დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
| "ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 54 |
| დოკუმენტის მიმღები | ხაშურის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 26/11/2010 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 58, 02/12/2010 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.143.016018 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (02/12/2010 - 28/01/2011)
ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №54
2010 წლის 26 ნოემბერი
ქ. ხაშური
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის საფუძველზე,
ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1. განისაზღვროს ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი დანართი №1-ის შესაბამისად.
2. განისაზღვროს ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება დანართი №2-ის შესაბამისად.
3. განისაზღვროს ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები – 5 300 000 ლარის ოდენობით, დანართი №3-ის შესაბამისად, მათ შორის:
ა) გადასახადები – 1 200 000 ლარის ოდენობით;
ბ) გრანტები – 3 281 700 ლარის ოდენობით;
გ) სხვა შემოსავლები – 600 000 ლარის ოდენობით.
დ) არაფინანსური აქტივების კლება – 18 300 ლარის ოდენობით.
4. განისაზღვროს ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 ბიუჯეტის გადასახდელების მოცულობა – 5 300 000 ლარის ოდენობით, დანართი №4 და №5-ის შესაბამისად.
5. განისაზღვროს 2011 წლისათვის არსებული, 2010 წლის განმავლობაში აღებული და დაუფარავი ვალდებულებების მოცულობა 10 000 ლარის ოდენობით.
6. დადგენილება ძალაში შედის არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად.
საკრებულოს თავმჯდომარე დ. ლომიძე
დანართი №1
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
| 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| შემოსავლები | 6,954,504 | 6,837,335 | 5,281,700 |
| გადასახადები | 1,237,077 | 1,255,076 | 1,200,000 |
| გრანტები | 5,022,748 | 5,000,110 | 3,481,700 |
| სხვა შემოსავლები | 694,679 | 582,149 | 600,000 |
|
| |||
| ხარჯები | 4,075,880 | 4,972,978 | 4,329,840 |
| შრომის ანაზღაურება | 918,019 | 878,494 | 1,038,820 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,327,133 | 1,462,472 | 1,488,398 |
| პროცენტი | 0 | 0 | 0 |
| სუბსიდიები | 1,120,759 | 1,138,385 | 1,178,842 |
| გრანტები | 0 | 0 | 0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 362,295 | 295,551 | 298,280 |
| სხვა ხარჯები | 347,674 | 1,198,076 | 325,500 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 2,878,624 | 1,864,357 | 951,860 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,713,616 | 2,217,972 | 951,860 |
| ზრდა | 2,758,217 | 2,263,922 | 970,160 |
| კლება | 44,601 | 45,950 | 18,300 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | 165,008 | -353,615 | 0 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 165,008 | -353,615 | 0 |
| ზრდა | 165,008 | 0 | 0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 165,008 |
|
|
| სესხები | 0 | 0 | 0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
| კლება | 0 | 353,615 | 0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
| 353,615 |
|
| სესხები |
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0 | 0 | 0 |
| ზრდა | 0 | 0 | 0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო |
|
|
|
| კლება | 0 | 0 | 0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 0 | 0 | 0 |
|
| |||
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 |
დანართი №2
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები
და ნაშთის ცვლილება
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 6,999,105.0 | 6,883,285.0 | 5,300,000.0 |
| შემოსავლები | 6,954,504.0 | 6,837,335.0 | 5,281,700.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 44,601.0 | 45,950.0 | 18,300.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 6,834,097.0 | 7,236,900.0 | 5,300,000.0 |
| ხარჯები | 4,075,880.0 | 4,972,978.0 | 4,329,840.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,758,217.0 | 2,263,922.0 | 970,160.0 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | 165,008.0 | -353,615.0 | 0.0 |
დანართი №3
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის შემოსულობები
| შემოსულობების კოდები | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| შემოსულობები |
| 6,999,105 | 6,883,285 | 5,300,000 |
| შემოსავლები |
| 6,954,504 | 6,837,335 | 5,281,700 |
| არაფინანსური აქტივების კლება |
| 44,601 | 45,950 | 18,300 |
| ფინანსური აქტივების კლება |
| 0 | 0 | 0 |
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები | 1 | 6,954,504 | 6,837,335 | 5,281,700 |
| გადასახადები | 11 | 1,237,077 | 1,255,076 | 1,200,000 |
| საშემოსავლო გადასახადი | 11111 |
|
|
|
| ქონების გადასახადი | 11311 | 1,236,186 | 1,255,076 | 1,200,000 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131101 | 615,147 | 800,000 | 700,000 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131103 | 27,097 | 29,000 | 30,000 |
| - ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე | 11311031 | 26,300 | 28,000 | 29,000 |
| - არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 11311032 | 87 | 1,000 | 1,000 |
| - მსუბუქ ავტომობილებზე ქონების გადასახადი | 11311033 | 710 |
|
|
| - იახტებზე (კატარღებზე) ქონების გადასახადი | 11311034 |
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131104 | 95,484 | 87,000 | 87,000 |
| - ფიზიკური პირებიდან | 11311041 | 87,679 | 80,000 | 80,000 |
| - იურიდიული პირებიდან | 11311042 | 7,805 | 7,000 | 7,000 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131105 | 497,888 | 339,076 | 383,000 |
| - ფიზიკური პირებიდან | 11311051 | 27,798 | 20,000 | 20,000 |
| - იურიდიული პირებიდან | 11311052 | 470,090 | 319,076 | 363,000 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
| 570 |
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 | 891 |
|
|
| გრანტები | 13 | 5,022,748 | 5,000,110 | 3,481,700 |
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 5,022,748 | 5,000,110 | 3,481,700 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1331 | 2,117,400 | 2,225,300 | 3,281,700 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი | 1331 | 232,000 | 193,000 | 200,000 |
| სპეციალური ტრანსფერი | 1332 | 2,673,348 | 2,581,810 |
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 694,679 | 582,149 | 600,000 |
| პროცენტები | 1411 |
|
|
|
| რენტა | 1415 | 213,229 | 179,149 | 161,200 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მათ შორის: | 14151 | 212,219 | 177,949 | 160,000 |
| - მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის | 1415101 | 20,861 | 19,949 | 15,000 |
| - მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 1415102 | 145,416 | 123,000 | 115,000 |
| - მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის | 1415104 | 26,056 | 25,000 | 20,000 |
| - მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე | 1415106 | 2,770 |
|
|
| - სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი | 1415109 | 17,116 | 10,000 | 10,000 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 1,010 | 1,200 | 1,200 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 44 |
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 |
|
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი მათ შორის: | 142213 | 114,806 | 115,000 | 120,000 |
| - სათამაშო აპარატებიდან | 14221302 | 94,827 | 95,000 | 98,000 |
| - ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან | 14221303 | 19,831 | 20,000 | 20,000 |
| - წამახალისებელი გათამაშებიდან | 14221304 | 100 |
| 2,000 |
| - სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 14221309 | 48 |
|
|
| ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 3,400 | 2,000 | 2,000 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 65,526 | 70,000 | 71,000 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) | 1422312 | 32,365 | 15,000 | 15,000 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 4,314 | 3,500 | 4,000 |
| - შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 1423201 | 4,314 | 3,500 | 4,000 |
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან | 1423209 |
|
|
|
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 143 | 259,171 | 197,500 | 226,800 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 1431 | 94,944 | 75,000 | 85,000 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 143171 | 156,592 | 120,000 | 139,300 |
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 143199 | 5,035 | 1,500 | 1,500 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო | 1431 | 2,600 | 1,000 | 1,000 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 1459 | 1,824 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 44,601 | 45,950 | 18,300 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 5,647 | 5,950 |
|
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 38,954 | 40,000 | 18,300 |
| მიწა |
| 38,954 | 40,000 | 18,300 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0 | 0 | 0 |
| სესხები | 3214 |
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 |
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0 | 0 | 0 |
| საგარეო | 332 |
|
|
|
| საშინაო | 331 |
|
|
|
დანართი №4
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციით
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| სულ | მუნიციპალიტეტი | 6,834,097 | 7,236,900 | 5,300,000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 138 | 174 | 174 |
|
| ხარჯები | 4,075,880 | 4,972,978 | 4,329,840 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 918,019 | 878,494 | 1,038,820 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,327,133 | 1,462,472 | 1,488,398 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 181,616 | 142,291 | 40,365 |
|
| მივლინებები | 8,542 | 9,900 | 11,400 |
|
| ოფისის ხარჯები | 375,292 | 419,271 | 451,293 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 28,773 | 14,885 | 15,010 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 10,750 | 2,460 | 13,600 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 60,206 | 72,945 | 71,910 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 661,954 | 800,720 | 884,820 |
|
| სუბსიდიები | 1,120,759 | 1,138,385 | 1,178,842 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 362,295 | 295,551 | 298,280 |
|
| სხვა ხარჯები | 347,674 | 1,198,076 | 325,500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,758,217 | 2,263,922 | 970,160 |
| 01 00 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,186,196 | 1,173,614 | 1,199,918 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 104 | 133 | 133 |
|
| ხარჯები | 1,152,524 | 1,092,814 | 1,180,658 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 706,269 | 672,737 | 806,090 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 404,944 | 404,475 | 310,068 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 159,333 | 128,917 | 35,165 |
|
| მივლინებები | 6,672 | 7,500 | 8,700 |
|
| ოფისის ხარჯები | 145,043 | 144,475 | 141,133 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 28,773 | 14,885 | 15,010 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 34,858 | 41,645 | 40,500 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30,265 | 67,053 | 69,560 |
|
| სუბსიდიები | 39,880 | 0 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები | 1,431 | 15,602 | 64,500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 33,672 | 80,800 | 19,260 |
| 01 01 | წარმომადგენლობითი ორგანო – მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 229,184 | 237,419 | 271,050 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14 | 22 | 22 |
|
| ხარჯები | 226,889 | 234,419 | 266,050 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 148,985 | 152,168 | 196,330 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 77,904 | 82,251 | 69,720 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 36,438 | 30,131 | 10,920 |
|
| მივლინებები | 1,136 | 1,200 | 1,200 |
|
| ოფისის ხარჯები | 21,263 | 24,270 | 39,000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17,231 | 16,100 | 18,600 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,836 | 10,550 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,295 | 3,000 | 5,000 |
| 01 02 | აღმასრულებელი ორგანო – მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 835,150 | 850,353 | 795,108 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 90 | 111 | 111 |
|
| ხარჯები | 803,773 | 772,553 | 780,848 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 545,284 | 520,569 | 609,760 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 258,489 | 246,982 | 166,588 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 111,352 | 87,996 | 13,455 |
|
| მივლინებები | 5,536 | 6,300 | 7,500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 123,780 | 120,205 | 102,133 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17,627 | 25,545 | 21,900 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 194 | 6,936 | 21,600 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 5,002 | 4,500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 31,377 | 77,800 | 14,260 |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირები | 0 | 38,149 | 87,740 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 3 | 3 |
|
| ხარჯები | 0 | 34,277 | 87,740 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 21,372 | 51,980 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 12,905 | 31,260 |
|
| მივლინებები |
| 300 | 600 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 2,950 | 8,760 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 9,655 | 21,900 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 4,500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3,872 |
|
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური (ადმ. შენობის რემონტის, გათბობის, განათების, წყალმომარაგების, დაცვის იმ ხარჯების ჩათვლით, რომელიც არ იმიჯნება) | 242,500 | 269,856 | 156,275 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11 | 10 | 10 |
|
| ხარჯები | 235,952 | 205,128 | 142,015 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 117,880 | 85,667 | 61,780 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 118,072 | 114,459 | 80,235 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18,003 | 26,509 | 13,455 |
|
| მივლინებები | 869 | 768 | 1,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 81,503 | 64,976 | 44,180 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17,627 | 15,890 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 70 | 6,316 | 21,600 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 5,002 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,548 | 64,728 | 14,260 |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 112,789 | 108,236 | 68,000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 9 | 9 |
|
| ხარჯები | 104,214 | 104,236 | 68,000 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 65,343 | 72,436 | 56,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 38,871 | 31,800 | 12,000 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 25,245 | 14,051 |
|
|
| მივლინებები | 2,127 | 2,000 | 1,500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 11,395 | 15,309 | 10,500 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 104 | 440 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,575 | 4,000 |
|
| 01 02 04 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის შესყიდვების სამსახური | 0 | 0 | 34,502 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 4 | 4 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 34,502 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 26,990 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 7,512 |
|
| მივლინებები |
|
| 1,000 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 6,512 |
| 01 02 05 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 121,899 | 106,361 | 108,670 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9 | 16 | 16 |
|
| ხარჯები | 105,645 | 103,361 | 108,670 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 57,724 | 64,672 | 96,470 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 47,921 | 38,689 | 12,200 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 34,944 | 24,489 |
|
|
| მივლინებები | 1,303 | 1,500 | 1,700 |
|
| ოფისის ხარჯები | 11,654 | 12,540 | 10,500 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20 | 160 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16,254 | 3,000 |
|
| 01 02 06 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 49,367 | 44,711 | 47,263 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 7 | 7 |
|
| ხარჯები | 49,367 | 43,711 | 47,263 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 38,969 | 37,021 | 44,280 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10,398 | 6,690 | 2,983 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 8,265 | 3,690 |
|
|
| მივლინებები | 348 | 700 | 700 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1,785 | 2,280 | 2,283 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 20 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,000 |
|
| 01 02 07 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 42,711 | 38,585 | 36,128 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4 | 5 | 5 |
|
| ხარჯები | 42,711 | 37,385 | 36,128 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 28,220 | 26,730 | 32,820 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14,491 | 10,655 | 3,308 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 11,810 | 7,505 |
|
|
| მივლინებები | 889 | 1,000 | 1,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1,792 | 2,150 | 2,308 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,200 |
|
| 01 02 08 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 265,884 | 244,455 | 256,530 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 53 | 57 | 57 |
|
| ხარჯები | 265,884 | 244,455 | 256,530 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 237,148 | 212,671 | 239,440 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 28,736 | 31,784 | 17,090 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 13,085 | 11,752 |
|
|
| მივლინებები |
| 32 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 15,651 | 20,000 | 17,090 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0 | 10,600 | 60,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 10,600 | 60,000 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 10,600 | 60,000 |
| 01 04 | არქივი | 39,880 | 7,424 | 7,500 |
|
| ხარჯები | 39,880 | 7,424 | 7,500 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 7,424 | 7,500 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 7,424 | 7,500 |
|
| სუბსიდიები | 39,880 |
|
|
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის ხელშეწყობის ღონისძიებები | 40,316 | 25,675 | 25,800 |
|
| ხარჯები | 40,316 | 25,675 | 25,800 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 40,316 | 25,675 | 25,800 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 11,543 | 10,790 | 10,790 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 28,773 | 14,885 | 15,010 |
| 01 06 | ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული მომსახურების ხარჯები | 40 | 11,500 | 10,000 |
|
| ხარჯები | 40 | 11,500 | 10,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 40 | 11,500 | 10,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 40 | 11,500 | 10,000 |
| 01 09 | შესყიდვებთან (ტენდერთან) დაკავშირებული ხარჯები | 1,132 | 1,000 | 1,000 |
|
| ხარჯები | 1,132 | 1,000 | 1,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,132 | 1,000 | 1,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,132 | 1,000 | 1,000 |
| 01 10 | კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები | 3,775 | 5,000 | 5,000 |
|
| ხარჯები | 3,775 | 5,000 | 5,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3,775 | 5,000 | 5,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,775 | 5,000 | 5,000 |
| 01 11 | მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის ხარჯები | 12,000 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 12,000 | 0 | 0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 12,000 |
|
|
| 01 12 | საინფორმაციო მომსახურების შესყიდვა | 23,288 | 24,643 | 24,460 |
|
| ხარჯები | 23,288 | 24,643 | 24,460 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 23,288 | 24,643 | 24,460 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23,288 | 24,643 | 24,460 |
| 01 13 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული და გამოუყენებელი მიზნობრივი თანხების უკან დაბრუნება | 1,431 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 1,431 | 0 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები | 1,431 |
|
|
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვის სამსახური | 200,969 | 191,448 | 245,900 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 24 | 29 | 29 |
|
| ხარჯები | 199,569 | 191,448 | 219,400 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 148,651 | 144,794 | 159,440 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 50,918 | 46,654 | 53,960 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 10,598 | 5,994 | 5,200 |
|
| მივლინებები | 718 | 1,700 | 1,500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 8,044 | 11,000 | 13,660 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 10,750 | 2,460 | 13,600 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 16,008 | 20,500 | 20,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,800 | 5,000 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 6,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,400 |
| 26,500 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 72,461 | 89,633 | 40,400 |
|
| ხარჯები | 41,346 | 68,493 | 40,400 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 41,346 | 40,000 | 40,400 |
|
| ოფისის ხარჯები | 40,346 | 40,000 | 40,400 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,000 |
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
| 28,493 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 31,115 | 21,140 |
|
| 04 00 | ხაშურის რაიონული პროკურატურა | 0 | 13,000 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 13,000 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 13,000 |
|
| 05 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 89,561 | 88,118 | 93,400 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10 | 12 | 12 |
|
| ხარჯები | 89,561 | 88,118 | 93,400 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 63,099 | 60,963 | 73,290 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 26,462 | 27,155 | 20,110 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 11,685 | 7,380 | 0 |
|
| მივლინებები | 1,152 | 700 | 1,200 |
|
| ოფისის ხარჯები | 5,285 | 6,835 | 7,500 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8,340 | 10,800 | 11,410 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 | 1,440 | 0 |
| 05 01 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 89,561 | 86,718 | 93,400 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10 | 12 | 12 |
|
| ხარჯები | 89,561 | 86,718 | 93,400 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 63,099 | 60,963 | 73,290 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 26,462 | 25,755 | 20,110 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 11,685 | 7,380 |
|
|
| მივლინებები | 1,152 | 700 | 1,200 |
|
| ოფისის ხარჯები | 5,285 | 6,835 | 7,500 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8,340 | 10,800 | 11,410 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 40 |
|
| 05 02 | რეზერვისტთა მობილიზაციის საწრთვნელი,შეკრებების ხელშეწყ.სხვა ღონისძიებები | 0 | 1,400 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 1,400 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 1,400 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1,400 |
|
| 06 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 3,314,285 | 4,018,754 | 1,700,960 |
|
| ხარჯები | 1,067,152 | 1,889,603 | 1,166,960 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 703,352 | 783,477 | 911,960 |
|
| ოფისის ხარჯები | 174,710 | 216,961 | 248,600 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 528,642 | 566,516 | 663,360 |
|
| სუბსიდიები | 58,722 | 0 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები | 305,078 | 1,106,126 | 255,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,247,133 | 2,129,151 | 534,000 |
| 06 01 | მინერალური სასუქის მოსარგებლეებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა | 23,000 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 23,000 | 0 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 23,000 | 0 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23,000 |
|
|
| 06 02 | გზების | 923,839 | 1,213,777 | 165,000 |
|
| ხარჯები | 84,289 | 117,259 | 63,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 54,028 | 3,000 | 3,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 54,028 | 3,000 | 3,000 |
|
| სხვა ხარჯები | 30,261 | 114,259 | 60,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 839,550 | 1,096,518 | 102,000 |
| 06 03 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 0 | 20,145 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 15,064 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 15,064 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5,081 |
|
| 06 04 | სასოფლო და არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების პროექტ. შესადგენად საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფა | 2,325 | 12,000 | 15,000 |
|
| ხარჯები | 2,325 | 12,000 | 15,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,325 | 12,000 | 15,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,325 | 12,000 | 15,000 |
| 06 05 | თვითმმართველობის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების და საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ღონისძიებები | 2,976 | 2,174 | 3,000 |
|
| ხარჯები | 2,976 | 2,174 | 3,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,976 | 2,174 | 3,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,976 | 2,174 | 3,000 |
| 05 06 | ბიუჯეტის შემუშავების, კოორდინირების და მონიტორინგის ხარჯები | 5,551 | 0 | 20,440 |
|
| ხარჯები | 5,551 | 0 | 20,440 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5,551 | 0 | 20,440 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,551 |
| 20,440 |
| 06 07 | სოფლად სარიტუალო ღონისძიებების მოწყობის უზრუნველყოფის ხარჯები | 65,701 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 37,076 | 0 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 17,666 | 0 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 17,666 |
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 19,410 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 28,625 |
|
|
| 06 08 | სოფლად საყოფაცხოვრებო დანიშნულების შენობების მოწყობა | 18,953 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 873 | 0 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები | 873 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18,080 |
|
|
| 06 09 | სოფლის დასახლებებში მიწის ნაკვეთების შემოღობვის უზრუნველყოფა | 802 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 802 | 0 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები | 802 |
|
|
| 06 10 | სოფლის დასახლებებში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები | 43,684 | 217 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 217 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 217 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 217 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 43,684 |
|
|
| 06 11 | მგზრავთა მოსაცდელების შეკეთებისა და მათში საინფორმაციო აბრების მოწყობის უზრუნველყოფა | 1,269 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,269 |
|
|
| 06 12 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები | 0 | 740,374 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 740,374 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 740,374 |
|
| 06 13 | მდინარეებისა და არხების წმენდის ღონისძიებები | 3,355 | 49,749 | 0 |
|
| ხარჯები | 3,355 | 49,749 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3,355 | 49,749 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,355 | 49,749 |
|
| 06 14 | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 440,573 | 462,595 | 12,120 |
|
| ხარჯები | 130,466 | 12,006 | 12,120 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 9,891 | 11,670 | 12,120 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1,945 | 2,650 | 3,100 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7,946 | 9,020 | 9,020 |
|
| სუბსიდიები | 28,794 |
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 91,781 | 336 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 310,107 | 450,589 |
|
| 06 15 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 436,297 | 273,717 | 252,000 |
|
| ხარჯები | 29,928 | 1,553 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 29,928 |
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
| 1,553 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 406,369 | 272,164 | 252,000 |
| 06 16 | სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა | 328,500 | 222,022 | 90,000 |
|
| ხარჯები | 21,423 | 5,423 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები | 21,423 | 5,423 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 307,077 | 216,599 | 90,000 |
| 06 17 | ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 0 | 4,700 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4,700 |
|
| 06 18 | ბინათმშენებლობა | 355,996 | 229,117 | 195,000 |
|
| ხარჯები | 140,528 | 229,117 | 195,000 |
|
| სხვა ხარჯები | 140,528 | 229,117 | 195,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 215,468 |
|
|
| 06 20 | გარე განათების სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 305,912 | 352,312 | 320,000 |
|
| ხარჯები | 238,108 | 268,812 | 320,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 238,108 | 268,812 | 320,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 172,765 | 193,851 | 225,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 65,343 | 74,961 | 95,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 67,804 | 83,500 |
|
| 06 21 | დასუფთავების ღონისძიებები | 319,522 | 395,855 | 582,400 |
|
| ხარჯები | 319,522 | 395,855 | 492,400 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 319,522 | 395,855 | 492,400 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 20,460 | 20,500 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 319,522 | 375,395 | 471,900 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 90,000 |
| 06 22 | ქალაქის გამწვანების და მწვანე ნარგაობების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები | 36,030 | 40,000 | 46,000 |
|
| ხარჯები | 26,930 | 40,000 | 46,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 26,930 | 40,000 | 46,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 26,930 | 40,000 | 46,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9,100 |
|
|
| 07 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 881,525 | 622,023 | 679,100 |
|
| ხარჯები | 532,064 | 622,023 | 619,100 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 8,568 | 13,900 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 | 8,568 | 13,900 |
|
| სუბსიდიები | 532,064 | 582,600 | 605,200 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 30,855 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 349,461 | 0 | 60,000 |
| 07 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 478,026 | 518,908 | 621,100 |
|
| ხარჯები | 477,213 | 518,908 | 561,100 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 8,568 | 13,900 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 8,568 | 13,900 |
|
| სუბსიდიები | 477,213 | 510,340 | 547,200 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 813 |
| 60,000 |
| 07 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 371,783 | 62,189 | 20,000 |
|
| ხარჯები | 23,135 | 62,189 | 20,000 |
|
| სუბსიდიები | 23,135 | 31,334 | 20,000 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 30,855 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 348,648 |
|
|
| 07 03 | შემოქმედ ბავშვთა განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები | 31,716 | 40,926 | 38,000 |
|
| ხარჯები | 31,716 | 40,926 | 38,000 |
|
| სუბსიდიები | 31,716 | 40,926 | 38,000 |
| 08 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 726,805 | 744,759 | 1,042,042 |
|
| ხარჯები | 631,369 | 711,928 | 711,642 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 100,111 | 152,143 | 138,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1,864 | 0 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 98,247 | 152,143 | 138,000 |
|
| სუბსიდიები | 490,093 | 555,785 | 573,642 |
|
| სხვა ხარჯები | 41,165 | 4,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 95,436 | 32,831 | 330,400 |
| 08 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 88,457 | 102,020 | 254,600 |
|
| ხარჯები | 64,478 | 102,020 | 104,600 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 63,815 | 87,820 | 88,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 63,815 | 87,820 | 88,000 |
|
| სუბსიდიები |
| 14,200 | 16,600 |
|
| სხვა ხარჯები | 663 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 23,979 |
| 150,000 |
| 08 02 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 38,185 | 88,974 | 130,000 |
|
| ხარჯები | 32,316 | 56,143 | 40,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 32,316 | 56,143 | 40,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1,864 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30,452 | 56,143 | 40,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,869 | 32,831 | 90,000 |
| 08 03 | ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება | 3,980 | 8,180 | 10,000 |
|
| ხარჯები | 3,980 | 8,180 | 10,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3,980 | 8,180 | 10,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,980 | 8,180 | 10,000 |
| 08 04 | რელიგიის სფეროს ხელშეწყობის ღონისძიებები | 45,787 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 29,639 | 0 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები | 29,639 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16,148 |
|
|
| 08 05 | სპორტული სკოლები | 101,248 | 109,368 | 122,580 |
|
| ხარჯები | 101,248 | 109,368 | 122,580 |
|
| სუბსიდიები | 101,248 | 109,368 | 122,580 |
| 08 06 | სახელოვნებო სკოლები | 116,042 | 124,488 | 177,700 |
|
| ხარჯები | 116,042 | 124,488 | 117,700 |
|
| სუბსიდიები | 116,042 | 124,488 | 117,700 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 60,000 |
| 08 07 | ბიბლიოთეკები | 155,921 | 121,154 | 124,700 |
|
| ხარჯები | 111,090 | 121,154 | 124,700 |
|
| სუბსიდიები | 111,090 | 121,154 | 124,700 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44,831 |
|
|
| 08 08 | კულტურის ცენტრები | 81,357 | 93,300 | 127,362 |
|
| ხარჯები | 81,357 | 93,300 | 96,962 |
|
| სუბსიდიები | 81,357 | 93,300 | 96,962 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 30,400 |
| 08 09 | მუზეუმები | 91,219 | 97,275 | 95,100 |
|
| ხარჯები | 91,219 | 97,275 | 95,100 |
|
| სუბსიდიები | 80,356 | 93,275 | 95,100 |
|
| სხვა ხარჯები | 10,863 | 4,000 |
|
| 08 10 | ცენტრალური დასასვენებელი პარკის კეთილმოწყობა | 4,609 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,609 |
|
|
| 09 00 | სოციალური და ჯანდაცვის ღონისძიებები | 362,295 | 295,551 | 298,280 |
|
| ხარჯები | 362,295 | 295,551 | 298,280 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 362,295 | 295,551 | 298,280 |
| 09 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ღონისძიებები | 84,455 | 98,010 | 98,000 |
|
| ხარჯები | 84,455 | 98,010 | 98,000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 84,455 | 98,010 | 98,000 |
| 09 02 | მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურება | 0 | 1,503 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 1,503 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1,503 |
|
| 09 03 | უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო სასადილოთი უზრუნველყოფა | 53,295 | 67,275 | 82,440 |
|
| ხარჯები | 53,295 | 67,275 | 82,440 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 53,295 | 67,275 | 82,440 |
| 09 04 | მუნიციპალიტეტის დასახლებებში წყალდიდობის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები | 0 | 3,536 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 3,536 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 3,536 |
|
| 09 05 | საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების პროგრამა | 12,750 | 15,000 | 15,000 |
|
| ხარჯები | 12,750 | 15,000 | 15,000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 12,750 | 15,000 | 15,000 |
| 09 06 | კონფლიქტის ზონასთან მიმდებარე მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფის პროგრამა | 0 | 6,444 | 10,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 6,444 | 10,000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 6,444 | 10,000 |
| 09 07 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა | 1,039 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 1,039 | 0 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,039 |
|
|
| 09 08 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა | 2,000 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 2,000 | 0 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,000 |
|
|
| 09 09 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა | 15,000 | 25,500 | 23,500 |
|
| ხარჯები | 15,000 | 25,500 | 23,500 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15,000 | 25,500 | 23,500 |
| 09 10 | მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის მიწოდების მომსახურეობის ტარიფის თანადაფინანსების პროგრამა | 136,302 | 5,640 | 0 |
|
| ხარჯები | 136,302 | 5,640 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 136,302 | 5,640 |
|
| 09 11 | ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა | 200 | 1,000 | 1,000 |
|
| ხარჯები | 200 | 1,000 | 1,000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 200 | 1,000 | 1,000 |
| 09 12 | ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, ომის ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარებები. დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები | 8,930 | 15,000 | 15,000 |
|
| ხარჯები | 8,930 | 15,000 | 15,000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 8,930 | 15,000 | 15,000 |
| 09 13 | სოც. დაუცველთა სათბობი შეშით უზრუნველყოფა | 542 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 542 | 0 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 542 |
|
|
| 09 14 | საომარი მოქმედების შედეგად დევნილთა ყოფაცხოვრების პირობების მოწესრიგებისა და მათი სოციალური დაცვის სხვა ღონისძიებები | 35,636 | 31,563 | 24,000 |
|
| ხარჯები | 35,636 | 31,563 | 24,000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 35,636 | 31,563 | 24,000 |
| 09 15 | სახელოვნებო სკოლებსა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში აღსაზრდელთა უფასო მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა | 9,420 | 18,580 | 26,340 |
|
| ხარჯები | 9,420 | 18,580 | 26,340 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 9,420 | 18,580 | 26,340 |
| 09 16 | სოციალურად დაუცველი პირების საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა | 0 | 3,500 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 3,500 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 3,500 |
|
| 09 17 | პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე ასაყვანად წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმების ღონისძიებები | 2,726 | 3,000 | 3,000 |
|
| ხარჯები | 2,726 | 3,000 | 3,000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,726 | 3,000 | 3,000 |
დანართი №5
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
|
|
|
| ლარი | |
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,186,196 | 1,173,614 | 1,199,918 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,064,374 | 1,109,872 | 1,136,158 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,064,334 | 1,087,772 | 1,066,158 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 40 | 22,100 | 70,000 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0 | 0 | 0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 44,787 | 13,424 | 13,500 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 44,787 | 13,424 | 13,500 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0 | 0 | 0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 77,035 | 50,318 | 50,260 |
| 702 | თავდაცვა | 89,561 | 88,118 | 93,400 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 89,561 | 86,718 | 93,400 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 0 | 1,400 | 0 |
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 273,430 | 294,081 | 286,300 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 72,461 | 89,633 | 40,400 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 200,969 | 191,448 | 245,900 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | 0 | 13,000 | 0 |
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,091,455 | 2,043,136 | 203,440 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0 | 0 | 0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 26,355 | 54,449 | 0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 26,355 | 54,449 | 0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0 | 0 | 0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0 | 0 | 0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 923,839 | 1,233,922 | 165,000 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 923,839 | 1,213,777 | 165,000 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0 | 20,145 | 0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0 | 0 | 0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0 | 0 | 0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 141,261 | 754,765 | 38,440 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 1,084,319 | 891,594 | 924,400 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 319,522 | 395,855 | 582,400 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 764,797 | 495,739 | 342,000 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,138,511 | 1,084,024 | 573,120 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 355,996 | 229,117 | 195,000 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0 | 0 | 0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 440,573 | 462,595 | 12,120 |
| 7064 | გარე განათება | 305,912 | 352,312 | 320,000 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 36,030 | 40,000 | 46,000 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 87,181 | 101,010 | 101,000 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0 | 0 | 0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0 | 0 | 0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0 | 0 | 0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 84,455 | 98,010 | 98,000 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 2,726 | 3,000 | 3,000 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 726,805 | 744,759 | 1,042,042 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 189,705 | 211,388 | 377,180 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 487,333 | 525,191 | 654,862 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
|
|
|
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 49,767 | 8,180 | 10,000 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 709 | განათლება | 881,525 | 622,023 | 679,100 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 478,026 | 518,908 | 621,100 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 371,783 | 62,189 | 20,000 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 371,783 | 62,189 | 20,000 |
| 7093 | პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0 | 0 | 0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 31,716 | 40,926 | 38,000 |
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
|
|
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 275,114 | 194,541 | 197,280 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 1,039 | 1,503 | 0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 1,039 | 1,503 | 0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 53,495 | 68,275 | 83,440 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 2,000 | 0 | 0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 24,420 | 47,616 | 49,840 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0 | 3,500 | 0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 45,108 | 46,563 | 39,000 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 149,052 | 27,084 | 25,000 |
|
| სულ | 6,834,097 | 7,236,900 | 5,300,000 |
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები