ხულოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 33
დოკუმენტის მიმღები ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 21/12/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2012
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016112
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
33
21/12/2012
ვებგვერდი, 31/12/2012
190020020.35.136.016112
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (31/12/2012 - 31/05/2013)

 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №33

2012 წლის 21 დეკემბერი

დაბა ხულო

 

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებსაქართველოს ორგანული კანონის 22- მუხლის პირველი პუნქტისქვეპუნქტის თანახმად  ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ხულოს  მუნიციპალიტეტის 2012  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 19 დეკემბრის №39 დადგენილება (სსმ 29.12.2011 წ).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2013  წლის 1 იანვრიდან.

საკრებულოს თავმჯდომარე ნოდარ თავართქილაძე



დანართი
 

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი


თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6 685011

7 532877

1 356877

6 176000

5 646 300

0

5 646 300

   გადასახადები

43325

60000

0

60000

60000

0

60000

   გრანტები

6 470573

7 217377

1 356877

5 860500

5 406300

0

5 406300

   სხვა შემოსავლები

171113

255500

0

255500

180000

0

180000

ხარჯები

4 019366

4 667485

16000

4 651485

5 213 720

0

5 213 720

   შრომის ანაზღაურება

1 277427

1 853440

0

1 853440

2 241 440

0

2 241 440

   საქონელი და მომსახურება

727205

892967

16000

876967

799 950

0

799 950

   პროცენტი

0

0

0

0

0000

0

0

   სუბსიდიები

1 531004

1 650117

0

1 650117

1 844780

0

1 844780

   სოციალური უზრუნველყოფა

432445

181170

0

181170

247 550

0

247 550

სხვა ხარჯები

51285

89791

0

89791

80000

0

80000

საოპერაციო სალდო

2 665645

2 865392

1 340877

1 524515

432 580

0

432 580

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 133041

3 526450

1 340877

2 185573

546 180

0

546 180

ზრდა

2 155226

3 546450

1 340877

2 205573

546 180

0

546 180

კლება

22185

20000

0

20000

0

0

0

მთლიანი სალდო

532604

-661058

0

-661058

113 600

0

113 600

ფინანსური აქტივების ცვლილება

532604

-669611

0

-669611

113 600

0

113 600

ზრდა

669611

0000

0

00

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

669611

0

0

0

0

0

0

კლება

137007

669611

0

669611

113 600

0

113 600

ვალუტა და დეპოზიტები

137007

669611

0

669611

113 600

0

113 600

ვალდებულებების ცვლილება

0

-8553

0

-8553

0

0

0

ზრდა

0

000

0

0

0

0

0

კლება

0

8553

0

8553

0

0

0

        საგარეო

0

000

0

0

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

6 707196

7 552877

1 356877

6 196000

5  646 300

0

5  646 300

შემოსავლები

6 685011

7 532877

1 356877

6 176000

5  646 300

0

5  646 300

არაფინანსური აქტივების კლება

22185

20000

0

20000

0

0

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

 0

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

გადასახდელები

6 174592

8 222488

1 356877

6 865611

5 759 900

0

5 759 900

ხარჯები

4 019366

4 667485

16000

4 651485

5 213 720

0

5 213 720

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 155226

3 546450

1 340877

2 205573

546 180

0

546 180

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

0

8553

0

8553

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

532604

-669611

0

-669611

–113 600

0

–113 600

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5 646 300 ლარის ოდენობით 

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6 685011

7 532877

1 356877

6 176000

5 646 300

0

5 646 300

   გადასახადები

43325

60000

0

60000

60000

0

60000

   გრანტები

6 470573

7 217377

1 356877

5 860500

5 406 300

0

5 406 300

   სხვა შემოსავლები

171113

255500

0

255500

180000

0

180000

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 60 000 ლარის ოდენობით 

 

შემოსუ ლობების კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

 

მათ შორის

 

მათ შორის

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

11

გადასახადები

43325

60000

0

60000

60000

0

60000

11311

ქონების გადასახადი

43325

60000

0

60000

60000

0

60000

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

29355

40000

0

40000

40000

0

40000

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2955

2000

0

2000

2000

0

2000

113114

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

924

0

0

0

0

0

0

1131105

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

10091

18000

0

18000

18000

0.00

18000

116

სხვა გადასახადები

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5 406 300 ლარის ოდენობით 

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

გრანტები

6470573

7217377

5 406 300

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0

0

0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

1538000

1118900

474 300

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4932573

6098477

4 932 000

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3935000

4741600

4 932 000

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3935000

4741600

4 932 000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

997573

1356877

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

997573

1356877

0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 180 000 ლარის ოდენობით 

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

171113

255500

180000

შემოსავლები საკუთრებიდან

140889

220500

145000

პროცენტები

44190

125500

50000

რენტა

96699

95000

95000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

93449

95000

95000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

3250

0

0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

14289

9000

9000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

10253

5000

5000

სანებართვო მოსაკრებელი

5809

1000

1000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0005

0

0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.0

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

4439

4000

4000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

4036

4000

4000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

4036

4000

4000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

15935

26000

26000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0

0

0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 213 720  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

4 019366

4 667485

16000

4 651485

5 213 720

0

5  213 720

   შრომის ანაზღაურება

1 277427

1 853440

0

1 853440

2 241 440

0

2 241440

   საქონელი და მომსახურება

727205

892967

16000

876967

799 950

0

799 950

   პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

   სუბსიდიები

1 531004

1 650117

0

1 650117

1 844 780

0

1 844 780

   სოციალური უზრუნველყოფა

432445

181170

0

181170

245 600

0

247 550

სხვა ხარჯები

51285

89791

0

89791

80 000

0

80 000

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 546 180 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 546 180 ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

94 290

32 060

23 500

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

19 817

10 000

1 500

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 365 413

2 574 366

403 180

განათლება

114 787

284 730

63 000

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

514 108

645 294

55 000

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

46 811

0

0

სულ ჯამი

2 155 226

3 546 450

546 180

 

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

22185

20000

0

ძირითადი აქტივები

1515

600

0

არაწარმოებული აქტივები

20670

19400

0

მიწა

20670

19400

0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 5 759 900 ლარით:

 

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები

 დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

 
 
 

1

2

3

4

5

 

701

საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება

1 671326

2 099225

2 335 390

 

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                               

1 659326

2 087225

2 335 390

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 659326

2 047225

2 295 390

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

40000

40 000

 

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0

0

0

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში

12000

12000

0

 

702

თავდაცვა

111411

98853

112 580

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

220832

456718

446 860

 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

9998

10000

0

 

7032

სახანძრო დაცვა

210834

446718

446 860

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

36836

93620

105 400

 

7042

სოფლის მეურნეობა

0

0

0

 

7045

ტრანსპორტი

33000

92620

105 400

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი

0

0

0

 

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

33000

92620

105 400

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

3836

 1000

0

 

705

გარემოს დაცვა

114103

511498

160 000

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავებადა განადგურება

45345

72000

85 000

 
           

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

68758

439498

75 000

 

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

1 489670

2 361067

550 180

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

491365

1 093614

269 180

 

7063

წყალმომარაგება

140000

165978

190 000

 

7064

განათება

54144

98385

73 000

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

804. 61

1 003090

18 000

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

142751

120700

120 700

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

142751

120700

120 700

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 319050

1 315848

830 000

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

135578

221961

50 000

 

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

977802

1 073887

765 000

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა

205670

20000

15 000

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,
    კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0

0

0

 

709

განათლება

645598

987236

863 240

 

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

326961

404160

563 540

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

318637

583076

299 700

 

710

სოციალური დაცვა

423015

169170

235 550

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

34885

35400

35 400

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური სფეროში

388130

133770

200 150

 

 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

6 174592

8 213935

5 759 900

 

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო –113 600 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.     განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება –113 600  ლარის ოდენობით.
2.    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 113 600  ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

532 604

-669 611

-113 600

ზრდა

669 611

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

669 611

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

137 007

669 611

113 600

ვალუტა, დეპოზიტები

137 007

669 611

113 600

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0  ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
 

ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები


მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

 ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო-სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება  წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა. 

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა  (სახანძრო-სამაშველო სამსახური) (პროგრამული კოდი 02 01)

    ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო–სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. 

ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური) (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და მათი სამედიცინო გამოკვლევა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

 მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, გრძელდება ამხანაგობების ხელშეწყობის, მოსახლეობის მოთხოვნის გათვალისწინებით სასმელი წყლის მილების შეძენის და საპროექტო-სახარჯტაღრიცხვო სამუშაოების ჩატარების ღონისძიებები. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის გამართვის, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარიული დასუფთავების, სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის მომსახურების სამუშაოები,  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.


ა) ()იპხულო-თაგოს” ბაგირგზა(პროგრამული ოდი 03 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგოს” სატვირთო-სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას  უზრუნველყოფს ააიპ „ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო (20 თეთრი) მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი. გათვალისწინებულია მართვის პულტისა და კაბინის შეძენა.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია   (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბინაო ამხანაგობაზე დახმარება, გარე განათების  არსებული  ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები,  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლის სისტემის რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები, საპროექტო-საკადასტრო სამუშაოები, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების მოვლა შენახვა, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები და ქუჩების მოვლის ღონისძიებები.

ბ.ა) საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 03 03 01) - ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამხანაგობებზე ხელშწყობას, კერძოდ დარჩენილი ორი შენობის სახურავის შეკეთებას და ფასადების შეღებვას.
ბ.ბ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 03)

პროგრამით  გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების სრულყოფა, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენება, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობა. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 39 დასახლებულ პუნქტში 970-მდე წერტილის მომსახურება.

ბ.გ) სანიტარული დასუფავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დაბის და თემის ცენტრებში ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება, ასევე მწვანე საფარის დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება   ტერიტორიის დასუფთავება ჭარბი თოვლისა და ყინულისაგან. 

ბ.დ) უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიება (პროგრამული ოდი 03 03 05მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
ბ.ე) ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ააიპ „ხულოს წყალკანალის“ მეშვეობით ხორციელდება დაბა ხულოსა და მიმდებარე სოფლების სასმელი  წყლით მომარაგება. დაბა ხულოში სასმელი წყლის მიწოდება ხდება ყველა ოჯახზე, თუმცა მომარაგება ჯერჯერობით 24 საათიანი რეჟიმით არ ხორციელდება. რაიონში ფუნქციონირებს 26 წყალსადენი, მათგან ერთი – ბეშუმის სეზონურია და მხოლოდ ზაფულის პერიოდში 3–4 თვით ემსახურება დამსვენებლებს და მოიალაღეებს. დაბისა და ბეშუმის წყალსადენების გარდა ყველა წყალსადენი 24 საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას. 

ბ.ვ) სასმელი წყლის მილების შეძენა, წყალსადენების რემონტი (პროგრამული კოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის მოთხოვნების გათვალისწინებით დაგეგმილია სასმელი წყლის მილების შეძენა თემების მიხედვით, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის   სასმელი წყლით მომარაგების უზრუნველყოფას.

ბ.ზ) საპროექტო–საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოები. აგრეთვე მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შესრულება, მათ შორის ნაპირსამაგრი ღონისძიებებისათვის.

ბ.თ) სანიაღვრე არხებისა და  საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია(პროგრამული კოდი 03 03 09)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია არსებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ინფრასტრუქტურის გაწმენდა და შეკეთება, აგრეთვე ახალი საკანალიზაციო არხების მოწყობა.

ბ.ი) ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვითი და შეკეთებითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიეტების მიმდინრე შეკეთებითი სამუშაოები, ზამთრის პერიოდში დაბის ქუჩების მოვლის  ღონისძიებები, თოვლის საფარისაგან გაწმენდა. 

გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საყრდენი კედლების მოწყობა, კურორტ ბეშუმში სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შენობის მშენებლობა, სკვერების და ქუცების გამწვანების სამუშაოები. ფუშრუკაულის ცენტრის კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

გ.ა) მუნიციპალური   სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბაში საყრდენი კედლების მოწყობა და ფუშრუკაულის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა.

  საყრდენი კედლების მოწყობა–დაგეგმილია დაბა ხულოში დამცავი კედლების მოწყობა რაც ხელს შეუწყობს უსაფრთხო გარემოს შექმნას და ეროზიული პროცესების შეჩერებას, კერძოდ მ.აბაშიძის  შესახვევზე,  რუსთაველის, სტალინის, ხიმშიაშვილის ქუჩებზე.

ფუშრუკაულის ცენტრის კეთილმოწყობა - გათვალისწინებულია არსებული წყაროს, სანიაღვრე არხების და ქუჩის კეთილმოწყობა.

გ.ბ) გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული პარკების, სკვერების და მოედნების გამწვანება მოვლა-შენახვა, შადრევნების მოვლა-შენახვა, ერთწლიანი სეზონური ყვავილების შეძენა– მოვლა, ხეებისა და ბუჩქების გასხვლა-გაფორმება, კეთილმოწყობილი დაბის სკვერისათვის დეკორატიული მცენარეების შეძენა.

გ.გ) მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)

წლების განმავლობაში კურორტ ბეშუმში სახანძრო-სამაშველო სამსახურისათვის არ იყო შესაბამისი პირობები, არ აქვთ შენობა როგორც პირადი შემადგენლობის, ასევე სახანძრო ავტომანქანებისათვის, რის გამოც დაიგეგმა აღნიშნული ღონისძიება.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. 

ა) ()იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 8 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 345 ბავშვი. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლების სიმცირის გათვალისწინებით, შესაბამისად დაბალია   საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება და იგი  შეადგენს თვეში 5 ლარს, რაც ხმარდება ბავშვთა კვებას. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

ბ) სკოლების მშენებლობა–რემონტი(პროგრამული ოდი 04 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დაწყებითი სკოლების ხის კორპუსის მშენებლობას სოფ. ახალშენსა და ქურდულში, სადაც აქამდე არსებული შენობები მთლიანად ამორტიზირებულია და აუცილებელია ახლის მშენებლობა, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი სწავლის საშუალება.

გ) კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა(პროგრამული ოდი 04 04)

   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები როგორც ბავშვებისა და მოზარდებისათვის, ასევე  ყველა ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობისათვის კომპიუტერული ტექნოლოგიების შესწავლას. მსურველთა კონტიგენტი დიდია, რის გამოც გათვალისწინებულია 4 ჯგუფის მომსახურეობა 100 ბენეფიციარზე.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული ოდი 05 01)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში და ააიპ სასპორტო სკოლის საქმიანობაში.

ა.ა) ()იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა(პროგრამული ოდი 05 01 01)

   სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ააიპ სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 470 ბავშვი, ფუნქცინირებს  ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, რაგბის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის, მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში.

ა.ბ) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02)

      ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.  

ბ.ა) ()იპ    ხულოს სახელოვნებო  სკოლა (პროგრამული ოდი 05 02 01)

 დაბა ხულოში ფუნქციონირებს  სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში. სკოლაში სწავლობს 80 ბავშვი.  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლების სიმცირის გათვალისწინებით, შესაბამისად დაბალია სწავლის ღირებულება და იგი  შეადგენს თვეში 5 ლარს.

ბ.ბ) ()იპ ხულოს კულტურის ცენტრი(პროგრამული ოდი 05 02 02)

  კულტურული ტრადიციების დაცვის და გაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი რომლის  ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება.  კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული წრეები, თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივ მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები, ანსამბლი „არგინეთი“ და სხვა);

ბ.გ) სსიპ ხულოს სახელმწიფო დრამატული თეატრი(პროგრამული ოდი 05 02 03)

ხულოს  სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავის ტრადიციები. თეატრის შენობაში ტარდება რაიონისათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, რაც ხელს უწყობს რაიონის კულტურულ ცხოვრებას. 

ბ.დ) კულტურის ღონისძიებები (პროგრამული ოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენა, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან, შეხვედრები, თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში. ტარდება თვითშემოქმედი კოლექტივების დათვალიერებები და გამორჩეული კოლექტივები მონაწილეობენ რესპუბლიკურ კონკურსებში.

ბ.ე) კულტირის ობიექტებისათვის ინვენტარისა და ინსტრუმენტების შეძენა (პროგრამული ოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურის ობიექტებისათვის ობიექტებისათვისდა  ახლად გარემონტებული კულტურის ცენტრისათვის ინვენტარის და გახმოვანების აპარატურის შეძენას, აღნიშნული ხელს შეუწყობს ღონისძიებების მაღალ დონეზე ორგანიზებას და სასწავლო პროცესის სრულყოფას.

ბ.ვ) ახალგაზრდულ და რელიგიურ ორგანიზაციებზე  ხელშეწყობა (პროგრამული ოდი 05 02 08)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის  დაცვა  და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს  მოსახლეობის კეთილდღეობა, სოციალურად დაუცველ ფენებზე, ქრონიკულად დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური  პირობების შექმნა მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.

ა.ა) სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის, აგარისა და ხიხაძირის სანიტარული მანქანების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღორჯომის, აგარის და ხიხაძირის ტერიტორიული ორგანოების მოსახლეობისათვის და  კურორტ „ბეშუმის” (სეზონურად) დამსვენებელთათვის საჭიროების შემთხვევაში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების აღმოჩენას. რისი აუცილებლობაც გამოწვეულია იმით, რომ აღნიშნული ტერიტორიები დიდი მანძილით არის დაშორებული მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან და აღნიშნული პროგრამა ხელს შეუწყობს მოსახლეობისათვის დროულად და ოპერატიულად მომსახურეობას.

ა.ბ) ქრონიკულად პროგრესირებადი (ეპილეფსია) დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებებით (ეპილეფსია) დაავადებულ ბავშვების  თუ მოზარდების  ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 44 ბენეფიციარზე.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

საზოგადოების ყველა წევრს არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი  და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ  აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები და უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახები.

ბ.ა) სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა(პროგრამული ოდი 06 02 01)

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 40 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.

ბ.ბ) ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 02)

   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა, ომის მონაწილე ვეტერნების და მარჩენალ დაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია  მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებზე დახმარება 500 ლარის, ხოლო ვეტერანთა ქვრივებზე 300 ლარის ოდენობით (სულ 1 ვეტერანი და 2 ქვრივი), ხოლო დაკრძალვაზე გათვალისწინებულია 250 ლარი.

ბ.გ) უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილის დასაფლავებაზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

     ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (57000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით.

ბ.დ) ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

    მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფისანსურ დახმარებას კერძოდ ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, და მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია წლის განმავლობაში საშუალოდ 87 ბენეფიცარზე.

ბ.ე) 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა  მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა  დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 70 ოჯახზე. 

ბ.ვ) განსაკუთრებულ შემთხვევებში  ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 06)

      ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფ ოჯახებზე, რომელთაც ჰყავთ ავადმყოფი, ან ოჯახები იმყოფებიან ეკონომიურად მძიმე მდგომარეობაში, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას. ოჯახებზე გათვალისწინებულია დახმარება საშუალოდ 250 ოჯახზე 100 ლარის ოდენობით. 

ბ.ზ) დედ-მამით ობოლ ბავშვთა  დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის,  ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს არ აქვს ელემენტარული სახსრები, რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას, პროგრამა გათვლილია 10 მოზარდზე. ბავშვები ცხოვრობენ ოჯახებში, დახმარება წარმოებს ყოველთვიურად თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით.

ბ.თ) უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო ორთოპედიული დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 08)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს იმ სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების საპროთეზო – ორთოპედიულ და სტომატოლოგიურ მომსახურეობას, რომლებიც არიან ხულოს მუნიციპალიტეტის “უფასო სასადილოს” ბენეფიციარები, ვინაიდან ამ ოჯახებს არ გააჩნიათ ფინანსური საშუალება აღნიშნული მომსახურეობის დამოუკიდებლად განხორციელების. პროგრამა გათვლილია 24 ბენეფიციარზე, არაუმეტეს 250 ლარისა. 

ბ.ი) დიალიზის პროგრამაში ჩართული ხულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 09)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ.ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 7 ბენეფიციარზე. 


მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები 5 759 900 ლარის ოდენობით

 

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

 2012 წლის გეგმა

 2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ 

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 ხულოს მუნიციპალიტეტი

6 174 592

997 573

5 177 019

8 222 488

1 356 877

6 865 611

5 759 900

0

5 759 900

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

209

0

209

214

0

214

223

0

223

 

ხარჯები

4 019 366

200 000

3 819 366

4 667 485

16 000

4 651 485

5 213 720

0

5 213 720

 

შრომის ანაზღაურება

1 277 427

0

1 277 427

1 853 440

0

1 853 440

2 241 440

0

2 241 440

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 155 226

797 573

1 357 653

3 546 450

1 340 877

2 205 573

546 180

0

546 180

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

8 553

0

8 553

0

0

0

01 00 

 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 671 326

0

1 671 326

2 107 778

0

2 107 778

2 335 390

0

2 335 390

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

159

0

159

164

0

164

173

0

173

 

ხარჯები

1 577 036

0

1 577 036

2 067 165

0

2 067 165

2 311 890

0

2 311 890

 

შრომის ანაზღაურება

1 056 267

0

1 056 267

1 437 021

0

1 437 021

1 775 520

0

1 775 520

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94 290

0

94 290

32 060

0

32 060

23 500

0

23 500

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

8 553

0

8 553

0

0

0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

369 364

0

369 364

431 073

8 000

423 073

494 850

0

494 850

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

17

0

17

17

0

17

19

0

19

 

ხარჯები

362 794

0

362 794

427 073

8 000

419 073

491 850

0

491 850

 

შრომის ანაზღაურება

192 414

0

192 414

231 122

0

231 122

313 920

0

313 920

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 570

0

6 570

4 000

0

4 000

3 000

0

3 000

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 289 962

0

1 289 962

1 616 152

8 000

1 608 152

1 800 540

0

1 800 540

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

142

0

142

147

0

147

154

0

154

 

ხარჯები

1 202 242

0

1 202 242

1 588 092

8 000

1 580 092

1 780 040

0

1 780 040

 

შრომის ანაზღაურება

863 853

0

863 853

1 205 899

0

1 205 899

1 461 600

0

1 461 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

87 720

0

87 720

28 060

0

28 060

20 500

0

20 500

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

40 000

0

40 000

40 000

0

40 000

 

ხარჯები

0

0

0

40 000

0

40 000

40 000

0

40 000

01 04

წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა

0

0

0

8 553

0

8 553

0

0

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

8 553

 

8 553

0

0

0

01 05

 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

12 000

0

12 000

12 000

0

12 000

0

0

0

 

ხარჯები

12 000

0

12 000

12 000

0

12 000

0

0

0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

332 243

0

332 243

555 571

0

555 571

559 440

0

559 440

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

50

0

50

50

0

50

50

0

50

 

ხარჯები

312 426

0

312 426

545 571

0

545 571

557 940

0

557 940

 

შრომის ანაზღაურება

221 160

0

221 160

416 419

0

416 419

465 920

0

465 920

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 817

0

19 817

10 000

0

10 000

1 500

0

1 500

02 01

 საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძროსამაშველო სამსახური)

210 834

0

210 834

446 718

0

446 718

446 860

0

446 860

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

43

0

43

43

0

43

43

0

43

 

ხარჯები

207 433

0

207 433

439 718

0

439 718

446 860

0

446 860

 

შრომის ანაზღაურება

167 655

0

167 655

357 786

0

357 786

398 080

0

398 080

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 401

0

3 401

7 000

0

7 000

0

0

0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშწყობა

9 998

0

9 998

10 000

0

10 000

0

0

0

 

ხარჯები

9 998

0

9 998

10 000

0

10 000

0

0

0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)

111 411

0

111 411

98 853

0

98 853

112 580

0

112 580

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

7

0

7

7

0

7

7

0

7

 

ხარჯები

94 995

0

94 995

95 853

0

95 853

111 080

0

111 080

 

შრომის ანაზღაურება

53 505

0

53 505

58 633

0

58 633

67 840

0

67 840

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 416

0

16 416

3 000

0

3 000

1 500

0

1 500

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 640 609

797 573

843 036

2 916 185

1 290 877

1 625 308

815 580

0

815 580

 

ხარჯები

275 196

0

275 196

391 819

0

391 819

412 400

0

412 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 365 413

797 573

567 840

2 574 366

1 340 877

1 233 489

403 180

0

403 180

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლაშენახვა

3 836

0

3 836

1 000

0

1 000

0

0

0

 

ხარჯები

836

0

836

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 000

0

3 000

1 000

0

1 000

0

0

0

03 02

ააიპ " ხულოთაგოს" ბაგირგზა

33 000

0

33 000

92 620

0

92 620

105 400

0

105 400

 

ხარჯები

32 000

0

32 000

37 620

0

37 620

35 400

0

35 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 000

0

1 000

55 000

0

55 000

70 000

0

70 000

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

391 403

0

391 403

930 290

350 000

580 290

568 000

0

568 000

 

ხარჯები

238 444

0

238 444

341 999

0

341 999

362 000

0

362 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

152 959

0

152 959

588 291

350 000

238 291

206 000

0

206 000

 03 03 01

საბინაო ამხანაგებობის ხელშწყობა

22 986

0

22 986

44 125

0

44 125

42 000

0

42 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 986

0

22 986

44 125

0

44 125

42 000

0

42 000

03 03 02

უსახური შენობანაგებობები დემონტაჟი, მოწესრიგება

0

0

0

49 791

0

49 791

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

49 791

0

49 791

0

0

0

03 03 03

გარე განათების ღონისძიებები

54 144

0

54 144

102 598

0

102 598

73 000

0

73 000

 

ხარჯები

30 344

0

30 344

53 500

0

53 500

73 000

0

73 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 800

0

23 800

49 098

0

49 098

0

0

0

 03 03 04

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

45 345

0

45 345

72 000

0

72 000

85 000

0

85 000

 

ხარჯები

45 345

0

45 345

72 000

0

72 000

85 000

0

85 000

03 03 05

 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიება

2 672

0

2 672

3 000

0

3 000

3 000

0

3 000

 

ხარჯები

2 672

0

2 672

3 000

0

3 000

3 000

0

3 000

 03 03 06

()იპ ხულოს წყალკანალი

140 000

0

140 000

155 000

0

155 000

140 000

0

140 000

 

ხარჯები

140 000

0

140 000

140 000

0

140 000

140 000

0

140 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

15 000

0

15 000

0

0

0

03 03 07

 სასმელი წყლის მილების შეძენა, წყალსადენების

რემონტი

0

0

0

10 978

0

10 978

50 000

0

50 000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

10 978

0

10 978

50 000

0

50 000

 03 03 08

 საპროექტოსაკადასტრო აზომვები

27 950

0

27 950

4 000

0

4 000

55 000

0

55 000

 

ხარჯები

5 730

0

5 730

4 000

0

4 000

6 000

0

6 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 220

0

22 220

0

0

0

49 000

0

49 000

 03 03 09

სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის და მოვლაშენახვის ღონისძიებები

68 758

0

68 758

439 498

350 000

89 498

75 000

0

75 000

 

ხარჯები

7 549

0

7 549

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61 209

0

61 209

429 498

350 000

79 498

65 000

0

65 000

 03 03 10

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლაშენახვა

29 548

0

29 548

49 300

0

49 300

45 000

0

45 000

 

ხარჯები

6 804

0

6 804

9 708

0

9 708

45 000

0

45 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 744

0

22 744

39 592

0

39 592

0

0

0

03 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

414 797

0

414 797

951 398

0

951 398

142 180

0

142 180

 

ხარჯები

3 916

0

3 916

12 200

0

12 200

15 000

0

15 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

410 881

0

410 881

939 198

0

939 198

127 180

0

127 180

03 04 01

მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

71 293

0

71 293

450 951

0

450 951

78 580

0

78 580

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71 293

0

71 293

450 951

0

450 951

78 580

0

78 580

 03 04 02

გამწვანების ღონისძიებები

3 916

0

3 916

5 000

0

5 000

15 000

0

15 000

 

ხარჯები

3 916

0

3 916

5 000

0

5 000

15 000

0

15 000

03 04 03

მუნიციპალური შენობების

მშენებლობარეაბილიტაცია

339 588

0

339 588

495 447

0

495 447

48 600

0

48 600

 

ხარჯები

0

0

0

7 200

0

7 200

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

339 588

0

339 588

488 247

0

488 247

48 600

0

48 600

03 05

მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენარეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა)

797 573

797 573

0

940 877

940 877

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

797 573

797 573

0

940 877

940 877

0

0

0

0

03 06

 ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტების განხორციელება

0

0

0

50 000

50 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

50 000

50 000

0

0

0

0

04 00

განათლება

455 789

0

455 789

694 990

0

694 990

641 540

0

641 540

 

ხარჯები

341 002

0

341 002

410 260

0

410 260

578 540

0

578 540

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114 787

0

114 787

284 730

0

284 730

63 000

0

63 000

04 01

()იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

326 961

0

326 961

404 160

0

404 160

563 540

0

563 540

 

ხარჯები

321 400

0

321 400

392 260

0

392 260

560 540

0

560 540

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 561

0

5 561

11 900

0

11 900

3 000

0

3 000

04 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობარემონტი

0

0

0

124 248

0

124 248

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

124 248

0

124 248

0

0

0

04 03

 სკოლების მშენებლობა, რემონტი

110 828

0

110 828

148 582

0

148 582

60 000

0

60 000

 

ხარჯები

1 602

0

1 602

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109 226

0

109 226

148 582

0

148 582

60 000

0

60 000

04 04

 კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა

18 000

0

18 000

18 000

0

18 000

18 000

0

18 000

 

ხარჯები

18 000

0

18 000

18 000

0

18 000

18 000

0

18 000

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 508 859

200 000

1 308 859

1 608 094

0

1 608 094

1 051 700

0

1 051 700

 

ხარჯები

994 751

200 000

794 751

962 800

0

962 800

996 700

0

996 700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

514 108

0

514 108

645 294

0

645 294

55 000

0

55 000

05 01

 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

267 417

0

267 417

362 961

0

362 961

190 000

0

190 000

 

ხარჯები

179 963

0

179 963

180 000

0

180 000

190 000

0

190 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

87 454

0

87 454

182 961

0

182 961

0

0

0

05 01 01

()იპ ხულოს კომპლექსური

სასპორტო სკოლა

131 839

0

131 839

141 000

0

141 000

140 000

0

140 000

 

ხარჯები

131 839

0

131 839

140 000

0

140 000

140 000

 

140 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

1 000

0

1 000

0

0

0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

48 124

0

48 124

40 000

0

40 000

50 000

0

50 000

 

ხარჯები

48 124

0

48 124

40 000

0

40 000

50 000

0

50 000

 05 01 03

სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობარემონტი

87 454

0

87 454

181 961

0

181 961

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

87 454

0

87 454

181 961

0

181 961

0

0

0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 241 442

200 000

1 041 442

1 245 133

0

1 245 133

861 700

0

861 700

 

ხარჯები

814 788

200 000

614 788

782 800

0

782 800

806 700

0

806 700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

426 654

0

426 654

462 333

0

462 333

55 000

0

55 000

05 02 01

()იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა

58 000

0

58 000

71 500

0

71 500

81 700

0

81 700

 

ხარჯები

58 000

0

58 000

71 500

0

71 500

81 700

0

81 700

 05 02 02

 ()იპ კულტურის ცენტრი

325 600

0

325 600

437 630

0

437 630

438 000

0

438 000

 

ხარჯები

325 600

0

325 600

437 630

0

437 630

438 000

0

438 000

05 02 03

 სსიპ ხულოს სახელმწიფო დრამატული თეატრი

478 078

0

478 078

203 670

0

203 670

222 000

0

222 000

 

ხარჯები

174 000

0

174 000

203 670

0

203 670

222 000

0

222 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

304 078

0

304 078

0

0

0

0

0

0

05 02 04

კულტურის ღონისძიებები

51 518

0

51 518

50 000

0

50 000

50 000

0

50 000

 

ხარჯები

51 518

0

51 518

50 000

0

50 000

50 000

0

50 000

05 02 05

სახელოვნებო სკოლის შენობის რემონტი

19 770

0

19 770

79 746

0

79 746

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 770

0

19 770

79 746

0

79 746

0

0

0

05 02 06

კულტურის ობიექტების რემონტი

74 871

0

74 871

382 587

0

382 587

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74 871

0

74 871

382 587

0

382 587

0

0

0

05 02 07

კულტურის ობიექტებისათვის ინვენტარისა და ინსტრუმენტების შეძენა

27 935

0

27 935

0

0

0

55 000

0

55 000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 935

0

27 935

0

0

0

55 000

0

55 000

05 02 08

ახალგაზრდულ და რელიგიურ ორგანიზაციებზე ხელსწყობა

205 670

200 000

5 670

20 000

0

20 000

15 000

0

15 000

 

ხარჯები

205 670

200 000

5 670

20 000

0

20 000

15 000

0

15 000

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

565 766

0

565 766

289 870

0

289 870

356 250

0

356 250

 

ხარჯები

518 955

0

518 955

289 870

0

289 870

356 250

0

356 250

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46 811

0

46 811

0

0

0

0

0

0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის

მომსახურება

142 751

0

142 751

120 700

0

120 700

120 700

0

120 700

 

ხარჯები

95 940

0

95 940

120 700

0

120 700

120 700

0

120 700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46 811

0

46 811

0

0

0

0

0

0

06 01 01

სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის, აგარისა და ხიხაზირის სანიტარული

მანქანების პროგრამა

86 510

0

86 510

108 700

0

108 700

108 700

0

108 700

 

ხარჯები

86 510

 

86 510

108 700

 

108 700

108 700

 

108 700

 06 01 02

ქრონიკულად დაავადებულთა (ეპილეფსიით) მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

9 430

0

9 430

12 000

0

12 000

12 000

0

12 000

 

ხარჯები

9 430

0

9 430

12 000

0

12 000

12 000

0

12 000

 06 01 03

ამბულატორიების და სასწრაფო დახმარების შენობების რემონტი

46 811

0

46 811

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46 811

0

46 811

0

0

0

0

0

0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

423 015

0

423 015

169 170

0

169 170

235 550

0

235 550

 

ხარჯები

423 015

0

423 015

169 170

0

169 170

235 550

0

235 550

06 02 01

 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

34 885

0

34 885

35 400

0

35 400

35 400

0

35 400

 

ხარჯები

34 885

0

34 885

35 400

0

35 400

35 400

0

35 400

06 02 02

ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეეების ორგანიზების პროგრამა

1 500

0

1 500

3 200

0

3 200

3 200

0

3 200

 

ხარჯები

1 500

0

1 500

3 200

0

3 200

3 200

0

3 200

06 02 03

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილის დასაფლავებაზე დახმარების პროგრამა

27 250

0

27 250

25 000

0

25 000

25 000

0

25 000

 

ხარჯები

27 250

0

27 250

25 000

0

25 000

25 000

0

25 000

 06 02 04

ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

30 000

0

30 000

30 000

0

30 000

50 000

0

50 000

 

ხარჯები

30 000

0

30 000

30 000

0

30 000

50 000

0

50 000

06 02 05

5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე დახმარების პროგრამა

63 500

0

63 500

34 500

0

34 500

70 000

0

70 000

 

ხარჯები

63 500

0

63 500

34 500

0

34 500

70 000

0

70 000

06 02 06

განსაკუთრებულ შემთხვევებში ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

24 980

0

24 980

25 000

0

25 000

25 000

0

25 000

 

ხარჯები

24 980

0

24 980

25 000

0

25 000

25 000

 

25 000

 06 02 07

დედმამით ობოლ ბავშვებზე დახმარების პროგრამა

3 300

0

3 300

6 000

0

6 000

10 000

0

10 000

 

ხარჯები

3 300

0

3 300

6 000

0

6 000

10 000

0

10 000

06 02 08

უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიურორთოპედიული დახმარების პროგრამა

0

0

0

6 000

0

6 000

2 500

0

2 500

 

ხარჯები

0

0

0

6 000

0

6 000

2 500

0

2 500

 06 02 09

სტიგიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

237 600

0

237 600

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

237 600

 

237 600

0

 

 

0

 

 

 06 02 10

დიალეზის პროგრამაში ჩართული ხულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა

0

0

0

4 070

0

4 070

14 450

0

14 450

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

4 070

0

4 070

14 450

0

14 450