგნოსტიკას, პროფილაქტიკური მკურნალობას.
  • პროფილაქტიკური მედიცინა, რომელიც მოიცავს საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობას; საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობას; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებერივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების  დაცვის ზედამხედველობას.

5.2.  მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის  გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფას, კერძოდ: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურეობითა და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფას, შობადობის წახალისებას, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სარიტუალო მომსახურებას, ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფებისათვის სადღესასწაულო დღეებში დახმარებას, ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარებას, სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარებას, ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარებას, იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარებას, მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარებას, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარებას, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ხანდაზმულთა სოციალურ დახმარებას, აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარებას და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საამშენებლო მასალებით დახმარებას. აღნიშნული პროგრამა მთლიანობაში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურეობისა და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და მეურვეობას მოკლებული მოსახლეობის დღეში ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა (გარდა კვირა დღისა)  ყოველკვარტალურად ტკბილეულისა და სადღესასწაულოდ საჩუქრების გადაცემა. ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა: მზრუნველობა მოკლებულთა კვებისცენტრის  180 ბენეფიციარი.

5.2.1.1. მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და მეურვეობასმოკლებული მოსახლეობის დღეში ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა  (გარდა კვირა დღისა) ყოველკვარტალურად ტკბილეულისა და სადღესასწაულოდ საჩუქრების გადაცემა. ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა: მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრის 180 ბენეფიციარი. გათვალისწინებულია ამბულატორიული მომსახურეობის გაწევა მუნიციპალიტეტის 14 ადმინისტრაციულ ერთეულში და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამის ბენეფიციარებისათვის, რაც ითვალისწინებს სხვა და სხვა სამედიცინო პროფილის ექიმების მიერ ჯანმრთელობაგაუარესებული მოქალაქეების გამოკვლევას, ანალიზს, დიაგნოზირებას, რეცეპტის გამოწერას და გარკვეული მედიკამენტების უფასოდ ადგილზე გაცემას.

5.2.1.2. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურეობის პროგრამა

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 80.000 ლარი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ი)პ ,,სენაკის მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურეობისა და მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრი“.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ამბულატორიული მომსახურეობის გაწევა მუნიციპალიტეტის 14 ადმინისტრაციულ ერთეულში და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამის ბენეფიციარებისათვის, რაც ითვალისწინებს სხვა და სხვა სამედიცინო პროფილის ექიმების მიერ ჯანმრთელობაგაუარესებული მოქალაქეების გამოკვლევას, ანალიზს, დიაგნოზირებას, რეცეპტის გამოწერას და გარკვეული მედიკამენტების უფასოდ ადგილზე გაცემას.

5.2.2. შობადობის წახალისების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:15000ლარი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შობადობის წახალისება. მესამე და მეტი შვილის შეძენის შემთხვევაში გაიცემა ფულადი დახმარება 200 ლარი. დახმარების მისაღებად სენაკის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილის ერთ-ერთმა მშობელმა გამგეობაში უნდა წარადგინოს წერილობითი განცხადება; მშობლების  პირადობის მოწმობის ასლები; მშობლების ქორწინების მოწმობის ასლი; შვილების (მათ შორის ახალშობილის) დაბადების მოწმობის ასლები; საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი; დახმარება გაიცემა სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სამართლებრივი აქტით, სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.

5.2.3.  კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:18 ,700 ლარი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება, კერძოდ: დევნილი მოქალაქის ოჯახზე 200 ლარი; ომის ვეტერანის ოჯახზე 250 ლარი. თანხის მისაღებად გარდაცვლილი დევნილი მოქალაქის ოჯახის წევრის მიერ გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი; გარდაცვალების მოწმობის ასლი; გარდაცვლილის იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის მოწმობის ასლი; სარიტუალო მომსახურების თანხის მისაღებად გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახის წევრის მიერ გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება: გარდაცვლილის ომის მონაწილის პლასტიკური ბარათის ქსერო ასლი: ომის ვეტერანის გარდაცვალების მოწმობის ასლი: განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი.

5.2.4. სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 10000 ლარი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: საახალწლო      საჩუქარი კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ ბავშვებისათვის (550 ბენეფიციარი). შობა-ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით ეკლესია-მონასტრებისათვის საჩუქრის (პროდუქტების) გადაცემა; საახალწლო და სააღდგომო საჩუქარი მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრის ბენეფიციარებისათვის (180 ბენეფიციარი). საახალწლო საჩუქარი  დედ-მამით ობლებისა და 100 წელს გადაცილებულებისათვის. საახალწლო და სააღდგომო საჩუქარი შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვებისათვის (50 ბენეფიციარი); საახალწლო საჩუქარი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამაში ჩართული ოჯახებისათვის (22 ოჯახი).

5.2.5.  ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:   10 000   ლარი.                                                                               

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება, კერძოდ: სრული ზარალის შემთხვევაში ერთ ოჯახზე  2500  ლარის ოდენობით; ნაწილობრივი ზარალის შემთხვევაში 1000 ლარით. დახმარების მისაღებად დაზარალებულმა  მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში უნდა წარადგინოს: წერილობითი განცხადება: პირადობის მოწმობის ასლი; აქტი (ხანძრის შესახებ), გაცემული შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს ქ. სენაკის სახანძრო-სამაშველო განყოფილების მიერ; ცნობა (ხანძრის შესახებ), გაცემული შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს ქ. სენაკის სახანძრო-სამაშველო განყოფილების მიერ; ცნობა ოჯახის შემადგენლობის შესახებ (განცხადების განმხილველი სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში).

5.2.6.  სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის და ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

პროგრამის ბიუჯეტი: 6 000 ლარი. 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:  სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

5.2.6.1. სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების ქვეპროგრამა

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 4.000 ლარი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  სენაკის   მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული   მოქალაქეების  სოციალური ადაპტაციის  სამზრუნველო  ქსელის ღონისძიებების  გატარებისათვის  ყოველკვარტალურად 200 ლარის გაცემას (5 ბენეფიციარი).

დახმარების მისაღებად მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში უნდა წარადგინოს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; განცხადებაში აღნიშნული გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

5.2.6.2. ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარების ქვეპროგრამა

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:  2.000 ლარი.  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. ოჯახში ძალადობის აღკვეთის ღონისძიებათა განმახორციელებელ საუწყებათაშორისო საბჭოსთან არსებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელი ჯგუფის (მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფის) მიერ მსხვერპლის იდენტიფიცირებისა და სტატუსის მინიჭების შემდგომ მოქალაქეზე ერთჯერადად  200 ლარის გაცემას.დახმარების მისაღებად მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში უნდა წარადგინოს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; განცხადებაში აღნიშნული გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტი  გაცემული მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფის მიერ.

5.2.7. ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 08)

პროგრამის ბიუჯეტი:196.000  ლარი.

პროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური  ხელმისაწვდომობის  გაზრდის გზით.

5.2.7.1. სტაციონარული დაამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 146.000 ლარი.

პროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

ა) სტაციონარული დაამბულატორიული მკურნალობის (გარდა ნუშურებისა და ადენოიდების ქრონიკული დაავადებისას დაგეგმილი ადენოტონზილექტომიის, ესთეტიკური ქირურგიის და კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობის შემთხვევებისა) თანადაფინანსების პირობებში 18 წლამდე მოზარდებს დახმარება გაეწევა სრულად. მაგრამ არაუმეტეს 1500 ლარისა;

ბ) 500 ლარამდე თანადაფინანსების შემთხვევაში (გარდა ნუშურებისა და ადენოიდების ქრონიკული დაავადებისას დაგეგმილი ადენოტონზილექტომიის, ესთეტიკური ქირურგიის და კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობის შემთხვევებისა) სრულწლოვან ბენეფიციარებს დახმარება გაეწევა 300 ლარით; სხვა შემთხვევაში, ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა 300 ლარს დამატებული 500 ლარის ზემოთ გადასახდელი თანხის 30%-ით, მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა.

გ) სენაკის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ „C“ ჰეპატიტით დაავადებული პირებს „C“ ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე დაავადების სტადიის დიაგნოსტირებისათვის აუცილებელი  კვლევების  თანადაფინასებისათვის დახმარება გაეწევა 150 ლარით.

სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს განცხადება; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ქსერო ასლი; სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო დოკუმენტაცია - ფორმა №100; ანგარიშ-ფაქტურა; კალკულაცია; მომართვა ჯანდაცვის მომსახურეობის სააგენტოდან საყოველთაო დაზღვევის მიერ დაფინანსების ოდენობის შესახებ.

5.2.7.2. მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსებისადა თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 50.000 ლარი.

პროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

ა)სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 70 000 დანაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახზე მედიკამენტოზური მკურნალობის საჭიროების შემთხვევაში დაფინანსება განხორციელდება წელიწადში ერთხელ 70 ლარისფარგლებში.

ბ) ონკოლოგიურ პაციენტთა ქიმიოთერაპიული და იმუნოთერაპიული მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება განხორციელდება წელიწადში ერთხელ სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების პირობების შესაბამისად.

გ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ პაციენტთა მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება განხორციელდება წელიწადში ერთხელ 100 ლარის მედიკამენტებით.

დახმარების მთხოვნელმა, განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან; ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან და სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (საჭიროების შემთხვევაში). დაფინანსება ხორციელდება შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების გამწევი  დაწესებულებიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე ბენეფიციარზე გაცემული საგარანტიო წერილით.

5.2.8. თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:  24000 ლარი.                                                                               

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს თირკმლის  ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარებას, კერძოდ ტრანსპორტირების ყოველთვიური ხარჯების დაფინანსებას  100 ლარით  (19 ბენეფიციარი).

5.2.9. იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:  8 000  ლარი.   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარებას. კერძოდ, თითოეულ ბავშვზე კვარტალურად გაიცემა 350 ლარი; (5 ბენეფიციარი).

 

5.2.10. მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა(პროგრამულიკოდი 06 02 12)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:  20 000  ლარი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიანი (5 და 5-ზე მეტი  18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების ყოველკვარტალურ დახმარებას, თითოეულ ბავშვზე 40 ლარის ოდენობით; (20 ოჯახი) დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა (5 და 5-ზე მეტ შვილიან 18 წლამდე ასაკის) ერთ-ერთმა მშობელმა (მეუღლემ მზრუნველმა) გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს: წერილობითი განცხადება; მშობლის პირადობის მოწმობის (გარდაცვლილის შემთხვევაში - გარდაცვალების მოწმობის) ასლები; მეურვის (მზრუნველის) შემთხვევაში მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მიერ გაცემული მეურვეობისა და მზრუნველობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და მეურვის (მზრუნველის) პირადობის მოწმობის ასლი; მშობლების ქორწინების მოწმობის ასლი; შვილების დაბადების მოწმობის ასლები.

5.2.11. დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 13)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:  3 000 ლარი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარებას, კერძოდ, ყოველკვარტალურად ერთ ბავშვზე გაიცემა 100 ლარი. (5 ბენეფიციარი)დახმარების მისაღებად დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვემ გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს: წერილობითი განცხადება; ბავშვის (ბავშვების) პირადობის მოწმობის ასლი (ასლები); ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს სენაკის განყოფილებიდან მეურვის ვინაობის შესახებ; მეურვის პირადობის მოწმობის ასლი.

5.2.12. შეზღუდული  შესაძლებლობების მქონე  პირთა  დახმარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 14)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 30 000 ლარი.                                                                               

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინდივიდუალურ  დახმარებას, კერძოდ;

ა) მხედველობის პრობლემის მქონე I და II ჯგუფის ინვალიდებზე წელიწადში ორჯერ  ერთ  მოქალაქეზე  გაიცემა 100 ლარი; (49 ბენეფიციარი) დახმარების მისაღებად მხედველობის პრობლემის მქონე I და II ჯგუფის ინვალიდის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის ან მისი წარმომადგენლის მიერ გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; მხედველობის პრობლემის მქონე I და II ჯგუფის ინვალიდის პირადობის მოწმობის ასლი; წარმომადგენლის შემთხვევაში - წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი პირადობის მოწმობის ასლი; ინვალიდობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

ბ) სმენადაქვეითებულ პირებზე (I და II ჯგუფის ინვალიდებზე)   წელიწადში ორჯერ  ერთ მოქალაქეზე  გაიცემა 100 ლარი (25 ბენეფიციარი) დახმარების მისაღებად სმენადაქვეითებული (ყრუ-მუნჯები) მოქალაქის მიერ გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება; ყრუ-მუნჯი მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი; წარმომადგენლის შემთხვევაში - წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი პირადობის მოწმობის ასლი. ინვალიდობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

გ) ცერებრალური დამბლით დაუნის სინდრომითა და აუტიზმით დაავადებულ მოზარდებზე წელიწადში ორჯერ ერთ მოზარდზე გაიცემა 100 ლარი; (50 ბენეფიციარი) ქვეპროგრამის ამოცანაა განვითარების შეფერხების რისკის ან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების განვითარების სტიმულირება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება, ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს განეკუთვნება გონებრივი განვითარების შეფერხების (მათ შორის, დაუნის სინდრომი, ცერებრული დამბლა, აუტიზმი) მქონე 0-18 წლამდე ასაკის მოზარდები, რომლებზეც წელიწადში ორჯერ გაიცემა 100 ლარი  (50 ბენეფიციარი). ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მისაღებად მოზარდის კანონიერი წარმომადგენელი/მინდობით აღმზრდელი განცხადებასთან უნდა ერთოდეს; პირის კანონიერი წარმომადგენლის/მინდობით აღმზრდელის პირადობის დამადასტურებელი საბუთის (მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) ასლი; ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (სამედიცინოდო კუმენტაცია ფორმა №IV-100/ა).

 

  5.2.13. ხანდაზმულთა სოციალური დახმარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 15)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 6 000  ლარი.                                                                               

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:  ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  ხანდაზმულთა სოციალური დახმარებას, კერძოდ;

ა)100 წელს გადაცილებულ  მოქალაქეებზე კვარტალურად ერთ ხანდაზმულზე გაიცემა 100 ლარი (5 ბენეფიციარი); დახმარების მისაღებად ხანდაზმული (100 და მეტი წლის ასაკის) პირის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს; ხანდაზმული პირის წერილობითი განცხადება; ხანდაზმული პირის პირადობის მოწმობის ასლი; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი - თუ განმცხადებელი ხანდაზმული პირის ოჯახის სრულწლოვანი წევრია;

ბ) სამამულო ომის ვეტერანზე (9 მაისს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით)  გაიცემა 200 ლარი (12 ბენეფიციარი). დახმარების მისაღებად გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება; სამამულო ომის ვეტერანის პირადობის მოწმობის ასლი; სამამულო ომის ვეტერანის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; წარმომადგენლის შემთხვევაში - წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი პირადობის მოწმობის ასლი.

 5.2.14. აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 16)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 2 500 ლარი.                                                                   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე  დახმარებას წელიწადში ერთხელ 500 ლარით. (5 ბენეფიციარი)

 

5.2.15.  სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით და ხმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 17)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:80 000    ლარი.                                                                               

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის მიზანიას სოციალურად დაუცველი ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. კერძოდ, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000–ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახზე საკუთრებაში/ფაქტობრივ მფლობელობაშ იარსებული ავარიული საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარემონტო სამუშაოებისათვის 2000 ლარის ფარგლებში საამშენებლო მასალების (აზბესტოცემენტის ტალღოვანი ფურცელი, ხისმასალა) გადაცემას. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ უნდა წარმოადგინოს: პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; საცხოვრებელი სახლის საკუთრების/ფაქტობრივი მფლობელობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლის შუამდგომლობა. წარმოდგენილი განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტების განხილვა განხორციელდება ერთობლივი კომისიის (შემდგომში – კომისიის) მიერ. კომისიის შემადგენლობა განისაზღვრება  9 წევრით, მათ შორის საკრებულო კომისიაში წარმოდგენილია 3 წევრით. კომისია სხდომის ოქმისა და დასკვნის საფუძველზე ღებულობს გადაწყვეტილებას თითოეულ ოჯახზე არაუმეტეს 2000 ლარის ფარგლებში სამშენებლო მასალის გამოყოფის თაობაზე. კომისიის სხდომის ოქმი დასკვნასთან ერთად წარედგინება სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებელს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების მიზნით. გამგებლის სამართლებრივი აქტის საფუძველზე გამოყოფილი სამშენებლო მასალის გადაცემა განხორციელდება სათანადო მიღება–ჩაბარების აქტის საფუძველზე. გადასაცემი სამშენებლო მასალის შეძენა განხორციელდება, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე.

5.2.16.  დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 18)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 3 000 ლარი. 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ზოგადასაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი კლასების მოსწავლეების პროფილაქტიკურ გამოკვლევას აღნიშნულ ასაკობრივ ჯგუფში ყველაზე უფრო გავრცელებული პათოლოგიების (ჰიპერაქტივობისა და   ჰიპერკინეზების სინდრომი, თვალის პათოლოგია და       სქოლიოზი) ამ პათოლოგიების დროული მკურნალობისა და მათთან დაკავშირებული სხვა დაავადებების აღმოცენების პრევენციის მიზნით. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა საჯარო და კერძო სკოლის დაწყებითი კლასების პირველი და მეორე კლასის მოსწავლეები (750 ბენეფიციარი)

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის პროგნოზი

2016 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სენაკის მუნიციპალიტეტი

10204,4

11233,2

3775,7

7457,5

7382,4

0,0

7382,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

182

157

0,0

157

162

0,0

162

 

ხარჯები

6888,5

7533,2

290,2

7243,0

7373,7

0,0

7373,7

 

შრომის ანაზღაურება

2057,3

1929,3

0,0

1929,3

2031,3

0,0

2031,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3315,9

3692,1

3485,5

206,6

8,7

0,0

8,7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2554,5

2612,2

0,0

2612,2

2711,8

0,0

2711,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

133

150

0,0

150

155

0,0

155

 

ხარჯები

2424,5

2564,9

0,0

2564,9

2703,1

0,0

2703,1

 

შრომის ანაზღაურება

1670,5

1849,4

0,0

1849,4

1958,2

0,0

1958,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

130,0

39,4

0,0

39,4

8,7

0,0

8,7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

7,900

0,000

7,900

0,000

0,000

0,000

01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

769,1

769,2

0,0

769,2

810,0

0,0

810,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30

30

 

30

31

 

31

 

ხარჯები

683,3

755,0

0,0

755,0

801,3

0,0

801,3

 

შრომის ანაზღაურება

489,7

528,3

0,0

528,3

535,7

0,0

535,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85,9

14,2

0,0

14,2

8,7

0,0

8,7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1741,3

1834,1

0,0

1834,1

1850,8

0,0

1850,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

103

120

 

120

124

 

124

 

ხარჯები

1697,2

1808,9

0,0

1808,9

1850,8

0,0

1850,8

 

შრომის ანაზღაურება

1180,8

1321,1

0,0

1321,1

1422,5

0,0

1422,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,1

25,2

0,0

25,2

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და

სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

8,9

0,0

8,9

1,0

0,0

1,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

0,000

 

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

7,900

0,000

7,900

0,000

0,000

0,000

01 04 01

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 04 02

მგფ–ის და სხვა დავალიანებების დაფარვა

0,0

7,9

0,0

7,9

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

7,9

0,0

7,9

0,0

0,0

0,0

01 04 03

სასამართლო გადაწყვეტილების არსრულება და

კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 05

საინფორმაციო  უზრუნველყოფა

44,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

44,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 06

საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 07

რეგიონის ფონდის შევსება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

473,4

394,0

0,0

394,0

95,0

0,0

95,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

49

7

0,0

7

7

0,0

7

 

ხარჯები

471,0

394,0

0,0

394,0

95,0

0,0

95,0

 

შრომის ანაზღაურება

386,8

79,9

0,0

79,9

73,1

0,0

73,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

375,2

285,0

0,0

285,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

375,2

285,0

0,0

285,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

317,0

3,6

0,0

3,6

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

98,2

109,0

0,0

109,0

95,0

0,0

95,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

 

7

7

 

7

 

ხარჯები

95,8

109,0

0,0

109,0

95,0

0,0

95,0

 

შრომის ანაზღაურება

69,8

76,3

0,0

76,3

73,1

0,0

73,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3928,4

4739,9

3775,7

964,2

856,0

0,0

856,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

778,8

1124,2

290,2

834,0

856,0

0,0

856,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3149,7

3615,7

3485,5

130,2

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 01

გზების მშენებლობის,

რეკონსტრუქციისა  და მოვლა შენახვა

2138,0

2328,9

2302,9

26,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2138,0

2328,9

2302,9

26,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

797,1

1033,9

153,7

880,2

852,0

0,0

852,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

778,8

905,2

75,0

830,2

852,0

0,0

852,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,3

128,7

78,7

50,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 01

ბინათმშენებლობა

8,4

75,0

75,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

0,0

75,0

75,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6,9

78,7

78,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,9

78,7

78,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 03

კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა

772,0

825,4

0,0

825,4

845,0

0,0

845,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

772,0

825,4

0,0

825,4

845,0

0,0

845,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 04

ქალაქ სენაკში  წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო  დსამუშაოები

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 05

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

6,8

4,8

0,0

4,8

7,0

0,0

7,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

6,8

4,8

0,0

4,8

7,0

0,0

7,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სარეკლამო ბილბორდების მოწყობა

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 07

წყალსანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცის ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 08

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 03

მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზები

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

663,1

672,4

672,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

663,1

457,2

457,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 05

ვეტერინარიის ხარჯები

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 06

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები

126,4

378,6

325,6

53,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

126,4

378,6

325,6

53,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 08

სტიქიისშედეგებისლიკვიდაცია

203,9

321,1

321,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

203,9

321,1

321,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 09

სოფლისმეურნეობისღონისძიება

5,0

5,0

0,0

5,0

4,0

0,0

4,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

 

ხარჯები

3,8

3,8

 

3,8

4,0

 

4,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,2

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 10

ინფრასტრუქტურული სამუშაოების თანადაფინანსება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

04 00

განათლება

1214,2

1227,0

0,0

1227,0

1403,2

0,0

1403,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

1191,3

1227,0

0,0

1227,0

1403,2

0,0

1403,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

1072,7

1062,5

0,0

1062,5

1200,5

0,0

1200,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

1056,4

1062,5

0,0

1062,5

1200,5

0,0

1200,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

56,5

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

49,9

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

04 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის  კლასგარეშე  და სკოლისგარეშე  მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა

85,0

104,5

0,0

104,5

108,7

0,0

108,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

85,0

104,5

0,0

104,5

108,7

0,0

108,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

04 04

განათლების ღონისძიებების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

34,0

0,0

34,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

34,0

0,0

34,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1329,8

1492,2

0,0

1492,2

1519,5

0,0

1519,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

1318,8

1455,2

0,0

1455,2

1519,5

0,0

1519,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,0

37,0

0,0

37,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

518,0

662,2

0,0

662,2

619,0

0,0

619,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

518,0

625,2

0,0

625,2

619,0

0,0

619,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

37,0

0,0

37,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 01 01

სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა  

326,0

395,2

0,0

395,2

394,0

0,0

394,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

326,0

395,2

0,0

395,2

394,0

0,0

394,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 01 02

ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა

192,0

267,0

0,0

267,0

210,0

0,0

210,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

192,0

230,0

0,0

230,0

210,0

0,0

210,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

37,0

0,0

37,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა  პროგრამა  

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

718,0

705,0

0,0

705,0

755,5

0,0

755,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

707,0

705,0

0,0

705,0

755,5

0,0

755,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 02 01

კულტურული   ღონისძიებების   პროგრამა 

333,0

360,0

0,0

360,0

360,0

0,0

360,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

332,0

360,0

0,0

360,0

360,0

0,0

360,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 02 02

სამუსიკო ხელოვნების  განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 

110,0

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

100,0

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 02 03

საბავშვო  სამხატვრო  სკოლის  ხელშეწყობის   პროგრამა  

40,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

40,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 02 04

კულტურული   ღონისძიებების  დახმარების პროგრამა 

1,0

0,0

0,0

0,0

50,5

0,0

50,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

50,5

0,0

50,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 02 05

თეატრალური  კულტურის  ხელშეწყობის პროგრამა

170,0

175,0

0,0

175,0

175,0

0,0

175,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

170,0

175,0

0,0

175,0

175,0

0,0

175,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 05

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

65,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

65,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 03

ახალგაზრდული  ღონისძიებების პროგრამა

8,4

3,0

0,0

3,0

23,0

0,0

23,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

8,4

3,0

0,0

3,0

23,0

0,0

23,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 04

მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  არსებული  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

85,4

90,0

0,0

90,0

90,0

0,0

90,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

85,4

90,0

0,0

90,0

90,0

0,0

90,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05  06

საინფორმაციო  უზრუნველყოფის პროგრამა

0,0

32,0

0,0

32,0

32,0

0,0

32,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

0,0

32,0

0,0

32,0

32,0

0,0

32,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

704,1

767,9

0,0

767,9

796,9

0,0

796,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

4,000

0,000

4,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

704,1

767,9

0,0

767,9

796,9

0,0

796,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

113,4

124,7

0,0

124,7

124,7

0,0

124,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

113,4

124,7

0,0

124,7

124,7

0,0

124,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

590,7

643,2

0,0

643,2

672,2

0,0

672,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

4,000

0,000

4,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

590,7

643,2

0,0

643,2

672,2

0,0

672,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურების და მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრი

148,0

196,0

0,0

196,0

240,0

0,0

240,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

148,0

196,0

0,0

196,0

240,0

0,0

240,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 02

შობადობის წახალისების პროგრამა

9,0

13,8

0,0

13,8

15,0

0,0

15,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

9,0

13,8

0,0

13,8

15,0

0,0

15,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 03

ინდივიდუალური  დახმარების  პროგრამა 

201,6

62,5

0,0

62,5

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

201,6

62,5

0,0

62,5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 04

კანონმდებლობით  გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

12,7

13,7

0,0

13,7

18,7

0,0

18,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

12,7

13,7

0,0

13,7

18,7

0,0

18,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 05

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

45,1

10,9

0,0

10,9

10,0

0,0

10,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

45,1

10,9

0,0

10,9

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 06

ხანძრის შედეგად დაზარალებული   მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

20,5

12,0

0,0

12,0

10,0

0,0

10,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

20,5

12,0

0,0

12,0

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 07

სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა

2,4

3,2

0,0

3,2

6,0

0,0

6,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

4,000

0,000

4,000

0,000

 

 

 

ხარჯები

2,4

3,2

0,0

3,2

6,0

0,0

6,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 08

  ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული,  ამბულატორიული  და მედიკამენტოზური მკურნალობის 

დაფინანსების და თანადაფინანსების  პროგრამა

86,1

170,9

0,0

170,9

196,0

0,0

196,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

86,1

170,9

0,0

170,9

196,0

0,0

196,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 09

ციტრუსების სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიებათა ხელშეწყობისა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების პროგრამა

65,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

65,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 10

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

0,0

20,7

0,0

20,7

24,0

0,0

24,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

0,0

20,7

0,0

20,7

24,0

0,0

24,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 11

იშვიათი დაავადების მქონე  ბავსვების დახმარების პროგრამა

0,0

7,0

0,0

7,0

8,0

0,0

8,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

0,0

7,0

0,0

7,0

8,0

0,0

8,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 12

მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა

0,0

18,2

0,0

18,2

20,0

0,0

20,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

0,0

18,2

0,0

18,2

20,0

0,0

20,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 13

დედ–მამით ობოლ ბავშვებზე 

დახმარების პროგრამა

0,0

2,0

0,0

2,0

3,0

0,0

3,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

0,0

2,0

0,0

2,0

3,0

0,0

3,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 14

შეზღუდული  შესაძლებლობების მქონე პირთა  დახმარების  პროგრამა

0,0

14,1

0,0

14,1

30,0

0,0

30,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

0,0

14,1

0,0

14,1

30,0

0,0

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 15

ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა

0,0

5,9

0,0

5,9

6,0

0,0

6,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

0,0

5,9

0,0

5,9

6,0

0,0

6,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 16

აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა

0,0

2,5

0,0

2,5

2,5

0,0

2,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

0,0

2,5

0,0

2,5

2,5

0,0

2,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 17

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა

0,0

73,8

0,0

73,8

80,0

0,0

80,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

0,0

73,8

0,0

73,8

80,0

0,0

80,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 18

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა

0,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

0,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 19

,,ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის'' თანადაფინანსება  სენაკში დაუცველი

ფენებისათვის მომსახურების მიწოდებისა და კატასტროფებისათვის მედეგი თემების

განვითარბის მიზნით

0,0

13,0

0,0

13,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

0,0

13,0

0,0

13,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000