ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 34
დოკუმენტის მიმღები ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2013
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.139.016107
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
34
27/12/2013
ვებგვერდი, 30/12/2013
190020020.35.139.016107
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2013 - 17/01/2014)

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №34

2013 წლის 27 დეკემბერი

ქ. ბორჯომი

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის  22-ე მუხლის პირველი პუნქტის  „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დ ა ა დ გ ი ნ ა :

მუხლი 1
დამტკიცდეს ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის 27 დადგენილება „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ (სსკმ ვებ.გვერდი 10.01.2013წ. 190020020.35.139.016073; ძალაში შესვლის თარიღი 01.01.2013წ.).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარებესიკ ქურდაძე




თავი I
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. ბორჯომის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბორჯომის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9.860.2

12.846.4

5.387.3

7.459.1

9.600.0

0.0

9.600.0

გადასახადები

3.968.8

3.800.3

0.0

3.800.3

2.500.0

0.0

2.500.0

გრანტები

2.562.2

5.567.3

5.387.3

180.0

190.0

0.0

190.0

სხვა შემოსავლები

3.329.2

3.478.8

0.0

3.478.8

6.910.0

0.0

6.910.0

 

 

 

 

 

 

0.0

 

ხარჯები

6.931,4

8.144.7

508.8

7.635.9

7.825.4

0.0

7.825.4

შრომის ანაზღაურება

1.027.7

1.722.6

0.0

1.722.6

1.507.3

0.0

1.507.3

საქონელი და მომსახურება

3.176,1

2.899.5

                  446.3

2.453.2

2.521.0

0.0

2.521.0

პროცენტი

75.0

66.1

0.0

66.1

55.4

0.0

55.4

სუბსიდიები

1.279.4

1.892.7

40.0

1.852.7

2.372.1

0.0

2.372.1

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

563.2

1.416.0

0.0

1.416

851.3

0.0

851.3

სხვა ხარჯები

809.7

147.7

22.5

125.2

518.4

0.0

518.4

 

 

 

 

 

 

0.0

 

საოპერაციო სალდო

2.928,8

4.701.7

4.878.5

-176.8

1.774.6

0.0

1.774.6

 

 

 

 

 

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8.417,7

6.392.7

5.080.9

1.311.8

1.679.4

0.0

1.679.4

ზრდა

8.563.7

6.512.7

5.080.9

1.431.8

1.779.4

0.0

1.779.4

კლება

145.9

120.0

0.0

120.0

100.0

0.0

100.0

 

 

 

 

 

 

0.0

 

მთლიანი სალდო

-5.488.9

-1.691.0

-202.4

-1.488.6

95.2

0.0

95.2

 

 

 

 

 

 

0.0

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-5.564.5

-1.780.7

-202.4

-1578.3

0.0

0.0

0.0

კლება

5.564.5

1.780.7

202.4

1.578.3

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

5.564.5

1.780.7

202.4

1.578.3

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

     

ვალდებულებების ცვლილება

-75.6

-89.7

0.0

-89.7

-95.2

0.0

-95.2

კლება

75.6

89.7

0.0

89.7

 

0.0

 

საშინაო

75.6

89.7

0.0

89.7

95.2

0.0

95.2

 

 

 

 

 

 

0.0

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. ბორჯომის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება    
            განისაზღვროს ბორჯომის ბიუჯეტის შემოსულობები 9.700.0 ათ, ლარით, გადასახდელები  9.700.0 ათ, ლარით და ნაშთის ცვლილება 0.0 ათ. ლარით თანდართული რედაქციით :

დასახელება

2012წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის პროგნოზი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

   შემოსულობები

10.006.1

12.966.376

5.387.3

7.579.1

9.700.0

0.0

9.700.0

შემოსავლები

9.860.2

12.846.4

5.387.3

7.459.1

9.600.0

0.0

9.600.0

არაფინანსური აქტივების კლება

145.9

120.0

0.0

120.0

100.0

0.0

100.0

ფინანსური აქტივების კლება

        0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

  გადასახდელები

15.570.7

         14.747.1

5.589.8

9.157.4

9.700.0

                       0.0

9.700.0

ხარჯები

6.931.3

8.144.7

508.8

7.635.9

7.825.4

0.0

7.825.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.563,6

              6.512.7

5.080.9

1.431.8

1.779.4

0.0

1.779.4

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებაი კლება

75.6

89.7

0.0

89.7

95.2

0.0

95.2

ნაშთის ცვლილება

-5564,5

-1.780.7

-202.4

-1.578.3

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. ბორჯომის   ბიუჯეტის   შემოსავლები
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9.600.0  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის პროგნოზი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9.860.2

12.966.4

5.387.3

7.579.1

9.600.0

0.0

9.600.0

გადასახადები

3.968.8

3.800.3

0.0

3.800.3

2.500.0

0.0

2.500.0

გრანტები

2.562.2

5.567.3

5.387.3

180.0

190.0

0.0

190.0

სხვა შემოსავლები

3.329.2

3.478.8

0.0

3.478.8

6.910.0

0.0

6.910.0

 


მუხლი 4. ბორჯომის ბიუჯეტის  გადასახადები
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2.500.0  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის პროგნოზი

გადასახადები

3.968.8

3.800.3

2.500.0

     ქონების გადასახადი

2.612.6

2,270.0

2.500.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1470,9

1,000.0

1.150.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

9.6

80.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

118.1

10.0

30.0

სასოფლო-სამეურთეო დანიშნულების მიწაზე

107.3

30.0

150.0

არასასფლო-სამეურნეო მიწაზე

906.7

1,150.0

1.170.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.0 

0.0

სხვა გადასახადები

1.356.3

1.530.3

0.0

 


მუხლი 5. ბორჯომის    ბიუჯეტის     გრანტები
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 190.0  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის პროგნოზი

გრანტები

2.562.2

5.567.3

190.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

2,562,2

5.567.3

0.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

160.7

180.0

190.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

160.7

180.0

190.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2.401.5

5.387.3

0.0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

1.141.3

3.880.2

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

439.2

419.9

0.0

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

200.0

0.0

0.0

 მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან

 16.0

 

0.0

ბორჯომის ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია

      605.0

   1.087.2

        0.0

 


მუხლი 6. ბორჯომის   ბიუჯეტის    სხვა   შემოსავლები
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 6.910.0  ათასი ლარის ოდენობით:

                                                          დასახელება

2012 წელი

2013 წელი

2014 წელი

სხვა შემოსავლები

3.329.2

3.478.8

6.910.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

2.563.9

2.515.0

6.230.0

     პროცენტები

501.0

292.9

200.0

    დივიდენდები

0.9

0.0 

0.0

   რენტა

2.062.0

2.223.0

6.030.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

2.050.1

2.198.0

6.000.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

12.0

25.0

30.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

 

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

399.5

440.0

380.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

381.9

425.0

320.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

 

 

 

   სანებართვო მოსაკრებელი

80.8

75.0

30.0

   სახელმწიფო ბაჟი

 

 

 

  საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0.1

0.0

0.0

  სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.4

0.0

0.0

  სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

120.0

190.0

120.0

  ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

180.6

160.0

170.0

       

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

17.7

15.0

60.0

       

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

17.7

15.0

60.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

276.8

320.0

250.0

     

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

89.0

147.9

50.0

 


მუხლი 7. ბორჯომის  ბიუჯეტის   ხარჯები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7.825.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის პროგნოზი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6931,4

8.144.7

508.8

7.635.9

7.825.4

0.0

7.825.4

შრომის ანაზღაურება

1.027.7

1.722.6

0.0

1.722.6

1.507.3

0.0

1.507.3

საქონელი და მომსახურება

3.176,1

2.899.5

446.3

2.453.2

2.521.0

0.0

2.521.0

პროცენტი

75.0

66.1

0.0

66.1

55.4

0.0

55.4

სუბსიდიები

1.279.4

1.892.7

40.0

1.852.7

2.372.1

0.0

2.372.1

სოციალური უზრუნველყოფა

563.6

1.416.0

0.0

1.416.0

851.3

0.0

851.3

სხვა ხარჯები

809.7

147.7

22.5

125.2

518.4

0.0

518.4

 


მუხლი 8. ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1.679.4  ლარის ოდენობით, მათ შორის:
2. განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.779.4  ლარის ოდენობით.
3. განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით   თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014წლის პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

145.9

120.0

100.0

ძირითადი აქტივები

57.5

30.0

70.0

არაწარმოებული აქტივები

88.4

90.0

30.0

მიწა

88.4

90.0

30.0

 


მუხლი 9. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.779.4  ლარით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის პროგნოზი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

49.2

43.0

0.0

43.0

217.9

0.0

217.9

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

8.3

30.0

0.0

30.0

1.5

0.0

1.5

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5.150

5.150.5

3.844.0

1.306.5

1.260.0

0.0

1.260.0

განათლება

0.0

23.5

0.0

23.5

300.0

         0.0

300.0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

2.888.1

1.265.8

1.236.9

28.8

0.0

0.0

0.0

სულ

8.563.6

6.512.7

5.080.9

1.431.8

1.779.4

0.0

1.779.4

 


მუხლი 10. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 95.2  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -95.2 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  სარეზერვო  ფონდი
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100.0 ათასი ლარის ოდენობით. 

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.   დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 190.0  ათასი ლარი, მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 80.0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 105.0 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი;
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების 1.051.3 ათასი ლარის განკარგვა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
თავდაცვა  და უსაფრთხოება  (პროგრამული კოდი 02 00)

1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ქ. ბორჯომში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.პერსონალისათვის სათანადო წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. არსებული რესურსების ფარგლებში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება და პერსონალის სიცოცხლის დაზღვევა. შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის აღწერა: ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და  კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა; საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

·         მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველყოფა.

·         სტიქიური  უბედურებებისა  და  კატასტროფების ლოკალიზება და  მათი  შედეგების  ლიკვიდაცია. ზარალის  მინიმიზაცია.

   შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·         გამოძახების რაოდენობა; 

·         დროულად  ლოკალიზებული და ლიკვიდირებული შემთხვევების  რაოდენობა;

·         მიყენებული ზარალის  რაოდენობა.მოსახლეობის  უსაფრთხო გარემო;

·         მოსახლეობის  და  გარემოს  უსაფრთხოების   50%-ით  გაუმჯობესება.

1.2  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამის აღწერა : შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო  შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება

       მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

·         თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.

      შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·         გაწვეულთა  რაოდენობა.

1.    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

პრიორიტეტის აღწერა: მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების მოასფალტება და განათება, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, საასმელი წყლის სისტემების და სახურავების რეაბილიტაცია, სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

        პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების,  ხიდების, ქუჩის ფეხით სავალი ნაწილების  რეაბილიტაცია, ცენტრალური და შიგასაქალაქო გზების მოწესრიგება.   

2.1.1 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია   (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი, მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიგა საქალაქო გზების რეაბილიტაცია, განხორციელდება ქ. ბორჯომში ვაშლოვანის, რუსთაველის, მესხეთის, ერეკლეს, აღმაშენებლის ქუჩების, სოფლების ცემისა და ყვიბისის, დაბა წაღვერის გზების რეაბილიტაცია.

2.1.2  ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება  (პროგრამული კოდი 03 01 02)

      ქვეპროგრამით განხორციელდება ბორჯომში ცენტრალური რუსთაველის, 9 აპრილის, მესხეთის, კოსტავას  ქუჩების, ფილებით მოპირკეთება, რაც განაპირობებს ქალაქის იერსახის სრულყოფას.

2.1.3 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 03)

    ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხიდების აღდგენა, კერძოდ განხორციელდება სოფელ ყვიბისში ორი ხიდის,  მტრედის ხიდის, სილამაზის ხიდის,  ლიკანისა და ახალი უბნის დამაკავშირებელი ხიდის,  სოფელ მიტარბში    ხიდების რეაბილიტაცია.

 

2.1.5 ქუჩების გაწმენდა თოვლისა და ყინულის საფარისაგან (პროგრამული კოდი  03 01 05)

       ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება და გაწმენდა.ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისაგან გათავისუფლება.  

2.2  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

      პროგრამის აღწერა :  პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და  ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, კანალიზაციის სისტემის მოწყობა, სანიაღვრე არხების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია, საკადასტრო რუკების მომზადება, მუნიციპალური და რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობის,  ინფრასტრუქტურული პროექტების და ამხანაგობების თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: 

·  გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;

·  განათებული მუნიციპალიტეტი;

·  გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა

·  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება;

·  მოსახლეობის აქტიური  ჩართულობა თვითმართველობის ინფრასტრუქტურულ პროექტებში.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 

·         საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან და მაწანწალა ცხოველებისაგან გათავისუფლებული მუნიციპალიტეტი;

·         ქუჩების განათების გაზრდილი მაჩვენებელი;

·         მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების და მიწის რეგისტრაციის 100%-იანი მაჩვენებელი

·         ქალაქის მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა.

2.2.1 ბორჯომის შემოსასვლელში სტელის აღდგენა და საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

    ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  საყდენი კედლების მოწყობა. კერძოდ: ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ჭავჭავაძის, ნიკოლაძის,  გამსახუდიას, რაზმაძის,  ხანძთელის,  გურამიშვილის, ორბელიანის, ინაურის ქუჩებზე, სოფლებში: ყვიბისში, ტბაზე, ახალდაბაში საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია.

2.2.2   მრავალსართულიანი  ბინების სახურავების ლიფტების და ფასადების და სარდაფებში არსებული კომუნიკაციების   რეაბილიტაცია. (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი მრავალსართულიანი კორპუსია რომლებიც საჭიროებენ სახურავების, ლიფტების და ფასადების და სარდაფებში არსებული კომუნიკაციების რეაბილიტაციას. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი კორპუსების  სახურავების რეაბილიტაცია, კერძოდ: რეაბილიტაცია ჩაუტარდება   ქ.ბორჯომში აღმაშენებლის, რუსთაველის, გამარჯვების, ჭავჭავაძის, თორის, მესხეთის, გამსახურდიას, დუმბაძის ქუჩებზე საცხოვრებელი სახლების სახურავებს. თორის, ერეკლეს, მესხეთის, რუსთაველის ქუჩებზე საცხოვრებელ სახლებში ლიფტებს,  რუსთაველის, ხანძთელის, თამარ მეფის ქუჩებზე საცხოვრებელ სახლების ფასადებს.

  2.2.3 ნარჩენების  შეგროვება, გატანა კეთილმოწყობის ობიექტების დასუფთავება, ნაგავმზიდი სპეც. მანქანის და სანაგვე   

           ურნების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 03 02 03)

      ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ექსპლოატაციაში შევა ახალი ნაგავსაყრელი სრული დატვირთვით, რაც გააუმჯობესებს ქალაქის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

    2.2.4 წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (პროგრამის კოდი  

        03 02 04)

       ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია, მოსახლეობის 24 საათიანი, სუფთა წყლით უზრუნველყოფა, ასევე საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა. განხორციელდება კანალიზაციის მოწყობა თორის ქუჩაზე .

    2.2.5. გარე განათების მოვლა პატრონობა,  გარე განატების ბოძების მონტაჟი, დეკორატიული განათებების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

      დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქალაქის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ახალი სანათი წერტილების მოწყობა, კერძოდ განხორციელდება ქ.ბორჯომში შიგა ქუჩების,  სოფლების: დაბის და მზეთამზის და დაბა  ახალდაბის გარე განათების მოწყობა.

     2.3 ქალაქის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოწყობა, მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, ქალაქის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

  მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

•          ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;

•          მოვლილი, გამწვანებული სკვერები და გაზონები;

•          მოსახლეობისათვის  დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება;

•          სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება.

  შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

•        რეაბილიტირებული და ახალი ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა  

      2.3.1  სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა და კეთილმოწყობა  (პროგრამული კოდი 03 03 01)

     ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სანიაღვრე და სარწყავი არხების ექსპლოატაცია, გაწმენდა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია. ასევე განხოციელდება ქალაქში საჭიროების შემთხვევაში  ახალი სანიაღვრეების მიერთება ცენტრალურ სისტემებთან.

       2.3.2  ხეების   გადაბელვა, შეწამლვა  ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილ;მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული გამწვანების მოვლა–პატრონობა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება,  არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა–პატრონობა და მათი კეთილმოწყობა, მოწესრიგდება გამწვანების ზოლები. განხორციელდება სკვერების კეთილმოწყობა  რუსთაველის ქუჩაზე.

2.4. ვეტერინალური მომსახურეობის პროგრამა ( პროგრამული კოდი 03 04)

      პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში და საძოვრებზე ვეტერინალური მომსახურება. ბიოლოგიური  და ქიმიურ-ფარმაცევტული საშუალებებით  ცხოველთა დაავადებების პროფილაქტიკა და დიაგნოსტიკა. საძოვრებზე მიევლინებიან ვეტერინარი სპეციალისტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ცხოველებისათვის საშიში გადამდები სნეულებების   კერების ლოკალიზებას. 

2.5. გამწვანება (პროგრამული კოდი 03  05)

     ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული გამწვანების მოვლა–პატრონობა, ახალი ხეების დარგვა და      გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება.

2.7   სამშენებლო სარემონტო, სახარჯთაღრიცხვო და საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა (პროგრამული კოდი 03 07)

ქალაქში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.8.    საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი   შენობების  რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 08)

      ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია  სოფელ ციხისჯვარში ტერიტორიული ორგანოს შენობის რეაბილიტაცია.

2.    განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

v  მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. მათი რეაბილიტაცია,  ინვენტარით უზრუნველყოფა.

      მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: 

·         განათლების  ხელშეწყობა. 

·         აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა;

·         ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით.

  შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 

·         სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღები;

·         სწავლების დონის მაღალი მაჩვენებელი.

3.1 ააიპ  “ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“(პროგრამული კოდი 04 01)

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 550 ბავშვი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. დაბა ბაკურიანში ფუნქციონირებს საბავშვო ბაღი, სადაც ირიცხება 90 ბავშვი, ასევე ყველა ხარჯი ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. მომავალ წელს განხორციელდება ბაღების რეაბილიტაცია, კერძოდ სოფელ რველში, აღმაშენებლის ქუჩაზე და ლიკანში.

  მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

·         აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა;

·          ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·         სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა;

·         აღსაზრდელთა რაოდენობა.

3.2.საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 04 02)

   ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯები.

4.კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4.1  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

   პროგრამის აღწერა :  პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული სკოლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა მომავალი სპორტული თაობის აღსაზრდელად.  ასევე განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და  წახალისების მიზნით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

·         ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:   

·         სხვადასხვა ტურნირებზე წარმატებული სპორტსმენების  რაოდენობა.

4.1.1 ააიპ „ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო გაერთიანება“(პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო გაერთიანების“ 364–მდე სპორტსმენის დაფინანსებას, გაერთიანება მოიცავს სპორტის 15 სახეობას და უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას.

 

4.1.2. სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

 

ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები,  ტურნირები კალათბურთში , ფრენბურთში სკოლის მოსწავლეთა შორის, მხიარული სტარტები  და მინი–ფეხბურთი მოსწავლეთა შორის, რესპუბლიკური ტურნირები ძიუდოში, ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, მოხდება წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოება წახალისება მიღწეული შედეგებისათვის.    2014 წელს განხორციელდება შემდეგი სპორტული ღონისძიებები:

·         კალათბურთისტურნირი,

·         ვაჟთა ტურნირი ფრენბურთში სკოლის მოსწავლეთა შორის,

·         ვაჟთა ტურნირი კალათბურთში სკოლის მოსწავლეთა შორის,

·         ფრენბურთის ტურნირი გოგონებს შორის,

·         მხიარული სტარტები  საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებს შორის,

·         მინი-ფეხბურთი,

·         რევაზ ლაშხის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში,

·         ჭადრაკის ტურნირი,

·         ქართული ჭიდაობა (სკოლების პირველობა)

განხორციელდება ბორჯომის საფეხბურთო კლუბის “ ბორჯომი-2013“-ის დაფინანსება.  საფეხბურთო გუნდის შექმნამ ხელი შეუწყო ქალაქში სპორტის, კერძოდ ფეხბურთის პოპულარიზაციას.                                                                                                                                                                   

4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

·         მოსახლეობაში ქართული კულტურისა და  ტრადიციების  დაცვა და  შენარჩუნება;   მოსახლეობის აქტიური  ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;   კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·         ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;

·         რეაბილიტირებული კულტურული ობიექტების რაოდენობა;

·         კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

4.2.1  სამუსიკო სკოლა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება  მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 230-მდე მოსწავლე. ასევე ფინანსდება მუსიკალურ სკოლასთან არსებული ანსამბლი „ბორჯომი - 2012“. პროგრამის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამუსიკო განათლება და აზიაროს მუსიკალური ხელოვნების საფუძვლებს

4.2.2 საბიბილიოთეკო გაერთიანება (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)

      ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“, სადაც ხდება ბიბლიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება, დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით.

4.2.3 კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: ააიპ „კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა, თეატრის აღორძინება, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა.

4.2.4  თოჯინების თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 04)

    პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ “ბორჯომის თოჯინების თეატრი” რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვას, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას ქალაქის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. სსიპ თოჯინების თეატრის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: მხატვრული აღზრდის პროპაგანდა, ეროვნული თეატრალური ხელოვნების განვითარება, სასცენო ხელოვნების განმტკიცება, ტრადიციების აღორძინება და განვითარება, ზოგადსაკაცობრიო იდეალების, ბავშვებში ზნეობრივი და სულიერი სამყაროს გამდიდრება და პატრიოტული სულისკვეთების განმტკიცება. 2014 წელს თეატრი გეგმავს ოთხი ახალი სპექტაკლის დადგმას:

·         „სამყაროს დაბადება“- საბავშვო ბიბლიის მოტივებზე.

·         „ადამიანი ობობა“-კოპროდუქცია.

·         „ მძინარე მზეთუნახავი“-დისნეის პროექტი.

·         „წიქარა“- ქართული ხალხური ზღაპარი.

   4.2.5  ეროვნული და ადგილობრივი დღესასწაულები(პროგრამული კოდი 05 02 05)

       ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და სადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობა:

 

1.       ბაკურიანობა.

2.       ბორჯომელი მხატვრის ომაზი ჩხეიძის შემოქმედებითი საგამო და ნამუშევრების გამოფენა.

3.       ჩვენი მხარე.

4.       ბორჯომელი მხატვრის თანგული ორთოიძის ნამუშევრების გამოფენა.

5.       დედის დღე.

6.        ინტელექტუალური თამაშები „რა? სად? როდის?“

7.       შეხვედრა ხელოვანთან.

8.       ლიტერატურული კვირეული.

9.       ეროვნული მედიაპროექტი „ეტალონი“

10.    ფაშიზმზე გამარჯვების 69-ე წლისთავის აღსანიშნავი ღონისძიება.

11.    ფოლკლორის ფესტივალი.

12.    საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი.

13.    ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე 1 ივნისი.

14.    მწერალ გიორგი ზედგინიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო.

15.    პროექტი „ჰარმონია“.

16.    ტოლერანტობა და თანასწორობა. ახალგაზრდული ფორუმი.

17.    ბორჯომ-ქალაქობა.

18.    გაიცანი  შენი სამშობლო.

19.    ხალისიანი შემოდგომა.

20.    ინტელექტუალური თამაშები ყმაწვილთათვის.

21.    გიორგი ათონელის სახელობის დღესასწაულის დამკვიდრება.

22.    ექვთიმე თაყაიშვილის მოღვაწეობისადმი მიძღვნილი დღეები ბორჯომში.

23.    წინა საშობაო ღონისძიება. 

4.2.6  ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკის მოვლა-პატრონობა  (პროგრამული კოდი 05 02 06)   

    ქვეპროგრამით განხორციელდება  ა .(ა) ი.პ. „ბორჯომის ცენტრალური პარკის“ დაფინანსება ბორჯომის ცენტრალური პარკის მოვლა-პატრონობა და იერსახის შენარჩუნება. განხორციელდება ბორჯომის ცენტრალური პარკის მიმდებარე ტერიტორიის, კერძოდ 9 აპრილის ქუჩის რეაბილიტაცია.

4.3. ბორჯომ-ბაკურიანის ეპარქია (პროგრამული კოდი 05 03)

ქვეპროპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველობის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია–მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

4.4 საინფორმაციო მომსახურება  (პროგრამული კოდი 05 04)

     პროგრამით განხორციელდება განცხადებებისა და ინფორმაციის გამოქვეყნება პრესასა და ტელევიზიაში, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდებას.

5.  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

·         არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

·         დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

·         მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

·         ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

·         მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

·         მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა    გავრცელებისგან .

     შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·         ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების რაოდენობა

·         პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდეობა

5.1.1 ჯანდაცვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ზედამხედველობის სისტემით მიღებული მონაცემების რეგისტრაცია, შეფასება, დაზუსტება, სტატისტიკური ანგარიშგება და გადაცემა დადგენილი წესის მიხედვით, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა-ანგარიშგება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  გადამდებ დაავადებებზე ინფორმაციის დამუშავება და მათი პრევენცია. იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა, დადგენა პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა, საგანმანათლებლო სააღმზრდელო მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების ზედამხედველობა.

      ჯანდაცვის ცენტრი განახორციელებს სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ჰელმინთებით ინვაზირების პროფილაქტიკისა და მკურნალობის ხელშეწყობის  ადგილობრივ  მუნიციპალურ პროგრამას. ქვეპროგრამის ბენეფიციარი იქნება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 3-დან 6 წლის ჩათვლით 1320 მოზარდი, რომლებსაც მებენდაზოლის  პროფილაქტიკური და სამკურნალო დოზის გაცემის წინ ჩაუტარდებათ უფასო სამედიცინო მარტივი გამოკვლევა, რომელიც განხორციელდება  ორგანიზებულად სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში,  ასევე  გამოკვლევა ჩაუტარდება  ბაღის ინვენტარს, სათამაშოებს ენტერობიოზის კვერცხებზე. ინვაზირების შემთხვევაში დაავადებულ ბავშვზე გაიცემა მედიკამენტის სამკურნალო დოზა. მებენდაზოლი გაიცემა სხვადასხვა დოზირებით კონტაქტში მყოფ ოჯახის  წევრებზე. ქვეპროგრამა განხორციელდება გაზაფხულსა  შემოდგომაზე.

   ჯანდაცვის ცენტრი ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განახორციელებს მოზარდებში თამბაქოს მოხმარების, ალკოჰოლიზმის  და წამალდამოკიდებულების  (ნარკომანიის)  პროფილაქტიკის ღონისძიებებს. კერძოდ განხორციელდება საინფორმაციო კომპანია, რაც  ხელს შეუწყობს მათში ცხოვრების  ჯანსაღი  წესის, ფსიქორტონული ნივთიერებების და მათი მოხმარების მავნე შედეგების შესახებ ადეკვატური ინფორმაციის მიწოდებას,  სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების თავიდან აცილების გზების, აივ ტესტირების მნიშვნელობის შესახებ ინფორმირებულობის დონის ამაღლებას. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელებისას  მნიშვნელოვანია ინფორმაციის მიწოდება ლექციურად, ბეჭდურად, რომელსაც მოზარდები თვითონაც განახორციელებენ, აქტიურად ჩაებმებიან უსაფრთხო ქცევების პოპულარიზაციის ხელშემწყობ ღონისძიებებში, სპორტულ აქტივობებში, ტრენინგებში.

5.1.2 დერატიზაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01 02)

 ქვეეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მღრღნელების და ინფექციის გადამტანი ცხოველების ლიკვიდაცია. ნაგვის ბუნკერების, ნაგვის შემკრები კონტეინერების,  ნაგავსაყრელზე სადეზინფექციო დერატიზაციის და დეზინსექციის  სამუშაოების ჩატარება.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს   უზრუნველყოფა.

5. 2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

  მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

·         მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის  სოციალური -ეკონომიკური მდგომარეობის

      გაუმჯობესება;

·         მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება;

         შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·         პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა

5.2.1  სოციალურად დაუცველი  ფენის სტაციონალური სამედიცინო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

აღნიშნული ქვეპროგრამით  დაფინანსდებიან  სოციალურად დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების  მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და მინიჭებული აქვთ 70 001-დან 16 000 ქულამდე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი სარეიტინგო ქულა და აგრეთვე გამონაკლისის შემთხვევაში ის პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არის 70 001-ზე ნაკლები და სამედიცინო პოლისის მიღებამდე  საჭიროებენ  სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას.

მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო დახმარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარების დაფინანსება განისაზღვრება შემდეგი  სახით:

 

·         1 000  ლარამდე სამედიცინო მომსახურება  დაფინანსდება - 100%-ით.

·         1 001  ლარიდან -  3 000 ლარამდე  დაფინანსდება 80 %–ით

·         3 001 ლარის ზევით 70 %–ით

დაფინანსდებიან ასევე ის  პირები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული „ სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში“, მაგრამ საჭიროებენ  სამედიცინო სტაციონარულ მომსახურებას. ამ კატეგორიის ბენეფიციარების დაფინანსება განისაზღვრება  შემდეგი სახით:

 

·         700 ლარამდე სამედიცინო მომსახურება დაფინანსდება 100%–ით.

·         701 ლარიდან 2000 ლარამდე დაფინანსდება 80%–ით.

·         2001 ლარის ზევით 70%–ით.

 დაფინანსება  გათვალისწინებულია  საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში ზღვრული  დაფინანსების ზემოთ დარჩენილ თანხაზე.

            დაფინანსდება გადაუდებელი სასწრაფო დახმარება (რეანიმაცია) 15000 ლარის ზევით, განისაზღვრება  შემდეგი სახით:

·         5000 ლარამდე 80 %–ით;

·         5001 ლარიდან 10 000 ლარის ჩათვლით 70 %–ით;

·         10 000 ლარის ზევით  5000 ლარით.

5.2.2  უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი, კერძოდ  მოძრაობის უნარშეზღუდული, მარტოხელა, ინვალიდი, ასაკით პენსიონერების და უმუშევართა, სულ 230  ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.3      ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით.

5.2.5  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი დახმარება. (პროგრამული კოდი 06 02 05)

    ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ვეტერანებისათვის  ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა 200 ლარის ოდენობით თითოეულ ვეტერანზე.  აღნიშნული ღონისძიება არის   მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა ვეტერანების მიმართ.  (34 ბენეფიციარი).

5.2.6   ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 300-მდე ბენეფიციარი, თითო 150 ლარის პირველ ბავშვის, 200 ლარის მეორე ბავშვის, 300 ლარის მესამე ბავშვის, 400 ლარის მეოთხე ბავშვის, 500 ლარს მეხუთე და ზემოთ ბავშვების შეძენაზე. პროგრამის განხორციელება გავლენას იქონიებს დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე.                                                                                                                                                                                                                                                

5.2.7      18  წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

   ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლ ბავშვთა კვებისა და განათლების მიღებისათვის  ყოველთვიური ფულადი დახმარება 150  ლარის ოდენობით (5 ბენეფიციარი).

5.2.11 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის პროგრამული ხარჯი საქალაქო ტრანსპორტზე ტარიფის შესანარჩუნებლად    (პროგრამული კოდი 06 02 11)                                                                                            

კვლავ აქტუალური რჩება შიდა საქალაქო ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. საწვავისა და მარაგ ნაწილების სულ უფრო მზარდი ფასები ასახვას პოულობს მგზავრობის საფასურზე. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის  არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით. რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია.

5.2.12  განსაკუთრებით გამოჩენილი ადამიანების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)

      ქვეპროგრამით გაიცემა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება 100 ლარის ოდენობით, რაც წარმოადგენს ღვაწლმოსილი ადამიანების სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, მათ მატერიალურ და მორალურ მხარდაჭერას (3 ბენეფიციარი).

5.2.13     18  წლამდე  ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი  ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13)

     ქვეპროგრამის ფარგლებში 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი ოჯახები მიიღებენ ყოველთვიურ ფულად დახმარებას, ოთხშვილიანი ოჯახი მიიღებს ყოველთვიურად 100 ლარს, ხოლო ყოველ მომდევნო შვილზე 50 ლარს. მუნიციპალიტეტში 39 ოთხშვილიანი, 8 ხუთშვილიანი, 6 ექვსშვილიანი, 1 რვაშვილიანი ბენეფიციარია.

5.2.15  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 15)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დახმარება ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ იმ მოქალაქეებზე,  რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0–დან 160 000–მდე სარეიტინგო ქულა, იწვნენ სტაციონარში და გამოწერის შემდგომ ჭირდებათ დამატებით მედიკამენტებით მკურნალობის გაგრძელება დაფინანსდებიან 150 ლარის ოდენობით, ხოლო 100 ლარით, ბენეფიციარები, რომლებიც არ მიეკუთვნებიან სოციალურად დაუცველების კატეგორიას, მაგრამ საჭიროებენ  სტაციონალური მკურნალობის შემდგომ რეაბილიტაციისთვის მედიკამენტებით მკურნალობას.  ასევე ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში  მოქალაქეები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 160000–მდე სარეიტინგო ქულა და საჭიროებენ ექიმის დანიშნულებით გამოკვლევებს, რომლიც არ ანაზღაურდება საყოველთაო დაზღვევით  500 ლარამდე ოდენობით დაფინანსდება  100%–ით. 

5.2.16    სოციალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 16)

ქვეპროგრამით დაფინანსდებიან :

·         ახალდაქორწინებულთა დახმარება ერთჯერადად 150 ლარით (100 ბენეფიციარი)

·         18 წლამდე ინვალიდი ბავშვები 100 ლარით  ყოველთვიურად(66 ბენეფიციარი).

·         ას წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა დახმარება 100 ლარით ყოველთვიურად (2 ბენეფიციარი).

·         საახალწლოდ და აღდგომის დღესასწაულზე დახმარება 100 ლარის ღირებულების პროდუქტებით.მრავალშვილიან დედებზე (54 ბენეფიციარი), საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულის ოჯახებზე (37 ოჯახი), დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე(5 ბენეფიციარი), 18 წლამდე ასაკის შშმ პირებზე(66 ბენეფიციარი), დიდი სამამულო ომის ვეტერანებზე(34 ბენეფიციარი), საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომის ინვალიდებზე(30 ბენეფიციარი)  მარტოხელა დედებზე(30 ბენეფიციარი) სულ (256 ბენეფიციარი)

·         მრავალშვილიან ოჯახებზე და დედ-მამით ობოლ ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება (59 ბენეფიციარი)

·         დედ-მამით ობოლ 18 წლამდე ბავშვებზე ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებული დახმარება 150 ლარის ღირებულების სასაჩუქრე პაკეტის შეძენა.  (5 ბენეფიციარი).


მუხლი 17. ბორჯომის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა ივნისი 2014 წლის პროგნოზი
სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1 418,1    8,5    1 409,6    2 193,5    0,0    2 193,5    854,5    0,0    854,5    2 265,9   
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1 321,7    8,5    1 313,2    2 112,4    0,0    2 112,4    817,0    0,0    817,0    2 195,5   
70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1 321,7    8,5    1 313,2    2 034,6    0,0    2 034,6    817,0    0,0    817,0    2 095,5   
70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0,0    0,0    0,0    77,8    0,0    77,8    0,0    0,0    0,0    100,0   
70113 საგარეო ურთიერთობები 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70121 ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს  0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70122 საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 7,7    0,0    7,7    15,0    0,0    15,0    3,2    0,0    3,2    15,0   
70131 საერთო საკადრო მომსახურება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70132 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 7,7    0,0    7,7    15,0    0,0    15,0    3,2    0,0    3,2    15,0   
7014 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7015 გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები  75,0    0,0    75,0    66,1    0,0    66,1    34,3    0,0    34,3    55,4   
7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 13,8    0,0    13,8    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
702 თავდაცვა 161,3    0,0    161,3    110,0    0,0    110,0    34,5    0,0    34,5    105,0   
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 304,5    0,0    304,5    449,9    0,0    449,9    170,1    0,0    170,1    456,2   
7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 304,5    0,0    304,5    449,9    0,0    449,9    170,1    0,0    170,1    456,2   
7033 სასამართლოები და პროკურატურა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7034 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7035 გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7036 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
704 ეკონომიკური საქმიანობა 4 713,5    998,3    3 715,3    4 136,2    3 735,6    400,6    67,2    0,0    67,2    555,1   
7041 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70411 საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70412 შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 609,9    439,2    170,7    419,9    419,9    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70421 სოფლის მეურნეობა 609,9    439,2    170,7    419,9    419,9    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70422 სატყეო მეურნეობა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70423 მეთევზეობა და მონადირეობა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7043 სათბობი და ენერგეტიკა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70431 ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70432 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70433 ბირთვული საწვავი 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70434 სხვა სახის საწვავი 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70435 ელექტროენერგეტიკა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70436 არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7044 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა  0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70441 მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70442 გადამამუშავებელი მრეწველობა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70443 მშენებლობა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7045 ტრანსპორტი 4 086,7    559,1    3 527,6    3 696,2    3 315,7    380,5    59,4    0,0    59,4    535,0   
70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 4 086,7    559,1    3 527,6    3 696,2    3 315,7    380,5    59,4    0,0    59,4    535,0   
70452 საზღვაო ტრანსპორტი 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70453 სარკინიგზო ტრანსპორტი 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70454 საჰაერო ტრანსპორტი 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7046 კავშირგაბმულობა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7047 ეკონომიკის სხვა დარგები 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70471 ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70472 სასტუმროები და რესტორნები 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70473 ტურიზმი 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70474 მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7048 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70481 გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70482 გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70483 გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70484 გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70485 გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70486 გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70487 გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 17,0    0,0    17,0    20,1    0,0    20,1    7,8    0,0    7,8    20,1   
705 გარემოს დაცვა 791,7    0,0    791,7    629,5    0,0    629,5    232,4    0,0    232,4    800,0   
7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 518,6    0,0    518,6    515,0    0,0    515,0    205,8    0,0    205,8    700,0   
7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 243,7    0,0    243,7    94,5    0,0    94,5    26,6    0,0    26,6    50,0   
7053 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7054 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 29,4    0,0    29,4    20,0    0,0    20,0    0,0    0,0    0,0    50,0   
7055 გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2 295,0    914,5    1 380,5    2 253,4    465,5    1 787,9    367,4    26,4    341,0    1 694,0   
7061 ბინათმშენებლობა 967,1    596,7    370,4    176,7    28,3    148,4    0,0    0,0    0,0    670,0   
7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7063 წყალმომარაგება 472,9    117,7    355,2    980,0    410,8    569,3    79,0    0,0    79,0    300,0   
7064 გარე განათება 488,9    0,0    488,9    558,3    0,0    558,3    215,6    0,0    215,6    544,0   
7065 გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 366,1    200,0    166,1    538,4    26,4    512,0    72,8    26,4    46,4    180,0   
707 ჯანმრთელობის დაცვა 71,7    0,0    71,7    69,0    0,0    69,0    33,6    0,0    33,6    97,0   
7071 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70711 ფარმაცევტული პროდუქცია 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70712 სხვა სამედიცინო პროდუქცია 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70713 თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7072 ამბულატორიული მომსახურება 2,6    0,0    2,6    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70721 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 2,6    0,0    2,6    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70722 სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70723 სტომატოლოგიური მომსახურება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70724 საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7073 საავადმყოფოების მომსახურება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70731 ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70732 სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70733 სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70734 სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 59,5    0,0    59,5    60,0    0,0    60,0    30,5    0,0    30,5    85,0   
7075 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 9,6    0,0    9,6    9,0    0,0    9,0    3,1    0,0    3,1    12,0   
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 3 834,9    2 888,1    946,8    2 475,2    1 236,9    1 238,3    495,9    3,1    492,8    1 500,1   
7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 3 167,8    2 888,1    279,6    1 600,2    1 236,9    363,3    134,7    3,1    131,6    567,0   
7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 536,8    0,0    536,8    742,6    0,0    742,6    322,1    0,0    322,1    798,1   
7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 112,1    0,0    112,1    112,4    0,0    112,4    35,0    0,0    35,0    110,0   
7085 გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 18,2    0,0    18,2    20,0    0,0    20,0    4,1    0,0    4,1    25,0   
709 განათლება 1 138,9    0,0    1 138,9    715,7    151,8    563,9    236,9    0,0    236,9    1 080,2   
7091 სკოლამდელი აღზრდა 1 099,0    0,0    1 099,0    674,0    151,8    522,2    217,6    0,0    217,6    1 049,0   
7092 ზოგადი განათლება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70921 დაწყებითი ზოგადი განათლება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70922 საბაზო ზოგადი განათლება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70923 საშუალო ზოგადი განათლება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7093 პროფესიული განათლება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7094 უმაღლესი განათლება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70941 უმაღლესი პროფესიული განათლება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
70942 უმაღლესი აკადემიური განათლება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7095 უმაღლესისშემდგომი განათლება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7096 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7097 გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 39,9    0,0    39,9    41,7    0,0    41,7    19,3    0,0    19,3    31,2   
710 სოციალური დაცვა 765,4    20,0    745,4    1 625,0    0,0    1 625,0    948,9    0,0    948,9    1 051,3   
7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 249,4    20,0    229,4    505,5    0,0    505,5    265,0    0,0    265,0    330,0   
71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 249,4    20,0    229,4    505,5    0,0    505,5    265,0    0,0    265,0    330,0   
71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 36,2    0,0    36,2    354,5    0,0    354,5    292,3    0,0    292,3    250,6   
7105 უმუშევართა სოციალური დაცვა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 43,5    0,0    43,5    13,5    0,0    13,5    13,5    0,0    13,5    0,0   
7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7108 გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 436,2    0,0    436,2    751,6    0,0    751,6    378,1    0,0    378,1    470,7   
  სულ 15 495,1    4 829,4    10 665,7    14 657,4    5 589,8    9 067,7    3 441,2    29,4    3 411,8    9 604,783   

 


მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
ორგ.კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა ივნისი 2014 წლის პროგნოზი
სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
  ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 15 570,7 4 829,4 10 741,3 14 747,105 5 589,8 9 157,4 3 482,2 29,4 3 452,8 9 700,000
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 143,0 0,0 143,0 169,0 0,0 169,0 172,0 0,0 172,0 173,0
  ხარჯები 6 931,4 950,2 5 981,2 8 144,7 508,8 7 635,9 3 395,5 26,4 3 369,2 7 825,4
  შრომის ანაზღაურება 1 027,7 0,0 1 027,7 1 722,6 0,0 1 722,6 700,9 0,0 700,9 1 507,3
  საქონელი და მომსახურება 3 176,1 647,7 2 528,4 2 960,7 446,3 2 514,4 982,3 26,4 955,9 2 521,0
  პროცენტი 75,0 0,0 75,0 66,1 0,0 66,1 34,3 0,0 34,3 55,4
  სუბსიდიები 1 279,4 0,0 1 279,4 1 892,7 40,0 1 852,7 818,5 0,0 818,5 2 372,1
  სოციალური უზრუნველყოფა 563,6 20,0 543,6 1 416,0 0,0 1 416,0 846,9 0,0 846,9 851,3
  სხვა ხარჯები 809,7 282,5 527,1 86,5 22,5 64,0 12,7 0,0 12,7 518,4
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 563,6 3 879,2 4 684,5 6 512,7 5 080,9 1 431,8 45,7 3,1 42,6 1 779,4
  ძირითადი აქტივები  8 563,6 3 879,2 4 684,5 6 512,7 5 080,9 1 431,8 45,7 3,1 42,6 1 779,4
  ვალდებულებების კლება  75,6 0,0 75,6 89,7 0,0 89,7 41,0 0,0 41,0 95,217
  საშინაო  75,6 0,0 75,6 89,7 0,0 89,7 41,0 0,0 41,0 95,2
01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1 493,7 8,5 1 485,2 2 283,2 0,0 2 283,2 895,5 0,0 895,5 2 361,1
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 93,0 0,0 93,0 111,0 0,0 111,0 114,0 0,0 114,0 115,0
  ხარჯები 1 368,9 8,5 1 360,4 2 150,5 0,0 2 150,5 848,1 0,0 848,1 2 048,0
  შრომის ანაზღაურება 781,1 0,0 781,1 1 336,9 0,0 1 336,9 542,7 0,0 542,7 1 162,1
  საქონელი და მომსახურება 512,7 8,5 504,2 747,5 0,0 747,5 271,1 0,0 271,1 830,6
  პროცენტი 75,0 0,0 75,0 66,1 0,0 66,1 34,3 0,0 34,3 55,4
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 49,2 0,0 49,2 43,0 0,0 43,0 6,4 0,0 6,4 217,9
  ძირითადი აქტივები  49,2 0,0 49,2 43,0 0,0 43,0 6,4 0,0 6,4 217,9
  ვალდებულებების კლება  75,6 0,0 75,6 89,7 0,0 89,7 41,0 0,0 41,0 95,2
  საშინაო  75,6 0,0 75,6 89,7 0,0 89,7 41,0 0,0 41,0 95,2
01 01 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 297,8 0,0 297,8 513,3 0,0 513,3 201,2 0,0 201,2 457,4
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 17,0   17,0 24,0   24,0 23,0   23,0 24,0
  ხარჯები 297,8 0,0 297,8 513,3 0,0 513,3 201,2 0,0 201,2 454,9
  შრომის ანაზღაურება 211,2 0,0 211,2 426,7 0,0 426,7 168,0 0,0 168,0 383,3
  საქონელი და მომსახურება 86,6 0,0 86,6 86,6 0,0 86,6 33,2 0,0 33,2 71,6
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5
  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5
01 02 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1 023,9 8,5 1 015,3 1 521,3 0,0 1 521,3 615,8 0,0 615,8 1 638,1
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 76,0   76,0 87,0   87,0 91,0   91,0 91,0
  ხარჯები 974,6 8,5 966,1 1 478,3 0,0 1 478,3 609,4 0,0 609,4 1 422,7
  შრომის ანაზღაურება 569,9 0,0 569,9 910,2 0,0 910,2 374,7 0,0 374,7 778,8
  საქონელი და მომსახურება 404,7 8,5 396,2 568,1 0,0 568,1 234,7 0,0 234,7 643,9
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 49,2 0,0 49,2 43,0 0,0 43,0 6,4 0,0 6,4 215,4
  ძირითადი აქტივები  49,2 0,0 49,2 43,0 0,0 43,0 6,4 0,0 6,4 215,4
01 03 სარეზერვო ფონდი 0,0 0,0 0,0 77,8 0,0 77,8 0,0 0,0 0,0 100,0
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0 77,8 0,0 77,8 0,0 0,0 0,0 100,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 77,8 0,0 77,8 0,0 0,0 0,0 100,0
01 04 შესყიდვებთან (აუქციონი ტენდერი) დაკავშირებული ხარჯი 7,7 0,0 7,7 15,0 0,0 15,0 3,2 0,0 3,2 15,0
  ხარჯები 7,7 0,0 7,7 15,0 0,0 15,0 3,2 0,0 3,2 15,0
  საქონელი და მომსახურება 7,7 0,0 7,7 15,0 0,0 15,0 3,2 0,0 3,2 15,0
01 05 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების საინვესტიციო პროექტების ძირისა და პროცენტის დაფარვა 150,6 0,0 150,6 155,8 0,0 155,8 75,3 0,0 75,3 150,6
  ხარჯები 75,0 0,0 75,0 66,1 0,0 66,1 34,3 0,0 34,3 55,4
  პროცენტი 75,0 0,0 75,0 66,1 0,0 66,1 34,3 0,0 34,3 55,4
  ვალდებულებების კლება  75,6 0,0 75,6 89,7 0,0 89,7 41,0 0,0 41,0 95,2
  საშინაო  75,6 0,0 75,6 89,7 0,0 89,7 41,0 0,0 41,0 95,2
01 06 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურეობის ხარჯი 13,8 0,0 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  ხარჯები 13,8 0,0 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 13,8 0,0 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 465,8 0,0 465,8 559,9 0,0 559,9 204,6 0,0 204,6 561,2
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 50,0 0,0 50,0 58,0 0,0 58,0 58,0 0,0 58,0 58,0
  ხარჯები 457,5 0,0 457,5 529,9 0,0 529,9 204,6 0,0 204,6 559,7
  შრომის ანაზღაურება 246,6 0,0 246,6 385,7 0,0 385,7 158,2 0,0 158,2 345,2
  საქონელი და მომსახურება 200,7 0,0 200,7 133,9 0,0 133,9 46,4 0,0 46,4 196,1
  სხვა ხარჯები 10,2 0,0 10,2 10,3 0,0 10,3 0,0 0,0 0,0 18,4
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,3 0,0 8,3 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 1,5
  ძირითადი აქტივები  8,3 0,0 8,3 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 1,5
02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 304,5 0,0 304,5 449,880 0,0 449,9 170,1 0,0 170,1 456,2
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 43,0   43,0 51,0   51,0 51,0   51,0 51,0
  ხარჯები 297,0 0,0 297,0 439,9 0,0 439,9 170,1 0,0 170,1 456,2
  შრომის ანაზღაურება 199,0 0,0 199,0 321,2 0,0 321,2 130,8 0,0 130,8 295,7
  საქონელი და მომსახურება 87,8 0,0 87,8 108,4 0,0 108,4 39,3 0,0 39,3 142,2
  სხვა ხარჯები 10,2 0,0 10,2 10,3 0,0 10,3 0,0 0,0 0,0 18,4
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,5 0,0 7,5 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  ძირითადი აქტივები  7,5 0,0 7,5 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02 02 საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა 86,1 0,0 86,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  ხარჯები 86,1 0,0 86,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 86,1 0,0 86,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 75,2 0,0 75,2 110,000 0,0 110,0 34,5 0,0 34,5 105,000
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 7,0   7,0 7,0   7,0 7,0   7,0 7,0
  ხარჯები 74,3 0,0 74,3 90,0 0,0 90,0 34,5 0,0 34,5 103,5
  შრომის ანაზღაურება 47,6 0,0 47,6 64,5 0,0 64,5 27,4 0,0 27,4 49,6
  საქონელი და მომსახურება 26,7 0,0 26,7 25,5 0,0 25,5 7,1 0,0 7,1 53,9
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,8 0,0 0,8 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 1,5
  ძირითადი აქტივები  0,8 0,0 0,8 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 1,5
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 8 635,2 1 912,8 6 722,5 7 137,4 4 312,8 2 824,6 668,1 26,4 641,8 3 059,1
  ხარჯები 3 017,3 921,7 2 095,6 1 987,0 468,8 1 518,2 631,9 26,4 605,5 1 799,1
  საქონელი და მომსახურება 2 269,2 639,2 1 630,0 1 864,8 446,3 1 418,5 594,6 26,4 568,2 1 269,1
  სუბსიდიები 10,0 0,0 10,0 46,0 0,0 46,0 24,6 0,0 24,6 30,0
  სხვა ხარჯები 738,2 282,5 455,6 76,2 22,5 53,7 12,7 0,0 12,7 500,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 617,9 991,0 4 626,9 5 150,5 3 844,0 1 306,5 36,3 0,0 36,3 1 260,0
  ძირითადი აქტივები  5 617,9 991,0 4 626,9 5 150,5 3 844,0 1 306,5 36,3 0,0 36,3 1 260,0
03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 4 086,7 559,1 3 527,6 3 696,2 3 315,7 380,5 59,4 0,0 59,4 535,0
  ხარჯები 62,0 0,0 62,0 50,0 0,0 50,0 24,3 0,0 24,3 35,0
  საქონელი და მომსახურება 62,0 0,0 62,0 50,0 0,0 50,0 24,3 0,0 24,3 35,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 024,7 559,1 3 465,6 3 646,2 3 315,7 330,5 35,1 0,0 35,1 500,0
  ძირითადი აქტივები  4 024,7 559,1 3 465,6 3 646,2 3 315,7 330,5 35,1 0,0 35,1 500,0
03 01 01 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია 3 765,4 559,1 3 206,3 3 469,0 3 315,7 153,3 0,0 0,0 0,0 250,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 765,4 559,1 3 206,3 3 469,0 3 315,7 153,3 0,0 0,0 0,0 250,0
  ძირითადი აქტივები  3 765,4 559,1 3 206,3 3 469,0 3 315,7 153,3 0,0 0,0 0,0 250,0
03 01 02 ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება 49,5 0,0 49,5 13,7 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 200,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 49,5 0,0 49,5 13,7 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 200,0
  ძირითადი აქტივები  49,5 0,0 49,5 13,7 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 200,0
03 01 03 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია 209,9 0,0 209,9 99,5 0,0 99,5 35,1 0,0 35,1 50,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 209,9 0,0 209,9 99,5 0,0 99,5 35,1 0,0 35,1 50,0
  ძირითადი აქტივები  209,9 0,0 209,9 99,5 0,0 99,5 35,1 0,0 35,1 50,0
03 01 04 გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება 22,6 0,0 22,6 74,0 0,0 74,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  ხარჯები 22,6 0,0 22,6 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 22,6 0,0 22,6 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 64,0 0,0 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 64,0 0,0 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03 01 05 ქუჩების გაწმენდა თოვლის და ყინულის საფარისაგან 39,4 0,0 39,4 40,0 0,0 40,0 24,3 0,0 24,3 35,0
  ხარჯები 39,4 0,0 39,4 40,0 0,0 40,0 24,3 0,0 24,3 35,0
  საქონელი და მომსახურება 39,4 0,0 39,4 40,0 0,0 40,0 24,3 0,0 24,3 35,0
03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2 536,4 714,5 1 821,9 2 646,0 439,1 2 206,899 515,2 0,0 515,2 2 314,0
  ხარჯები 1 700,4 282,5 1 417,9 1 260,1 22,5 1 237,6 515,2 0,0 515,2 1 564,0
  საქონელი და მომსახურება 1 167,3 0,0 1 167,3 1 183,9 0,0 1 183,9 502,5 0,0 502,5 1 114,0
  სხვა ხარჯები 533,1 282,5 250,6 76,2 22,5 53,7 12,7 0,0 12,7 450,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 836,0 432,0 404,0 1 385,9 416,6 969,3 0,0 0,0 0,0 750,0
  ძირითადი აქტივები  836,0 432,0 404,0 1 385,9 416,6 969,3 0,0 0,0 0,0 750,0
03 02 01 ბორჯომის შემოსასვლელი სტელის აღდგენა და საყრდენი კედელების რეაბილიტაცია 435,4 314,2 121,2 119,6 5,8 113,8 0,0 0,0 0,0 320,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 435,4 314,2 121,2 119,6 5,8 113,8 0,0 0,0 0,0 320,0
  ძირითადი აქტივები  435,4 314,2 121,2 119,6 5,8 113,8 0,0 0,0 0,0 320,0
03 02 02 მრავალსართულიანი ბინების სახურავებისა,ლიფტების , ფასადების და სარდაფებში არსებული კომუნიკაციების  რეაბილიტაცია 531,6 282,5 249,1 57,1 22,5 34,6 0,0 0,0 0,0 350,0
  ხარჯები 531,6 282,5 249,1 57,1 22,5 34,6 0,0 0,0 0,0 350,0
  საქონელი და მომსახურება 10,1 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვა ხარჯები 521,5 282,5 239,0 57,1 22,5 34,6 0,0 0,0 0,0 350,0
03 02 03 ნარჩენების შეგროვება გატანა,კეთილმოწყობის ობიექტების დასუთავება, ნაგავმზიდი სპეც,მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა 518,6 0,0 518,6 515,0 0,0 515,0 205,8 0,0 205,8 700,0
  ხარჯები 474,6 0,0 474,6 515,0 0,0 515,0 205,8 0,0 205,8 450,0
  საქონელი და მომსახურება 474,6 0,0 474,6 515,0 0,0 515,0 205,8 0,0 205,8 450,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 44,0 0,0 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0
  ძირითადი აქტივები  44,0 0,0 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0
03 02 04 წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების  მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა 472,9 117,7 355,2 980,0 410,8 569,3 79,0 0,0 79,0 300,0
  ხარჯები 206,2 0,0 206,2 181,3 0,0 181,3 79,0 0,0 79,0 200,0
  საქონელი და მომსახურება 206,2 0,0 206,2 181,3 0,0 181,3 79,0 0,0 79,0 200,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 266,7 117,7 149,0 798,7 410,8 388,0 0,0 0,0 0,0 100,0
  ძირითადი აქტივები  266,7 117,7 149,0 798,7 410,8 388,0 0,0 0,0 0,0 100,0
03 02 05 გარეგანათების მოვლა პატრონობა,ელ, ენერგიის ხარჯი, გარე განათების ბოძების მონტაჟი,დეკორატიული განათებისა და მოსაცდელების  მოწყობა 488,9 0,0 488,9 558,3 0,0 558,3 215,6 0,0 215,6 544,0
  ხარჯები 399,1 0,0 399,1 460,7 0,0 460,7 215,6 0,0 215,6 464,0
  საქონელი და მომსახურება 387,5 0,0 387,5 460,7 0,0 460,7 215,6 0,0 215,6 464,0
  სხვა ხარჯები 11,5 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 89,8 0,0 89,8 97,6 0,0 97,6 0,0 0,0 0,0 80,0
  ძირითადი აქტივები  89,8 0,0 89,8 97,6 0,0 97,6 0,0 0,0 0,0 80,0
03 02 06 სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა 18,0 0,0 18,0 370,0 0,0 370,0 12,7 0,0 12,7 100,0
  ხარჯები 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 12,7 0,0 12,7 100,0
  საქონელი და მომსახურება 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 0,0 12,7 100,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 370,0 0,0 370,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 370,0 0,0 370,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03 02 07 სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები 70,9 0,0 70,9 46,0 0,0 46,0 2,1 0,0 2,1 0,0
  ხარჯები 70,9 0,0 70,9 46,0 0,0 46,0 2,1 0,0 2,1 0,0
  საქონელი და მომსახურება 70,9 0,0 70,9 26,9 0,0 26,9 2,1 0,0 2,1 0,0
  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 19,1 0,0 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0
03 03 მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 352,4 0,0 352,4 114,5 0,0 114,5 26,6 0,0 26,6 100,0
  ხარჯები 273,1 0,0 273,1 114,5 0,0 114,5 26,6 0,0 26,6 100,0
  საქონელი და მომსახურება 109,4 0,0 109,4 114,5 0,0 114,5 26,6 0,0 26,6 50,0
  სხვა ხარჯები 163,7 0,0 163,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 79,2 0,0 79,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  ძირითადი აქტივები  79,2 0,0 79,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03 03 01 სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა და კეთილმოწყობა 243,7 0,0 243,7 94,5 0,0 94,5 26,6 0,0 26,6 50,0
  ხარჯები 243,7 0,0 243,7 94,5 0,0 94,5 26,6 0,0 26,6 50,0
  საქონელი და მომსახურება 80,0 0,0 80,0 94,5 0,0 94,5 26,6 0,0 26,6 0,0
  სხვა ხარჯები 163,7 0,0 163,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
03 03 02 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა, შეწამვლა, ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა 29,4 0,0 29,4 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 50,0
  ხარჯები 29,4 0,0 29,4 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 50,0
  საქონელი და მომსახურება 29,4 0,0 29,4 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 50,0
03 03 03 ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა 79,2 0,0 79,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 79,2 0,0 79,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  ძირითადი აქტივები  79,2 0,0 79,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03 04 ვეტერინარული მომსახურება 17,0 0,0 17,0 20,1 0,0 20,1 7,8 0,0 7,8 20,1
  ხარჯები 17,0 0,0 17,0 20,1 0,0 20,1 7,8 0,0 7,8 20,1
  საქონელი და მომსახურება 17,0 0,0 17,0 20,1 0,0 20,1 7,8 0,0 7,8 20,1
03 05 გამწვანება 10,0 0,0 10,0 46,0 0,0 46,0 24,6 0,0 24,6 30,0
  ხარჯები 10,0 0,0 10,0 46,0 0,0 46,0 24,6 0,0 24,6 30,0
  სუბსიდიები 10,0   10,0 46,0   46,0 24,6   24,6 30,0
03 06 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 609,9 439,2 170,7 419,9 419,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  ხარჯები 609,9 439,2 170,7 419,9 419,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 609,9 439,2 170,7 419,9 419,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03 07 სამშენებლო, სარემონტო, სახარჯთაღრიცხვო და საპროექტო დოკუმენტაციის შედენა 267,2 200,0 67,2 76,4 26,4 50,0 33,4 26,4 7,1 50,0
  ხარჯები 267,2 200,0 67,2 76,4 26,4 50,0 33,4 26,4 7,1 50,0
  საქონელი და მომსახურება 267,2 200,0 67,2 76,4 26,4 50,0 33,4 26,4 7,1 50,0
03 08 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 755,8 0,0 755,8 118,4 111,8 6,6 1,2 0,0 1,2 10,0
  ხარჯები 77,8 0,0 77,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 36,4 0,0 36,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვა ხარჯები 41,4 0,0 41,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 678,0 0,0 678,0 118,4 111,8 6,6 1,2 0,0 1,2 10,0
  ძირითადი აქტივები  678,0 0,0 678,0 118,4 111,8 6,6 1,2 0,0 1,2 10,0
04 00 განათლება 383,2 0,0 383,2 597,3 40,0 557,3 235,7 0,0 235,7 1 070,2
  ხარჯები 383,2 0,0 383,2 573,8 40,0 533,8 235,7 0,0 235,7 770,2
  საქონელი და მომსახურება 35,9 0,0 35,9 37,4 0,0 37,4 17,2 0,0 17,2 31,2
  სუბსიდიები 347,3 0,0 347,3 536,4 40,0 496,4 218,5 0,0 218,5 739,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 23,5 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 300,0
  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 23,5 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 300,0
04 01 ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები 343,3 0,0 343,3 555,6 40,0 515,6 216,4 0,0 216,4 1 039,0
  ხარჯები 343,3 0,0 343,3 532,1 40,0 492,1 216,4 0,0 216,4 739,0
  სუბსიდიები 343,3   343,3 532,1 40,0 492,1 216,4   216,4 739,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 23,5 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 300,0
  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 23,5 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 300,0
04 02 საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება  39,9 0,0 39,9 41,7 0,0 41,7 19,3 0,0 19,3 31,2
  ხარჯები 39,9 0,0 39,9 41,7 0,0 41,7 19,3 0,0 19,3 31,2
  საქონელი და მომსახურება 35,9 0,0 35,9 37,4 0,0 37,4 17,2 0,0 17,2 31,2
  სუბსიდიები 4,1   4,1 4,3   4,3 2,1   2,1  
05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 3 755,7 2 888,1 867,6 2 475,2 1 236,9 1 238,3 495,9 3,1 492,8 1 500,1
  ხარჯები 867,6 0,0 867,6 1 209,5 0,0 1 209,5 492,8 0,0 492,8 1 500,1
  საქონელი და მომსახურება 145,4 0,0 145,4 168,1 0,0 168,1 49,9 0,0 49,9 182,0
  სუბსიდიები 722,1 0,0 722,1 1 041,4 0,0 1 041,4 443,0 0,0 443,0 1 318,1
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 888,1 2 888,1 0,0 1 265,8 1 236,9 28,8 3,1 3,1 0,0 0,0
  ძირითადი აქტივები  2 888,1 2 888,1 0,0 1 265,8 1 236,9 28,8 3,1 3,1 0,0 0,0
05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 200,4 0,0 200,4 304,3 0,0 304,3 109,6 0,0 109,6 387,0
  ხარჯები 200,4 0,0 200,4 304,3 0,0 304,3 109,6 0,0 109,6 387,0
  საქონელი და მომსახურება 6,9 0,0 6,9 7,8 0,0 7,8 3,3 0,0 3,3 7,0
  სუბსიდიები 193,5 0,0 193,5 296,5 0,0 296,5 106,3 0,0 106,3 380,0
05 01 01 ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა 192,5 0,0 192,5 219,5 0,0 219,5 106,3 0,0 106,3 235,0
  ხარჯები 192,5 0,0 192,5 219,5 0,0 219,5 106,3 0,0 106,3 235,0
  სუბსიდიები 192,5   192,5 219,5   219,5 106,3   106,3 235,0
05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 7,9 0,0 7,9 84,8 0,0 84,8 3,3 0,0 3,3 152,0
  ხარჯები 7,9 0,0 7,9 84,8 0,0 84,8 3,3 0,0 3,3 152,0
  საქონელი და მომსახურება 6,9 0,0 6,9 7,8 0,0 7,8 3,3 0,0 3,3 7,0
  სუბსიდიები 1,0   1,0 77,0   77,0 0,0     145,0
05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა  3 424,9 2 888,1 536,8 2 038,5 1 236,9 801,6 347,2 3,1 344,1 978,1
  ხარჯები 536,8 0,0 536,8 772,7 0,0 772,7 344,1 0,0 344,1 978,1
  საქონელი და მომსახურება 120,3 0,0 120,3 140,3 0,0 140,3 42,5 0,0 42,5 150,0
  სუბსიდიები 416,5 0,0 416,5 632,4 0,0 632,4 301,6 0,0 301,6 828,1
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 888,1 2 888,1 0,0 1 265,8 1 236,9 28,8 3,1 3,1 0,0 0,0
  ძირითადი აქტივები  2 888,1 2 888,1 0,0 1 265,8 1 236,9 28,8 3,1 3,1 0,0 0,0
05 02 01 მუსიკალური სკოლების დაფინანსება 65,9 0,0 65,9 113,5 0,0 113,5 50,8 0,0 50,8 140,1
  ხარჯები 65,9 0,0 65,9 94,3 0,0 94,3 50,8 0,0 50,8 140,1
  სუბსიდიები 65,9   65,9 94,3   94,3 50,8   50,8 140,1
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 19,3 0,0 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0
  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 19,3 0,0 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0
05 02 02 საბიბლიოთეკო გაერთიანება 105,5 0,0 105,5 135,8 0,0 135,8 64,0 0,0 64,0 163,0
  ხარჯები 105,5 0,0 105,5 135,8 0,0 135,8 64,0 0,0 64,0 163,0
  სუბსიდიები 105,5   105,5 135,8   135,8 64,0   64,0 163,0
05 02 03 ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი 190,0 0,0 190,0 276,6 0,0 276,6 126,4 0,0 126,4 260,0
  ხარჯები 190,0 0,0 190,0 267,0 0,0 267,0 126,4 0,0 126,4 260,0
  სუბსიდიები 190,0   190,0 267,0   267,0 126,4   126,4 260,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 9,6 0,0 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0
  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 9,6 0,0 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0
05 02 04 თოჯინების სახელმწიფო თეატრი 55,1 0,0 55,1 76,4 0,0 76,4 38,6 0,0 38,6 85,0
  ხარჯები 55,1 0,0 55,1 76,4 0,0 76,4 38,6 0,0 38,6 85,0
  სუბსიდიები 55,1   55,1 76,4   76,4 38,6   38,6 85,0
05 02 05 ეროვნული და ადგილობრივი დღესასწაულები 120,3 0,0 120,3 140,3 0,0 140,3 42,5 0,0 42,5 150,0
  ხარჯები 120,3 0,0 120,3 140,3 0,0 140,3 42,5 0,0 42,5 150,0
  საქონელი და მომსახურება 120,3 0,0 120,3 140,3 0,0 140,3 42,5 0,0 42,5 150,0
05 02 06 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები  2 888,1 2 888,1 0,0 1 295,9 1 236,9 59,0 25,1 3,1 22,0 180,0
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0 59,0 0,0 59,0 22,0 0,0 22,0 180,0
  სუბსიდიები 0,0     59,0   59,0 22,0   22,0 180,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 888,1 2 888,1 0,0 1 236,9 1 236,9 0,0 3,1 3,1 0,0 0,0
  ძირითადი აქტივები  2 888,1 2 888,1 0,0 1 236,9 1 236,9 0,0 3,1 3,1 0,0 0,0
05 03 რელიგია - ბორჯომ ბაკურიანის ეპარქია 112,1 0,0 112,1 112,4 0,0 112,4 35,0 0,0 35,0 110,0
  ხარჯები 112,1 0,0 112,1 112,4 0,0 112,4 35,0 0,0 35,0 110,0
  სუბსიდიები 112,1   112,1 112,4   112,4 35,0   35,0 110,0
05 04 საინფორმაციო მომსახურეობა 18,2 0,0 18,2 20,0 0,0 20,0 4,1 0,0 4,1 25,0
  ხარჯები 18,2 0,0 18,2 20,0 0,0 20,0 4,1 0,0 4,1 25,0
  საქონელი და მომსახურება 18,2 0,0 18,2 20,0 0,0 20,0 4,1 0,0 4,1 25,0
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 837,1 20,0 817,1 1 694,045 0,0 1 694,0 982,5 0,0 982,5 1 148,3
  ხარჯები 837,1 20,0 817,1 1 694,0 0,0 1 694,0 982,5 0,0 982,5 1 148,3
  საქონელი და მომსახურება 12,2 0,0 12,2 9,0 0,0 9,0 3,1 0,0 3,1 12,0
  სუბსიდიები 200,0 0,0 200,0 269,0 0,0 269,0 132,5 0,0 132,5 285,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 563,6 20,0 543,6 1 416,0 0,0 1 416,0 846,9 0,0 846,9 851,3
  სხვა ხარჯები 61,3 0,0 61,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 71,7 0,0 71,7 69,0 0,0 69,0 33,6 0,0 33,6 97,0
  ხარჯები 71,7 0,0 71,7 69,0 0,0 69,0 33,6 0,0 33,6 97,0
  საქონელი და მომსახურება 12,2 0,0 12,2 9,0 0,0 9,0 3,1 0,0 3,1 12,0
  სუბსიდიები 59,5 0,0 59,5 60,0 0,0 60,0 30,5 0,0 30,5 85,0
06 01 01 ჯანდაცვის ცენტრი 59,5 0,0 59,5 60,0 0,0 60,0 30,5 0,0 30,5 85,0
  ხარჯები 59,5 0,0 59,5 60,0 0,0 60,0 30,5 0,0 30,5 85,0
  სუბსიდიები 59,5   59,5 60,0   60,0 30,5   30,5 85,0
06 01 02 დერატიზაციის ღონისძიებები 9,6 0,0 9,6 9,0 0,0 9,0 3,1 0,0 3,1 12,0
  ხარჯები 9,6 0,0 9,6 9,0 0,0 9,0 3,1 0,0 3,1 12,0
  საქონელი და მომსახურება 9,6 0,0 9,6 9,0 0,0 9,0 3,1 0,0 3,1 12,0
06 01 03 ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურეობის ხელშეწყობის  ხარჯი 2,6 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  ხარჯები 2,6 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 2,6 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 765,4 20,0 745,4 1 625,0 0,0 1 625,0 948,9 0,0 948,9 1 051,3
  ხარჯები 765,4 20,0 745,4 1 625,0 0,0 1 625,0 948,9 0,0 948,9 1 051,3
  სუბსიდიები 140,5 0,0 140,5 209,0 0,0 209,0 102,0 0,0 102,0 200,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 563,6 20,0 543,6 1 416,0 0,0 1 416,0 846,9 0,0 846,9 851,3
  სხვა ხარჯები 61,3 0,0 61,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება 249,4 20,0 229,4 440,0 0,0 440,0 226,8 0,0 226,8 250,0
  ხარჯები 249,4 20,0 229,4 440,0 0,0 440,0 226,8 0,0 226,8 250,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 249,4 20,0 229,4 440,0 0,0 440,0 226,8 0,0 226,8 250,0
06 02 02 უფასო სასადილოს დაფინანსება 128,4 0,0 128,4 156,9 0,0 156,9 67,1 0,0 67,1 177,0
  ხარჯები 128,4 0,0 128,4 156,9 0,0 156,9 67,1 0,0 67,1 177,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 128,4 0,0 128,4 156,9 0,0 156,9 67,1 0,0 67,1 177,0
06 02 03 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები 3,5 0,0 3,5 10,0 0,0 10,0 2,8 0,0 2,8 5,0
  ხარჯები 3,5 0,0 3,5 10,0 0,0 10,0 2,8 0,0 2,8 5,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 3,5 0,0 3,5 10,0 0,0 10,0 2,8 0,0 2,8 5,0
06 02 04 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება 22,4 0,0 22,4 22,4 0,0 22,4 11,1 0,0 11,1 0,0
  ხარჯები 22,4 0,0 22,4 22,4 0,0 22,4 11,1 0,0 11,1 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 22,4 0,0 22,4 22,4 0,0 22,4 11,1 0,0 11,1 0,0
06 02 05 მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარება 4,6 0,0 4,6 4,0 0,0 4,0 3,4 0,0 3,4 6,8
  ხარჯები 4,6 0,0 4,6 4,0 0,0 4,0 3,4 0,0 3,4 6,8
  სოციალური უზრუნველყოფა 4,6 0,0 4,6 4,0 0,0 4,0 3,4 0,0 3,4 6,8
06 02 06 ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება 25,7 0,0 25,7 30,0 0,0 30,0 12,6 0,0 12,6 45,0
  ხარჯები 25,7 0,0 25,7 30,0 0,0 30,0 12,6 0,0 12,6 45,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 25,7 0,0 25,7 30,0 0,0 30,0 12,6 0,0 12,6 45,0
06 02 07 18 წლამდე ასაკის დედმამით ობოლი ბავშვების დახმარება  1,8 0,0 1,8 5,0 0,0 5,0 2,2 0,0 2,2 9,0
  ხარჯები 1,8 0,0 1,8 5,0 0,0 5,0 2,2 0,0 2,2 9,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 1,8 0,0 1,8 5,0 0,0 5,0 2,2 0,0 2,2 9,0
06 02 08 სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა 43,5 0,0 43,5 13,5 0,0 13,5 13,5 0,0 13,5 0,0
  ხარჯები 43,5 0,0 43,5 13,5 0,0 13,5 13,5 0,0 13,5 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 43,5 0,0 43,5 13,5 0,0 13,5 13,5 0,0 13,5 0,0
06 02 09 წყლის საფასურის ასანაზღაურებელი ფინანსური პროგრამა 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  ხარჯები 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 0,5   0,5 0,0     0,0      
06 02 10 სამედიცინო დაზღვევის ხარჯი 61,3 0,0 61,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  ხარჯები 61,3 0,0 61,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვა ხარჯები 61,3 0,0 61,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
06 02 11 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის პროგრამული ხარჯი საქალაქო ტრანსპორტზე ტარიფის შესანარჩუნებლად 140,0 0,0 140,0 209,000 0,0 209,0 102,0 0,0 102,0 200,0
  ხარჯები 140,0 0,0 140,0 209,0 0,0 209,0 102,0 0,0 102,0 200,0
  სუბსიდიები 140,0   140,0 209,0   209,0 102,0   102,0 200,0
06 02 12 ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება 8,7 0,0 8,7 6,0 0,0 6,0 3,0 0,0 3,0 3,6
  ხარჯები 8,7 0,0 8,7 6,0 0,0 6,0 3,0 0,0 3,0 3,6
  სოციალური უზრუნველყოფა 8,7 0,0 8,7 6,0 0,0 6,0 3,0 0,0 3,0 3,6
06 02 13 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 26,1 0,0 26,1 59,4 0,0 59,4 25,8 0,0 25,8 81,9
  ხარჯები 26,1 0,0 26,1 59,4 0,0 59,4 25,8 0,0 25,8 81,9
  სოციალური უზრუნველყოფა 26,1 0,0 26,1 59,4 0,0 59,4 25,8 0,0 25,8 81,9
06 02 14 სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება და ტყის ხანძრის სალიკვიდაციო ხარჯი 49,5 0,0 49,5 290,0 0,0 290,0 166,0 0,0 166,0 0,0
  ხარჯები 49,5 0,0 49,5 290,0 0,0 290,0 166,0 0,0 166,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 49,5 0,0 49,5 290,0 0,0 290,0 166,0 0,0 166,0 0,0
06 02 15 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 38,2 0,0 38,2 80,0
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 38,2 0,0 38,2 80,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 38,2 0,0 38,2 80,0
06 02 16 სოციალური დახმარებები 0,0 0,0 0,0 313,5 0,0 313,5 274,5 0,0 274,5 193,0
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0 313,5 0,0 313,5 274,5 0,0 274,5 193,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 313,5 0,0 313,5 274,5 0,0 274,5 193,0

 



10. 29/12/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 53 - ვებგვერდი, 31/12/2014 9. 19/12/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 51 - ვებგვერდი, 23/12/2014 8. 21/11/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 48 - ვებგვერდი, 26/11/2014 7. 17/10/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 44 - ვებგვერდი, 22/10/2014 6. 23/09/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 39 - ვებგვერდი, 26/09/2014 5. 08/08/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 35 - ვებგვერდი, 14/08/2014 4. 11/04/2014 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 8 - ვებგვერდი, 14/04/2014 3. 21/02/2014 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 4 - ვებგვერდი, 26/02/2014 2. 29/01/2014 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 3 - ვებგვერდი, 03/02/2014 1. 17/01/2014 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 21/01/2014