ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 44
დოკუმენტის მიმღები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/12/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/12/2014
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016139
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
44
23/12/2014
ვებგვერდი, 25/12/2014
190020020.35.133.016139
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (25/12/2014 - 11/03/2015)

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №44

2014 წლის 23 დეკემბერი

ქ. ბათუმი

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონი  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის’’  24–ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. დამტკიცდეს „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად თანდართული დანართისა.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2015 წლის 01 იანვრიდან.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეჯუმბერ ვარდმანიძე



დანართი

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013

 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12 915 617

14 249 164

 

12 926 261

12 966 930

 

12 966 930

გადასახადები

819 708

670 230

 

670 230

685,000

 

685,000

გრანტები

11 125 895

11 896 449

1322903

10 573 546

10,726,900

 

10,726,900

სხვა შემოსავლები

970 014

1 682 485

 

1 682 485

1,554,430

 

1,554,430

ხარჯები

6 930 152

10,932 771

 

10,932 771

9,125,717

 

9,125,717

შრომის ანაზღაურება

2 168 147

2 322 188

 

2 322 188

2,263,490

 

2,263,490

საქონელი და მომსახურება

976 129

1 120 878

 

1 120 878

1,119,420

 

1,119,420

პროცენტი

0

           

სუბსიდიები

2 535 166

2 902 914

 

2 902 914

3 243 468

 

3 243 468

სოციალური უზრუნველყოფა

857 274

3 794 646

 

3 794 646

253,919

 

253,919

სხვა ხარჯები

393 436

792 145

 

792 145

2,245,420

 

2,245,420

საოპერაციო სალდო

5 985 465

3 316 393

 

3 316 393

3,840,613

 

3,840,613

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 464 092

8 383 335

 

8 383 335

7,341,940

 

7,341,940

ზრდა

3 487 865

8 391 884

 

8 391 884

7,341,940

 

7,341,940

კლება

23 773

8549

 

8549

 

 

 

მთლიანი სალდო

-3 180 280

-5 066 942

 

-5 066 942

-3,501,327

 

-3,501,327

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-3 196 243

-5 070 659

 

-5 070 659

-3,534,627

 

-3,534,627

ზრდა

             

ვალუტა და დეპოზიტები

             

კლება

3 196 243

5 070 659

 

5 070 659

3,534,627

 

3,534,627

ვალუტა და დეპოზიტები

3 196 243

5 070 659

 

5 070 659

3,534,627

 

3,534,627

ვალდებულებების ცვლილება

-15,963

-3,717

0,000

-3,717

-33,300

0,000

-33,300

ზრდა

             

კლება

15,963

3717

 

3717

33,300

 

33,300

საშინა

             

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2013წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

12 940 390

14 257 713

1 322 903

12 934 810

12,966,330

 

12,966,330

შემოსავლები

12 915 617

14 249 164

1 322 903

12 926 261

12,966,330

 

12,966,330

არაფინანსური აქტივების კლება

23 773

8549

 

8549

     

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

             

ვალდებულებების ზრდა

             

გადასახდელები

10 428 914

19 328 372

1 322 903

18 005 469

16 500 957

 

16 500 957

ხარჯები

6 930 152

10 932 771

 

10 932 771

9,125,717

 

9,125,717

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 487 866

8 391 884

1 322 903

7 068 981

7,341,940

 

7,341,940

ფინანსური აქტივების ზრდა

             

ვალდებულებების კლება

10 897

3717

 

3717

33.300

 

33.300

ნაშთის ცვლილება

2 510 477

-5 070 659

 

-5 070 659

-3 534 627

 

-3 534 627

 


მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12 966 330  ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12 915 617

14 249 164

1 322 903

12 926 261

12,966,330

 

12,966,330

გადასახადები

819 708

670 230

0

670 230

685,000

0

685,000

გრანტები

11 125 895

11 896 449

1 322 903

10 573 546

10,726,900

 

10,726,900

სხვა შემოსავლები

970 014

1 682 485

0

1 682 485

1,554,430

0

1,554,430

 

ა)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

819 708

670 230

0

670 230

685,000

0

685,000

ქონების გადასახადი

819 556

670 230

0

670 230

685,000

0

685,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

455 302

445 000

 

445 000

445,000

 

445,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

56 032

25 000

 

25 000

30,000

 

30,000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

59 039

50 000

 

50 000

50,000

 

50,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

230 215

150 230

 

150 230

160,000

 

160,000

სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები

18 968

0

 

 

0

 

 

სხვა გადასახადები

152

0

 

 

0

 

 

 

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10 726.900  ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

გრანტები

11 125 895

11 896 449

10,726,900

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

     

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5 060 406

2 032 346

1500000

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6 065,489

9 864 103

9226900

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 632  060

8 541 200

9226900

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 632,060

8 541 200

9226900

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

433 429

1 322 903

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 337 129

1 322 903

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

     

.საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

     

რეგიონის ფონდების პირველადი განაწილება

         96,300

        

 

 

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 554 430 ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

970 014

1 682 485

1,554,430

შემოსავლები საკუთრებიდან

532 186

764 832

630,000

პროცენტები

379 823

624 832

500 000

რენტა

152 363

140 000

130,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

72 882

50 000

50000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

79 481

90  000

80000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

174 302

488 434

520,500

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

49 927

398 434

430,500

სანებართვო მოსაკრებელი

24 127

83 000

50000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

75

95

100

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

400

400

400

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

23

284 939

350 000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

25,302

30,000

30,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

124,375

90 000

90 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

124,375

90 000

90 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

250 005

425 898

403 930

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

13,521

3321

0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9 125 717 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6 930,152

10 932 771

 

10 932 771

9,125,717

 

9,125,717

შრომის ანაზღაურება

 2 168, 147

322 188

 

322 188

2,263,490

 

2,263,490

საქონელი და მომსახურება

976 129

1 120 878

 

1 120 878

1,119,420

 

1,119,420

პროცენტი

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

სუბსიდიები

535,166

902 914

 

902 914

3,243,468

 

3,243,468

სოციალური უზრუნველყოფა

857 274

3 794 646

 

3 794 646

253,919

 

253,919

სხვა ხარჯები

690,700

792 145

 

792 145

2,245,420

 

2,245,420

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 341 940 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 341 940 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

34 275

33 000

30 000

თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

197 600

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 392 522

6 293 730

2 638 650

განათლება

333 794

1 154 996

3967 714

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

727 274

687 558

705 576

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

25,000

0

სულ ჯამი

3 487,866

8 391 884

7 341 940

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

23 773

8549

0

არაწარმოებული აქტივები

23 773

8549

0

მიწა

23 773

8549

0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 467 657 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო ნალური კლასიფი კაციის კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 063 381

2,393,520

0

2,393,520

2,370,450

0

2 370 450

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                               

2 063 381

2,393,520

0

2,393,520

2,370,450

0

2,370,450

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 925 848

2,136,920

0

2,136,920

2,104,640

0

2,104,640

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

137 533

256,600

0

256,600

265,810

0

265,810

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0

0

0

0

0

0

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0

0

0

0

0

0

0

702

თავდაცვა

101 376

106,450

0

106,450

96,220

0

96,220

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

270 976

513,740

0

513,740

315,000

0

315,000

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 

0

0

0

0

0

0

7032

სახანძრო სამსახური

270 976

513,740

0

513,740

315,000

0

315,000

704

ეკონომიკური საქმიანობა

770 860

3,998,346

0

3,998,346

641,573

0

641,573

7045

ტრანსპორტი

102 205

183,000

0

183,000

273,653

0

273,653

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი

102 205

183,000

0

183,000

273,653

0

273,653

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

193 544

253,346

0

253,346

367,920

0

367,920

705

გარემოს დაცვა

480 035

519,412

0

519,412

482,000

0

482,000

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

188 615

199,000

0

199,000

199,000

0

199,000

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

291 420

320,412

0

320,412

283,000

0

283,000

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

2 727 443

6,953,484

1,322,903

5,630,581

4,674,197

0

4,674,197

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

463 048

2,655,487

0

2,655,487

2,124,469

0

2,124,469

7063

წყალმომარაგება

673 517

2,551,693

 

2,551,693

2 108,554

0

2 108,554

7064

გარე განათება

195 826

299,967

 

299,967

441,174

 

441,174

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 395 052

1,446,337

1,322,903

123,434

0

 

0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

81 680

144,965

 

144,965

148,223

 

148,223

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0

0

 

0

0

 

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

81 680

144,965

 

144,965

148,223

 

148,223

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 701 069

1,761,855

0

1,761,855

1,722,356

0

1,722,356

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

849 858

1,186,472

0

1,186,472

1 205 576

0

1 205 576

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

746 041

462,873

0

462,873

391,200

0

391,200

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა

29 988

30,000

0

30,000

30,000

0

30,000

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში

75 183

82,510

0

82,510

95,580

0

95,580

709

განათლება

1 737 216

2,790,006

0

2,790,006

5,831,358

0

5,831,358

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 111 866

2,119,055

0

2,119,055

5,125,153

0

5,125,153

7092

ზოგადი განათლება

137 091

180,641

0

180,641

219 561

0

219 561

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

488 259

490,310

0

490,310

486,644

0

486,644

710

სოციალური დაცვა

483 981

145,057

0

145,057

186,280

0

186,280

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

10 699

13,007

0

13,007

15,330

0

15,330

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

473 282

132,050

0

132,050

170,950

0

170,950

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

10 418 017

18 001 752

1 322 903

18 001 752

16,467,657

0

16,467,657

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 3 501 327 ლარის ოდენობით.

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 3 534 627  ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 3 534 627 ლარის ოდენობით.


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 33 300  ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები
სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები
2015 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 14. პასუხისმგებლობა
2015 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.2 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 02)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენა, აგრეთვე სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,  საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2015 წელს დაგეგმილია  შიდა სასოფლო გზების მოწყობა რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 1460 წერტის ექსპლოატაცია,

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 03 03 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

დაგეგმილია ახალი (80 ცალი რკინის 0.8 კუბ/მ ტევადობის)  ნაგავსაყრელი კონტეინერების შეძენა, რაც გააუმჯობესებს ხელვაჩაურის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება   დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ ხელვაჩაურის გამწვანებისა და დასუფთავების სამსახური  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში  38-აუზია 1500კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

 2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა,  სახლების ეზოების მოასფალტების, სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები,  ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა,  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.3.1 საცხოვრებელი ბინების გადახურვის ამახანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გაგრძელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით განახორციელებენ  სადარბაზოების კეთილმოწყობას, და 10 - მრავალბინიანი სახლის სახურავის გადახურვას, ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას.

2.4  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.5  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)

სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   არსებულ  სოფლებში  სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები. გასულ წელს სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით გათვალისწინრბული იყო 1332903 ლარი, მათ შორის გაკეთდა გზების მზაბეტონით მოწყობა 31კმ., მანზილზე, 8-გარე განათების მოწყობა, ორი ატარქციონის შეძენა, სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილების შეძენა და სასაფლაოს შემოღობვა.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1100-ზე მეტი ბავშვი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.

3.2  სკოლების  ხელშეწყობის ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 04 02)

2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 36 დაწყებითი სკოლა.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2014 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  • საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „მაჭახელა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით
  • ააიპ ხელვაჩაურის  სასპორტო სკოლა.

4.1.1 ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34; ძალოსნობაში -28; ხელბურთში -15;)

სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“.აგრეთვე ფუნქციონირებს ჭადრაკისა და რაგბის ჯგუფი.

4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება,შპს საფეხბურთო კლუბ მაჭახელას  მხარდაჭერის ღონისძიება(პროგრამული კოდი05 03 04)

ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას.კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის  შეძენას.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 ხელვაჩაურის  სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი05 01 01)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასური წლიურად 50 ლარით განისაზღვრება, რომელიც სამუსიკო სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის არის გათვლილი, ხოლო ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.

სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.

4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 01 03)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.

2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

  • კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;
  • ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;
  • კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 80 ახალგაზრდა.

4.2.ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური დაკომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

მოსახლეობის მაღალიხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1.1 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02)

პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო–სამედიცინო დახმარება, როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. „უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში.

5.2.2  ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 02)

პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას  _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით,  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.

5.2.3. მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 03)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის  ფარგლებში 2015 წელს, გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 900 ლარი.

5.2.4.  მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (36 ოჯახი) ერთჯერადმატერიალურ  დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.5   0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამისფარგლებში გათვალისწინებულიაუკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე  შეადგენს 250 ლარს.

5.2.6 5  0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარებაა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის  ფარგლებში 2015 წელს, გათვალისწინებულია: 0-700000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების  პირველი შვილის დაბადებაზე 300 ლარი, მე-2 შვილის დაბადებაზე 400 ლარი.

5.2.7 ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.


თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
 

პროგრა

მული კოდი

 

 

 

 

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

 

 

 

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

01 00

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

10,428,914

19,328,372

1,322,903

18,005,469

16,500,957

0

16,500,957

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

213

175

0

175

148

0

148

 

ხარჯები

6,930,152

10,932,771

0

10,932,771

9,125,717

0

9,125,717

 

შრომის ანაზღაურება

2,168,147

2,322,188

 

2,322,188

2,263,490

 

2,263,490

 

საქონელი და მომსახურება

976,129

1,120,878

 

1,120,878

1,119,420

 

1,119,420

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,900

11,280

0

11,280

84,000

0

84,000

 

    მივლინებები

16,409

18,200

0

18,200

26,800

0

26,800

 

    ოფისის ხარჯები

262,259

317,721

0

317,721

309,810

0

309,810

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

7,186

8,000

0

8,000

6,000

0

6,000

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

20,000

0

20,000

0

0

0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

175,724

186,046

0

186,046

145,610

0

145,610

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

509,651

559,631

0

559,631

547,200

0

547,200

 

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

2,535,166

2,902,914

0

2,902,914

3,243,468

0

3,243,468

 

სოციალური უზრუნველყოფა

857,274

3,794,646

0

3,794,646

253,919

0

253,919

 

სხვა ხარჯები

393,436

792,145

0

792,145

2,245,420

0

2,245,420

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,487,866

8,391,884

1,322,903

7,068,981

7,341,940

0

7,341,940

 

ვალდებულებების კლება

10,897

3,717

0

3,717

33,300

0

33,300

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,429,785

2,810,802

 

2,810,802

2,904,210

 

2,904,210

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

178

142

 

142

142

 

142

 

ხარჯები

2,384,613

2,774,085

 

2,774,085

2,840,910

 

2,840,910

 

შრომის ანაზღაურება

1,852,365

1,984,438

 

1,984,438

2,192,430

 

2,192,430

 

საქონელი და მომსახურება

436,136

467,917

 

467,917

524,260

 

524,260

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,900

11,280

 

11,280

84,000

 

84,000

 

    მივლინებები

14,609

15,600

 

15,600

23,300

 

23,300

 

    ოფისის ხარჯები

191,017

213,611

 

213,611

207,410

 

207,410

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

7,186

8,000

 

8,000

6,000

 

6,000

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

150,724

154,226

 

154,226

138,350

 

138,350

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

67,700

65,200

 

65,200

65,200

 

65,200

 

პროცენტი

0

0

 

0

0

 

0

 

სუბსიდიები

96,112

105,600

 

105,600

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

44,910

 

44,910

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

171,220

 

171,220

124,220

 

124,220

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,275

33,000

 

33,000

30,000

 

30,000

 

ვალდებულებების კლება

10,897

3,717

 

3,717

33,300

 

33,300

01 01

 მუნიციპალიტეტის საკრებულო

594,308

711,595

 

711,595

750,740

 

750,740

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26

28

 

28

28

 

28

 

ხარჯები

587,723

681,595

 

681,595

720,740

 

720,740

 

შრომის ანაზღაურება

393,679

452,180

 

452,180

596,620

 

596,620

 

საქონელი და მომსახურება

97,932

122,715

 

122,715

123,020

 

123,020

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,900

6,000

 

6,000

18,000

 

18,000

 

    მივლინებები

4,985

6,500

 

6,500

6,000

 

6,000

 

    ოფისის ხარჯები

40,576

61,095

 

61,095

55,420

 

55,420

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

2,709

3,000

 

3,000

3,000

 

3,000

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

44,762

46,120

 

46,120

40,600

 

40,600

 

სუბსიდიები

96,112

105,600

 

105600

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

1,100

 

1,100

1,100

 

1,100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,585

30,000

 

30,000

30,000

 

30,000

01 02

 მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,824,580

2,005,490

 

2,005,490

2,020,170

 

2,020,170

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

152

114

 

114

114

0

114

 

ხარჯები

1,796,890

2,002,490

 

2,002,490

2,020,170

 

2,020,170

 

შრომის ანაზღაურება

1,458,686

1,532,258

 

1,532,258

1,595,810

 

1,595,810

 

საქონელი და მომსახურება

338,204

345,202

 

345,202

401,240

 

401,240

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

5,280

 

5,280

66,000

 

66,000

 

    მივლინებები

9,624

9,100

 

9,100

17,300

 

17,300

 

    ოფისის ხარჯები

150,441

152,516

 

152,516

151,990

 

151,990

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

4,477

5,000

 

5,000

3,000

 

3,000

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

105,962

108,106

 

108,106

97,750

 

97,750

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

67,700

65,200

 

65,200

65,200

 

65,200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

44,910

 

44,910

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

80,120

 

80,120

23,120

 

23,120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,690

3,000

 

3,000

0

 

0

01 02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

657,419

953,140

 

953,140

1,353,900

 

1,353,900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31

69

 

69

69

 

69

 

ხარჯები

629,729

950,140

 

950,140

1,353,900

 

1,353,900

 

შრომის ანაზღაურება

356,345

597,720

 

597,720

1,005,100

 

1,005,100

 

საქონელი და მომსახურება

273,384

272,300

 

272,300

325,680

 

325,680

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

5,280

 

5,280

66,000

 

66,000

 

    მივლინებები

9,000

8,000

 

8,000

8,000

 

8,000

 

    ოფისის ხარჯები

123,997

117,680

 

117,680

121,560

 

121,560

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

4,477

5,000

 

5,000

3,000

 

3,000

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

68,210

71,140

 

71,140

61,920

 

61,920

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

67,700

65,200

 

65,200

65,200

 

65,200

 

სხვა ხარჯები

 

80,120

 

80,120

23,120

 

23,120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,690

3,000

 

3,000

0

 

0

01 02 02

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

101,592

115,540

 

115,540

120,630

 

120,630

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

7

 

7

7

 

7

 

ხარჯები

101,592

115,540

 

115,540

120,630

 

120,630

 

შრომის ანაზღაურება

89,767

97,960

 

97,960

97,090

 

97,090

 

საქონელი და მომსახურება

11,825

17,580

 

17,580

23,540

 

23,540

 

    მივლინებები

473

800

 

800

7,000

 

7,000

 

    ოფისის ხარჯები

6,896

12,020

 

12,020

11,780

 

11,780

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4,456

4,760

 

4,760

4,760

 

4,760

01 02 03

ზედამხედველობის სამსახური

57,923

48,829

 

48,829

0

 

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

57,923

48,829

 

48,829

0

 

0

 

შრომის ანაზღაურება

50,915

42,255

 

42,255

0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

7,008

6,574

 

6,574

0

 

0

 

    ოფისის ხარჯები

1,208

934

 

934

0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5,800

5,640

 

5,640

0

 

 

01 02 04

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

75,183

82,510

 

82,510

95,580

 

95,580

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

 

7

7

 

7

 

ხარჯები

75,183

82,510

 

82,510

95,580

 

95,580

 

შრომის ანაზღაურება

72,037

78,670

 

78,670

92,340

 

92,340

 

საქონელი და მომსახურება

3,146

3,840

 

3,840

3,240

 

3,240

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

 

 

    მივლინებები

151

300

 

300

300

 

300

 

    ოფისის ხარჯები

2,995

3,540

 

3,540

2,940

 

2,940

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

0

0

 

0

01 02 05

ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

0

49,300

 

49,300

220,700

 

220,700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

16

 

16

16

 

16

 

ხარჯები

0

49,300

 

49,300

220,700

 

220,700

 

შრომის ანაზღაურება

 

42,970

 

42,970

197,600

 

197,600

 

საქონელი და მომსახურება

0

6,330

 

6,330

23,100

 

23,100

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

0

 

 

 

    ოფისის ხარჯები

 

1,500

 

1,500

6,560

 

6,560

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

4,830

 

4,830

15,540

 

15,540

01 02 06

ეკონომიკის, ქონების მართვის, სოფლის მეურნეობისა და შესყიდვების სამსახური

0

33470

0

33470

147,220

0

147,220

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

10

 

10

10

 

10

 

ხარჯები

0

33470

0

33470

147,220

0

147,220

 

შრომის ანაზღაურება

 

28,970

 

28,970

133,760

 

133,760

 

საქონელი და მომსახურება

0

4500

0

4500

13,460

0

13,460

 

    ოფისის ხარჯები

 

1,500

 

1,500

4,940

 

4,940

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

3,000

 

3,000

7,520

 

7,520

01 02 07

ქონების მართვის,არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

92,296

80,398

 

80,398

0

 

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

92,296

80,398

 

80,398

0

 

0

 

შრომის ანაზღაურება

86,566

73,756

 

73,756

0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

5,730

6,642

 

6,642

0

 

0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

 

 

 

 

 

 

 

    ოფისის ხარჯები

2,000

2,082

 

2,082

0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3,730

4,560

 

4,560

0

 

 

01 02 08

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

101,248

92,178

 

92,178

0

 

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

 

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

101,248

92,178

 

92,178

0

 

0

 

შრომის ანაზღაურება

91,206

83,925

 

83,925

0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

10,042

8,253

 

8,253

0

 

0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

 

 

    ოფისის ხარჯები

2,755

2,407

 

2,407

0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

7,287

5,846

 

5,846

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

01 02 09

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

37,402

44,880

 

44,880

46,960

 

46,960

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

 

3

3

 

3

 

ხარჯები

37,402

44,880

 

44,880

46,960

 

46,960

 

შრომის ანაზღაურება

33,412

37,700

 

37,700

40,280

 

40,280

 

საქონელი და მომსახურება

3,990

7,180

 

7,180

6,680

 

6,680

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

 

 

    ოფისის ხარჯები

738

2,920

 

2,920

2,420

 

2,420

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3,252

4,260

 

4,260

4,260

 

4,260

01 02 10

შიდა აუდიტის სამსახური

27,396

33,060

 

33,060

35,180

 

35,180

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2

2

 

2

2

 

2

 

ხარჯები

27,396

33,060

 

33,060

35,180

 

35,180

 

შრომის ანაზღაურება

25,022

26,520

 

26,520

29,640

 

29,640

 

საქონელი და მომსახურება

2,374

6,540

 

6,540

5,540

 

5,540

 

    ოფისის ხარჯები

297

2,470

 

2,470

1,790

 

1,790

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,077

4,070

 

4,070

3,750

 

3,750

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

01 02 11

ტერიტორიული ორგანოები (11)

674,121

472,185

 

472,185

0

 

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

78

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

674,121

472,185

 

472,185

0

 

0

 

შრომის ანაზღაურება

653,416

421,812

 

421,812

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

20,705

5,463

 

5,463

0

 

0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

0

 

0

0

 

0

 

    ოფისის ხარჯები

9,555

5,463

 

5,463

0

 

0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11,150

0

 

 

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

44,910

 

44,910

 

 

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

90,000

 

90,000

100,000

 

100,000

 

ხარჯები

0

90,000

 

90,000

100,000

 

100,000

 

სხვა ხარჯები

 

90,000

 

90,000

100,000

 

100,000

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

10,897

3,717

 

3,717

33,300

 

33,300

 

ვალდებულებების კლება

10,897

3,717

 

3,717

33,300

 

33,300

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი     წესრიგი და უსაფრთხოება

372,352

618,010

0

618,010

411,220

0

411,220

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35

33

 

33

6

 

6

 

ხარჯები

372,352

420,410

0

420,410

411,220

0

411,220

 

შრომის ანაზღაურება

315,782

337,750

 

337,750

71,060

 

71,060

 

საქონელი და მომსახურება

56,570

82,660

0

82,660

25,160

0

25,160

 

    მივლინებები

1,800

2,600

 

2,600

3,500

 

3,500

 

    ოფისის ხარჯები

5,644

14,110

 

14,110

2,400

 

2,400

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

20,000

 

20,000

0

 

0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

25,000

28,820

 

28,820

4,260

 

4,260

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24,126

17,130

 

17,130

15,000

 

15,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

197,600

 

197,600

0

 

0

02 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

101,376

104,270

 

104,270

96,220

 

96,220

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

6

 

6

6

 

6

 

ხარჯები

101,376

104,270

 

104,270

96,220

 

96,220

 

შრომის ანაზღაურება

76,027

79,470

 

79,470

71,060

 

71,060

 

საქონელი და მომსახურება

25,349

24,800

 

24,800

25,160

 

25,160

 

    მივლინებები

1,800

2,600

 

2,600

3,500

 

3,500

 

    ოფისის ხარჯები

1,223

2,940

 

2,940

2,400

 

2,400

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4,500

9,260

 

9,260

4,260

 

4,260

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

17,826

10,000

 

10,000

15,000

 

15,000

02 02

სახანძრო სამაშველო სამსახური

270,976

513,740

 

513,740

0

 

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

27

 

27

 

 

 

 

ხარჯები

270,976

316,140

 

316,140

0

 

0

 

შრომის ანაზღაურება

239,755

258,280

 

258,280

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

31,221

57,860

 

57,860

0

 

0

 

    მივლინებები

 

 

 

 

 

 

 

 

    ოფისის ხარჯები

4,421

11,170

 

11,170

0

 

0

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

20,000

 

20,000

0

 

0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

20,500

19,560

 

19,560

0

 

0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,300

7,130

 

7,130

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

197,600

 

197,600

0

 

 

02 03

სსიპ საგანგებო სიტუაციის მართვის სააგენტოს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები

0

0

 

0

315,000

 

315,000

 

ხარჯები

0

0

 

0

315,000

 

315,000

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

315,000

 

315,000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,735,416

11,177,067

1,322,903

9,862,164

5,439,850

0

5,439,850

 

ხარჯები

1,342,894

4,883,337

0

4,891,337

2,801,200

0

2,801,200

 

საქონელი და მომსახურება

330,309

396,041

0

404,041

412,000

0

412,000

 

    ოფისის ხარჯები

65,598

90,000

0

90,000

100,000

0

100,000

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

3,000

0

3,000

3,000

0

3,000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

264,711

303,041

0

311,041

309,000

0

309,000

 

სუბსიდიები

281,660

306,371

0

306,371

268,000

0

268,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

475,111

3,560,000

0

3,560,000

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

255,814

620,925

0

620,925

2,121,200

0

2,121,200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,392,522

6,293,730

1,322,903

4,970,827

2,638,650

0

2,638,650

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

102,205

183,000

 

183,000

273,653

 

273,653

 

ხარჯები

27,205

183,000

 

183,000

213,000

 

213,000

 

საქონელი და მომსახურება

0

3,000

 

3,000

3,000

 

3,000

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

3,000

 

3,000

3,000

 

3,000

 

სხვა ხარჯები

27,205

180,000

 

180,000

210,000

 

210,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75,000

0

0

0

60,653

0

60,653

03 01 01

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

27,205

180,000

 

180,000

210,000

 

210,000

 

ხარჯები

27,205

180,000

 

180,000

210,000

 

210,000

 

სხვა ხარჯები

27,205

180,000

 

180,000

210,000

 

210,000

03 01 02

მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა

0

3,000

 

3,000

3,000

 

3,000

 

ხარჯები

0

3,000

 

3,000

3,000

 

3,000

 

საქონელი და მომსახურება

0

3,000

 

3,000

3,000

 

3,000

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

3,000

 

3,000

3,000

 

3,000

03 01 03

სატრანსპორტო ტექნიკის შეძენა

75,000

0

 

0

60,653

 

60,653

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75,000

0

 

 

60,653

 

60,653

03 02

სოფლის მეურნეობა

475,111

3,560,000

0

3,560,000

0

0

0

 

ხარჯები

475,111

3,560,000

0

3,560,000

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

475,111

3,560,000

0

3560000

0

0

0

03 02 01

ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა

475,111

3,560,000

0

3,560,000

0

0

0

 

ხარჯები

475,111

3,560,000

0

3,560,000

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

475,111

3,560,000

 

3,560,000

0

 

 

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,158,100

7,434,067

1,322,903

6,119,164

5,166,197

 

5,166,197

 

ხარჯები

840,578

1,140,337

0

1,148,337

2,588,200

 

2,588,200

 

საქონელი და მომსახურება

330,309

393,041

0

401,041

409,000

 

409,000

 

    ოფისის ხარჯები

65,598

90,000

0

90,000

100,000

 

100,000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

264,711

303,041

0

311,041

309,000

 

309,000

 

სუბსიდიები

281,660

306,371

0

306,371

268,000

 

268,000

 

სხვა ხარჯები

228,609

440,925

0

440,925

1,911,200

 

1,911,200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,317,522

6,293,730

1,322,903

4,970,827

2,577,997

 

2,577,997

03 03 01

გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

195,826

299,967

 

299,967

441,174

0

441,174

 

ხარჯები

110,059

155,000

 

155,000

170,000

0

170,000

 

საქონელი და მომსახურება

110,059

155,000

 

155,000

170,000

0

170,000

 

    ოფისის ხარჯები

65,598

90,000

 

90,000

100,000

0

100,000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

44,461

65,000

 

65,000

70,000

0

70,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85,767

144,967

 

144,967

271,174

0

271,174

03 03 01 01

განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია

110,059

155,000

0

155,000

170,000

 

170,000

 

ხარჯები

110,059

155,000

0

155,000

170,000

 

170,000

 

საქონელი და მომსახურება

110,059

155,000

0

155,000

170,000

 

170,000

 

    ოფისის ხარჯები

65,598

90,000

 

90,000

100,000

 

100,000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

44,461

65,000

 

65,000

70,000

 

70,000

03 03 01 02

ახალსოფლის ყოფილ მებოცვრეობის  ფერმასთან გარე განათების მოწყობა

0

7,568

 

7,568

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

7,568

 

7568

 

 

 

03 03 01 03

სოფელ ცხემლარაში გარე-განათების მოწყობა

0

6,926

 

6,926

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

6,926

 

6,926

0

 

 

03 03 01 04

სარფში გარე განათების მოწყობა

0

9,357

 

9,357

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9,357

 

9,357

 

 

 

03 03 01 05

მახინჯაურში გარე განათება

0

26,867

 

26,867

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

26,867

 

26,867

 

 

 

03 03 01 06

განახლება-ახალშენის ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა

32,153

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,153

0

 

 

0

 

 

03 03 01 07

სოფ ორთაბათუმის ცენტრიდან გარე განათების მოწყობა

24,263

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,263

0

 

 

0

 

 

03 03 01 08

სოფ ფერიაში გარე განათების მოწყობა

7,321

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,321

0

 

 

0

 

 

03 03 01 09

სოფ ზანაქიძეებში გარე განათების მოწყობა

22,030

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,030

0

 

 

0

 

 

03 03 01 10

გარე განათების მოწყობა განთიადში

0

80,853

 

80,853

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

80,853

 

80,853

 

 

 

03 03 01 11

სოფელ ჭარნალში გარე განათების მოწყობა

0

10,499

 

10,499

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

10,499

 

10,499

0

 

 

03 03 01 12

მახოს ცენტრში გარე განათების მოწყობა

0

2,897

 

2,897

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2,897

 

2,897

0

 

 

03 03 01 13

ფერიის ცენტრიდან ბავშთა სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

0

0

 

0

25,002

 

25,002

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

25,002

 

25,002

03 03 01 14

ფერიის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა

0

0

 

0

13,369

 

13,369

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

13,369

 

13,369

03 03 01 15

ფერიაში გოგაძეების ჭების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

0

0

 

0

9,572

 

9,572

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

9,572

 

9,572

03 03 01 16

სოფ.ჯიბინაურში გარე განათების მოწყობა

0

0

 

0

25,450

 

25,450

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

25,450

 

25,450

03 03 01 17

სოფ.ზედა ახალშენში გარე განათების მოწყობა

0

0

 

0

22,762

 

22,762

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

22,762

 

22,762

03 03 01 18

სოფ. ახალშენში მიქელაძეების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

0

0

 

0

23,175

 

23,175

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

23,175

 

23,175

03 03 01 19

სოფ. ქვედა ჯოჭოში  გარე განათების მოწყობა

0

0

 

0

27,148

 

27,148

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

27,148

 

27,148

03 03 01 20

სოფ. სარფში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ტაძრის გარე განათების მოწყობა

0

0

 

0

7,735

 

7,735

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

7,735

 

7,735

03 03 01 21

სოფ. ზედა სამებაში გარე განათების მოწყობა

0

0

 

0

15,971

 

15,971

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

15,971

 

15,971

03 03 01 22

სოფ. მახოს ხიდიდან მახოს დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

0

0

 

0

16,306

 

16,306

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

16,306

 

16,306

03 03 01 23

სოფ.წინსვლის და ზედა წინსვლის სოფლებში  გარე განათების მოწყობა

0

0

 

0

46,074

 

46,074

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

46,074

 

46,074

03 03 01 24

სოფ.ხეღრუშიკარიერიდან დაწყებითი სკოლის მიმართულებით  გარე განათების მოწყობა

0

0

 

0

8,574

 

8,574

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

8,574

 

8,574

03 03 01 25

სოფ.ახალსოფლის ცენტრიდან სოფ.ჭარნალის შესახვევამდე  გარე განათების მოწყობა

0

0

 

0

30,036

 

30,036

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

30,036

 

30,036

03 03 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

198,375

213,041

 

213,041

214,000

 

214,000

 

ხარჯები

198,375

213,041

 

213,041

214,000

 

214,000

 

საქონელი და მომსახურება

198,375

213,041

 

213,041

214,000

 

214,000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

198,375

213,041

 

213,041

214,000

 

214,000

03 03 02 01

სანიტარული დასუფთავება

188,615

199,000

 

199,000

199,000

 

199,000

 

ხარჯები

188,615

199,000

 

199,000

199,000

 

199,000

 

საქონელი და მომსახურება

188,615

199,000

 

199,000

199,000

 

199,000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

188,615

199,000

 

199,000

199,000

 

199,000

03 03 02 02

სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი

9,760

14,041

 

14,041

15,000

 

15,000

 

ხარჯები

9,760

14,041

 

14,041

15,000

 

15,000

 

საქონელი და მომსახურება

9,760

14,041

 

14,041

15,000

 

15,000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,760

14,041

 

14,041

15,000

 

15,000

03 03 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

955,177

2,858,064

 

2,858,064

2,376,554

 

2,376,554

 

ხარჯები

281,660

306,371

 

306,371

268,000

 

268,000

 

სუბსიდიები

281,660

306,371

0

306,371

268,000

0

268,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

673,517

2,551,693

0

2,551,693

2,108,554

0

2,108,554

03 03 03 01

ახალშენის თემში სოფ.ქვედა განახლებაში ახალი აუზის მოწყობა

0

51,450

 

51,450

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

51,450

 

51,450

0

 

0

03 03 03 02

სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა

23,499

21,955

 

21,955

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,499

21,955

 

21,955

 

 

 

03 03 03 03

ახალშენის მეურნეობაში ძველი ჭების გაწმენდა რეაბილიტაცია

0

61,247

 

61,247

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

61,247

 

61,247

0

 

 

03 03 03 04

სოფ.მურმანეთში 10ტონიანი სასმელი წყლის ავზის მოწყობა

0

3,960

 

3,960

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3,960

 

3,960

 

 

 

03 03 03 05

თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი წყალგაყვანილობისა და სათავე ნაგებობის მოწყობა

23,536

40,125

 

40,125

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,536

40,125

 

40,125

 

 

 

03 03 03 06

თხილნარის აგარაში წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

777,550

 

777,550

542,550

 

542,550

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

777,550

 

777,550

542,550

 

542,550

03 03 03 07

წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეყრუს, თხილნარის და კიბეს სოფლებისათვის

2,261

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,261

 

 

 

 

 

 

03 03 03 08

ს.ჩიქუნეთში წყლის ავზის მოწყობა და სკოლასთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

12,706

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,706

 

 

 

 

 

 

03 03 03 09

ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა წყლის ავზის აღდგენა

8,777

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,777

0

 

 

0

 

 

03 03 03 10

შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა (ზოიძეების დასახლება)

0

101,633

 

101,633

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

101,633

 

101,633

 

 

 

03 03 03 11

ზანაქიძეებში  ჭაბურღილის მოწყობა

0

78,787

 

78,787

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

78,787

 

78,787

 

 

 

03 03 03 12

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

281,660

306,371

 

306,371

268,000

 

268,000

 

ხარჯები

281,660

306,371

 

306,371

268,000

 

268,000

 

სუბსიდიები

281,660

306,371

 

306,371

268,000

 

268,000

03 03 03 13

სოფ.ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია სეპტიკისა და არხის მოწყობა

5,798

20,355

 

20,355

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,798

20,355

 

20,355

0

 

 

03 03 03 14

ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში წყალმომარაგების მოწყობა

38,131

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,131

0

 

 

0

 

 

03 03 03 15

სოფ.წინსვლის წყალსადენის რეაბილიტაცია

52,344

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52,344

0

 

 

0

 

 

03 03 03 16

წიფლნარა-ერგეს წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

90,980

 

90,980

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

90,980

 

90,980

0

 

 

03 03 03 17

სოფ.განთიადში წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი აუზის და მაგისტრალის მოწყობა

0

57,838

 

57,838

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

57,838

 

57,838

 

 

 

03 03 03 18

სოფ.ფერიაში სათნოების სახლის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა

0

126,500

 

126,500

126,500

 

126,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

126,500

 

126,500

126,500

 

126,500

03 03 03 19

სოფ,ერგეში ეკალაური ბაშკოს წყალმომარაგება

0

200,830

 

200,830

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

200,830

 

200,830

0

 

 

03 03 03 20

ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში სასმელი წყალის სისტემის მოწყობა

54,176

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54,176

0

 

 

0

 

 

03 03 03 21

ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია I II-ეტაპი

128,803

509,553

 

509,553

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128,803

509,553

 

509,553

0

 

 

03 03 03 22

სოფ. მახოს წყლის წისტემის რეაბილიტაცია II-ეტაპი

189,366

408,930

 

408,930

82,920

 

82,920

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

189,366

408,930

 

408,930

82,920

 

82,920

03 03 03 23

სოფ. კაპრეშუმის წყლის წისტემის რეაბილიტაცია

28,255

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,255

0

 

 

0

 

 

03 03 03 24

სოფ.სარფში სასმელი წყლის მოწყობა

11,009

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,009

0

 

 

0

 

 

03 03 03 25

სოფ. სალიბაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლებისათვის წყლის სისტემის მოწესრიგება

12,961

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,961

0

 

 

0

 

 

03 03 03 26

აჭარისწყალი ერგეს მინდვრის  დასახლებისათვის წყალმომარაგები სისტემის მოწესრიგება

16,970

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,970

0

 

 

0

 

 

03 03 03 27

სოფ,ზედა ჭარნალის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

30,000

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,000

0

 

 

0

 

 

03 03 03 28

ფერიაში წითელი მიწების დასახლება წყლის სისტემის მოწყობა ბათუმის მაგისტრალზე მიერტება

12,027

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,027

0

 

 

0

 

 

03 03 03 29

სალიბაურის საერთო საცხოვრებელთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

22,899

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,899

0

 

 

0

 

 

03 03 03 30

თხილნარის მეურნეობაში მოსახლეობისათვის 60-ტონიანი აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

0

 

0

120,597

 

120,597

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

120,597

 

120,597

03 03 03 31

სოფ.ერგეში(მდ,ჭოროხისპირის დასახლებაში) სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

0

 

0

20,000

 

20,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

20,000

 

20,000

03 03 03 32

სოფ.ერგეში(კააპანდიბის დასახლება) ჭაბურღილისა დასასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა

0

0

 

0

80,000

 

80,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

80,000

 

80,000

03 03 03 33

გემურაულში ჭაბურღილის მოწყობა

0

0

 

0

54,117

 

54,117

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

54,117

 

54,117

03 03 03 34

სოფ.შარაბიძეებსა და გემურაულის საზღვარზე ჭაბურღილისა და 60ტონიანი აუვზის მოწყობა

0

0

 

0

112,335

 

112,335

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

112,335

 

112,335

03 03 03 35

სოფ.ერგე ნიკიტაურის მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის მოწყობა

0

0

 

0

32,236

 

32,236

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

32,236

 

32,236

03 03 03 36

სარფში საჯარო სკოლისათვის არსებული სანიაღვრე არხის გაწმენდითი სამუშაოები

0

0

 

0

41,026

 

41,026

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

41,026

 

41,026

03 03 03 37

მახინჯაურში #3.#5.#7-საერთო საცხოვრებელი ბინებისათვის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

33,288

 

33,288

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

33,288

 

33,288

03 03 03 38

ფერიაში საჯარო სკოლისათვის სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

15,000

 

15,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

15,000

 

15,000

03 03 03 39

ფერიაში სახლი#28 და#30-შორის 100-მეტრიანი სიგრძის სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

0

 

0

28,285

 

28,285

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

28,285

 

28,285

03 03 03 40

ფერიაში გიგინეიშვილების დასახლება 50-ტონიანი აუზის და კოლექტორის მოწყობა

0

0

 

0

70,000

 

70,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

70,000

 

70,000

03 03 03 41

სოფ.მნათობი ფერიის ქუჩა სახლი#29 საკანალიზაციო სისტემის და სეპტიკის მოწყობა საჯარო სკოლასთან

0

0

 

0

19,757

 

19,757

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

19,757

 

19,757

03 03 03 42

სოფ.ზედა ჭარნალში ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა

0

0

 

0

50,622

 

50,622

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

50,622

 

50,622

03 03 03 43

სოფ.ქვედა სამების ქ#4 ჩიხი-3 სახლი#4 საერთო საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა

0

0

 

0

18,528

 

18,528

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

18,528

 

18,528

03 03 03 44

ახალშენში სოფ წინსვლა ავღანისტანის დასახლებაში სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა 60-ოჯახისათვის

0

0

 

0

80,000

 

80,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

80,000

 

80,000

03 03 03 45

ქვედა სამებაში #10 და #11 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა

0

0

 

0

34,278

 

34,278

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

34,278

 

34,278

03 03 03 46

სოფ.განახლება გოგიტიძეების დასახლებაში 30ტონიანი აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა 30-ოჯახისათვის

0

0

 

0

30,000

 

30,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

30,000

 

30,000

03 03 03 47

სოფ.ჯიბინაურის დასახლებაში არსებული აუზის რეაბილიტაცია და მაგისტრალის მოწყობა

0

0

 

0

50,000

 

50,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

50,000

 

50,000

03 03 03 48

თხილნარის მეურნეობაში ბინებისათვის სეპტიკის მოწყობა

0

0

 

0

16,515

 

16,515

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

16,515

 

16,515

03 03 03 49

სოფ.ევგენიძეებში 30-ტონიანი სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა 50კომლზე

0

0

 

0

140,000

 

140,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

140,000

 

140,000

03 03 03 50

სოფ.მურმანეთში არსებული სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია და მაგისტრალის მოწყობა

0

0

 

0

80,000

 

80,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

80,000

 

80,000

03 03 03 51

ორთაბათუმში სოფ.აგარაში 40-ოჯახისათვის 60-ტონიანი სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

0

 

0

100,000

 

100,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

100,000

 

100,000

03 03 03 52

სოფ.ჭარნალში შამანაძეების კუთხეს არსებული 80ტონიანი ავზის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

130,000

 

130,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

130,000

 

130,000

03 03 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,728,650

3,942,995

1,322,903

2,620,092

2,069,469

0

2,069,469

 

ხარჯები

228,609

440,925

0

440,925

1,911,200

0

1,911,200

 

სხვა ხარჯები

228,609

440,925

0

440,925

1,911,200

0

1,911,200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,500,041

3,502,070

1,322,903

2,179,167

158,269

0

158,269

03 03 04 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

228,609

366,320

 

366,320

300,000

 

300,000

 

ხარჯები

228,609

366,320

 

366,320

300,000

 

300,000

 

სხვა ხარჯები

228,609

366,320

 

366,320

300,000

 

300,000

03 03 04 02

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

1,337,129

1,322,903

1,322,903

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,337,129

1,322,903

1322903

 

0

 

 

03 03 04 03

მაჭახელაში სოფ. სკურდიდში  მოსაცდელის მოწყობა

0

3,196

 

3,196

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3,196

 

3,196

 

 

 

03 03 04 04

სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტის დასრულება (სეპტიკის მოწყობა)

2,842

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,842

 

 

 

 

 

 

03 03 04 05

ჩხუტუნეთში ცენტრის კეთილმწყობა

0

56,059

 

56,059

56,059

 

56,059

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

56,059

 

56,059

56,059

 

56,059

03 03 04 06

ფერიის ტერიტორიული ორგანოს ინვენტარის შეძენა და  ოფისის რემონტი და სახურავის მოწყობა

2,562

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,562

 

 

 

 

 

 

03 03 04 07

აჭარისწყლის საჯარო სკოლის  მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა

0

5,918

 

5,918

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

5,918

 

5,918

 

 

 

03 03 04 08

აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა

45,980

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,980

0

 

 

0

 

 

03 03 04 09

ფერიის თემის ადმინისტრაციული შენობის ფასადისა და ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

 

0

43,393

 

43,393

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

43,393

 

43,393

03 03 04 10

ჭარნალის ცენტრში ბაგა ბაღის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

0

 

0

32,438

 

32,438

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

32,438

 

32,438

03 03 04 11

სოფ.ზედა ჯოჭოში დამცავი კედლის მოწყობა მალხაზ საფარიძის სახლთან

0

0

 

0

26,379

 

26,379

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

26,379

 

26,379

03 03 04 12

შარაბიძეების თემის ტერიტორიული ორგანოს ოფისის რემონტი

0

49,999

 

49,999

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

49,999

 

49,999

 

 

 

03 03 04 13

სამშენებლო მასალების შეძენა

0

74,605

 

74,605

0

 

0

 

ხარჯები

0

74,605

 

74,605

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

 

74,605

 

74,605

 

 

 

03 03 04 14

სოფ.ზედა სამებაში მოსაცდელის მოწყობა

2,534

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,534

 

 

 

 

 

 

03 03 04 15

ქვ.ჭარნალის საერთო საცხოვრებელი სახლის გამგრებისათვის მასალების შეძენა

108,994

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

108,994

0

 

 

0

 

 

03 03 04 16

სოციალური სახლის მშენებლობა

0

2,014,000

 

2,014,000

1,611,200

 

1,611,200

 

სხვა ხარჯები

0

0

 

 

1,611,200

 

1,611,200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2,014,000

 

2,014,000

0

 

 

03 03 04 17

სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

49,995

 

49,995

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

49,995

 

49,995

0

 

 

03 03 05

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

80,072

120,000

 

128,000

65,000

 

65,000

 

ხარჯები

21,875

25,000

 

33,000

25,000

 

25,000

 

საქონელი და მომსახურება

21,875

25,000

 

33,000

25,000

 

25,000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

21,875

25,000

 

33,000

25,000

 

25,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,197

95,000

 

95,000

40,000

 

40,000

03 03 05 01

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

8,545

10,000

 

18,000

10,000

 

10,000

 

ხარჯები

8,545

10,000

 

18,000

10,000

 

10,000

 

საქონელი და მომსახურება

8,545

10,000

 

18,000

10,000

 

10,000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8,545

10,000

 

18,000

10,000

 

10,000

03 03 05 02

აზომვითი  ნახაზებისა და სიტუაციური  გეგმის დამზადების სამუშაოები

13,330

15,000

 

15,000

15,000

 

15,000

 

ხარჯები

13,330

15,000

 

15,000

15,000

 

15,000

 

საქონელი და მომსახურება

13,330

15,000

 

15,000

15,000

 

15,000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

13,330

15,000

 

15,000

15,000

 

15,000

03 03 05 03

საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება

58,197

95,000

 

95,000

40,000

 

40,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,197

95,000

 

95,000

40,000

 

40,000

04 00

განათლება

1,248,957

2,299,696

 

2,299,696

5,344,714

 

5,344,714

 

ხარჯები

915,163

1,144,700

 

1,144,700

1,377,000

 

1,377,000

 

საქონელი და მომსახურება

1,563

0

 

0

0

 

0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,563

0

 

0

0

 

0

 

სუბსიდიები

913,600

1,144,700

 

1,144,700

1,377,000

 

1,377,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

333,794

1,154,996

0

1,154,996

3,967,714

 

3,967,714

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1,111,866

2,119,055

 

2,119,055

5,125,153

 

5,125,153

 

ხარჯები

913,600

1,144,700

 

1,144,700

1,377,000

 

1,377,000

 

სუბსიდიები

913,600

1,144,700

 

1,144,700

1,377,000

 

1,377,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198,266

974,355

 

974,355

3,748,153

 

3,748,153

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

913,600

1,156,700

 

1,156,700

1,377,000

 

1,377,000

 

ხარჯები

913,600

1,144,700

 

1,144,700

1,377,000

 

1,377,000

 

სუბსიდიები

913,600

1,144,700

 

1,144,700

1,377,000

 

1,377,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

12,000

 

12,000

 

 

 

04 01 02

ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა

198,266

962,355

0

962,355

3,748,153

0

3,748,153

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198,266

962,355

0

962,355

3,748,153

0

3,748,153

04 01 02 01

სოფ.აჭარისწყალში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

443,783

 

443,783

366,008

 

366,008

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

443,783

 

443,783

366,008

 

366,008

04 01 02 02

სოფ.ორთაბათუმის საშ სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა

5,880

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,880

0

 

 

0

 

 

04 01 02 03

ჭარნალში ყოფილი კლუბ კანტორის შენობაში საბავშვო ბაგა ბაღის მოწყობა

19,823

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,823

0

 

 

0

 

 

04 01 02 04

ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღში გაზმომარაგებისა და (შამბოს მოწყობა)

3,999

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,999

0

 

 

0

 

 

04 01 02 05

საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა

134,160

0

 

0

250,000

 

250,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134,160

0

 

 

250,000

 

250,000

04 01 02 06

ბაღებისათვის გაზმომარაგებისა და გათბობის უზრუნველყოფა

34,404

100,000

 

100,000

70,000

 

70,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,404

100,000

 

100,000

70,000

 

70,000

04 01 02 07

სოფ.ჩიქუნეთში არსებული მაღაზიის საბავშვო ბაღად რეკონსტრუქცია

0

97,774

 

97,774

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

97,774

 

97,774

0

 

 

04 01 02 08

კირნათის თემში ყოფილი ინტერნატის შენობაში საბავშვო ბაღის მოწყობა II ეტაპი

0

320,798

 

320,798

522,456

 

522,456

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

320,798

 

320,798

522,456

 

522,456

04 01 02 09

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ახალსოფელში

0

0

 

0

904,120

 

904,120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

904,120

 

904,120

04 01 02 10

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.მახინჯაურში

0

0

 

0

699,461

 

699,461

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

699,461

 

699,461

04 01 02 11

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ფერიაში

0

0

 

0

669,407

 

669,407

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

669,407

 

669,407

04 01 02 12

სოფ.ქედქედში საბავშვო ბაღის ამბულატორიისა და ადმინისტრაციისათვის ფართის რემონტი

0

0

 

0

266,701

 

266,701

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

266,701

 

266,701

04 02 00

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

137,091

180,641

 

180,641

219,561

 

219,561

 

ხარჯები

1,563

0

 

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

1,563

0

 

0

0

 

0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,563

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135,528

180,641

 

180,641

219,561

 

219,561

04 02 01

ზედა წინსვლის საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის იატაკის მოწყობა

12,700

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,700

 

 

 

 

 

 

04 02 02

მახინჯაურის დაწყ.სკოლის რემონტი

0

166,965

 

166,965

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

166,965

 

166,965

 

 

 

04 02 03

ერგეს საჯარო სკოლაში საშხაპეს მოწყობა

0

6,899

 

6,899

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6,899

 

6,899

 

 

 

04 02 04

პანდუსების მოწყობა სკოლებში

0

6,777

 

6,777

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

6,777

 

6,777

0

 

 

04 02 05

ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

104,061

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104,061

0

 

 

0

 

 

04 02 06

სოფ,ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია

0

0

 

0

23,495

 

23,495

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

23,495

 

23,495

04 02 07

სოფ. განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია

0

0

 

0

163,981

 

163,981

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

163,981

 

163,981

04 02 08

სოფ.სამების დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია რესტავრაცია

0

0

 

0

32,085

 

32,085

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

32,085

 

32,085

04 02 09

ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის რემონტი

18,767

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,767

0

 

 

0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2,114,145

2,169,655

 

2,169,655

2,113,420

 

2,113,420

 

ხარჯები

1,386,871

1,482,097

 

1,482,097

1,407,844

 

1,407,844

 

საქონელი და მომსახურება

151,551

166,260

 

166,260

158,000

 

158,000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

151,551

166,260

 

166,260

158,000

 

158,000

 

სუბსიდიები

1,235,320

1,315,837

 

1,315,837

1,249,844

 

1,249,844

 

სხვა ხარჯები

0

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

727,274

687,558

 

687,558

705,576

 

705,576

05 01

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,071,391

789,173

0

789,173

717,200

0

717,200

 

ხარჯები

710,972

716,550

 

716,550

717,200

 

717,200

 

საქონელი და მომსახურება

54,988

55,000

 

55,000

58,000

 

58,000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

54,988

55,000

0

55,000

58,000

0

58,000

 

სუბსიდიები

655,984

661,550

0

661,550

659,200

0

659,200

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

360,419

72,623

0

72,623

0

0

0

05 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა

325,350

326,300

 

326,300

326,000

 

326,000

 

ხარჯები

325,350

326,300

 

326,300

326,000

 

326,000

 

სუბსიდიები

325,350

326,300

 

326,300

326,000

 

326,000

05 01 02

ააიპ კულტურის ცენტრი

330,634

382,100

 

382,100

333,200

 

333,200

 

ხარჯები

330,634

335,250

 

335,250

333,200

 

333,200

 

სუბსიდიები

330,634

335,250

 

335,250

333,200

 

333,200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

46,850

 

46,850

 

 

 

05 01 03

კულტურის ღონისძიებები

54,988

55,000

 

55,000

58,000

 

58,000

 

ხარჯები

54,988

55,000

 

55,000

58,000

 

58,000

 

საქონელი და მომსახურება

54,988

55,000

 

55,000

58,000

 

58,000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

54,988

55,000

 

55,000

58,000

 

58,000

05 01 04

ახალშენის მუსიკალური სკოლის რემონტის დასრულება

29,150

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,150

 

 

 

 

 

 

05 01 05

მაჭახლის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა

22,978

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,978

0

 

 

0

 

 

05 01 06

თხილნარში კულტურის ცენტრის ფართის რემონტი

24,238

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,238

0

 

 

0

 

 

05 01 07

აჭარის აღმართში ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე არსებული კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია

0

25,773

 

25,773

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

25,773

 

25,773

0

 

 

05 01 08

კულტურის ცენტრის ინვენტარის შეძენა

205,938

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

205,938

0

 

 

0

 

 

05 01 09

სოფ.ჭარნალის კლუბის რეაბილიტაცია

62,723

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,723

0

 

 

0

 

 

05 01 10

ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია

15,392

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,392

0

 

 

0

 

 

05 02

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

29,988

30,000

 

30,000

30,000

 

30,000

 

ხარჯები

29,988

30,000

 

30,000

30,000

 

30,000

 

საქონელი და მომსახურება

29,988

30,000

 

30,000

30,000

 

30,000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

29,988

30,000

 

30,000

30,000

 

30,000

05 03

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,012,767

1,350,482

 

1,350,482

1,366,220

 

1,366,220

 

ხარჯები

645,911

735,547

 

735,547

660,644

 

660,644

 

საქონელი და მომსახურება

66,575

81,260

 

81,260

70,000

 

70,000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

66,575

81,260

 

81,260

70,000

 

70,000

 

სუბსიდიები

579,336

654,287

 

654,287

590,644

 

590,644

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

366,856

614,935

 

614,935

705,576

 

705,576

05 03 01

ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

162,909

164,010

 

164,010

160,644

 

160,644

 

ხარჯები

162,909

164,010

 

164,010

160,644

 

160,644

 

სუბსიდიები

162,909

164,010

 

164,010

160,644

 

160,644

05 03 02

სპორტული ღონისძიებები

66,575

81,260

 

81,260

70,000

 

70,000

 

ხარჯები

66,575

81,260

 

81,260

70,000

 

70,000

 

საქონელი და მომსახურება

66,575

81,260

 

81,260

70,000

 

70,000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

66,575

81,260

 

81,260

70,000

 

70,000

05 03 03

საფეხბურთო გუნდ `მაჭახელას~ მხარდამჭერი პროგრამა

416,427

65,978

 

65,978

0

 

0

 

ხარჯები

416,427

65,978

 

65,978

0

 

0

 

სუბსიდიები

416,427

65,978

 

65,978

 

 

 

05 03 04

შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი `მაჭახელა~

0

424,299

 

424,299

430,000

 

430,000

 

ხარჯები

0

424,299

 

424,299

430,000

 

430,000

 

სუბსიდიები

 

424,299

 

424,299

430,000

 

430,000

05 03 05

 სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა რეაბილიტაცია

366,856

614,935

 

614,935

705,576

 

705,576

 

ხარჯები

0

0

 

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

 

0

0

 

0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

366,856

614,935

 

614,935

705,576

 

705,576

05 03 05 01

ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის  მოწყობა

341,646

614,935

 

614,935

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

341,646

614,935

 

614,935

0

 

 

05 03 05 02

ხელვაჩაურში სპორტდარბაზის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების დასრულებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა მეორე ეტაპის II ნაწილი

0

0

 

0

672,730

 

672,730

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

672,730

 

672,730

05 03 05 03

მინი მოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში

0

0

 

0

32,846

 

32,846

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

32,846

 

32,846

05 03 05 04

ახალსოფლის სტადიონის შემოღობვა მოწყობა

25,210

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,210

0

 

 

0

 

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

528,259

245,142

 

245,142

287,543

 

287,543

 

ხარჯები

528,259

220,142

 

220,142

287,543

 

287,543

 

სუბსიდიები

8,474

30,406

 

30,406

33,624

 

33,624

 

სოციალური უზრუნველყოფა

382,163

189,736

 

189,736

253,919

 

253,919

 

სხვა ხარჯები

137,622

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

25,000

 

25,000

0

 

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

44,278

100,085

 

100,085

101,263

 

101,263

 

ხარჯები

44,278

75,085

 

75,085

101,263

 

101,263

 

სუბსიდიები

8,474

30,406

 

30,406

33,624

 

33,624

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35,804

44,679

 

44,679

67,639

 

67,639

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

25,000

 

25,000

0

 

0

06 01 01

ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

17,479

22,735

 

22,735

48,170

 

48,170

 

ხარჯები

17,479

22,735

 

22,735

48,170

 

48,170

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17,479

22,735

 

22,735

48,170

 

48,170

06 01 02

მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების  ხელშეწყობის პროგრამა 

8,474

13,300

 

13,300

15,960

 

15,960

 

ხარჯები

8,474

13,300

 

13,300

15,960

 

15,960

 

სუბსიდიები

8,474

13,300

 

13,300

15,960

 

15,960

06 01 03

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებისფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

0

17,106

 

17,106

17,664

 

17,664

 

ხარჯები

0

17,106

 

17,106

17,664

 

17,664

 

სუბსიდიები

 

17,106

 

17,106

17,664

 

17,664

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

06 01 04

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

18,325

21,944

 

21,944

19,469

 

19,469

 

ხარჯები

18,325

21,944

 

21,944

19,469

 

19,469

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18,325

21,944

 

21,944

19,469

 

19,469

06 01 05

ამბულატორიის შენობისათვის  საძირკველის მოწყობა

0

25,000

 

25,000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

25,000

 

25,000

 

 

 

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

483,981

145,057

 

145,057

186,280

 

186,280

 

ხარჯები

483,981

145,057

 

145,057

186,280

 

186,280

 

სოციალური უზრუნველყოფა

346,359

145,057

 

145,057

186,280

 

186,280

 

სხვა ხარჯები

137,622

0

 

0

0

 

0

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

10,699

13,007

 

13,007

15,330

 

15,330

 

ხარჯები

10,699

13,007

 

13,007

15,330

 

15,330

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10,699

13,007

 

13,007

15,330

 

15,330

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

7,550

7,550

 

7,550

7,050

 

7,050

 

ხარჯები

7,550

7,550

 

7,550

7,050

 

7,050

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,550

7,550

 

7,550

7,050

 

7,050

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

49,800

64,600

 

64,600

60,000

 

60,000

 

ხარჯები

49,800

64,600

 

64,600

60,000

 

60,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

49,800

64,600

 

64,600

60,000

 

60,000

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

35,000

35,000

 

35,000

27,000

 

27,000

 

ხარჯები

35,000

35,000

 

35,000

27,000

 

27,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35,000

35,000

 

35,000

27,000

 

27,000

06 02 05

0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

20,750

24,900

 

24,900

24,900

 

24,900

 

ხარჯები

20,750

24,900

 

24,900

24,900

 

24,900

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20,750

24,900

 

24,900

24,900

 

24,900

06 02 06

 სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)

83,275

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

83,275

0

 

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

83,275

 

 

 

0

 

 

06 02 07

დამეწყრილ ოჯახებზე  დახმარება

106,885

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

106,885

0

 

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

106,885

0

 

 

0

 

 

06 02 08

მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის ქირით უზრუნველყოფის მიზნით

32,400

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

32,400

0

 

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

32,400

 

 

 

 

 

 

06 02 09

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა

137,622

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

137,622

0

 

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

137,622

0

 

 

0

 

 

06 02 10

0-70000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

0

0

 

0

52,000

 

52,000

 

ხარჯები

0

0

 

0

52,000

 

52,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0

 

 

52,000

 

52,000

 



9. 30/11/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 34 - ვებგვერდი, 04/12/2015 8. 29/10/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 32 - ვებგვერდი, 03/11/2015 7. 30/09/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 06/10/2015 6. 31/08/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 21 - ვებგვერდი, 04/09/2015 5. 31/07/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 19 - ვებგვერდი, 10/08/2015 4. 30/06/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 18 - ვებგვერდი, 06/07/2015 3. 29/05/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 16 - ვებგვერდი, 04/06/2015 2. 07/04/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 13 - ვებგვერდი, 16/04/2015 1. 11/03/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 10 - ვებგვერდი, 17/03/2015