აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ

  • Word
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 146-უ.ს.შ.ს.
დოკუმენტის მიმღები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო
მიღების თარიღი 15/12/2011
დოკუმენტის ტიპი ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 111221008, 27/12/2011
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2013
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.30.056.016008
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
146-უ.ს.შ.ს.
15/12/2011
ვებგვერდი, 111221008, 27/12/2011
190040000.30.056.016008
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

კონსოლიდირებული ვერსია (27/12/2012 - 27/12/2012)

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის რესპუბლიკური
ბიუჯეტის შესახებ

თავი I

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 2 თებერვლის კანონი №151 - უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 14.02.2012წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 17 მაისის კანონი №1 62 - უ.ს.გ.ს. - ვებგვერდი, 21 .0 5 .2012წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 13 ივლისის კანონი №170 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 13.07.2012წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 27 დეკემბრის კანონი №22 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 28.12.2012წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი

 1. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათასი ლარი)

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის პროექტი

მათ შორის გრანტები

შემოსავლები

80 741,8

114 656,5

129 713,1

 321,3

გადასახადები

78 143,5

106 370,7

120 300,0

 

გრანტები

 0,0

3 163,4

2 562,3

 321,3

სხვა შემოსავლები

2 598,2

5 122,4

6 850,8

 

ხარჯები

69 468,0

94 871,2

113 244,6

 290,3

შრომის ანაზღაურება

12 229,2

13 205,2

16 383,4

 

საქონელი და მომსახურება

16 255,9

14 345,3

19 699,7

 287,4

პროცენტი

 79,4

 149,9

 275,2

 

სუბსიდიები

12 467,3

22 767,6

28 746,6

 

გრანტები (გაცემული)

9 367,9

15 275,9

28 461,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 120,8

2 843,6

5 161,4

 

სხვა ხარჯები

15 947,5

26 283,7

14 517,3

 2,8

საოპერაციო სალდო

11 273,8

19 785,3

16 468,5

 31,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 402,7

11 202,3

25 563,9

 32,9

ზრდა (შეძენა)

20 081,4

24 956,5

33 978,9

 32,9

კლება (გაყიდვა)

19 678,7

13 754,1

8 415,0

 

მთლიანი სალდო

10 871,1

8 583,0

-9 095,4

- 1,9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

5 893,8

7 653,1

-9 123,1

- 1,9

ზრდა

9 250,6

16 993,2

 0,0

 0,0

ვალუტა, დეპოზიტები

9 250,6

16 993,2

 

 

სესხები

 0,0

 0,0

 0,0

 

კლება

3 356,8

9 340,1

9 123,1

 1,9

ვალუტა, დეპოზიტები

3 317,6

9 250,6

9 123,1

 1,9

სესხები

 39,2

 89,5

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-4 977,3

- 929,9

- 27,7

 0,0

ზრდა

 0,0

 0,0

 0,0

 

სესხები

 

 

 

 

კლება

4 977,3

 929,9

 27,7

 

სესხები

 

 

 

 

ბალანსი

 0,0

 0,0

 0,0

 0,0

2. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

(ათასი ლარი)

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის პროექტი

მათ შორის გრანტები

 

 

შემოსულობები

100 459,6

128 500,2

138 128,1

 321,3

 

შემოსავლები

80 741,8

114 656,5

129 713,1

 321,3

 

არაფინანსური აქტივების კლება

19 678,7

13 754,1

8 415,0

 0,0

 

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 39,2

 89,5

 0,0

 0,0

 

ვალდებულებების ზრდა

 0,0

 0,0

 0,0

 0,0

 

გადასახდელები

94 526,6

120 757,6

147 251,3

 323,2

 

ხარჯები

69 468,0

94 871,2

113 244,6

 290,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 081,4

24 956,5

33 978,9

 32,9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 0,0

 0,0

 0,0

 0,0

 

ვალდებულებების კლება

4 977,3

 929,9

 27,7

 0,0

 

ნაშთის ცვლილება

5 933,0

7 742,6

-9 123,1

- 1,9

 

 

თავი II

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 2 თებერვლის კანონი №151 - უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 14.02.2012წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 17 მაისის კანონი №1 62 - უ.ს.გ.ს. - ვებგვერდი, 21 .0 5 .2012წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 13 ივლისის კანონი №170 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 13.07.2012წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 27 დეკემბრის კანონი №22 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 28.12.2012წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები

    მუხლი 2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები 129713.1 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის პროექტი

შემოსავლები

80 741,8

114 656,5

129 713,1

გადასახადები

78 143,5

106 370,7

120 300,0

გრანტები

 0,0

3 163,4

2 562,3

სხვა შემოსავლები

2 598,2

5 122,4

6 850,8

 

მუხლი 3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები  120300.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის პროექტი

 

 

11

გადასახადები

78 143,5

106 370,7

120 300,0

 

111

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე

78 143,5

106 370,7

120 300,0

 

1111

ფიზიკური პირებიდან

78 143,5

106 370,7

120 300,0

 

11111

საშემოსავლო გადასახადი

78 143,5

106 370,7

120 300,0

 

მუხლი 4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გრანტები 2562.3 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის პროექტი

13

გრანტები

 0,0

3 163,4

2 562,3

132

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

 0,0

 163,1

 321,3

1321

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

 0,0

 163,1

 321,3

13211

ნიდერლანდის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო-აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცითი მოწყობის სქემის შემუშავება

 

 163,1

 321,3

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

 0,0

3 000,3

2 241,0

1331

მიმდინარე დანიშნულები გრანტები

 

3 000,3

2 241,0

მუხლი 5. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა

შემოსავლები 6850.8 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის პროექტი

 

 

14

სხვა შემოსავლები

2 598,2

5 122,4

6 850,8

 

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

1 858,6

4 265,2

5 050,6

 

1411

პროცენტები

 722,7

2 669,9

3 396,6

 

14115

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

 722,7

2 669,9

3 396,6

 

1412

დივიდენდები

 247,1

1 101,6

1 300,0

 

14121

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები

 247,1

1 101,6

1 300,0

 

1415

რენტა

 888,8

 493,8

 354,0

 

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

 17,0

 24,0

 50,0

 

14159

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

 871,8

 469,8

 304,0

 

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

 230,4

 316,9

 419,2

 

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

 60,0

 112,6

 226,2

 

14222

სალიცენზიო მოსაკრებლები

 16,5

 59,4

 3,0

 

14223

სანებართვო მოსაკრებლები

 3,7

 53,1

 223,0

 

14227

სახელმწიფო ბაჟი

 0,1

 

 

 

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

 0,5

 0,1

 0,2

 

142210

სატენდერო მოსაკრებლები

 39,1

 

 

 

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

 

 

 

 

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

 170,5

 204,3

 193,0

 

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

 170,5

 204,3

 193,0

 

1423201

შემოსავალი შენობა-ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

 

 

 

 

1423203

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

 

 

 

 

1423209

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

 170,5

 204,3

 193,0

 

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

 347,9

 446,6

 237,0

 

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

 161,4

 93,7

1 144,0

 

1459

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

 161,4

 93,7

1 144,0

 

თავი III  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 2 თებერვლის კანონი №151 - უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 14.02.2012წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 17 მაისის კანონი №1 62 - უ.ს.გ.ს. - ვებგვერდი, 21 .0 5 .2012წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 13 ივლისის კანონი №170 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 13.07.2012წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 27 დეკემბრის კანონი №22 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 28.12.2012წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

    მუხლი 6. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები

 განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები 113244.6 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის პროექტი

მათ შორის გრანტები

ხარჯები

69 468,0

94 871,2

113 244,6

290,3

შრომის ანაზღაურება

12 229,2

13 205,2

16 383,4

 

საქონელი და მომსახურება

16 255,9

14 345,3

19 699,7

290,3

პროცენტი

79,4

149,9

275,2

 

სუბსიდიები

12 467,3

22 767,6

28 746,6

 

გრანტები (გაცემული)

9 367,9

15 275,9

28 461,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 120,8

2 843,6

5 161,4

 

სხვა ხარჯები

15 947,5

26 283,7

14 517,3

 

მუხლი 7. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

     განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური

აქტივების ცვლილება 25563.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 33978.9 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის პროექტი

მათ შორის გრანტები

101

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

1 026,6

1 743,5

197,3

 

102

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია

0,0

4,0

145,1

 

104

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

7 681,2

12 850,1

18 079,1

 

105

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

720,1

618,1

6 443,1

32,9

109

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

1 080,1

2 103,0

3 315,7

 

110

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

161,4

328,9

123,9

 

111

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

363,0

1 365,0

1 655,9

 

112

უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა

600,5

704,1

207,5

 

113

დასვენებისა და კულტურის ობიექტების განვითარების ხელშეწყობა

6 999,6

3 039,0

2 589,5

 

114

საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვა

1 449,0

2 200,7

1 093,4

 

115

საგამომცემლო და ბიზნეს საქმიანობის ხელშეწყობა

0,0

0,0

33,0

 

116

საფრთხის შემცველი ობიექტების მონიტორინგი და მართვა

0,0

0,0

95,5

 

სულ

20 081,4

24 956,5

33 978,9

32,9

ბ. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 8415.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის პროექტი

31

არაფინანსური აქტივები

19 678,7

13 754,1

8 415,0

311

ძირითადი აქტივები

14 351,5

9 628,1

1 985,0

314

არამწარმოებლური აქტივები

5 327,1

4 126,0

6 430,0

    მუხლი 8. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 147223.5 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

 კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის პროექტი

მათ შორის გრანტები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

22 131,5

34 807,5

52 930,7

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

11 260,0

17 396,8

20 895,3

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

7 079,6

12 533,3

12 133,6

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

4 163,0

4 846,2

8 740,7

 

70113

საგარეო ურთიერთობები

17,4

17,3

21,0

 

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

954,7

1 513,5

1 740,8

 

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

24,3

0,0

0,0

 

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

930,4

1 513,5

1 740,8

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

79,4

151,6

275,2

 

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის

9 367,9

15 275,9

28 461,0

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

469,5

469,7

1 558,3

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

3 138,4

4 649,6

4 712,6

 

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

3 138,4

4 649,6

4 712,6

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

15 260,9

18 511,6

28 274,6

 323,2

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

1 814,8

3 690,3

3 736,6

 

70421

სოფლის მეურნეობის სექტორის მართვასთან, ვეტერინარული, მცენარეთა დაავადებების საწინააღმდეგო და სხვა მომსახურება

1 720,1

2 416,6

2 463,5

 

70422

სატყეო მეურნეობა

94,7

1 273,7

1 273,1

 

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

 0,0

 0,0

 0,0

 

70443

მშენებლობა

 

 

 

 

7045

ტრანსპორტი

9 186,8

11 879,6

19 978,8

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

9 186,8

11 879,6

19 978,8

 

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

4 214,4

2 773,6

3 844,6

 323,2

70473

ტურიზმი

2 834,0

2 284,5

2 865,6

 

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

1 380,3

489,0

979,0

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

 45,0

 168,2

 714,6

 323,2

705

გარემოს დაცვა

3 050,8

1 333,9

2 495,4

 

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

1 154,5

526,9

1 495,2

 

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები გარემოს დაცვის სფეროში

1 896,3

807,0

1 000,2

 

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

 0,0

 0,0

4 997,6

 

7061

ბინათმშენებლობა

 0,0

 0,0

4 997,6

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

4 264,2

4 412,1

7 397,0

 

7072

ამბულატორიული მომსახურება

448,0

434,5

797,7

 

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

1 963,5

1 690,8

4 097,5

 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

463,8

513,9

575,4

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

1 388,9

1 772,9

1 926,4

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

32 844,8

43 565,2

28 765,0

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

9 738,4

7 031,0

9 673,8

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

4 505,1

8 811,7

10 981,3

 

7083

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

6 138,0

6 046,1

6 204,2

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი მომსახურება

29,8

55,0

62,0

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

12 433,6

21 621,3

1 843,8

 

709

განათლება

8 519,2

12 071,7

17 544,5

 

7092

ზოგადი განათლება

563,5

723,2

807,9

 

7093

პროფესიული განათლება

 

 

 

 

7094

უმაღლესი განათლება

2 795,7

5 050,3

4 370,0

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

5 160,1

6 298,2

12 366,6

 

710

სოციალური დაცვა

 339,5

 476,1

 106,0

 

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0

0,0

75,0

 

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

35,5

33,0

31,0

 

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

 

 

 

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

304,0

443,1

0,0

 

სულ

89 549,4

119 827,7

147 223,5

 323,2

თავი IV

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 2 თებერვლის კანონი №151 - უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 14.02.2012წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 17 მაისის კანონი №1 62 - უ.ს.გ.ს. - ვებგვერდი, 21 .0 5 .2012წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 13 ივლისის კანონი №170 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 13.07.2012წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 27 დეკემბრის კანონი №22 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 28.12.2012წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

    მუხლი 9. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

     განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-9095.4) ათასი ლარის ოდენობით:

 

    მუხლი 10. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 9123.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 9123.1 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის პროექტი

ფინანსური აქტივების ცვლილება

 840,4

3 317,6

9 123,1

კლება

 840,4

3 317,6

9 123,1

ვალუტა, დეპოზიტები

3 317,6

9 250,6

9 123,1

სესხები

 39,2

 89,5

 0,0

 

მუხლი 11. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 27.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებათა კლება 27.7 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის პროექტი

ვალდებულებების ცვლილება

4 977,3

 929,9

 27,7

კლება

4 977,3

 929,9

 27,7

სესხები

 

 

 

თავი V

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 2 თებერვლის კანონი №151 - უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 14.02.2012წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 17 მაისის კანონი №1 62 - უ.ს.გ.ს. - ვებგვერდი, 21 .0 5 .2012წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 13 ივლისის კანონი №170 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 13.07.2012წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 27 დეკემბრის კანონი №22 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 28.12.2012წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები

    მუხლი 12. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 147251.3 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

(ათასი ლარი)

კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის პროექტი

მათ შორის გრანტები

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

101

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

3 751,0

5 172,4

4 171,6

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 90

 93

 96

 

 

 

ხარჯები

2 723,4

3 428,7

3 973,4

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 884,0

2 315,3

2 640,6

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 796,9

1 076,8

1 273,8

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 17,7

 2,1

 41,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 24,9

 34,5

 18,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 026,6

1 743,5

 197,3

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 1,0

 0,2

 0,9

 

 

1011

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

3 751,0

5 172,4

4 171,6

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 90

 93

 96

 

 

 

ხარჯები

2 723,4

3 428,7

3 973,4

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 884,0

2 315,3

2 640,6

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 796,9

1 076,8

1 273,8

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 17,7

 2,1

 41,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 24,9

 34,5

 18,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 026,6

1 743,5

 197,3

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 1,0

 0,2

 0,9

 

 

102

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარჩევნო ადმინისტრაცია

 469,5

 469,7

1 558,3

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 19

 19

 19

 

 

 

ხარჯები

 469,5

 465,7

1 413,2

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 425,5

 427,3

 927,4

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 44,0

 35,5

 485,8

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 2,9

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 4,0

 145,1

 

 

1021

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია

 469,5

 469,7

 660,6

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 19

 19

 19

 

 

 

ხარჯები

 469,5

 465,7

 550,6

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 425,5

 427,3

 512,6

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 44,0

 35,5

 38,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 2,9

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 4,0

 110,0

 

 

1022

არჩევნების ღონისძიებების დაფინანსება

 

 

 897,7

 

 

 

ხარჯები

 

 

 862,6

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 414,8

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 447,8

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 35,1

 

 

104

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

25 586,4

31 472,4

42 317,6

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 485

 361

 373

 

 

 

ხარჯები

17 695,4

18 621,7

24 232,8

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

5 390,1

5 158,9

6 598,8

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

11 607,3

9 724,1

12 621,0

 

 

 

სუბსიდიები

 

2 187,0

1 497,4

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 83,6

 66,0

 37,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 614,4

1 485,6

3 478,7

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 681,2

12 850,1

18 079,1

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 209,8

 0,6

 5,8

 

 

1041

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი

3 329,6

7 361,1

7 962,9

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 113

 117

 124

 

 

 

ხარჯები

3 288,9

3 527,2

4 667,2

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 830,1

2 009,1

2 582,6

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

1 331,3

1 484,2

2 048,1

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 6,5

 20,3

 15,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 121,1

 13,5

 21,5

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 40,6

3 833,9

3 295,7

 

 

1042

საწევროები საერთაშორისო ორგანიზაციებში

 17,4

 17,3

 21,0

 

 

 

ხარჯები

 17,4

 17,3

 21,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 17,4

 17,3

 21,0

 

 

1044

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო

3 145,6

2 607,6

3 768,5

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 189

 43

 43

 

 

 

ხარჯები

3 138,5

2 543,0

3 665,5

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 542,5

 587,2

 718,2

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

1 068,8

 209,0

 205,1

 

 

 

სუბსიდიები

 

1 235,7

1 254,1

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 62,5

 5,4

 5,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 464,7

 505,8

1 483,2

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 7,0

 64,7

 103,0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 0,1

 

 

 

 

10441

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო

1 896,4

 807,0

1 000,2

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 189

 43

 43

 

 

 

ხარჯები

1 889,3

 776,6

 911,2

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 508,2

 587,2

 718,2

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 340,9

 186,7

 193,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 2,2

 2,7

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 38,1

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 7,0

 30,4

 89,0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 0,1

 

 

 

 

10442

სატყეო რესურსების მართვა

 94,7

1 273,7

1 273,1

 

 

 

ხარჯები

 94,7

1 239,5

1 259,1

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 34,3

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

1 235,7

1 254,1

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 60,4

 2,7

 5,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 1,2

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 34,2

 14,0

 

 

104421

სატყეო რესურსების მართვის ქობულეთის განყოფილება

 22,8

 

 

 

 

 

ხარჯები

 22,8

 

 

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 6,9

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 15,9

 

 

 

 

104422

სატყეო რესურსების მართვის ხელვაჩაურის განყოფილება

 17,7

 

 

 

 

 

ხარჯები

 17,7

 

 

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 6,5

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 11,2

 

 

 

 

104423

სატყეო რესურსების მართვის ქედის განყოფილება

 14,1

 

 

 

 

 

ხარჯები

 14,1

 

 

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 6,5

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 7,7

 

 

 

 

104424

სატყეო რესურსების მართვის შუახევის განყოფილება

 15,4

 

 

 

 

 

ხარჯები

 15,4

 

 

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 7,1

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 8,3

 

 

 

 

104425

სატყეო რესურსების მართვის ხულოს განყოფილება

 24,6

 

 

 

 

 

ხარჯები

 24,6

 

 

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 7,3

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 17,2

 

 

 

 

104426

სსიპაჭარის სატყეო სააგენტო

 

1 273,7

1 273,1

 

 

 

ხარჯები

 

1 239,5

1 259,1

 

 

 

სუბსიდიები

 

1 235,7

1 254,1

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 2,7

 5,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 1,2

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 34,2

 14,0

 

 

10443

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს მიზნობრივი პროგრამები

 24,2

 100,3

 12,1

 

 

 

ხარჯები

 24,2

 100,3

 12,1

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 24,2

 22,3

 12,1

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 78,0

 

 

 

104431

სარფი-ჩოლოქის მონაკვეთის სანაპირო ზოლის აგეგმვითი სამუშაოები (ბათიმეტრია)

 

 78,0

 

 

 

 

ხარჯები

 

 78,0

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 78,0

 

 

 

104438

აჭარის სანაპირო ზოლის ზღვის წყლისა და ატმოსფერული ჰაერის აქტიურ დამაბინძურებელ კერებში გარემოს დაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობის მონიტორინგი

 14,6

 12,6

 2,2

 

 

 

ხარჯები

 14,6

 12,6

 2,2

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 14,6

 12,6

 2,2

 

 

104439

აჭარის სანაპირო ზოლის სარფი-ჩოლოქის მონაკვეთზე ზღვის წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი

 9,6

 9,7

 9,9

 

 

 

ხარჯები

 9,6

 9,7

 9,9

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 9,6

 9,7

 9,9

 

 

10444

შავი ზღვის სანაპირო ზოლის აჭარის მონაკვეთის დროებითი ნაპირსამაგრი ღონისძიება

 426,6

 426,6

1 483,2

 

 

 

ხარჯები

 426,6

 426,6

1 483,2

 

 

 

სხვა ხარჯები

 426,6

 426,6

1 483,2

 

 

10445

სანაპირო ზოლის ნაპირდამცავი ღონისძებების პროექტირება

 703,8

 

 

 

 

 

ხარჯები

 703,8

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 703,8

 

 

 

 

1045

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი

2 834,0

2 284,5

2 865,6

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 21

 24

 24

 

 

 

ხარჯები

2 712,2

2 163,6

2 795,6

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 317,0

 282,0

 404,8

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

2 393,5

 167,5

 194,5

 

 

 

სუბსიდიები

 

 759,6

 243,3

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 1,6

 6,0

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 948,6

1 953,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 121,9

 121,0

 70,0

 

 

10451

ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ადმინისტრაცია

 541,5

 503,2

 672,3

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 21

 24

 24

 

 

 

ხარჯები

 419,6

 467,5

 602,3

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 317,0

 282,0

 404,8

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 101,0

 167,5

 194,5

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 1,6

 6,0

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 12,1

 3,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 121,9

 35,6

 70,0

 

 

10452

()იპბათუმის ტურისტული სააგენტო

 

 844,9

 243,3

 

 

 

ხარჯები

 

 759,6

 243,3

 

 

 

სუბსიდიები

 

 759,6

 243,3

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 85,3

 

 

 

10453

ტურიზმის საინფორმაციო-სარეკლამო სისტემის შექმნა

2 292,5

 936,5

1 950,0

 

 

 

ხარჯები

2 292,5

 936,5

1 950,0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

2 292,5

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 936,5

1 950,0

 

 

1046

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარქივო სამმართველო

 930,4

1 514,1

1 740,8

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 66

 82

 85

 

 

 

ხარჯები

 817,1

1 262,4

1 509,5

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 642,3

1 032,5

1 315,6

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 161,8

 217,0

 193,9

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 1,7

 12,4

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 11,2

 0,4

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 113,4

 251,2

 231,3

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 0,6

 

 

 

1047

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტელევიზიისა და რადიო-მაუწყებლობის დეპარტამენტი

6 142,6

5 808,1

5 980,0

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 45

 43

 45

 

 

 

ხარჯები

5 039,7

5 479,3

5 459,2

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 556,8

 587,8

 776,1

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

4 471,7

4 681,6

4 666,1

 

 

 

სუბსიდიები

 

 191,8

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 11,2

 18,1

 17,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 893,3

 328,8

 515,0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 209,6

 

 5,8

 

 

10471

ტელევიზიისა და რადიო-მაუწყებლობის დეპარტამენტის ადმინისტრაცია

2 040,1

1 069,4

1 270,4

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 45

 43

 45

 

 

 

ხარჯები

 937,2

 969,5

1 205,4

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 556,8

 587,8

 776,1

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 378,4

 380,1

 424,3

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 2,0

 1,6

 5,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 893,3

 99,9

 65,0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 209,6

 

 

 

 

10472

ტელევიზიის საინფორმაციო-სამაუწყებლო ღონისძიებები

4 102,5

4 547,0

4 709,6

 

 

 

ხარჯები

4 102,5

4 318,1

4 253,8

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

4 093,3

4 301,6

4 241,8

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 9,2

 16,5

 12,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 228,9

 450,0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 5,8

 

 

10473

()იპმარკეტინგული კომუნიკაციებისა და სატელევიზიო-სარეკლამო სააგენტო

 

 191,8

 

 

 

 

ხარჯები

 

 191,8

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 191,8

 

 

 

1048

ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი

9 186,8

11 879,6

19 978,8

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 51

 52

 52

 

 

 

ხარჯები

2 681,7

3 629,0

6 114,8

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 501,6

 660,3

 801,5

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

2 180,1

2 964,7

5 313,3

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 4,0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 505,1

8 250,6

13 864,0

 

 

10481

 საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის ადმინისტრაცია

 601,0

 798,4

 918,9

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 51

 52

 52

 

 

 

ხარჯები

 591,1

 752,5

 908,9

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 501,6

 660,3

 801,5

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 89,5

 88,2

 107,4

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 4,0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 9,9

 45,9

 10,0

 

 

10482

ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, სამელიორაციო და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოვლა-შენახვის ღონისძიებები

8 585,7

11 081,1

19 059,9

 

 

 

ხარჯები

2 090,6

2 876,5

5 205,9

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

2 090,6

2 876,5

5 205,9

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 495,1

8 204,6

13 854,0

 

 

105

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

4 192,1

4 195,4

11 334,9

 323,2

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 104

 116

 118

 

 

 

ხარჯები

3 467,2

3 573,2

4 876,3

 290,3

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 528,9

1 887,1

2 360,1

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

1 304,1

1 506,6

2 456,7

 287,4

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 37,5

 20,9

 26,6

 

 

 

სხვა ხარჯები

 596,7

 158,6

 32,9

 2,8

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 720,1

 618,1

6 443,1

 32,9

 

 

ვალდებულებების კლება

 4,8

 4,1

 15,4

 

 

1051

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ადმინისტრაცია

3 964,2

3 838,7

5 812,9

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 95

 107

 109

 

 

 

ხარჯები

3 281,8

3 357,4

4 392,3

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 409,2

1 748,5

2 196,5

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

1 261,2

1 435,9

2 142,1

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 14,6

 14,4

 23,7

 

 

 

სხვა ხარჯები

 596,7

 158,6

 30,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 677,6

 477,2

1 405,3

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 4,8

 4,1

 15,3

 

 

1052

სახაზინო სამსახური

 203,6

 261,5

 201,1

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 9

 9

 9

 

 

 

ხარჯები

 161,2

 204,8

 193,7

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 119,7

 138,5

 163,6

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 41,5

 59,7

 27,1

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 6,6

 2,9

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 0,1

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 42,5

 56,7

 7,3

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 0,1

 

 

1053

დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტები

 

 95,2

 323,2

 323,2

 

 

ხარჯები

 

 10,9

 290,3

 290,3

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

 10,9

 287,4

 287,4

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 2,8

 2,8

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 84,3

 32,9

 32,9

 

10531

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცითი მოწყობის სქემის შემუშავება

 

 95,2

 323,2

 323,2

 

 

ხარჯები

 

 10,9

 290,3

 290,3

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

 10,9

 287,4

 287,4

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 2,8

 2,8

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 84,3

 32,9

 32,9

 

1054

სტატისტიკის დეპარტამენტი

 24,3

 

 

 

 

 

ხარჯები

 24,3

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 1,4

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 22,9

 

 

 

 

10512

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში სოციალური სახლების მშენებლობა და ამ კუთხით არსებული შენობების რეაბილიტაცია

 

 

4 997,6

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

4 997,6

 

 

106

საერთო დანიშნულების რეგიონალური გადასახდელები

14 208,1

17 102,5

31 478,3

 

 

 

ხარჯები

9 447,3

16 177,5

31 478,3

 

 

 

პროცენტი

 79,4

 149,9

 275,2

 

 

 

გრანტები

9 367,9

15 275,9

28 461,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 751,7

2 742,1

 

 

 

ვალდებულებების კლება

4 760,9

 925,0

 

 

 

1062

ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ტრანსფერი

9 367,9

15 275,9

28 461,0

 

 

 

ხარჯები

9 367,9

15 275,9

28 461,0

 

 

 

გრანტები

9 367,9

15 275,9

28 461,0

 

 

10621

 - თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი

3 400,0

 376,0

7 767,0

 

 

 

ხარჯები

3 400,0

 376,0

7 767,0

 

 

 

გრანტები

3 400,0

 376,0

7 767,0

 

 

10622

 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

3 996,6

11 090,3

14 275,8

 

 

 

ხარჯები

3 996,6

11 090,3

14 275,8

 

 

 

გრანტები

3 996,6

11 090,3

14 275,8

 

 

10623

 - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

 152,4

 406,2

1 702,6

 

 

 

ხარჯები

 152,4

 406,2

1 702,6

       

 

 

გრანტები

 152,4

 406,2

1 702,6

 

 

10624

 - ქედის მუნიციპალიტეტი

 856,6

 829,4

2 182,0

 

 

 

ხარჯები

 856,6

 829,4

2 182,0

 

 

 

გრანტები

 856,6

 829,4

2 182,0

 

 

10625

 - შუახევის მუნიციპალიტეტი

 497,3

1 036,0

1 414,7

 

 

 

ხარჯები

 497,3

1 036,0

1 414,7

 

 

 

გრანტები

 497,3

1 036,0

1 414,7

 

 

10626

 - ხულოს მუნიციპალიტეტი

 465,0

1 538,0

1 118,9

 

 

 

ხარჯები

 465,0

1 538,0

1 118,9

 

 

 

გრანტები

 465,0

1 538,0

1 118,9

 

 

1063

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საწესდებო კაპიტალის ზრდა

 

 

 329,9

 

 

 

ხარჯები

 

 

 329,9

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 329,9

 

 

10631

... „რესპუბლიკური კლინიკური ფსიქონევროლოგიური საავადმყოფო

 

 

 255,0

 

 

 

ხარჯები

 

 

 255,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 255,0

 

 

10632

... „ჰიგიენა 2009“

 

 

 74,9

 

 

 

ხარჯები

 

 

 74,9

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 74,9

 

 

1064

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

 

 1,7

 

 

 

 

ხარჯები

 

 1,7

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 1,7

 

 

 

1065

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდი

 

 

1 918,3

 

 

 

ხარჯები

 

 

1 918,3

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

1 918,3

 

 

1067

.. თუსთაშის სასრგებლოდ დარიცხული დავალიანება

4 760,9

 

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

4 760,9

 

 

 

 

1068

სესხების მომსახურების ხარჯები

 79,4

 149,9

 275,2

 

 

 

ხარჯები

 79,4

 149,9

 275,2

 

 

 

პროცენტი

 79,4

 149,9

 275,2

 

 

10681

გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KFW) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები

 79,4

 99,0

 241,2

 

 

 

ხარჯები

 79,4

 99,0

 241,2

 

 

 

პროცენტი

 79,4

 99,0

 241,2

 

 

10682

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები

 

 50,9

 34,0

 

 

 

ხარჯები

 

 50,9

 34,0

 

 

 

პროცენტი

 

 50,9

 34,0

 

 

1069

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებული სესხის დაფარვა

 

 925,0

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 925,0

 

 

 

10610

უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯები

 

 750,0

 493,8

 

 

 

ხარჯები

 

 750,0

 493,8

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 750,0

 493,8

 

 

106101

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია

 

 750,0

 493,8

 

 

 

ხარჯები

 

 750,0

 493,8

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 750,0

 493,8

 

 

109

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 

22 692,8

38 613,7

29 118,9

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 93

 111

 112

 

 

 

ხარჯები

21 611,8

36 510,7

25 803,2

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 086,1

1 445,5

1 850,3

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

1 304,0

1 532,9

2 415,9

 

 

 

სუბსიდიები

5 270,6

9 858,9

13 493,2

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 57,6

 22,4

 10,6

 

 

 

სხვა ხარჯები

13 893,4

23 650,9

8 033,2

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 080,1

2 103,0

3 315,7

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 0,9

 

 

 

 

1091

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ადმინისტრაცია

1 887,5

1 294,5

1 424,6

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 51

 49

 49

 

 

 

ხარჯები

 988,8

1 030,9

1 297,6

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 696,5

 781,7

 967,5

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 228,1

 238,4

 324,1

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 54,2

 10,6

 6,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 10,0

 0,3

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 898,8

 263,6

 127,0

 

 

1092

განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულებები

 

1 104,3

3 057,3

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 15

 16

 

 

 

ხარჯები

 

1 023,0

3 043,8

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 

 163,4

 252,6

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

 605,2

 980,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 0,4

 4,2

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 254,0

1 807,1

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 81,3

 13,5

 

 

10921

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტი

 

 306,8

 334,1

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 15

 16

 

 

 

ხარჯები

 

 225,5

 320,6

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 

 163,4

 252,6

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

 61,6

 63,9

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 0,4

 4,2

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 0,2

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 81,3

 13,5

 

 

10922

ღონისძიებები ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სფეროში

 

 797,5

1 135,3

 

 

 

ხარჯები

 

 797,5

1 135,3

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

 543,6

 916,2

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 253,8

 219,1

 

 

10923

აჭარაში სტადიონებისა და სპორტული ბაზების მშნებელობა-რეაბილიტაციის მიზნობრივი პროგრამა

 

 

1 588,0

 

 

 

ხარჯები

 

 

1 588,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

1 588,0

 

 

1093

განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები

 565,0

 728,6

 862,1

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 42

 47

 47

 

 

 

ხარჯები

 561,5

 714,9

 853,1

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 389,7

 500,5

 630,2

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 168,5

 209,2

 222,9

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 3,4

 5,3

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 2,6

 13,6

 9,0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 0,9

 

 

 

 

10931

ბათუმის რესურსცენტრი

 86,1

 118,5

 142,1

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 7

 7

 7

 

 

 

ხარჯები

 86,1

 116,9

 140,1

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 57,0

 82,9

 99,7

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 28,0

 34,0

 40,4

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 1,1

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 1,7

 2,0

 

 

10932

ქობულეთის რესურსცენტრი

 95,0

 121,9

 139,0

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 7

 8

 8

 

 

 

ხარჯები

 95,0

 121,9

 139,0

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 67,2

 80,5

 106,1

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 27,9

 36,1

 32,9

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 5,3

 

 

 

10933

ხელვაჩაურის რესურსცენტრი

 96,5

 120,6

 143,5

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 7

 8

 8

 

 

 

ხარჯები

 96,2

 117,5

 143,5

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 66,4

 84,6

 106,1

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 28,8

 32,9

 37,4

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 1,0

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 3,1

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 0,3

 

 

 

 

10934

ქედის რესურსცენტრი

 96,5

 122,2

 143,5

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 7

 8

 8

 

 

 

ხარჯები

 93,9

 119,0

 143,5

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 67,4

 84,6

 106,1

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 26,5

 34,4

 37,4

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 2,6

 3,2

 

 

 

10935

შუახევის რესურსცენტრი

 96,5

 127,3

 150,5

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 7

 8

 8

 

 

 

ხარჯები

 95,9

 125,2

 143,5

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 67,4

 83,9

 106,1

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 28,5

 41,2

 37,4

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 2,1

 7,0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 0,6

 

 

 

 

10936

ხულოს რესურსცენტრი

 94,4

 118,1

 143,5

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 7

 8

 8

 

 

 

ხარჯები

 94,4

 114,5

 143,5

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 64,2

 84,0

 106,1

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 28,8

 30,5

 37,4

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 1,3

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 3,6

 

 

 

1094

საშუალო ზოგადი განათლება

 563,5

 723,2

4 742,5

 

 

 

ხარჯები

 563,5

 720,3

4 532,2

 

 

 

სუბსიდიები

 563,5

 720,3

4 532,2

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 2,9

 210,3

 

 

10941

სსიპ. ბათუმის #6 საჯარო სკოლისგაძლიერებული ფიზიკა-მათემატიკისა და ინკლუზიური ჯგუფის სუბსიდია

 46,0

 68,7

 100,6

 

 

 

ხარჯები

 46,0

 65,8

 100,6

 

 

 

სუბსიდიები

 46,0

 65,8

 100,6

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 2,9

 

 

 

10942

სსიპსოფელ სალიბაურის # 2 საჯარო სკოლისსაპანსიონო სუბსიდია

 246,7

 314,1

 314,3

 

 

 

ხარჯები

 246,7

 314,1

 314,3

 

 

 

სუბსიდიები

 246,7

 314,1

 314,3

 

 

10943

სსიპჩაისუბნის # 2 საჯარო სკოლისსაპანსიონო სუბსიდია

 108,2

 126,5

 146,2

 

 

 

ხარჯები

 108,2

 126,5

 146,2

 

 

 

სუბსიდიები

 108,2

 126,5

 146,2

 

 

10944

სსიპმერისის საჯარო სკოლა-პანსიონისსუბსიდია

 119,5

 150,5

 153,8

 

 

 

ხარჯები

 119,5

 150,5

 153,8

 

 

 

სუბსიდიები

 119,5

 150,5

 153,8

 

 

10945

სსიპდაბა შუახევის საჯარო სკოლისსაპანსიონო სუბსიდია

 43,1

 56,5

 63,0

 

 

 

ხარჯები

 43,1

 56,5

 63,0

 

 

 

სუბსიდიები

 43,1

 56,5

 63,0

 

 

10946

სსიპ. ბათუმის # 4 საჯარო სკოლისუცხო ენის გაძლიერებული სწავლების სუბსიდია

 

 7,0

 30,0

 

 

 

ხარჯები

 

 7,0

 30,0

 

 

 

სუბსიდიები

 

 7,0

 30,0

 

 

10947

()იპმელიტონ ბალანჩივაძის ხელოვნების სკოლა“ 

 

 

 949,3

 

 

 

ხარჯები

 

 

 946,7

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 946,7

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 2,6

 

 

10948

()იპზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა

 

 

 881,5

 

 

 

ხარჯები

 

 

 841,5

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 841,5

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 40,0

 

 

10949

()იპ რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

 

 

 602,4

 

 

 

ხარჯები

 

 

 588,9

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 588,9

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 13,5

 

 

109410

()იპ. ბათუმის სასპორტო სკოლა

 

 

1 050,0

 

 

 

ხარჯები

 

 

 925,0

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 925,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 125,0

 

 

109411

()იპვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა

 

 

 188,5

 

 

 

ხარჯები

 

 

 188,5

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 188,5

 

 

109412

()იპმოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე

 

 

 263,0

 

 

 

ხარჯები

 

 

 233,8

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 233,8

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 29,2

 

 

1095

განათლების, კულტურისა და სპორტის დამხმარე დაწესებულებები

 82,5

2 019,7

3 720,4

 

 

 

ხარჯები

 82,5

1 453,0

3 546,2

 

 

 

სუბსიდიები

 82,5

1 450,0

2 030,7

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 3,0

 0,5

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

1 515,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 566,7

 174,2

 

 

10951

()იპაჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა

 44,7

 210,0

 330,4

 

 

 

ხარჯები

 44,7

 210,0

 315,6

 

 

 

სუბსიდიები

 44,7

 207,0

 315,6

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 3,0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 14,8

 

 

10952

()იპ. ბათუმის ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა

 37,8

 168,0

 276,4

 

 

 

ხარჯები

 37,8

 168,0

 266,0

 

 

 

სუბსიდიები

 37,8

 168,0

 266,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 10,4

 

 

10953

()იპაჭარის განათლების ფონდი

 

 494,4

 804,5

 

 

 

ხარჯები

 

 477,4

 716,5

 

 

 

სუბსიდიები

 

 477,4

 716,5

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 17,0

 88,0

 

 

10954

აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო

 

1 147,3

2 309,1

 

 

 

ხარჯები

 

 597,6

2 248,1

 

 

 

სუბსიდიები

 

 597,6

 732,6

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 0,5

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

1 515,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 549,7

 61,0

 

 

109541

სსიპაჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო

 

1 147,3

 794,1

 

 

 

ხარჯები

 

 597,6

 733,1

 

 

 

სუბსიდიები

 

 597,6

 732,6

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 0,5

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 549,7

 61,0

 

 

109542

აჭარაში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების რეაბილიტაციისა და კონსერვაციის პროგრამა

 

 

 183,7

 

 

 

ხარჯები

 

 

 183,7

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 183,7

 

 

109543

მუზეუმების მშენებლობა-რეაბილიტაციის მიზნობრივი პროგრამა

 

 

1 331,3

 

 

 

ხარჯები

 

 

1 331,3

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

1 331,3

 

 

1096

ღონისძიებები განათლებისა და კულტურის სფეროში

1 158,3

 453,8

 861,9

 

 

 

ხარჯები

1 158,3

 453,8

 861,9

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 889,6

 453,8

 861,9

 

 

 

სუბსიდიები

 268,6

 

 

 

 

1097

მუზეუმები

 633,5

 939,7

1 413,6

 

 

 

ხარჯები

 624,2

 787,7

 857,0

 

 

 

სუბსიდიები

 624,2

 787,7

 857,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 9,3

 152,0

 556,6

 

 

10971

სსიპაჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი

 318,1

 396,2

 433,2

 

 

 

ხარჯები

 315,0

 396,2

 424,3

 

 

 

სუბსიდიები

 315,0

 396,2

 424,3

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 3,1

 

 9,0

 

 

10972

სსიპბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი

 205,6

 343,1

 343,1

 

 

 

ხარჯები

 202,5

 236,2

 295,5

 

 

 

სუბსიდიები

 202,5

 236,2

 295,5

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 3,1

 107,0

 47,7

 

 

10974

სსიპაჭარის ხელოვნების მუზეუმი

 109,7

 200,3

 637,3

 

 

 

ხარჯები

 106,6

 155,3

 137,3

 

 

 

სუბსიდიები

 106,6

 155,3

 137,3

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 3,1

 45,0

 500,0

 

 

1098

თეატრები, მუსიკალური კოლექტივები, ანსამბლები და სხვა ღონისძიებები

3 871,6

7 872,1

8 236,3

 

 

 

ხარჯები

3 702,1

6 849,1

6 011,3

 

 

 

სუბსიდიები

3 702,1

6 845,8

6 011,3

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 3,2

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 169,5

1 023,0

2 225,0

 

 

10981

სსიპბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრი

 340,0

 431,6

1 787,5

 

 

 

ხარჯები

 340,0

 423,1

 387,5

 

 

 

სუბსიდიები

 340,0

 423,1

 387,5

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 8,5

1 400,0

 

 

10982

სსიპაჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი

 537,9

 678,2

 762,0

 

 

 

ხარჯები

 537,9

 678,2

 762,0

 

 

 

სუბსიდიები

 537,9

 678,2

 762,0

 

 

10983

სსიპბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი

1 367,5

4 881,0

3 774,0

 

 

 

ხარჯები

1 345,0

3 930,5

2 974,0

 

 

 

სუბსიდიები

1 345,0

3 927,3

2 974,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 3,2

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 22,5

 950,5

 800,0

 

 

10984

სსიპბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი

 996,3

 893,2

 953,1

 

 

 

ხარჯები

 861,5

 893,2

 953,1

 

 

 

სუბსიდიები

 861,5

 893,2

 953,1

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 134,9

 

 

 

 

10985

სსიპაჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი ბათუმი

 383,7

 516,3

 486,4

 

 

 

ხარჯები

 371,6

 516,3

 486,4

 

 

 

სუბსიდიები

 371,6

 516,3

 486,4

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 12,1

 

 

 

 

10986

სსიპაჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ხორუმი

 246,2

 471,8

 473,4

 

 

 

ხარჯები

 246,2

 407,7

 448,4

 

 

 

სუბსიდიები

 246,2

 407,7

 448,4

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 64,0

 25,0

 

 

1099

განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამები

13 901,2

23 423,0

4 738,1

 

 

 

ხარჯები

13 901,2

23 423,0

4 738,1

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 17,8

 26,4

 27,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

13 883,4

23 396,6

4 711,1

 

 

10991

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

1 870,7

3 176,1

4 059,8

 

 

 

ხარჯები

1 870,7

3 176,1

4 059,8

 

 

 

სხვა ხარჯები

1 870,7

3 176,1

4 059,8

 

 

10994

შემოქმედებითი კოლექტივებისათვის მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენა

 

 49,1

 

 

 

 

ხარჯები

 

 49,1

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 49,1

 

 

 

10998

ინგლისური ენის შემსწავლელი ინტენსიური კურსების მოკლევადიანი საგანმანათლებლო მიზნობრივი პროგრამა

 94,5

 

 

 

 

 

ხარჯები

 94,5

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 94,5

 

 

 

 

10999

აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების I კლასის მოსწავლეთა სასკოლო ფორმებით უზრუნველყოფა

 642,9

 165,0

 206,5

 

 

 

ხარჯები

 642,9

 165,0

 206,5

 

 

 

სხვა ხარჯები

 642,9

 165,0

 206,5

 

 

109911

შემოქმედებითი კოლექტივების სასცენო კოსტუმებით უზრუნველყოფა

 47,8

 113,6

 

 

 

 

ხარჯები

 47,8

 113,6

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 47,8

 113,6

 

 

 

109912

სსიპბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტისრეაბილიტაცია

11 227,5

19 857,5

 

 

 

 

ხარჯები

11 227,5

19 857,5

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

11 227,5

19 857,5

 

 

 

109915

აჭარაში კინოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

 

 

 4,1

 

 

 

ხარჯები

 

 

 4,1

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 4,1

 

 

109918

ტურიზმის განათლების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

 

 

 70,4

 

 

 

ხარჯები

 

 

 70,4

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 70,4

 

 

109919

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული სასკოლო კლუბების ხელშეწყობის პროგრამა

 

 28,9

 35,0

 

 

 

ხარჯები

 

 28,9

 35,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 28,9

 35,0

 

 

109920

სტუდენტების დახმარების მიზნობრივი პროგრამა

 

 

 249,1

 

 

 

ხარჯები

 

 

 249,1

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 249,1

 

 

109923

ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისათვის

 

 6,4

 86,1

 

 

 

ხარჯები

 

 6,4

 86,1

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 6,4

 86,1

 

 

109924

უცხოეთში სტაჟირების მიზნობრივი პროგრამა

 17,8

 26,4

 27,0

 

 

 

ხარჯები

 17,8

 26,4

 27,0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 17,8

 26,4

 27,0

 

 

10910

შემოქმედებითი კავშირები

 29,8

 55,0

 62,0

 

 

 

ხარჯები

 29,8

 55,0

 62,0

 

 

 

სუბსიდიები

 29,8

 55,0

 62,0

 

 

109101

საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის აჭარის ორგანიზაცია

 9,9

 35,0

 42,0

 

 

 

ხარჯები

 9,9

 35,0

 42,0

 

 

 

სუბსიდიები

 9,9

 35,0

 42,0

 

 

109102

აჭარის მხატვართა კავშირი

 10,0

 10,0

 10,0

 

 

 

ხარჯები

 10,0

 10,0

 10,0

 

 

 

სუბსიდიები

 10,0

 10,0

 10,0

 

 

109103

შემოქმედებითი კავშირისსაქართველოს თეატრლური საზოგადოებააჭარის განყოფილება

 9,9

 10,0

 10,0

 

 

 

ხარჯები

 9,9

 10,0

 10,0

 

 

 

სუბსიდიები

 9,9

 10,0

 10,0

 

 

110

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

4 603,7

4 888,2

7 503,0

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 60

 60

 61

 

 

 

ხარჯები

4 397,3

4 559,3

7 379,1

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 808,8

 972,0

1 208,9

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 262,5

 261,2

 233,4

 

 

 

სუბსიდიები

 260,8

 415,4

 691,2

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 908,4

2 713,9

5 041,2

 

 

 

სხვა ხარჯები

 201,7

 196,8

 204,4

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 161,4

 328,9

 123,9

 

 

1101

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ადმინისტრაცია

1 140,4

1 395,1

1 484,5

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 60

 60

 61

 

 

 

ხარჯები

1 073,2

1 222,3

1 423,5

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 808,8

 972,0

1 208,9

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 260,1

 233,0

 203,4

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 4,4

 11,1

 10,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 6,2

 1,2

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 67,2

 172,8

 61,0

 

 

1102

სსიპსაზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

 463,8

 513,9

 575,4

 

 

 

ხარჯები

 417,6

 500,2

 568,9

 

 

 

სუბსიდიები

 260,8

 309,6

 367,2

 

 

 

სხვა ხარჯები

 201,7

 190,6

 201,7

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1,2

 13,7

 6,5

 

 

11021

სსიპსაზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისადმინისტრაცია

 262,0

 323,3

 373,7

 

 

 

ხარჯები

 260,8

 309,6

 367,2

 

 

 

სუბსიდიები

 260,8

 309,6

 367,2

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1,2

 13,7

 6,5

 

 

11022

სსიპსაზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისპროგრამები

 201,7

 190,6

 201,7

 

 

 

ხარჯები

 156,7

 190,6

 201,7

 

 

 

სხვა ხარჯები

 201,7

 190,6

 201,7

 

 

110221

ეპიდზედამხედველობის განხორციელებისა და ეპიდსიტუაციიის მართვის პროგრამა

 131,9

 128,4

 

 

 

 

ხარჯები

 131,9

 128,4

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 131,9

 128,4

 

 

 

110222

ეპიდზედამხედველობის განხორციელების, ეპიდსიტუაციის მართვისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობის პროგრამა

 

 

 71,7

 

 

 

ხარჯები

 

 

 71,7

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 71,7

 

 

110223

მოსახლეობის ავადობის აქტიური გამოვლენის პროგრამა სამიზნე ჯგუფში (ჯანსაღი სკოლა)

 

 

 130,0

 

 

 

ხარჯები

 

 

 130,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 130,0

 

 

110224

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პროგრამა

 24,8

 24,9

 

 

 

 

ხარჯები

 24,8

 24,9

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 24,8

 24,9

 

 

 

110225

მოსახლეობის ავადობის აქტიური გამოვლენის პროგრამა

 45,0

 37,3

 

 

 

 

ხარჯები

 

 37,3

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 45,0

 37,3

 

 

 

1103

სსიპაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო

 

 152,8

 330,0

 

 

 

ხარჯები

 

 105,8

 325,5

 

 

 

სუბსიდიები

 

 105,8

 324,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 1,5

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 47,0

 4,5

 

 

1104

ჯანმრთელობის დაცვის, ექიმ-სპეციალისტთა გადამზადების და სამედიცინო-პროფილაქტიკური პროგრამები 

2 414,0

2 153,4

4 925,2

 

 

 

ხარჯები

2 414,0

2 153,4

4 925,2

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 2,5

 28,2

 30,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 411,5

2 125,3

4 895,2

 

 

11041

ამბულატორიული დახმარების პროგრამა

 298,8

 348,7

1 047,5

 

 

 

ხარჯები

 298,8

 348,7

1 047,5

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 298,8

 348,7

1 047,5

 

 

110412

ამბულატორიულ-ტრავმატოლოგიური დახმარების კომპონენტი

 

 

 97,0

 

 

 

ხარჯები

 

 

 97,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 97,0

 

 

110413

ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის (რეაბილიტაციის) კომპონენტი

 

 

 87,5

 

 

 

ხარჯები

 

 

 87,5

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 87,5

 

 

110414

მოსახლეობისათვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში სამედიცინო დახმარების კომპონენეტი

 298,8

 348,7

 863,0

 

 

 

ხარჯები

 298,8

 348,7

 863,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 298,8

 348,7

 863,0

 

 

11042

სტაციონარული დახმარების პროგრამა

1 664,7

1 342,1

3 234,5

 

 

 

ხარჯები

1 664,7

1 342,1

3 234,5

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 664,7

1 342,1

3 234,5

 

 

110422

რესურსტევადი მაღალტექნოლოგიური (გულის ქირურგიის) სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი

 899,3

 983,3

1 217,0

 

 

 

ხარჯები

 899,3

 983,3

1 217,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 899,3

 983,3

1 217,0

 

 

110423

ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური დახმარების კომპონენტი

 46,9

 5,6

 

 

 

 

ხარჯები

 46,9

 5,6

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 46,9

 5,6

 

 

 

110424

დამატებითი სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი

 718,5

 353,2

 518,5

 

 

 

ხარჯები

 718,5

 353,2

 518,5

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 718,5

 353,2

 518,5

 

 

110425

ონკოლოგიურ დაავადებათა მკურნალობის კომპონენტი

 

 

 440,0

 

 

 

ხარჯები

 

 

 440,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 440,0

 

 

110426

გეგმიური ჰოსპიტალური მომსახურების კომპონენტი

 

 

1 059,0

 

 

 

ხარჯები

 

 

1 059,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

1 059,0

 

 

11043

სამედიცინო-პროფილაქტიკური პროგრამა

 448,0

 434,5

 613,2

 

 

 

ხარჯები

 448,0

 434,5

 613,2

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 448,0

 434,5

 613,2

 

 

110431

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედცინო დახმარების კომპონენტი

 448,0

 434,5

 613,2

 

 

 

ხარჯები

 448,0

 434,5

 613,2

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 448,0

 434,5

 613,2

 

 

11044

ექიმ-სპეციალისტთა გადამზადების პროგრამა

 2,5

 28,2

 30,0

 

 

 

ხარჯები

 2,5

 28,2

 30,0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 2,5

 28,2

 30,0

 

 

110441

დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის უწყვეტი პროფესიული განათლების ხელშეწყობის კომპონენტი

 2,5

 28,2

 

 

 

 

ხარჯები

 2,5

 28,2

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 2,5

 28,2

 

 

 

110443

თემის სამედიცინო პუნქტებში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის გადამზადების კომპონენტი

 

 

 30,0

 

 

 

ხარჯები

 

 

 30,0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 30,0

 

 

1105

სოციალური დაცვის პროგრამები

 188,5

 134,5

 136,0

 

 

 

ხარჯები

 188,5

 134,5

 136,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 188,5

 134,5

 136,0

 

 

11051

სოციალური დახმარების პროგრამა

 188,5

 134,5

 61,0

 

 

 

ხარჯები

 188,5

 134,5

 61,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 188,5

 134,5

 61,0

 

 

110511

100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების კომპონენტი

 35,5

 33,0

 31,0

 

 

 

ხარჯები

 35,5

 33,0

 31,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 35,5

 33,0

 31,0

 

 

110512

თემის სამედიცინო პუნქტების ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების განვითარების ხელშეწყობის მიზნობრივი კომპონენტი

 153,0

 101,5

 30,0

 

 

 

ხარჯები

 153,0

 101,5

 30,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 153,0

 101,5

 30,0

 

 

1106

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით უზრუნველყოფის პროგრამა

 

 

 75,0

 

 

 

ხარჯები

 

 

 75,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 75,0

 

 

11061

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით სავარძელ-ეტლით უზრუნველყოფის კომპონენტი

 

 

 75,0

 

 

 

ხარჯები

 

 

 75,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 75,0

 

 

1107

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

 304,0

 443,1

 

 

 

 

ხარჯები

 304,0

 443,1

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 304,0

 443,1

 

 

 

11073

სხვადსხვა სოციალური დახმარებები

 304,0

 443,1

 

 

 

 

ხარჯები

 304,0

 443,1

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 304,0

 443,1

 

 

 

1108

სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ავტოტრანსპორტის შეძენის კომპონენტი

 93,0

 95,4

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 93,0

 95,4

 

 

 

1109

სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ინვენტარით აღჭურვის კომპონენტი

 

 

 51,9

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 51,9

 

 

111

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

3 100,5

2 905,6

3 448,1

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 92

 92

 37

 

 

 

ხარჯები

2 737,5

1 540,6

1 786,6

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 105,8

 999,1

 797,3

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 937,1

 208,2

 213,1

 

 

 

სუბსიდიები

 62,4

 312,6

 763,2

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 15,9

 15,3

 5,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 616,3

 5,5

 8,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 363,0

1 365,0

1 655,9

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 5,6

 

 

1111

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

 830,4

 877,9

1 086,0

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 36

 36

 37

 

 

 

ხარჯები

 774,5

 819,6

1 023,4

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 538,2

 636,4

 797,3

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 226,3

 162,6

 213,1

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 9,9

 15,1

 5,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 5,5

 8,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 55,9

 58,4

 62,2

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 0,4

 

 

1112

სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სამსახური

 727,7

 408,5

 

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 56

 56

 

 

 

 

ხარჯები

 713,8

 408,5

 

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 567,6

 362,6

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 140,3

 45,7

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 6,0

 0,2

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 13,9

 

 

 

 

1113

სსიპტესტირების, სერტიფიკაციის ცენტრი

 162,0

 411,1

 317,0

 

 

 

ხარჯები

 62,4

 188,1

 217,0

 

 

 

სუბსიდიები

 62,4

 188,1

 217,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 99,7

 223,0

 100,0

 

 

1114

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამები

 928,1

 489,0

 979,0

 

 

 

ხარჯები

 734,6

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 570,5

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 164,1

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 193,5

 489,0

 979,0

 

 

11143

ამერიკული თეთრი პეპელას საწინააღმდეგო ღონისძიება

 349,3

 

 

 

 

 

ხარჯები

 349,3

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 349,3

 

 

 

 

11144

ფერმერთა სწავლება-კონსულტირება (ტრეინინგები) და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება

 69,7

 

 

 

 

 

ხარჯები

 69,7

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 69,7

 

 

 

 

11145

მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

 193,5

 489,0

 961,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 193,5

 489,0

 961,0

 

 

11146

ცხოველებისა და ადამიანის საერთო სნეულებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებები (აცრები)

 139,3

 

 

 

 

 

ხარჯები

 139,3

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 139,3

 

 

 

 

11147

სასურსათო პროდუქციისა და სასმელი წყლის ხარისხის კონტროლის მიზნით ლაბორატორიული კვლევა

 151,5

 

 

 

 

 

ხარჯები

 151,5

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 151,5

 

 

 

 

11148

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა

 24,8

 

 

 

 

 

ხარჯები

 24,8

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 24,8

 

 

 

 

11149

ფერმერთა უზრუნველყოფა თანამედროვე ტიპის ხილის საშრობი დანადგარებით

 

 

 18,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 18,0

 

 

1116

ციტრუსის მოსავლის აღების ხელშეწყობის ღონისძიება

 452,2

 

 

 

 

 

ხარჯები

 452,2

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 452,2

 

 

 

 

1119

()იპაგროსერვისცენტრი

 

 719,0

1 066,1

 

 

 

ხარჯები

 

 124,5

 546,2

 

 

 

სუბსიდიები

 

 124,5

 546,2

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 594,6

 514,7

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 5,2

 

 

112

უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა

2 795,7

5 050,3

4 370,0

 

 

 

ხარჯები

2 195,2

4 346,2

4 162,5

 

 

 

სუბსიდიები

2 195,2

4 346,2

4 162,5

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 600,5

 704,1

 207,5

 

 

1121

სსიპშოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 891,4

2 617,3

2 005,0

 

 

 

ხარჯები

 891,4

2 323,3

2 005,0

 

 

 

სუბსიდიები

 891,4

2 323,3

2 005,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 294,0

 

 

 

1122

სსიპბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი

 846,8

 746,3

 750,0

 

 

 

ხარჯები

 846,8

 746,3

 750,0

 

 

 

სუბსიდიები

 846,8

 746,3

 750,0

 

 

1123

სსიპსასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

 862,5

1 686,7

1 615,0

 

 

 

ხარჯები

 262,0

1 276,6

1 407,5

 

 

 

სუბსიდიები

 262,0

1 276,6

1 407,5

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 600,5

 410,1

 207,5

 

 

1124

სსიპნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი

 195,0

 

 

 

 

 

ხარჯები

 195,0

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

 195,0

 

 

 

 

113

დასვენებისა და კულტურის ობიექტების განვითარების ხელშეწყობა

9 738,4

5 926,7

6 616,4

 

 

 

ხარჯები

2 738,8

2 887,7

4 026,9

 

 

 

სუბსიდიები

2 738,8

2 887,7

4 026,9

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 999,6

3 039,0

2 589,5

 

 

1131

სსიპკურორტი ბეშუმი

 53,0

 149,4

 90,0

 

 

 

ხარჯები

 53,0

 70,2

 67,7

 

 

 

სუბსიდიები

 53,0

 70,2

 67,7

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 79,2

 22,3

 

 

1132

სსიპბათუმის ბულვარი

9 685,4

5 777,3

6 526,4

 

 

 

ხარჯები

2 685,8

2 817,5

3 959,2

 

 

 

სუბსიდიები

2 685,8

2 817,5

3 959,2

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 999,6

2 959,8

2 567,2

 

 

114

საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვა

3 138,4

4 649,6

4 712,6

 

 

 

ხარჯები

1 689,4

2 448,9

3 619,2

 

 

 

სუბსიდიები

1 689,4

2 448,9

3 619,2

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 449,0

2 200,7

1 093,4

 

 

1141

სსიპაჭარის საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტო

 

1 068,6

2 363,7

 

 

 

ხარჯები

 

 520,7

1 389,9

 

 

 

სუბსიდიები

 

 520,7

1 389,9

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 547,9

 973,7

 

 

1142

სსიპმაშველთა გადამზადების ცენტრი

 

1 222,5

2 349,0

 

 

 

ხარჯები

 

 902,7

2 229,3

 

 

 

სუბსიდიები

 

 902,7

2 229,3

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 319,7

 119,7

 

 

1143

სსიპწყალზე სამაშველო სამსახური

3 138,4

2 358,5

 

 

 

 

ხარჯები

1 689,4

1 025,5

 

 

 

 

სუბსიდიები

1 689,4

1 025,5

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 449,0

1 333,0

 

 

 

115

საგამომცემლო და ბიზნეს საქმიანობის ხელშეწყობა

 250,0

 311,0

 450,5

 

 

 

ხარჯები

 250,0

 311,0

 417,5

 

 

 

სუბსიდიები

 250,0

 311,0

 417,5

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 33,0

 

 

1151

... გაზეთიაჭარადაადჟარია“ 

 205,0

 238,0

 230,0

 

 

 

ხარჯები

 205,0

 238,0

 230,0

 

 

 

სუბსიდიები

 205,0

 238,0

 230,0

 

 

1152

()იპბათუმის ბიზნესინკუბატორი

 45,0

 73,0

 70,0

 

 

 

ხარჯები

 45,0

 73,0

 70,0

 

 

 

სუბსიდიები

 45,0

 73,0

 70,0

 

 

1153

სსიპაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

 

 

 150,5

 

 

 

ხარჯები

 

 

 117,5

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 117,5

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 33,0

 

 

116

საფრთხის შემცველი ობიექტების მონიტორინგი და მართვა

 

 

 170,9

 

 

 

ხარჯები

 

 

 75,4

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 75,4

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 95,5

 

 

1161

სსიპტექნიკური და სამშენებლო ლაბორატორია

 

 

 170,9

 

 

 

ხარჯები

 

 

 75,4

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 75,4

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 95,5

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები გრანტების ჩათვლით

94 526,6

120 757,6

147 251,3

 323,2

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 943

 852

 816

 

 

 

ხარჯები

69 423,0

94 871,2

113 244,6

 290,3

 

 

შრომის ანაზღაურება

12 229,2

13 205,2

16 383,4

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

16 255,9

14 345,3

19 699,7

 287,4

 

 

პროცენტი

 79,4

 149,9

 275,2

 

 

 

სუბსიდიები

12 467,3

22 767,6

28 746,6

 

 

 

გრანტები

9 367,9

15 275,9

28 461,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 120,8

2 843,6

5 161,4

 

 

 

სხვა ხარჯები

15 947,5

26 283,7

14 517,3

 2,8

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 081,4

24 956,5

33 978,9

 32,9

 

 

ვალდებულებების კლება

4 977,3

 929,9

 27,7

 

 

თავი VI

რესპუბლიკური ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი სამინისტროებისა და უწყებების საშუალოვადიანი პრიორიტეტები 2012-2015 წლებში

   მუხლი 13. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია

პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის პრიორიტეტულ მიმართულებებს 2012-2015 წლებისათვის წარმოადგენს:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების ჩატარება, მოქალაქეთა თავისუფალი ნე ის გამოვლენისადმი ხელშეწყობა და დაცვა, არჩევნების მომზადებისა და ჩატარების სამართლებრივ საფუძვლების, არჩევნებში მონაწილეთა უფლებებისა და გარანტიების დაცვა.

     საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებან დაკავშირებით მიღებული დაფინანსების ფარგლებში უმაღლესი საბჭოს არჩევნების გამართვა. სამართლიანი არჩევნების გამართვა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთელ ტერიტორიაზე, საარჩევნო კანონმდებლობის შესრულების კონტროლი. არჩევნების მოსამზადებლად და ჩასატარებლად საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ გაწეული ხარჯის კონტროლი.

მოსალოდნელი შედეგი:

თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება;

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების გზით არჩევა.

      მუხლი 14. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო

ატმოსფერული ჰაერისა და წყლის დამაბინძურებელი ობიექტების მონიტორინგი

პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი

აჭარის ზღვისპირეთი, რომელიც გამოირჩევა უნიკალური ბუნებრივი პირობებით, წარმოადგენს ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ტურისტებისათვის პოპულარული დანიშნულების ადგილს, რომელთა დიდი ნაწილი ზაფხულის განმავლობაში ბანაობს ზღვაში, მეორესმხრივ, აჭარის სანაპირო ზონა ხასიათდება მოსახლეობის მაღალი სიმჭიდროვით, ტურისტული, ეკონომიკური, რესურსმომპოვებელი და აგრარული აქტიურობის მზარდი ტენდენციით, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ტერიტორიის წყალსატევების ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუარესებაც.

პრიორიტეტის მიზანია აჭარისზღვის სანაპირო ზოლის წყლისა და ატმოსფერული ჰაერის აქტიურ დამაბინძურებელ კერებში გარემოს დაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობის მონიტორინგი.

ზღვის სანაპირო ზოლის წყალსატევების აქტიურ დამაბინძურებელ ობიექტებზე მონიტორინგი განხორციელდება ავტოტრანსპორტის გამოყენებით. ჰაერის მდგომარეობის მონიტორინგი ძირითადად განხორციელდება შპს ბათუმის ნავთობტერმინალისა და პორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, დაბა ხელვაჩაურში .. სამრეწველო ზონაში განლაგებულ ასფალტობეტონის ქარხნებზე, ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელ სხვა სტაციონარული ობიექტების განლაგების ტერიტორიებზე.

მოსალოდნელი შედეგი

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შესახებ მიღებული ინფორმაცია იქნება უფრო დეტალური და საიმედო;

მონიტორინგის განხორციელების შედეგად გამოვლენილ დარღვევებზე გახორციელდება დროული რეაგირება.

ზღვის წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი

პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი

აჭარის სანაპირო ზონა ხასიათდება მოსახლეობის მაღალი სიმჭიდროვით, ტურისტული, ეკონომიკური, რესურსმომპოვებელი და აგრარული აქტიურობის მზარდი ტენდენციით, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ტერიტორიის წყალსატევების ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუარესებაც. ეს თავის მხრივ აისახება ზღვის წყლის ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე.

პრიორიტეტის მიზანია აჭარის სანაპირო ზოლის სარფი-ქობულეთის მონაკვეთებზე საბანაო წყლების სრულყოფილი მონიტორინგის უზრუნველყოფა. მონიტორინგი დაწესდება ზღვის შემდეგ წერტილებში: კვარიათი, სარფი, ქ. ბათუმის ცენტრალური პლაჟის ე.წ. პიშევიკების, ინტურისტების წინა ტერიტორიები, ბარცხანის და მწვანე კონცხის პლაჟები, ასევე ქობულეთის პლაჟის გასწვრივ.

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესდება საბანაო წყლებზე მონიტორინგის განხორციელება და დაბინძურების ფაქტების დროული გამოვლენა, შემდგომი რეაგირებისათვის.

ნაპირსამაგრი ღონისძიება

პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სანაპირო ზოლის მთელს ტერიტორიაზე აბრაზიული პროცესების გააქტიურებამ მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა აჭარის სანაპირო ზოლის მიმდებარედ დასახლებულ, განსაკუთრებით კი ადლიის და ქობულეთის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას. აღნიშნულიდან გამომდინარე შეიქმნა ადლიის და ქობულეთის სანაპირო ზოლზე დროებითი ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარების საჭიროება. პრიორიტეტი ითვალისწინებს მდინარე ჭოროხის და კინტრიშის დელტიდან ამოღებული ნატანით ადლიის და ქობულეთის სანაპირო ზოლის ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარებას. ასევე, პრიორიტეტი ითვალისწინებს ბათუმის კონცხის ტერიტორიიდან საზღვაო ტრანსპორტით ჭარბი ინერტული მასალის გადაზიდვას გამწმენდი ნაგებობების წინ მდებარე სანაპირო ზოლზე.

მოსალოდნელი შედეგი

სანაპირო ზოლზე განვითარებული აბრაზიული პროცესების შეჩერება და ეკოლოგიური რისკების აღმოფხვრა.

      მუხლი 15. საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი

საგზაო სატრანსპორტო სისტემების, შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია

პრიორიტეტისაღწერა და მიზანი:

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია, ხიდების შეკეთება და აღდგენა, საჭიროებისამებრ სხვა ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა.

მუნიციპალურ ცენტრებთან, ისტორიულ ძეგლებსა და ტურისტულ ადგილებთან მისასვლელი გზების მოწესრიგება.

გზების არსებული საექსპლუატაციო პარამეტრების შენარჩუნება და ზამთრის პერიოდში გზის სავალი ნაწილის გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.

საზაფხულო იალაღებზე, მთებსა და სახნავ-სათიბ ტერიტორიებზე მიმავალ გზების რეაბილიტაცია.

სამელიორაციო სისტემებისა და ჰიდროტექნოლოგიურ ნაგებობების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგები:

უზრუნველყოფილი იქნება ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება.

გზების რეაბილიტაცია ხელს შეუწყობს, როგორც ტურისტების მოზიდვას და ადგილობრივი მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებას, ასევე ფერმერულ მეურნეობების განვითარებას და ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესობას.

ზამთრის პერიოდში გზების თოვლის საფარისაგან დროული გაწმენდა მოსახლეობას გაუადვილებს ადმინისტრაციულ ცენტრებთან დაკავშირებას, ასევე ხელს შეუწყობს აჭარის მაღალმთიან სოფლებში სამთო სათხილამურო ტურიზმის განვითარებას.

სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია ხელს შეუწყობს სოფლის მეურნეობისათვის საჭირო სახნავ-საძოვრების წყლით მომარაგებას ზაფხულში, სევე დაჭაობებული ადგილების დაშრობას, რათა შემდგომში მოხდეს ფართობის გამოყენება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით.

      მუხლი 16. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი

ტურიზმის საინფორმაციო-სარეკლამო სისტემის შექმნა

პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი

მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის პირობებში ტურისტული სეზონისათვის მზადება ახალი რისკებისა და გამოწვევების გადალახვას გულისხმობს. ექსპერტების შეფასებით ამ პირობებში მოსალოდნელია ძვირადღირებული ტურების ხვედრითი წილის შემცირება, მთელს მსოფლიოში ბიზნეს აქტივობის შესუსტებასთან ერთად მოსალოდნელია ასევე ბიზნეს ტურების შემცირებაც, ნაკლებად მიმზიდველი იქნება ტურისტებისათვის ისეთი ტურებიც, სადაც მაღალია მგზავრობის ხარჯების ხვედრითი წილი. ამ პირობებში მოსალოდნელია, რომ გაიზრდება შიდა ტურიზმისა და რეგიონალური ტურიზმის ხვედრითი წილი.

მნიშვნელოვნად გაიზრდება კონკურენცია როგორც საერთაშორისო, ისე შიდა ბაზარზე.

აჭარის ტურისტული იმიჯის პოპულარიზაცია საერთაშორისო ბაზრებზე პირდაპირ გავლენას იქონიებს ამ ქვეყნებიდან ტურისტების რაოდენობის ზრდაზე. შედეგად მოხდება ტურისტული კომპანიების სტიმულირება აღნიშნულ ბაზრებზე საქმიანობის უფრო აქტიურად წარმართვისათვის. შიდა ტურიზმის განვითარება, ტურიზმის სფეროში მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს აჭარას ეფექტური პოზიციის დაკავებაში მიზნობრივ ტურისტულ ბაზრებზე.

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით საშუალოვადიან პერიოდში უნდა განხორციელდეს შემდეგი ღონისძიებები:

ახალი და შედარებით იაფი ტურისტული პროდუქტების შექმნა;

სერვისის დონისა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;

ადგილობრივი ტურისტული ინდუსტრიის სუბიექტებისათვის ხელშეწყობა და სტიმულირება სახელმწიფო დაკვეთების, მოთხოვნის სტიმულირებისა და სხვა ირიბი მეთოდებით;

მარკეტინგული სარეკლამო საქმიანობის კონცენტრირება შიდა და რეგიონალურ ბაზრებზე;

უცხოური და ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებისათვის პრეს-ტურების მოწყობა;

საერთაშორისო სტანდარტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით თანამშრომლობა (გაწევრიანება) შესაბამის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან;

საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობა;

ფესტივალების და დღესასწაულების ორგანიზება;

გამოფენების მოწყობა აჭარის ტერიტორიაზე;

აჭარის ტურისტული შესაძლებლობების პოპულარიზაცია პრესით და ტელევიზიით;

მოსალოდნელი შედეგები:

ტურისტების რაოდენობის ზრდა;

წარმოებული პროდუქციისა და მომსახურების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება;

უცხოელ პარტნიორებთან ადგილობრივი ტურ-ოპერატორების კონტაქტების ზრდა;

მნიშვნელოვანი რაოდენობის ვიზიტორების მოზიდვა არასაკურორტო” სეზონზე, ასევე საქმიანი კონტაქტებისა და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება;

უცხოური ტურისტული სააგენტოების მომსახურების პაკეტში აჭარის მიმართულების გაჩენა;

უცხოელი და შიდა ტურისტების ინფორმირებულობის გაზრდა;

ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების ქსელის გაფართოება;

ტურისტთა კმაყოფილების ზრდა;

ორგანიზებული ტურიზმის ხვედრითი წილის ზრდა;

კონფერენციებისა და გამოფენების რაოდენობის ზრდა.

      მუხლი 17. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

საბიუჯეტო პროცესის სრულყოფა

პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი

საშუალოვადიანი ბიუჯეტის დაგეგმვა;

ეფექტიანი და გამჭვირვალე საბიუჯეტო პროცესის ჩამოყალიბება და მონიტორინგის გაძლიერება;

რესპუბლიკური ბიუჯეტის პროექტის მომზადების პროგრამის შექმნა;

პროგრამული და კაპიტალური ბიუჯეტების დანე გვა;

მოსალოდნელი შედეგი:

ეფექტიანი და გამჭვირვალე საბიუჯეტო პროცესი;

ხაზინის განვითარება

პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი

ელექტრონული ხაზინის სისტემის დანერგვა;

ელექტრონული ხაზინის ძირითადი ექსპლუატაცია;

ბიუჯეტის მართვის მოდულის შემუშავება და ხაზინის საინფორმაციო სისტემასთან ინტეგრირება.

მოსალოდნელი შედეგი:

სახელმწიფო ფინანსების მართვის სისტემის ეფექტიანობის და გამჭვირვალობის ზრდა;

სახელმწიფო ფინანსებთან დაკავშირებული ოპერაციების განხორციელება რეალურ დროში, მინიმალური დანახარჯებით.

სახელმწიფო ქონების მართვისა და განკარგვის ეფექტიანობის ამაღლება;

პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული ქონების აღრიცხვა და შესაბამისი მონაცემთა ბაზის შექმნა;

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული ქონების ეფექტურად განკარგვა.

თითოეული საპრივატიზებო ობიექტის ინფორმაციული შეფუთვა ან/და სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე საპრივატიზებო ობიექტების მონაცემთა ბაზის განთავსება, განახლება და რედაქტირება.

პოტენციური ინვესტორებისათვის საპრივატიზებო ობიექტების შესახებ სრული მონაცემების მიწოდება (ტურისტული, სამრეწველო, ძველი ბათუმი და სხვა). იმ ფორმით, რომელიც მათ გაუადვილებს სამომავლო ბიზნეს პროფილის განსაზღვრას;

საპრივატიზებო პროცესის ეფექტურად წარმართვისათვის ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზება (eauction.ge);

მოსალოდნელი შედეგი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული ქონების ეფექტურად მართვა.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ქონების სრული განსახელმწიფოებრიოება;

ინვესტორებისათვის ზუსტი და ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდება საპრივატიზებო ობიექტების შესახებ.

საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება.

ქონების პრივატიზაციის პროცესის გაუმჯობეს ბა.

ქონების გამჭვირვალედ, სამართლიანად და ეფექტურად პრივატიზება.

რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა

პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი:

აჭარის საინვესტიციო პოტენციალის მარკეტინგი:

რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის შეფასება და პრიორიტეტების გადახედვა/განსაზღვრა;

საპრივატიზაციო ობიექტების გადახედვა/განხილვა, ინფორმაციული დამუშავება და მარკეტინგული შეფუთვა ;

პოტენციური ინვესტორების მოძიება;

შეფუთული ობიექტების უწყვეტი მარკეტინგი სხვადასხვა არხების მეშვეობით;

სხვადასხვა სახის საინვესტიციო ღონისძიებებში (ბიზნეს ფორუმები, სემინარები, გამოფენები, მაღალი დონის შეხვედრები) ჩართულობა (დაგეგმვა, კოორდინირება და მონაწილეობა);

პრეზენტაციების/საინფორმაციო პაკეტების მომზადება და მათი უწყვეტი მარკეტინგი.

აჭარის ეკონომიკურ განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების მენეჯმენტი:

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, დონორებთან, საელჩოებსა და სავაჭრო-სამრეწველო პალატებთან თანამშრომლობა;

განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ინიცირება, ხელშეწყობა და კოორდინირება.

რეგიონში მიმდინარე საინვესტიციო პროცესის შედეგების აღრიცხვა და მონიტორინგი.

მოსალოდნელი შედეგი:

ინვესტიციების ზრდა;

დასაქმების ზრდა;

რეგიონის კეთილდღეობის ზრდა.

     მუხლი 18. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ზოგადი განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა

პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიზანია ხელი შეუწყოს ზოგადი განათლების სფეროში მიმდინარე რეფორმას, რათა უზრუნველყოს რეგიონში ადამიანური რესურსების განვითარება სიღარიბის დაძლევისა და სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით.

2004 წლიდან გადა დგა მრავალი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი განათლების ხელმისაწვდომობის, ეფექტურობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიმართულებით. ამ მიზნით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ახორციელებს რამოდენიმე მნიშვნელოვან პროგრამას:

გაგრძელდება საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაციის პროგრამა;

აჭარის .. ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები აღიჭურვება თანამედროვე სასკოლო ინვენტარით;

დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებს საჩუქრად გადაეცემათ სასკოლო ფორმები;

გაგრძელდება სასკოლო კლუბების ხელშეწყობის პროგრამა;

გაგრძელდება სკოლა-პანსიონების განვითარების პროგრამა;

დაიწყება პროგრამა ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისათვის;

მოსალოდნელი შედეგები

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის კეთილმოწყობა ხელს შეუწყობს სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის ხარისხის ამაღლებას. პროგრამის განხორციელების შედეგად მოსწავლეებს შეექმნებათ უსაფრთხო გარემო, შეიქმნება სათანადო პირობები საჯაროს კოლების მიერ ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის შესაბამისი სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად.

სკოლების სასკოლო ინვენტარით აღჭურვა ხელს შეუწყობს საგანმანათებლო პროცესის გაუმჯობესებასა და სკოლებში ესთეტიკური გარემოს შექმნას. ახალი სასკოლო ინვენტარი იქნება ეკოლოგიურად სუფთა და დააკმაყოფილებს სანიტარიულ-ჰიგიენურ მოთხოვნებს. მსგავსი ინვენტარით სკოლების აღჭურვა გააუმჯობესებს მოსწავლეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობას, შეამცირებს მათი სქოლიოზისა თუ სხვა დაავადების რისკს. შეიქმნება სათანადო პირობები საჯარო სკოლების მიერ ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის შესაბამისი სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად.

ფორმებით უზრუნველყოფა ხელს შეუწყობს სოციალურად დაუცველი ოჯახების პრობლემების გადაჭრასა და სკოლის თვითმყოფადობის ჩამოყალიბებას. საჩუქარი სტიმულს მისცემს დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებს.

სასკოლო კლუბების განვითარება ხელს შეუწყობს მოსწავლეების აკადემიურ, სოციალურ და ფსიქოლოგიურ განვითარებას; გაზრდის მოსწავლეთა ჩართულობას სამოქალაქო აქტივობებში; ხელს შეუწყობს მოსწავლეებში ორგანიზაციული უნარების ჩამოყალიბებას; მისცემს მოსწავლეებს თვითრეალიზაციის საშუალებას და აამაღლებს მოსწავლეთა ჩართულობას სასკოლო აქტივობებში და ხელს შეუწყობს სასკოლო ცხოვრების გამრავალფეროვნებას.

სკოლა-პანსიონების განვითარების პროგრამის განხორციელების შედეგად მოსწავლეები იცხოვრებენ კომფორტულ პირობებში, მიიღებენ განათლებას ესთეტიურ გარემოში, უზრუნველყოფილი იქნებიან კვებით, სასწავლო და სპორტული ინვენტარით.

ვასწავლოთ მომავალი წარატებისათვის პროგრამის ამოქმედებით ხელი შეეწყობა ბაკალავრიატ დამთავრებულ მოქალაქეებს, რაც საშუალებას მისცემს დასაქმდნენ, დაუგროვდეთ სტაჟი, ეს კი თავის მხრივ საშუალებას მისცემს გაიარონ მასწავლებელთა სერტიფიცირება. აგრეთვე მაღალმთიანი სოფლების სკოლებში გადაიჭრება დეფიციტური მასწავლებლების პრობლემა.

უმაღლესი განათლების განვითარების ხელშეწყობა

უმაღლესმა განათლებამ უდიდესი მნიშვნელობა შეიძინა 21-ე საუკუნეში. უმაღლესი განათლება ეხმარება ადამიანებს სოციალური სტატუსის ამაღლებასა და წარმატებული კარიერის მოწყობაში, ხელს უწყობს საზოგადოების კეთილდღეობის გაუმჯობესებას, ეკონომიკურ ზრდას, დემოკრატიისა და სოციალური თანასწორობის პროგრესს. ასეთ მნიშვნელობასთან ერთად, უმაღლესი განათლების სისტემა მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში სულ უფრო და უფრო მეტ ფინანსურ პრობლემას აწყდება, უმაღლეს განათლებაზე გაწეული დანახარჯების მოცულობა იზრდება და მატულობს უმაღლესი განათლების მიღების მსურველთა რაოდენობა, მაგრამ არ იზრდება უმაღლესი განათლების დაფინანსება სახელმწიფოს მიერ.

პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი

აჭარის წარმატებული სტუდენტები მიიღებენ სასწავლო სტიპენდიას;

აჭარაში მცხოვრებ 18-30 წლამდე მოქალაქეებს საშუალება ექნებათ აიმაღლონ კვალიფიკაცია ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში;

მოსალოდნელი შედეგები

სტუდენტური სტიპენდიების პროგრამის ამოქმედება ხელს შეუწყობს სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან და მაღალმთიანი რაიონებიდან სტუდენტებისათვის საბაკალავრო პროგრამების ხელმისაწვდომობის გაზრდასა და სწავლის მოტივაციის ამაღლებას.

ევროპაში კვალიფიკაციის ამაღლება ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების პროფესიულ განვითარებას, საშუალებას მისცემს სამშობლოში მიღებული ცოდნა გაიღრმაონ უცხოეთის სხვადასხვა დაწესებულებებში, საფუძვლიანად დაეუფლონ უცხო ენებს, გამოიმუშაონ განსხვავებულ კულტურათა გაგებისა და მათთან შეგუების უნარი.

აჭარის კულტურის პოპულარიზაცია

რეგიონის კულტურული მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად და მომავალი თაობებისათვის მისი სრულყოფილი სახით გადასაცემად აუცილებელია ძეგლთა რეაბილიტაცია და კონსერვაცია. მოსაწესრიგებელია არსებული მუზეუმების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზები. კულტურული ტურიზმის განვითარებისათვის მიზანშეწონილია შეიქმნას ახალი მუზეუმები. მნიშვნელოვანია ფოლკლორის ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია. ქართული ფოლკლორის ხელშეწყობა და ტრადიციების შენარჩუნება

პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი

მუზეუმების ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბება და განვითარება;

კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების რეაბილიტაცია და კონსერვაცია;

ფოლკლორის ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია;

რეგიონში არსებული ფოლკლორული ანსამბლების მუშაობის ეფექტურობის გაზრდა.

მოსალოდნელი შედეგები

ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბება-განვითარება ხელს შეუწყობს სამუზეუმო სივრცის თანამედროვე მოთხოვნებთან დაახლოებას. ესთეტიური და შემეცნებითი გარემო მიიზიდავს როგორც უცხოელ, ასევე ადგილობრივ დამთვალიერებელს.

რეაბილიტაცია-კონსერვაციის პროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების პოპულარიზაციას, რაც თავის მხრივ დადებითად აისახება კულტურული ტურიზმის განვითარებაზე.

ფოლკლორულ ანსამბლებს გადაეცემათ სასცენოკოსტიუმები და მუსიკალური ინსტრუმენტები.

პროფესიული სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

რეგიონში დღეისათვის მიმდინარე სპორტის ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები მნიშვნელოვანია პროფესიული სპორტის განვითარება-პოპულარიზაციისათვის. ინფრასტრუქტურის განვითარების პარალელურად მნიშვნელოვანია გაუმჯობესდეს აჭარისა და მუნიციპალური ნაკრები გუნდების სპორტული აღჭურვილობა.აჭარის ახალგაზრდული რესურსის მობილიზება. უცხოური განათლების მოდელების გაზიარება ადგილობრივი სტუდენტებისათვის.

პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი

აჭარისა და მუნიციპალური ნაკრების წევრების სპორტული ფორმა-ინვენტარით უზრუნველყოფა .

მწვრთნელთა და მსაჯთა გადამზადების ხელშეწყობა .

უცხოეთში მყოფი ახალგაზრდების დაინტერესება ადგილობრივი ბაზრით.

მოსალოდნელი შედეგები

აღნიშნული პრიორიტეტების რეალიზაცია ხელს შეუწყობს რეგიონში პროფესიული სპორტის შემდგომ განვითარებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაციას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. ასევე აჭარისა და მუნიციპალური ნაკრების წევრების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (ოლიმპიური თამაშები, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატები, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირები) მონაწილეობას.

ახალგაზრდების ინტელექტუალური რესურსის გამოყენება რეგიონალური განვითარების სტრატეგიაში. საინვესტიციო გარემოს გაცნობა სტუდენტებისათვის და შემდეგ მათი პრეზენტირება უცხოურ სასწავლებლებში.

    მუხლი 19. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

საქართველოში განხორციელებული სახელმწიფო სამედიცინო პროგრამების მიუხედავად ქვეყნის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე მოსახლეობის დიდი ნაწილისათვის ხელმიუწვდომელი რჩება ფასიანი სამედიცინო მომსახურება, რის გამოც ისინი სამედიცინო დახმარებისათვის სტაციონარებს მიმართავენ დაგვიანებით. შედეგად იზრდება დაავადების გართულებული და მძიმე შემთხვევების რაოდენობა, მკურნალობის ღირებულება,მცირდება მკურნალობის ეფექტიანობა, იზრდება შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანების რაოდენობა, ლეტალობა.

სამინისტროს 2012-15 წლების მიზნობრივი პროგრამები თავისი შინაარსითა და მოცულობით განსხვავდება წინა წლების პროგრამებისაგან, ისინი ძირითადად ორიენტირებულნი არიან სოციალურად დაუცველ ფენებსა და დაავადების მაღალი რისკის ჯგუფებზე. მიზნად ისახავს სხვადასხვა სოციალურად დაუცველი კატეგორიის ადამიანებისათვის გადაუდებელი, გეგმიური, ონკოლოგიური, კარდიოქირურგიული, ჰოსპიტალური, ამბულატორიული, ტრავმატოლოგიური, ანტირაბიული და სხვა დახმარებისათვის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდას, მკურნალობასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკებისაგან დაცვას, მათი ჯანმრთელობის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, სოფლის მოსახლეობისათვის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების მიწოდებას.

მოსალოდნელი შედეგები:

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ფინანსური რისკებისაგან დაცვის ხელშეწყობა.

დროული სამედიცინო მომსახურების ხარჯზე გართულებული შემთხვევების შემცირება.

ლეტალობის შემცირება.

კრიტიკული მდგომარეობების ადეკვატური მართვის შედეგად საწოლზე დაყოვნების შემცირება.

მომხმარებლის კმაყოფილების დონის გაზრდა.

სოციალური დაცვა

პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი

სამინისტრო გამოყოფს მოსახლეობის გარკვეულ კატეგორიებს, რომელთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა მოითხოვს სახელმწიფოს მხრიდან თანადგომას. პირველ რიგში ეს არის 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეები, რომლებიც განიცდიან ეკონომიკურ სიდუხჭირეს. ერთჯერადი მატერიალური დახმარების კომპონენტის მიზანია მათი სოციალური მდგომარეობის ნაწილობრივი გაუმჯობესება.

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს თემის სამედიცინო პუნქტები, რომელთა დიდი ნაწილის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა პრაქტიკულად გაჩანაგებული იყო. ამ დახმარების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, გარდა თემის სამედიცინო პუნქტების მედდების შრომის ანაზღაურების და მედიკამენტებით უზრუნველყოფისა, მეოთხე წელია ხორციელდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ინვენტარით აღჭურვა.

მოსალოდნელი შედეგები:

მოსახლეობის და მომხმარებლის კმაყოფილების დონის გაზრდა;

თემის სამედიცინო პუნქტების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

თემის სამედიცინო პუნქტებში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის გადამზადება

პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი

სოფლის მოსახლეობას პირველადი გადაუდებელი ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება მიეწოდება თემის სამედიცინო პუნქტების მედდების მიერ. 2012 წლისათვის თემის სამედიცინო პუნქტები ძირითადად რეაბილიტირებულია. განხორციელდა მათი აღჭურვა სტანდარტული, ახალი საოფისე და სამედიცინო ინვენტარით, სამედიცინო აპარატებით. 2012 წლისათვის დღის წესრიგში დადგა თემის სამედიცინო პუნქტების მედდების გადამზადება გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების საკითხებში. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ხარისხობრივი გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგები:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობისათვის წლის ყველა პერიოდში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების არსებული დონის შენარჩუნება.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისაკენ, დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლისაკენ მიმართულ ღონისძიებათა ერთობლიობაა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი ღონისძიებები მოიცავს მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობას, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფას, გადამდები და არაგადამდები დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილებას, დაავადებათა ადრეულ გამოვლენასა და შემდგომ მართვას. საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი ღონისძიებებით შესაძლებელი იქნება ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ეპიდსაწინააღმდეგო და პრევენციული ღონისძიებების, ასევე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სხვა პრიორიტეტული სიტუაციების საპასუხო ქმედებების დროული და ადეკვატური მენეჯმენტი.

მოსალოდნელი შედეგები:

ინფექციურ დაავადებათა (მათ შორის ჰიდროფობიისა და მალარიის) აქტიური ეპიდზედამხედველობა, დაავადებათა/ეპიდაფეთქებათა აღმოცენებისა და გავრცელების პრევენცია;

ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა სრულმასშტაბიანი განხორციელება;

საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი და სხვა პრიორიტეტული სიტუაციების მიმართ საპასუხო ქმედებებისათვის მუდმივი მზადყოფნა;

 დაავადებათა და მათი პრევენციის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდა; მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა; ავადობის აქტიური გამოვლენა და დროული მართვა სამიზნე ჯგუფებში;

სასკოლო დაწესებულებების მოსწავლეთა სამედიცინო დარგის ვიწრო სპეციალისტთა მიერ კვალიფიციური კონსულტირება - დიაგნოსტირება;

    მუხლი 20. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

ფერმერთა სწავლება-კონსულტირება, მემცენარეობისა და მეცხოველეობის განვითარება

პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი :

პრიორიტეტი ითვალისწინებს ფერმერთა საინფორმაციო-საკონსულტაციო სერვის ცენტრის შექმნას, რომელიც ხელს შეუწყობს რეგიონის ფერმერთა კვალიფიკაციის ამაღლებას, მათ ინფორმირებულობას თანამედროვე ტექნოლოგიურ სიახლეების თაობაზე და წამყვანია გრარული ქვეყნების მიღწევების გაცნობისა და დაუფლების მიზნით, რეგიონის წარმატებული ფერმერების უცხოეთში მივლინების ორგანიზებას.

პრიორიტეტი ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალპრო­ფილიანი სანერგე მეურნეობის მოწყობა, სადაც წარმოებული იქნება სხვადასხვა სახეობის უვირუსო, ელიტური წმინდა ჯიშური ნიშა­ნ-თვი­სებების მქონე მრავალწლიანი კულტურების სარგავი მასალა. აგრეთვე მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სანაშენე და პროდუქტიული ნიშან-თვისებე­ბის გაუმჯობესების მიზნით ხელოვნური დათესვლის ერვის-ცენტრის მოწყო­ბა, რაც ხელს შეუწყობს ყოველწლიურად მაღალი კლასის სანაშენე მოზარდის მიღებას, დაბალპ­როდუქტიული პირუტყვის ნახი­რიდან გამოყვანას, სულადობის ოპტიმალური რაო­დე­ნობის დადგენა-შენა­რჩუნებას, გაუმჯობე­სებული მაღალპროდუქტიული პირუ­ტყვის ერთეუ­ლი პროდუქ­ტიულობისა და პროდუქციის წარმოება-რეალიზაციის საერ­თო მო­ცუ­ლობების მაქსიმალურ ზრდას.

თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით პრიორიტეტი ითვალისწინებს ფერმერთა უზრუნველყოფას მარტივი ტიპის ხილის საშრობი დანადგარებით.

მოსალოდნელი შედეგები:

რეგიონის ფერმერთა კვალიფიკაციის ამაღლება;

ფერმერთა უზრუნველყოფა მრავალწლიანი უვირუსო, ჯიშობრივი ნიშან-თვისებების მქონე სარგავი მას ლით;

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სანაშენე და პროდუქტიული ნიშან-თვისებე­ბის გაუმჯობესებ ა;

ფერმერთა უზრუნველყოფა მარტივი ტიპის ხილის საშრობი მცირე დანადგარებით;

რეგიონში წარმოებული ხილის უდანაკარგოდ რეალიზაცია;

ფერმერთა შემოსავლების ზრდა.

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის განახლება

პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი :

პრიორიტეტი ითვალისწინებს სხვადასხვა სახის მცირე მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებების თანადაფინანსების პრინციპით ფერმერებზე გადაცემას, რაც ხელს შეუწყობს ფერმერთა ხელით შრომის შემსუბუქებას, სამუშაოების აგროვადებში ჩატარებას, პროდუქციის წარმოების მოცულობისა და ფერმერთა შემოსავლების ზრდას.

მოსალოდნელი შედეგები:

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის განახლება;

პროდუქციის წარმოების ზრდა;

ფერმერთა გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა.

თავი VII

მარეგულირებელი ნორმები

     მუხლი 21. საწევროები საერთაშორისო ორგანიზაციებში

  განისაზღვროს საერთაშორისო ორგანიზაციებში საწევროები 21.0 ათასი ლარის ოდენობით, საწევროების გადახდა ხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის მეშვეობით.

     მუხლი 22. ნაპირსამაგრი ღონისძიება

  განისაზღვროს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის აჭარის მონაკვეთის დროებითი ნაპირსამაგრი ღონისძიებისათვის საჭირო საბიუჯეტო ასიგნება  1483.2 ათასი ლარის ოდენობით, ღონისძიებას ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 13 ივლისის კანონი №170 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 13.07.2012წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 27 დეკემბრის კანონი №22 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 28.12.2012წ.

       მუხლი 23. ტელევიზიის საინფორმაციო-სამაუწყებლო ღონისძიებები

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  ტელევიზიისა და რადიო-მაუწყებლობის  დეპარტამენტის, ტელევიზიის საინფორმაციო-სამაუწყებლო ღონისძიებები 4709.6 ათასი ლარის ოდენობით, ღონისძიებათა ჩამონათვალს ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 27 დეკემბრის კანონი №22 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 28.12.2012წ.

    მუხლი 24. ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, სამელიორაციო და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოვლა-შენახვის ღონისძიებები

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის, ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, სამელიორაციო და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოვლა-შენახვის ღონისძიებები  19059.9 ათასი ლარის ოდენობით, ღონისძიებათა ჩამონათვალს ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 2 თებერვლის კანონი №151 - უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 14.02.2012წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 17 მაისის კანონი №1 62 - უ.ს.გ.ს. - ვებგვერდი, 21 .0 5 .2012წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 13 ივლისის კანონი №170 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 13.07.2012წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 27 დეკემბრის კანონი №22 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 28.12.2012წ.

    მუხლი 25. სარეზერვო ფონდი

 განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდი 1918.3.0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 2 თებერვლის კანონი №151 - უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 14.02.2012წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 13 ივლისის კანონი №170 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 13.07.2012წ.

      მუხლი 26. სესხებისა და ვალდებულებების მომსახურება

  განისაზღვროს  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სესხების მომსახურებისა და ვალდებულებების საბიუჯეტო ასიგნება 275.2 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული ასიგნების ფარგლებში ანგარიშსწორებას ახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 27 დეკემბრის კანონი №22 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 28.12.2012წ.

    მუხლი 27. საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსება

  განისაზღვროს  უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯები 493.8 ათასი ლარის ოდენობით, აღნიშნული ასიგნების ფარგლებში ანგარიშსწორებას ახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 17 მაისის კანონი №1 62 - უ.ს.გ.ს. - ვებგვერდი, 21 .0 5 .2012წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 13 ივლისის კანონი №170 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 13.07.2012წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 27 დეკემბრის კანონი №22 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 28.12.2012წ.

    მუხლი 271. აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სოციალური სახლების მშენებლობა და ამ კუთხით არსებული შენობების რეაბილიტაცია

განისაზღვროს  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში სოციალური სახლების მშენებლობა და ამ კუთხით არსებული შენობების რეაბილიტაციისათვის საბიუჯეტო ასიგნება 4997.6 ათასი ლარის ოდენობით, აღნიშნული ასიგნების ფარგლებში ანგარიშსწორებასა და ფინანსური სახის ოპერაციებს ახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 2 თებერვლის კანონი №151 - უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 14.02.2012წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 13 ივლისის კანონი №170 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 13.07.2012წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 27 დეკემბრის კანონი №22 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 28.12.2012წ.

    მუხლი 28. გრანტები

 განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებზე გადასაცემი ფინანსური დახმარება 32664.3 ათასი ლარის ოდენობით, თვითმართველი ერთეულების ბიუჯეტებთან ანგარიშსწორებას, მათზე გადასაცემი გრანტის ფარგლებში ახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 2 თებერვლის კანონი №151 - უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 14.02.2012წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 17 მაისის კანონი №1 62 - უ.ს.გ.ს. - ვებგვერდი, 21 .0 5 .2012წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 13 ივლისის კანონი №170 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 13.07.2012წ.

    მუხლი 29. განათლებისა და კულტურის ღონისძიებები

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს ღონისძიებები – განათლებისა და კულტურის სფეროში 861.9 ათასი ლარის ოდენობით. ღონისძიებათა ჩამონათვალსა და კალენდარულ გეგმას ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 17 მაისის კანონი №1 62 - უ.ს.გ.ს. - ვებგვერდი, 21 .0 5 .2012წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 13 ივლისის კანონი №170 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 13.07.2012წ.

      მუხლი 30. ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სფეროს ღონისძიებები

 განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტის ღონისძიებები 1135.3 ათასი ლარის ოდენობით. ღონისძიებათა ჩამონათვალსა და კალენდარულ გეგმას ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 13 ივლისის კანონი №170 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 13.07.2012წ.

    მუხლი 301. სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტის მიზნობრივი პროგრამა

 განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტის მიზნობრივი პროგრამა 1645.0 ათასი ლარის ოდენობით.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 2 თებერვლის კანონი №151 - უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 14.02.2012წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 17 მაისის კანონი №1 62 - უ.ს.გ.ს. - ვებგვერდი, 21 .0 5 .2012წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 13 ივლისის კანონი №170 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 13.07.2012წ.

    მუხლი 302. სსიპ „აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს“ მიზნობრივი პროგრამები

განისაზღვროს სსიპ „აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს“ მიზნობრივი პროგრამები 2100.0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელიც მტკიცდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 2 თებერვლის კანონი №151 - უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 14.02.2012წ.

    მუხლი 31. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

განისაზღვროს სსიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის პროგრამები 201.7 ათასი ლარის ოდენობით, რომელიც მტკიცდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 17 მაისის კანონი №1 62 - უ.ს.გ.ს. - ვებგვერდი, 21 .0 5 .2012წ.

     მუხლი 32. პრემიები და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დახმარებები

2012 წლის განმავლობაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიებისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დახმარებების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

    მუხლი 33. დავალიანებების დაფარვა

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანების დასაფარავად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 2012 წელს საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრები იმ პირობით, რომ არ იქნება დაშვებული ამ მუხლის მიხედვით ახალი დავალიანების დაგროვება, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

      მუხლი 34. მიზნობრივი პროგრამები

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში გათვალისწინებული მიზნობრივი პროგრამების დამტკიცება და მათზე კონტროლი ხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის შესაბამისი აქტით.

 2. ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურება ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონით ან ვაუჩერის საშუალებით. ვაუჩერის პირობებს განსაზღვრავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო“.

      მუხლი 35. სამართლის იურიდიული პირებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ფინანსური გეგმის მართვა

  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებისა და უწყებების მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების 2012 წლის ფინანსური გეგმის დამტკიცება განხორციელდეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსთან შეთანხმებით.

      მუხლი 36. ასიგნებების გადანაწილება

  ნება დაერთოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანასთა და ეკონომიკის მინისტრს „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის თანხების გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2010 წლის 20 აპრილის №16 დადგენილების შესაბამისად, ცალკეული საბიუჯეტო ორგანიზაციებისათვის ბიუჯეტით დამტკიცებულ წლიურ ასიგნებებში მოახდინოს ასიგნების ნაწილობრივი გადანაწილება ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის, წლიური საერთო მოცულობის 5 პროცენტის ფარგლებში. .

თავი VIII

დასკვნითი დებულებანი

      მუხლი 37. კანონის ამოქმედება

  1. ეს კანონი ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან

 2. ამ კანონის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2011 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ (სსმ, 72, 22/12/2010).

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

მთავრობის თავმჯდომარე        . ვარშალომიძე

ქობულეთი ,

2011 წლის 15 დეკემბერი

№146 უ.ს. .ს.

შეტანილი ცვლილებები:

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 2 თებერვლის კანონი №151 - უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 14.02.2012წ.

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 17 მაისის კანონი №1 62 - უ.ს.გ.ს. - ვებგვერდი, 21.05.2012წ.

3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 13 ივლისის კანონი №170 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 13.07.2012წ.

4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 27 დეკემბრის კანონი №22 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 28.12.2012წ.