ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 24
დოკუმენტის მიმღები ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/12/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.129.016099
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
24
25/12/2013
ვებგვერდი, 26/12/2013
190020020.35.129.016099
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (26/12/2013 - 17/01/2014)

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №24

2013 წლის 25 დეკემბერი

ქ. ჭიათურა

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის  25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

თავი I

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი


მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
"განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

20947.6

11986.6

4631.3

7355.2

8803.8

0.0

8803.8

გადასახადები

1389.3

1239.0

0.0

1239.0

1300.0

0.0

1300.0

გრანტები

18435.3

10039.0

4631.3

5407.7

6703.8

0.0 

6703.8

სხვა შემოსავლები

1122.9

708.5

0.0

708.5

800.0

0.0

800.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

13178.8

10310.6

2814.5

7496.1

8172.0

0.0

8172.0

შრომის ანაზღაურება

1241.6

1747.5

0.0

1747.5

1622.0

0.0

1622.0

საქონელი და მომსახურება

896.4

1016.1

1003.0

1,083.6

1340.0

0.0

1340.0

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

29.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

6127.7

5418.9

1148.3

4270.0

4805.0

0.0 

4805.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

4884.0

2118.1

1653.1

465.0

385.0

0.0

385.0

სხვა ხარჯები

0.0

10

0.0

10.0

20.0

0.0

20.0

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

7768.8

1675.9

1816.8

-140.9

631.8

0.0

631.8

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6127.8

4443.5

3587.4

856.1

631.8

0.0

631.8

ზრდა

6246.8

4443.5

3587.4

856.1

631.8

0.0

631.8

კლება

119.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

1641.0

-2767.7

-1770.6

-997.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1641.0

-2767.7

-1770.6

-997.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

1641.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1641.0

0.0

 

 

0.0

 

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

2767.7

1770.6

997.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

     2767.7

1770.6

997.0

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

"


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
“განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2012წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

21066.6

11986.5

4631.3

7355.2

8803.8

0.0

8803.8

შემოსავლები

20947.6

11986.5

4631.3

7355.2

8803.8

0.0

8803.8

არაფინანსური აქტივების კლება

119.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

19425.6

14754.2

6401.9

8352.2

8803.8

0.0

8803.8

ხარჯები

13178.8

10310.6

0.0

10310.9

8172.0

0.0

8172.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6246.8

4443.5

3587.4

856.1

631.8

0.0

631.8

ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

 0.0

0.0

0.0

0.0 

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

1641.0

-2767.7

-1770.6

-997.0

0.0

0.0

0.0


მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
“განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8803.8  ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

20947.6

11986.5

4631.3

7355.2

8803.8

0.0

8803.8

 გადასახადები

1389.3

1239.0

0.0

1239.0

1300.0

0.0

1300.0

 გრანტები

18435.3

10038.9

4631.3

5407.7

6703.8

0,0 

6703.8

 სხვა      შემოსავლები

1122.9

708.5

0.0

708.5

800.0

0.0

800.0


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები
"

დასახელება

2012წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1389.3

1239.0

0.0

1239.0

1300.0

0.0

1300.0

ქონების გადასახადი

1389.3

1239.0

0.0

1239.0

1300.0

0.0

1300.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

529.1

480.0

 

480.0

480.0

 

480.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

8.7

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

49.3

20.0

 

20.0

20.0

 

20.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

802.2

734.0

 

734.0

795.0

 

795.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 

0.0

 

 0.0

0.0

 

0.0

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

 

 0.0

0.0

 

0.0

"


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
"განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  6703.8  ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

 

2013 წლის გეგმა

 

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

18435.3

10038.9

4631.3

5407.7

6703.8

0.0

6703.8

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

18435.3

10038.9

4631.3

5407.7

6703.8

0.0

6703.8

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

6090.3

5407.7

0.0

5407.7

6703.8

0.0

6703.8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5865.6

5177.7

0.0 

5177.7

6471.8

 0.0

6471.8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

224.7

230.0

0.0 

230.0

232.0

 0.0

232.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

123458.0

4631.3

4631.3

0.0

0.0

0.0

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

11312.9

3603.3

3603.3

 

0.0

 

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1032.1

1027.9

1027.9

 

0.0

 

0.0

მგფ-ს თანადაფინანსება

 0.0

0.0

 

 

0.0

 

0.0

სკოლების რეაბილიტაცია

 0.0

0.0

 

 

0.0

 

0.0

სხვა პროექტები

 0.0

 4706,0

4706,0 

 

0.0 

 

 0.0

"


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
“განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  800.0 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

1122.9

708.5

0.0

708.5

800.0

0.0

800.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

772.1

552.5

0.0

552.5

574.0

0.0

574.0

პროცენტები

290.1

232.5

 

232.5

163.0

 

163.0

დივიდენდები

 2.8

0.0

 

 

0.0

 

0.0

რენტა

479.2

320.0

0.0

320.0

411.0

0.0

411.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

463.9

310.0

 

310.0

400.0

 

400.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.4

0.0

 

0.0

1.0

 

1.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14.9

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

148.2

101.0

0.0

101.0

126.0

0.0

126.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

148.2

101.0

0.0

101.0

126.0

0.0

126.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

სანებართვო მოსაკრებელი

6.7

0.0

 

0.0

2.0

 

2.0

სახელმწიფო ბაჟი

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

2.2

0.0

 

 

0.0

 

0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

77.4

36.0

 

36.0

54.0

 

54.0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

61.9

65.0

 

65.0

70.0

 

70.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

0.0

 

 

0.0

 

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

152.6

55.0

 

55.0

100.0

 

100.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

50.0

0.0

0.0

0.0 

0.0

 

0.0


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
“განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  8172.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

13178.8

10310.6

2814.5

7496.1

8172.0

0.0

8172.0

შრომის ანაზღაურება

1241.6

1747.5

0.0

1747.5

1622.0

0.0

1622.0

საქონელი და მომსახურება

896.4

1016.1

13.1

1003.0

1340.0

0.0

1340.0

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

29.1

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

6127.7

5418.9

1148.3

4270.6

4805.0

0.0

4805.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

4884.0

2118.1

1653.1

465.0

385.0

0.0

385.0

სხვა ხარჯები

0.0

10.0

0,0

10.0

20.0

0.0

20.0


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
“განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  631.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ  შორის:

     ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 631.8 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

 

კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის  გეგმა

2014 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

53.3

205.0

2.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

149.4

28.4

11.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

5751.0

4130.8

218.5

04 00

განათლება

30

0.0

185.3

03 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

263.1

79.3

215.0

სულ ჯამი

6246.8

4443.5

631.8

 

   ბ)   განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება   0,0 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

 

2013 წლის გეგმა

 

2014 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

119.1

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

119.1

0.0

0.0

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

ფასეულობები

 

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

0.0

მიწა

0.0

0.0

0.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0.0 

0.0

0.0

           


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის  ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
“განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

ფურქციონალური კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 

2014 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,483.6   

2592.9   

2581,0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,784.5   

2572.9   

2561,0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,784.5   

2505.9   

2461,0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

67.0   

100,0

70113

საგარეო ურთიერთობები

0.0   

0.0   

0.0   

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0   

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0.0   

0.0   

0.0   

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0.0    

0.0   

0.0   

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0   

20.0   

20,0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

1,670.0   

0.0   

0,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

29.1   

0.0   

0,0

702

თავდაცვა

107.5   

118.0   

120,0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

449.5   

326.1   

330,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

78.7   

0.0   

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

370.8   

326.1   

330,0

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0.0   

0.0   

0.0   

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0.0   

0.0   

0.0   

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5,490.8   

3964.4

298,5

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0   

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0   

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0.0   

0.0   

0.0   

70433

ბირთვული საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

70434

სხვა სახის საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

70435

ელექტროენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0   

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0.0   

0.0   

0.0   

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0.0   

0.0   

0.0   

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0.0   

0.0   

0.0   

70443

მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

5,380.2   

3861.8   

248,5

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,240.2   

3663.3   

88,5

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

140.0   

198.5   

160

7046

კავშირგაბმულობა

0.0   

0.0   

0.0   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0   

0.0   

0.0   

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0.0   

0.0   

0.0   

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0.0   

0.0   

0.0   

70473

ტურიზმი

0.0   

0.0   

0.0   

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0.0   

0.0   

0.0   

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.0   

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0.0   

0.0   

0.0   

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0.0   

0.0   

0.0   

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

110.6   

102,6

50,0

705

გარემოს დაცვა

675.7   

755.3   

800,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

670.7   

730.1   

800,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

5.0   

25.2   

0,0

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0   

0.0   

0.0   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,438.9   

1532.1   

250,0

7061

ბინათმშენებლობა

132.9   

256.5   

170,0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0   

0.0   

0,0

7063

წყალმომარაგება

75.0   

26.8   

0,0

7064

გარე განათება

39.4   

88,7   

30,0

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

0.0   

0,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,191.6   

1160,1   

50,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

94.1   

101.6   

100,0

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.0   

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0.0   

0.0   

0.0   

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0.0   

0.0   

0.0   

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0    

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

94.1   

101.6   

100,0

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,007.5   

2215.6   

2490,0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

936.9   

947.9   

1000,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

998.0   

1157.7   

1370,0

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0   

0.0   

0,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

72.6   

110.0   

120,0

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.0   

0,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.0   

0,0

709

განათლება

794.9   

1060.0   

1485,3

7091

სკოლამდელი აღზრდა

794.9   

1060.0   

1485,3

7092

ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

7093

პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

7094

უმაღლესი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

710

სოციალური დაცვა

4,883.1   

2088.1   

349,0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

302.0   

177.0   

100,0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

302.0   

177.0   

100,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0,0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0,0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

9.4   

23.0   

16,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

71.2   

90.0   

100,0

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0,0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0   

0.0   

0,0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

62.1   

84.8   

93,0

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

4,438.4   

1,713.3   

40,0

 

სულ

19,425.6   

14754.2   

8803,8


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
“განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.”

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
“1. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0,0ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.”


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
“მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.”

 


მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
“1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 232,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 120,0 ათასი ლარი.

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი;

დ)  დევნილთა სოციალური დაცვა 7.0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.”


მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

“მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.”
თავი II

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები.


მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
“1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

 

1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

 

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

 

2.0.  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი   03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ახალი/მეორე ხარისხოვანი გზების, სასოფლო გზების და შიდაკვარტალური გზების რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება საბაგირო გზის დაფინანსება.განხორციელდება მოაჯირების შეკეთება.

2.1.1. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული  კოდი 03 01 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  ქალაქის ქუჩებშის ორმული დამუშავება, ბათუმის ქუჩის ნაწილის შეკეთება.

2.1.2.  საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და მაგისტრალური მონიშვნითი სამუშაოები,საგზაო ბარიერების მოწყობა და სხვა სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 01 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოაჯირების შეკეთება,საგზაო ბუგორების მოწყობა,შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეთა მისასვლელების მოწყობა.

2.1.3.  საბაგირო გზა (პროგრამული კოდი 03 01 03)

ვინაიდან ჭიათურა წარმოადგენს მთა-გორიან ადგილს მოსახლეობის გადაადგილებისათვის მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს საბაბაგირო გზა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შპს „ჭიათურბაგირგზების“ დაფინანსება. ჩატარდება მზიდი ბაგირების ვიზუალური და ინსტრუმენტალურ-დიაგნოსტიკური ექსპერტიზა.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი სახლების კეთილმოწყობა, ქვათაცვენის  საწინააღმდეგო სამუშაოები, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული გარე განათების  ქსელის მოვლა-შენახვა, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, განხორციელდება საყრდენი კედლის აღდგენა და საბინაო ამხანაგობების დაფინანსება.ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება და ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდა.

2.2.1. დასუფთავების ღონისძიებები(პროგრამული კოდი  03 02 03 )

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო          სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,სანიაღვრე არხების გაწმენდა,სკვერებისა და გარე განათების მოვლა-შენახვა. ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს,რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ა(ა)იპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის  სერვისცენტრის”  დაფინანსება და სპეცავტომანქანის შეძენა.

2.2.2. საყრდენი კედლის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ჭიათურის მთა-გორიანი მდებარეობის გამო მოსახლეთა  ტერასული დასახლებიდან გამომდინარე  საყრდენი კედლები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ საცხოვრებელი თუ  ინფრასტრუქტული ობიექტების შეკავებისათვის. პროგრამის ფარგლებში  დაგეგმილია  საყრდენი კედლის აღდგენა აღმაშენებლის ქუჩის 305 მეტრი,ჩაჩანიძის ქუჩების 100 მ-იანი მონაკვეთი ცენტრალური ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიის მოსახვევიდან.      

2.2.3. მუნიციპალიტეტის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების   გადამაგრება, კორპუსების შიდა  წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო ქსელის მიმდინარე რემონტი, მრავალსართულიანი სახლებისათვის სახურავი მასალების შეძენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსებში ლიფტების აღდგენა აღმაშენებლის ქN69  მე-3 სადარბაზო, ჭანტურიას ქ. N1ჩიხი N1, ჭავჭავაძის ქ. N 27 მე-3 სადარბაზო, იაშვილის ქ.N 23, ბათუმის ქუჩა N 8,გიორგაძის ქ.N3, თბილისის ქ.N6 - მე_2 სადარბაზო.

2.2.4. გარე განათების აღდგენა (პროგრამული კოდი 03 02 07)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს განათებული ქუჩები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე-განათების მოწყობა ფანცულაია ქუჩის, პატარიძის ქუჩის, 25-ის დასახლების და ქალაქის ტერიტორიის მცირე მონაკვეთების და ჩიხების.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობა.

2.3.1მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა  (პროგრამული კოდი 03 03 01)

დაგეგმილია სკვერების მოწყობა სოფრომაძის, პატარიძის,ფანცულაიას ქუჩებზე, ჭავჭავაძის ქუჩაზე სახელმწიფო თეატრის წინ.

3.0. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა  მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ააიპ მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღი  რომელიც აერთიანებს 23 საბავშვო ბაღს, სადაც  განათლებას იღებს 1000-ზე მეტი ბავშვი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია .

4.0 . კულტურა, რელიგია  ახალგაზრდობის  ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სახელოვნებო, სამუსიკო და სპორტულ სკოლებს.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სკოლებისა და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.  2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრება და დაფინანსდება:

ა) 27-ე კომპლექსური სპორტული სკოლა;

ბ) რაგბის სპორტული სკოლა;

გ) საფეხბურთო კლუბი ჭიათურა;

4.1.1.სპორტული ობიექტების დაფინანსება (პროგრამის კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია №27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის,ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის,   ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 450 სპორტსმენი. საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი, ასევე დაგეგმილია აღნიშნული სკოლის ბაზაზე არსებული სასტუმროს და სკოლის ბაზაზე არსებული ე.წ. ნაგუთის სპორტული დარბაზის რემონტი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება რაგბის სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 144 სპორტსმენს. ყველა ხარჯს აფინანსებს მუნიციპალიტეტი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საფეხბურთო კლუბი „ჭიათურა“ (261,3 ათასი ლარი), რომელიც აერთიანებს 23 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის 1-ლ ლიგაში.

№23 საფეხბურთო სკოლის გაუქმების შემდეგ მას დაეკისრა აგრეთვე საფეხბურთო სკოლის ფუნქცია, სადაც ვარჯიშობს 200-მდე ბავშვი.

 

 

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში   გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

2012 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა)მუნიციპალიტეტის თეატრი;

ბ) კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი;

გ) №1 მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 330-მდე მოსწავლე;

დ) №2 მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 162-მდე მოსწავლე;

ე) სამხატვრო სკოლა. სადააც სწავლობს 35-მდე მოსწავლე;

ვ) ბიბლიოთეკები;

4.2.1. კულტურის ობიექტების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია №1და №2 სამუსიკო სკოლების დაფინანსება, სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 492 ბავშვი, აქედან როგორც სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვები სულ 370 მოსწავლე განთავისუფლებულია სწავლის ქირის გადასახადისგან.სწავლის გადასახადი ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს თვეში. საკუთარი სახსრებით ნაწილობრივ ფინანსდება ხელფასი,ოფისის და სხვა ხარჯები.სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასები და სხვა მიმდინარე ხარჯი.ასევე დაგეგმილია სამუსიკო სკოლების კაპიტალური რემონტი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა სადაც  სამხატვრო განათლებას იღებს 35 ბავშვი. შესატანი შეადგენს 10 ლარს. სოციალურად დაუცველ ოჯახთა ბავშვები (სულ 24 მოსწავლე) განთავისუფლებულია სწავლის ქირის გადასახადისგან.საკუთარი სახსრებით ნაწილობრივ ფინანსდება ხელფასი, ოფისის და სხვა ხარჯები. სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასის, მივლინების და სხვა ხარჯი. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება ბიბლიოთეკის ქსელი რომელიც მოიცავს 7 ბიბლიოთეკას.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის შემოქმედებითი ცენტრი რომელიც აერთიანებს სამუსიკო და საცეკვაო წრეებს, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, მომღერალთა გუნდებს. საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ხელფასი და ოფისის ხარჯები. სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასის, ოფისის და სხვა მიმდინარე ხარჯი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მთლიანად დაფინანსდება აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო თეატრი

4.3.  ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს    შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება   მუნიციპალიტეტში მცხოვრების ბავშვების პატრიოტთა ბანაკებში მგზავრობის ხარჯები, ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი ღონისძიებები, დასვენება და მკურნალობა გამაჯანსაღებელ ბანაკებში, სპორტსმენთა დაჯილდოვება, წარმატებული ახალგაზრდების დაფინანსება, საქართველოს კუთხეების ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება, დამსახურებული პედაგოგების დაჯილდოება,ესტრადის მომღერალთა კონცერტის დაფინანსება და ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების კატალოგის თანადაფინანსება.

4.4. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება  მღვიმევის დედათა მონასტრის მიმდინარე ხარჯები.

5.0. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

 

 

5.1.   ჯანდაცვის პროგრამები  (პროგრამული კოდი 06 00)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, აღნიშნულ ფარგლებში დაფინანსდება

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური, კერძოდ, არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

ა) დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

ბ) მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

გ) სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

დ) ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

ე) მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.1.1. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა(06 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ჭიათურის მუნიციპალური სამსახურის“ დაფინანსებას.

5.2.   მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, დევნილთა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარებას, სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდებაშემდეგი სოციალური პროგრამები:

ა) მძიმე ავამყოფობთა და შეზრუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;

ბ) ხანდაზმულთა დახმარება;

გ) ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურება;

დ) მარჩენალდაკარგულ პირთა დახმარება;

ე) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა;

ვ) უმუშევართა სოციალური დაცვა;

ზ) სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება;

თ) დევნილთა სოციალური დაცვა;

ი) ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება;

კ) ომის ვეტერანთა დახმარება;

5.2.1.ავადმყოფთა სოციალური დაცვა  (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება.

მძიმე ავადმყოფებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა  შეადგენს 250 ლარს.შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე I და II ჯგუფის უსინათლო ინვალიდებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 150 ლარს.

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას , დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 150 ლარს. მარტოხელა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას, დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 150 ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში  გათვალისწინებულია  მუნიციპალიტეტში  მცხოვრებ  ხანდაზმულთა (100 წელი   და ზევით) დახმარება  მიეცემათ  ერთჯერადად. თანხის ოდენობა  შეადგენს   100  ლარს.

 5.2.2.  ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული        მთლიანობისათვის,    ავღანეთის ომის  და  მეორე    მსოფლიო ომის მებრძოლთა  დაღუპვის      შემთხვევაში  სარიტუალო   მომსახურებისათვის     დახმარების   გაწევა.  თანხის  ოდენობა        შეადგენს  250  ლარს.   

5.2.3. უფასო სასადილო (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 100 სოციალურად დაუცველ  მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა, რომლებიც განიცდიან უკიდურეს სიდუხჭირეს.

ასევე ქვეპროგრამმის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სურსათით უზრუნველყოფა (3,0 ათასი ლარით).

5.2.4. მოსახლეობის  სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა დევნილებსა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებს.

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა აგრეთვე საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის გარდაცვლილთა ოჯახებს. თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა.

5.2.5 ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია პირველი და მეორე შვილის დაბადებისას - 100 ლარი, მესამე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი,მეოთხე და შემდგომი შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.

5.2.6. სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06  02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობიდის სოციალური დაცვისათვის. თანხის მაქსიმალური ოდენობა  შეადგენს 2500 ლარს და გაიცემა ერთჯერადად.

5.2.7. 9 მაისის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს, ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს. თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 50 ლარს. “   


მუხლი 16. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები
"

ორგ.კოდი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

19,425.564

10,909.836

8,515.728

14,754.154

6,401.931

8,352.223

8,803.800

0.000

8,803.800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

970.000

0.000

970.000

1,013.900

0.000

1,013.900

1,112.550

0.000

1,112.550

 

ხარჯები

13,178.772

5,508.130

7,670.642

10,310.635

2,814.528

7,496.107

8,171.950

0.000

8,171.950

 

შრომის ანაზღაურება

1,241.603

0.000

1,241.603

1,747.500

0.000

1,747.500

1,622.000

0.000

1,622.000

 

საქონელი და მომსახურება

896.384

2.922

893.462

1,016.096

13.079

1,003.017

1,339.950

0.000

1,339.950

 

პროცენტი

29.089

0.000

29.089

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

6,127.701

979.787

5,147.914

5,418.914

1,148.324

4,270.590

4,805.000

0.000

4,805.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,883.995

4,525.421

358.574

2,118.125

1,653.125

465.000

385.000

0.000

385.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

10.000

0.000

10.000

20.000

0.000

20.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,246.792

5,401.706

845.086

4,443.519

3,587.403

856.116

631.850

0.000

631.850

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3,483.602

2.922

3,480.680

2,592.864

13.079

2,579.785

2,581.000

0.000

2,581.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142.000

0.000

142.000

159.000

0.000

159.000

159.000

0.000

159.000

 

ხარჯები

3,430.349

2.922

3,427.427

2,387.846

13.079

2,374.767

2,579.000

0.000

2,579.000

 

შრომის ანაზღაურება

1,034.225

0.000

1,034.225

1,473.000

0.000

1,473.000

1,378.000

0.000

1,378.000

 

საქონელი და მომსახურება

696.307

2.922

693.385

877.846

13.079

864.767

1,168.000

0.000

1,168.000

 

პროცენტი

29.089

0.000

29.089

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

1,670.000

0.000

1,670.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.728

0.000

0.728

27.000

0.000

27.000

33.000

0.000

33.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

10.000

0.000

10.000

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.253

0.000

53.253

205.018

0.000

205.018

2.000

0.000

2.000

01 01

ჭიათურის საკრებულო

405.046

2.000

403.046

636.000

6.000

630.000

610.000

0.000

610.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16.000

 

16.000

21.000

 

21.000

21.000

 

21.000

 

ხარჯები

399.901

2.000

397.901

631.300

6.000

625.300

608.000

0.000

608.000

 

შრომის ანაზღაურება

198.259

0.000

198.259

345.000

0.000

345.000

322.000

0.000

322.000

 

საქონელი და მომსახურება

201.642

2.000

199.642

283.300

6.000

277.300

283.000

0.000

283.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

3.000

0.000

3.000

3.000

0.000

3.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.145

0.000

5.145

4.700

0.000

4.700

2.000

0.000

2.000

01 02

ჭიათურის გამგეობა

1,379.467

0.922

1,378.545

1,869.864

7.079

1,862.785

1,851.000

0.000

1,851.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

126.000

 

126.000

138.000

 

138.000

138.000

 

138.000

 

ხარჯები

1,331.359

0.922

1,330.437

1,669.546

7.079

1,662.467

1,851.000

0.000

1,851.000

 

შრომის ანაზღაურება

835.966

0.000

835.966

1,128.000

0.000

1,128.000

1,056.000

0.000

1,056.000

 

საქონელი და მომსახურება

494.665

0.922

493.743

527.546

7.079

520.467

785.000

0.000

785.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.728

0.000

0.728

4.000

0.000

4.000

10.000

0.000

10.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

10.000

0.000

10.000

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48.108

0.000

48.108

200.318

0.000

200.318

0.000

0.000

0.000

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.000

0.000

0.000

67.000

0.000

67.000

100.000

0.000

100.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

67.000

0.000

67.000

100.000

0.000

100.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

67.000

0.000

67.000

100.000

0.000

100.000

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

20.000

0.000

20.000

20.000

0.000

20.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

20.000

0.000

20.000

20.000

0.000

20.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

20.000

0.000

20.000

20.000

0.000

20.000

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

29.089

0.000

29.089

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

29.089

0.000

29.089

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

29.089

0.000

29.089

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 06

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

1,670.000

0.000

1,670.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

1,670.000

0.000

1,670.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

1,670.000

 

1,670.000

0.000

 

 

0.000

 

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

556.978

144.017

412.961

444.148

19.448

424.700

450.000

0.000

450.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

48.000

0.000

48.000

48.000

0.000

48.000

48.000

0.000

48.000

 

ხარჯები

407.535

0.000

407.535

415.750

0.000

415.750

438.950

0.000

438.950

 

შრომის ანაზღაურება

207.378

0.000

207.378

274.500

0.000

274.500

244.000

0.000

244.000

 

საქონელი და მომსახურება

200.020

0.000

200.020

138.250

0.000

138.250

171.950

0.000

171.950

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.137

0.000

0.137

3.000

0.000

3.000

3.000

0.000

3.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

149.443

144.017

5.426

28.398

19.448

8.950

11.050

0.000

11.050

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

370.755

144.017

226.738

326.148

19.448

306.700

330.000

0.000

330.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39.000

 

39.000

39.000

 

39.000

39.000

 

39.000

 

ხარჯები

226.738

0.000

226.738

297.750

0.000

297.750

318.950

0.000

318.950

 

შრომის ანაზღაურება

161.471

0.000

161.471

208.500

0.000

208.500

188.000

0.000

188.000

 

საქონელი და მომსახურება

65.130

0.000

65.130

86.250

0.000

86.250

107.950

0.000

107.950

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.137

0.000

0.137

3.000

0.000

3.000

3.000

0.000

3.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

144.017

144.017

0.000

28.398

19.448

8.950

11.050

0.000

11.050

02 02

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

78.741

0.000

78.741

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

73.315

0.000

73.315

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

73.315

0.000

73.315

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.426

0.000

5.426

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

107.482

0.000

107.482

118.000

0.000

118.000

120.000

0.000

120.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.000

 

9.000

9.000

 

9.000

9.000

 

9.000

 

ხარჯები

107.482

0.000

107.482

118.000

0.000

118.000

120.000

0.000

120.000

 

შრომის ანაზღაურება

45.907

0.000

45.907

66.000

0.000

66.000

56.000

0.000

56.000

 

საქონელი და მომსახურება

61.575

0.000

61.575

52.000

0.000

52.000

64.000

0.000

64.000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7,605.401

6,207.476

1,397.925

6,251.817

4,656.279

1,595.538

1,348.500

0.000

1,348.500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

31.000

0.000

31.000

139.0

0.0

139.0

 

ხარჯები

1,854.424

979.787

874.637

2,121.014

1,088.324

1,032.690

1,130.000

0.000

1,130.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.057

0.000

0.057

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

1,854.367

979.787

874.580

2,121.014

1,088.324

1,032.690

1,130.000

0.000

1,130.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,750.977

5,227.689

523.288

4,130.803

3,567.955

562.848

218.500

0.000

218.500

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

5,233.134

4,964.532

268.602

3,858.969

3,531.969

327.000

248.500

0.000

248.500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

31.000

0.000

31.000

31.0

0.0

31.0

 

ხარჯები

140.000

0.000

140.000

162.890

0.000

162.890

160.000

0.000

160.000

 

სუბსიდიები

140.000

0.000

140.000

162.890

0.000

162.890

160.000

0.000

160.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,093.134

4,964.532

128.602

3,696.079

3,531.969

164.110

88.500

0.000

88.500

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5,063.004

4,944.532

118.472

3,631.969

3,531.969

100.000

50.000

0.000

50.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,063.004

4,944.532

118.472

3,631.969

3,531.969

100.000

50.000

0.000

50.000

03 01 02

საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და მაგისტრალური მონიშვნითი სამუშაოები, საგზაო ბარიერის მოწყობა და სხვა სამუშაოები

30.130

20.000

10.130

28.500

0.000

28.500

38.500

0.000

38.500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.130

20.000

10.130

28.500

0.000

28.500

38.500

0.000

38.500

03 01 03

საბაგირო გზა

140.000

0.000

140.000

198.500

0.000

198.500

160.000

0.000

160.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

31.000

 

31.000

31.0

 

31.0

 

ხარჯები

140.000

0.000

140.000

162.890

0.000

162.890

160.000

0.000

160.000

 

სუბსიდიები

140.000

 

140.000

162.890

 

162.890

160.000

 

160.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

35.610

0.000

35.610

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

35.610

0.000

35.610

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,180.661

263.157

917.504

1,232.774

35.986

1,196.788

1,050.000

0.000

1,050.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

108.0

0.0

108.0

 

ხარჯები

730.080

0.000

730.080

855.300

0.000

855.300

970.000

0.000

970.000

 

სუბსიდიები

730.080

0.000

730.080

855.300

0.000

855.300

970.000

0.000

970.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

450.581

263.157

187.424

377.474

35.986

341.488

80.000

0.000

80.000

03 02 01

წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

75.000

50.000

25.000

26.785

26.785

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

15.000

0.000

15.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

15.000

 

15.000

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60.000

50.000

10.000

26.785

26.785

0.000

0.000

0.000

0.000

03 02 02

სანიაღვრე არხები

5.000

0.000

5.000

25.200

0.000

25.200

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

5.000

0.000

5.000

25.200

0.000

25.200

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

5.000

 

5.000

25.200

 

25.200

0.000

 

 

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები
ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

670.661

0.000

670.661

730.100

0.000

730.100

800.000

0.000

800.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

108.0

 

108.0

 

ხარჯები

635.661

0.000

635.661

730.100

0.000

730.100

800.000

0.000

800.000

 

სუბსიდიები

635.661

 

635.661

730.100

 

730.100

800.000

 

800.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.000

0.000

35.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

03 02 04

საყრდენი კედლის მოწყობა

110.600

50.634

59.966

102.599

6.366

96.233

50.000

0.000

50.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.600

50.634

59.966

102.599

6.366

96.233

50.000

0.000

50.000

03 02 05

მუნიციპალიტეტის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

132.928

5.451

127.477

256.529

0.000

256.529

170.000

0.000

170.000

 

ხარჯები

74.419

0.000

74.419

100.000

0.000

100.000

170.000

0.000

170.000

 

სუბსიდიები

74.419

 

74.419

100.000

 

100.000

170.000

 

170.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58.509

5.451

53.058

156.529

0.000

156.529

0.000

0.000

0.000

03 02 06

ქვათაცვენის სამუშაოები

147.072

147.072

0.000

2.835

2.835

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

147.072

147.072

0.000

2.835

2.835

0.000

0.000

0.000

0.000

03 02 07

გარე განათების აღდგენა, მოვლა-პატრონობა

39.400

10.000

29.400

88.726

0.000

88.726

30.000

0.000

30.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.400

10.000

29.400

88.726

0.000

88.726

30.000

0.000

30.000

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

211.762

0.000

211.762

71.750

0.000

71.750

50.000

0.000

50.000

 

ხარჯები

4.500

0.000

4.500

14.500

0.000

14.500

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

4.500

0.000

4.500

14.500

0.000

14.500

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207.262

0.000

207.262

57.250

0.000

57.250

50.000

0.000

50.000

03 03 01

მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა

211.762

0.000

211.762

71.750

0.000

71.750

50.000

0.000

50.000

 

ხარჯები

4.500

0.000

4.500

14.500

0.000

14.500

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

4.500

 

4.500

14.500

 

14.500

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207.262

0.000

207.262

57.250

0.000

57.250

50.000

0.000

50.000

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

979.844

979.787

0.057

1,088.324

1,088.324

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

979.844

979.787

0.057

1,088.324

1,088.324

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.057

0.000

0.057

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

979.787

979.787

 

1,088.324

1,088.324

 

0.000

 

 

04 00

განათლება

794.877

30.000

764.877

1,060.000

60.000

1,000.000

1,485.300

0.000

1,485.300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

270.000

0.000

270.000

287.250

0.000

287.250

287.250

0.000

287.250

 

ხარჯები

764.877

0.000

764.877

1,060.000

60.000

1,000.000

1,300.000

0.000

1,300.000

 

სუბსიდიები

764.877

0.000

764.877

1,060.000

60.000

1,000.000

1,300.000

0.000

1,300.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.000

30.000

0.000

0.000

0.000

0.000

185.300

0.000

185.300

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

794.877

30.000

764.877

1,060.000

60.000

1,000.000

1,485.300

0.000

1,485.300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

270.000

 

270.000

287.250

 

287.250

287.250

 

287.250

 

ხარჯები

764.877

0.000

764.877

1,060.000

60.000

1,000.000

1,300.000

0.000

1,300.000

 

სუბსიდიები

764.877

 

764.877

1,060.000

60.000

1,000.000

1,300.000

 

1,300.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.000

30.000

0.000

0.000

0.000

0.000

185.300

0.000

185.300

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2,007.462

0.000

2,007.462

2,215.600

0.000

2,215.600

2,490.000

0.000

2,490.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

494.000

0.000

494.000

472.650

0.000

472.650

463.300

0.000

463.300

 

ხარჯები

1,744.343

0.000

1,744.343

2,136.300

0.000

2,136.300

2,275.000

0.000

2,275.000

 

სუბსიდიები

1,744.343

0.000

1,744.343

2,136.300

0.000

2,136.300

2,275.000

0.000

2,275.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

263.119

0.000

263.119

79.300

0.000

79.300

215.000

0.000

215.000

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

936.874

0.000

936.874

947.900

0.000

947.900

1,000.000

0.000

1,000.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

153.000

0.000

153.000

153.000

0.000

153.000

132.000

0.000

132.000

 

ხარჯები

698.755

0.000

698.755

868.600

0.000

868.600

930.000

0.000

930.000

 

სუბსიდიები

698.755

0.000

698.755

868.600

0.000

868.600

930.000

0.000

930.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

238.119

0.000

238.119

79.300

0.000

79.300

70.000

0.000

70.000

05 01 02

სპორტული ობიექტების დაფინანსება

936.874

0.000

936.874

947.900

0.000

947.900

1,000.000

0.000

1,000.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

153.000

 

153.000

153.000

 

153.000

132.000

 

132.000

 

ხარჯები

698.755

0.000

698.755

868.600

0.000

868.600

930.000

0.000

930.000

 

სუბსიდიები

698.755

 

698.755

868.600

 

868.600

930.000

 

930.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

238.119

0.000

238.119

79.300

0.000

79.300

70.000

0.000

70.000

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

997.951

0.000

997.951

1,157.700

0.000

1,157.700

1,370.000

0.000

1,370.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

341.000

0.000

341.000

319.650

0.000

319.650

331.300

0.000

331.300

 

ხარჯები

972.951

0.000

972.951

1,157.700

0.000

1,157.700

1,225.000

0.000

1,225.000

 

სუბსიდიები

972.951

0.000

972.951

1,157.700

0.000

1,157.700

1,225.000

0.000

1,225.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.000

0.000

25.000

0.000

0.000

0.000

145.000

0.000

145.000

05 02 02

კულტურის ობიექტების დაფინანსება

997.951

0.000

997.951

1,157.700

0.000

1,157.700

1,370.000

0.000

1,370.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

341.000

 

341.000

319.650

 

319.650

331.300

 

331.300

 

ხარჯები

972.951

0.000

972.951

1,157.700

0.000

1,157.700

1,225.000

0.000

1,225.000

 

სუბსიდიები

972.951

 

972.951

1,157.700

 

1,157.700

1,225.000

 

1,225.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.000

0.000

25.000

0.000

0.000

0.000

145.000

0.000

145.000

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

44.637

0.000

44.637

60.000

0.000

60.000

60.000

0.000

60.000

 

ხარჯები

44.637

0.000

44.637

60.000

0.000

60.000

60.000

0.000

60.000

 

სუბსიდიები

44.637

 

44.637

60.000

 

60.000

60.000

 

60.000

05 04

რელიგიის დაფინანსება

28.000

0.000

28.000

50.000

0.000

50.000

60.000

0.000

60.000

 

ხარჯები

28.000

0.000

28.000

50.000

0.000

50.000

60.000

0.000

60.000

 

სუბსიდიები

28.000

 

28.000

50.000

 

50.000

60.000

 

60.000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

4,977.244

4,525.421

451.823

2,189.725

1,653.125

536.600

449.000

0.000

449.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16.000

0.000

16.000

16.000

0.000

16.000

16.000

0.000

16.000

 

ხარჯები

4,977.244

4,525.421

451.823

2,189.725

1,653.125

536.600

449.000

0.000

449.000

 

სუბსიდიები

94.114

0.000

94.114

101.600

0.000

101.600

100.000

0.000

100.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,883.130

4,525.421

357.709

2,088.125

1,653.125

435.000

349.000

0.000

349.000

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

94.114

0.000

94.114

101.600

0.000

101.600

100.000

0.000

100.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16.000

 

16.000

16.000

 

16.000

16.000

 

16.000

 

ხარჯები

94.114

0.000

94.114

101.600

0.000

101.600

100.000

0.000

100.000

 

სუბსიდიები

94.114

 

94.114

101.600

 

101.600

100.000

 

100.000

06 02

სოციალური პროგრამები

4,883.130

4,525.421

357.709

2,088.125

1,653.125

435.000

349.000

0.000

349.000

 

ხარჯები

4,883.130

4,525.421

357.709

2,088.125

1,653.125

435.000

349.000

0.000

349.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,883.130

4,525.421

357.709

2,088.125

1,653.125

435.000

349.000

0.000

349.000

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

302.045

120.000

182.045

177.000

0.000

177.000

100.000

0.000

100.000

 

ხარჯები

302.045

120.000

182.045

177.000

0.000

177.000

100.000

0.000

100.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

302.045

120.000

182.045

177.000

0.000

177.000

100.000

0.000

100.000

06 02 02

დაკრძალვის ხარჯი

2.000

0.000

2.000

7.000

0.000

7.000

5.000

0.000

5.000

 

ხარჯები

2.000

0.000

2.000

7.000

0.000

7.000

5.000

0.000

5.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.000

0.000

2.000

7.000

0.000

7.000

5.000

0.000

5.000

06 02 03

უფასო სასადილო

61.934

0.000

61.934

83.000

0.000

83.000

93.000

0.000

93.000

 

ხარჯები

61.934

0.000

61.934

83.000

0.000

83.000

93.000

0.000

93.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

61.934

0.000

61.934

83.000

0.000

83.000

93.000

0.000

93.000

06 02 04

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

9.380

0.000

9.380

23.000

0.000

23.000

16.000

0.000

16.000

 

ხარჯები

9.380

0.000

9.380

23.000

0.000

23.000

16.000

0.000

16.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9.380

0.000

9.380

23.000

0.000

23.000

16.000

0.000

16.000

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

71.150

0.000

71.150

90.000

0.000

90.000

100.000

0.000

100.000

 

ხარჯები

71.150

0.000

71.150

90.000

0.000

90.000

100.000

0.000

100.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

71.150

0.000

71.150

90.000

0.000

90.000

100.000

0.000

100.000

06 02 06

სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

4,436.421

4,405.221

31.200

1,694.778

1,644.778

50.000

30.000

0.000

30.000

 

ხარჯები

4,436.421

4,405.221

31.200

1,694.778

1,644.778

50.000

30.000

0.000

30.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,436.421

4,405.221

31.200

1,694.778

1,644.778

50.000

30.000

0.000

30.000

06 02 07

9 მაისის ღონისძიებები

0.000

0.000

0.000

5.000

0.000

5.000

5.000

0.000

5.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

5.000

0.000

5.000

5.000

0.000

5.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

5.000

0.000

5.000

5.000

0.000

5.000

06 02 08

ჭიათურმანგანუმის მიერ მიყენებული ზარალის ანაზღაურება

0.200

0.200

0.000

1.837

1.837

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.200

0.200

0.000

1.837

1.837

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.200

0.200

0.000

1.837

1.837

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02 09

რეგრესის პენსიები

0.000

0.000

0.000

6.510

6.510

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

6.510

6.510

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

6.510

6.510

0.000

0.000

0.000

0.000

"


მუხლი 17
„ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 დეკემბრის №29 დადგენილება.“
მუხლი 18
„დადგენილება ამოქმედდეს 2014  წლის 01 იანვრიდან.“

საკრებულოს თავმჯდომარეიასონ ჭუმბურიძე
10. 23/12/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 45 - ვებგვერდი, 25/12/2014 9. 23/12/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 44 - ვებგვერდი, 24/12/2014 8. 05/12/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 43 - ვებგვერდი, 05/12/2014 7. 26/11/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 42 - ვებგვერდი, 28/11/2014 6. 24/09/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 29/09/2014 5. 01/08/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 23 - ვებგვერდი, 06/08/2014 4. 14/04/2014 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 6 - ვებგვერდი, 14/04/2014 3. 07/03/2014 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 4 - ვებგვერდი, 12/03/2014 2. 31/01/2014 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 3 - ვებგვერდი, 05/02/2014 1. 17/01/2014 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 2 - ვებგვერდი, 24/01/2014