„ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N86 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N86 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 80
დოკუმენტის მიმღები ხაშურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/12/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 24/04/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.143.016309
80
29/12/2014
ვებგვერდი, 30/12/2014
190020020.35.143.016309
„ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N86 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №80

2014 წლის 29 დეკემბერი

ქ. ხაშური

 

,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N86 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე  მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის   შესაბამისად, ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №86 დადგენილებაში (https://matsne.gov.ge   31.12.2013; 190020020.35.143.016221)  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”  შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

    ხაშურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

17 380,2

11 763.4

4 273.4

7 490.0

13 712,1

4 155,9

9 556,2

გადასახადები

1 250,1

1 255.1

0.0

1 255.1

1 743,4

0.0

1 743.4

გრანტები

15 157,0

8 859.2

4 273.4

4 585,8

10 553,4

4 155,9

6 397,5

სხვა შემოსავლები

973,0

1 649.1

0.0

1 649.1

1 415.3

0.0

1 415.3

ხარჯები

10 122,1

7 561.3

707.4

6 853.9

10 186,2

526,4

9 659.7

შრომის ანაზღაურება

1 467,2

2 141.2

0.0

2 141.2

2 185.9

0.0

2 185.4

    საქონელი და      მომსახურება

1 861,9

1 615.6

73.2

1 542.4

2070,0

193,4

1 876,6

სუბსიდიები

1 160,2

2 220.7

28,6

2 192.2

3 008,1

0.0

3 008,1

გრანტები

2 290.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 218.9

980.8

128.9

851.9

2 509,5

69,6

2 439.9

სხვა ხარჯები

2 123.8

603.0

476.7

126.3

413,2

263,4

149.2

საოპერაციო სალდო

7 258.1

4 202.1

3 566.0

636.2

3 525,9

3 629,4

-103.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7 887.0

4 282.8

3 821.4

461.4

4 327,3

4 036,1

291.2

ზრდა

7 950.0

4 344.1

3 821.4

522.8

4 395,9

4 036,1

359.8

კლება

63.0

61.4

0.0

61.4

68.6

0.0

68.6

მთლიანი სალდო

-628.9

-80.6

-255.4

174.8

-801.4

-406.7

-394.7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-628.9

-80.6

-255.4

174.8

-801.4

-406.7

-394.7

ზრდა

0.0

174.8

0.0

174.8

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0 

174.8

0.0

174.8

0.0

0.0

0.0

კლება

628.9

255.4

255.4

0.0

801.4

406.7

394.7

ვალუტა და დეპოზიტები

628.9

255.4

255.4

0.0

801.4

406.7

394.7

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

17 443.2

11 824,8

4 273,4

7 551,4

13 780,7

4 155,9

9 624.8

შემოსავლები

17 380.2

11 763,4

4 273,4

7 490,0

13 712,1

4 155,9

9 556.2

არაფინანსური აქტივების კლება

63.0

61,4

0,0

61,4

68.6

0.0

68.6

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

18 072.1

11 905,4

4 528,8

7 376,6

14 582,1

4 562,5

 10 019.6

ხარჯები

10 122.1

7 561,3

707,4

6 853,9

10 186,2

526,4

9 659.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 950.0

4 344,1

3 821,4

522,8

4 395,9

4 036,1

359.8

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

-628.9

-80,6

-255,4

174,8

-801,4

-406,7

-394,7

 

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 3. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  13 712,1  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

17 380.2

11 763,4

4 273,4

7 490,0

13  712,1

4 155,9

9 556.2

გადასახადები

1 250.1

1 255,1

0.0

1 255,1

1 743.4

0.0

1 743.4

 

გრანტები

15 157.0

8 859,2

4 273,4

4 585.8

10 553,4

4 155,9

6 397.5

სხვა შემოსავლები

973.0

1 649,1

0.0

1 649,1

1 415.3

0.0

       1 415.3

 

დ) დადგენილების მე-5  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  10 553,4  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

 

გრანტები

15 157.0

8 859,2

10 553,4

 

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

0.0

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

15 157.0

8 859,2

10 553,4

 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 684.5

4 585.8

6 397.5

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 464.5

4 365.8

6 168.5

 

   მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

220.0

220,0

229.0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

10 472.5

4 273,4

4 155,9

 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

7 600.0

3 373,7

3 227,3

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

833.8

830.5

858,9

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

1 330.0

0.0

0.0

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

16.0

69,2

69,6

 

სხვა პროექტები

692.7

0.0

0.0

 

 

ე) დადგენილების მე-7  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10 186,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის   ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

10 122,1

7 561,3

707,4

6 853,9

10 186,2

526,4

9 659,7

შრომის ანაზღაურება

1467,2

2 141,2

0,0

2 141,2

2 185,9

0,0

2 185,9

საქონელი და მომსახურება

 1 861,9

1 615,6

73,2

1 542,4

2 070,0

193,4

 1 876,6

სუბსიდიები

1 160,2

2 220,7

28,6

2 192,2

3 008,1

0,0

3 008,1

გრანტები

2 290,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 218,9

980,8

128,9

851,9

2 509,5

69,2

2 439,9

სხვა ხარჯები

2 123,8

603,0

476,7

126,3

413,2

       263,4

149,2

 

ვ) დადგენილების მე-8  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური  აქტივების  ცვლილება  4 327,3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  4 395,9 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

126.5

56,6

86,2

თავდაცვა,  საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

50.3

246.2

1.5

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7 537.3

3 581,0

4 276,8

განათლება

0.0

151,3

6,0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

236.0

309,0

10,3

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

18.1

ს უ ლ

7 950.0

4 344,1

4 395,9

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 68,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

2012
ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

63,0

61,4

68,6

ძირითადი აქტივები

39,6

5,0

27,6

არაწარმოებული აქტივები

23,5

56,3

41,0

მიწა

23,5

56,3

41,0

 

ზ) დადგენილების მე-9  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:    

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2012 ფაქტი

2013 ფაქტი

2014 გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4 135,7   

2 612,9   

 2 676,1   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4 030,8   

2 511,8   

2 632,8

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 030,8   

2 511,8   

2 623,7

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

9,1

7016

           ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

30,3

88,0

30,3

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

74,6   

13,2   

13,0   

702

თავდაცვა

115,9

178,6

152,1

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

429,1

562,0

434,9

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

191,5

0,2

0,0

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

237,6

561,8

434,9

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5 652,0

3 097,3

4 481,7

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

149,9   

481,8

       1 550,5

70421

სოფლის მეურნეობა

149,9

481,8

1 550,5

7045

ტრანსპორტი

4 688,6

1 554,2

1 761,0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4 688,6

1 554,2

1 761,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

813,5

1 061,3

1 170,2

705

გარემოს დაცვა

2 550,0

1 1385,2

988,6

7051

ნარჩენების შეგროვება, გად

ამუშავება და განადგურება

507,3

812,8

627,5

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

2 042,7

572,4

361,1

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2 381,5

983,8

1 123,1

7061

ბინათმშენებლობა

1 445,2

290,4

20,7

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

3,2

1,6

5.0   

7063

წყალმომარაგება

181,2

70,9

        432,8

7064

გარე განათება

585,3

507,1

507,2

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

166,6

113,8

157,5

707

ჯანმრთელობის დაცვა

87,3

85,6

108,1

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

87,3

85,6

108,1

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

951,9

1 151,2

1 156,6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

459,4

435,6

451,5

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

479,4

711,7

646,9

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

13,0

4,0

58,2

709

განათლება

637,2

953,5

1 041,3

7091

სკოლამდელი აღზრდა

578,7

892,9

978,4

7092

ზოგადი განათლება

12,8

6,1

0,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

12,8

6,1

0,0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

45,8

54,5

63,0

710

სოციალური დაცვა

1 131,7

895,2

2 419,5

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

63,8

67,7

92.7

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

332,5

703,7

716,4

7106

სოციალურად დაუცველი პირების საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა

0.0

3,5

0,0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

46,2

97,4

52,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

689,2

22,9

1 558,5

 

სულ

18 072,1

11 905,4

14 582,1

 

თ) დადგენილების მე-16  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:    

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1.    თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილების და მოსახლეობისათვის დახმარების გაწევის მიზნით აუცილებელია  სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. არსებული რესურსების ფარგლებში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება და პერსონალის სიცოცხლის დაზღვევა. შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

ხანძრისა და სტიქიური უბედური შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა. საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება.

1.2  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება წვევამდელთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია: სანიტარული დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)   

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენერჩუნება, ორმოურების შეკეთება, ზამთრის სეზონზე ქუჩების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.

2.1.1. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 01 01)   

დიდთოვლობის შედეგად მოსალოდნელი გართულებების თავიდან აცილების მიზნით, ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისათვის განხორციელდება  ხაშურში ცენტრალური ქუჩების, ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების და მუნიციპალიტეტის დასახლებასთან დამაკავშირებელი შიდა გზების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან. დასრულდება მოასფალტების სამუშაოები და თამარ მეფის ქუჩის ტროტუარების კეთილმოწყობა. განხორციელდება მიწისქვეშა გადასასვლელის კეთილმოწყობა. დაგეგმილია ქალაქ ხაშურში და დაბა სურამში ქუჩების მოასფალტება და ტროტუარების კეთილმოწყობა, ასევე  დაგეგმილია სოფელ ქვიშხეთში 2014 წლის 13 აგვისტოს სტიქიის შედეგად  დაზიანებული გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია.

2.1.2. თვითმმართველობის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების და საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ხარჯები (პროგრამული კოდი  03 01 02)

ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში, უპირველეს ყოვლისა ქალაქ ხაშურსა და დაბა სურამში არსებულ ცენტრალურ ქუჩებზე  საგზაო მოძრაობის ოპტიმალური გეგმის შემუშავება და შესაბამისი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება-მოწყობა, რაც ხელს შეუწყობს სატრანსპორტო მოძრაობისაგან დასახლებების განტვირთვას.   

  2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 02)

  კომუნალური მეურნეობის განვითარება, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლების განმავლობაში იგეგმება  სანიტარული პირობების გაუმჯობესება,  გარე განათების სისტემების მოწყობა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაცია. აღნიშნული პროექტების განხორციელება ხელს შეუწყობს მოქალაქეთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას.

2.2.1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 02 01)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და მოვლა-შენახვა, რაც მოიცავს გარე განათების ობიექტების კვების უზრუნველყოფისა და მართვის სისტემების მწყობრიდან გამოსული ელემენტების ამოცვლა-დამონტაჟებას და ელექტროენერგიით უზრუნველყოფას.

2.2.2. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ხაშურში და დაბა სურამში ცენტრალური ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, ბორდიურებისა და კიუვეტების გაწმენდა, ხაშურის მუნიციპალიტეტზე გამავალი გზატკეცილის მიმდებარე ტერიტორიების გასუფთავება, ქალაქ ხაშურის, დაბა სურამის, სოფლების: ქვიშხეთის,  ტაშისკრის,  ცხრამუხის, ოსიაურის,  გომის, ვაყის, ალის, ხცისის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. დაგეგმილია აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებათა გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებათა გატარება იმ ცხოველების მიმართ, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან საზოგადოების ჯანმრთელობას.

2.2.3. საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი  03 02 03)

კომუნალური მეურნეობის განვითარება, რომლის ფარგლებშიც მიმდინარე წლის განმავლობაში იგეგმება დაბა სურამის და  ქალაქ ხაშურის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა.

2.2.4. სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა (პროგრამული კოდი  03 02 04)

დაგეგმილია სოფელ ქვიშხეთში, სოფელ ბრილში, სოფელ ვაყაში, დაბა სურამსა და ქალაქ ხაშურში სანიაღვრე არხების მოწყობა, ხოლო კ. ტაბატაძის ქუჩის ჩიხში - სანიაღვრე შემკრები კოლექტორის რეაბილიტაცია.

2.2.5. წყლის სისტემების რეაბილიტაცია  (პროგრამული კოდი  03 02 05)

 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის მიზნით დაგეგმილია, წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდა, სოფელ ქვიშხეთში, სოფელ წრომში და სოფელ ხცისში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა.

2.2.6. მდინარეების, არხების რეაბილიტაციისა და გაწმენდის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 02 07)

დაგეგმილია მდინარე სურამულას და მდინარე შოლას   კალაპოტის გაწმენდა.

2.2.7. ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი  03 02 08)

დაგეგმილია ქალაქ ხაშურსა და დაბა სურამში მდინარე სურამულას დამცავი კედლების ავარიული მონაკვეთების რეაბილიტაცია, ხოლო სოფელ თაგვეთში, მდინარე მტკვარზე არსებული ხიდის მიმდებარე ტერიტორიის ნაპირდამცავი კედლების რეაბილიტაცია, ასევე დაგეგმილია სოფელ ქვიშხეთში მდინარე შოლას მონაკვეთზე ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა.

2.2.8. ბინათმშენებლობა  (პროგრამული კოდი 03 02 10)

დაგეგმილია 2013 წელში შესრულებული  სამუშაოების  დაფინანსება.

2.3. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 03)

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლეში,  2013 წელს მიღებული და აუთვისებელი ნაშთით, შესაბამისი სოფლის მოსახლეობის გადაწყვეტილების საფუძველზე, განხორციელდება დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები, ასევე  დაფინანსდება 2013 წელში შესრულებული პროექტები, ხოლო  2014 წელში გამოყოფილი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, განხორციელდება ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში  სოფლის პირველი რიგის სოციალურ–ეკონომიკური პროექტები.

2.4.  კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი  03 04)

 მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობას და მისი იერსახის გაუმჯობესებას, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია ქალაქ ხაშურის გამწვანების და მწვანე ნარგავების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები,  სხვადასხვა  სადღესასწაულო დღეების დროს  ქალაქ ხაშურის გაფორმებითი ღონისძიებების უზრუნველყოფა.

2.4.1. დასახლების გამწვანების და მწვანე ნარგაობების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ხაშურში არსებული სკვერების  მოვლა-პატრონობა, რაც მოიცავს: დეკორატიული ბორდ-ბუჩქების გასუფთავებას ხმელი და ზედმეტი ტოტებისაგან,  ნიადაგის დაბარვას და გასწორება-გაფხვიერებას ფოცხით, ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავებას და ნაგვის გატანას, გაზონების და ბალახების გათიბვას ცელით და გატანას. განხორციელდება  ქალაქ ხაშურში  არსებული  ხეების მოჭრა-გადაბელვა.

2.4.2. დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი  03 04 02)

დაგეგმილია ქალაქ ხაშურში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე სკვერში, ომში დაღუპულთა მემორიალის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

2.4.3. სასოფლო და არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პროექტებისათვის  საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  03 04 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ან სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებისა და შენობა-ნაგებობების კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის, ასევე შენობა-ნაგებობების საამშენებლო და მათი ექსპლუატაციისათვის აუცილებელი ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადება.

2.4.4. წრომის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი  03 04 05)

დაგეგმილია წრომის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა: დაიგება ქვაფენილი, მოეწყობა ბორდიურები, ლამპიონები, სკამები და დაიგება ბალახის საფარი.

2.4.5. სოფლის დასახლებაში სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა (პროგრამული კოდი  03 04 06)

დაგეგემილია სოფელ წაბლოვანაში სარიტუალო სახლის მოწყობისათვის მასალების შესყიდვა.

2.4.6.  მუნიციპალიტეტის დასახლებაში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 04 07)

მუნიციპალიტეტის დასახლებებში  არსებული სასაფლაოების ტერიტორიის შემოღობვა.  მისასვლელი და შიდა გზების მოხრეშვა, დასუფთავება და ნაგვის გატანა.

2.4.7. სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 04 08)

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილი პროგრამების ფარგლებში, ასევე დაფინანსების სხვა წყაროებიდან მიღებული შემოსავლების ფარგლებში განსახორციელებელი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, ზედამხედველობის და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა.

2.4.8. ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 04 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა ღირსშესანიშნავი სადღესასწაულო დღეების დროს ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების უზრუნველყოფა.

3.  განათლება  (პროგრამული კოდი  04 00)

სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. პროგრამა მიმართულია თანამედროვე ტიპის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ჩამოყალიბებისა და განვითარების მხარდასაჭერად. ასევე  მნიშვნელოვანია შესაძლებელი იყოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეებისათვის საშუალო ზოგადი განათლების მიღების  ხელმისაწვდომობა.

3.1. სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი  04 01)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 12 საბავშვო ბაღი, სადაც  სკოლამდელ განათლებას იღებს 1567 ბავშვი.  ადგილობრივი თვითმმართველობა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსებას უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესში და არასასწავლო პროცესში, აღნიშნული პროგრამით ხელს უწყობს დაწესებულებებში დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას და კვებისა და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას,  რაც მთლიანობაში უზრუნველყოფს აღნიშნული დაწესებულებების ფუნქციონირებისათვის სასიცოცხლო და უცილებელია მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას.  მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ვაყა, ხცისი, ნაბახტევი, ფლევი, ქვიშხეთი, ტეზერი, ჩუმათელეთი, იტრია, წაღვლი, წრომი) ფუნქციონირებს ალტერნატიული  სააღმზრდელო ჯგუფები.

3.2. შემოქმედ ბავშვთა განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  04 03)

აღნიშნული პროგრამა ხელს უწყობს შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოვებული ბავშვებისა და მოზარდების გამოვლენას და მათ მოზიდვას საგანმანათლებლო სახელოვნებო სივრცეში, მოსწავლე ახალგაზრდობის დაინტერესებას ხელოვნების სხვადასხვა დარგებით, სასწავლო პროცესების ხელშეწყობის მიზნით შესაბამისი წრეების ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, საბავშვო მუსიკალური თეატრ-სტუდიის ჩამოყალიბებისათვის ხელშეწყობას, შემოქმედი ბავშვების მიერ ხალხური ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა-პოპულარიზაციას, პროგრამა მოიცავს დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურებას და ფუნქციონირებისათვის უცილებელ მატერიალურ და ფინანსურ მხარდაჭერას.

4.  კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი  (პროგრამული კოდი  05 00)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს მომავალი თაობის აღზრდის მიზნით, სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა,  განათლების საჭირო პირობებით უზრუნველყოფა, რაც ხელს შეუწყობს მოსწავლე-ახალგაზრდობის ჩაბმას სპორტის სხვადასხვა სახეობებში და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  სპორტული სკოლები და სპორტული ღონისძიებები, ასევე  განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა.

4.1.1.  სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი  05 01 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული ღონისძიებების ჩატარება სხვადასხვა სახეობებში (ფეხბურთი, კალათბურთი, ქართული ჭიდაობა, ჭიდაობა-ძიუდო, ჭიდაობა-სამბო, თავისუფალი ჭიდაობა, რაგბი, ჭადრაკი, ჩოგბურთი, ძალოსნობა, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა), მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში და ჩემპიონატებში მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთა მონაწილეობის მიღება,  მუნიციპალიტეტში სპორტული ღონისძიებების ჩატარება; რესპუბლიკურ ტურნირებზე სპორტსმენთა მივლინება; სასწავლო საწრთვნელი და ფიზიკური მომზადებისათვის შეკრებების მოწყობა; სპორტსმენთა წახალისება; სპორტული ღონისძიებებისათვის მატერიალურ-ტექნიკური ხელშეწყობა; ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სოფლებში სპორტის ეროვნული და პოპულარული სახეობების განვითარების ხელშეწყობა; ხაშურის მუნიციპალიტეტში მოქმედი სპორტული მოედნების მოვლა-პატრონობა, ტერიტორიების და მათზე განლაგებული ნაგებობების სადღეღამისო დაცვის უზრუნველყოფა და დასუფთავების ღონისძიებები; 

4.1.2. სპორტული სკოლების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 05 01 02) 

სპორტული სკოლა დაკომპლექტებული არის 876 ბავშვით და სწავლება მიმდინარეობს სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, ქართული ჭიდაობა, ჭიდაობა-ძიუდო, ჭიდაობა-სამბო, თავისუფალი ჭიდაობა, ჭადრაკი, ჩოგბურთი, ძალოსნობა, მძლეოსნობა, რაგბი, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა), ინტენსიური წვრთნის პროცესი, რაც იქნება ახალგაზრდა თაობის ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების და ფიზიკური სრულყოფის საფუძველი.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სახელოვნებო სკოლები, ბიბლიოთეკები,  კულტურის ცენტრები, მუზეუმები, კულტურული  და ახალგაზრდული პროგრამები, რაც გავლენას მოახდენს ახალგაზრდობის  გემოვნების სრულყოფაზე, მუსიკალური შესაძლებლობების გამოვლენაზე  და  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნაზე.

4.2.1.  კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 05 02 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობენ ახალგაზრდა თაობის ჩართვას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:

Ø  3 მარტს დედათა და 8 მარტს ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;

Ø  9 აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიების მოწყობა;

Ø  9 მაისს  დიდ სამამულო ომში გამარჯვების  69  წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;

Ø  26 მაისს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;

Ø  ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური მუსიკის რესპუბლიკურ ფესტივალში ,,იპოვე შენი ვარსკვლავი” მონაწილეობა;

Ø  სასწავლო წლის დასრულებისა  და ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების ჩატარება-ორგანიზება;

Ø  ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობის  ღონისძიებები;

Ø  ქ. ნოვოგრად-ვოლინსკში ქართველი და უკრაინელი ხალხების მეგობრობის დღესასწაულში ხაშურის ინტელიგენციის მონაწილეობა;

Ø  ქართველი და უკრაინელი ხალხების მეგობრობის დღესასწაულის “ლესიაობის” ჩატარება-ორგანიზებასთან დაკავშირებული ხარჯები;

Ø  ფესტივალის ,,ხაშური - ოქროს შემოდგომა 2014“ ჩატარების ორგანიზება;

Ø  ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური მუსიკის რესპუბლიკურ ფესტივალ ,,მომავლის ვარსკვლავებში” მონაწილეობის უზრუნველყოფა;

Ø  ანსამბ შვიდკაცას საიუბილეო საღამოს მოწყობა;

Ø  ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი ,,თოფუზი“ ჩატარება-ორგანიზება;

Ø  ქართული ხელოვნების დღეები;

Ø  ადგილობრივი ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობის უზრუნველყოფა;

Ø  შობა-ახალი წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება.

4.2.2.  სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკოლისგარეშე სახელოვნებო - საგანმანათლებლო სფეროში ფუნქციონირებს სამი სამუსიკო სკოლა,  სასწავლო პროცესს გადის 466 მოსწავლე. პროგრამა ხელს უწყობს, მოსწავლეთა მიერ მუსიკალური განათლების მიღებას სრული კურსით და პედაგოგთა ხელფასების სტაბილურად გაცემას, რაც მთლიანობაში მშობელთა მიერ სწავლების გადასახადის სახით გადახდილ თანხებთან ერთად უზრუნველყოფს აღნიშნული დაწესებულებების ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სიმებიანი კვარტეტის, ქართული გალობისა და ხალხური სიმღერის სასწავლებლის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

4.2.3. ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით. ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების, რეგისტრაციისა და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება და ამ მიმართულებით წარმოდგენილი სპეციალური პროგრამების მხარდაჭერა,  წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით.

4.2.3. კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ახალგაზრდობის ქუჩის მავნე ჩვევებისაგან ჩამოშორების, მათი გემოვნების დახვეწისა და ინტელექტუალური შესაძლებლობების ზრდის მიზნით განხორციელდება კულტურული ღონისძიებები რაც ხელს შეუწყობს ხელოვნების სხვადასხვა ჟანრის პოპულარიზაციას,  ფოლკლორის განვითარებას, კულტურული და საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, ნიჭიერი შემსრულებლების გამოვლენასა და წახალისებას,  თანამედროვე მუსიკის კონცერტების მოწყობას.

4.2.5. მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენა,  შეგროვება, აღრიცხვა, შესწავლა, ექსპონირება და პოპულარიზაცია,  საზოგადოებისა და სახელმწიფოს ისტორიულ განვითარებასთან, აგრეთვე ცალკეული მხარის, კერძოდ შიდა ქართლის მხარის ისტორიასთან დაკავშირებული მასალების შეგროვება და დაცვა. სამუზეუმო კატალოგების, ბიბლიოგრაფიების, სამეცნიერო-კვლევითი მასალების შედგენა და პუბლიკაცია.

4.2.6. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობენ ახალგაზრდა თაობის ჩართვას ტურისტული რესურსების გამოვლენასა და ტურიზმის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:

Ø  საჯარო სკოლებს შორის შემოქმედებით-ინტელექტუალური კონკურსის ,,მოგზაურობა მსოფლიოს გარშემო“ გამარჯვებულთა დაჯილდოვება;

Ø  ინტელექტუალური პროგრამების განხორციელების უზრუნველყოფა;

Ø  პრეოქტ ,,ჯანსაღი გარემო ჯანსაღი მომავლისათვის“ ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები (ნარკომანიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, მარათონი სირბილში, ქალაქისა და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავებისა და გამწვანების აქცია);

Ø  ადგილობრივი, რეგიონალური და რესპუბლიკური დონის სხვადასხვა ახალგაზრდული ღონისძიებები;

4.2.7.  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდო  05 04)

დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რელიგიური ობიექტების    ინფრასტრუქტურული  მდგომარეობის   გაუმჯობესება.

5.  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის გეგმიური და გადაუდებელი საოპერაციო ხარჯების, მშობიარობის თანადაფინანსება, შეჭირვებულთათვის უფასო სასადილოთი მომსახურების უზრუნველყოფა, სასწავლო დაწესებულებებში შეღავათების დაწესება. ომის ვეტერანებს გადაეცემათ ერთჯერადი ფულადი დახმარება, დაფინანსდება იძულებით გადაადგილებულთა და ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები და ასევე გატარდება პრევენციული ღონისძიებები ინფექციურ დაავადებათა თავიდან აცილების მიზნით.

5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური ღონისძიებები ეპიდსაშიშროებისას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება და კონტროლი, პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის მოწოდებული მასალების მიღების, შენახვის და განაწილების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის დასახლებულ პუნქტებში სეზონურად ქუჩების, სკვერების, სასაფლაოების მიმდებარე ტერიტორიების სანიტარული მდგომარეობის მასობრივი დათვალიერების ორგანიზება, ქალაქის ნაგავსაყრელისა და ნაგვის შესაგროვებელი კონტეინერების სანიტარულ  ნორმებთან შესაბამისობაზე სისტემატური კონტროლის დაწესება, საჭიროების შემთხვევაში დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის სამუშაოთა ორგანიზება.

სოფელ ბეკამში დაგეგგმილია ამბულატორიის მშენებლობა

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 04)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობის გეგმური და გადაუდებელი საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება, მშობიარობის თანადაფინანსება, შეჭირვებულთათვის უფასო სასადილოთი მომსახურების უზრუნველყოფა, სასწავლო დაწესებულებებში შეღავათების დაწესება, ომის ვეტერანებს, ომში დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებს გადაეცემათ ერთჯერადი ფულადი დახმარება, დაფინანსდება იძულებით გადაადგილებულთა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯები

5.2.1.  ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 04 02)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 100 და მეტი წლის უხუცესთა ფინანსური დახმარება წელიწადში 200 ლარის ოდენობით და მედიკამენტოზური უზრუნველყოფა 100 ლარის ფარგლებში.

5.2.2. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა  (პროგრამულიკოდი 06 04 03)

პროგრამა ვრცელდება ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ და სსიპ ხაშურის №2 საჯარო სკოლაში ჩარიცხულ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეებზე, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეების უწყვეტი აღზრდისა და სწავლების პროცესი ხელს შეუწყობს მათ სოციალურ-საყოფაცხოვრებო და შრომით ადაპტაციას, აღნიშნული დაფინანსება მოიცავს მოსწავლეთა სატრანსპორტო მომსახურეობას, პედაგოგთა და მომსახურე პერსონალთა შრომის ანაზღაურებას. ხოლო იმ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეებს, რომლებსაც არ შეუძლიათ აღნიშნული პროგრამით სარგებლობა, მათი ბინაზე სწავლებისათვის დაფინანსდება პედაგოგთა შრომის ანაზღაურება.

5.2.3.  სახელოვნებო სკოლებმოსწავლეთა უფასო მომსახურების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 04 04)

მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მუსიკალურ სკოლაში რეგისტრირებული მოსწავლეების ყოველთვიური სავალდებულო გადასახდელისაგან გათავისუფლებ. აღნიშნული პროგრამა მოიცავს ლტოლვილებსა და სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულაა 0-დან 70 000–მდე.

5.2.4. მუნიციპალიტეტის დასახლებებში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 04 05)

დაგეგმილია 2011 წლის 18 ივნისის წყალდიდობის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ზიანის ანაზღაურება,  აგრეთვე 2014 წლის 13 აგვისტოს,  სოფელ ქვიშხეთში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები.

5.2.5.  ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, ომის ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარებები. ომში დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები  (პროგრამული კოდი 06 04 06)

ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან (9 მაისი) დაკავშირებით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისა და ინვალიდების სოციალური დახმარება, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან (26 მაისი) დაკავშირებით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ ომის ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური დახმარება, რომელიც გაიცემა ერთჯერადად, 200 ლარის ოდენობით.

5.2.6.  საომარი მოქმედებების შედეგად დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების მოწესრიგებისა და მათი სოციალური დაცვის სხვა ხარჯები  (პროგრამული კოდი 06 04 07)

საომარი მოქმედების შედეგად დაზარალებული,  კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილების ყოფა-ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების მიზნით, საცხოვრებელ შენობებში დერეფნების განათებისათვის და წყლის ტუმბოებისათვის მიწოდებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა.

5.2.7.  სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 04 08)

სარიტუალო მომსახურება გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირებზე, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომრებზე,  უპატრონო მიცვალებულებზე.  დაკრძალვის ხარჯებისათვის  თანხა გაიცემა 250 ლარის ოდენობით. 

5.2.8. ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით   უზრუნველყოფის მიზნით  დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით, თითოეულ ოჯახზე  200 ლარის ოდენობით დახმარების გაცემას.

5.2.9. საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაღაურება (პროგრამული კოდი 06 04 10)

სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას ჯანმრთელობისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.

5.2.10. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო სასადილოთი უზრუნველყოფა   (პროგრამული კოდი 06 04 11)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უკიდურესად მძიმე სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის მქონე 170 მოქალაქის უფასო სასადილოთი, სამკომპონენტიანი სადილით უფასო კვება.

5.2.11. მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 04 13)

ქალაქ ხაშურში მცხოვრები, მთიანი სოფლების სკოლებში დასაქმებული პედაგოგების სამუშაო ადგილებზე დამაგრების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილია მათი მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურება სასწავლო პერიოდში. 

5.2.12.  მოქალაქეთა სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04 14)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება ვრეცელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შემდეგ მოქალაქეებზე:

Ø  ქრონიკული (ეპილეფსიით, პარკინსონიზმით, ონკოლოგიურ, დაუნის სინდრომით, ბრონქული ასთმით) დაავადების მქონე ავადმყოფები;

Ø  ქრონიკული (სქოლიოზით) დაავადების მქონე ავადმყოფები;

Ø  ენდოკრინოლოგიური დაავადების მქონე ავადმყოფები;

Ø  ფენილკეტონურიით დაავადებული ავადმყოფები;

Ø  მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, რომლებიც დამოუკიდებლად გადაადგილებას ვერ ახერხებენ;

Ø  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვები/მოზარდები/;

Ø  სოციალურად მოწყვლადი მოსახლეობა  (უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეები);

Ø  ზოგიერთი კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება, რომელთა სამედიცინო მომსახურებას არ აფინანსებს /ან ნაწილობრივ აფინანსებს სადაზღვევო კომპანია ან საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა,;

Ø  უმაღლესი სასწავლებლების ხელმოკლე სტუდენტების და საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში, აგრეთვე საქართველოს შეიარაღებულ ძალებსა და შინაგან საქმეთა ორგანოებში სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულთა შვილები;

Ø  ხანძრისა და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახები; 

Ø  ხაშურის თვითმმართველ ერთეულში მცხოვრები მრავალშვილიანი დედები;  

Ø  კვების პროდუქტების სადღესასწაულო (შობა-ახალი წელი, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული) პაკეტების მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილი ოჯახების და 0-20 000 ქულამდე სოციალურად დაუცველი ოჯახები;

ი) დადგენილების მე-17  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:   

 მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით

 

ორგ.

კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

მათ შორის

2014 წლის გეგმა

მათ შორის

 
 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტი

18 072.1

11 905.4

4 528.8

7 376.6

14 582.1

4 562.5

10 019.6

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

195

182

0

182

190

0

190

 

 

ხარჯები

10 122.1

7 561.3

707.4

6 853.9

10 186.2

526.4

9 659.7

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 467.2

2 141.2

0.0

2 141.2

2 185.4

0.0

2 185.4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 950.0

4 344.1

3 821.4

522.8

4 395.9

4 036.1

359.8

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

4 135.7

2 612.9

87.8

2 525.1

2 676.1

30.3

2 645.8

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

150

142

0

142

136

0

136

 

 

ხარჯები

4 009.2

2 556.4

87.8

2 468.5

2 589.9

30.3

2 559.6

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 188.4

1 767.8

0.0

1 767.8

1 737.1

0.0

1 737.1

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

126.5

56.6

0.0

56.6

86.2

0.0

86.2

 

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

356.9

678.0

0.0

678.0

728.5

0.0

728.5

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25

22

 

22

22

 

22

 

 

ხარჯები

349.5

675.4

0.0

675.4

728.5

0.0

728.5

 

 

შრომის ანაზღაურება

264.3

442.6

0.0

442.6

445.4

0.0

445.4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.4

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

 

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

3 673.9

1 833.7

0.0

1 833.7

1 895.3

0.0

1 895.3

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125

120

 

120

114

 

114

 

 

ხარჯები

3 554.8

1 779.8

0.0

1 779.8

1 809.1

0.0

1 809.1

 

 

შრომის ანაზღაურება

924.1

1 325.2

0.0

1 325.2

1 291.7

0.0

1 291.7

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119.1

53.9

0.0

53.9

86.2

0.0

86.2

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

9.1

0.0

9.1

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

9.1

0.0

9.1

 

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

57.1

13.0

0.0

13.0

13.0

0.0

13.0

 

 

ხარჯები

57.1

13.0

0.0

13.0

13.0

0.0

13.0

 

01 05

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული და გამოუყენებელი მიზნიბრივი თანხების უკან დაბრუნება

30.3

88.0

87.8

0.2

30.3

30.3

0.0

 

 

ხარჯები

30.3

88.0

87.8

0.2

30.3

30.3

0.0

 

01 06

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

17.6

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

17.6

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

544.9

740.6

235.0

505.6

587.0

0.0

587.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

45

40

0

40

54

0

54

 

 

ხარჯები

494.6

494.4

0.0

494.4

585.5

0.0

585.5

 

 

შრომის ანაზღაურება

278.7

373.4

0.0

373.4

448.2

0.0

448.2

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.3

246.2

235.0

11.2

1.5

0.0

1.5

 

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

237.6

561.8

235.0

326.8

434.9

0.0

434.9

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32

32

 

32

44

 

44

 

 

ხარჯები

236.3

326.8

0.0

326.8

433.4

0.0

433.4

 

 

შრომის ანაზღაურება

193.8

282.9

0.0

282.9

362.7

0.0

362.7

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

235.0

235.0

0.0

1.5

0.0

1.5

 

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

191.5

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

142.5

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

115.9

178.6

0.0

178.6

152.1

0.0

152.1

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13

8

 

8

10

 

10

 

 

ხარჯები

115.9

167.4

0.0

167.4

152.1

0.0

152.1

 

 

შრომის ანაზღაურება

84.9

90.5

0.0

90.5

85.5

0.0

85.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

11.2

0.0

11.2

0.0

0.0

0.0

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

10 583.5

5 466.3

3 751.9

1 714.4

6 593.5

4 452.3

2 141.2

 

 

ხარჯები

3 046.2

1 885.3

462.1

1 423.2

2 319.7

426.5

1 893.2

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 537.3

3 581.0

3 289.8

291.2

4 273.8

4 025.8

248.0

 

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

4 688.6

1 554.2

1 246.9

307.3

1 761.0

1 409.8

351.2

 

 

ხარჯები

360.2

237.0

0.0

237.0

271.3

10.8

260.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 328.3

1 317.3

1 246.9

70.4

1 489.7

1 399.0

90.7

 

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4 688.6

1 481.0

1 197.1

283.9

1 757.8

1 409.8

348.0

 

 

ხარჯები

360.2

213.6

0.0

213.6

268.1

10.8

257.3

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 328.3

1 267.4

1 197.1

70.4

1 489.7

1 399.0

90.7

 

03 01 02

თვითმმართველობის ტერირორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების და საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ხარჯები

0.0

73.2

49.8

23.4

3.2

0.0

3.2

 

 

ხარჯები

0.0

23.4

0.0

23.4

3.2

0.0

3.2

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

49.8

49.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 911.7

2 735.5

1 505.0

1 230.5

3 499.8

1 936.9

1 562.9

 

 

ხარჯები

2 338.4

1 255.5

223.8

1 031.7

1 517.2

105.8

1 411.4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 573.2

1 480.0

1 281.2

198.8

1 982.6

1 831.1

151.5

 

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

585.3

507.1

48.4

458.7

507.2

8.5

498.6

 

 

ხარჯები

396.8

429.7

0.0

429.7

498.6

0.0

498.6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

188.6

77.4

48.4

29.0

8.5

8.5

0.0

 

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

507.3

812.8

178.5

634.3

627.5

0.0

627.5

 

 

ხარჯები

444.9

516.2

0.0

516.2

627.5

0.0

627.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62.4

296.7

178.5

118.2

0.0

0.0

0.0

 

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

2 042.7

543.2

539.3

3.9

106.8

4.1

102.7

 

 

ხარჯები

0.0

3.9

0.0

3.9

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 042.7

539.3

539.3

0.0

106.8

4.1

102.7

 

03 02 04

სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა

0.0

29.2

0.0

29.2

254.4

210.4

44.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

24.7

0.0

24.7

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

29.2

0.0

29.2

229.7

210.4

19.3

 

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

181.2

70.9

54.5

16.4

432.8

407.2

25.6

 

 

ხარჯები

1.1

3.4

0.0

3.4

8.9

2.3

6.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

180.1

67.5

54.5

13.0

424.0

404.9

19.0

 

03 02 06

გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02 07

მდინარეების, არხების რეაბილიტაციისა და გაწმენდის ღონისძიებები

50.5

11.9

0.0

11.9

336.8

84.1

252.7

 

 

ხარჯები

50.5

11.9

0.0

11.9

336.8

84.1

252.7

 

03 02 08

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

99.4

469.9

460.5

9.4

1 213.7

1 203.2

10.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.4

469.9

460.5

9.4

1 213.7

1 203.2

10.5

 

03 02 09

მუნიციპალური გამვითარების ფონდის  თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02 10

ბინათმშენებლობა

1 445.2

290.4

223.8

66.6

20.7

19.4

1.3

 

 

ხარჯები

1 445.2

290.4

223.8

66.6

20.7

19.4

1.3

 

03 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

768.6

931.0

931.0

0.0

978.7

978.7

0.0

 

 

ხარჯები

256.8

179.8

179.8

0.0

212.4

212.4

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

511.9

751.3

751.3

0.0

766.3

766.3

0.0

 

03 04

კეთილმოწყობის სამუშაოები

214.6

245.6

69.1

176.6

354.0

126.9

227.1

 

 

ხარჯები

90.7

213.1

58.6

154.6

318.8

97.5

221.3

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

123.9

32.5

10.5

22.0

35.2

29.4

5.8

 

03 04 01

დასახლების  გამწვანების და მწვანე ნარგაობების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები

47.6

45.1

0.0

45.1

94.9

0.0

94.9

 

 

ხარჯები

47.6

45.1

0.0

45.1

94.9

0.0

94.9

 

03 04 02

დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა

80.0

10.5

10.5

0.0

3.0

0.0

3.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80.0

10.5

10.5

0.0

3.0

0.0

3.0

 

03 04 03

სასოფლო და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პროექტებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყიფა

3.2

1.6

0.0

1.6

5.0

0.0

5.0

 

 

ხარჯები

3.2

1.6

0.0

1.6

5.0

0.0

5.0

 

03 04 04

სოფლად საყოფაცხოვრებო დანიშნულების შენობების მოწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 04 05

წრომის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0.000

0.0

0.0

0.0

29.4

29.4

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.0

0.0

0.0

29.4

29.4

0.0

 

03 04 06

სოფლის დასახლებაში სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა

39.0

9.1

0.0

9.1

2.8

0.0

2.8

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.0

9.1

0.0

9.1

2.8

0.0

2.8

 

03 04 07

მუნიციპალიტეტის დასახლებაში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები

4.9

33.9

0.0

33.9

43.9

0.0

43.9

 

 

ხარჯები

0.0

33.9

0.0

33.9

43.9

0.0

43.9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 04 08

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები

39.9

96.4

58.6

37.9

118.3

97.5

20.8

 

 

ხარჯები

39.9

96.4

58.6

37.9

118.3

97.5

20.8

 

03 04 09

ქალაქ ხაშურში შადრევნის რეაბილიტაცია

0.0

13.0

0.0

13.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

13.0

0.0

13.0

0.0

0.0

0.0

 

03 04 10

ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები

0.0

36.2

0.0

36.2

56.8

0.0

56.8

 

 

ხარჯები

0.0

36.2

0.0

36.2

56.8

0.0

56.8

 

04 00

განათლება

637.2

953.5

28.6

924.9

1 041.3

0.0

1 041.3

 

 

ხარჯები

637.2

802.2

28.6

773.6

1 035.3

0.0

1 035.3

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

151.3

0.0

151.3

6.0

0.0

6.0

 

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

578.7

892.9

28.6

864.3

978.4

0.0

978.4

 

 

ხარჯები

578.7

741.5

28.6

713.0

972.4

0.0

972.4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

151.3

0.0

151.3

6.0

0.0

6.0

 

04 02

საჯარო სკოლების ხელშეწყობა

12.8

6.1

0.0

6.1

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

12.8

6.1

0.0

6.1

0.0

0.0

0.0

 

04 03

შემოქმედ ბავშვთა განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები

45.8

54.5

0.0

54.5

63.0

0.0

63.0

 

 

ხარჯები

45.8

54.5

0.0

54.5

63.0

0.0

63.0

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

951.9

1 151.2

296.5

854.7

1 156.6

10.3

1 146.2

 

 

ხარჯები

715.9

842.2

0.0

842.2

1 146.2

0.0

1 146.2

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

236.0

309.0

296.5

12.5

10.3

10.3

0.0

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

459.4

435.6

97.8

337.8

451.5

10.3

441.1

 

 

ხარჯები

267.4

337.8

0.0

337.8

441.1

0.0

441.1

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

192.0

97.8

97.8

0.0

10.3

10.3

0.0

 

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

329.6

279.2

97.8

181.4

262.3

10.3

251.9

 

 

ხარჯები

137.7

181.4

0.0

181.4

251.9

0.0

251.9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

192.0

97.8

97.8

0.0

10.3

10.3

0.0

 

05 01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწობა

129.8

156.4

0.0

156.4

189.2

0.0

189.2

 

 

ხარჯები

129.8

156.4

0.0

156.4

189.2

0.0

189.2

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

479.4

711.7

198.8

512.9

646.9

0.0

646.9

 

 

ხარჯები

435.4

500.4

0.0

500.4

646.9

0.0

646.9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.0

211.2

198.8

12.5

0.0

0.0

0.0

 

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

41.0

47.0

0.0

47.0

50.6

0.0

50.6

 

 

ხარჯები

41.0

47.0

0.0

47.0

50.6

0.0

50.6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

138.3

316.9

198.8

118.1

157.0

0.0

157.0

 

 

ხარჯები

94.2

105.6

0.0

105.6

157.0

0.0

157.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.0

211.2

198.8

12.5

0.0

0.0

0.0

 

05 02 03

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

90.3

102.5

0.0

102.5

122.0

0.0

122.0

 

 

ხარჯები

90.3

102.5

0.0

102.5

122.0

0.0

122.0

 

05 02 04

კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა

107.6

123.1

0.0

123.1

165.4

0.0

165.4

 

 

ხარჯები

107.6

123.1

0.0

123.1

165.4

0.0

165.4

 

05 02 05

მუზეუმების ხელშეწყობა

102.4

122.2

0.0

122.2

151.9

0.0

151.9

 

 

ხარჯები

102.4

122.2

0.0

122.2

151.9

0.0

151.9

 

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

13.0

4.0

0.0

4.0

8.2

0.0

8.2

 

 

ხარჯები

13.0

4.0

0.0

4.0

8.2

0.0

8.2

 

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

0.000

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

 

ხარჯები

0.000

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 218.9

980.8

128.9

851.9

2 527.7

69.6

2 458.1

 

 

ხარჯები

1 218.9

980.8

128.9

851.9

2 509.5

69.6

2 439.9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.0

0.0

0.0

18.1

0.0

18.1

 

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

87.3

85.6

0.0

85.6

108.1

0.0

108.1

 

 

ხარჯები

87.3

85.6

0.0

85.6

90.0

0.0

90.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.0

0.0

0.0

18.1

0.0

18.1

 

06 02

პირველად სამხერდო აღრიცხვაზე ასაყვანად წვევამდელთა სამედიცინო სემოწმების ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

06 03

მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

06 04

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1 131.7

895.2

128.9

766.3

2 419.5

69.6

2 349.9

 

 

ხარჯები

1 131.7

895.2

128.9

766.3

2 419.5

69.6

2 349.9

 

06 04 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

06 04 02

ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა

0.6

1.8

0.0

1.8

3.0

0.0

3.0

 

 

ხარჯები

0.6

1.8

0.0

1.8

3.0

0.0

3.0

 

06 04 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

30.9

29.9

0.0

29.9

27.5

0.0

27.5

 

 

ხარჯები

30.9

29.9

0.0

29.9

27.5

0.0

27.5

 

06 04 04

სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეთა უფასო მომსახურების პროგრამა

46.1

38.4

0.0

38.4

20.4

0.0

20.4

 

 

ხარჯები

46.1

38.4

0.0

38.4

20.4

0.0

20.4

 

06 04 05

მუნიციპალიტეტის დასახლებებში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

680.7

0.0

0.0

0.0

1 456.0

0.0

1 456.0

 

 

ხარჯები

680.7

0.0

0.0

0.0

1 456.0

0.0

1 456.0

 

06 04 06

ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა, ომის ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარებები. ომში გაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომერთა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები

11.7

20.6

0.0

20.6

22.0

0.0

22.0

 

 

ხარჯები

11.7

20.6

0.0

20.6

22.0

0.0

22.0

 

06 04 07

საომარი მოქმედებების შედეგად დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების მოწესრიგებისა და მათი სიციალური დაცვის სხვა ხარჯები

34.5

76.8

59.7

17.1

30.0

0.0

30.0

 

 

ხარჯები

34.5

76.8

59.7

17.1

30.0

0.0

30.0

 

06 04 08

სარიტუალო მომსახურება

8.5

6.3

0.0

6.3

10.0

0.0

10.0

 

 

ხარჯები

8.5

6.3

0.0

6.3

10.0

0.0

10.0

 

06 04 09

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით   უზრუნველყოფის მიზნით დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

69.6

69.6

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

69.6

69.6

0.0

 

06 04 10

საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

 

06 04 11

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო სასადილითი უზრუნველყოფა

63.2

65.9

0.0

65.9

89.7

0.0

89.7

 

 

ხარჯები

63.2

65.9

0.0

65.9

89.7

0.0

89.7

 

06 04 12

სოციალურად დაუცველი პირების საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა

0.0

3.5

0.0

3.5

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

3.5

0.0

3.5

0.0

0.0

0.0

 

06 04 13

მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფა

0.0

16.6

0.0

16.6

20.0

0.0

20.0

 

 

ხარჯები

0.0

16.6

0.0

16.6

20.0

0.0

20.0

 

06 04 14

მოქალაქეთა სოციალური დახმარება

255.5

635.4

69.2

566.2

668.5

0.0

668.5

 

 

ხარჯები

255.5

635.4

69.2

566.2

668.5

0.0

668.5

 

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევაჟა შუბითიძე