„ერედვის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ერედვის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 22
დოკუმენტის მიმღები ერედვის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 21/01/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/01/2013
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.147.016039
22
21/01/2013
ვებგვერდი, 28/01/2013
190020020.35.147.016039
„ერედვის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ერედვის მუნიციპალიტეტი
 

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №22

2013 წლის 21 იანვარი

ქ. გორი

 

,,ერედვის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

   ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის  საფუძველზე, ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,ერედვის მუნიციპალიტეტის  2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №20 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 08/01/2013; 190.020.020.35.147.016.037) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1.  ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

992,7

1 092,1

15,0

1 077,1

1 142,8

0,0

1 142,8

გადასახადები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გრანტები

989,1

1 084,2

15,0

1 069,2

1 142,8

0,0

1 142,8

სხვა შემოსავლები

3,6

7,9

0,0

7,9

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

967,4

1 040,7

0,0

1 040,7

1 189,3

0,0

1 189,3

შრომის ანაზღაურება

534,4

565,4

0,0

565,4

772,3

0,0

772,3

საქონელი და მომსახურება

97,8

114,5

0,0

114,5

137,8

0,0

137,8

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

280,4

310,6

0,0

310,6

199,1

0,0

199,1

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

54,8

50,2

0,0

50,2

80,1

0,0

80,1

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საოპერაციო სალდო

25,3

51,4

15,0

36,4

-46,5

0,0

-46,5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9,4

19,0

14,8

4,2

5,7

0,0

5,7

ზრდა

9,4

19,0

14,8

4,2

5,7

0,0

5,7

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მთლიანი სალდო

15,9

32,4

0,2

32,2

-52,2

0,0

-52,2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

15,9

32,4

0,2

32,2

-52,2

0,0

-52,2

ზრდა

15,9

32,4

0,2

32,2

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

15,9

32,4

0,2

32,2

0,0

0,0

 

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

52,2

0,0

52,2

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0,0

 

 

52,2

0,0

52,2

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

2. დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

         შემოსულობები

992,7

1 092,1

15,0

1 077,1

1 142,8

0,0

1 142,8

          არაფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

          ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

988.8

1 072.3

14.8

1057.5

1195.0

0,0

1195.0

      ხარჯები

779.4

1 053,3

0,0

1053.3

1 189,3

0,0

1 189,3

      არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,4

19,0

14,8

4,2

5,7

0,0

5,7

  ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 ნაშთის ცვლილება

3.9

19.8

0,2

19.6

-52,2

0,0

-52,2

 

3. დადგენილების მე- 6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

   ,,მუხლი 6.     ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 189.3 ათასი ლარით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

967,4

1 040,7

0,0

1 040,7

1 189,3

0,0

1 189,3

შრომის ანაზღაურება

534,4

565,4

0,0

565,4

772,3

0,0

772,3

საქონელი და მომსახურება

97,8

114,5

0,0

114,5

137,8

0,0

137,8

სუბსიდიები

280,4

310,6

0,0

310,6

199,1

0,0

199,1

             

სოციალური უზრუნველყოფა

54,8

50,2

0,0

50,2

80,1

0,0

80,1

 

4. დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 8. განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

641,6   

698,9   

14,8   

684,1   

920,8   

0,0   

920,8   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

631,8   

693,2   

14,8   

678,4   

920,8   

0,0   

920,8   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

631,4   

692,7   

14,8   

677,9   

918,8   

0,0    

918,8   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,4   

0,5   

0,0   

0,5   

2,0   

0,0   

2,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

9,8   

5,7   

0,0   

5,7   

0,0   

0,0   

0,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

228,0   

262,7   

0,0   

262,7   

195,0   

0,0   

195,0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

95,0   

100,0   

0,0   

100,0   

95,0   

0,0   

95,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

133,0   

162,7   

0,0   

162,7   

100,0   

0,0   

100,0   

709

განათლება

52,4   

47,9   

0,0   

47,9   

4,1   

0,0   

4,1   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

52,4   

47,9   

0,0   

47,9   

4,1   

0,0   

4,1   

710

სოციალური დაცვა

54,8   

50,2   

0,0   

50,2   

75,1   

0,0   

75,1   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

7,5   

6,7   

0,0   

6,7   

0,0   

0,0   

0,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0,0   

6,7   

0,0   

6,7   

0,0   

0,0   

0,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

7,5   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0,2   

0,4   

0,0   

0,4   

0,5   

0,0   

0,5   

7104

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

13,6    

16,1   

0,0   

16,1   

34,6   

0,0   

34,6   

7109

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

33,5   

27,0   

0,0   

27,0   

40,0   

0,0   

40,0   

 

სულ

976,8   

1 059,7   

14,8   

1 044,9   

1 195,0   

0,0   

1 195 ,0   

 

5. დადგენილების მე - 10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 10.  ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი შემდეგი ძირითადი  პროგრამებისგან და ქვეპროგრამებისგან შედგება:

1.  კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 03 00)

ერედვის მუნიციპალიტეტისათვის  აუცილებელი პირობაა ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

  1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 01)

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში  არასამეწარმე (არაკომერციული) იურიდიული პირის  ,,ერედვის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ  გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით დაგეგმილია სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში, მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე, მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მოზადებისათვის სასწავლო-საწრთვნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა.   2013 წლის განმავლობაში 300 სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას.

1.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

1.2.1. კულტურის სახლის და ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი          03 02 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა. სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენასა და მათ შემდგომ განვითარებას. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ერედვის მუნიციპალიტეტის  კულტურის ცენტრში“ მოქმედებს ქორეოგრაფიული წრეები. მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია შემდეგი სახის კულტურული ღონისძიების მოწყობა:

ა) საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება;

ბ) კონცერტი მუნიციპალიტეტის შემოქმმედებითი კოლექტივების მონაწილეობით;

გ) საეკლესიო და ხალხური საგალობლების ფესტივალი;

დ) საახალწლო ღონისძიებების კვირეული;

2. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას.

2.1 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 01)

  პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას კერძოდ  ერედვის მუნიციპალიტეტი საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად უზრუნველყოფს  ახალშობილთა ოჯახების დახმარებას   და  მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება.  

2.1.1 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 04 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მარჩენალდაკარგულის ოჯახზე  ფინანსური დახმარება  მომქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

2.1.2 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება  (პროგრამული კოდი 04 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია იძულებით გადაადგილებული იმ ახლშობილთა ოჯახების დახმარებას  რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ერედვის მუნიციპალიტეტში და რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი, თითოეულ შეძენილ ახალშობილზე ერთჯერადად ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა 200 ლარი.

 2.1.3 მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 04 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 500 ლარის ოდენობით ანაზღაურდება  იმ  იძულებით გადაადგილებული პირების მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ერედვის მუნიციპალიტეტში. 

6. დადგენილების მე -11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 11. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ორგ.

კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ერედვის მუნიციპალიტეტი

976,8

1 059,7

14,8

1 044,9

1 195,0

0,0

1 195,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

192,0

78,0

0,0

78,0

86,0

0,0

86,0

 

ხარჯები

967,4

1 040,7

0,0

1 040,7

1 189,3

0,0

1 189,3

 

შრომის ანაზღაურება

534,4

565,4

0,0

565,4

772,3

0,0

772,3

 

საქონელი და მომსახურება

97,8

114,5

0,0

114,5

137,8

0,0

137,8

 

სუბსიდიები

280,4

310,6

0,0

310,6

199,1

0,0

199,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

54,8

50,2

0,0

50,2

80,1

0,0

80,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,4

19,0

14,8

4,2

5,7

0,0

5,7

 

ძირითადი აქტივები

9,4

19,0

14,8

4,2

5,7

0,0

5,7

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

641,6

698,9

14,8

684,1

920,8

0,0

920,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

81,0

78,0

0,0

78,0

86,0

0,0

86,0

 

ხარჯები

632,2

679,9

0,0

679,9

915,1

0,0

915,1

 

შრომის ანაზღაურება

534,4

565,4

0,0

565,4

772,3

0,0

772,3

 

საქონელი და მომსახურება

97,8

114,5

0,0

114,5

137,8

0,0

137,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,4

19,0

14,8

4,2

5,7

0,0

5,7

 

ძირითადი აქტივები

9,4

19,0

14,8

4,2

5,7

0,0

5,7

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

216,1

213,0

0,0

213,0

289,3

0,0

289,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18,0

18,0

 

18,0

18,0

 

18,0

 

ხარჯები

214,4

211,9

0,0

211,9

287,6

0,0

287,6

 

შრომის ანაზღაურება

174,1

174,3

0,0

174,3

239,4

0,0

239,4

 

საქონელი და მომსახურება

40,3

37,6

0,0

37,6

46,2

0,0

46,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,7

1,1

0,0

1,1

1,7

0,0

1,7

 

ძირითადი აქტივები

1,7

1,1

0,0

1,1

1,7

0,0

1,7

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

415,3

479,7

14,8

464,9

629,5

0,0

629,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

63,0

60,0

 

60,0

68,0

 

68,0

 

ხარჯები

411,3

461,8

0,0

461,8

625,5

0,0

625,5

 

შრომის ანაზღაურება

360,3

391,1

0,0

391,1

532,9

0,0

532,9

 

საქონელი და მომსახურება

51,0

70,7

0,0

70,7

89,6

0,0

89,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,0

17,9

14,8

3,1

4,0

0,0

4,0

 

ძირითადი აქტივები

4,0

17,9

14,8

3,1

4,0

0,0

4,0

01 03

საბანკო მომსახურების ხარჯი

0,4

0,5

0,0

0,5

2,0

0,0

2,0

 

ხარჯები

0,4

0,5

0,0

0,5

2,0

0,0

2,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,4

0,5

0,0

0,5

2,0

0,0

2,0

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

9,8

5,7

0,0

5,7

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

6,1

5,7

0,0

5,7

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

6,1

5,7

0,0

5,7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

3,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

განათლება

52,4

47,9

0,0

47,9

4,1

0,0

4,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

52,4

47,9

0,0

47,9

4,1

0,0

4,1

 

სუბსიდიები

52,4

47,9

0,0

47,9

4,1

0,0

4,1

02 01

სკოლამდელი აღზრდა

52,4

47,9

0,0

47,9

4,1

0,0

4,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32,0

0,0

 

 

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

52,4

47,9

0,0

47,9

4,1

0,0

4,1

 

სუბსიდიები

52,4

47,9

 

47,9

4,1

 

4,1

03 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

228,0

262,7

0,0

262,7

195,0

0,0

195,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

79,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

228,0

262,7

0,0

262,7

195,0

0,0

195,0

 

სუბსიდიები

228,0

262,7

0,0

262,7

195,0

0,0

195,0

03 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

95,0

100,0

0,0

100,0

95,0

0,0

95,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

95,0

100,0

0,0

100,0

95,0

0,0

95,0

 

სუბსიდიები

95,0

100,0

0,0

100,0

95,0

0,0

95,0

03 01 01

სპორტული სკოლა

95,0

100,0

0,0

100,0

95,0

0,0

95,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

95,0

100,0

0,0

100,0

95,0

0,0

95,0

 

სუბსიდიები

95,0

100,0

 

100,0

95,0

 

95,0

03 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

133,0

162,7

0,0

162,7

100,0

0,0

100,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

51,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

133,0

162,7

0,0

162,7

100,0

0,0

100,0

 

სუბსიდიები

133,0

162,7

0,0

162,7

100,0

0,0

100,0

03 02 01

ბიბლიოთეკა

36,0

34,7

0,0

34,7

6,2

0,0

6,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

36,0

34,7

0,0

34,7

6,2

0,0

6,2

 

სუბსიდიები

36,0

34,7

 

34,7

6,2

 

6,2

03 02 02

კულტურის სახლი

72,0

105,0

0,0

105,0

90,0

0,0

90,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

72,0

105,0

0,0

105,0

90,0

0,0

90,0

 

სუბსიდიები

72,0

105,0

 

105,0

90,0

 

90,0

03 02 03

სახელოვნებო სკოლა

25,0

23,0

0,0

23,0

3,8

0,0

3,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

25,0

23,0

0,0

23,0

3,8

0,0

3,8

 

სუბსიდიები

25,0

23,0

 

23,0

3,8

 

3,8

04 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

54,8

50,2

0,0

50,2

75,1

0,0

75,1

 

ხარჯები

54,8

50,2

0,0

50,2

75,1

0,0

75,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

54,8

50,2

0,0

50,2

75,1

0,0

75,1

04 01

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

54,8

50,2

0,0

50,2

75,1

0,0

75,1

 

ხარჯები

54,8

50,2

0,0

50,2

75,1

0,0

75,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

54,8

50,2

0,0

50,2

75,1

0,0

75,1

04 01 01

ავადმყოფის სოციალური დაცვა

0,0

6,7

0,0

6,7

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

6,7

0,0

6,7

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

6,7

0,0

6,7

0,0

0,0

0,0

04 01 02

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

7,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

7,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0,2

0,4

0,0

0,4

0,5

0,0

0,5

 

ხარჯები

0,2

0,4

0,0

0,4

0,5

0,0

0,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,2

0,4

0,0

0,4

0,5

0,0

0,5

04 01 04

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

13,6

16,1

0,0

16,1

34,6

0,0

34,6

 

ხარჯები

13,6

16,1

0,0

16,1

34,6

0,0

34,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13,6

16,1

0,0

16,1

34,6

0,0

34,6

04 01 05

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

33,5

27,0

0,0

27,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

33,5

27,0

0,0

27,0

40,0

0,0

40,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33,5

27,0

0,0

27,0

40,0

0,0

40,0

 

მუხლი 2
ეს დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეემზარ ბერუაშვილი