ერედვის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ერედვის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 20
დოკუმენტის მიმღები ერედვის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/01/2013
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.147.016037
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
20
27/12/2012
ვებგვერდი, 08/01/2013
190020020.35.147.016037
ერედვის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ერედვის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (08/01/2013 - 21/01/2013)

 

                                                                                                            

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №20

2012 წლის 27 დეკემბერი

ქ. გორი

 

ერედვის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

   „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე,  ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

თავი I
 

ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი


მუხლი 1. ერედვის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
 

განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

992,7

1 087,8

15,0

1 072,8

1 142,8

0,0

1 142,8

გრანტები

989,1

1 084,2

15,0

1 069,2

1 142,8

0,0

1 142,8

სხვა შემოსავლები

3,6

3,6

0,0

3,6

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

967,4

1 087,8

0,0

1 087,8

1 137,1

0,0

1 137,1

შრომის ანაზღაურება

534,4

571,2

0,0

571,2

754,0

0,0

754,0

საქონელი და მომსახურება

97,8

130,1

0,0

130,1

135,6

0,0

135,6

სუბსიდიები

280,4

324,7

0,0

324,7

185,0

0,0

185,0

სოციალური უზრუნველყოფა

54,8

61,8

0,0

61,8

62,5

0,0

62,5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9,4

19,8

15,0

4,8

5,7

0,0

5,7

ზრდა

9,4

19,8

15,0

4,8

5,7

0,0

5,7

ზრდა

19,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ზრდა

3,9

19,8

0,0

19,8

0,0

0,0

0,0

საშინაო

3,9

19,8

0,0

19,8

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. ერედვის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
 

 განისაზღვროს  ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

996,6

1 107,6

15,0

1 092,6

1 142,8

0,0

1 142,8

                       შემოსავლები

992,7

1 087,8

15,0

1 072,8

1 142,8

0,0

1 142,8

                     ვალდებულებების ზრდა

3,9

19,8

0,0

19,8

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები

992,7

1 087,8

15,0

1 072,8

1 142,8

0,0

1 142,8

ხარჯები

976,8

1 107,6

15,0

1 092,6

1 142,8

0,0

1 142,8

ნაშთის ცვლილება

19,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 3. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

 

2013 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთა-

რი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთა-რი შემოსავ-ლები

            შემოსავლები

992,7

1087,8

15,0

1072,8

1142,0

0,0

1142,0

               გრანტები

989,1

1 084,2

15,0

1 069,2

1 142,8

0,0

1 142,8

        სხვა შემოსავლები

3,6

3,6

0,0

3,6

0,0

0,0

0 ,0

 


მუხლი 4. ერედვის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
 

დასახელება

კოდი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

989,1

1 084,2

15,0

1 069,2

1 142,8

0,0

1 142,8

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

989,1

1 084,2

15,0

1 069,2

1 142,8

0,0

1 142,8

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

989,1

1 069,2

0,0

1 069,2

1 142,8

0,0

1 142,8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

964,6

1 044,7

 

1 044,7

1 107,8

 

1 107,8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

24,5

24,5

 

24,5

35,0

 

35,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

0,0

15,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა პროექტები

 

0,0

15,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 5. ერედვის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
 

განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 0.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

კოდი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

3,6

3,6

0,0

3,6

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

3,6

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

პროცენტები

1411

3,6

0,4

 

0,4

0,0

 

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

0,0

3,2

0,0

3,2

0,0

0,0

0,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

0,0

3,2

0,0

3,2

0,0

0,0

0,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

 

3,2

 

3,2

0,0

 

 

 

მუხლი 6. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 1 137,1 ათასი ლარით
 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

967,4

1 087,8

0,0

1 087,8

1 137,1

0,0

1 137,1

შრომის ანაზღაურება

534,4

571,2

0,0

571,2

754,0

0,0

754,0

საქონელი და მომსახურება

97,8

130,1

0,0

130,1

135,6

0,0

135,6

სუბსიდიები

280,4

324,7

0,0

324,7

185,0

0,0

185,0

სოციალური უზრუნველყოფა

54,8

61,8

0,0

61,8

62,5

0,0

62,5

 


მუხლი 7. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
 

განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

9,4

4,8

0,0

4,8

5,7

0

5,7

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

0

15.0

15,0

0

0

0

0

სულ

9,4

19,8

15,0

4,8

5,7

0

5,7

 


მუხლი 8. განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
 

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

641,6   

721,1    

15,0   

706,1   

895,3   

0,0   

895,3   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

631,8   

715,1   

15,0   

700,1   

895,3   

0,0   

895,3   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

631,4   

713,1   

15,0   

698,1   

893,3   

0,0   

893,3   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,4   

2,0   

0,0   

2,0   

2,0   

0,0   

2,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

9,8   

6,0   

0,0   

6,0   

0,0   

0,0   

0,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

228,0   

272,7   

0,0   

272,7   

185,0   

0,0   

185,0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

95,0   

100,0   

0,0   

100,0   

95,0   

0,0   

95,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

133,0   

172,7   

0,0   

172,7   

90,0   

0,0   

90,0   

709

განათლება

52,4   

52,0   

0,0   

52,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

52,4   

52,0   

0,0   

52,0   

0,0   

0,0   

0,0   

710

სოციალური დაცვა

54,8   

61,8   

0,0   

61,8   

62,5   

0,0   

62,5   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

7,5   

10,0   

0,0    

10,0   

0,0   

0,0   

0,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0,0   

10,0   

0,0   

10,0   

0,0   

0,0   

0,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

7,5   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0,2   

0,5   

0,0   

0,5   

0,5   

0,0   

0,5   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

13,6   

20,0   

0,0   

20,0   

26,0   

0,0   

26,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

33,5   

31,3   

0,0   

31,3   

36,0   

0,0   

36,0   

 

სულ

976,8   

1 107,6   

15,0   

1 092,6   

1 142,8   

0,0   

1 142,8   

 


მუხლი 9. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი                                                   
 

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 35,0 ათასი ლარი მიიმართოს „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის.


თავი II
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 10
 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი შემდეგი ძირითადი   პროგრამებისგან და ქვეპროგრამებისგან  შედგება:

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

 
 
 

პრიორიტეტი-

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

პროგრამა

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამა

 

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

   

პრიორიტეტი       

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

   

პროგრამა

სოციალური პროგრამები

   
 

                                      

 1.  კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

  1. 1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 01)

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში  არასამეწარმე (არაკომერციული) იურიდიული პირის  ,,ერედვის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ  გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით დაგეგმილია სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში, მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე, მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მოზადებისათვის სასწავლო-საწრვრთნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა.   2013 წლის განმავლობაში 300 სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას.

1.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

1.2.1. კულტურის სახლის და ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი          03 02 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა. სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენასა და მათ შემდგომ განვითარებას. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ერედვის მუნიციპალიტეტის  კულტურის ცენტრში“ მოქმედებს ქორეოგრაფიული წრეები. მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია შემდეგი სახის კულტურული ღონისძიების მოწყობა:

ა) 1989 წლის 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიღვნილი რექვიემი;

ბ) დედაენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;

გ) აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;

დ) საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება;

ე) კონცერტი მუნიციპალიტეტის შემოქმმედებითი კოლექტივების მონაწილეობით;

ვ) საეკლესიო და ხალხური საგალობლების ფესტივალი;

ზ) ვარდების რევოლუციისადმი მიძღვნილი საზეიმო კონცერტი;

თ) საახალწლო ღონისძიებების კვირეული;

2. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 00)

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას.

 

2.1. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 01)

  პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კერძოდ,  ერედვის მუნიციპალიტეტი საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად უზრუნველყოფს  ახლშობილთა ოჯახების დახმარებას   და  მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება.  

2.1.1 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 04 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მარჩენალდაკარგულის ოჯახზე  ფინანსური დახმარება  მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

2.1.2 ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 04 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

იძულებით გადაადგილებული იმ ახლშობილთა ოჯახების დახმარებას,  რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ერედვის მუნიციპალიტეტში და რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი, თითოეულ შეძენილ ახალშობილზე ერთჯერადად ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა 200 ლარი.

 2.1.3 სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 04 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 500 ლარის ოდენობით ანაზღაურდება  იმ  იძულებით გადაადგილებული პირების მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ერედვის მუნიციპალიტეტში.  


თავი III
 

 

ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


მუხლი 11
განისაზღვროს ერედვის  მუნიციპალიტეტის  2013 წლის ბიუჯეტის

პროგრამების  ასიგნებები  თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ერედვის მუნიციპალიტეტი

976,8

1 107,6

15,0

1 092,6

1 142,8

0,0

1 142,8

 

ხარჯები

967,4

1 087,8

0,0

1 087,8

1 137,1

0,0

1 137,1

 

შრომის ანაზღაურება

534,4

571,2

0,0

571,2

754,0

0,0

754,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,4

19,8

15,0

4,8

5,7

0,0

5,7

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

641,6

721,1

15,0

706,1

895,3

0,0

895,3

 

ხარჯები

632,2

701,3

0,0

701,3

889,6

0,0

889,6

 

შრომის ანაზღაურება

534,4

571,2

0,0

571,2

754,0

0,0

754,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,4

19,8

15,0

4,8

5,7

0,0

5,7

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

216,1

219,0

0,0

219,0

282,3

0,0

282,3

 

ხარჯები

214,4

218,0

0,0

218,0

280,6

0,0

280,6

 

შრომის ანაზღაურება

174,1

175,0

0,0

175,0

234,4

0,0

234,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,7

1,0

0,0

1,0

1,7

0,0

1,7

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

415,3

494,1

15,0

479,1

611,0

0,0

611,0

 

ხარჯები

411,3

475,3

0,0

475,3

607,0

0,0

607,0

 

შრომის ანაზღაურება

360,3

396,2

0,0

396,2

519,6

0,0

519,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,0

18,8

15,0

3,8

4,0

0,0

4,0

01 03

საბანკო მომსახურების ხარჯი

0,4

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

2,0

 

ხარჯები

0,4

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

2,0

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

9,8

6,0

0,0

6,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

6,1

6,0

0,0

6,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

განათლება

52,4

52,0

0,0

52,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

52,4

52,0

0,0

52,0

0,0

0,0

0,0

02 01

სკოლამდელი აღზრდა

52,4

52,0

0,0

52,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

52,4

52,0

0,0

52,0

0,0

0,0

0,0

03 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

228,0

272,7

0,0

272,7

185,0

0,0

185,0

 

ხარჯები

228,0

272,7

0,0

272,7

185,0

0,0

185,0

03 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

95,0

100,0

0,0

100,0

95,0

0,0

95,0

 

ხარჯები

95,0

100,0

0,0

100,0

95,0

0,0

95,0

03 01 01

სპორტული სკოლა

95,0

100,0

0,0

100,0

95,0

0,0

95,0

 

ხარჯები

95,0

100,0

0,0

100,0

95,0

0,0

95,0

03 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

133,0

172,7

0,0

172,7

90,0

0,0

90,0

 

ხარჯები

133,0

172,7

0,0

172,7

90,0

0,0

90,0

03 02 01

ბიბლიოთეკა

36,0

40,9

0,0

40,9

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

36,0

40,9

0,0

40,9

0,0

0,0

0,0

03 02 02

კულტურის სახლი

72,0

105,0

0,0

105,0

90,0

0,0

90,0

 

ხარჯები

72,0

105,0

0,0

105,0

90,0

0,0

90,0

03 02 03

სახელოვნებო სკოლა

25,0

26,8

0,0

26,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

25,0

26,8

0,0

26,8

0,0

0,0

0,0

04 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

54,8

61,8

0,0

61,8

62,5

0,0

62,5

 

ხარჯები

54,8

61,8

0,0

61,8

62,5

0,0

62,5

04 01

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

54,8

61,8

0,0

61,8

62,5

0,0

62,5

 

ხარჯები

54,8

61,8

0,0

61,8

62,5

0,0

62,5

04 01 01

ავადმყოფის სოციალური დაცვა

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

04 01 02

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

7,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

7,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0,2

0,5

0,0

0,5

0,5

0,0

0,5

 

ხარჯები

0,2

0,5

0,0

0,5

0,5

0,0

0,5

04 01 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

13,6

20,0

0,0

20,0

26,0

0,0

26,0

 

ხარჯები

13,6

20,0

0,0

20,0

26,0

0,0

26,0

04 01 05

სარიტუალო მომსახურების (დაკრძალვის) ხარჯები

33,5

31,3

0,0

31,3

36,0

0,0

36,0

 


თავი IV
 

გარდამავალი დებულებანი


მუხლი 12
1. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს  ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 დეკემბრის №9 დადგენილება ,,ერედვის მუნიციპალიტეტის  2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის პირველი იანვრიდან.


ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეემზარ ბერუაშვილი