წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესახებ

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 89
დოკუმენტის მიმღები წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/12/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2014
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.122.016258
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
89
26/12/2014
ვებგვერდი, 29/12/2014
190020020.35.122.016258
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესახებ
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (29/12/2014 - 30/01/2015)

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №89

2014 წლის 26 დეკემბერი

ქ. წყალტუბო

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მეორე ნაწილის „ა“ პუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

თავი I
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9 499,1

1 188,6

8 310,5

13 628,2

5 095,6

8 532,6

8 858,8

156,0

8 702,8

გადასახადები

1 253,3

0,0

1 253,3

1 200,0

0,0

1 200,0

1 100,0

0,0

1 100,0

გრანტები

6 816,1

1 188,6

5 627,5

11 445,8

5 095,6

6 350,2

6 543,8

156,0

6 387,8

სხვა შემოსავლები

1 429,8

0,0

1 429,8

982,4

0,0

982,4

1 215,0

0,0

1 215,0

ხარჯები

7 351,0

301,3

7 049,8

11 051,0

2 536,5

8 514,5

8 821,5

156,0

8 665,5

შრომის ანაზღაურება

2 315,7

0,0

2 315,7

1 907,5

0,0

1 907,5

2 030,7

68,0

1 962,7

საქონელი და მომსახურება

676,7

60,0

616,7

936,5

0,0

936,5

945,8

23,0

922,8

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

2 963,8

0,0

2 963,8

4 035,5

0,0

4 035,5

4 223,0

60,0

4 163,0

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

784,4

0,0

784,4

1 052,9

0,0

1 052,9

880,0

5,0

875,0

სხვა ხარჯები

610,5

241,3

369,3

3 118,6

2 536,5

582,1

742,0

0,0

742,0

საოპერაციო სალდო

2 148,1

887,4

1 260,7

2 577,2

2 559,1

18,1

37,3

0,0

37,3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 968,8

2 525,1

1 443,8

4 926,6

4 077,7

848,9

37,3

0,0

37,3

ზრდა

4 023,1

2 525,1

1 498,0

4 976,6

4 077,7

898,9

137,3

0,0

137,3

კლება

54,3

0,0

54,3

50,0

0,0

50,0

100,0

0,0

100,0

მთლიანი სალდო

-1 820,7

-1 637,7

-183,0

-2 349,4

-1 518,6

-830,8

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 820,7

-1 637,7

-183,0

-2 349,4

-1 518,6

-830,8

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

1 820,7

1 637,7

183,0

2 349,4

1 518,6

830,8

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

2 349,4

1 518,6

830,8

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მუხლი 2
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

9 553,4

1 188,6

8 364,8

16 027,6

6 614,2

9 413,4

8 958,8

156,0

8 802,8

შემოსავლები

9 499,1

1 188,6

8 310,5

13 628,2

5 095,6

8 532,6

8 858,8

156,0

8 702,8

არაფინანსური აქტივების კლება

54,3

0,0

54,3

50,0

0,0

50,0

100,0

0,0

100,0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

2 349,4

1 518,6

830,8

0,0

0,0

0,0

გადასახადები

11374,1

2826,3

8547,8

16027,6

6614,2

9413,4

8958,8

156,0

8802,8

      ხარჯები

7351,0

301,3

7049,8

11051,0

2536,5

8514,5

8821,5

156,0

8665,5

      არაფინანსური   აქტივების ზრდა

4023,1

2525,1

1498,0

4976,6

4077,7

898,9

137,3

0,0

137,3

      ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

-1 820,7

-1 637,7

-183,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 3
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8858.8 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9 499,1

1 188,6

8 310,5

13 628,2

5 095,6

8 532,6

8 858,8

156,0

8 702,8

გადასახადები

1 253,3

0,0

1 253,3

1 200,0

0,0

1 200,0

1 100,0

0,0

1 100,0

გრანტები

6 816,1

1 188,6

5 627,5

11 445,8

5 095,6

6 350,2

6 543,8

156,0

6 387,8

სხვა შემოსავლები

1 429,8

0,0

1 429,8

982,4

0,0

982,4

1 215,0

0,0

1 215,0

 

მუხლი 4
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

კოდი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

გადასახადები

11

1 253,3

0,0

1 253,3

1 200,0

0,0

1 200,0

1 100,0

0,0

1 100,0

საშემოსავლო გადასახადი

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

ქონების გადასახადი

113

1 253,3

0,0

1 253,3

1 200,0

0,0

1 200,0

1 100,0

0,0

1 100,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

776,0

 

776,0

720,0

 

720,0

620,0

 

620,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

15,1

0,0

15,1

55,0

0,0

55,0

55,0

0,0

55,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

8,3

 

8,3

15,0

 

15,0

15,0

 

15,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

1131132

6,7

 

6,7

40,0

 

40,0

40,0

 

40,0

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

1131135

0,1

 

0,1

0,0

 

 

0,0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

167,2

0,0

167,2

185,0

0,0

185,0

185,0

0,0

185,0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

135,3

 

135,3

125,0

 

125,0

125,0

 

125,0

იურიდიულ პირებიდან

1131142

31,9

 

31,9

60,0

 

60,0

60,0

 

60,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

294,9

0,0

294,9

240,0

0,0

240,0

240,0

0,0

240,0

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

26,8

 

26,8

45,0

 

45,0

45,0

 

45,0

იურიდიულ პირებიდან

1131152

268,1

 

268,1

195,0

 

195,0

195,0

 

195,0

 

მუხლი 5
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6 543.8 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

კოდი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

გრანტები

13

6 816,1

1 188,6

5 627,5

11 445,8

5 095,6

6 350,2

6 543,8

156,0

6 387,8

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

6 816,1

1 188,6

5 627,5

11 445,8

5 095,6

6 350,2

6 543,8

156,0

6 387,8

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

5 627,5

0,0

5 627,5

6 350,2

0,0

6 350,2

6 543,8

156,0

6 387,8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

5 477,5

 

5 477,5

6 194,2

 

6 194,2

6 387,8

 

6 387,8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

150,0

 

150,0

156,0

 

156,0

156,0

156,0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

1 188,6

1 188,6

0,0

5 095,6

5 095,6

0,0

0,0

0,0

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

108,5

108,5

 

4 025,6

4 025,6

 

0,0

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

1 080,1

1 080,1

 

1 070,0

1 070,0

 

0,0

 

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო           ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

მუხლი 6
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1215.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

კოდი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სხვა შემოსავლები

14

1 429,8

0,0

1 429,8

982,4

0,0

982,4

1 215,0

0,0

1 215,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

410,6

0,0

410,6

319,7

0,0

319,7

55,0

0,0

55,0

პროცენტები

1411

334,2

 

334,2

270,0

 

270,0

0,0

 

 

რენტა

1415

76,3

0,0

76,3

49,7

0,0

49,7

55,0

0,0

55,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

76,3

 

76,3

40,0

 

40,0

55,0

 

55,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

0,0

 

 

9,7

 

9,7

0,0

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

454,2

0,0

454,2

360,0

0,0

360,0

660,0

0,0

660,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

439,7

0,0

439,7

360,0

0,0

360,0

660,0

0,0

660,0

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

16,6

 

16,6

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

1,4

 

1,4

0,0

 

 

0,0

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

316,2

 

316,2

200,0

 

200,0

500,0

 

500,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

105,5

 

105,5

130,0

 

130,0

130,0

 

130,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

14,5

0,0

14,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

14,5

 

14,5

0,0

 

 

0,0

 

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

561,5

 

561,5

302,7

 

302,7

500,0

 

500,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

3,5

 

3,5

0,0

 

 

0,0

 

 

 

მუხლი 7
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8821.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7 351,0

301,3

7 049,8

11 051,0

2 536,5

8 514,5

8 821,5

156,0

8 665,5

შრომის ანაზღაურება

2 315,7

0,0

2 315,7

1 907,5

0,0

1 907,5

2 030,7

68,0

1 962,7

საქონელი და მომსახურება

676,7

60,0

616,7

936,5

0,0

936,5

945,8

23,0

922,8

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

2 963,8

0,0

2 963,8

4 035,5

0,0

4 035,5

4 223,0

60,0

4 163,0

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

784,4

0,0

784,4

1 052,9

0,0

1 052,9

880,0

5,0

875,0

სხვა ხარჯები

610,5

241,3

369,3

3 118,6

2 536,5

582,1

742,0

0,0

742,0

 

მუხლი 8
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  37.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 137.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროექტი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

0,0

28,8

36,3

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

196,7

1,7

1,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 807,6

4 762,0

50,0

04 00

განათლება

2,1

184,1

50,0

 

სულ

4 006,5

4 976,6

137,3

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

54,3

50,0

100,0

ძირითადი აქტივები

43,11

0,0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

11,14

50,0

100,0

მიწა

11,14

50,0

100,0

 

მუხლი 9
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქციო ნალური კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 663,1   

0,0   

2 663,1   

2 488,1   

0,0   

2 488,1   

2 542,1   

0,0   

2 542,1   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 663,1   

0,0   

2 663,1   

2 488,1   

0,0   

2 488,1   

2 542,1   

0,0   

2 542,1   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 536,5   

0,0   

2 536,5   

2 358,1   

0,0   

2 358,1   

2 382,1   

0,0   

2 382,1   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

126,6   

0,0   

126,6   

130,0   

0,0   

130,0   

160,0   

0,0   

160,0   

70113

საგარეო ურთიერთობები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

702

თავდაცვა

99,6   

0,0   

99,6   

105,8   

0,0   

105,8   

101,9   

91,0   

10,9   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

442,0   

0,0   

442,0   

239,9   

0,0   

239,9   

220,8   

0,0   

220,8   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

442,0   

0,0   

442,0   

239,9   

0,0   

239,9   

220,8   

0,0   

220,8   

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 594,6   

1 358,1   

1 236,5   

5 941,0   

5 449,2   

491,8   

526,0   

0,0   

526,0   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70421

სოფლის მეურნეობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70422

სატყეო მეურნეობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70433

ბირთვული საწვავი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70434

სხვა სახის საწვავი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70435

ელექტროენერგეტიკა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70443

მშენებლობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7045

ტრანსპორტი

2 550,0   

1 358,1   

1 191,9   

4 448,4   

4 013,4   

434,9   

476,0   

0,0   

476,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 550,0   

1 358,1   

1 191,9   

4 448,4   

4 013,4   

434,9   

476,0   

0,0   

476,0   

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7046

კავშირგაბმულობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70473

ტურიზმი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

44,6   

0,0   

44,6   

1 492,6   

1 435,8   

56,8   

50,0   

0,0   

50,0   

705

გარემოს დაცვა

488,3   

0,0   

488,3   

591,0   

0,0   

591,0   

510,0   

0,0   

510,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

488,3   

0,0   

488,3   

569,1   

0,0   

569,1   

510,0   

0,0   

510,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

21,9   

0,0   

21,9   

0,0   

0,0   

0,0   

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2 032,4   

1 408,2   

624,2   

2 276,5   

1 165,0   

1 111,5   

828,0   

0,0   

828,0   

7061

ბინათმშენებლობა

205,8   

171,2   

34,6   

181,9   

18,5   

163,4   

100,0   

0,0   

100,0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7063

წყალმომარაგება

171,9   

146,7   

25,2   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7064

გარე განათება

198,0   

0,0   

198,0   

596,0   

0,0   

596,0   

510,0   

0,0   

510,0   

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 456,7   

1 090,4   

366,3   

1 498,6   

1 146,5   

352,1   

218,0   

0,0   

218,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

51,7   

0,0   

51,7   

62,9   

0,0   

62,9   

60,0   

60,0   

0,0   

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

51,7   

0,0   

51,7   

62,9   

0,0   

62,9   

60,0   

60,0   

0,0   

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 257,4   

0,0   

1 257,4   

1 734,7   

0,0   

1 734,7   

1 715,0   

0,0   

1 715,0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

476,3   

0,0   

476,3   

652,6   

0,0   

652,6   

655,0   

0,0   

655,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

636,6   

0,0   

636,6   

737,1   

0,0   

737,1   

700,0   

0,0   

700,0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

144,5   

0,0   

144,5   

345,0   

0,0   

345,0   

360,0   

0,0   

360,0   

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

709

განათლება

884,3   

60,0   

824,3   

1 439,9   

0,0   

1 439,9   

1 350,0   

0,0   

1 350,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

742,1   

60,0   

682,1   

1 284,1   

0,0   

1 284,1   

1 200,0   

0,0   

1 200,0   

7092

ზოგადი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7093

პროფესიული განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7094

უმაღლესი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

142,1   

0,0   

142,1   

155,8   

0,0   

155,8   

155,8   

0,0   

150,0   

710

სოციალური დაცვა

860,7   

0,0   

860,7   

1 147,9   

0,0   

1 147,9   

1 105,0   

5,0   

1 100,0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

30,7   

0,0   

30,7   

51,0   

0,0   

51,0   

80,0   

0,0   

80,0   

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

807,9   

0,0   

807,9   

1 021,9   

0,0   

1 021,9   

830,0   

5,0   

825,0   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

22,0   

0,0   

22,0   

75,0   

0,0   

75,0   

195,0   

0,0   

195,0   

 

სულ

11 374,1   

2 826,3   

8 547,8   

16 027,6   

6 614,2   

9 413,4   

8 958,8   

156,0   

8 802,8   

 

მუხლი 10
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

  1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

  2.  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 160.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 13
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

 1.  დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 156.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 60.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 91.0 ათასი ლარი;

გ)  „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და  „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი.

 2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 14
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.


თავი II
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 

1.  თავდაცვა და საგანგებო სიტუაციების მართვა- 322.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი  02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა- 220.8 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)

სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით,  სახანძრო სამაშველო სამსახურის ოპერატიული და მობილური მოქმედების  ხელშეწყობისათვის საჭიროა  სამსახურის გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების გაწევა.

1.2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა- 101.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, შეკრება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2.  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 1814.0 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის სრული გამოყენება, ურბანული განვითარება და  ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელ უბნებში ეზოების კეთილმოწყობა  და საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 376.0  ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული  გზების რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა სოფელ პირველ წყალტუბოში, სოფელ გუმბრაში, ჭავჭავაძის ქუჩაზე (სანატორიუმ ფილიალის მიმდებარედ), ნინოშვილის, გურამიშვილის #1, #4, #6, ბინების, კოსტავას #4 ბინისსა და ჩოლოყაშვილის #1 ბინის მიმდებარედ, სოფლებში ხომულსა და ჯიმასტაროში. ასევე განხორციელდება საავტომობილო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წითლანაძის, 26 მაისის, დედაენის ქუჩების გამყოფი გაზონების და შანიძის ქუჩების ტროტუარების და ბორდიურების რეაბილიტაცია.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 1170,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კოსტავას, გოგებაშვილის, სარაჯიშვილის, ჭავჭავაძის (სანატორიუმ ფილიალის მიმდებარედ) და ყაზბეგის ქუჩების სანიაღვრე არხების მოწყობა -რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება  საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

2.2.1. სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 50.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კოსტავას, გოგებაშვილის, სარაჯიშვილის, ჭავჭავაძის (სანატორიუმ ფილიალის მიმდებარედ) და ყაზბეგის ქუჩების სანიაღვრე არხების მოწყობა -რეაბილიტაცია.

 2.2.2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები - 510.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ამ პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო ნარჩენების გატანა, მოსახლეობის დაცვა მაწანწალა ცხოველებისაგან. დაფინანსდება  აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათის საჭირო ხარჯები.

2.2.3. შენობების  რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა - 100.0  ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება  საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის.

2.2.4.  გარე განათება- 510.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გარე განათების“ სუბსიდირება, დაფინანსდება მოხმარებული ელ. ენერგიის ღირებულება და გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია სოფლებში, კერძოდ: მუხიანი, პირველი წყალტუბო, ოფშკვითი, ხომული, ქვილიშორი, გუმბრა.

2.3  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 268.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის“ სუბსიდირება და წრიულ გზაზე (რუსთაველის ქუჩაზე) მოსაცდელების მოწყობა - რეაბილიტაცია.

3. განათლება - 1350.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა  მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს  წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

3.1. სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსება - 1200.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან  გარემოს.  ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად.

3.2.  სკოლის გარეშე განათლება - 150.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის  სკოლისგარეშე განათლებას.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები - 1765.0 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 705.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს სასპორტო სკოლის“, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ა(ა)იპ ,,საფეხბურთო კლუბი სამგურალის“ და ა(ა)იპ ,,სარაგბო კლუბი დინოზავრის“ ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაციის დამატებითი სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ასევე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: გივი თალაკვაძის ხსოვნის ტურნირი მძლეოსნობაში, კობა ფხაკაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ფეხბურთში,  მაგიდის ჩოგბურთის ტურნირი, დავით ბასიშვილის ხსოვნის ტურნირი ფეხბურთში, ჯემალ ბერაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამოყვარულო ტურნირი ჭადრაკში, ფრენბურთის ტურნირი, ხელბურთის ტურნირი გოგონებს შორის, ფრენბურთის ტურნირი გოგონებს შორის, შალვა ბზიკაძის ხსოვნის ტურნირი ძიუდოში, ხელბურთის ტურნირი სკოლებს შორის, კახა გელენიძის ხსოვნის ტურნირი ფეხბურთში, კალათბურთის ტურნირი სკოლებს შორის, კობა იობიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ძალოსნობაში, მკლავჭიდის ტურნირი, კობა ნემსიწვერიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ფეხბურთში, სულიკო ნიქაბაძის ტურნირი მინი ფეხბურთში, ქუჩის კალათბურთის ტურნირი, გარბენი ქალაქის რკალზე, როინ მეტრეველის ხსოვნის ტურნირი ხელბურთში, ზურაბ ბადირეიშვილი ხსოვნის ტურნირი, დავით აფხაძის ხსოვნის ტურნირი ბ/რომაულ ჭიდაობაში, მხიარული სტარტები,  მხიარული სტარტები ბაღებს შორის, ნოდარ კოხრეიძის ხსოვნის ტურნირი მინი ფეხბურთში, რაგბის ტურნირი სკოლებს შორის, ზაურ ტეხოვის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მინი ფეხბურთში, ომარ ფხაკაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ველორბოლაში, სამოყვარულო ტურნირი ნარდში, ფრენბურთის ტურნირი სკოლებს შორის, მერაბ მოსიავას ხსოვნის ტურნირი მინი ფეხბურთში, ტრანსპორტირება.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 700.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ორგანიზაციების ა(ა)იპ „წყალტუბოს თეიმურაზ კობახიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის“, ა(ა)იპ „წყალტუბოს სამხატვრო სკოლის“, ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“, ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანების“ დაფინანსება და სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა და ორგანიზება.

4.3. ახალგაზრდული და კულტურული პროგრამების დაფინანსება - 75.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: სიყვარულის დღე, რა? სად? როდის?,  მედია პროექტი ,,ეტალონი“, სხვადასხვა ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, აღდგომის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, ლაშქრობა, ექსკურსიები, ბავშვთა საერთაშორისო დღე, ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, ღონისძიებები შშმ პირთათვის, სხვადასხვა ფესტივალებზე მონაწილეობა, საშობაო ღონისძიებები, ჯანსუღ იოსელიანის სახელობის ფესტივალი, ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, 9 მაისის ღონისძიება, საახალწლო საჩუქრები, ოტია იოსელიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო, ზაფხულის ფესტივალი, ,,წყალტუბოობა“, მოწვევა, საახალწლო ღონისძიება,  დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.

4.4  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 100.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში გათავლისწინებულია ქუთაისის-გაენათის ეპარქიის სუბსიდირება.

4.5  კურორტისა  და ტურიზმის განვითარება - 185.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში გათავლისწინებულია ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კურორტისა  და ტურიზმის მართვის ცენტრის"  სუბსიდირება.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 1165.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება - 60.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:

  • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
  • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
  • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
  • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
  • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
  • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2. სოციალური პროგრამები - 1105.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის  სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული მოქალაქეების კვებით  უზრუნველყოფა - 105.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის“ სუბსიდირება.

5.2.2. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ დღგრძელთა დახმარება - 5.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ დღეგრძელთა  (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერილური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.3. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება - 80.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალიწინებულია   მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მშობლები) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: მესამე შვილის შეძენისას– 500 ლარი, მეოთხე შვილის შეძენისას– 700 ლარი, მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას– 1000 ლარი, ერთი და მეტი ტყუპის შეძენისას - 500 ლარი; სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბაზაში 0-დან 70 000 ქულით რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 3 და მეტი შვილი გაიცეს ერთჯერადად 150 ლარი.

 5.2.4.  სარიტუალო ხარჯები - 10.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია იძულებით გადაადგილებულ პირთა– დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.

ასევე  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უჭირისუფლო გარდაცვლილების დაკრძალვის ხარჯი ერთჯერადად 250 ლარი.

5.2.5. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება - 375.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება შემდეგ კატეგორიებზე: სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, რომელსაც სუბსიდიების სააგენტოს ბაზაში მინიჭებული აქვს 0-დან 30000-მდე ქულა კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსება კვარტალურად წელიწადში არაუმეტეს 150 ლარისა (ელექტრო ენერგია, წყალი, გაზი). 0-დან 57000 ქულით სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახებიდან 16 წლამდე ბავშვების სანატორიულ-კურორტული მომსახურება ერთჯერადად არაუმეტეს- 200 ლარი; დღის ცენტრ ,,პეპელას“ ბენეფიციარ ბავშვთა დახმარება თითოეულს - 100 ლარი;  დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა დახმარება თითოეულს  – 200 ლარი; ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პენსიონერთა დახმარება თითოეულს   – 200 ლარი; დედ–მამით ობოლ ბავშვთა დახმარება თითოეულს  – 250 ლარი; ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პირთა დახმარება თითოეულს  – 500 ლარი; უფასო სასადილო სათნოების სახლის ბენეფიციართა დახმარება სადღესასწაულო დღეებში (საახალწლოდ 100 და სააღდგომოდ 50) თითოეულს  – 150 ლარი; პირველი ჯგუფის უსინათლო ინვალიდთა დახმარება თითოეულს  – 200 ლარი; თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე - დიალიზზე დამოკიდებულ (ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე) მოქალაქეთა დახმარება თითოეულს  – 1200 ლარი;  18 წლამდე ინვალიდი ბავშვების ფულადი დახმარება თითოეულს - 200 ლარი (გარდა ცერემბრალური დამბლით დაავადებული 18 წლამდე ინვალიდი ბავშვებისა); ავღანეთის ომის მონაწილეთა დახმარება თითოეულს - 200 ლარი; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ პენსიონერთა დახმარება თითოეულს - 200 ლარი; 2008 წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპული ოჯახის წევრებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება თითოეულს - 1000 ლარი; 2015 წელს სტიქიის შედეგად დაზარალებულ-თავშესაფრის გარეშე დარჩენილ მოქალაქეთა ბინის ქირისათვის თვეში არაუმეტეს 120 ლარი; ,,C” ჰეპატიტის პროგრამაში 2015 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა თანადაფინანსება თითოეულს არაუმეტეს 500 ლარისა.

5.2.6.  ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის დაფინანსება - 120.0  ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი  06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ ,,ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის“ სუბსიდირება.

5.2.7. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება - 340.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების  სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები-გარდა პლასტიკური ქირურგიის ესთეტიკური ფორმის ქირურგიული ოპერაციებისა)  და სხვა სამედიცინო მომსახურეობა, მათ შორის თერაპიული, ასევე  ლაბორატორიულ–ინსტრუმენტული და სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ შედის სადაზღვევო პოლისის ჩამონათვალში ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, წელიწადში ერთჯერ, რომელიც  განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და/ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი წილის 50%–ით, არაუმეტეს 2000 ლარისა.

5.2.8. სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება- 70.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2015 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის სტიქიის  (ხანძარი, მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი, დიდთოვლობა და სხვა) შედეგად  საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზარალის  ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის თითოეულ ოჯახზე არაუმეტეს -  2000 ლარი.

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

მუხლი 16
მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

 

ეკონომ. კლასიფიკ. მკოდი

ფუნქციო ნალური კოდი

ორგ. კოდი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

 

 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

11 374,1

2 826,3

8 547,8

16 027,6

6 614,2

9 413,4

8 958,8

156,0

8 802,8

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

210,0

0,0

210,0

199,0

0,0

199,0

201,0

0,0

201,0

2

 

 

ხარჯები

7 351,0

301,3

7 049,8

11 051,0

2 536,5

8 514,5

8 821,5

156,0

8 665,5

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

2 315,7

0,0

2 315,7

1 907,5

0,0

1 907,5

2 030,7

68,0

1 962,7

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 023,1

2 525,1

1 498,0

4 976,6

4 077,7

898,9

137,3

0,0

137,3

 

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 663,1

0,0

2 663,1

2 488,1

0,0

2 488,1

2 542,1

0,0

2 542,1

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

176,0

0,0

176,0

158,0

0,0

158,0

160,0

0,0

160,0

2

 

 

ხარჯები

2 646,6

0,0

2 646,6

2 459,3

0,0

2 459,3

2 505,8

0,0

2 505,8

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

2 044,0

0,0

2 044,0

1 706,5

0,0

1 706,5

1 811,3

0,0

1 811,3

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,5

0,0

16,5

28,8

0,0

28,8

36,3

0,0

36,3

 

 

01 01

წყალტუბოს საკრებულო

801,2

0,0

801,2

762,8

0,0

762,8

675,0

0,0

675,0

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36,0

 

36,0

33,0

 

33,0

33,0

 

33,0

2

70111

 

ხარჯები

797,0

0,0

797,0

757,3

0,0

757,3

670,0

0,0

670,0

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

540,0

0,0

540,0

476,5

0,0

476,5

483,5

0,0

483,5

61

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,2

0,0

4,2

5,5

0,0

5,5

5,0

0,0

5,0

 

 

01 02

წყალტუბოს გამგეობა

1 735,3

0,0

1 735,3

1 595,4

0,0

1 595,4

1 707,1

0,0

1 707,1

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

140,0

 

140,0

125,0

 

125,0

127,0

 

127,0

2

70111

 

ხარჯები

1 723,0

0,0

1 723,0

1 572,0

0,0

1 572,0

1 675,8

0,0

1 675,8

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 504,0

0,0

1 504,0

1 230,0

0,0

1 230,0

1 327,7

0,0

1 327,7

61

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,3

0,0

12,3

23,4

0,0

23,4

31,3

0,0

31,3

 

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

126,6

0,0

126,6

130,0

0,0

130,0

160,0

0,0

160,0

2

70112

 

ხარჯები

126,6

0,0

126,6

130,0

0,0

130,0

160,0

0,0

160,0

 

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

541,6

0,0

541,6

345,6

0,0

345,6

322,7

91,0

231,7

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34,0

0,0

34,0

41,0

0,0

41,0

41,0

0,0

41,0

2

 

 

ხარჯები

344,8

0,0

344,8

343,9

0,0

343,9

321,7

91,0

230,7

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

271,7

0,0

271,7

201,0

0,0

201,0

219,4

68,0

151,4

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

196,7

0,0

196,7

1,7

0,0

1,7

1,0

0,0

1,0

 

 

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

442,0

0,0

442,0

239,9

0,0

239,9

220,8

0,0

220,8

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28,0

 

28,0

34,0

 

34,0

34,0

 

34,0

2

7032

 

ხარჯები

245,2

0,0

245,2

239,4

0,0

239,4

220,8

0,0

220,8

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

203,2

0,0

203,2

150,0

0,0

150,0

151,4

0,0

151,4

61

7032

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

196,7

0,0

196,7

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

 

 

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

99,6

0,0

99,6

105,8

0,0

105,8

101,9

91,0

10,9

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6,0

 

6,0

7,0

 

7,0

7,0

 

7,0

2

702

 

ხარჯები

99,6

0,0

99,6

104,6

0,0

104,6

100,9

91,0

9,9

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

68,4

0,0

68,4

51,0

0,0

51,0

68,0

68,0

0,0

61

702

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,2

0,0

1,2

1,0

0,0

1,0

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 070,8

2 766,3

2 304,5

7 339,6

5 178,4

2 161,3

1 814,0

0,0

1 814,0

2

 

 

ხარჯები

1 263,1

241,3

1 021,9

2 577,7

1 100,7

1 477,0

1 764,0

0,0

1 764,0

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 807,6

2 525,1

1 282,6

4 762,0

4 077,7

684,3

50,0

0,0

50,0

 

 

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2 546,0

1 358,1

1 187,9

4 448,4

4 013,4

434,9

376,0

0,0

376,0

2

 

 

ხარჯები

32,1

0,0

32,1

43,1

0,0

43,1

376,0

0,0

376,0

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 513,9

1 358,1

1 155,8

4 405,3

4 013,4

391,8

0,0

0,0

0,0

 

 

03 01 02

საავტომობილი გზის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა შენახვა

2 546,0

1 358,1

1 187,9

4 349,6

3 914,7

434,9

326,0

0,0

326,0

2

70451

 

ხარჯები

32,1

0,0

32,1

43,1

0,0

43,1

326,0

0,0

326,0

61

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 513,9

1 358,1

1 155,8

4 306,5

3 914,7

391,8

0,0

0,0

0,0

 

 

03 01 05

ხიდებისა და ბოგირების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

98,7

98,7

0,0

0,0

0,0

0,0

61

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

98,7

98,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

03 01 06

 ტროტუარების მოწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

2

70451

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

 

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 064,0

317,8

746,2

1 347,0

18,5

1 328,5

1 170,0

0,0

1 170,0

2

 

 

ხარჯები

823,1

171,2

652,0

1 227,5

18,5

1 209,0

1 170,0

0,0

1 170,0

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

240,9

146,7

94,2

119,5

0,0

119,5

0,0

0,0

0,0

 

 

03 02 01

სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

2

70451

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

 

 

03 02 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება“

488,3

0,0

488,3

569,1

0,0

569,1

510,0

0,0

510,0

2

7051

 

ხარჯები

488,3

0,0

488,3

549,6

0,0

549,6

510,0

0,0

510,0

61

7051

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

19,5

0,0

19,5

0,0

0,0

0,0

 

 

03 02 03

შენობების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა

205,8

171,2

34,6

181,9

18,5

163,4

100,0

0,0

100,0

2

7061

 

ხარჯები

205,8

171,2

34,6

181,9

18,5

163,4

100,0

0,0

100,0

 

 

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

171,9

146,7

25,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61

7063

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

171,9

146,7

25,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

03 02 06

გარე განათება

198,0

0,0

198,0

596,0

0,0

596,0

510,0

0,0

510,0

2

7064

 

ხარჯები

129,0

0,0

129,0

496,0

0,0

496,0

510,0

0,0

510,0

61

7064

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69,0

0,0

69,0

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

 

 

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

418,8

48,5

370,3

397,8

0,0

397,8

268,0

0,0

268,0

2

 

 

ხარჯები

386,3

48,5

337,8

224,9

0,0

224,9

218,0

0,0

218,0

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,5

0,0

32,5

172,9

0,0

172,9

50,0

0,0

50,0

 

 

03 03 01

მოსაცდელები

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

61

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

 

 

03 03 02

სოფლის კლუბებისა და თავშეყრის ადგილების ნაწილობრივი შეკეთება

0,0

0,0

0,0

23,8

0,0

23,8

0,0

0,0

0,0

61

7049

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

23,8

0,0

23,8

0,0

0,0

0,0

 

 

03 03 03

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“

366,3

0,0

366,3

352,1

0,0

352,1

218,0

0,0

218,0

2

7066

 

ხარჯები

337,8

0,0

337,8

203,0

0,0

203,0

218,0

0,0

218,0

61

7066

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,5

0,0

28,5

149,1

0,0

149,1

0,0

0,0

0,0

 

 

03 03 06

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

48,5

48,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

7066

 

ხარჯები

48,5

48,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

03 03 08

სასაფლაოს კეთილმოწყობა

0,0

0,0

0,0

21,9

0,0

21,9

0,0

0,0

0,0

2

7054

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

21,9

0,0

21,9

0,0

0,0

0,0

 

 

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

1 031,3

1 031,3

0,0

1 134,3

1 134,3

0,0

0,0

0,0

0,0

2

 

 

ხარჯები

11,0

11,0

0,0

1 070,0

1 070,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61

7066

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 020,3

1 020,3

0,0

64,3

64,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

03 05

საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება

10,6

10,6

0,0

12,2

12,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2

7066

 

ხარჯები

10,6

10,6

0,0

12,2

12,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

04 00

განათლება

884,3

60,0

824,3

1 439,9

0,0

1 439,9

1 350,0

0,0

1 350,0

2

 

 

ხარჯები

882,1

60,0

822,1

1 255,8

0,0

1 255,8

1 350,0

0,0

1 350,0

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,1

0,0

2,1

184,1

0,0

184,1

0,0

0,0

0,0

 

 

04 01

სკოლამდელი განათლება

742,1

60,0

682,1

1 284,1

0,0

1 284,1

1 200,0

0,0

1 200,0

2

7091

 

ხარჯები

740,0

60,0

680,0

1 100,0

0,0

1 100,0

1 200,0

0,0

1 200,0

61

7091

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,1

0,0

2,1

184,1

0,0

184,1

0,0

0,0

0,0

 

 

04 03

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“

142,1

0,0

142,1

155,8

0,0

155,8

150,0

0,0

150,0

2

7098

 

ხარჯები

142,1

0,0

142,1

155,8

0,0

155,8

150,0

0,0

150,0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 302,0

0,0

1 302,0

3 203,5

1 435,8

1 767,7

1 765,0

0,0

1 765,0

2

 

 

ხარჯები

1 302,0

0,0

1 302,0

3 203,5

1 435,8

1 767,7

1 715,0

0,0

1 715,0

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

 

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

520,9

0,0

520,9

2 121,4

1 435,8

685,6

705,0

0,0

705,0

2

 

 

ხარჯები

520,9

0,0

520,9

2 121,4

1 435,8

685,6

655,0

0,0

655,0

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

 

 

05 01 01

სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება

20,4

0,0

20,4

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

2

7081

 

ხარჯები

20,4

0,0

20,4

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

 

 

05 01 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სასპორტო სკოლა“

245,6

0,0

245,6

282,0

0,0

282,0

250,0

0,0

250,0

2

7081

 

ხარჯები

245,6

0,0

245,6

282,0

0,0

282,0

250,0

0,0

250,0

 

 

05 01 03

ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი“

166,2

0,0

166,2

265,7

0,0

265,7

300,0

0,0

300,0

2

7081

 

ხარჯები

166,2

0,0

166,2

265,7

0,0

265,7

300,0

0,0

300,0

 

 

05 01 04

ა(ა)იპ ,,სარაგბო კლუბი დინოზავრი"

44,0

0,0

44,0

85,0

0,0

85,0

85,0

0,0

85,0

2

7081

 

ხარჯები

44,0

0,0

44,0

85,0

0,0

85,0

85,0

0,0

85,0

 

 

05 01 05

სპორტული მოედნების შეკეთება

44,6

0,0

44,6

1 468,8

1 435,8

33,0

50,0

0,0

50,0

2

7049

 

ხარჯები

44,6

0,0

44,6

1 468,8

1 435,8

33,0

0,0

0,0

0,0

61

7049

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

636,6

0,0

636,6

737,1

0,0

737,1

700,0

0,0

700,0

2

 

 

ხარჯები

636,6

0,0

636,6

737,1

0,0

737,1

700,0

0,0

700,0

 

 

05 02 01

ა(ა)იპ „წყალტუბოს თეიმურაზ კობახიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“

124,0

0,0

124,0

180,5

0,0

180,5

155,0

0,0

155,0

2

7082

 

ხარჯები

124,0

0,0

124,0

180,5

0,0

180,5

155,0

0,0

155,0

 

 

05 02 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სამხატვრო სკოლა“

70,0

0,0

70,0

82,5

0,0

82,5

80,0

0,0

80,0

2

7082

 

ხარჯები

70,0

0,0

70,0

82,5

0,0

82,5

80,0

0,0

80,0

 

 

05 02 05

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“

219,3

0,0

219,3

241,8

0,0

241,8

235,0

0,0

235,0

2

7082

 

ხარჯები

219,3

0,0

219,3

241,8

0,0

241,8

235,0

0,0

235,0

 

 

05 02 06

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო  გაერთიანება“

223,3

0,0

223,3

232,3

0,0

232,3

230,0

0,0

230,0

2

7082

 

ხარჯები

223,3

0,0

223,3

232,3

0,0

232,3

230,0

0,0

230,0

 

 

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

44,5

0,0

44,5

60,0

0,0

60,0

75,0

0,0

75,0

2

7084

 

ხარჯები

44,5

0,0

44,5

60,0

0,0

60,0

75,0

0,0

75,0

 

 

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

2

7084

 

ხარჯები

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

 

 

05 05

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კურორტისა  და ტურიზმის მართვის ცენტრი"

0,0

0,0

0,0

185,0

0,0

185,0

185,0

0,0

185,0

2

7084

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

185,0

0,0

185,0

185,0

0,0

185,0

 

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

912,4

0,0

912,4

1 210,8

0,0

1 210,8

1 165,0

65,0

1 100,0

2

 

 

ხარჯები

912,4

0,0

912,4

1 210,8

0,0

1 210,8

1 165,0

65,0

1 100,0

 

 

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

51,7

0,0

51,7

62,9

0,0

62,9

60,0

60,0

0,0

2

 

 

ხარჯები

51,7

0,0

51,7

62,9

0,0

62,9

60,0

60,0

0,0

 

 

06 01 01

ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წყალტუბოს ცენტრი“

51,7

0,0

51,7

62,9

0,0

62,9

60,0

60,0

0,0

2

7074

 

ხარჯები

51,7

0,0

51,7

62,9

0,0

62,9

60,0

60,0

0,0

 

 

06 02

სოციალური პროგრამები

860,7

0,0

860,7

1 147,9

0,0

1 147,9

1 105,0

5,0

1 100,0

2

 

 

ხარჯები

860,7

0,0

860,7

1 147,9

0,0

1 147,9

1 105,0

5,0

1 100,0

 

 

06 02 01

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“

76,3

0,0

76,3

95,0

0,0

95,0

105,0

0,0

105,0

2

7107

 

ხარჯები

76,3

0,0

76,3

95,0

0,0

95,0

105,0

0,0

105,0

 

 

06 02 02

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ დღეგრძელთა დახმარება

3,0

0,0

3,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

2

7109

 

ხარჯები

3,0

0,0

3,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

 

06 02 03

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება

30,7

0,0

30,7

51,0

0,0

51,0

80,0

0,0

80,0

2

7104

 

ხარჯები

30,7

0,0

30,7

51,0

0,0

51,0

80,0

0,0

80,0

 

 

06 02 04

 სარიტუალო ხარჯი

7,4

0,0

7,4

6,0

0,0

6,0

10,0

5,0

5,0

2

7107

 

ხარჯები

7,4

0,0

7,4

6,0

0,0

6,0

10,0

5,0

5,0

 

 

06 02 05

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

474,2

0,0

474,2

466,0

0,0

466,0

375,0

0,0

375,0

2

7107

 

ხარჯები

474,2

0,0

474,2

466,0

0,0

466,0

375,0

0,0

375,0

 

 

06 02 06

ა(ა)იპ ,,ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120,0

0,0

120,0

2

7109

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120,0

0,0

120,0

 

 

06 02 07

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება

250,0

0,0

250,0

454,9

0,0

454,9

340,0

0,0

340,0

2

7107

 

ხარჯები

250,0

0,0

250,0

454,9

0,0

454,9

340,0

0,0

340,0

 

 

06 02 08

სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება

19,0

0,0

19,0

70,0

0,0

70,0

70,0

0,0

70,0

2

7109

 

ხარჯები

19,0

0,0

19,0

70,0

0,0

70,0

70,0

0,0

70,0

 

მუხლი 17
ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 დეკემბრის №34 დადგენილება (სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ www.matsne.gov.ge სარეგისტრაციო კოდი  190020020.35.122.016168 თარიღი 26/12/2013).
მუხლი 18
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას (მ. ღვინიანიძე).
მუხლი 19
დადგენილება ამოქმედდეს  2015 წლის 1 იანვრიდან.


მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეპაატა ახალაძე
19. 25/12/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 74 - ვებგვერდი, 29/12/2015 18. 25/12/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 75 - ვებგვერდი, 29/12/2015 17. 27/11/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 71 - ვებგვერდი, 01/12/2015 16. 30/10/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 64 - ვებგვერდი, 04/11/2015 15. 25/09/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 58 - ვებგვერდი, 28/09/2015 14. 11/09/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 54 - ვებგვერდი, 14/09/2015 13. 31/08/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 53 - ვებგვერდი, 03/09/2015 12. 21/08/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 51 - ვებგვერდი, 24/08/2015 11. 31/07/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 49 - ვებგვერდი, 04/08/2015 10. 17/07/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 46 - ვებგვერდი, 20/07/2015 9. 11/06/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 41 - ვებგვერდი, 12/06/2015 8. 05/06/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 40 - ვებგვერდი, 08/06/2015 7. 29/05/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 38 - ვებგვერდი, 02/06/2015 6. 18/05/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 37 - ვებგვერდი, 19/05/2015 5. 08/04/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 31 - ვებგვერდი, 16/04/2015 4. 27/03/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 25 - ვებგვერდი, 31/03/2015 3. 27/02/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 04/03/2015 2. 13/02/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 20 - ვებგვერდი, 16/02/2015 1. 30/01/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 04/02/2015