„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 3
დოკუმენტის მიმღები ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/02/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/03/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.158.016148
3
28/02/2014
ვებგვერდი, 07/03/2014
190020020.35.158.016148
„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №3

2014 წლის 28 თებერვალი

ქ. ბოლნისი

 

„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ”ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის  27 დეკემბრის  №33  დადგენილებაში  (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე  (www. matsne. gov.ge), 31.12.2013წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.158.016145) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

მუხლი 1
დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით.“.    

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

19,454.511

14,441.187

11,410.496

3,030.69

11,555.873

11,509.313

46.56

გადასახადები

5,135.179

1,985.203

1,985.203

0.000

2,103.000

2,103.000

0.00

გრანტები

1,686.581

3,335.691

305.000

3,030.691

351.560

305.000

46.56

სხვა შემოსავლები

12,632.750

9,120.293

9,120.293

0.00

9,101.313

9,101.313

0.00

 

       

 

 

 

ხარჯები

9,856.588

12,598.015

12,036.529

561.49

10,522.133

10,522.133

0.00

შრომის ანაზღაურება

1,493.409

2,333.2

2,333.2

0.0

2,234.3

2,234.3

0.00

საქონელი და მომსახურება

2,950.487

2,511.6

2,026.1

485.5

2,333.8

2,333.8

0.00

პროცენტი

245.129

221.0

221.0

0.0

200.0

200.0

0.00

სუბსიდიები

3,256.562

5,826.4

5,750.4

76.0

4,115.0

4,115.0

0.00

გრანტები

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,462.026

1,593.7

1,593.7

0.0

1,225.3

1,225.3

0.00

სხვა ხარჯები

448.975

112.1

112.1

0.0

413.7

413.7

0.00

 

       

 

 

 

საოპერაციო სალდო

9,597.9

1,843.2

-626.0

2,469.2

1,033.7

987.2

46.56

 

       

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9,644.3

4,882.115

2,476.208

2,405.9

1,830.475

1,783.915

46.56

ზრდა

10,423.560

4,964.715

2,558.808

2,405.907

1,865.475

1,818.915

46.56

კლება

779.281

82.600

82.600

0.000

35.000

35.000

0.00

 

       

 

 

 

მთლიანი სალდო

-46.356

-3,038.943

-3,102.2415

63.298

-796.735

-796.7350

0.00

 

       

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-213.632

-3,230.302

-3,293.6005

63.298

-1,009.127

-1,009.127

0.00

ზრდა

4,316.404

1,072.43

1,009.13

63.30

0.00

0.00

0.00

ვალუტა და დეპოზიტები

4,316.404

1072.425

1009.127

63.298

0.0

 

 

სესხები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

კლება

4,530.035

4,302.728

4,302.728

0.000

1,009.127

1,009.127

0.00

ვალუტა და დეპოზიტები

4530.035

4302.7

4302.728

 

1009.1

1,009.127

 

სესხები

0.00

0.0

 

 

0.0

 

 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.000

0.0

 

 

0.0

 

 

 

       

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-167.275

-191.359

-191.359

0.000

-212.392

-212.392

0.000

ზრდა

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.00

0.0

 

 

0.0

 

 

საშინაო

0.00

0.0

 

 

0.0

 

 

კლება

167.275

191.359

191.359

0.000

212.392

212.392

0.000

საგარეო

0.00

0.0

 

 

0.0

 

 

საშინაო

167.275

191.359

191.359

0.000

212.392

212.392

0.000

 

       

 

 

 

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მუხლი 2
დადგენილების  მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.”.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

20233.792

14523.786

11493.095

3030.691

11590.873

11544.313

46.560

შემოსავლები

19454.511

14441.187

11410.496

3030.691

11555.873

11509.313

46.560

არაფინანსური აქტივების კლება

779.281

82.600

82.600

0.000

35.000

35.000

0.000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

გადასახდელები

20447.423

17754.089

14786.696

2967.393

12600.000

12553.440

46.560

ხარჯები

9856.588

12598.015

12036.529

561.486

10522.133

10522.133

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10423.560

4964.715

2558.808

2405.907

1865.475

1818.915

46.560

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების კლება

167.275

191.359

191.359

0.000

212.392

212.392

0.000

ნაშთის ცვლილება

-213.631

-3230.302

-3293.600

63.298

-1009.1270

-1009.1270

0.000

 

მუხლი 3
დადგენილების  მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ბოლნისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11555,873 ათ. ლარის ოდენობით .“.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

19,454.511

14,441.187

11,410.496

3,030.69

11,555.873

11,509.313

46.56

გადასახადები

5,135.179

1,985.203

1,985.203

0.000

2,103.000

2,103.000

0.00

გრანტები

1,686.581

3,335.691

305.000

3,030.691

351.560

305.000

46.56

სხვა შემოსავლები

12,632.750

9,120.293

9,120.293

0.00

9,101.313

9,101.313

0.00

 

მუხლი 4
დადგენილების  მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები.”.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

5135.179

1,985.125

1,985.125

0.000

2,103.00

2,103.00

0.00

გადასახადები ქონებაზე

5132.550

1,984.412

1,984.41

0.000

2,103.00

2,103.00

0.00

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)

3987.409

896.79

896.79

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)

5.40949

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)გადასახადი

7.61544

37.39

37.387

0.00

14.00

14.00

0.00

ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი

4.47156

29.1

29.092

0.00

10.0

10.0

0.00

არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი

3.14388

8.3

8.296

0.00

4.0

4.0

0.00

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

0.00

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

869.70792

935.526

935.526

0.00

840.0

840.0

0.00

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

720.35872

792.378

792.378

0.00

700.0

700.0

0.00

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან

149.3492

143.149

143.149

0.00

140.0

140.0

0.00

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

262.4087

112.002

112.002

0.00

249.0

249.0

0.00

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

3.45081

4.292

4.292

0.00

9.0

9.0

0.00

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან

258.95789

107.710

107.710

0.00

240.0

240.0

0.00

სხვა გადასახადები

2.6291

0.713

0.713

0.00

0.00

0.00

0.00

 

მუხლი 5
  დადგენილების  მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები.

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 351,560 ათ. ლარის ოდენობით.”.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის

 გეგმა

გრანტები

1686.58

3335.691

351.560

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.00

0.00

0.00

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

1686.58

3335.69

351.560

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

277.819

305.0

305.00

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.00

0.00

0.00

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

277.819

305

305

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1408.76

3030.69

46.560

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

16.00

0.00

0.00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

107.9

1690.6

46.56

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

1284.875

1340.059

0.000

სხვა სპეციალური ტრანსფერი

0.00

0.00

0.00

 

მუხლი 6
დადგენილების  მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 9101,313 ათ. ლარის ოდენობით.”.

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის

გეგმა

სხვა შემოსავლები

12632.750

9120.293

9101.313

შემოსავლები საკუთრებიდან

12297.491

8702.017

8851.313

პროცენტები

443.316

285.731

300.000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე  დარიცხული პროცენტები

443.316

285.731

300.000

დივიდენდები

0.000

0.000

0.000

რენტა

11854.176

8416.286

8551.313

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

11854.176

8364.964

8515.513

მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

10608.572

6958.112

8364.313

მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის

0.008

0.130

0.000

მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

54.231

44.558

50.000

მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

1.160

1.432

1.200

სხვა არაკლასიფიცირებული  ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

1190.205

1360.733

100.000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

49.138

51.322

35.800

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

28.632

22.601

13.800

სანებართვო მოსაკრებელები

18.124

11.319

2.800

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

3.600

1.800

1.000

ადგილობრივი მოსაკრებელი  დასახლებული  ტერიტორტიის დასუფთავებისათვის

6.909

9.482

10.000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

20.506

28.722

22.000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

20.506

28.722

22.000

ჯარიმები,სანქციები და საურავები

285.923

418.276

250.000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.198

0.000

0.000

 

მუხლი 7
დადგენილების  მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10522,133 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.“.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

9856.588

12,598.015

12,036.529

561.49

10,522.133

10,522.133

0.00

შრომის ანაზღაურება

1493.409

2,333.177

2,333.177

0.0

2,234.340

2,234.340

0.000

საქონელი და მომსახურება

2950.487

2,511.578

2,026.092

485.486

2,333.831

2,333.831

0.000

პროცენტი

245.129

221.045

221.045

0.0

200.012

200.012

0.000

სუბსიდიები

3256.562

5,826.384

5,750.384

76.0

4,115.000

4,115.000

0.000

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.00

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

1462.026

1,593.720

1,593.720

0.0

1,225.250

1,225.250

0.000

სხვა ხარჯები

448.975

112.111

112.111

0.0

413.700

413.700

0.000

 

მუხლი 8
  დადგენილების  მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1830,475 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:

            ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1865,475 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

 

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

297.805

19.254

31.100

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

191.294

0.000

0.000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

9711.937

4784.511

1787.815

04 00

განათლება

96.260

154.850

14.560

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

126.264

6.100

32.000

სულ ჯამი

10423.560

4964.715

1865.475

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 35,0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის.“.

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

779.281

82.600

35.000

ძირითადი აქტივები

226.514

36.708

25.000

არაწარმოებული აქტივები

552.767

45.892

10.000

მიწა

552.767

45.892

10.000

 

მუხლი 9
დადგენილების  მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

   „მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით.“.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

 2012 წლის ფაქტი

 2013 წლის ფაქტი

 2014 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,722.019   

2,944.023   

2,811.003   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,303.266   

2,718.201   

2,605.639   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,303.266   

2,718.201   

2,505.64   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.000   

0.000   

100.000   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

6.35   

4.78   

5.35   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

6.349   

4.778   

5.35   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

412.404   

221.045   

200.012   

702

თავდაცვა

121.027   

166.560   

157.60   

7021

შეიარაღებული ძალები

121.03   

166.56   

157.60   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

717.921   

344.958   

372.680   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

401.446   

6.306   

0.00   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

316.475   

338.652   

372.68    

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6,176.059   

2,174.673   

608.815   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

7.054   

7.496   

90.00   

70421

სოფლის მეურნეობა

7.054   

7.496   

90.0   

7045

ტრანსპორტი

6,169.004   

2,167.177   

518.82   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

6,169.004   

2,167.177   

518.8   

705

გარემოს დაცვა

696.119   

669.450   

1,770.00   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

575.245   

624.811   

640.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

120.874   

44.639   

1,130.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

4,029.519   

3,716.942   

987.700   

7061

ბინათმშენებლობა

357.561   

112.111   

405.700   

7063

წყალმომარაგება

465.103   

120.986   

7.000   

7064

გარე განათება

598.603   

426.283   

530.000   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

2,608.251   

3,057.563   

45.000   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

306.857   

427.767   

277.5   

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.00   

59.804   

90.0   

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

 

59.804   

90.0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

172.0   

205.52   

10.0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

172.0   

205.52   

10.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

134.896   

162.44   

177.5   

708

დასვენება,კულტურა და რელიგია

3,542.305   

4,360.048   

2,995.00   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2,344.729   

2,780.303   

1,842.00   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

902.252   

1,204.827   

978.000   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

140.40   

62.918   

55.00   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

154.93   

312.000   

120.0   

709

განათლება

734.454   

1,329.755   

1,376.56   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

603.37   

1,253.135   

1,294.56   

7092

ზოგადი განათლება

131.08   

76.62   

82.00   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

131.08   

76.62   

82.00   

710

სოციალური დაცვა

1,401.145   

1,488.357   

1,114.75   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

19.89   

48.000   

81.00   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

19.89   

48.00   

81.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

117.31   

298.12   

260.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

401.28   

283.817   

135.0   

7107

სოციალური გაუცხოების  საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

176.89   

21.481   

25.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

685.78    

836.939   

613.8   

 

სულ

20,447.423   

17,622.534   

12,471.608    

 

მუხლი 10
დადგენილების  მე-10  მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო.  

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს (-796,735)  ათ.ლარის ოდენობით.“.

მუხლი 11
დადგენილების  მე-16  მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება.

ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა; საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება.შეიარაღებული ძალების თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღწერა, წვევანდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

 ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა.

 ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა; საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება;

ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა.

 შეიარაღებული ძალების თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღწერა, წვევანდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.

 მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2014 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარე განათების მშენებლობა-ექსპლუატაცია, საკანალიზაციო და ჩამდინარე წყლების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარამოს დაცვის ღონისძიებები, მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, სასაფლაოების მოვლა. შადრევნების. სპორტული მოედნების და დასვენების პარკის მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია .

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების რეაბილიტაცია, ქ.ბოლნისში ქუჩების  რეაბილიტაცია, ზამთრის სეზონზე მუნიციპალიტეტის  გზების და ქუჩების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.

 ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სარწყავი არხების რეაბილიტაცია, სასმელი წყლით მომარაგების სამუშაოები, გარე განათების ქსელის მშენებლობა-ექსპლუატაცია , ქ. ბოლნისში საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარემოს დაცვის ღონისძიებები: საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება-გატანა, ქვეწარმავლების და მაწანწალა ცხოველების დასახლებული პუნქტებიდან გადაყვანა,  მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, სასაფლაოების მოვლა.  

ბ.ა) სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია .

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სარწყავი არხების მშენებლობა,

არსებული არხების გაწმენდა.

ბ.ბ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიულიორგანოების სასმელი წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

 ბ.გ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.

ღამის პერიოდში  მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, ისტორიული ძეგლებისა და ტაძრების  ფასადების, სკვერებისა და ბულვარების განათებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება, სოფ. რაჭისუბანში ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მსენებსლობა, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და გახარჯული ელექტროენერგიის ხარჯები .

 ბ.დ) ჩამდინარე წყლების მართვა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ქ. ბოლნისში სანიაღვრე სისტემის ნაწილის მშენებლობა-რეაბილტაცია. ქ. ბოლნისში  საკანალიზაციო  სისტემების მშენებლობა.

ბ.ე) გარემოს დაცვითი ღონისძიებები.

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.    მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. მოსახლეობის უსაფრთხოების მიზნით მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინასდება დასახლებულ პუნქტებში ქვეწარმავლების დაჭერა - უსაფრთხო ადგილზე გაყვანის მომსახურება.

 ბ.ვ)     ბინათმშენებლობა.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია,  ქალაქ ბოლნისში დავით აღმაშენებლის ქ. № 37 და №41, სულხან-საბა ორბელიანის ქ. №185 და  სიონის ქ.№1. დაბა კაზრეთში  №40/1, №60/4, № 95/102, №97/4 და №107 მდებარე კორპუსები.

 ბ.ზ) სასაფლაოების მოვლა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ბოლნისში სასაფლაოს ღობის მშენებლობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები.

გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები.     

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების,   

 შადრევნების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები.

 გ.ა)  შადრევნების, დასვენების პარკის და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს „კულტურისა და დასვენების პარკი“ რომელიც  

განახორციელებს არსებული  პარკის მოვლა–პატრონობას, არსებული  შადრევნების ექსპლოატაცია. განხორციელდება ცენტრალური პარკის  განათების  და  ფასადის  რეაბილიტაცია.

გ.ბ) საექიმო ამბულატორიების რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოფ. ჭაპალაში ახლი საექიმო ამბულატორიის გარე კომუნიკაციის მოწყობის სამუშაოები.

  3.  განათლება.

 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა  მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ   უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს    წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების   ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტი ხელსშეუწყობს ასევე უნარშეზღუდულ ბავშვების სწავლას და მათ ინტეგრირებას საზოგადოებაში.

ა) სკოლამდელი განათლება.

პროგრამის გატვალისწინებულია  მუნიციპალიტეტის საბავშო ბაგა-ბაღების  დაფინანსება, ასევე ბაგა-ბაღების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

ა.ა) სკოლამდელი განათლება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება“.  ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 12 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 1000  ბავშვი. სკოლანდელი დაწესებულების დაფინანსება ხორციელდება სრულად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. მუნიციპალიტეტი ხელსუწყობს  ბაღების  მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას, კვებას და დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას.

ა.ბ) ბაგა-ბაღების რეაბილიტაცია.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება, საბავშო ბაგა-ბაღების სარემონტო  სამუშაოები.

ბ) უნარშეზღუდული ბავშვების სწავლის დაფინანსება.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სარეაბილიტაციო ცენტრი „განთიადი“-ს დაფინანსებას, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მცხოვრები უნარშეზღუდულ  ბავშვების საზოგადოებასთან ინტეგრირებას და მათ    საგამანათლებლო სარეაბილიტაციო ცენტრში სწავლას.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი.

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაციას. ასევე გაგრძელდება ბოლნისის ეპარქიის ფინანსური მხარდაჭერა ეკლესიების, მონასტრების რესტავრაცია და შემდგომი აღორძინებისათვის.

 ა)  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაციას..

 ა.ა)  სპორტული სკოლები.

  ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ბოლნისის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი“-ს  დაფინანსებას, სადაც ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების წრები და  უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას.

ა.ბ) საჭადრაკო სკოლის დაფინანსება.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  საჭადრაკო სკოლა ‘ნონა“ რაც ხელსშეუწყობს ამ სპორტის განვითარებას და პოპულარიზაციას მუნიციპალიტეტში.

 ა.გ)  საფეხბურთო კლუბი „სიონი“-ს დაფინანსება.

ქვეპროგრამა მოიცავს საფეხბურთო კლუბი „სიონი“ –ს უმაღლეს ლიგაში მონაწილეობის ხელშეწყობას.

  ა.დ)  სპორტული კლუბების  დაფინანსება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „რაგბის კლუბი ბოლნისი“-ს    უმაღლეს ლიგაში მონაწილეობის ხელშეწყობა.

ა.ე)  სპორტული მოედნებისა  მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ბოლნისში ცენტრალური სტადიონის,  სოფ. ნახიდურში, სოფ.რაჭისუბანში  და დაბა კაზრეთში    სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია. 

 ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა.

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

 ბ.ა) საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკლუბო, საბიბლიოთეკო და  სამუზეუმო გაერთიანება“-ის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა, ლიტერატურული და თოჯინური თეატრების აღორძინება, ხალხური რეწვის დარგების აღორძინება და პოპულარიზაცია, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა. სამუზეუმო ნიმუშების პოპულარიზაციას, გამოფენას და მოვლა-შენახვას. ბიბილიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობას, წიგნადი ფონდების შევსება დაკომპლექტებას და სრულ აღრიცხვას.

 ბ.ბ)  მუსიკალური სკოლა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“  სადაც სწავლობს 130 -მდე მოსწავლე, რაც ხელს შეუწყობს მოზარდ თაობაში ხელოვნების განვითარებას.

 ბ.გ)  თეატრის დაფინანსება.

 ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრი“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: მხატვრული აღზრდის პროპაგანდა, ეროვნული თეატრალური ხელოვნების განვითარება, სასცენო ხელოვნების განმტკიცება, ტრადიციების აღორძინება და განვითარება, ზოგადსაკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა, საზოგადოებისა და ახალგაზრდობის ზნეობრივი და სულიერი სამყაროს გამდიდრება.

გ)  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბოლნისის ეპარქიის  ფინანსური მხარდაჭერა, ახალი ტაძრების მსენებლობაშ, ისტორიული ეკლესია-მონასტრების აღდგენაში და მათ შემდგომი აღორძინებაში.

დ)  ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა.

პროგრამა ითვალისწინებს შპს „გაზეთი ბოლნისი“-ს დაფინანსებას ფუნქციონირებისათვის, რომელიც ახორციელებს,  ახალი ამბების და კულტურული და სპორტული ღონისძიებების  გაშუქებას.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა)  ჯანდაცვის პროგრამები.

პროგრამა ითვალისწინებს  „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.

ა.ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება.

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს ააიპ „დაავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და პრევენციული მედიცინის ცენტრი“-ს დაფინანსებას, რომლის მიერ  განახორციელდება:

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპიდკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა და შენარჩუნება; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება,  ორგანიზაციებში, სკვერებში, ნაგვის შემკრებ ბუნკერებსი; მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობის გზით ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა.

ბ)  სოციალური პროგრამები.

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, სტუდენტთა და სპორცმენთა სოციალურ დახმარებას, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა)  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  (I და II ჯგუფის) უსინათლო ინვალიდების 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურ დახმარებას, შეზღუდული შესაძლებლობების პირების რომლებიც ვერახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას  100 ლარის ოდენობით , ხოლო ვინც ვერ ახერხებს დამოუკიდებლად გადაადგილებას და არ გააჩნიათ იურიდიული მარჩენალი 300 ლარის ოდენობით ყოველთვიურ დახმარებას .

ბ.ბ)  ხანდაზმულთა სახლის  და უფასო სასადილო დაფინანსება.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ააიპ -„ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ,,ბოლნისის სათნოების სახლი“ დაფინანსებას  რომლის მიერ განხორციელდება: უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცების თავშესაფრით, კვებითა და სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა. ასევე  სოციალურად დაუცველი  მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 350-მდე ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

ბ.გ)  სტუდენტთა და სპორტსმენთა დახმარება.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი (სამი და მეტი), სოციალურად დაუცველი (0-დან 70001 ქულამდე), ოჯახში  2 ან მეტი , ობოლი ან  მარჩენალდაკარგული, იძულებით გადაადგილებული    სტუდენტების  დახმარება, რომლებიც სწავლობენ სახელმწიფო აკრედიტირებულ  უმაღლეს სასწავლებლებში (ბაკალავრიატი ან მაგისტრატურა).  ზემოთ ჩამოთვლილი    სამი ან მეტ კატეგორიის მქონე სტუდენტები დაფინანსდებიან 70,0 ლარით ხოლო დანარჩენი 50,0 ლარით ყოველთვიურად (01თებერვლიდან -01 აგვისტომდე და 01 სექტემბრიდან-31 დეკემბრამდე  პერიოდში) .   მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სპორცმენების ყოველთვიური დახმარება არაუმეტეს 200 ლარისა, რომლებმაც 2013-2014 წლებში  მიაღწიეს/მიაღწევენ  წარმატებებს (ჩემპიონები და პრიზიორები),ასევე სპორტსმენები რომლებიც პროგრამის მოქმედების პერიოდში გახდებიან ჩემპიონები ან პრიზიორები მიიღებენ ერთჯერად დახმარებას (მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონი 1000 ლარის ოდენობით, ხოლო პრიზიორი 500ლარის ოდენობით, საქართველოს ჩემპიონი 500ლარის ოდენობით, ხოლო პრიზიორი 200ლარის ოდენობით). 

ბ.დ)  სამედიცინო უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება,ფსორიაზით დავადებული ბენეფიციარების დახმარება,  სოციალურად დაუცველი (0-დან 150 001 ქულამდე ) ,დედ-მამით  ობოლი არასრულწლოვნები, შეზღუდული შესაძლებლობის პირები, ომის ვეტერანები და იძულებით გადაადგილებული პირები , რომელთაც არაფინანსებს ან ნაწილობრივ აფინანსებს  საყოველთაო დაზღვევა, რეფერალური პროგრამები და სხვა ჯანმრთელობის დაზღვევები.

ბ.ე)  ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ქრონიკულად დაავადებული პირების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, შემდეგ კატეგორიებზე: ეპილეფსია, ბრონჰიალური ასთმა, პარკინსონი და ონკოლოგიური .

ბ.ვ)  მატერიალური დახმარებები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დახმარებები სოციალურად დაუცველი და  განსაკუთრებით ეკონომიკურად შეჭირვებულ  მოსახლეობაზე რომლებიც მოცემულ სიტუაციაში ვერსარგებლობენ სოციალურად დაუცველის სტატუსით. ბოლნისის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ავადმყოფებს რომლებიც საჭიროებენ ჰემოდიალიზით მკურნალობას გაეწევა დახმარება ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობით.

ბ.ზ)  ომის ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.        

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების, ვეტერანების და მათთან გათანაბრებული პირების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით.

ბ.თ) პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შპს „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის  სამსახური“-ს     დაფინანსება შიდა მუნიციპალური ტრანსპორტით მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობის შესანარჩუნებლად.

ბ.ი)  სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ომის ვეტერანთა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა და  მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა  დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.

ბ.კ)  კომუნალური გადასახადების დაფარვა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კომპაქტურად ჩასახლებული იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადების დაფარვა და სოციალურ საცხოვრისში შესახლებული ბენეფიციარების კომუნალური გადასახადების დაფარვა.

ბ.ლ)  რეინტეგრირებული ოჯახების დახმარება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეინტეგრირებული ბავშვების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება თვეში 100 ლარის ოდენობით.

ბ.მ) სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის  ზარალის ანაზღაურება , რომელიც გამოწვეული იქნება, სტიქიის ,  ხანძრის  და სხვა უბედური შემთხვევის შედეგად. არაუმეტეს 5000 (ხუთი ათასი) ლარის ოდენობით.“.

მუხლი 12
დადგენილების  მე-17  მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.“.

ორგ. კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სულ

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

20447.423

17754.089

14786.696

2967.393

12600.000

12553.440

46.560

 

ხარჯები

9856.588

12598.015

12036.529

561.49

10522.133

10522.133

0.00

 

შრომის ანაზღაურება

1493.409

2333.177

2333.177

0.00

2234.340

2234.340

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

2950.487

2511.578

2026.092

485.49

2333.831

2333.831

0.00

 

პროცენტი

245.129

221.045

221.045

0.00

200.012

200.012

0.00

 

სუბსიდიები

3256.562

5826.384

5750.384

76.00

4115.000

4115.000

0.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1462.026

1593.720

1593.720

0.00

1225.250

1225.250

0.00

 

სხვა ხარჯები

448.975

112.111

112.111

0.00

413.700

413.700

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10423.560

4964.715

2558.808

2405.907

1865.475

1818.915

46.560

 

ვალდებულებების კლება

167.275

191.359

191.359

0.00

212.392

212.392

0.00

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

2722.019

3135.382

3079.071

56.311

3023.395

3023.395

0.000

 

ხარჯები

2256.93828

2924.76982

2868.45882

56.311

2779.903

2779.903

0

 

შრომის ანაზღაურება

1177.79735

1876.25554

1876.25554

0

1782.46

1782.46

0

 

საქონელი და მომსახურება

828.39881

824.74174

768.43074

56.311

784.431

784.431

0

 

პროცენტი

245.129

221.045

221.045

0

200.012

200.012

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.61

2.73

2.73

0.00

13.00

13.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

297.81

19.25

19.25

0.00

31.10

31.10

0.00

 

ვალდებულებების კლება

167.275

191.359

191.359

0

212.392

212.392

0

01 01

მუნიცპალიტეტის საკრებულო

317.378

494.612

494.612

0.000

472.040

472.040

0.000

 

ხარჯები

316.090

494.612

494.612

0.000

472.040

472.040

0.000

 

შრომის ანაზღაურება

209.768

379.341

379.341

0.000

365.460

365.460

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

102.949

115.272

115.272

0.000

101.580

101.580

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.373

0.000

 

 

5.000

5.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.288

0.000

 

 

0.000

 

 

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1985.888

2223.588

2167.277

56.311

2033.599

2033.599

0.000

 

ხარჯები

1689.370

2204.335

2148.024

56.311

2002.499

2002.499

0.000

 

შრომის ანაზღაურება

968.029

1496.915

1496.915

0.000

1417.000

1417.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

719.101

704.692

648.381

56.311

577.499

577.499

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.240

2.728

2.728

 

8.000

8.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

296.517

19.254

19.254

 

31.100

31.100

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.000

0.000

0.000

0.000

100.000

100.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

100.000

100.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

100.000

100.000

0.000

01 04

საარქივო  მომსახურება

6.349

4.778

4.778

0.000

5.352

5.352

0.000

 

ხარჯები

6.349

4.778

4.778

0.000

5.352

5.352

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

6.349

4.778

4.778

0.000

5.352

5.352

0.000

01 05

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება

412.404

412.404

412.404

0.000

412.404

412.404

0.000

 

ხარჯები

245.129

221.045

221.045

0.000

200.012

200.012

0.000

 

პროცენტი

245.129

221.045

221.045

0.000

200.012

200.012

0.000

 

ვალდებულებების კლება

167.275

191.359

191.359

0.000

212.392

212.392

0.000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

838.948

511.518

511.518

0.000

530.280

530.280

0.000

 

ხარჯები

647.654

511.518

511.518

0.000

530.280

530.280

0.000

 

შრომის ანაზღაურება

315.612

456.921

456.921

0.000

451.880

451.880

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

240.629

54.597

54.597

0.000

66.400

66.400

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

 

4.000

4.000

 

 

სხვა ხარჯები

91.413

0.000

0.000

0.000

8.000

8.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

191.294

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

316.475

338.652

338.652

0.000

372.680

372.680

0.000

 

ხარჯები

264.675

338.652

338.652

0.000

372.680

372.680

0.000

 

შრომის ანაზღაურება

220.105

311.142

311.142

0.000

322.480

322.480

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

44.570

27.510

27.510

0.000

40.200

40.200

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

 

2.000

2.000

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

 

 

8.000

8.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.800

0.000

 

 

0.000

 

 

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

401.446

6.306

6.306

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

261.952

6.306

6.306

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

170.539

6.306

6.306

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

91.413

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

139.494

0.000

 

 

0.000

 

 

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

121.027

166.560

166.560

0.000

157.600

157.600

0.000

 

ხარჯები

121.027

166.560

166.560

0.000

157.600

157.600

0.000

 

შრომის ანაზღაურება

95.507

145.779

145.779

0.000

129.400

129.400

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

25.519

20.781

20.781

0.000

26.200

26.200

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

 

 

2.000

2.000

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

11594.953

6639.556

3958.325

2681.230

3546.515

3546.515

0.000

 

ხარჯები

1883.016

1855.044

1425.869

429.175

1758.700

1758.700

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

1472.939

1515.944

1086.769

429.175

1288.000

1288.000

0.000

 

სუბსიდიები

52.516

226.99

226.99

0

65.00

65.00

0.00

 

სხვა ხარჯები

357.561

112.111

112.111

0.000

405.700

405.700

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9711.937

4784.511

2532.456

2252.055

1787.815

1787.815

0.000

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6169.004

2018.677

743.378

1275.299

518.815

518.815

0.000

 

ხარჯები

195.853

5.512

5.512

0.000

8.000

8.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

195.853

5.512

5.512

0.000

8.000

8.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5973.151

2013.165

737.866

1275.299

510.815

510.815

0.000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2677.655

1336.325

1211.171

125.154

2847.700

2847.700

0.000

 

ხარჯები

1633.860

1180.061

1180.061

0.000

1670.700

1670.700

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

1276.299

1067.950

1067.950

0.000

1265.000

1265.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

357.561

112.111

112.111

0.000

405.700

405.700

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1043.795

156.265

31.111

125.154

1177.000

1177.000

0.000

03 02 01

სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7.054

7.496

7.496

0.000

90.000

90.000

0.000

 

ხარჯები

7.054

7.496

7.496

0.000

90.000

90.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

7.054

7.496

7.496

0.000

90.000

90.000

0.000

03 02 02

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

465.103

120.986

38.831

82.155

7.000

7.000

0.000

 

ხარჯები

93.253

9.360

9.360

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

93.253

9.360

9.360

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

371.850

111.626

29.471

82.155

7.000

7.000

0.000

03 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

598.603

426.283

426.283

0.000

530.000

530.000

0.000

 

ხარჯები

450.281

426.283

426.283

0.000

490.000

490.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

450.281

426.283

426.283

0.000

490.000

490.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148.322

0.000

0.000

0.000

40.000

40.000

0.000

03 02 04

ჩამდინარე წყლების მართვა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობისა და რეაბილიტაციის ღონისძიებები

120.874

44.639

1.640

42.999

1130.000

1130.000

0.000

 

ხარჯები

2.422

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

2.422

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

118.452

44.639

1.640

42.999

1130.000

1130.000

0.000

03 02 05

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

575.245

624.811

624.811

0.000

640.000

640.000

0.000

 

ხარჯები

538.495

624.811

624.811

0.000

640.000

640.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

538.495

624.811

624.811

0.000

640.000

640.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.750

0.000

 

 

0.000

 

 

03 02 06

ბინათმშენებლობა

357.561

112.111

112.111

0.000

405.700

405.700

0.000

 

ხარჯები

357.561

112.111

112.111

0.000

405.700

405.700

0.000

 

სხვა ხარჯები

357.561

112.111

112.111

 

405.700

405.700

 

03 02 07

სასაფლაოების შემოღობვა, სარიტუალო სახლების მშენებლობა და საჭირო მასალით აღჭურვა

553.215

0.000

0.000

0.000

45.000

45.000

0.000

 

ხარჯები

184.794

0.000

0.000

0.000

45.000

45.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

184.794

0.000

0.000

0.000

45.000

45.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

368.421

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2748.294

1836.969

1836.969

0.000

180.000

180.000

0.000

 

ხარჯები

53.302

78.490

78.490

0.000

80.000

80.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.786

0.000

0.000

0.000

15.000

15.000

0.000

 

სუბსიდიები

52.516

78.49

78.49

0

65

65

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2694.991

1758.479

1758.479

0.000

100.000

100.000

0.000

03 03 01

ქალაქის შემოსასვლელის, ფასადების, ქუჩების კეთილმოწყობის, ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია და გაჩერებების მშენებლობა

2055.036

1758.479

1758.479

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2055.036

1758.479

1758.479

0.000

0.000

0.000

0.000

03 03 02

შადრევნების, დასვენების პარკის და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა

555.806

78.490

78.490

0.000

170.000

170.000

0.000

 

ხარჯები

53.302

78.490

78.490

0.000

70.000

70.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.786

0.000

0.000

0.000

5.000

5.000

0.000

 

სუბსიდიები

52.52

78.49

78.49

 

65.00

65.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

502.504

0.000

 

 

100.000

100.000

 

03 03 03

საექიმო ამბულატორიების რეაბილიტაცია

137.451

0.000

0.000

0.000

10.000

10.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

10.000

10.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

10.000

10.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

137.451

0.000

 

 

0.000

 

 

03 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა

0.000

148.500

148.500

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

148.500

148.500

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0

148.5

148.5

 

0

 

 

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

0.000

1299.084

18.307

1280.778

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

442.482

13.307

429.175

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

442.482

13.307

429.175

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

856.603

5.00

851.603

0.000

 

 

04 00

განათლება

734.454

1329.755

1099.903

229.852

1376.560

1362.000

14.560

 

ხარჯები

638.194

1174.905

1098.905

76.000

1362.000

1362.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

86.324

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

551.86997

1174.90

1098.90

76

1362.00

1362.00

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96.260

154.850

0.998

153.852

14.560

0.000

14.560

04 01

სკოლამდელი განათლების

493.050

1098.285

1022.285

76.000

1280.000

1280.000

0.000

 

ხარჯები

493.050

1098.285

1022.285

76.000

1280.000

1280.000

0.000

 

სუბსიდიები

493.04997

1098.285

1022.285

76.00

1280.00

1280.000

 

04 02

ბაგა-ბაღების რეაბილიტაცია

110.324

154.850

0.998

153.852

14.560

0.000

14.560

 

ხარჯები

86.324

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

86.324

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.000

154.850

0.998

153.852

14.560

0.000

14.560

04 03

უნარშეზღუდული ბავშვების სწავლია

131.080

76.62

76.62

0.00

82.00

82.00

0.00

 

ხარჯები

58.820

76.620

76.620

0.000

82.000

82.000

0.000

 

სუბსიდიები

58.82

76.62

76.62

 

82

82.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.260

0.000

 

 

0.000

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

2986.499

4281.558

4281.558

0.000

2825.000

2793.000

32.000

 

ხარჯები

2860.235

4275.458

4275.458

0.000

2793.000

2793.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

242.569

56.492

56.492

0.000

105.000

105.000

0.000

 

სუბსიდიები

2617.66589

4219.0

4219.0

0

2688.0

2688.0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

126.264

6.100

6.100

0.000

32.000

0.000

32.000

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1788.923

2701.813

2701.813

0.000

1672.000

1640.000

32.000

 

ხარჯები

1671.259

2701.813

2701.813

0.000

1640.000

1640.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

53.169

0.900

0.900

0.000

105.000

105.000

0.000

 

სუბსიდიები

1618.090

2700.913

2700.913

0

1535

1535.00

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117.664

0.000

0.000

0.000

32.000

0.000

32.000

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

11.260

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

11.260

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

11.260

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 01 02

სპორტული სკოლები

322.590

368.001

368.001

0.000

320.000

320.000

0.000

 

ხარჯები

322.590

368.001

368.001

0.000

320.000

320.000

0.000

 

სუბსიდიები

322.590

368.00

368.00

 

320

320.00

 

05 01 03

საჭადრაკო სკოლა

0.000

59.991

59.991

0.000

65.000

65.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

59.991

59.991

0.000

65.000

65.000

0.000

 

სუბსიდიები

 

 

59.991

 

65

65.00

 

05 01 04

საფეხბურთო კლუბი „სიონი“-ს დაფინანსება

1244.000

2049.921

2049.921

0.000

850.000

850.000

0.000

 

ხარჯები

1244.000

2049.921

2049.921

0.000

850.000

850.000

0.000

 

სუბსიდიები

1244.0

2049.921

2049.921

 

850.0

850.0

 

05 01 05

სპორტული კლუბების დაფინანსება

51.500

223.000

223.000

0.000

300.000

300.000

0.000

 

ხარჯები

51.500

223.000

223.000

0.000

300.000

300.000

0.000

 

სუბსიდიები

51.5

223

223.00

 

300

300.00

 

05 01 06

სპორტული მოედნების, საცურაო აუზის და დარბაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

159.573

0.900

0.900

0.000

137.000

105.000

32.000

 

ხარჯები

41.909

0.900

0.900

0.000

105.000

105.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

41.909

0.900

0.900

0.000

105.000

105.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117.664

0.000

0.000

 

32.000

0.000

32.000

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

902.252

1204.827

1204.827

0.000

978.000

978.000

0.000

 

ხარჯები

893.652

1198.727

1198.727

0.000

978.000

978.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

75.724

55.592

55.592

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

817.92762

1143.135

1143.135

0

978

978

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.600

6.100

6.100

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 01

კულტურული ღონისძიებები

10.600

10.084

10.084

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

2.000

3.984

3.984

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

2.000

3.984

3.984

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.600

6.100

6.100

 

0.000

 

 

05 02 02

საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება

592.150

884.560

884.560

0.000

730.000

730.000

0.000

 

ხარჯები

592.150

884.560

884.560

0.000

730.000

730.000

0.000

 

სუბსიდიები

592.150

884.56

884.560

 

730.00

730.00

 

05 02 03

მუსიკალური სკოლა

117.589

124.100

124.100

0.000

118.000

118.000

0.000

 

ხარჯები

117.589

124.100

124.100

0.000

118.000

118.000

0.000

 

სუბსიდიები

117.589

124.1

124.10

 

118.00

118.00

 

05 02 04

თეატრის დაფინასება

108.189

134.475

134.475

0.000

130.000

130.000

0.000

 

ხარჯები

108.189

134.475

134.475

0.000

130.000

130.000

0.000

 

სუბსიდიები

108.189

134.475

134.475

 

130

130.00

 

05 02 05

კულტურის სახლები, მუზეუმების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

73.724

51.608

51.608

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

73.724

51.608

51.608

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

73.724

51.608

51.608

0.000

0.000

0.000

0.000

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

14.929

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.000

 

ხარჯები

14.929

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

14.929

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

140.000

312.000

312.00

0.000

120.000

120.00

0.000

 

ხარჯები

140.000

312.000

312.00

0.000

120.000

120.00

0.000

 

სუბსიდიები

140.00

312

312.00

 

120.00

120.00

 

05 05

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

140.395

62.918

62.92

0.000

55.000

55.00

0.000

 

ხარჯები

140.395

62.918

62.92

0.000

55.000

55.00

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

98.747

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

41.648

62.918

62.918

 

55

55

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1570.551

1856.320

1856.320

0.000

1298.250

1298.250

0.000

 

ხარჯები

1570.551

1856.320

1856.320

0.000

1298.250

1298.250

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

79.628

59.804

59.804

0.000

90.000

90.000

0.000

 

სუბსიდიები

34.51

205.52

205.52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1456.413

1590.993

1590.993

0.000

1208.250

1208.250

0.000

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

169.406

367.963

367.963

0.000

177.500

177.500

0.000

 

ხარჯები

169.406

367.963

367.963

0.000

177.500

177.500

0.000

 

სუბსიდიები

34.51

205.52317

205.52317

0.00

0

0

0.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

134.896

162.440

162.440

0.000

177.500

177.500

0.000

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

134.896

162.440

162.440

0.000

177.500

177.500

0.000

 

ხარჯები

134.896

162.440

162.440

0.000

177.500

177.500

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

134.896

162.440

162.440

 

177.500

177.500

 

06 01 02

საექიმო ამბულატორიების დაფინანსება

34.510

205.523

205.523

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

34.510

205.523

205.523

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

34.51

205.523

205.523

 

0

 

 

06 02

სოციალური პროგრამები

1401.145

1488.357

1488.357

0.000

1120.750

1120.750

0.000

 

ხარჯები

1401.145

1488.357

1488.357

0.000

1120.750

1120.750

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

79.628

59.804

59.804

0.000

90.000

90.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1321.517

1428.553

1428.553

0.000

1030.750

1030.750

0.000

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

19.890

48.000

48.000

0.000

81.000

81.000

0.000

 

ხარჯები

19.890

48.000

48.000

0.000

81.000

81.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19.890

48.000

48.000

 

81.000

81.000

 

06 02 02

ხანდაზმულთა სახლის და უფასო სასადილოს დაფინანსება

117.305

273.060

273.060

0.000

260.000

260.000

0.000

 

ხარჯები

117.305

273.060

273.060

0.000

260.000

260.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

117.305

273.060

273.060

 

260.000

260.000

 

06 02 03

უფასო სასადილო

162.871

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

162.871

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

15.834

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

147.037

0.000

 

 

0.000

 

 

06 02 04

სტუდენტთა და სპორცმენთა დახმარება

21.350

124.434

124.434

0.000

163.850

163.850

0.000

 

ხარჯები

21.350

124.434

124.434

0.000

163.850

163.850

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21.350

124.434

124.434

 

163.850

163.850

 

06 02 05

სამედიცინო უზრუნველყოფა

401.276

283.817

283.817

0.000

135.000

135.000

0.000

 

ხარჯები

401.276

283.817

283.817

0.000

135.000

135.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

401.276

283.817

283.817

 

135.000

135.000

 

06 02 06

ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

60.494

59.804

59.804

0.000

90.000

90.000

0.000

 

ხარჯები

60.494

59.804

59.804

0.000

90.000

90.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

60.494

59.804

59.804

0.000

90.000

90.000

0.000

06 02 07

მატერიალური დახმარებები

251.967

305.352

305.352

0.000

128.400

128.400

0.000

 

ხარჯები

251.967

305.352

305.352

0.000

128.400

128.400

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

251.967

305.352

305.352

 

128.400

128.400

 

06 02 08

ომის ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

5.200

4.800

4.800

0.000

16.500

16.500

0.000

 

ხარჯები

5.200

4.800

4.800

0.000

16.500

16.500

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.200

4.800

4.800

 

16.500

16.500

 

06 02 09

პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი

162.000

285.840

285.840

0.000

200.000

200.000

0.000

 

ხარჯები

162.000

285.840

285.840

0.000

200.000

200.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

162.000

285.840

285.840

 

200.000

200.000

 

06 02 10

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

180.272

54.709

54.709

0.000

10.000

10.000

0.000

 

ხარჯები

180.272

54.709

54.709

0.000

10.000

10.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

180.272

54.709

54.709

 

10.000

10.000

 

06 02 11

სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები

4.500

2.000

2.000

0.000

5.000

5.000

0.000

 

ხარჯები

4.500

2.000

2.000

0.000

5.000

5.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.500

2.000

2.000

 

5.000

5.000

 

06 02 12

კომუნალური გადასახადების დაფარვა

14.020

21.481

21.481

0.000

25.000

25.000

0.000

 

ხარჯები

14.020

21.481

21.481

0.000

25.000

25.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

3.300

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.720

21.481

21.481

 

25.000

25.000

 

06 02 13

ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრი

0.000

25.060

25.060

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

25.060

25.060

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

25.060

25.060

 

0.000

 

 

06 02 14

რეინტეგრირებული ოჯახების დახმარება

0.000

0.000

0.000

0.000

6.000

6.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

6.000

6.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

 

 

6.000

6.000

 

 

მუხლი 13
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბოლნისის საკრებულოს თავმჯდომარეჯონი ხეცურიანი