ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 33
დოკუმენტის მიმღები ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2013
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.158.016145
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
33
27/12/2013
ვებგვერდი, 31/12/2013
190020020.35.158.016145
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (31/12/2013 - 24/01/2014)

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №33

2013 წსლი 27 დეკემბერი

ქ. ბოლნისი

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების საფუძველზე, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

თავი I
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

19,454.511

16,757.273

13,447.517

3,309.76

11,465.000

11,465.000

0.00

გადასახადები

5,135.179

2,107.448

2,107.448

0.000

2,103.000

2,103.000

0.00

გრანტები

1,686.581

3,614.756

305.000

3,309.756

305.000

305.000

0.00

სხვა შემოსავლები

12,632.750

11,035.069

11,035.069

0.00

9,057.000

9,057.000

0.00

 

       

 

 

 

ხარჯები

9,856.588

13,284.327

12,719.312

565.02

10,157.508

10,157.508

0.00

შრომის ანაზღაურება

1,493.409

2,200.9

2,200.9

0.0

2,234.3

2,234.3

0.00

საქონელი და მომსახურება

2,950.487

3,134.2

2,645.2

489.0

2,129.9

2,129.9

0.00

პროცენტი

245.129

223.9

223.9

0.0

200.0

200.0

0.00

სუბსიდიები

3,256.562

5,330.8

5,254.8

76.0

4,115.0

4,115.0

0.00

გრანტები

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,462.026

1,814.8

1,814.8

0.0

1,070.6

1,070.6

0.00

სხვა ხარჯები

448.975

579.7

579.7

0.0

407.7

407.7

0.00

 

       

 

 

 

საოპერაციო სალდო

9,597.9

3,472.9

728.2

2,744.7

1,307.5

1,307.5

0.00

 

       

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9,644.3

7,587.184

4,842.443

2,744.7

1,595.100

1,595.100

0.00

ზრდა

10,423.560

7,627.184

4,882.443

2,744.741

1,630.100

1,630.100

0.00

კლება

779.281

40.000

40.000

0.000

35.000

35.000

0.00

 

       

 

 

 

მთლიანი სალდო

-46.356

-4,114.239

-4,114.2385

0.000

-287.608

-287.6080

0.00

 

       

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-213.632

-4,302.728

-4,302.7275

0.000

-500.000

-500.00

0.00

ზრდა

4,316.404

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ვალუტა და დეპოზიტები

4,316.404

0.0

 

 

0.0

 

 

სესხები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

კლება

4,530.035

4,302.728

4,302.728

0.000

500.000

500.00

0.00

ვალუტა და დეპოზიტები

4530.035

4302.7

4302.7275

 

500.0

500.00

 

სესხები

0.00

0.0

 

 

0.0

 

 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.000

0.0

 

 

0.0

 

 

 

       

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-167.275

-188.489

-188.489

0.000

-212.392

-212.392

0.000

ზრდა

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.00

0.0

 

 

0.0

 

 

საშინაო

0.00

0.0

 

 

0.0

 

 

კლება

167.275

188.489

188.489

0.000

212.392

212.392

0.000

საგარეო

0.00

0.0

 

 

0.0

 

 

საშინაო

167.275

188.489

188.489

0.000

212.392

212.392

0.000

 

       

 

 

 

ბალანსი

0.000

0.000

0.0000

0.000

0.000

0.0000

0.000

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

20233.792

16797.273

13487.517

3309.756

11500.000

11500.000

0.000

შემოსავლები

19454.511

16757.273

13447.517

3309.756

11465.000

11465.000

0.000

არაფინანსური აქტივების კლება

779.281

40.000

40.000

0.000

35.000

35.000

0.000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

გადასახდელები

20447.423

21100.000

17790.244

3309.756

12000.000

12000.000

0.000

ხარჯები

9856.588

13284.327

12719.312

565.015

10157.508

10157.508

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10423.560

7627.184

4882.443

2744.741

1630.100

1630.100

0.000

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების კლება

167.275

188.489

188.489

0.000

212.392

212.392

0.000

ნაშთის ცვლილება

-213.631

-4302.728

-4302.728

0.000

-500.0000

-500.0000

0.000

 


მუხლი 3. ბოლნისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11465,00 ათ. ლარის ოდენობით :

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

19,454.511

16,757.273

13,447.517

3,309.76

11,465.000

11,465.000

0.00

გადასახადები

5,135.179

2,107.448

2,107.448

0.000

2,103.000

2,103.000

0.00

გრანტები

1,686.581

3,614.756

305.000

3,309.756

305.000

305.000

0.00

სხვა შემოსავლები

12,632.750

11,035.069

11,035.069

0.00

9,057.000

9,057.000

0.00

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

5135.179

2,107.348

2,107.348

0.000

2,103.00

2,103.00

0.00

გადასახადები ქონებაზე

5132.550

2,106.348

2,106.35

0.000

2,103.00

2,103.00

0.00

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)

3987.409

1,000.00

1,000.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)

5.40949

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)გადასახადი

7.61544

14.00

14.000

0.00

14.00

14.00

0.00

ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი

4.47156

10.0

10.000

0.00

10.0

10.0

0.00

არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი

3.14388

4.0

4.000

0.00

4.0

4.0

0.00

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

0.00

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

869.70792

840.000

840.000

0.00

840.0

840.0

0.00

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

720.35872

700.000

700.000

0.00

700.0

700.0

0.00

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან

149.3492

140.000

140.000

0.00

140.0

140.0

0.00

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

262.4087

249.348

249.348

0.00

249.0

249.0

0.00

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

3.45081

9.348

9.348

0.00

9.0

9.0

0.00

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან

258.95789

240.000

240.000

0.00

240.0

240.0

0.00

სხვა გადასახადები

2.6291

1.000

1.000

0.00

0.00

0.00

0.00

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  სხვა შემოსავლები

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10157,508 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

9856.588

13,284.327

12,719.312

565.02

10,157.508

10,157.508

0.00

შრომის ანაზღაურება

1493.409

2,200.880

2,200.880

0.0

2,234.340

2,234.340

0.000

საქონელი და მომსახურება

2950.487

3,134.198

2,645.183

489.015

2,129.856

2,129.856

0.000

პროცენტი

245.129

223.915

223.915

0.0

200.012

200.012

0.000

სუბსიდიები

3256.562

5,330.845

5,254.845

76.0

4,115.000

4,115.000

0.000

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.00

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

1462.026

1,814.807

1,814.807

0.0

1,070.600

1,070.600

0.000

სხვა ხარჯები

448.975

579.682

579.682

0.0

407.700

407.700

0.000

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1595,10 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:

            ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1656,01 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის პროექტი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

297.805

297.805

46.010

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

191.294

24.000

0.000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

9853.601

7548.174

1610.000

04 00

განათლება

72.260

0.000

0.000

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

8.600

9.000

0.000

სულ ჯამი

10423.560

7878.979

1656.010

 

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 35,0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

779.281

40.000

35.000

ძირითადი აქტივები

226.514

30.000

25.000

არაწარმოებული აქტივები

552.767

10.000

10.000

მიწა

552.767

10.000

10.000

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქციო ნალური კოდი

დასახელება

 2012 წლის ფაქტი

 2013 წლის გეგმა

 2014 წლის პროექტი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,722.019   

3,147.501   

2,746.028   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,303.266   

2,918.374   

2,540.664   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,303.266   

2,869.174   

2,440.66   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.000   

49.200   

100.000   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

6.35   

5.21   

5.35   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

6.349   

5.212   

5.35   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

412.404   

223.915   

200.012   

702

თავდაცვა

121.027   

191.900   

155.60   

7021

შეიარაღებული ძალები

121.03   

191.90   

155.60   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

717.921   

373.646   

374.680   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

401.446   

6.306   

0.00   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

316.475   

367.340   

374.68   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6,176.059   

2,721.100   

475.000   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

7.054   

27.500   

0.00   

70421

სოფლის მეურნეობა

7.054   

27.500   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

6,169.004    

2,693.600   

475.00   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

6,169.004   

2,693.600   

475.0   

705

გარემოს დაცვა

696.119   

1,972.835   

1,640.00   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

575.245   

622.640   

640.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

120.874   

1,350.195   

1,000.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

4,029.519   

5,030.762   

970.700   

7061

ბინათმშენებლობა

357.561   

721.458   

395.700   

7063

წყალმომარაგება

465.103   

268.750   

0.000   

7064

გარე განათება

598.603   

452.400   

530.000   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

2,608.251   

3,588.154   

45.000   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

306.857   

436.745   

267.5   

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.00   

70.000   

90.0   

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

 

70.000   

90.0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

172.0   

202.31   

0.0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

172.0   

202.31   

0.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

134.896   

164.44   

177.5   

708

დასვენება,კულტურა და რელიგია

3,542.305   

3,951.745   

2,913.00   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2,344.729   

2,350.534   

1,760.00   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

902.252   

1,222.261   

978.000   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

140.40   

62.950   

55.00   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

154.93   

316.000   

120.0   

709

განათლება

734.454   

1,444.910    

1,362.00   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

603.37   

1,362.410   

1,280.00   

7092

ზოგადი განათლება

131.08   

82.50   

82.00   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

131.08   

82.50   

82.00   

710

სოციალური დაცვა

1,401.145   

1,710.367   

967.10   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

19.89   

48.000   

50.00   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირტა სოციალური დაცვა

19.89   

48.00   

50.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

117.31   

113.44   

260.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

401.28   

268.000   

120.0   

7107

სოციალური გაუცხოების  საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

176.89   

246.448   

25.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

685.78   

1,034.479   

512.1   

 

სულ

20,447.423   

20,981.511   

11,871.608    

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  მთლიანი  სალდო
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის   ადგილობრივი ბიუჯეტის  მთლიანი სალდო განისაზღვროს (-287,608)ათ. ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  (-500.0) ათ. ლარის   ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება     500.0 ათ. ლარის  ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
  1.განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 212,392 ათ.  ლარის  ოდენობით  ( საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსის მიერ  ბოლნისის მუნიციპალიტეტში შესრულებული პროექტების  ვალდებულებების დაფარვა). 

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  სარეზერვო ფონდი
საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის  ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას  სარეზერვო   ფონდი 100,00 ათ. ლარის ოდენობით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  
     მიღებული  მიზნობრივი ტრანსფერი, 305,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
   ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული  
    უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 170,00 ათასი ლარის ოდენობით ;
   ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო   
   სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების 
    განხორციელებისათვის 132,00 ათასი ლარის ოდენობით;
  გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის  
    უკვდავყოფის  შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა 
    შესახებ“   საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3,0
    ათასი ლარისა ოდენობით;
     2 „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში 
  შესაძლებელია  დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი
  მიზნობრივი ტრანსფერის ამ  მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის
  ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა    განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ბოლნისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
      1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება.

ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა; საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება.შეიარაღებული ძალების თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღწერა, წვევანდელთა გაწვევის პუნქტებამდი ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

 ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა.

      ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა; საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება;

     ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა.

 შეიარაღებული ძალების თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღწერა, წვევანდელთა გაწვევის პუნქტებამდი ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.

      მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2014 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარე განათების მშენებლობა-ექსპლუატაცია, საკანალიზაციო და ჩამდინარე წყლების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარამოს დაცვის ღონისძიებები, მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, სასაფლაოების მოვლა. შადრევნების. სპორტული მოედნების და დასვენების პარკის მსენებლობა-რეაბილიტაცია.

  ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია .

   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების რეაბილიტაცია, ქ.ბოლნისში ქუჩების  რეაბილიტაცია, ზამთრის სეზონზე მუნიციპალიტეტის  გზების და ქუჩების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.

  ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.

      პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის მშენებლობა-ექსპლუატაცია , ქ. ბოლნისში საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარემოს დაცვის ღონისძიებები: საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება-გატანა, ქვეწარმავლების და მაწანწალა ცხოველების დასახლებული პუნქტებიდან გადაყვანა,  მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, სასაფლაოების მოვლა.  

 

 ბ.ა) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.

   ღამის პერიოდში  მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, ისტორიული ძეგლებისა და ტაძრების  ფასადების, სკვერებისა და ბულვარების განათებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება, სოფ. რაჭისუბანში ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მსენებსლობა, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და გახარჯული ელექტროენერგიის ხარჯები .

 ბ.ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა.

      ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ქ. ბოლნისში სანიაღვრე სისტემის ნაწილის მშენებლობა-რეაბილტაცია. ქ. ბოლნისში  საკანალიზაციო  სისტემების მშენებლობა.

 ბ.გ) გარემოს დაცვითი ღონისძიებები.

   მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.    მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. მოსახლეობის უსაფრთხოების მიზნით მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინასდება დასახლებულ პუნქტებში ქვეწარმავლების დაჭერა - უსაფრთხო ადგილზე გაყვანის მომსახურება.

   .დ)     ბინათმშენებლობა.

   ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია,  ქალაქ ბოლნისში დავით აღმაშენებლის ქ. № 37 და №41, სულხან-საბა ორბელიანის ქ. №185 და  სიონის ქ.№1. დაბა კაზრეთში  №40/1, №60/4, № 95/102 და№107.

 ბ.დ) სასაფლაოების მოვლა.

   ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ბოლნისში სასაფლაოს ღობის მშენებლობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები.

გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები.                                        

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების,   

  შადრევნების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები.

  გ.ა)  შადრევნების, დასვენების პარკის და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა.

     ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს „კულტურისა და დასვენების პარკი“ რომელიც  

   განახორციელებს არსებული  პარკის მოვლა–პატრონობას, არსებული  შადრევნების ექსპლოატაცია. განხორციელდება ცენტრალური პარკის  განათების  და  ფასადის  რეაბილიტაცია.

  3.  განათლება.

     მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ   უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს    წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების   ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტი ხელსუწყობს ასევე უნარშეზღუდულ ბავშვების სწავლას და მათ ინტეგრირებას საზოგადოებაში.

    ა) სკოლამდელი განათლება.

   პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება“.  ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 12 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 1000  ბავშვი. სკოლანდელი დაწესებულების დაფინანსება ხორციელდება სრულად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. მუნიციპალიტეტი ხელსუწყობს  ბაღების  მატერიალური ბაზის გაუნჯობესებას, კვებას და დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას.

      ბ) უნარშეზღუდული ბავშვების სწავლის დაფინანსება.

   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სარეაბილიტაციო ცენტრი „განთიადი“-ს დაფინანსებას, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მცხოვრები უნარშეზღუდულ  ბავშვების საზოგადოებასთან ინტეგრირებას და მათ    საგამანათლებლო სარეაბილიტაციო ცენტრში სწავლას.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი.

   ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაციას. ასევე გაგრძელდება ბოლნისის ეპარქიის ფინანსური მხარდაჭერა ეკლესიების, მონასტრების რესტავრაცია და შემდგომი აღორძინებისათვის.

  ა)  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა.

   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაციას..

 

 ა.ა)  სპორტული სკოლები.

  ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ბოლნისის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი“-ს  დაფინანსებას, სადაც ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების წრები და  უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას.

ა.ბ) საჭადრაკო სკოლის დაფინანსება.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  საჭადრაკო სკოლა ‘ნონა“ რაც ხელსშეუწყობს ამ სპორტის განვითარებას და პოპულარიზაციას მუნიციპალიტეტში.

   ა.გ)  საფეხბურთო კლუბისიონი“- დაფინანსება.

ქვეპროგრამა მოიცავს საფეხბურთო კლუბი „სიონი“ –ს უმაღლეს ლიგაში მონაწილეობის ხელშეწყობას.

  ა.დ)  სპორტული კლუბების  დაფინანსება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „რაგბის კლუბი ბოლნისი“-ს    უმაღლეს ლიგაში მონაწილეობის ხელშეწყობა.

  ა.ე)  სპორტული მოედნებისა  მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

   ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სოფ.რაჭისუბანში და დაბა კაზრეთში    სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია. 

 ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა.

  კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

 ბ.ა) საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება.

     ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრი“-ს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებს დაფინანსებას, როგორებიცაა: ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა, ლიტერატურული და თოჯინური თეატრების აღორძინება, ხალხური რეწვის დარგების აღორძინება და პოპულარიზაცია, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა. სამუზეუმო ნიმუშების პოპულარიზაციას, გამოფენას და მოვლა-შენახვას. ბიბილიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობას, წიგნადი ფონდების შევსება დაკომპლექტებას და სრულ აღრიცხვას.

 ბ.ბ)  მუსიკალური სკოლა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“  სადაც სწავლობს 130 -მდე მოსწავლე, რაც ხელს შეუწყობს მოზარდ თაობაში ხელოვნების განვითარებას.

  ბ.გ)  თეატრის დაფინასება.

      ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრი“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: მხატვრული აღზრდის პროპაგანდა, ეროვნული თეატრალური ხელოვნების განვითარება, სასცენო ხელოვნების განმტკიცება, ტრადიციების აღორძინება და განვითარება, ზოგადსაკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა, საზოგადოებისა და ახალგაზრდობის ზნეობრივი და სულიერი სამყაროს გამდიდრება.

  გ)  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა.

   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბოლნისის ეპარქიის  ფინანსური მხარდაჭერა, ახალი ტაძრების მსენებლობაშ, ისტორიული ეკლესია-მონასტრების აღდგენაში და მათ სემდგომ აღორძინებაში.

  დ)  ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა.

  პროგრამა ითვალისწინებს შპს „გაზეთი ბოლნისი“-ს დაფინანსებას ფუნქციონირებისათვის , რომელიც ახორციელებს ,  ახალი ამბების და კულტურული და სპორტული ღონისძიებების  გაშუქების.

   5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

       მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

 

  ა)  ჯანდაცვის პროგრამები.

     პროგრამა ითვალისწინებს  „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.

 

   ა.ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება.

    ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს ააიპ „დაავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და პრევენციული მედიცინის ცენტრი“-ს დაფინანსებას, რომლის მიერ  განახორციელდება:

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა და სენარჩუნება; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება,  ორგანიზაციებში, სკვერებში, ნაგვის შემკრებ ბუნკერებსი; მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სამღზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობის გზით ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა.

   ბ)  სოციალური პროგრამები.

   პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, სტუდენტთა და სპორცმენთა სოციალურ დახმარებას, იძულებულ გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

    ბ.ა)  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა.

   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  (I და II ჯგუფის) უსინათლო ინვალიდების 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურ დახმარებას, შეზღუდული შესაძლებლობების პირების რომლებიც ვერახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას  150 ლარის ოდენობით , ხოლო ვინც ვერ ახერხებს დამოუკიდებლად გადაადგილებას და არ გააჩნიათ იურიდიული მარჩენალი 400 ლარის ოდენობით ყოველთვიურ დახმარებას .

 

   ბ.ბ)  ხანდაზმულთა სახლის  და უფასო სასადილო დაფინანსება.

  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცების თავშესაფრით, კვებითა და სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა. ასევე გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი  მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 450-მდე ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

 

   ბ.გ)  სტუდენტთა და სპორცმენთა დახმარება.

   ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი (სამი და მეტი), სოციალურად დაუცველი (0-დან 70001 ქულამდე), ოჯახში  2 ან მეტი , ობოლი ან  მარჩენალდაკარგული, იძულებით გადაადგილებული    სტუდენტების  დახმარება, რომლებიც სწავლობენ აკრედიტირებულ  უმაღლეს სასწავლებლებში.  ზემოთ ჩამოთვლილი    სამი ან მეტ კატეგორიის მქონე სტუდენტები დაფინანსდებიან 100 ლარით ხოლო დანარჩენი 70 ლარით ყოველთვიურად (01თებერვლიდან -01 აგვისტომდე და 01 სექტემბრიდან-31 დეკემბრამდე  პერიოდში).   მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სპორცმენების ყოველთვიური დახმარება არაუმეტეს 200 ლარისა, რომლებმაც 2012-2013 წლებში  მიაღწიეს წარმატებებს (ჩემპიონები და პრიზიორები),ასევე სპორცმენები რომლებიც პროგრამის მოქმედების პერიოდში გახდებიან ჩემპიონები ან პრიზიორები მიიღებენ ერთჯერად დახმარებას (მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონი 1000 ლარის ოდენობით, ხოლო პრიზიორი 500ლარის ოდენობით; საქართველოს ჩემპიონი 500ლარის ოდენობით, ხოლო პრიზიორი 200ლარის ოდენობით).   

    ბ.დ)  სამედიცინო უზრუნველყოფა.

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება, სოციალურად დაუცველი (0-დან 150 001 ქულამდე ) ,დედ-მამით  ობოლი არასრულწლოვნები, შეზღუდული შესაძლებლობის პირები, ომის ვეტერანები და იძულებით გადაადგილებული პირები , რომელთაც არაფინანსებს საყოველთაო დაზღვევა, რეფერალური პროგრამები და სხვა ჯამრთელობის დაზღვევები.

   ბ.ე)  ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ქრონიკულად დაავადებული პირების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, შემდეგ კატეგორიებზე: ეპილეფსია, ბრონჰიალური ასთმა, პარკინსონი, ონკოლოგია და ფსორიაზი.

   ბ.ვ)  მატერიალური დახმარებები.

   ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დახმარებები სოციალურად დაუცველი და  განსაკუთრებით ეკონომიკურად შეჭირვებულ  მოსახლეობაზე რომლებიც მოცემულ სიტუაციაში ვერსარგებლობენ სოციალურად დაუცველის სტატუსით. ბოლნისის ტერიტორიაზე მცხოვრები ავადმყოფები რომლებიც საჭიროებენ ჰემოდიალიზით მკურნალობას გაეწევა დახმარება ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობით.

 

   ბ.ზ)  ომის ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.        

     ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების, ვეტერანების და მათთან გათანაბრებული პირების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით.

  ბ.თ) პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი.

   ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შპს „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის  სამსახური“-ს     დაფინანსება შიდა მუნიციპალური ტრანსპორტით მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობის შესანარჩუნებლად.

   ბ.ი)  სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები.

   ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ომის ვეტერანთა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა და  მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა  დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.

    ბ.კ)  კომუნალური დადასახადების დაფარვა.

   ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კომპაქტურად ჩასახლებული იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადების დაფარვა და სოციალურ საცხოვრიში შესახლებული ბენეფიციარების კომუნალური გადასახადების დაფარვა.


მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სულ

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

20447.423

21100.000

17790.244

3309.756

12000.000

12000.000

0.000

 

ხარჯები

9856.588

13284.327

12719.312

565.02

10157.508

10157.508

0.00

 

შრომის ანაზღაურება

1493.409

2200.880

2200.880

0.00

2234.340

2234.340

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

2950.487

3134.198

2645.183

489.02

2129.856

2129.856

0.00

 

პროცენტი

245.129

223.915

223.915

0.00

200.012

200.012

0.00

 

სუბსიდიები

3256.562

5330.845

5254.845

76.00

4115.000

4115.000

0.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1462.026

1814.807

1814.807

0.00

1070.600

1070.600

0.00

 

სხვა ხარჯები

448.975

579.682

579.682

0.00

407.700

407.700

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10423.560

7627.184

4882.443

2744.741

1630.100

1630.100

0.000

 

ვალდებულებების კლება

167.275

188.489

188.489

0.00

212.392

212.392

0.00

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

2722.019

3335.990

3315.990

20.000

2958.420

2958.420

0.000

 

ხარჯები

2256.93828

3101.491

3081.491

20

2725.928

2725.928

0

 

შრომის ანაზღაურება

1177.79735

1770.88

1770.88

0

1782.46

1782.46

0

 

საქონელი და მომსახურება

828.39881

1096.696

1076.696

20

733.456

733.456

0

 

პროცენტი

245.129

223.915

223.915

0

200.012

200.012

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.61

10.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

297.81

46.01

46.01

0.00

20.10

20.10

0.00

 

ვალდებულებების კლება

167.275

188.489

188.489

0

212.392

212.392

0

01 01

მუნიცპალიტეტის საკრებულო

317.378

533.856

533.856

0.000

432.800

432.800

0.000

 

ხარჯები

316.090

533.856

533.856

0.000

432.800

432.800

0.000

 

შრომის ანაზღაურება

209.768

362.880

362.880

0.000

365.460

365.460

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

102.949

165.976

165.976

0.000

62.340

62.340

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.373

5.000

5.000

 

5.000

5.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.288

0.000

 

 

0.000

 

 

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1985.888

2335.318

2315.318

20.000

2007.864

2007.864

0.000

 

ხარჯები

1689.370

2289.308

2269.308

20.000

1987.764

1987.764

0.000

 

შრომის ანაზღაურება

968.029

1408.000

1408.000

0.000

1417.000

1417.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

719.101

876.308

856.308

20.000

565.764

565.764

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.240

5.000

5.000

 

5.000

5.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

296.517

46.010

46.010

 

20.100

20.100

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.000

49.200

49.200

0.000

100.000

100.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

49.200

49.200

0.000

100.000

100.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

49.200

49.200

0.000

100.000

100.000

0.000

01 04

საარქივო  მომსახურება

6.349

5.212

5.212

0.000

5.352

5.352

0.000

 

ხარჯები

6.349

5.212

5.212

0.000

5.352

5.352

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

6.349

5.212

5.212

0.000

5.352

5.352

0.000

01 05

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება

412.404

412.404

412.404

0.000

412.404

412.404

0.000

 

ხარჯები

245.129

223.915

223.915

0.000

200.012

200.012

0.000

 

პროცენტი

245.129

223.915

223.915

0.000

200.012

200.012

0.000

 

ვალდებულებების კლება

167.275

188.489

188.489

0.000

212.392

212.392

0.000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

838.948

565.546

565.546

0.000

530.280

530.280

0.000

 

ხარჯები

647.654

541.546

541.546

0.000

530.280

530.280

0.000

 

შრომის ანაზღაურება

315.612

430.000

430.000

0.000

451.880

451.880

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

240.629

96.546

96.546

0.000

66.400

66.400

0.000

 

სხვა ხარჯები

91.413

15.000

15.000

0.000

12.000

12.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

191.294

24.000

24.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

316.475

367.340

367.340

0.000

374.680

374.680

0.000

 

ხარჯები

264.675

358.340

358.340

0.000

374.680

374.680

0.000

 

შრომის ანაზღაურება

220.105

291.000

291.000

0.000

322.480

322.480

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

44.570

52.340

52.340

0.000

40.200

40.200

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

15.000

15.000

 

12.000

12.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.800

9.000

9.000

 

0.000

 

 

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

401.446

6.306

6.306

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

261.952

6.306

6.306

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

170.539

6.306

6.306

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

91.413

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

139.494

0.000

 

 

0.000

 

 

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

121.027

191.900

191.900

0.000

155.600

155.600

0.000

 

ხარჯები

121.027

176.900

176.900

0.000

155.600

155.600

0.000

 

შრომის ანაზღაურება

95.507

139.000

139.000

0.000

129.400

129.400

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

25.519

37.900

37.900

0.000

26.200

26.200

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

15.000

15.000

 

0.000

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

11594.953

9808.697

6822.921

2985.776

3255.700

3255.700

0.000

 

ხარჯები

1883.016

2562.837

2093.822

469.015

1645.700

1645.700

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

1472.939

1764.155

1295.140

469.015

1185.000

1185.000

0.000

 

სუბსიდიები

52.516

234

234

0

65.00

65.00

0.00

 

სხვა ხარჯები

357.561

564.682

564.682

0.000

395.700

395.700

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9711.937

7245.860

4729.099

2516.761

1610.000

1610.000

0.000

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6169.004

2538.600

1198.705

1339.895

475.000

475.000

0.000

 

ხარჯები

195.853

29.000

29.000

0.000

5.000

5.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

195.853

29.000

29.000

0.000

5.000

5.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5973.151

2509.600

1169.705

1339.895

470.000

470.000

0.000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2677.655

3487.943

3191.038

296.905

2610.700

2610.700

0.000

 

ხარჯები

1633.860

1789.722

1789.722

0.000

1570.700

1570.700

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

1276.299

1225.040

1225.040

0.000

1175.000

1175.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

357.561

564.682

564.682

0.000

395.700

395.700

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1043.795

1698.221

1401.316

296.905

1040.000

1040.000

0.000

03 02 01

სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7.054

27.500

27.500

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

7.054

27.500

27.500

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

7.054

27.500

27.500

0.000

0.000

0.000

0.000

03 02 02

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

465.103

268.750

184.040

84.710

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

93.253

77.500

77.500

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

93.253

77.500

77.500

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

371.850

191.250

106.540

84.710

0.000

0.000

0.000

03 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

598.603

452.400

452.400

0.000

530.000

530.000

0.000

 

ხარჯები

450.281

452.400

452.400

0.000

490.000

490.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

450.281

452.400

452.400

0.000

490.000

490.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148.322

0.000

0.000

0.000

40.000

40.000

0.000

03 02 04

ჩამდინარე წყლების მართვა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობისა და რეაბილიტაციის ღონისძიებები

120.874

1350.195

1138.000

212.195

1000.000

1000.000

0.000

 

ხარჯები

2.422

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

2.422

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

118.452

1350.195

1138.000

212.195

1000.000

1000.000

0.000

03 02 05

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

575.245

622.640

622.640

0.000

640.000

640.000

0.000

 

ხარჯები

538.495

622.640

622.640

0.000

640.000

640.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

538.495

622.640

622.640

0.000

640.000

640.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.750

0.000

 

 

0.000

 

 

03 02 06

ბინათმშენებლობა

357.561

721.458

721.458

0.000

395.700

395.700

0.000

 

ხარჯები

357.561

564.682

564.682

0.000

395.700

395.700

0.000

 

სხვა ხარჯები

357.561

564.682

564.682

 

395.700

395.700

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

156.776

156.776

0.000

0.000

0.000

0.000

03 02 07

სასაფლაოების შემოღობვა, სარიტუალო სახლების მშენებლობა და საჭირო მასალით აღჭურვა

553.215

45.000

45.000

0.000

45.000

45.000

0.000

 

ხარჯები

184.794

45.000

45.000

0.000

45.000

45.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

184.794

45.000

45.000

0.000

45.000

45.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

368.421

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2748.294

2262.978

2262.978

0.000

170.000

170.000

0.000

 

ხარჯები

53.302

105.000

105.000

0.000

70.000

70.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.786

26.000

26.000

0.000

5.000

5.000

0.000

 

სუბსიდიები

52.516

79

79

0

65

65

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2694.991

2157.978

2157.978

0.000

100.000

100.000

0.000

03 03 01

ქალაქის შემოსასვლელის, ფასადების, ქუჩების კეთილმოწყობის, ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია და გაჩერებების მშენებლობა

2055.036

2178.978

2178.978

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

21.000

21.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

21.000

21.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2055.036

2157.978

2157.978

0.000

0.000

0.000

0.000

03 03 02

შადრევნების, დასვენების პარკის და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა

555.806

84.000

84.000

0.000

170.000

170.000

0.000

 

ხარჯები

53.302

84.000

84.000

0.000

70.000

70.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.786

5.000

5.000

0.000

5.000

5.000

0.000

 

სუბსიდიები

52.52

79.00

79.0

 

65.00

65.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

502.504

0.000

 

 

100.000

100.000

 

03 03 03

საექიმო ამბულატორიების რეაბილიტაცია

137.451

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

137.451

0.000

 

 

0.000

 

 

03 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა

0.000

155.000

155.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

155.000

155.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0

155

155

 

0

 

 

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

0.000

1364.176

15.200

1348.976

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

484.115

15.100

469.015

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

484.115

15.100

469.015

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

880.061

0.100

879.961

0.000

 

 

04 00

განათლება

734.454

1444.910

1140.930

303.980

1362.000

1362.000

0.000

 

ხარჯები

638.194

1214.930

1138.930

76.000

1362.000

1362.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

86.324

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

551.86997

1214.93

1138.93

76

1362.00

1362.00

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96.260

229.980

2.000

227.980

0.000

0.000

0.000

04 01

სკოლამდელი განათლების

493.050

1132.430

1056.430

76.000

1280.000

1280.000

0.000

 

ხარჯები

493.050

1132.430

1056.430

76.000

1280.000

1280.000

0.000

 

სუბსიდიები

493.04997

1132.43

1056.430

76

1280.00

1280.000

 

04 02

ბაგა-ბაღების რეაბილიტაცია

110.324

229.980

2.000

227.980

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

86.324

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

86.324

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.000

229.980

2.000

227.980

0.000

0.000

 

04 03

უნარშეზღუდული ბავშვების სწავლია

131.080

82.50

82.50

0.00

82.00

82.00

0.00

 

ხარჯები

58.820

82.500

82.500

0.000

82.000

82.000

0.000

 

სუბსიდიები

58.82

82.5

82.5

 

82

82.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.260

0.000

 

 

0.000

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

2986.499

3867.745

3867.745

0.000

2743.000

2743.000

0.000

 

ხარჯები

2860.235

3786.411

3786.411

0.000

2743.000

2743.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

242.569

106.801

106.801

0.000

55.000

55.000

0.000

 

სუბსიდიები

2617.66589

3679.6

3679.6

0

2688.0

2688.0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

126.264

81.334

81.334

0.000

0.000

0.000

0.000

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1788.923

2266.534

2266.534

0.000

1590.000

1590.000

0.000

 

ხარჯები

1671.259

2194.200

2194.200

0.000

1590.000

1590.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

53.169

38.500

38.500

0.000

55.000

55.000

0.000

 

სუბსიდიები

1618.09027

2155.7

2155.7

0

1535

1535.00

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117.664

72.334

72.334

0.000

0.000

0.000

0.000

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

11.260

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

11.260

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

11.260

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 01 02

სპორტული სკოლები

322.590

432.700

432.700

0.000

320.000

320.000

0.000

 

ხარჯები

322.590

432.700

432.700

0.000

320.000

320.000

0.000

 

სუბსიდიები

322.590

432.7

432.70

 

320

320.00

 

05 01 03

საჭადრაკო სკოლა

0.000

0.000

0.000

0.000

65.000

65.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

65.000

65.000

0.000

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

65

65.00

 

05 01 04

საფეხბურთო კლუბი „სიონი“-ს დაფინანსება

1244.000

1500.000

1500.000

0.000

850.000

850.000

0.000

 

ხარჯები

1244.000

1500.000

1500.000

0.000

850.000

850.000

0.000

 

სუბსიდიები

1244.0

1500

1500

 

850.0

850.0

 

05 01 05

სპორტული კლუბების დაფინანსება

51.500

223.000

223.000

0.000

300.000

300.000

0.000

 

ხარჯები

51.500

223.000

223.000

0.000

300.000

300.000

0.000

 

სუბსიდიები

51.5

223

223.00

 

300

300.00

 

05 01 06

სპორტული მოედნების, საცურაო აუზის და დარბაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

159.573

110.834

110.834

0.000

55.000

55.000

0.000

 

ხარჯები

41.909

38.500

38.500

0.000

55.000

55.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

41.909

38.500

38.500

0.000

55.000

55.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117.664

72.334

72.334

 

0.000

0.000

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

902.252

1222.261

1222.261

0.000

978.000

978.000

0.000

 

ხარჯები

893.652

1213.261

1213.261

0.000

978.000

978.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

75.724

68.301

68.301

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

817.92762

1144.96

1144.96

0

978

978

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.600

9.000

9.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 01

კულტურული ღონისძიებები

10.600

13.450

13.450

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

2.000

4.450

4.450

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

2.000

4.450

4.450

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.600

9.000

9.000

 

0.000

 

 

05 02 02

საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება

592.150

884.560

884.560

0.000

730.000

730.000

0.000

 

ხარჯები

592.150

884.560

884.560

0.000

730.000

730.000

0.000

 

სუბსიდიები

592.150

884.56

884.56

 

730.00

730.00

 

05 02 03

მუსიკალური სკოლა

117.589

124.100

124.100

0.000

118.000

118.000

0.000

 

ხარჯები

117.589

124.100

124.100

0.000

118.000

118.000

0.000

 

სუბსიდიები

117.589

124.1

124.1

 

118.00

118.00

 

05 02 04

თეატრის დაფინასება

108.189

136.300

136.300

0.000

130.000

130.000

0.000

 

ხარჯები

108.189

136.300

136.300

0.000

130.000

130.000

0.000

 

სუბსიდიები

108.189

136.3

136.3

 

130

130.00

 

05 02 05

კულტურის სახლები, მუზეუმების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

73.724

63.851

63.851

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

73.724

63.851

63.851

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

73.724

63.851

63.851

0.000

0.000

0.000

0.000

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

14.929

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.000

 

ხარჯები

14.929

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

14.929

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

140.000

316.000

316.00

0.000

120.000

120.00

0.000

 

ხარჯები

140.000

316.000

316.00

0.000

120.000

120.00

0.000

 

სუბსიდიები

140.00

316

316.00

 

120.00

120.00

 

05 05

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

140.395

62.950

62.95

0.000

55.000

55.00

0.000

 

ხარჯები

140.395

62.950

62.95

0.000

55.000

55.00

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

98.747

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

41.648

62.95

62.95

 

55

55

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1570.551

2077.112

2077.112

0.000

1150.600

1150.600

0.000

 

ხარჯები

1570.551

2077.112

2077.112

0.000

1150.600

1150.600

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

79.628

70.000

70.000

0.000

90.000

90.000

0.000

 

სუბსიდიები

34.51

202.31

202.31

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1456.413

1804.807

1804.807

0.000

1060.600

1060.600

0.000

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

169.406

366.745

366.745

0.000

177.500

177.500

0.000

 

ხარჯები

169.406

366.745

366.745

0.000

177.500

177.500

0.000

 

სუბსიდიები

34.51

202.305

202.305

0.00

0

0

0.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

134.896

164.440

164.440

0.000

177.500

177.500

0.000

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

134.896

164.440

164.440

0.000

177.500

177.500

0.000

 

ხარჯები

134.896

164.440

164.440

0.000

177.500

177.500

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

134.896

164.440

164.440

 

177.500

177.500

 

06 01 02

საექიმო ამბულატორიების დაფინანსება

34.510

202.305

202.305

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

34.510

202.305

202.305

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

34.51

202.305

202.305

 

0

 

 

06 02

სოციალური პროგრამები

1401.145

1710.367

1710.367

0.000

973.100

973.100

0.000

 

ხარჯები

1401.145

1710.367

1710.367

0.000

973.100

973.100

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

79.628

70.000

70.000

0.000

90.000

90.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1321.517

1640.367

1640.367

0.000

883.100

883.100

0.000

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

19.890

48.000

48.000

0.000

50.000

50.000

0.000

 

ხარჯები

19.890

48.000

48.000

0.000

50.000

50.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19.890

48.000

48.000

 

50.000

50.000

 

06 02 02

ხანდაზმულთა სახლის და უფასო სასადილოს დაფინანსება

117.305

88.380

88.380

0.000

260.000

260.000

0.000

 

ხარჯები

117.305

88.380

88.380

0.000

260.000

260.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

117.305

88.380

88.380

 

260.000

260.000

 

06 02 03

უფასო სასადილო

162.871

228.448

228.448

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

162.871

228.448

228.448

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

15.834

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

147.037

228.448

228.448

 

0.000

 

 

06 02 04

სტუდენტთა და სპორცმენთა დახმარება

21.350

285.000

285.000

0.000

80.000

80.000

0.000

 

ხარჯები

21.350

285.000

285.000

0.000

80.000

80.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21.350

285.000

285.000

 

80.000

80.000

 

06 02 05

სამედიცინო უზრუნველყოფა

401.276

268.000

268.000

0.000

120.000

120.000

0.000

 

ხარჯები

401.276

268.000

268.000

0.000

120.000

120.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

401.276

268.000

268.000

 

120.000

120.000

 

06 02 06

ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

60.494

70.000

70.000

0.000

90.000

90.000

0.000

 

ხარჯები

60.494

70.000

70.000

0.000

90.000

90.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

60.494

70.000

70.000

0.000

90.000

90.000

0.000

06 02 07

მატერიალური დახმარებები

251.967

302.000

302.000

0.000

120.000

120.000

0.000

 

ხარჯები

251.967

302.000

302.000

0.000

120.000

120.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

251.967

302.000

302.000

 

120.000

120.000

 

06 02 08

ომის ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

5.200

6.000

6.000

0.000

17.100

17.100

0.000

 

ხარჯები

5.200

6.000

6.000

0.000

17.100

17.100

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.200

6.000

6.000

 

17.100

17.100

 

06 02 09

პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი

162.000

310.280

310.280

0.000

200.000

200.000

0.000

 

ხარჯები

162.000

310.280

310.280

0.000

200.000

200.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

162.000

310.280

310.280

 

200.000

200.000

 

06 02 10

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

180.272

55.199

55.199

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

180.272

55.199

55.199

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

180.272

55.199

55.199

 

0.000

 

 

06 02 11

სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები

4.500

6.000

6.000

0.000

5.000

5.000

0.000

 

ხარჯები

4.500

6.000

6.000

0.000

5.000

5.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.500

6.000

6.000

 

5.000

5.000

 

06 02 12

კომუნალური გადასახადების დაფარვა

14.020

18.000

18.000

0.000

25.000

25.000

0.000

 

ხარჯები

14.020

18.000

18.000

0.000

25.000

25.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

3.300

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.720

18.000

18.000

 

25.000

25.000

 

06 02 13

ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრი

0.000

25.060

25.060

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

25.060

25.060

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

25.060

25.060

 

0.000

 

 

06 02 14

რეინტეგრირებული ოჯახების დახმარება

0.000

0.000

0.000

0.000

6.000

6.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

6.000

6.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

 

 

6.000

6.000

 

 


თავი III
დასკვნითი დებულებანი

მუხლი 18. დადგენილების ამოქმედება
1. ეს დადგენილება ამოქმედეს 2014 წლის 1 იანვრიდან.

2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის  № 46 დადგენილება (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე  (www. matsne. gov.ge), 04.01.2013წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.158.016109).



ბოლნისის საკრებულოს თავმჯდომარეჯონი ხეცურიანი
11. 15/12/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 53 - ვებგვერდი, 18/12/2014 10. 15/12/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 54 - ვებგვერდი, 18/12/2014 9. 27/11/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 51 - ვებგვერდი, 01/12/2014 8. 03/11/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 43 - ვებგვერდი, 07/11/2014 7. 20/10/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 36 - ვებგვერდი, 24/10/2014 6. 24/09/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 30 - ვებგვერდი, 26/09/2014 5. 27/08/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 28 - ვებგვერდი, 02/09/2014 4. 08/08/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 21 - ვებგვერდი, 14/08/2014 3. 14/04/2014 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 5 - ვებგვერდი, 14/04/2014 2. 28/02/2014 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 3 - ვებგვერდი, 07/03/2014 1. 24/01/2014 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 2 - ვებგვერდი, 29/01/2014