„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 23 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 23 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 18
დოკუმენტის მიმღები ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 07/08/2026
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/08/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.129.016490
18
07/08/2026
ვებგვერდი, 12/08/2026
190020020.35.129.016490
„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 23 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №18

2026 წლის 7 აგვისტო

ქ. ჭიათურა

 

„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 23 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს  ორგანული  კანონის „ადგილობრივი  თვითმმართველობის  კოდექსი“  24-ე  მუხლის  პირველი  ნაწილის  „დ.ა“  ქვეპუნქტის  და  61-ე  მუხლის  მე-2  ნაწილის,  აგრეთვე „ნორმატიული  აქტების  შესახებ“  საქართველოს  ორგანული  კანონის  მე-20-ე  მუხლის  მე-4  და  მე-6  პუნქტების  საფუძველზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  2026  წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ“  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  2025  წლის  23  დეკემბრის  №23  დადგენილებაში  (www.matsne.gov.ge, 25/12/2025;  სარეგისტრაციო  კოდი: 190020020.35.129.016469)  შევიდეს  შემდეგი  ცვლილება:

ა)  დადგენილების  I-III  თავები  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი  რედაქციით:

„თავი I. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ძირითადი  მაჩვენებლები

მუხლი  1.  ბიუჯეტის  ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას  ლარში

დასახელება

2024  წლის
  ფაქტი 

  2025  წლის  გეგმა 

       2026  წლის  გეგმა

  სულ 

  მათ  შორის 

  სულ 

  მათ  შორის 

  სახელმწიფო  ბიუჯეტის  ფონდები

  საკუთარი  შემოსავლები

სახელმწიფო  ბიუჯეტის  ფონდები

  საკუთარი  შემოსავლები

  I.  შემოსავლები

51404.743

52045.594

13769.189

38276.405

54714.202

11610.002

43104.200

გადასახადები

23828.907

26959.200

0.00

26959.200

28476.200

0.00

28476.200

  გრანტები 

22282.185

19659.189

13769.189

5890.000

22210.002

11610.002

10600.000

  სხვა    შემოსავლები 

5293.651

5427.205

0.00

5427.205

4028.000

0.00

4028.000

  II.  ხარჯები

33995.089

38303.562

3179.017

35124.545

42745.611

2836.711

39908.900

  შრომის  ანაზღაურება 

3905.265

4262.000

29.000

4233.000

4900.000

0.000

4900.000

  საქონელი  და  მომსახურება 

3140.969

2923.614

1442.178

1481.436

4092.463

1762.023

2330.440

  პროცენტი 

15.091

30.000

0.00

30.000

1.650

0.00

1.650

  სუბსიდიები 

21548.399

25148.003

307.673

24840.330

27578.997

315.300

27263.697

გრანტები

95.637

93.000

0.00

93.000

110.000

0.000

110.000

  სოციალური  უზრუნველყოფა 

2245.190

3487.654

0.0

3487.654

2732.000

5.000

2727.000

  სხვა  ხარჯები 

3044.538

2359.291

1400.166

959.125

3330.501

754,388

2576.113

  III.  საოპერაციო  სალდო

17409.654

13742.032

10590.172

3151.860

11968.591

8773.291

3195.300

  IV.  არაფინანსური  აქტივების  ცვლილება

19045.901

16739.912

13644.052

3095.860

15665.975

12379.730

3286.245

  ზრდა 

19276.039

17369.912

13644.052

3725.860

15765.975

12379.730

3386.245

  კლება 

230.138

630.000

0.00

630.000

100.000

0.00

100.000

  V.  მთლიანი  სალდო

-1636.247

-2997.880

-3053.880

-56.000

-3697.834

-3606.439

-90.945

  VI.  ფინანსური  აქტივების  ცვლილება

-1713.031

-3053.880

-3053.880

0.0

-3735.834

-3606.439

-129.395

  ზრდა 

1506.668

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

        ვალუტა  და  დეპოზიტები 

3219.699

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

  კლება 

649.360

3053.880

3053.880

0.000

3735.834

3606.439

129.395

        ვალუტა  და  დეპოზიტები 

649.360

3053.880

3053.880

0.000

3735.834

3606.439

129.395

  VII.  ვალდებულებების  ცვლილება

76.784

-56.000

0.00

-56.000

-38450

0,000

-38.450

  კლება 

76.784

56.000

0.00

       56.000

38.450

0,000

38.450

      საშინაო 

76.784

56.000

0.00

       56.000

38.450

0.000

38.450

       სესხები 

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

         სხვა  კრედიტორული  დავალიანებები 

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

  VIII.  ბალანსი

       0,0

0,0

        0,0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

მუხლი  2.  ბიუჯეტის  შემოსულობები,  გადასახდელები  და  ნაშთის  ცვლილება

ბიუჯეტის  შემოსულობები,  გადასახდელები  და  ნაშთის  ცვლილება  განისაზღვროს  შემდეგი  რედაქციით:

ათას  ლარში

დასახელება

 2024
წლის
 ფაქტი 

 2025 წლის გეგმა 

 2026 წლის გეგმა 

 სულ 

 მათ შორის 

 სულ 

 მათ შორის 

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის

ფონდები

 საკუთარი 

შემოსავლები

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 შემოსულობები

51634.881

52675.594

13769.189

38906.405

54814.202

11610.002

43204.200

 შემოსავლები 

51404.743

52045.594

13769.189

38276.405

54714.202

11610.002 

43104.200

 არაფინანსური აქტივების

 კლება 

230.138

630.000

 0.000

 630.000

100.000

0.000

100.000

 გადასახდელები

 53347.912

55729.474

16823.069

38906.405

58550.036

15216.441

43333.595

 ხარჯები 

33995.089

 37915.647

3179.017

34736.630

42745.611

2836.711

39908.900

 არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 

 19276.039

 17757.827

 13644.052

 4113.775

15765.975

12379.730

3386.245

 ვალდებულებების კლება 

76.784

56.000

0.000

 56.000

38.450

0.00

38.450

 ნაშთის ცვლილება

-17409.654 

14129.947

 10590.172

3539.775 

11968.591

8773.291

3195.300

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის  შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 54714.202 ათასი ლარით:

ათას  ლარში

დასახელება

  2024
 

წლის
  ფაქტი 

  2025  წლის  გეგმა 

  2026  წლის  გეგმა 

  სულ 

  მათ  შორის 

  სულ 

  მათ  შორის 

  სახელმწიფო  ბიუჯეტის  ფონდები

  საკუთარი  შემოსავლები

სახელმწიფო  ბიუჯეტის  ფონდები

  საკუთარი  შემოსავლები

  შემოსავლები

51634.881

52045.594

13769.189

38276.405

54714.202

11610.002

43104.200

       გადასახადები 

23828.907

26959.200

0.000

26959.200

28476.200

0.000

28476.200

       გრანტები 

22.282.185

19659.189

13769.189

5890.000

22210.002

11610.002

10600.000

       სხვა  შემოსავლები 

5293.651

5427.205

0.000

5427.205

4028.000

0.000

4028.000

 

მუხლი  4.  ბიუჯეტის  საგადასახადო  შემოსავლები

ბიუჯეტის  გადასახადები  განისაზღვროს  28476.200  ათასი  ლარით:

ათას  ლარში

დასახელება

2024
წლის
  ფაქტი 

  2025  წლის  გეგმა 

  2026  წლის  გეგმა 

  სულ 

  მათ  შორის 

  სულ 

  მათ  შორის 

  სახელმწიფო  ბიუჯეტის  ფონდები

  საკუთარი  შემოსავლები

სახელმწიფო  ბიუჯეტის  ფონდები

  საკუთარი  შემოსავლები

  გადასახადები

23828.743

26959.594

0.000

     26959.594

28476.200

0.000

28476.200

საშემოსავლო  გადასახადი 

0.0

0.00

0.00

 

0.000

0.000

0.000

0.000

დამატებითი  ღირებულების  გადასახადი 

20567.390

23659.200

0.000

 

23659.200

25576.200

0.000

25576.200

        ქონების  გადასახადი 

3261.517

3300.000

0

 

3300.000

2900.000

       0.000

2900.000

საქართველოს  საწარმოთა  ქონებაზე  (გარდა  მიწისა) 

2433.298

2260.000

0.000

 

2260.000

1900.000

0.000

1900.000

უცხოურ  საწარმოთა  ქონებაზე  (გარდა  მიწისა) 

0.165

0.000

0.000

 

0.000

0.000

0,000

0.000

ფიზიკურ  პირთა  ქონებაზე  (გარდა  მიწისა) 

49.715

20.000

0.000

 

20.000

0.000

0.000

0.000

სასოფლო  სამეურნეო  დანიშნულების  მიწაზე 

83.202

20.000

0.000

 

20.000

0.000

0.000

0.000

არასასოფლო  სამეურნეო  დანიშნულების  მიწაზე 

695.137

1000.000

0.000

     1000.000

1000.000

0.000

1000.000

 

მუხლი  5.  ბიუჯეტის  გრანტები

ბიუჯეტის  გრანტები  განისაზღვროს  22210.002  ათასი  ლარით:

ათას  ლარში

დასახელება

  2024  წლის  ფაქტი

  2025  წლის  გეგმა

  2026  წლის  გეგმა

  გრანტები

22282.185

19659.189

22210.002     

  საერთაშორისო  ორგანიზაციებიდან  მიღებული  გრანტები

0.00

300.000

  0.00

  გრანტები  სახელმწიფო  ბიუჯეტიდან

22282.185

19359.189

0.00     

  გათანაბრებითი  ტრანსფერი

0.00

0.00

  0.00

  მიზნობრივი  ტრანსფერი  დელეგირებული  უფლებამოსილების  განსახორციელებლად

2083.296

2527.230

3203.370

  კაპიტალური  ტრანსფერი

20198.889

16831.959

19006.632

  სპეციალური  ტრანსფერი 

0.0

0.00

0.00          

სტიქიის  შედეგების  სალიკვიდაციო  ღონისძიებების  განხორციელების  თაობაზე 

5610.832

1360.000

452.000

საქართველოს  რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების  ფონდიდან  გამოყოფილი  თანხები 

8982.731

7661.060

7111.902

სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამა

812.000

812.000

812.000

გრანტები

4793.326

6653.326

10600.000

მაღალმთიანი  განვითარების  ფონდი

0.0

300.000

0.00

საპილოტე  რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტები

0.00

0.000

0.00

საქართველოს  მთავრობის  სარეზერვო  ფონდიდან  გამოყოფილი  თანხები

0.00

45,573

30.730

ინფრასტრუქტურის  განვითარებისათვის  და  სხვა  მიმდ.ღონისძიებების      დასაფინანსებლად

0.0

0,00

0.00

საერთაშორისო  ორგანიზაციებიდან  და  სხვა  ქვეყვნის  მთავრობიდან  მიღებული  გრანტი

0

0.00

0.00

აზიური  ფაროსანის  წინააღმდეგ  გასატარებელი  ღონისძიებების  შესახებ 

0.0

  0.0

0.00 

 

მუხლი  6.  ბიუჯეტის  სხვა  შემოსავლები

ბიუჯეტის  სხვა  შემოსავლები  განისაზღვროს  4028.000  ათასი  ლარით:

ათას  ლარში

დასახელება

  2024  წლის  ფაქტი

  2025  წლის  გეგმა

  2026  წლის  გეგმა

  სხვა  შემოსავლები

5293.651

5427.205

4028.000

  შემოსავლები  საკუთრებიდან 

4481.575

4700.000

3630.000

პროცენტი

180.832

180.000

130.000

  რენტა 

4300.743

4520.000

3500.000

  საქონლისა  და  მომსახურების  რეალიზაცია 

190.124

50.000

125.000

ადმინისტრაციული  მოსაკრებლები  და  გადასახდელები 

190.124

50.000

100.000

სამხედრო  სავალდებულო  სამსახურის  გადავადების  მოსაკრებელი

0.  00

0.00

0.000

სანებართვო  მოსაკრებელი 

141.639

30.000

80.000

სათამაშო  ბიზნესის  მოსაკრებელი 

0.040

0.00

0.000

ადგილობრივი  მოსაკრებელი  დასახლებული  ტერიტორიის  დასუფთავებისათვის    

18.640

20.000

20.000

სხვა  არაკლასიფიცირებული  მოსაკრებელი

29,805

0.00

 

არასაბაზრო  წესით  გაყიდული  საქონელი  და  მომსახურება 

0.0

0.00

25.000

  სანქციები  (ჯარიმები  და  საურავები) 

160,882

180.000

      200.000

  შერეული  და  სხვა  არაკლასიფიცირებული  შემოსავლები 

461,070

497.205

73.000

 

მუხლი  7.  ბიუჯეტის  ხარჯები  ეკონომიკური  კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის  ხარჯები  განისაზღვროს    42484.545  ათასი  ლარით:

ათას  ლარებში

დასახელება

2024
წლის
  ფაქტი 

  2025  წლის  გეგმა 

  2026  წლის  გეგმა

  სულ 

  მათ  შორის 

  სულ 

  მათ  შორის 

  სახელმწიფო  ბიუჯეტის  ფონდები

  საკუთარი  შემოსავლები

სახელმწიფო  ბიუჯეტის  ფონდები

  საკუთარი  შემოსავლები

  ხარჯები

33995.089

38303.562

3179.017

35124.545

42745.611

2836.711

39908.900

  შრომის  ანაზღაურება 

3905.265

4262.000

29.000

4233.000

4900.000

0.000

4900.000

  საქონელი  და  მომსახურება 

3140.969

2923.614

1442.178

1481.436

4092.463

1762.023

2330.440

პროცენტები 

15.091

30.000

0.00

30.000

1.650

0.00

1.650

სუბსიდიები 

21548.399

25148.003

307.673

24840.330

27578.997

315.300

27263.697

გრანტები

95.637

93.000

0.00

93.000

110.000

0.000

110.000

  სოციალური  უზრუნველყოფა 

2245.190

3487.654

0.0

3487.654

2732.000

5.000

2727.000

  სხვა  ხარჯები 

3044.538

2359.291

1400.166

959.125

3330.501

754,388

2576.113

 

მუხლი  8.  ბიუჯეტის  არაფინანსური  აქტივების  ცვლილება

ბიუჯეტის  არაფინანსური  აქტივების  ცვლილება  განისაზღვროს  15665.975  ათასი  ლარით,  მათ  შორის,  არაფინანსური  აქტივების  ზრდა   15765.975  ათასი  ლარით,  ხოლო  არაფინანსური  აქტივების  კლება   100.000  ათასი  ლარით:

პროგ.  კოდი

  არაფინანსური  აქტივების  ზრდა  პროგრამების  მიხევით

  2024  წლის
ფაქტი

  2025  წლის  გეგმა

  2026  წლის  გეგმა

  01  00 

  მმართველობა  და  საერთო  დანიშნულების  ხარჯები

58.081

471.126

504.181

  01  01 

     საკანონმდებლო  და  აღმასრულებელი  ხელისუფლების  საქმიანობის  უზრუნველყოფა 

58.081

471.126

504.181

  02  00 

  ინფრასტრუქტურის  განვითარება 

16890.331

14498.168

12060.857

  02  01 

     საგზაო  ინფრასტრუქტურის  განვითარება 

11932.966

11346.680

9466.546

  02  02 

     წყლის  სისტემების  განვითარება 

2442.453

1101.452

309.627

  02  03 

     გარე  განათება 

45.580

2.200

2.360

  02  04

     მუნიციპალური  ტრანსპორტის  განვითარება

649.908

412.200

0.000

02  05

     ავარიული  შენობების  და  სახლების  რეაბილიტაცია

19.318

0.0

0.000

  02  06

     ბინათმესაკუთრეთა  ამხანაგობების  განვითარება 

     0.0

0.000

0.000

02  07

    კეთილმოწყობის  ღონისძიებები

1790.020

1635.636

2280.724

  02  08 

სასაფლაოების  მოვლა  შენახვა

10.086

0.000

0.000

  02  09 

  სარწყავი  არხების  და  ნაპირსამაგრი  ნაგებობების  მოწყობა,  რეაბილიტაცია  და  ექსპლოატაცია 

0.000

0.000

0.000

  03  00 

  დასუფთავება  და  გარემოს  დაცვა 

251.136

474.521

444.736

  03  01 

  დასუფთავება  და  ნარჩენების  გატანა 

14.050

88.000

100.000

03  02

ქვათაცვენის  ღონისძიებები

8.437

380.021

340.136

  03  03

  კაპიტალური  დაბანდებები  დასუფთავების  სფეროში 

59.0

0.00

0.000

  03    04

  სანიაღვრე  არხის  აღდგენა

     178.086

6.500

4.600

  04  00 

  განათლება 

138.027

864.838

2233.713

  04  01 

     სკოლამდელი  დაწესებულებების  ფუნქციონირება 

52.284

54.000

0.000

  04  02 

     სკოლამდელი  დაწესებულებების  რეაბილიტაცია,  მშენებლობა 

85.743

0.00

0.000

04  03

     ზოგადი  განათლების  ხელშეწყობა

0.00

810.838

2233.713

  05  00 

  კულტურა,  ახალგაზრდობა  და  სპორტი 

1782.209

1293.974

422.238

  05  01 

     სპორტის  სფეროს  განვითარება 

1611.295

1258.004

362.238

  05  02 

     კულტურის  სფეროს  განვითარება 

170.914

35.970

60.000

  06  00 

  ჯანმრთელობის  დაცვა  და  სოციალური  უზრუნველყოფა 

156.255

155.200

100.250        

  06  01 

     ჯანმრთელობის  დაცვა 

12.085

100.000

100.250

06  02

     სოციალური  დაცვა

144.170

55.200

0.000

 

  სულ  არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

19276.039

17757.827

15765.975

 

დასახელება

  2024  წლის
ფაქტი

  2025  წლის  გეგმა

  2026  წლის  გეგმა

  არაფინანსური  აქტივების  კლება

230.138

630.000

100.000

  ძირითადი  აქტივები

230.082

630.000

100.000

  არაწარმოებული  აქტივები

0.056

0.000

0.000

        მიწა 

0.056

0.000

0.000

 

მუხლი  9.  ბიუჯეტის  ხარჯებისა  და  არაფინანსური  აქტივების  ფუნქციონალური  კლასიფიკაცია

განისაზღვროს  ბიუჯეტის  ხარჯებისა  და  არაფინანსური  აქტივების  ზრდა  ფუნქციონალურ  ჭრილში  შემდეგი  რეადაქციით:

ათას  ლარში

ფუნქც.

  კოდი

  დასახელება

  2024  წლის
ფაქტი

  2025  წლის  გეგმა

  2026  წლის  გეგმა

  7.1 

  საერთო  დანიშნულების  სახელმწიფო  მომსახურება

5506.560     

6516.262     

8070.451     

  7.1.1 

  აღმასრულებელი  და  წარმომადგენლობითი  ორგანოების  საქმიანობის  უზრუნველყოფა,  ფინანსური  და  ფისკალური  საქმიანობა,  საგარეო  ურთიერთობები 

5506.560     

6516.262     

7740.351     

  7.1.1.1 

  აღმასრულებელი  და  წარმომადგენლობითი  ორგანოების  საქმიანობის  უზრუნველყოფა 

5410.919     

6410.126     

7740.351     

  7.1.1.2 

  ფინანსური  და  ფისკალური  საქმიანობა 

0.0

5.136     

250.000

  7.1.6 

  ვალთან  დაკავშირებული  ოპერაციები 

91.897

86.000

40.100

7018

სხვა  არაკლასიფიცირებული  საქმიანობა  საერთო  დანიშნულების 

სახელმწიფო  მომსახურებაში

3.744

15.000

40.000

  7.4 

  ეკონომიკური  საქმიანობა

16234.180     

14816.603     

12566.546

  7.4  5 

  ტრანსპორტი 

14430.402

13398.774

12566.546

  7.4  5  1 

  საავტომობილო  ტრანსპორტი  და  გზები 

14430.402

13398.774

12496.441

  7.4  5  5 

  მილსადენები  და  სხვა  სახის  სატრანსპორტო  საშუალებები 

0.000

0.000    

0.000

7049

სხვა  არაკლასიფიცირებული  საქმიანობა  ეკონომიკურ  საქმიანობაში

1803.778

1417.829

70.105

  7.5 

  გარემოს  დაცვა

2987.347     

3939.848

4194.736

  7.5  1 

  ნარჩენების  შეგროვება  გადამუშავება  და  განადგურება 

2800.824     

3553.327

3850.000

7.5.6

სხვა  არაკლასიფიცირებული  საქმიანობა  გარემოს  დაცვის  სფეროში

186.523

386.521

344.736

  7.6 

  საბინაო  კომუნალური  მეურნეობა

7117.577     

7340.222     

5439.445

  7.6  1 

  ბინათმშენებლობა 

          1319.091     

1485.166

1113.134

  7.6  2 

  კომუნალური  მეურნეობის  განვითარება 

         0.000

0.000

0.000

  7.6  3 

  წყალმომარაგება 

3422.852      

2101.452

1481.627

  7.6  4 

  გარე  განათება 

575.528    

550.523

562.360

  7.6  6 

  სხვა  არაკლასიფიცირებული  საქმიანობა  საბინაო  კომუნალურ  მეურნეობაში 

1800.106     

1635.636     

        2282.324

  7.7 

  ჯანმრთელობის  დაცვა

310.809

543.300

621.550     

  7.7  4 

  საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  მომსახურება 

310.809     

386.300 

461.300

7076

სხვა  არაკლასიფიცირებული  საქმიანობა  ჯანმრთელობის 

დაცვის  სფერეში

0.000

157.000

160.250

  7.8 

  დასვენებაკულტურა  და  რელიგია

8712.163     

9315.014     

9370.238     

  7.8  1 

  მომსახურება  დასვენებისა  და  სპორტის  სფეროში 

4599.027     

4694.004     

          4052.238     

  7.8  2 

  მომსახურება  კულტურის  სფეროში 

3773.354     

4331.300     

4948.000

  7.8  4 

  რელიგიური  და  სხვა  სახის  საზოგადოებრივი  საქმიანობა 

187.000     

173.300     

200.000     

7086

სხვა  არაკლასიფიცირებული  საქმიანობა  დასვენების, 

კულტურისა  და  რელიგიის  სფეროში

152.782

116.410

170.000

  7.9 

  განათლება

9208.520     

11333.016     

14501.206     

  7.9  1 

  სკოლამდელი  აღზრდა 

7381.559

9065.130     

10536.200     

  7.9  2 

  ზოგადი  განათლება 

1826.961

2267.886      

0.0

  7.9  2  2 

  საბაზო  ზოგადი  განათლება 

0.00

0,00    

0.0

70923

საშუალო  და  ზოგადი  განათლება

0.00

0.00      

3965.006

  7  10 

  სოციალური  დაცვა

3270.756     

3492.654     

3785.864

  7  10  1 

  ავადმყოფთა  და  შეზღუდული  შესაძლებლობების  მქონე  პირთა  სოციალური  დაცვა 

1314.403     

1292.600     

1969.500

71011

ავადმყოფთა  სოციალური  დაცვა 

1130.043

1101.400

1764.500

71012

შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე  პირთა  სოციალური  დაცვა

184.360

191.200

205.000

  7  10  2 

  ხანდაზმულთა  სოციალური  დაცვა 

19.500     

25.000     

25.000

  7  10  4 

  ოჯახებისა  და  ბავშვების  სოციალური  დაცვა 

1463.092     

1678.054     

        1230.000

  7  10  7 

  სოციალური  გაუცხოების  საკითხები,  რომლებიც  არ  ექვემდებარება  კლასიფიკაციას 

163.800     

327.000     

352.500

  7  10  9 

  სხვა  არაკლასიფიცირებული  საქმიანობა  სოციალური 
დაცვის  სფეროში 

309.961

170.000

208,864

 

  სულ

53347.912         

55729.474     

58550.036

 

მუხლი  10.  ბიუჯეტის    საოპერაციო  და  მთლიანი  სალდო

ბიუჯეტის  მთლიანი  სალდო  განისაზღვროს  -3697.384  ათასი  ლარით,  ხოლო  საოპერაციო  სალდო  11968.591  ათასი  ლარით:

ათას  ლარში

დასახელება

  2024  წლის  ფაქტი

  2025  წლის  გეგმა

  2026  წლის  გეგმა

  საოპერაციო  სალდო 

17409.654     

13742.032     

11968.591     

  მთლიანი  სალდო 

-1636.247     

-2997.880     

-3697.384

 

მუხლი  11.  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ფინანსური  აქტივების  ცვლილება

ბიუჯეტის  ფინანსური  აქტივების  ცვლილება  განისაზღვროს  -3735.834  ათასი  ლარით:

ათას  ლარში

დასახელება

2024  წლის  ფაქტი

2025  წლის  გეგმა

2026  წლის  გეგმა

  ფინანსური  აქტივების  ცვლილება

-1713.031

-3053.880

-3735.834

  ზრდა 

1506.668

0.0

0,00

        ვალუტა  და  დეპოზიტი 

1506.668

0.0

0.0

  კლება 

3219.699

3053.880

3735.834

        ვალუტა  და  დეპოზიტი 

3219.699

3053.880

3735.834

 

მუხლი  12.  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ვალდებულებების  ცვლილება

ბიუჯეტის  ვალდებულებების  ცვლილება  განისაზღვროს  56.000  ათასი  ლარი  ოდენობით.  აღნიშნული  წარმოადგენს  მუნიციპალური  განვითარების  ფონდიდან  2017  წელს  მიღებული  სესხის  ძირითადი  თანხის  დაფარვას.  (დასუფთავების  3  ერთეული  სპეც.  ავტომანქანა  და  100  ცალი  ურნა)    მუნიციპალიტეტის  სავარაუდო  სასესხო  დავალიანება  2026  წლის  1  აგვისტოს    მდგომარეობით  აღარ  გააჩნია.

 

მუნიციპალიტეტის  პრიორიტეტები

 

  1. მმართველობა  და  საერთო  დანიშნულების  ხარჯები;
  2. ინფრასტრუქტურის  განვითარება; 
  3. დასუფთავება  და  გარემოს  დაცვა;
  4. განათლება;
  5. კულტურა,  ახალგაზრდობა  და  სპორტი; 
  6. ჯანმრთელობის  დაცვა  და  სოციალური  უზრუნველყოფა; 

                

თავი  II

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  პრიორიტეტბი,  პროგრამები,  ქვეპროგრამები

მუხლი  13

ინფრასტრუქტურის  განვითარება  02  00

მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურის  განვითარება  და  გაუმჯობესება  პირდაპირ  კავშირშია  მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურისმოწესრიგება  (როგორიცაა  გზების,  სკვერების  მოვლა-პატრონობა და სხვა) ხელს  უწყობს  მუნიციპალიტეტში  ინვესტიციების მოზიდვას,  რაც  წინა  პირობაა  ტურიზმის,  მრეწველობის,  სოფლის  მეურნეობისა  და  სხვა  დარგების  განვითარების. 

     

კოდი

პროგრამის  დასახელება 

საგზაო  ინფრასტრუქტურის  განვითარება

2026  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

02  01

9466.546        

პროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  სივრცითი  მოწყობის,  არქიტექტურის,  ინფრასტრუქტურისა  და  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის  სამსახური 

პროგრამის  აღწერა 

საგზაო  ინფრასტრუქტურის  განვითარება,  პროგრამა  ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  ტერიტოტიაზე  არსებული  ადგილობრივი  მნიშვნელობის  გზების  (საგზაო  ინფრასტრუქტურასთან  დაკავშირებული  ნაგებობების)    კაპიტალურ  და  მიმდინარე  შეკეთებას,  მუნიციპალიტეტში  ახალი  გზების  მშენებლობას.  პროგრამის  დაფინანსების  ძირითად  წყაროს  წარმოადგენს  სახელმწიფო  ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი  კაპიტალური  ტრანსფერი,  ადგილობრივი  ბიუჯეტის  საკუთარი  სახსრები  უმეტესწილად  ხმარდება  მოვლა  პატრონობას,  გზების  მიმდინარე  შეკეთებას  და  თანადაფინანსებას.
მიმდინარე  პერიოდისათვის  მუნიციპალური  გზების  85%  სრულად  რეაბილიტირებულია,  დარჩენილ  ნაწილზე  მიმდინარეობს  სარეაბილიტაციო  სამუშაოები,  ხოლო  ნაწილზე  იგეგმება  შესაბამისი  სამუშაობის  ჩატარება.
სარეაბილიტაციო  გზების  შერჩევა  და  პრიორიტეტიზაცია  ხორციელდება  მოსახლეობის  მოთხოვნების  შესაბამისად,  ასევე  მხედველობაში  მიიღება  სტიქიური  მოვლენების  შედეგების  აღმოფხვრა  და  სხვა  წინასწარ  გაუთვალისწინებელი  ღონისძიებები.
პროგრამის  ფარგლებში  ფინანსდება  2  ქვეპროგრამა:
-  გზების  მიმდინარე  შეკეთება;
-  გზების  მშენებლობა  და  კაპიტალური  რეაბილიტაცია;

გზების  მშენებლობა-კაპიტალური  შეკეთება  ქვეპროგრამის  ფარგლებში  ხორციელდება  მუნიციპალიტეტში  არსებული  ადგილობრივი  მნიშვნელობის  დაზიანებული  და  ამორტიზირებული  გზების    კაპიტალური  (  საგზაო  ინფრასტრუქტურასთან  დაკავშირებული  ნაგებობების)  შეკეთება/რეაბილიტაცია. 
საგზაო  ინფრასტრუქტურის  მოვლა  -შენახვა  ქვეპროგრამის  ფარგლებში  განხორციელებული  სამუშაოები  მოიცავს    ასფალტირებული  ქუჩების  დაზიანებული  მონაკვეთების  აღდგენა-  რეაბილიტაციას  (მათ  შორის,  ე.წ.  ორმული  შეკეთება),  ასევე,  არაასფალტირებული  ქუჩების  გრუნტის  საფარის  მოსწორებას  და  მოხრეშვა-მოშანდაკებას. 

პროგრამის  მიზანი  და  მოსალოდნელი  შედეგი

პროგრამის  საბოლოო  მიზანია  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  არსებული  ყველა  მუნიციპალური  გზის  (მათ  შორის,    ტროტუარების  და  სხვა  საგზაო  ინფრასტრუქტურასთან  დაკავშირებული  ნაგებობების)  რეაბილიტაცია;  მუნიციპალიტეტის  საჭიროებებიდან  და  მოსახლეობის  მოთხოვნებიდან  გამომდინარე  ახალი  გზების  მშენებლობა;  არსებული  გზების  მაღალი  ხარისხის  შენარჩუნება;  მგზავრთა  გადაადგილების  დროის  შემცირება;  ტურიზმის  ხელშეწყობა;  მოსახლეობის  სოციალურ  ეკონომიკური  მდგომარეობის  გაუმჯობესება;
პროგრამის  საბოლოო  შედეგი:  მოწესრიგებული  საგზაო  ინფრასტრუქტურა

კავშირი  მდგრადი  განვითარების  მიზანთან

SDG  9,  SDG  11

 

კოდი

ქვეპროგრამის  დასახელება 

გზების  მშენებლობა    და  კაპიტალური  რეაბილიტაცია

2026  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

02  01  02

8678.829        

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  სივრცითი  მოწყობის,  არქიტექტურის,  ინფრასტრუქტურისა  და  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა 

საგზაო  ინფრასტრუქტურის  განვითარება,  პროგრამა  ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  ტერიტოტიაზე  არსებული  ადგილობრივი  მნიშვნელობის  გზების  კაპიტალურ  შეკეთებას,  მუნიციპალიტეტში  ახალი  გზების  მშენებლობას.  პროგრამის  დაფინანსების  ძირითად  წყაროს  წარმოადგენს  სახელმწიფო  ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი  კაპიტალური  ტრანსფერი,  ადგილობრივი  ბიუჯეტის  საკუთარი  სახსრები  უმეტესწილად  ხმარდება  გზების  პროექტირებასა  და  დაფინანსებული  სამუშაოების  შევსებას,    მუნიციპალიტეტის  მოასფალტებული  გზების  75%  აკმაყოფილებს  საგზაო  სტანდარტებს.  ამიტომ  2026  წლისთვის  იგეგმება  ისეთი  საგზაო  სამუშაოები  რომელიც  დააკმაყოფილებს  საგზაო  სტანდარტებს.

ქვეპროგრამის  მიზანი  და  მოსალოდნელი  შედეგი

პროგრამის  მიზანია  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  არსებული  ყველა  მუნიციპალური  გზის  და  სხვა  საგზაო  ინფრასტრუქტურასთან  დაკავშირებული  ნაგებობების)  რეაბილიტაცია;  მუნიციპალიტეტის  საჭიროებებიდან  და  მოსახლეობის  მოთხოვნებიდან  გამომდინარე  ახალი  გზების  მშენებლობა;  არსებული  გზების  მაღალი  ხარისხის  შენარჩუნება;  მგზავრთა  გადაადგილების  დროის  შემცირება;  ტურიზმის  ხელშეწყობა;  მოსახლეობის  სოციალურ  ეკონომიკური  მდგომარეობის  გაუმჯობესება;

პროგრამის  საბოლოო  შედეგი:  მუნიციპალიტეტის  გზებზე  უსაფრთხო  და  კომფორტული  გადაადგილება;  გზების  ექსპლუატასიის  გაზრდილი  პერიოდი;  ადგილობრივი  გზების  მოწესრიგებული  ინფრასტრუქტურა

 

დასახელება 

სულ  ღირებულება  ცენტრალური

სულ  ღირებულება  ადგილობრივი

1

რეგიონალური  განვითარების  ფონდებიდან  გამოყოფილი  თანხების  თანადაფინანსება

0

449469

2

საინჟინრო  მონიტორინგის  თანხა

0

284000

3

სოფელ  ხრეითში  მუზეუმთან  მისასვლელი  გზის  რეაბილიტაცია

0

53330

4

სოფელ  პერევისაში    სკოლასთან  მისასვლელი  გზის  რეაბილიტაცია

0

31200

5

სოფელ  კალაურში  სკოლის  მისასვლელი  გზის  რეაბილიტაცია

0

59126

6

სოფელ  სკინდორში  კანიების  საუბნო  გზის  რეაბილიტაცია

0

30368

7

სოფელ  ზედუბნში    საუბნო     (120მ)  გზის  რეაბილიტაცია

0

39232

8

სოფელ  ზოდში  ჭიღლაძეების  უბნის  გზის  რეაბილიტაცია

0

24910

9

სოფელ  ზოდში  -წირქვალის  დამაკავშირებელი  225მ  გზის  რეაბილიტაცია

0

55555

10

სოფელ  ზედა  ჭალოვანში  ბიჭიას  უბნის  გზის  რეაბილიტაცია

0

53476

11

რგანი-ვაჭევის  შემაერთებელი  გზის(ცენტრიდან  გველესიანების  უბნამდე)    რეაბილიტაცია

0

26000

12

სოფელ  ნავარძეთში  „მსხლოვანის“    (სასაფლაოს  გზა)  გზის  რეაბილიტაცია

0

24089

13

სოფელ  ზედა  რგანში  ცენტრალურ  გზაზე  ბეტონიდან  ბეტონამდე  შემაეთებელი     250გრძ/მ  (ვაშაძეების  უბანი)  გზის  რეაბილიტაცია

0

55000

14

სოფელ  ჯოლხეეთში  აბესაძეების  უბნის    (100მ)  გზის  რეაბილიტაცია

0

32769

15

სასამართლო  გადაწყვეტილების  საფუძველზე  გადასახდელი  თანხები

0

52712

16

თხელიძის  ქუჩიდან    (კაშხალის  ხიდის  მიმდებარედ)  გზის  საპროექტო  სამუშაოებისათვის

0

10000

17

28.12.2023  წლის  №2402  განკარგულების  ნაშთი

9029

0

18

სოფელ  ქვაციხეში  ცხოვრებაძეების  უბნის  გზს  რეაბილიტაცია

60000

0

19

სოფელ  ვანში  ცენტრალური  გზის  რეაბილიტაცია

407977

0

20

სოფელ  ხვაშითში  ბუზალაძეების  უბანში  გზის  რეაბილიტაცია

114626

3070

21

სოფელ  პერევისაში  წივილაშვილები  გოგოლაძეების  უბანში  350  გრძ/მ  გზის  რეაბილიტაცია

60000

8700

22

სოფელ  უსახელოში  რკვიანის  უბანში  ბიძინა  სამხარაძის  სახლის  მიმდებარედ    გზის  რეაბილიტაცია

53830

0

23

სოფელ  ზოდში  სხირტლაძეები  იობაშვილების  საუბნო  გზის  რეაბილიტაცია    

127910

0

24

სოფ.ზოდში  ქაშაკაშაკაშვილების  უბანში  1600  გრძ.მ  გზის  მოწყობა

60000

43645

25

სოფელ  ბჟინევში  დვალაშვილები-აბდუშელიშვილების  უბანში  გზის  მოწყობა

142465

0

26

სოფელ  საკურწეში  ხვედელიძეები-სარალიძეების  უბანში  გზის  რეაბილიტაცია

74344

0

27

სოფელ  ეწერში  გოგსაძეების  უბნის  გზის  რეაბილიტაცია

114250

0

28

სოფელ  შუქრუთში  ნოზაძეების  საუბნო  გზის  რეაბილიტაცია

89616

0

29

სოფელ  ზედა  ჭალოვანში  სასაფლაოსთან  მისასვლელი  გზის  რეაბილიტაცია

124400

0

30

სოფელ  რგანში  ჩალაძეების  საუბნო  250მ    გზის  რეაბილიტაცია

90629

0

31

სოფელ  ქვედა  ბერეთისაში  სკოლასთან  მისასვლელი  გზის  რეაბილიტაცია

150297

0

32

სოფელ  ნიგოზეთში  მაჭარაშვილები-  ასანიძეების  საუბნო  გზის  რეაბილიტაცია

207883

0

33

სოფელ  წყალშავში  ქვრივიშვილების  უბნის  გზის  რეაბილიტაცია

180793

0

34

სოფელ  მანდაეთში  ზედვაკის  გზის  რეაბილიტაცია

368600

0

35

სოფელ  მერევში  ხოკერაშვილების  საუბნო  გზის  რეაბილიტაცია

69751

0

36

სოფელ  ითხვისში  კაპანაძეები-  ნადირაძეების  უბნის  გზის  რეაბილიტაცია

273395

0

37

სოფელ  ითხვისში  ჩინჩალაძეების    უბნის  გზის  რეაბილიტაცია

104049

0

38

სოფელ  სვერში  სასაფლაოსთან  მისასვლელი  გზის  რეაბილიტაცია

63643

0

39

სოფელ  ნავარძეთში  სერის  უბნის  გზის  რეაბილიტაცია

228605

0

40

სოფელ  თაბაგრები-  ბუნიკაურის  გზის  რეაბილიტაცია

361949

0

41

სოფელ  თაბაგრებში  ჯიქიძეების  უბნის    (სასაფლაომდე  მისასვლელი)  გზის  რეაბილიტაცია

150395

0

42

სარქველეთუბანი-ბუნიკაურის  ცენტრალური  გზის  რეაბილიტაცია

447977

0

43

სოფელ  ქვედა  ჭალოვანში  დემეტრაშვილების  უბნის  გზის  მობეტონება

79800

0

44

სოფელ  მღვიმევში  ნამბულეების  უბნის  გზის  რეაბილიტაცია

122672

0

45

სოფელ  ქვაციხეში  ჩუბინიძეების  უბნის  გზის  რეაბილიტაცია

156219

0

46

სოფელ  ბიღაში  გოგოლაძეების  უბნის  გზის  რეაბილიტაცია

104500

0

47

სოფელ  მელუშეეთში  დაბლა  უბნის  გზის  მობეტონება

255590

0

48

სოფელ  ვაჭევში    კვერნები,  ბაგრატები,  კაკაჩების  უბნის  გზის  რეაბილიტაცია

355035

0

49

სოფელ  ღვითორში  ამბლუაშვილების  უბნის  გზის  რეაბილიტაცია

119699

0

50

სოფელ  დარკვეთში  33-ის  დასახლებაში  საუბნო  გზის  რეაბილიტაცია

279484

0

51

სოფელ  მანდაეთში  თედორაშვილების  უბნიდან  მჭედლების  უბანში  მისასვლელი  გზის  მოწყობა

51000

0

52

სოფელ  უსახელო  წერეთლების  უბნის  გზის  მოწყობა

51000

0

53

სოფელ  კაცხში  მონასტრის  თავიდან  ხარატიშვილების  უბნისკენ  მიმავალი  გზის  მოწყობა

51000

0

54

სოფელ  პერევისაში  ქვედა  დევიძეებში  800  გრძ.  მ.  გზის  რეაბილიტაცია

51000

0

55

სოფელ  საკურწეში  ჩაიებთან  მისასვლელი  გზის  რეაბილიტაცია

51000

0

56

სოფელ  კაცხში  (ხვადაბუნი  ოტიაშვილების  უბანი)  186  გრძ/მ-  ზე  საუბნო  გზის  მოწყობა

0

40320

57

სოფელ  ზოდში  გლახუას  წყაროდან  500გრძ.  მ-ზე  გზის  მოწყობა

103044

0

58

სოფელ  შუქრუთში  გაფრინდაშვილების  უბანში  250  გრძ.მ-იანი  გზის  მოწყობა

72398

0

59

სოფელ  ეწერში  სარალიძეების  უბანში     600გრძ.მ-  ზე  გზის  მოწყობა

51000

0

60

სოფელ  ზოდში  მასხარაშვილები-  ბოჭორიშვილების  უბანში  500  გრძ-მ  გზის  მოწყობა

51000

0

61

სოფელ  წირქვალში  აბანოს  უბანში  270  გრძ.მ-ზე  გზის  მოწყობა

72411

0

62

სოფელ  წირქვალში  მიროტაძეების  უბნიდან  აბანოს  უბნამდე  მისასვლელი    330გრძ.  მ  გზის  მოწყობა

72229

0

63

სოფელი  ითხვისში  ბიბიაშვილების  უბნის  გზის  რეაბილიტაცია

51000

0

64

სოფელ  სვერში  კრავების  მეორე  უბანში  გზის  რეაბილიტაცია

51000

0

65

სოფელ  წინსოფელში  ჩუბინიძეების  უბანში  300  გრძ.მ-ზე  გზის  მოწყობა

85333

0

66

სოფელ    ქვაციხეში  საკალმახესკენ  მისასვლელი  გზის  რეაბილიტაცია

51000

0

67

სოფელ  ნიგოზეთში  წერეთლები  ადვოკატების  უბნის  გზის  რეაბილიტაცია

51000

0

68

დაზიანებული  ორმულების  დამუშავების  სამუშაოებისათვის

0

500000

69

გასული  წლების  განკარგულებების  ნაშთის  ასახვა

30577

0

70

გზების  მშენებლობის  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის  გადაფასებისათვის.

0

75954

71

სოფელ  მორძგვეთში  ცენტრალურ  გზაზე  გაბიონის  მოწყობის,  სოფელ  ნიგოზეთში  კუპატაძეები  ლაბაძეები,  ბლუაშვილების  800  მეტრიანი  გზის  მოწყობის  და  წყალშავში  მანდაეთის  დამაკავშირებელი  5  კილომეტრიანი  გიზის  მოწყობის  და  კაცხში  ხიდიდან  კაცხურის  ხეობაში  (ხვადაბუნი)  გზის  მოწყობის  ჭიათურა,  ჯარბელის  ხიდიდან  25-ის  წრემდე  600  გრძ.მ-იანი  დეკორატიული  მოაჯირის  და  ტროტუარის  საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო  ქ.ჭიათურაში  სოფრომაძის  ქუჩაზე  საუბნო  200მ  გზის  მოწყობის,    სოფელ  ზედა  რგანში  მშვიდობის  საბაგიროდან  გადმოსახედამდე    და  დასახლებამდე  მისასვლელი  გზის  მოწყობის,  სოფელ  ქვაციხეში    ზედა  ჩუბინიძეების  საუბნო  გზის  მოწყობის,  სოფელ  წირქვალში  ჭიტაძეები  -  ბრეგვაძეების    საუბნო  გზის  მოწყობის,  სოფელ  ქვედა  ჭალოვანში  კორიალა  ჯაჯანიძეების  საუბნო  გზის  მოწყობის,  სოფელ  ნიგოზეთში  ტატულიშვილების  უბნის  გზის  (შიდა  საუბნო  გზა)  მოწყობის,  სოფელ  უსახელოში  ცერცვაძეების  უბნის  70  მ  გზის  მოწყობის,  სოფელ  გუნდაეთში  ჯაფარიძეების  საუბნო  გზის  მოწყობის,  სოფელ    ქვედა  ბერეთისაში  საბჭოსთან  არსებული  ჯიხურიდან  წიქარიშვილები-  ნოზაძეებისკენ  მიმავალი  საუბნო  250  მ  გზის  მოწყობის,  სოფელ  მანდაეთში  ივანაშვილების  საუბნო  გზის  მოწყობის,  სოფელ  დიდ  კაცხში  ნაბელების  უბნის  გზის  მოწყობის,  სოფელ  ნავარძეთში  კიღაშვილების  უბნის  400  გრძ.მ  გზის  მოწყობის,  სოფელ  დარკვეთში  ჭალიშვილების  საუბნო  გზის  მოწყობის,  სოფელ  მოხოროთუბანში  სასაფლაოსთან  მისასვლელი  გზის  მოწყობის,  სოფელ  ზოდში  ხვედელიძეების  საუბნო  გზის  მოწყობის,    სოფელ  კვახაჯელეთში  ქაშაკაშვილების  საუბნო  გზის  მოწყობის,  სოფელ  ზედა  ჭალოვანში  გაღმა  უბნის  გზის  მოწყობის,  სოფელ  ზედა  ჭალოვანში  წყალშუის  საუბნო  გზის  მოწყობის,  სოფელ  ითხვისში  წერეთლების  საუბნო  გზის  მოწყობის,  სოფელ  ბჟინევში  აბდუშელიშვილების  საუბნო  გზის  მოწყობის,  სოფელ  ბჟინევში  დვალაშვილებისა  და  აბდუშელიშვილების  საუბნო  (150მ)  გზის  მოწყობის,  სოფელ  ბჟინევში  ჩუბინიძეების  საუბნო  (300  გრძ/მ)  გზის  მოწყობის,  სოფელ  ითხვისში  მოცრაძეები-ბიბიაშვილების  დამაკავშირებელი  (200მ)  გზის,  სოფელ  რგანში  №27  კარიერის  დასახლება-300მ  გზის  მოწყობის,  სოფელ  რგანში  ქეშელეების  უბანი  (დასამთავრებელი)-  80მ  გზის  მოწყობის,  სოფელ  რგანში  ხვედელიძეების  უბანში  (სულხანი  ხვედელიძის  სახლის  მიმდებარედ)  -  160მ  გზის  მოწყობის,  სოფელ  რგანში  ხვედელიძეების  უბანში  (ვლადიმერ  ხვედელიძის  სახლის  მიმდებარედ)-150მ,  სოფელ  რგანში  №2  დასახლება  (სტადიონი)  -140მ  გზის  მოწყობის,  სოფელ  რგანში  სკოლამდე  მისასვლელი    70მ    გზის  მოწყობის,  სოფელ  რგანში  ყიფშიძეები-მენაფირეები-სარალიძეების  საუბნო  850მ  გზის  მოწყობის,  სოფელ  რგანში  გაღმა  მთის  უბანში  გასაგრძელებელი-200მ    გზის  მოწყობის,  სოფელ  რგანში    კავთელაძეების  უბანში-150მ  გზის  მოწყობის,  სოფელ  რგანში  ცენტრალურ  სასაფალაოსთან  მისასვლელი  -150მ  გზის  მოწყობის,  სოფელ  შუქრუთში  ტაძრიდან  ზოსიმაურის  უბნამდე  2  მონაკვეთი  300  გრძ/მ    საუბნო  გზის  მოწყობის,  სოფელ  წინსოფელში  ხიხაძეების  უბნის  300მ  გზის  მოწყობის,  სოფელ  პერევისაში  ცხადაძეების  უბნის  (300მ)  გზის    მოწყობის  და  სოფელ  მორძგვეთში  ცენტრალურ  გზაზე  გაბიონის  მოწყობის,  სოფელ  გუნდაეთში  აბრამიშვილები-კაპანაძეების  (ხროხების)  უბნში  გზის  მოწყობის,  სოფელ  მერევში  ბირთველიშვილების  (აჩიკო  ასანიძის  სახლის  მიმდებარედ)    უბანში  გზის  მოწყობის,  სოფელ  უსახელოში  ტეფნაძეების  უბანში  გზის  მოწყობის  და  სოფელ  წყალშავში  კანჭეების  უბანში  გზის  მოწყობის  სოფელ  საკურწეში  გოგსაძეები-ბრეგვაძეების  უბანში  800  გრძივი  მეტრი  გზის  მოწყობის,  სოფელ  მორძგვეთში  სკოლის  მიმდებარედ  500  გრ.  მტ  საუბნო  გზის,  სოფელ    დარკვეთში  მე-8  ქუჩის    700გრძ.მ    გზის,  სოფელ  რგანში    მე-12  ქუჩის    1000  გრძ.მ    გზის,  სოფელ  ნავარძეთში    ბერიშვილების  უბანში  1100  გრძ.  მეტრი    გზის,  სოფელ  ტყემლოვანაში  ჩინჩალაძეების  უბანში  დარბაზიდან  წყარომდე    500მ    გზის  მოწყობის,  სოფელ  ბუნიკაურში    გოჩა  ბრეგვაძის  სახლიდან  ბასეინამდე  მისასვლელი  გზის,  სოფელ  სარქველეთუბანში  მე-4  ქუჩის  დასაწყისიდან  (  თენგიზი  სამყურაშვილი)    ქუჩის  ბოლომდე  (ჟენია  სამყურაშვილის)  სახლამდე  არსებული  600  გრძ.მ    საუბნო  გზის,  სოფელ  წინსოფელში    მემორიალიდან  ხიხაძეების  უბანთან  შემაერთებელი  გზის,  სოფელ  პერევისაში  ფხალაძეები-  კუპატაძეების  ცენტრალური  500მ  გზის,  სოფელ  პერევისაში  კუჭაშვილების  უბანში  250მ  გზის  რეაბილიტაციის,  სოფელ  ზოდში    სასაფლაოსთან    გურაბანიძეების  უბნის  მხრიდან    მისასვლელი  გზის  მოწყობის,  სოფელ  კალაურში  ასანიძეების  უბნიდან  წყაროს  გავლით  წულუკიძეების  უბნამდე  1კმ    გზის,  სოფელ  ზოდში  ჭიღლაძეების  საუბნო  100  გრძ-მ  გზის  მოწყობის,  32-ის  დასახლებიდან  სამწყაროულის    უბნის  1კმ  გზის  რეაბილიტაციის,  32-ის  დასახლებაში  ორსართულიანი  ბინიდან  ამბულატორიამდე  არსებული  1.3კმ  გზის  რეაბილიტაციის,  სოფელ  უსახელოში  პაპიძეებში  ქაჩეების  უბანში  გზის    მოწყობის,  სოფელ  უსახელოში  ახალ  ეკლესიასთან  მისასვლელი  გზის    მოწყობის,  სოფელ  სვერში  ჩისტიების  უბანში  700გრძ.  მეტრის  საუბნო  გზის  მოწყობის,  სოფელ  ნიგოზეთში  ეკლესიასთან  წიქარიშვილების  1კმ-იანი  სიგრძის    საუბნო  გზის,  სოფელ  ხრეითში    ბაქრაძეების  საუბნო  1200მ  გზის  მოწყობის,  სოფელ  ხრეითში    სამაკაშვილების  საუბნო  800მ    გზის  მოწყობის,  სოფელ  ხრეითში    სპარიეთის  ხარებაშვილების    საუბნო    800მ  გზის  მოწყობის,  სოფელ  წყალშავში  კაპანაძეები-ციცქიშვილების-ლომიძეების    საუბნო  გზის,  სოფელ    ხრეითში    კერესელიძეები  ,  ლაშხების    საუბნო  გზის     მოწყობის,  სოფელ  ქვედა  ბერეთისაში  სკოლასთან  კვიჟინაძეების  უბნის  500მ  გზის  მოწყობის,  სოფელ  ჭილოვანში  პაატა  ტყემალაძის  სახლის  მიმდებარედ    საუბნო  700  მ  გზის  მოწყობის,  სოფელ  ჭილოვანში  გურულების  ეზოდან  ვასასის  მოედნამდე    300  მ  გზის  მოწყობის,  სოფელ  ქვაციხეში  მამაოს  საუბნო  350მ  გზის  მოწყობის,  სოფელ  საკურწეში  მახარაშვილების  საუბნო  300მ  გზის  მოწყობის,  სოფელ  ქვედა  ჭალოვანში  წიწილაშვილების  უბნის  300მ  გზის  მოწყობის  და  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ქვაციხე  -  რცხილათის  დამაკავშირებელი  გზის  მიმდებარედ  არსებული  ფერდობის  გამაგრების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის  მოსამზადებლად.

0

119500

 

სულ     ჯამი

6606404

2072425

 

ქვეპროგრამის  დასახელება

კოდი

ხიდებისა  და  მოაჯირების  აღდგენა  მშენებლობა

2026  წლის  დაფინანსება    
(ათას  ლარში)

02  01  04

717.612

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  სივრცითი  მოწყობის,  არქიტექტურის,  ინფრასტრუქტურისა  და  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის    ერთ  -ერთ  პრიორიტეტს  წარმოადგენს  მოწესრიგებული  ხიდები  და  მოაჯირები  რათა  უზრუნველყოფილ  იქნას  მოსახლეობის  უსაფრთხოდ  გადაადგილება,  ქვეპროგრამის  ფარგლებში  მოხდება  2026  წლისათვის    რეგიონალური  განვითარების  ფონდიდან  დაფინანსებული  პროექტების  საზედამხედველო  საქმიანობის  დაფინანსება  და  განხორციელდება  რკინიგზაზე  საფეხმავლო  ხიდის  მოწყობა,  სტიქიის  ფონდიდან  სოფელ  ზედა  ბერეთისაში  საავტომობილო  ხიდის  მშენებლობა,  ასევე  განხორციელდება  ქალაქ    ჭიათურაში    კინოს  ხიდის,  პირველი  სკოლის  ხიდის  და  საგუბართან  არსებული  ხიდის  მოაჯირების  მოწყობა,  გარე  განათებით  მოწყობის  საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის  მომზადება.  სამუშაოებს  გაეწევა  ზედამხედველობა.

 

 

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

საყრდენი  კედლების  აღდგენა  მშენებლობა

2026  წლის  დაფინანსება     
(ათას  ლარში)

 

02  01  05

70.105

 

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  სივრცითი  მოწყობის,  არქიტექტურის,  ინფრასტრუქტურისა  და  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

საყრდენი  კედლების  აღდგენა  მშენებლობა  ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე,  განსაკუთრებით  ქალაქ  ჭიათურის  ტერიტორიაზე  არსებული  საყდენი  კედლების  რეაბილიტაციას  (ვინაიდან  ქალაქი  ჭიათურის  ნაწილი  წარმოადგენს  ტერასულ  დასახლებას)  და  მოწყობას  ქვეპროგრამის  ფარგლებში    განხორციელდება    ქ.  ჭიათურაში  გიორგაძის  ქუჩაზე  კლდოვან  ფერდობზე  არსებული  25  გრძ.მ  და  2  მეტრი  სიმაღლის  საყრდენი  კედლის  მოწყობა,  ასევე  განხორციელდება    სოფელ  ქვედა  ჭალოვანში  ხვედელიძეების  უბანში  30  გრძივი  მეტრი    საყრდენი  კედლის  მოწყობის,  და  სოფელ  დარკვეთში  მინი  სტადიონის  მიმდებარედ  (მოდებაძე  დავითის  სახლის  მიმდებარედ  60  გრძ.  მ)  საყრდენი  კედლის,  სოფელ  ქვედა  ჭალოვანში  (გელა  ხვედელიძის  სახლის  მიმდებარედ)  საყრდენი  კედლის  მოწყობის,  ქ.ჭიათურაში  ტყაბლაძის  ქუჩის  №3-ში  საყრდენი  კედლის  მოწყობის,    ქ.ჭიათურაში  ბელიაშვილის  №8-ში  საყრდენი  კედლის  მოწყობის,  ქ.ჭიათურაში  ქუთაისის  ქუჩა  №12-ის  მიმდებარედ  საყრდენი  კედლის  მოწყობის,  ქ.  ჭიათურაში    ბათუმის  ქ.№19  -ში  მცხოვრები  თამაზი  მაკასარაშვილის  სახლის  მიმდებარედ  არსებული  საყრდენი  კედლის  მოწყობის,  ქ.ჭიათურაში    ცხოვრებაძის    ქ.№35  -ში  მცხოვრები  გია  მუმლაძiს    სახლის  მიმდებარედ    არსებული  საყრდენი  კედლის  მოწყობის,  ქ.ჭიათურაში  ინტერნაციონალის     ქ.№17  -ის  მიმდებარედ    არსებული  საყრდენი  კედლის  მოწყობის,  ქ.  ჭიათურაში  ცხოვრებაძის  ქ.№4-ში  ბარაბაძე  თამაზის  სახლის  მიმდებარედ  არსებული  კედლის  მოწყობის,  სოფელ  მორძგვეთში,  ღელის  უბანში  საუბნო-საავტომობილო  გზის  გასწვრივ  საყრდენი  კედლის  მოწყობის,  ჭიათურაში  ვაჟა-ფშაველას  №4-ში  მცხოვრები  ლამარა  კაპანაძის    სახლის  მიმდებარედ  არსებული  საყრდენი  კედლის    მოწყობის,  ქ.ჭიათურაში  9  აპრილის    ქუჩა  №  69-71-ში  ხვედელიძეების  სახლის  მიმდებარედ  საყრდენი  კედლის  მოწყობის,  ქ.ჭიათურაში  ბარათაშვილის  ქუჩა  №15-თან  არსებული  საყრდენი  კედლის  მოწყობის,  ქ.ჭიათურაში  ვაშაძის  ქუჩაზე  იშხნელების  სახლის  მიმდებარედ  საყრდენი  კედლის  მოწყობის,  ქ.ჭიათურაში  ბელიაშვილის  №8-ის  მიმდებარედ  საყრდენი  კედლის  (ირაკლი  შარვაძეს  სახლის  მიმდებარედ)  მოწყობის,  ქ.ჭიათურაში  ბელიაშვილის  I  შესახვევი  №8-ში  (რუსიკო  რაზმაძის,  ნანი  ხუციშვილის  სახლების  მიმდებარედ)  საყრდენი  კედლის  მოწყობის,  ქ.ჭიათურაში  გივი  მოდებაძის  ქ.№5-ში    სახლის  მიმდებარედ  საყრდენი  კედლის  მოწყობის,  ქ.ჭიათურაში  აღმაშენებლის  ქ.№176-ის  მიმდებარედ  საყრდენი  კედლის  მოწყობის,  სოფელ  ცხრუკვეთში  სკოლასთან  საყრდენი  კედლის  მოწყობის,  სოფელ  ითხვისში  არჩილ  იაკობიძის  სახლის  მიმდებარედ  საყრდენი  კედელის  მოწყობის,  სოფელ  ითხვისში  თემურ  იაკობიძის  სახლის  მიმდებარედ    საყრდენი  კედელის  მოწყობის,  გოგებაშვილის  ქ.№18  და  №20  კორპუსების  მიმდებარედ  საყრდენი  კედლის  მოწყობის  და  ფანცულაიას  ქ.№16  დავით  მოცრაცის  სახლის  მიმდებარედ    საყრდენი  კედლის  მოწყობის    საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის  მოსამზადებლად.  სამუშაოებს  გაეწევა  ზედამხედველობა.

 

პროგრამის  დასახელება 

კოდი

წყლის  სისტემების  განვითარება

2026  წლის  დაფინანსება     
(ათას  ლარში)

02  02

1481.627

პროგრამის  განმახორციელებელი 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  სივრცითი  მოწყობის,  არქიტექტურის,  ინფრასტრუქტურისა  და  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის  სამსახური

პროგრამის  აღწერა

წყალმომარაგების  უზრუნველყოფა  როგორც  ქვეყნის  ასევე  მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ  პრიორიტეტს  წარმოადგენს.ჭიათურის  მუნიციპალიტეტში  ქალაქის  ტერიტორიაზე  წყალმომარაგების  სისტემის  ექსპლოატაციას  და  მოსახლეობის  წყლით  მომარაგებას  უზრუნველყოფს  გაერთიანებული  წყალმომარაგების  კომპანია.  მუნიციპალიტეტის  დანარჩენ  ტერიტორიაზე    მოსახლეობის  წყალმომარაგებით    უზრუნველსაყოფად    2020  წელს  შეიქმნა  შპს  ჭიათურის  წყალი,  რომელიც  უზრუნველყოფს  ახალი  ქსელების  მოწყობას  და  არსებული  ქსელების  მოვლა  პატრონობას.

პროგრამა  ითვალისწინებს  ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  არსებული  წყლის  სისტემების  სრულ  რეაბილიტაციას  და  ახლის  მოწყობას.  მათ  შორის  პრიორიტეტულია  წლის  ნებისმიერ  პერიოდში  მოსახლეობის  წყალმომარაგება.    წყლის  სისტემის  განვითარების  პროგრამა  შედგება  2    ქვეპროგრამისაგან.  ესენია: 

1.  წყლის  სისტემის  ექსპლოატაცია,  რომელსაც  ახორციელებს  შპს  ჭიათურის  წყალმომარაგების  კომპანია  (რომლის  მიზანია  სოფლად  დაზიანებული  წყლის  ქსელების  დროული  შეკეთება-ექსპლუატაცია,  წყლის  მიწოდების  რეგულაცია  უბნების  მიხედვით,  რათა  ყველა  მოსახლემ  ისარგებლოს    წყალმომარაგებით.

2.  წყალმომარაგების  სისტემის  მშენებლობა,  რეაბილიტაცია 

პროგრამის  დაფინანსების  წყაროა  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  საკუთარი  შემოსულობები.წყლის  სისტემის  განვითარების  პროგრამა  შინაარსის  მიხედვით  არის  როგორც  კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული  (წლის  სისტემის  რეაბილიატაცია,  ახლის  მოწყობა),  ასევე,  მომსახურების  (წლის  სისტემის  ექსპლოატაცია).  რაც  შეეხება  მის  ხანგრძლივობას,  იგი  ინფრასტრუქტურულ  ნაწილში  წარმოადგენს  მრავალწლიან,  ხოლო  მომსახურების  ნაწილში  მუდმივ  მოქმედ  პროგრამას.

პროგრამის  საბოლოო  მიზანი  და  მოსალოდნელი  შედეგი

პროგრამის  მიზანია  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  წყალმომარაგების  გაუმჯობესებული  სისტემები  (რომელიც  იმყოფება  მუნიციპალურ  დაქვემდებარებაში),  რომელიც  უზრუნველყოფს  მოსახლეობის  წყალმომარაგებას.

კავშირი  მდგრადი  განვითარების  მიზანთან

SDG  6,  SDG  9,  SDG  11

 

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

წყალმომარაგების  სისტემის  ექსპლოატაცია

2026  წლის  დაფინანსება     
(ათას  ლარში)

02  02  01

1172.000

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი 

შპს  „ჭიათურის  წყალი“

 

ქვეპროგრამის  აღწერა

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  შპს  ჭიათურის  წყალი  სუბსიდირებას,    რომელიც  უზრუნველყოფს     მუნიციპალიტეტის  სოფლების  წყლის  სათავე-ნაგებობების,  რეზერვუარების,  შიდა-საუბნო  და  ცენტრალური  ქსელების  მოვლა-პატრონობას  რათა  შეუფერხებლად  მოხდეს  მოსახლეობისთვის  წყლის  მიწოდება.  დაფინანსების  წყაროა    მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი  სუბსიდია.

 

ქვეპროგრამის  საბოლოო  მიზანი  და  მოსალოდნელი  შედეგი

პროგრამის  მიზანია  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  წყალმომარაგების  გაუმჯობესებული  სისტემები  (რომელიც  იმყოფება  მუნიციპალურ  დაქვემდებარებაში),  რომელიც  უზრუნველყოფს  მოსახლეობის  წყალმომარაგებას.

 

         

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

წყალმომარაგების  სისტემის  მშენებლობა  რეაბილიტაცია

2026  წლის  დაფინანსება     
(ათას  ლარში)

 

02  02  02

309.627

 

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  სივრცითი  მოწყობის,  არქიტექტურის,  ინფრასტრუქტურისა  და  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე    წყალმომარაგების  სისტემის  მშენებლობა  რეაბილიტაციას.  აღნიშნულის  ფარგლებში  განხორციელდება  მანდაეთის  წყალმომარაგების  სისტემის  მშენებლობის  სამუშაოები.  ასევე  განხორციელდება  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტი,ნიგოზეთის  ადმინისტრაციულ  ერთეულში  სოფელ  ნიგოზეთის  სასმელი  წყლის  სისტემის  მოწყობის,  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტი,  კაცხის  ადმინისტრაციულ  ერთეულში  სოფელ  ეწერი  სასმელი  წყლის  სისტემის  მოწყობის,  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტი,  ვაჭევის  ადმინისტრაციულ  ერთეულში  სოფელ  ვაჭევის  სასმელი  წყლის  სისტემის  მოწყობის,  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტი,  კაცხის  ადმინისტრაციულ  ერთეულში  სოფელ  ნავარძეთის  სერის  უბნის  წყლის  სისტემის  მოწყობის,  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტი,  მანდაეთის  ადმინისტრაციულ  ერთეულში  სოფელ  ტყემლოვანის  სასმელი  წყლის  სისტემის  მოწყობის,  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტი,  მანდაეთის  ადმინისტრაციულ  ერთეულში  სოფელ  მანდაეთში  ზედვაკის  უბანში  სასმელი  წყლის  შიდა  ქსელის  მოწყობის,  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტი,  ნიგოზეთის  ადმინისტრაციულ  ერთეულში  სოფელ  ზედა  ბერეთისაში  კვიჟინაძეების  უბანში  წყლის  სისტემის  მოწყობის,    საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის  მომზადება.  ობიექტს  გაეწევა  ზედამხედველობა.

ქვეპროგრამის  საბოლოო  მიზანი  და  მოსალოდნელი  შედეგი

პროგრამის  მიზანია  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  წყალმომარაგების  გაუმჯობესებული  სისტემები  (რომელიც  იმყოფება  მუნიციპალურ  დაქვემდებარებაში),  რომელიც  უზრუნველყოფს  მოსახლეობის  წყალმომარაგებას.

 

პროგრამის  დასახელება 

კოდი

გარე  განათება

2026  წლის  დაფინანსება     
(ათას  ლარში)

02  03

562.360

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი 

ა(ა)იპ  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  დასუფთავებისა  და  კეთილმოწყობის  სერვის  ცენტრი

პროგრამის  აღწერა

ღამის  პერიოდში  მუნიციპალიტეტში  უსაფრთხო  გადაადგილებისთვის  და  კომფორტული  გარემოს  შექმნისთვის  მნიშვნელოვანი  ადგილი  უკავია  გამართული  გარე  განათების  ქსელის  ფუნქციონირებას.  მუნიციპალურ  ბიუჯეტში  წარმოდგენილი  გარე  განათების  პროგრამის  ფარგლებში  სწორედ  გარე  განათების  სისტემის  განვითარებისა  და  ექსპლოტაციისათვის  საჭირო  ხარჯები  ფინანსდება.    დღეის  მდგომარეობით  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  გარე  განათების  ქსელი  ფუნქციონირებს  ქალაქ  ჭიათურაში,  ჯარბელის  დასახლებიდან    სოფელ  ბერეთისის  მიმართულებით  არსებულ  მონაკვეთზე,  სოფელ  წასრის,  სოფელ  პერევისის  და  სოფელ  ხრეითის  გარკვეულ  უბნებში,  ქალაქ  ჭიათურასა    და  ქალაქ  საჩხერეს  შორის  არსებულ  საავტომობილო  გზის  მონაკვეთზე.  გარე  განათების  ქსელით  მოცულია  ქალაქის  მთელი  ტერიტორია  და  მუნიციპალიტეტის  სოფლების  დასახლებული  ტერიტორიის  8%. 

1.  გარე  განათების  ქსელის  ექსპლოატაცია

2.  გარე  განათების    ქსელის  ახალი  წერტილების  მოწყობა  და  რეაბილიტაცია.

გარე  განათების  პროგრამა  შინაარსის  ტიპის  მიხედვით  არის  როგორც  კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული  ხასიათის,  ასევე  -  მომსახურების.  კაპიტალური  ნაწილი  მოიცავს  გარე  განათების  ქსელის  გაფართოება-გაუმჯობესების  ღონისძიბებეს,  ხოლო  მომსახურების  ნაწილი  -გარე  განათების  არსებული  ქსელის  ექსპლოატაციას  (მ.შ.  მოხმარებული  ელექტროენერგიის  ხარჯის  ანაზღაურებას).     ხანგრძლივობის  მიხედვით,  ინფრასტრუქტურულ  ნაწილში  -  მრავალწლიანი. 

პროგრამის  დაფინანსების  წყაროა  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  საკუთარი  შემოსულობები.

 

პროგრამის  დასახელება 

კოდი

გარე  განათების  ქსელის  ექსპლოატაცია

2026  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

02  03  01

560.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი 

ა(ა)იპ  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  დასუფთავებისა  და  კეთილმოწყობის  სერვის  ცენტრი

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ღამის  პერიოდში  მუნიციპალიტეტში  უსაფრთხო  და  კომფორტული  გარემოს  შექმნისთვის  მნიშვნელოვანი  ადგილი  უკავია  გარე  განათებას.  შესაბამისად  საჭიროა  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  არსებულის  გარე  განათების  ქსელის  გამართული  ფუნქციონირება,  მისი  პერიოდული  შეკეთება.  დღეის  მდგომარეობით  ქალაქ  ჭიათურის    ტერიტორიაზე  გარე  განათების  ქსელით  დაფარულია  99%.ქვეპროგრამის  ფარგლებში  დაფინანსდება  გარე  განათების  არსებული  ქსელის  ექსპლოატაცია,  რომელიც  მოიცავს  შემდეგ  ღონისძიებებს:
  -  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  არსებულ  ქსელში  მწყობრიდან  გამოსული  ნათურების  გამოცვლა;
  -  ამორტიზებული  და  დაზიანებული  განათების  ბოძების  შეკეთება,  ახლით  ჩანაცვლება;
  -  დაზიანებული  სადენების  აღდგენა,  შეკეთება.
პროგრამა  ასევე  მოიცავს  გარე  განათების  ქსელის  მიერ  მოხმარებული  ელექტროენერგიის  ხარჯის  ანაზღაურებას 

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

გარე  განათების  ქსელის  ახალი  წერტილების  მოწყობა  და  რეაბილიტაცია

2026  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

02  03  02

2.360

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  სივრცითი  მოწყობის,  არქიტექტურის,  ინფრასტრუქტურისა  და  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  განხორციელდება  მდინარე  ყვირილას  კალაპოტის  კედლების  გაწმენდა  ტრესტის  ხიდიდან  საგუბრამდე,დეკორატიული  განათების  მოწყობა  კალაპოტის  კედლებზე  ორივე  მხარეს,ხიდებზე  მოაჯირებისა  და  დეკორატიული  განათებების  მოწყობა,სარეკლამო  აბრების  კონსტრუქციის  მოწყობა  კალაპოტის  კედლებზე,მდინარის  კალაპოტის  არსებული  ბაქნების  რეაბილიტაციის  საპროექტო  სამუშაოები.

 

პროგრამის  დასახელება 

კოდი

მუნიციპალური  ტრანსპორტის  განვითარება

2026  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

02  04

3100.000      

პროგრამის  განმახორციელებელი

მუნიციპალური  საწარმო  შპს  ჭიათურის  სატრანსპორტო  კომპანია

პროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

აღნიშნული  პროგრამა  ითვალისწინებს    საბაგირო  გზის  ექსპლოატაციის  ხარჯებს  რაც  უზრუნველყოფს  მის  გამართულ  ფუნქციონირებას  და  იმ  სოფლებისა  და  დასახლებული  უბნების  საავტომობილო  ტრანსპორტით  უზრუნველყოფას  სადაც  მგზავრთა  გადაყვანა  ახორციელებდა  საბაგირო  ტრანსპორტი  (არნიშნული  ტრანსპორტის  ფუნქციონირება  შეჩერებულია  მათი    ამორტიზაციის  გამო).აღნიშნული  პროგრამის  ფარგლებში  მუნიციპალიტეტში  ხორციელდება:

1.  მუნიციპალიტეტის  სატრანსპორტო  სისტემის  სუბსიდირება,  რომლის  ფარგლებშიც  ფუნქციონირებს  შპს  ,,ჭიათურის  სატრანპორტო  კომპანია“.

  2.  მუნიციპალური  ტრანსპორტის  განახლება.

მუნიციპალიტეტის  სატრანსპორტო  სისტემის  სუბსიდირების  პროგრამა  შინაარსის  ტიპის  მიხედვით  არის  მომსახურების.ხანგრძლივობის  მიხედვით  -  მრავალწლიანი. 

მუნიციპალური  ტრანსპორტის  განახლება  თავისი  შინაარსით  წარმოადგენს  კაპიტალურ  პროექტს  პროგრამის  დაფინანსების  წყაროა  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  საკუთარი  შემოსულობები.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

მუნიციპალური  სატრანსპორტო  სისტემის  სუბსიდირება

2026  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

02  04  01

3100.000      

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი

მუნიციპალური  საწარმო  შპს  ჭიათურის  სატრანსპორტო  კომპანია

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

შპს  ჭიათურის  სატრანსპორტო  კომპანიის  სუბსიდირების  პროგრამა  ითვალისწინებს    საბაგირო  გზის  ექსპლოატაციის  ხარჯებს,  რაც  უზრუნველყოფს  მის  გამართულ  ფუნქციონირებას  და  იმ  სოფლებისა  და  დასახლებული  უბნების  საავტომობილო  ტრანსპორტით  უზრუნველყოფას,  სადაც  მგზავრთა  გადაყვანა  ახორციელებდა  საბაგირო  ტრანსპორტი  (აღნიშნული  ტრანსპორტის  ფუნქციონირება  შეჩერებულია  მათი    ამორტიზაციის  გამო). 

მუნიციპალიტეტის  სატრანსპორტო  სისტემის  სუბსიდირების  პროგრამა  შინაარსის  ტიპის  მიხედვით  არის  მომსახურების.  ხანგრძლივობის  მიხედვით  -  მრავალწლიანი. 

პროგრამის  დაფინანსების  წყაროა  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  საკუთარი  შემოსულობები  და    შპს-ს  საკუთარი  შემოსავლები,  რომელსაც  იღებს  მგზავრთა  მომსახურებიდან.

ასევე  განხორციელდება  საჩხერის  რაიონული  სასამართლოს  2026  წლის  23  იანვრის  გადაწყვეტილებით  დაკისრებული  6  ერთეული  სათოვლი  ტრაქტორის  მოწოდების  ხარჯის  ანაზღაურება

 

ქვეპროგრამის  დასახელება

კოდი

მრავალსართულიანი  სახლების  ლიფტების  რეაბილიტაცია

2026  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

02  06  01

310.000     

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  სივრცითი  მოწყობის,  არქიტექტურის,  ინფრასტრუქტურისა  და  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ერთერთ  პრიორიტეტულ  ამოცანას  წარმოადგენს  მოსახლეობის  მრავალსართულიან  სახლებში  დაზიანებული  და  მწყობრიდან  გამოსული  ლიფტების  რეაბილიტაცია  მონტაჟი  შესრულდება  შემდეგი  სამუშაოები:  ცხოვრებაძის  ქ.  №30-ში  ლიფტის  მოწყობის  სამუშაოები,  ნიკოპოლის  ქ,  №4-ში  2  სადარბაზო  ლიფტის  მოწყობის  სამუშაოები,  ნიკოპოლის  ქ,  №6-ში  1  სადარბაზო  ლიფტის  მოწყობის  სამუშაოები  და  ნიკოპოლის  ქ,  №6-ში  2  სადარბაზო  ლიფტის  მოწყობის  სამუშაოები.  ობიექტებს  გაეწევა  ზედამხედველობა.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება

კოდი

საცხოვრებელი  სახლების  სახურავების  რეაბილიტაცია,სახურავი  მასალის  შეძენა

2026  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

02  06  02

803.134     

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  სივრცითი  მოწყობის,  არქიტექტურის,  ინფრასტრუქტურისა  და  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ერთერთ  პრიორიტეტულ  ამოცანას  წარმოადგენს  მოსახლეობის  საცხოვრებელი  პირობების  შენარჩუნება.  ქვეპროგრამის  ფარგლებში  დაგეგმილია  სტიქიის  შედეგად  დაზიანებული  მრავალსართულიანი  საცხოვრებელი  სახლების  სახურავების  საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო  სამუშაოები.  ასევე  განხორციელდება  საქართველოს  მთავრობის  2025  წლის  24  სექტემბრის    №1550  განკარგულებით  ქალაქში  მდებარე  მრავალბინიანი  საცხოვრებელი  სახლების  სახურავის  რეაბილიტაციის  სამუშაოები.  ასევე  განხორციელდება  სოფელ  სარქველეთუბანში    მიმდინარე  წლის  იანვარ  დეკემბრის  თვეში  დიდთოვლობის  შედეგად  დაზიანებული    იგორი  სამყურაშვილის  სახლის  სახურავის  და  ქ.ჭიათურაში  გოგებაშვილის  ქ.№18-ში  მდებარე  საცხოვრებელი  კორპუსის  სახურავის  რეაბილიტაციის  საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის  მომზადება.

ობიექტებს  გაეწევა  ზედამხედველობა.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება

კოდი

მწვანე  ნარგავების  განაშენიანება  სკვერების  მოვლა-პატრონობა

2026  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

02  07  01

826.456     

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  სივრცითი  მოწყობის,  არქიტექტურის,  ინფრასტრუქტურისა  და  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ერთერთ  პრიორიტეტულ  ამოცანას  წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის  იერსახის  გაუმჯობესება  და  რეკრეაციული  ზონების  შექმნა.  ქვეპროგრამის  ფარგლებში  განხორციელდება    მერიის  წინ  არსებული  სკვერის  და  მღვიმევის  მონასტრის  წინ  არსებული  სკერის  რეაბილიტაცია,  სიგულდას  სახელობის  სკვერის  რეაბილიტაცია,  ნინოშვილის  ქუჩა  №16-თან  ეთერ  ჯღამაძის  სახელობის  სკვერის  რეაბილიტაცია  ასევე  განხორციელდება  საჩხერის  გზატკეცილზე  სამთო  მაშველის  შენობასთან  ღობის  მოწყობის,  ქ.ჭიათურაში  ვაჩნაძის  ქუჩის  შიდა  ეზოს  მოწყობის  და  ქ.ჭიათურაში  გამარჯვების  პარკში  სველი  წერტილებისა  და  მდინარის  ნაპირზე  ბაქნების  მოწყობის  საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის  მომზადება.

ობიექტებს  გაეწევა  ზედამხედველობა.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამა

2026  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

02  07  02

1455.868    

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  სივრცითი  მოწყობის,  არქიტექტურის,  ინფრასტრუქტურისა  და  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში  შემავალ  სოფელში  კრებების  შედეგად  არჩეული  და  საკრებულოს  მიერ  დამტკიცებულ  პროექტები  ასევე  განხორციელდება  2025  წელს  შეუსრულებელი    სამუშაოები.

 

მუხლი  14

დასუფთავება  და  გარემოს  დაცვა    03  00

მუნიციპალიტეტის  ეკოლოგიური  მდგომარეობის  შენარჩუნებისა  და  გაუმჯობესების  პროგრამა  თანხვედრაშია  ქვეყნის  ძირითადი  მონაცემებისა  და  მიმართულებების  2026-2029  წლის  დოკუმენტში  მოცემულ  სტრატეგიასთან.  ჩვენი  მიზანია,  ყველა  გადაწყვეტილების,  მათ  შორის,  ეკონომიკურად  მნიშვნელოვანი  გადაწყვეტილებების  მიღება  ხდებოდეს  ეკონომიკური  მიზანშეწონილობასთან  ერთად,  ეკოლოგიური  ეფექტიანობის  გათვალისწინებით.  ამ  მიზნის  მისაღწევად  საჭიროა  ყურადღება  მიექცეს  ისეთი  პროგრამების  განხორციელებას  როგორიცაა  მწვანე  ნარგავების  დარგვა  და  მოვლაპატრონობა,  გარემოს  დასუფთავება,  სუფთა  ტრანსპორტი,  ნარჩენების  სეპარირებულად  შეგროვებას,  უნარჩენო  წარმოების  ხელშეწყობა  და  სხვა.

აღნიშნული  მიმართულებით  მუნიციპალიტეტში  პოლიტიკას  წარმართავს    ინფრასტრუქტურის  სამსახური,  ხოლო  ასრულების  კუთხით  ჩართულია  ა(ა)იპ  ,,დასუფთავებისა  და  კეთილმოწყობის  სერვის  ცენტრი“

 

პროგრამის  დასახელება 

კოდი

 

მუნიციპალიტეტის  დასუფთავება  და  გარემოს  დაცვა

2026    წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

  03  00

4194.736

პროგრამის  განმახორციელებელი 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  სივრცითი  მოწყობის,  არქიტექტურის,  ინფრასტრუქტურისა  და  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის  სამსახური

პროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

მუნიციპალიტეტის  ეკოლოგიურ  იერსახის  შენარჩუნება  და  მოწესრიგება,  მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ  საზრუნავს  წარმოადგენს.  ამ  მიზნით  სუბსიდირება  გაეწევა  ა(ა)იპ  -ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  დასუფთავებისა  კეთილმოწყობის  სერვის  ცენტრს.  ა(ა)იპ-ის  ფუნქციონირების    ხარჯები  მთლიანად    ფინანსდება  მუნიციპალური  ბიუჯეტით.  დასუფთავების  მომსახურება  მოიცავს  მთლიანად  ქალაქ  ჭიათურას  და  მის  შემოგარენს.  აგრეთვე  მუნიციპალიტეტის  ყველა  სოფელიდან  ხორციელდება  ნაგვის  გატანა  დასუფთავების  სპეცმანქანებით.განხორციელდება  სანაგვე  ურნების  შეძენა  და  საჭიროებისამებრ  განთავსება.

კავშირი  მდგრადი  განვითარების  მიზანთან

SDG  11

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

მუნიციპალიტეტის  დასუფთავება  და  ნარჩენების  გატანა

2026    წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

  03  01

3850.000

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  სივრცითი  მოწყობის,  არქიტექტურის,  ინფრასტრუქტურისა  და  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

მუნიციპალიტეტის  ეკოლოგიურ  იერსახის  შენარჩუნება  და  მოწესრიგება,  მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ  საზრუნავს  წარმოადგენს.  ამ  მიზნით  სუბსიდირება  გაეწევა  ა(ა)იპ  -ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  დასუფთავებისა  კეთილმოწყობის  სერვის  ცენტრს.  ა(ა)იპ-ის  ფუნქციონირების    ხარჯები  მთლიანად    ფინანსდება  მუნიციპალური  ბიუჯეტით.  დასუფთავების  მომსახურება  მოიცავს  მთლიანად  ქალაქ  ჭიათურას  და  მის  შემოგარენს.  აგრეთვე  მუნიციპალიტეტის  ყველა  სოფელიდან  ხორციელდება  ნაგვის  გატანა  დასუფთავების  სპეცმანქანებით,  ასევე  განხორციელდება  ნაგუთის  დასახლებაში  ცენტრალური  სასაფლაოს  კეთილმოწყობის  სამუშაოები.

კავშირი  მდგრადი  განვითარების  მიზანთან

SDG  11

 

პროგრამის  დასახელება

კოდი

ქვათაცვენის  ღონისძიებები

2026    წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

03  02

340.136

პროგრამის  განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  სივრცითი  მოწყობის,  არქიტექტურის,  ინფრასტრუქტურისა  და  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის  სამსახური

პროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

მუნიციპალიტეტისთვის  ერთ-ერთ  მთავარ  პრიორიტეტს  წარმოადგენს  ქვათაცვენის  ლიკვიდაციის  ღონისძიების  აღმოფხვა  რათა  მოსახლეობის  გადადგილება  მოხდეს  უსაფრთხოდ.  ქვეპროგრამის  ფარგლებში  განხორციელდება  2026  წლის  სტიქიის  ფონიდან  დაფინანსებული  პროექტების  ზედამხედველობის  სამუშაოები.განხორციელდება  საშევარდნოს  კლდის  გადამაგრების  სამუშაოები.

კავშირი  მდგრადი  განვითარების  მიზანთან

SDG  11

 

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

სანიაღვრე  არხების  აღდგენა

2026  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

  03  04

4.600

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  სივრცითი  მოწყობის,  არქიტექტურის,  ინფრასტრუქტურისა  და  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

მუნიციპალიტეტისათვის  ერთ-ერთ  პრიორიტეტს  წარმოადგენს  მოწესრიგებული  სანიაღვრე  არხები,  რათა  უხვი  ნალექიანობისას  არ  მოხდეს  სავალი  ნაწილების  დატბორვა.  ქვეპროგრამის  ფარგლებში  განხორციელდება  ჭიათურაში  მეორე  ატეკასთან  გზის  გასწვრივ  სანიაღვრე  არხის  მოწყობის  და  სოფელ  დარკვეთში  ჯუანშერ  ღუღუნიშვილისა  და  ნელი  ღუღუნიშვილის  სახლების  მიმდებარედ  სანიაღვრე    არხების  მოწყობის  საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის  მოსამზადებლად.

 

მუხლი  15.

განათლება  04  00

მომავალი  თაობების  აღზრდის  მიმართულებით  დაწყებითი  და  ზოგადი  განათლების  გარდა  მნიშვნელოვანი  როლი  ენიჭება  ასევე  სკოლამდელ  განათლებას,  რაც  თვითმმართველი  ერთეულის  საკუთარ  უფლებამოსილებებს  განეკუთვნება  და  შესაბამისად  მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ  პრიორიტეტს  წარმოადგენს,  რომლის  ფარგლებში  მომდევნო  წლებში  განხორციელდება  საბავშვო  ბაღების  ფუნქციონირებისათვის  საჭირო  ხარჯების  დაფინანსება,  ინვენტარით  უზრუნველყოფა.    დელეგირებული  უფლებამოსილების  ფარგლებში  განხორციელდება  საჯარო  სკოლების  მოსწავლეთა  ტრანსპორტით  უზრუნველყოფა,  სკოლის  შენობების  მცირე  სარეაბილიტაციო  სამუშაოები  და  სხვადასხვა  ინვენტარის  შეძენა.   

        

პროგრამის  დასახელება 

კოდი

სკოლამდელი  დაწესებულებების  ფუნქციონირება

2026  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

04  01

10536.200

პროგრამის  განმახორციელებელი 

ა(ა)იპ    ჭიათურის  გაერთიანებული  საბავშვო  ბაღი

პროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

საქართველოს  ორგანული  კანონის  „ადგილობრივი  თვითმმართველობის  კოდექსის“  მიხედვით  ადრეული  და  სკოლამდელი  აღზრდისა  და  განათლების  დაწესებულებების  შექმნა  და  მათი  ფუნქციონირების  უზრუნველყოფა  მუნიციპალიტეტის  საკუთარ  (ექსკლუზიურ)  უფლებამოსილებას  წარმოადგენს.  ამავე  კანონის  მიხედვით  ასევე  აკრძალულია  მუნიციპალიტეტის  მართვაში  არსებულ  ადრეული  და  სკოლამდელი  აღზრდისა  და  განათლების  საჯარო  დაწესებულებებში  სასწავლო-აღმზრდელობითი  მომსახურებისა  და  კვებითი  მომსახურებისათვის  გადასახადის,  ტარიფის  ან  სხვა  საფასურის  შემოღება.    

შესაბამისად,  მუნიციპალიტეტი  ვალდებულია  უზრუნველყოს  სკოლამდელი  აღზრდის  დაწესებულებების  შეუფერხებელი  ფუნქციონირებისათვის  საჭირო  ფინანსების  გამოყოფა  და  ყველა  სხვა  ღონისძიების  გატარება.  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ  ძირითდ  პრიორიტეტს  სწორედ  მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები  ბაგა-ბაღის  ასაკის  ბავშვებისათვის  სკოლამდელი  აღზრდის  დაწესებულებების  ხელმისაწვდომობა  წარმოადგენს.  დღეის  მდგომარეობით  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  ფუნქციონირებს    სკოლამდელი  აღზრდის  32  დაწესებულება,  სადაც  სააღმზრდელო  პროცესს  გადის  1200-ზე  მეტი  ბავშვი.  ბაგა-ბაღებში  ჯამში  დასაქმებულია  775  აღმზრდელი  და  ადმინისტრაციული  პერსონალი.  „სკოლამდელი  დაწესებულებების  ფუნქციონირების“  პროგრამის  მიზანია:

-ბაგა-ბაღებში  სრულფასოვანი  სააღმზრდელო  გარემოს  შექმნა,  სადაც  დაცული  იქნება  „ადრეული  და  სკოლამდელი  აღზრდისა  და  განათლების  შესახებ“  საქართველოს  კანონის    მოთხოვნები  და  საქართველოს  მთავრობის  2017  წლის  30  ოქტომბრის  №488  დადგენილებით  დამტკიცებული  ადრეული  და  სკოლამდელი  აღზრდისა  და  განათლების  სახელმწიფო  სტანდარტები;     

-ბაგა-ბაღებში  სანიტარული  და  ჰიგიენური  ნორმების  დაცვა,  რომელიც  შესაბამისაობაში  იქნება  საქართველოს  მთავრობის  2017  წლის  27  ოქტომბრის  №485  დადგენილებით  დამტკიცებული  ტექტიკური  რეგლამენტის  დადგენილ  ნორმებთან;

-ბაგა-ბაღებში  მატერიალურ  ტექნიკური  ბაზის  გაუმჯობესება;

-ბაგა-ბაღებში  კვების  ორგანიზებისა  და  რაციონის  ნორმების  დაცვა,  რომელიც  შესაბამისობაში  იქნება  საქართველოს  მთავრობის  2017  წლის  30  ოქტომბრის  №487  დადგენილებით  დამტკიცებული  ტექნიკური  რეგლამენტის  დადგენილ  ნორმებთან;

-ძირითადი  აქტივების  მიმდინარე  შეკეთება  და  მოვლა–შენახვა;

-ბაგა-ბაღებში  დასაქმებული  პერსონალის  შრომითი  პირობების  გაუმჯობესება.

კავშირი  მდგრადი  განვითარების  მიზანთან

SDG  4

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

 

ზოგადი  განათლების  ხელშეწყობა 

2026  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

04  03

3965.006

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  სივრცითი  მოწყობის,  არქიტექტურის,  ინფრასტრუქტურისა  და  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  საქართველოს  მთავრობის  განკარგულებით  განხორციელდება  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  საჯარო  სკოლის  მოსწავლეთა  ტრანსპორტირება.  საევე  განხორციელდება  საქართველოს  მთავრობის  2025  წლის  9  ივლისის    №1098  განკარგულებით  სკოლების  სარეაბილიტაციო  სამუშაოები  შემდეგ  მისამართებზე:  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  სოფელ  კაცხის  საჯარო  სკოლის  გათბობის  სისტემისა  და  ოთახების  რეაბილიტაცი,  №2  საჯარო  სკოლის  სახურავის  რეაბილიტაცია,  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  სოფელ  ქვედა  ჭალოვანის  საჯარო  სკოლის  სახურავის  რეაბილიტაცია,  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  სოფელ  რგანის  საჯარო  სკოლის  სახურავის  რეაბილიტაცი,  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  სოფელ  თაბაგრების  საჯარო  სკოლის  სახურავის  რეაბილიტაცია,  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  სოფელ  წირქვალის  საჯარო  სკოლის  -  პროფესიული  განათლების  ოთახების  რეაბილიტაცია  და  №2  საჯარო  სკოლის  პროფესიული  განათლების  ოთახების  რეაბილიტაცია.  ასევე  ხორციელდება  საჯარო  სკოლებისათვის  საწვავი  ბრიკეტების  შესაძენა.  ობიექტებს  გაეწევა  ზედამხედველობა.  განხორციელდება  საწვავი  მასალების  შეძენა.

 

მუხლი  16

კულტურა,  ახალგაზრდობა  და  სპორტი  05  00

სპორტის,  ახალგაზრობისა  და  კულტურის  მიმართულების  მხარდაჭერა  უზრუნველყოფს  ქვეყნის  სოციალურ  და  ეკონომიკურ  განვითარებას,  ერთმანეთთან  აკავშირებს  სხვადასხვა  დარგს  და  მნიშვნელოვან  როლს  თამაშობს  მათ  განვითარებაში,  ხელს  უწყობს  ტურიზმს,  მეწარმეობას,  ჯანსაღი  ცხოვრების  წესის  დამკვიდრებას,  დანაშაულის  პრევენციას,  კულტურული  დიპლომატიის  განვითარებას,  ქმედითი  ნაბიჯები  გადაიდგმება  იმისათვის,  რომ  კულტურა  და  სპორტი  უფრო  მეტად  ინტეგრირდეს  მოსახლეობაში. 

მუნიციპალიტეტის  მიზანია  გაიზარდოს  ახალგაზრდების  ჩართულობა  საზოგადოებრივ,  კულტურულ  და  პოლიტიკურ  ცხოვრებაში,  განავითაროს  ახალგაზრდების  მხრიდან  ეკონომიკის  სხვადასხვა  დარგებში  თვითრეალიზების  შესაძლებლობები,  რაც  ხელს  შეუწყობს  მათ  პროფესიულ  განვითარებასა  და  კონკურენტუნარიანობის  ზრდას,  საკუთარი  პოტენციალის  სრულფასოვნად  რეალიზებისა  და  დასაქმების  შესაძლებლობების  გაუმჯობესების  მიზნით. 

შესაბამისად,  მუნიციპალიტეტი  განაგრძობს  კულტურული  ღონისძიებების  ფინანსურ  მხარდაჭერას,  წარმატებული    სპორტსმენების  ხელშეწყობას  და  შესაბამისი  პირობების  შექმნას  რათა  ნიჭიერმა  ბავშვებმა  და  ახალგაზრდებმა  შეძლონ  მათი  სპორტული  შესაძლებლობების  გამოვლინება,  ასევე  ახალგაზრდებში  ცხოვრების  ჯანსაღი  წესის  წახალისების  მიზნით  გასატარებელი  ღონისძიებების  ჩატარება.

ამ  მიმართულებით  მუნიციპალიტეტში  პროგრამები  ხორციელდება  როგორც  კულტურის  სამსახურის  მიერ,  ასევე  კულტურის  სფეროში  შექმნილი  ა(ა)იპ-ების  მიერ.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

სპორტის  განვითარების  ხელშეწყობა

2026  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

05  01 

4052.238

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  განათლების,  კულტურის,  სპორტისა  და  ახალგაზრდულ  საქმეთა  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

აღნიშნული  პროგრამის  ფარგლებში  განხორციელდება  სპორტული  დაწესებულებებისა  და  სპორტული  ღონისძიებების  დაფინანსება  რაც  ხელს  შეუწყობს  ახალგაზრდებში  ცხოვრების  ჯანსაღი  წესის  დამკვიდრებას.

პროგრამის  ფარგლებში  დაფინანსდება:

ა(ა)იპ  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის    №27  კომპლექსური  სასპორტო    სკოლა

ა(ა)იპ  სსსდ  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  რაგბის  სპორტული  სკოლა

ა(ა)იპ    ჭიათურის  ბავშვთა  და  მოზარდთა  საფეხბურთო  სკოლა

სპორტული  ობიექტები  სარაგბო  კლუბი  მათე.
ქვეპროგრამის  მიზანია:
  -  ხელი  შეუწყოს  მოზარდებში  ჯანსაღი  ცხოვრების  წესის  დამკვიდრებას;
  -  მეტი  მოზარდის  ჩართვას  სპორტში,  რათა  ნაკლები  დრო  დარჩეთ  ქუჩისათვის;
  -  მუნიციპალიტეტის  სპორტული  შედეგების  წარმოჩენა  ქვეყნის  მასშტაბით.

კავშირი  მდგრადი  განვითარების  მიზანთან

SDG  11

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

სპორტული  დაწესებულებების  ხელშეწყობა

2026  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

05  01  01 

3430.000

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  განათლების,  კულტურის,  სპორტისა  და  ახალგაზრდულ  საქმეთა  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  დაფინანსდება:

ა(ა)იპ  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის    №27  კომპლექსური  სასპორტო    სკოლა

ა(ა)იპ  სსსდ  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  რაგბის  სპორტული  სკოლა

ა(ა)იპ    ჭიათურის  ბავშვთა  და  მოზარდთა  საფეხბურთო  სკოლა

ქვეპროგრამის  მიზანია:
  -  ხელი  შეუწყოს  მოზარდებში  ჯანსაღი  ცხოვრების  წესის  დამკვიდრებას;
  -  მეტი  მოზარდის  ჩართვას  სპორტში,  რათა  ნაკლები  დრო  დარჩეთ  ქუჩისათვის;
  -  მუნიციპალიტეტის  სპორტული  შედეგების  წარმოჩენა  ქვეყნის  მასშტაბით.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

სპორტის  სხვადასხვა  სახეობების  განვითარების  ხელშეწყობა 

2026  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

05  01  01  01

2150.000

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ა()იპ  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის    №27  კომპლექსური  სასპორტო    სკოლა

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

პროგრამის  ფარგლებში  ხორციელდება  სპორტის  სხვადასხვა  დარგის  (ქვეპროგრამის  ფარგლებში  დაგემილია  ა(ა)იპ  №27  კომპლექსური  სასპორტო  სკოლის  დაფინანსება,    რომელიც  აერთიანებს    ძიუდოს,  კრივის,  მინი  ფეხბურთის,  ტაეკვანდოს,  მძლეოსნობის,  ცურვის,  მაგიდის  ჩოგბურთის,  კალათბურთის,  ფარიკაობის,  კლასიკური  ჭიდაობის,  თავისუფალი  ჭიდაობის,     ქართული  ჭიდაობის  და  ჭადრაკის  სპორტულ  წრეებს,  საკუთარი  შემოსავალი  განისაზღვრება  აბონომენტებიდან  და  ბილეთებიდან  (საცურაო  აუზი)  რომლითაც  ძირითადად  ფინანსდება  ოფისის,  სამედიცინო  და  სხვა  ხარჯი. 

მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტიდან  თანხები  სუბსიდიის  სახით  მიეცემა  მუნიციპალიურ  ა(ა)იპ  №27  კომპლექსურ  სასპორტო  სკოლას,  საიდანაც  ხორციელდება  კლუბის  ხარჯების  დაფინანსება.  სუბსიდიის  ხარჯები  ხმარდება    მწვრთნელების  ხელფასებს,  შეკრებებს  და  სამწვრთნელო  პროცესს,  ეროვნულ  ჩემპიონატში  მონაწილეობისთვის  აუცილებელი  ხარჯების  ანაზღაურებას  და  ადმინისტრაციული  პერსონალის  ხელფასს.  სულ  აღნიშნულ  სკოლაში  სპორტის    16  სახეობაში    დადის    549  ბავშვი,  მათ  შორის:    გოგო  104    და  ბიჭი  445.
პროგრამის  მიზანია  სპორტის  სხვადასხვა  სახეობის  პოპულარიზაცია  და    წარმატებული  ასპარეზობა  ეროვნულ  და  შემდგომ  საერთაშორისო  ასპარეზზე.    

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

რაგბის  განვითარების  ხელშეწყობა

2026  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

05  01  01  02

480.000

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ა(ა)იპ  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  რაგბის  სპორტული  სკოლა

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

პროგრამის  ფარგლებში  ხორციელდება  ა(ა)იპ  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  რაგბის  სპორტული  სკოლის  დაფინანსება,  რომელიც  აერთიანებს  115  (ბიჭი)    სპორტსმენს    და  13  მწვრთნელს    მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტიდან  თანხები  სუბსიდიის  სახით  მიეცემა  მუნიციპალიურ  ა(ა)იპ  რაგბის  სპორულ  სკოლას  საიდანაც  ხორციელდება  კლუბის  ხარჯების  დაფინანსება.  სუბსიდიის  ხარჯები  ხმარდება  მორაგბეებისა  და  და  მწვრთნელების  ხელფასებს,  შეკრებებს  და  სამწვრთნელო  პროცესს,  ეროვნულ  ჩემპიონატში  მონაწილეობისთვის  აუცილებელი  ხარჯების  ანაზღაურებას  და  ადმინისტრაციული  პერსონალის  ხელფასს.  სკოლაში  არის  ხუთი  ასაკობრივი  გუნდი  და  ორი  ჭაბუკთა  გუნდი  ,,ა“  და  ,,ბ“  ლიგაში  მონაწილეობისათვის.
პროგრამის  მიზანია  რაგბის  პოპულარიზაცია  და    წარმატებული  ასპარეზობა  ეროვნულ  და  შემდგომ  საერთაშორისო  ასპარეზზე

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

ბავშვთა    და  მოზარდთა  ფეხბურთის  განვითარება

2026  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

05  01  01  03

800.000

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ა(ა)იპ  ბავშვთა  და  მოზარდთა  საფეხბურთო  სკოლა

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

პროგრამის  ფარგლებში  ხორციელდება  ბავშვთა  ფეხბურთის     განვითარების  ხელშეწყობა  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტიდან  თანხები  სუბსიდიის  სახით  მიეცემა  მუნიციპალიურა(ა)იპ  ბავშვთა  და  მოზარდთა  საფეხბურთო  სკოლა  საიდანაც  ხორციელდება  სკოლის    ხარჯების  დაფინანსება.  სუბსიდიის  ხარჯები  ხმარდება  მწვრთნელების  ხელფასებს,  შეკრებებს  და  სამწვრთნელო  პროცესს,  ეროვნულ  ჩემპიონატში  მონაწილეობისთვის  აუცილებელი  ხარჯების  ანაზღაურებას  და  ადმინისტრაციული  პერსონალი  სხელფასს.  როგრამის  მიზანია  ფეხბურთის  პოპულარიზაცია  და    წარმატებული  ასპარეზობა  ეროვნულ  და  შემდგომ  საერთაშორისო  ასპარეზზე.  ა(ა)იპ-ში  ბავშვთა  რაოდენობა  შეადგენს    250    ბავშვს,  (ბიჭი).

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

სპორტული  ღონისძიებები

2026  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

05  01  02

400.000

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  განათლების,  კულტურის,  სპორტისა  და  ახალგაზრდულ  საქმეთა  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

პროგრამის  ფარგლებში  დაფინანსება  გაეწევა  ა(ა)იპ  ჭიათურის  მორაგბეთა  კლუბ  „მათეს“,  რომელიც  ასპარეზობს  პირველ  ლიგაში.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება

კოდი 

სპორტული  ობიექტების  აღჭურვა,  რეაბილიტაცია  მშენებლობა

2026  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში 

05  01  03 

222.238

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  სივრცითი  მოწყობის,  არქიტექტურის,  ინფრასტრუქტურისა  და  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი 

პროგრამის  ფარგლებში  ხორციელდება    ქ.ჭიათურაში,  უნივერმაღის  მიმდებარე  ტერიტორიაზე  საცურაო  აუზის  მიმდებარე  ტერიტორიის  მოწყობის  სამუშაოები.  ობიექტს  გაეწევა  ზედამხედველობა.

 

 

პროგრამის  დასახელება 

კოდი

  კულტურის  სფეროს  განვითარება

2026  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

05  02 

5148.000

პროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

მერიის  განათლების,  კულტურის,  სპორტისა  და  ახალგაზრდული  საქმეთა  სამსახური

პროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  დაფინანსდება  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  მოქმედი  ა(ა)იპ  ჭიათურის  კულტურის  ცენტრი  ცენტრი:  ა(ა)იპ  №1  დ  №  2  მუსიკალური  სკოლა    ,  ა(ა)იპ  სხვითი  ხელოვნების  სკოლა,  ა(ა)იპ  ცენტრალური  ბიბლიოთეკა,  (მოიცავს  16  ბიბლიოთეკას)  განსაზღვრულია  გრანტი  თეატრის  გადასაცემად  და    დაფინანსდება  რელიგიური  და  სხვა  საზოგადოებრივი  საქმიანობები,  აგრეთვე  განხორციელდება  ახალგაზრდული  პროგრამების  მხარდაჭერა  და  კულურის  სფეროს  ღონისძიებების  დაფინანსება.

კავშირი  მდგრადი  განვითარების  მიზანთან

  SDG  11

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

  კულტურის  სფეროს  დაწესებულებების  ხელშეწყობა

2026  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

05  02  01

4848.000

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  განათლების,  კულტურის,  სპორტისა  და  ახალგაზრდულ  საქმეთა  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  ფინანსდება  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  მოქმედი  ა(ა)იპ  ჭიათურის  კულტურის  ცენტრი,  სსიპ  თეატრი,  ა(ა)იპ  №1  და  №2  სამუსიკო  სკოლა,  ა(ა)იპ  სახვითი  ხელოვნების  სკოლა,  ა(ა)იპ  ცენტრალური  ბიბლიოთეკა,  (მოიცავს  16  ბიბლიოთეკას) 

 

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

  მუსიკალური  განათლების  ხელშეწყობა

2026  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

05  02  01  01

650.000

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ა(ა)იპ  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  სანდრო  კავსაძის  სახელობის  №1  სამუსიკო  სკოლა

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

სახელოვნებო  განათლების  ხელშეწყობის  ქვეპროგრამის  მიზანია:  კლასიკური  და  ხალხური  მუსიკის  პოპულარიზაცია,  პროპაგანდა.  მოზარდი  თაობის    ინტელექტუალურ  მსმენელად  ჩამოყალიბება,  მოსწავლეთა  საშემსრულებლო  ხელოვნების  დახვეწა,  შემოქმედებითი  მიდრეკილების  განვითარებისა  და  კულტურული  მემკვიდრეობის  შესწავლისათვის  შესაბამისი  პირობების  შექმნა;  განსაკუთრებული  მუსიკალური  ნიჭით  დაჯილდოვებული  მოსწავლეების  გამოვლენა;  სიმღერის,  ფოლკლორის,  სხვადასხვა  ინსტრუმენტებზე  შემსწავლელი  წრეები  ჩამოყალიბება;  კულტურული  ღონისძიებების  ჩატარება  მუნიციპალიტეტის  მთელს  ტერიტორიაზე;მონაწილეობის  მიღება  ფესტივალებში,  კონკურსებში,  ფორუმებში  როგორც  საქართელოში  ისე  საზღვარგარეთ.  სუბსიდიით  ფინანსდება  სკოლის  ფუნქციონირებასთან  დაკავშირებული  ყველა  ძირითადი    ხარჯი.  სკოლა  აერთიანებს  410  მოსწავლეს  (მათ  შორის:    250  გოგო;  160  ბიჭი,

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

  მუსიკალური  განათლების  ხელშეწყობა

2026  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

05  02  01  02

390.000

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ა(ა)იპ  გ.თხელიძის  სახელობის  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის    №2  სამუსიკო  სკოლა

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  დაფინანსება  გაეწევა    ა(ა)იპ  გ.თხელიძის  სახელობის  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის    №2  სამუსიკო  სკოლას  მუსიკალური  განათლების  ხელშეწყობის  ქვეპროგრამის  მიზანია:  შემოქმედებითი  მიდრეკილების  განვითარებისა  და  კულტურული  მემკვიდრეობის  შესწავლისათვის  შესაბამისი  პირობების  შექმნა;  განსაკუთრებული  მუსიკალური  ნიჭით  დაჯილდოვებული  მოსწავლეების  გამოვლენა;  სიმღერის,  ფოლკლორის,  სხვადასხვა  ინსტრუმენტებზე  შემსწავლელი  წრეები  ჩამოყალიბება;  კულტურული  ღონისძიებების  ჩატარება  მუნიციპალიტეტის  მთელს  ტერიტორიაზე;  მონაწილეობის  მიღება  ფესტივალებში,  კონკურსებში,  ფორუმებში  როგორც  საქართელოში  ისე  საზღვარგარეთ.სუბსიდიით  ფინანსდება  სკოლის  ფუნქციონირებასთან  დაკავშირებული  ყველა    ძირითადი  ხარჯი.  სკოლა  აერთიანებს  166  მოსწავლეს  (მათ  შორის:  116  გოგო;  50  ბიჭი). 

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

  სახვითი  ხელოვნების  განვითარება

2026  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

05  02  01  03

250.000

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ა(ა)იპ  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  სახვითი  ხელოვნების  სკოლა

ქვეპროქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  დაფინანსება  გაეწევა  ა(ა)იპ  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  სახვითი  ხელოვნების  სკოლას.  სადაც  სწავლობს    245  ბავშვი(მათ  შორის  185  გოგო;  60  ბიჭი).

სახვითი  ხელოვნების  განათლების  ხელშეწყობის  ქვეპროგრამის  მიზანია:  შემოქმედებითი  მიდრეკილების  განვითარებისა  და  კულტურული  მემკვიდრეობის  შესწავლისათვის  შესაბამისი  პირობების  შექმნა;  განსაკუთრებული  ნიჭით  დაჯილდოვებული  მოსწავლეების  გამოვლენა;  მონაწილეობის  მიღება    კონკურსებსა  და  გამოფენებში.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

  საბიბლიოთეკო  ქსელის  ფუნქციონირება

2026  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

05  02  01  04

610.000

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ა(ა)იპ  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ცენტრალური  ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  დაფინასდება  ა(ა)იპ  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ცენტრალური  ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის  მიზანია  საბიბლიოთეკო  ფონდების  ორგანიზება  და  ინფორმაციის  ხელმისაწვდომობა.

ქვეპროგრამის  ფარგლებში    ხორციელდება  საბიბლიოთეკო  ფონდების  შეგროვება,  აღრიცხვა  დამუშავება,    საკატალოგო  მუშაობის  წარმოება,  საცნობარო  ბიბლიოგრაფიული  აპარატის  სრულყოფა,  საბიბლიოთეკო  პროცესში  ელექტრონული  საცნობარო  ბაზის  შექმნა. 

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

სსიპ  აკაკი  წერეთლის  სახელობის  სახელმწიფო  აკადემიური  თეატრის  დაფინანსება

2026  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

05  02  01  06

50.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი 

სსიპ  აკაკი  წერეთლის  სახელობის  სახელმწიფო  აკადემიური  თეატრი

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  გრანტი  მიეცემა  სსიპ  აკაკი  წერეთლის  სახელობის  სახელმწიფო  აკადემიური  თეატრს  ფესტივალ  იმერეთში  მონაწილეობის  საწევროს  გადასახდელად,  თეატრის  ფუნქციონირებისათვის  მიმდინარე  ხარჯების  დასაფინანსებლად.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

     ა(ა)იპ  ჭიათურის  კულტურის  ცენტრი

2026  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

05  02  01  07

2898.000

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ა(ა)იპ  ჭიათურის  კულტურის  ცენტრი

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  ფინანსდება  ა(ა)იპ  ჭიათურის  კულტურის  ცენტრი,  რომლის  მიზანია  კულტურული  ღონისძიებების  ორგანიზება,  კულტურული  მემკვიდრეობის  დაცვა  და  პოპულარიზაცია,  ტეტრალური  ხელოვნების  საგუნდო  და  ფოლკლორული  ანსამბლების  განვითარება  და  პოპულარიზაცია  და  კულტურული  ცხოვრების  დონის  შემდგომი  განვითარება  თანამედროვე  მოთხოვნების  შესაბამისად.  მასში  ფუნქციონირებს  სამი  მუზეუმი:  აკადემიკოს  გიორგი  წერეთლის  სახლ-მუზეუმი-  სოფელ  ცხრუკვეთში,  მხარეთმცოდნეობის  მუზეუმი  ჭიათურაში  და  მთამსვლელ  და-ძმა  ჯაფარიძეების  სახლ-მუზეუმი  სოფ.ხრეითში.  ა(ა)იპ  ჭიათურის  კულტურის  ცენტრი  აერთიანებს  1800  მოსწავლეს  (მათ  შორის:  გოგო  936  და  ბიჭი  864).

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

კულტურის  ღონისძიებები

2026  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

05  02  02

100.000

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  განათლების,  კულტურის,  სპორტისა  და  ახალგაზრდულ  საქმეთა  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტში  სადღესასწაულო  დღეებზე  ღონისძიებების,  ორგანიზებას;
განხორციელდება  საახალწლო  ღონისძიებისა  და  სახალხო  დღესასწაულის,,ჭიათურობის  დაფინანსება“  და  სხვა  ღონისძიებების  დაფინანსება.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

რელიგიური  და  სხვა  სახის  საზოგადოებრივი  საქმიანობა

2026  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

05  02  04

200.000

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  განათლების,  კულტურის,  სპორტისა  და  ახალგაზრდულ  საქმეთა  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  ეკლესია  მონასტრების  მშენებლობისა  და  სხვა  მიმდინარე  საჭიროებისათვის  ფინანსური    დახმარების  გაწევას.  დახმარება  გაეწევა  წმინდა  ანდრია  პირველწოდებული  ტაძრის  მშენებლობას,  ჭიათურისა  და  საჩხერის  ეპარქიას  კაცხის  მაცხოვრის  სახელობის  ტაძარს  და  წმინდა  ნიკოლოზის  ტაძრის  მშენებლობას

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

ახალგაზრდობის  მხარდაჭერა

2026  წლის  დაფინანსება
ათას  ლარებში

05  03

170.000

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  განათლების,  კულტურის,  სპორტისა  და  ახალგაზრდულ  საქმეთა  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

პროგრამის  ფარგლებში  ხორციელდება  შემდეგი  პროექტები:
საქართველოს  ღირსშესანიშნაობებისა  და    ისტორიული  ძეგლების  დასათვალიერებლად  ტრანსპორტით  უზრუნველყოფა;ინტელექტუალურ-შემოქმედებით  ღონისძიებებში  მონაწილეტა  ტრანსპორტირება;    სპორტულ  ღონისძიებებში  მონაწილეთა  ტრანსპორტირება;

ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი  და  გასართობი  ღონისძიებების  მოწყობა;

დასვენება  გამაჯანსარებელ  ბანაკებში;

წარმატებული  სპორტსმენების,  მათი  მწვრთნელების,  წარმატებული  ახალგაზრდების,  წარმატებული  პედაგოგების,  რეგიონალურ  და  მუნიციპალურ  ტურნირებზე  მონაწილე  გუნდების  და  ინდივიდი  სპორტსმენების  დაჯილდოება;

ოქროსა  და  ვერცხლის  მედალოსანთა  დაჯილდოება’

წარჩინებული  სტუდენტების  დაჯილდოება’ახალგაზრდული  ინიციატივების  დაფინანსება;

სასკოლო  სპორტული  ოლიმპიადაში  მონაწილეებისათვის  სპორტული  ფორმების  შეძენა;

კავშირი  მდგრადი  განვითარების  მიზანთან

SDG  11

 

მუხლი  17

მოსახლეობის  ჯანმრთელობის  დაცვა  და  სოციალური    უზრუნველყოფა  06  00

მოსახლეობის  ჯანმრთელობის  დაცვის  ხელშეწყობა  და  მათი  სოციალური  დაცვა  მუნიციპალიტეტის    ერთ–ერთ  მთავარ  პრიორიტეტს  წარმოადგენს.  მუნიციპალიტეტი  არსებული  რესურსების  ფარგლებში  განაგრძობს  სოციალურად  დაუცველი  მოსახლეობის  სხვადასხვა  დახმარებებით  და  შეღავათების  უზრუნველყოფას.  სახელმწიფო  ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი  მიზნობრივი  ტრანსფერის  ფარგლებში  განაგრძობს    საზოგადოებრივი  ჯანმრთელობის  დაცვის  მიზნით  სხვადასხვა  ღონისძიებების  განხორციელებას,  რაც  უზრუნველყოფს  მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის  ჯანმრთელობის  დაცვას  სხვადასხვა  გადამდები  და  ინფექციური  დაავადებისაგან.

 

საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  მომსახურება    06  01

პროგრამის  დასახელება 

კოდი

საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  სუბსიდირება

2026  წლის  დაფინანსება 
ათას  ლარში

06  01  01

461.300

პროგრამის  განმახორციელებელი 

ა()იპ  ჭიათურის    საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  ცენტრი

პროგრამის  აღწერა

აღნიშნული  პროგრამის  ფარქლებში  დაფინანსდება    ა.ა.ი.პ  ჭიათურის    საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  ცენტრი

მუნიციპალიტეტის  საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  სისტემის  წინაშე  მდგარი  ამოცანების  შესრულება  არსებული  რეალობებისადმი  მიდგომების  ახლებურად  გააზრებას  და  რადიკალურ  გარდაქმნებს  ითხოვს.  საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  პრობლემათა  გადაჭრა  მოსახლეობის  მომსახურების  მრავალფეროვნებაში,  არსებულ  პირობებთან  ადაპტირებაში,  ჯანმრთელობისათვის  მოსალოდნელი  საფრთხეებისა  და  რისკების  თავიდან  აცილებაში  მდგომარეობს.    თვითმმართველი  ერთეულების  უფლებამოსილებები  საზოგადოებრივი  ჯანმრთელობის  სფეროში  არის:  ა)  საგანმანათლებლო,  სააღმზრდელო  და  საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო  დაწესებულებებში  სანიტარიული  და  ჰიგიენური  ნორმების  დაცვის  ზედამხედველობა;  ბ)  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  დაავადებების  გავრცელების  პრევენციის  მიზნით  დერატიზაციის,  დეზინსექციისა  და  დეზინფექციის  ღონისძიებათა  ორგანიზება;  გ)  საგანმანათლებლო,  სააღმზრდელო  და  საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო  დაწესებულებებში  პრევენციული  ღონისძიებების  განხორციელების  ხელშეწყობა;  დ)  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  განთავსებულ  საზოგადოებრივი  მნიშვნელობის  დაწესებულებებში  სანიტარიული  ნორმების  დაცვის  ზედამხედველობა,  მათ  შორის,  საზოგადოებრივი  მნიშვნელობის  დაწესებულებებში  ესთეტიკური  და  კოსმეტიკური  პროცედურების  განმახორციელებელ  დაწესებულებებში  ინფექციების  პრევენციისა  და  კონტროლის  სანიტარიული  ნორმების  დავის  კონტროლი;  ე)  პროფილაქტიკური  აცრების  ეროვნული  კალენდრით  განსაზღვრული  იმუნოპროფილაქტიკისათვის  საქართველოს  შრომის,  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის  სამინისტროს  მიერ  მიწოდებული  მასალების  მიღების,  შენახვისა  და  განაწილების  უზრუნველყოფა  სამედიცინო  მომსახურების  მიმწოდებლებისათვის;    ვ)  პრევენციული  და  ეპიდემიოლოგიური  კონტროლის  ღონისძიებების  გატარება  ეპიდსაშიშროებისას;  ზ)  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  პირველადი  ეპიდკვლევის  ხელშეწყობა;  თ)  „ტუბერკულოზის  კონტროლის  შესახებ“  საქართველოს  კანონით  მათთვის  განსაზღვრული  უფლებამოსილებების  განხორციელება. 
პროგრამა  შედგება  შემდეგი  ქვეპროგრამებისაგან:
1  ეპიდზედამხედველობა  (მათ  შორის  ტუბერკულოზის  კონტროლის  პროგრამა)  (მალარიისა  და  პარაზიტოლოგიურ  დაავადებათა  კონტროლი) 
2  იმუნიზაციია.
3  ცხოვრების  ჯანსაღი  წესის  განვითარების  ხელშეწყობა
4  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  განთავსებულ  საზოგადოებრივი  მნიშვნელობის  დაწესებულებებში  სანიტარიული  ნორმების  დაცვის  ზედამხედველობა.

პროგრამის  მიზანი

მეთვალყურეობა  მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის  ჯანმრთელობაზე,  ჯანმრლობის  რისკებისა  და  საგანგებო  სიტუაციების  მონიტორინგი  და  რეაგირება; 

კავშირი  მდგრადი  განვითარების  მიზანთან

SDG  3

 

პროგრამის  დასახელება 

კოდი 

საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  მხარდამჭერი  პროგრამები 

2026    წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში 

06  02  02

160.250

პროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობის  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

პროგრამის  აღწერა  და  მიზანი 

ქვეპროგრამის  ფარგლებში    თანადაფინანსება  გაეწევა  საქართველოს  წითელი  ჯვრის  ჭიათურის  წარმომადგენლობას  ასევე  დაფინანსდება  ნეირობალანსირების  ცენტრის  შენობის  სარემონტო  სამუშაოები  ობიექტს  გაეწევა  ზედამხედველობა.

კავშირი  მდგრადი  განვითარების  მიზანთან

  SDG  3

 

სოციალური  პროგრამები    06  02

პროგრამა  ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  მცხოვრები  მოსახლეობის  სხვადასხვა  ფენებისათვის  გარკვეული  შეღავათებითა  და    სოციალური  დახმარებების  უზრუნველყოფას.  მზრუნველობამოკლებულთათვის  უფასო  კვებითა  და  ფართით  უზრუნველყოფას,  დემოგრაფიული  მდგომარეობის  გაუმჯობესების  მიზნით  მრავალშვილიანი  ოჯახების  დახმარებას,  სხვა  სოციალური  პროგრამებს,  რომლებიც  უზრუნველყოფს  მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის  სოციალური    მდგომარეობის  გაუმჯობესებას.

 

პროგრამის  დასახელება 

კოდი

სოციალური  დაცვა

2026  წლის  დაფინანსება 
ათას  ლარში

 

06  02  01

3585.864

 

პროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობის  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

პროგრამის  აღწერა

პროგრამა  ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  მცხოვრები  მოსახლეობის  სხვადასხვა  ფენებისათვის  გარკვეული  შეღავათებითა  და    სოციალური  დახმარებების  უზრუნველყოფას.  მზრუნველობამოკლებულთათვის  უფასო  კვებითა  და  ფართით  უზრუნველყოფას,  დემოგრაფიული  მდგომარეობის  გაუმჯობესების  მიზნით  მრავალშვილიანი  ოჯახების  დახმარებას,  სხვა  სოციალური  პროგრამებს,  რომლებიც  უზრუნველყოფს  მუნიციპალიტეტის    მოსახლეობის  სოციალური    მდგომარეობის  გაუმჯობესების  ხელშეწყობას.

პროგრამის  მიზანი  და  მოსალოდნელი  შედეგი

პროგრამის  მიზანია  ზემოთ  აღნიშნული  დაავადებების  ფარგლებში  ჭიათურის  სოციალური  დაფინანსების  წესის  შესახებ  საკრებულოს  დადგენილების  გათვალისწინებით    ბენეფიციართა    მომართვიანობის  დაკმაყოფილება.

დაავადებულთა  სასიცოცხლო  მნიშვნელობის  მკურნალობის  ჩატარების  ხელშეწყობა. 

დაკმაყოფილებული  მომართვიანობა

კავშირი  მდგრადი  განვითარების  მიზანთან

SDG  1,  SDG  2,  SDG  3

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

ავადმყოფთა  სოციალური  დაცვა

2026  წლის  დაფინანსება 
ათას  ლარში

 

06  02  01

1769.500

 

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობის  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა

ქვეპროგრამის  ფარგლებში    გაიწევა  შემდეგი  სოციალური  დახმარება:

ა)  სამკურნალო  და  საოპერაციო  ხარჯების  დაფინანსება;

ბ)  პროგრამულ  ჰემოდიალიზსა  და  მუდმივ  ჩანაცვლებით  მკურნალობას  დაქვემდებარებულ  პირთა  დახმარება;

გ)  მკვეთრად  შეზღუდული  შესაძლებლობების  მქონე  პირთა  დახმარება;

დ)  სიცოცხლისათვის  საშიში  და  იშვიათი  დაავადების  მქონე  პირთა  ფინანსური  დახმარება;

ე)  რადიაქტიული  ნივთიერებების  ზემოქმედების    შედეგად  დაზარალებულ  პირთა  დახმარება;

პროგრამის  მიზანია  ზემოთ  აღნიშნული  დაავადებების  ფარგლებში  ჭიათურის  სოციალური  დაფინანსების  წესის  შესახებ  საკრებულოს  დადგენილების  გათვალისწინებით    ბენეფიციართა    მომართვიანობის  დაკმაყოფილება.

ქვეპროგრამის  მიზანი  და  მოსალოდნელი  შედეგი

დაავადებულთა  სასიცოცხლო  მნიშვნელობის  მკურნალობის  ჩატარების  ხელშეწყობა. 

დაკმაყოფილებული  მომართვიანობა

 

 

პროგრამის  დასახელება 

კოდი

სამკურნალო  საოპერაციო  და  სამედიცინო  ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური  გამოკვლევების  თანადაფინანსება

2026  წლის  დაფინანსება 
ათას  ლარში

 

06  02  01  01

1450.000

 

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობის  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  განხორციელდება  შემდეგი  ღონისძიებები:

ა)  გადაუდებელი  და  გეგმიური  სტაციონარული  სამედიცინო  მომსახურების    ხარჯები,    რომელთა  ფინანსურ  უზრუნველყოფას  არ  ითვალისწინებს  მოქმედი  საყოველთაო  სახელმწიფო  სადაზღვევო  პროგრამა,  ჯანმრთელობის  დაცვის  სხვა  სახელმწიფო  პროგრამები  და  კერძო  სამედიცინო  სადაზღვევო  კომპანიების  მოქმედი  პროგრამები.  დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის  მხრიდან  განხორციელდება  ბენეფიციარის  მიერ  გადასახდელი  თანხის  100%-ით,  წლის  განმავლობაში  არაუმეტეს    2000    ლარის  ოდენობით;

ბ)  ექიმის  დანიშნულების  მიხედვით  სამედიცინო  ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური    გამოკვლევების,  მათ  შორის  მაღალტექნოლოგიური  კვლევის  ხარჯები.  ასევე  დაფინანსდება  იმ  ექიმი  სპეციალისტის  კონსულტაცია,  რომელიც  აუცილებელია  კონკრეტული  ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური  თუ  მაღალტექნოლოგიური  კვლევის  განხორციელების  პროცესში.  დაფინანსება    მუნიციპალიტეტის  მხრიდან    განხორციელდება  ბენეფიციარის  მიერ  გადასახდელი  თანხის  50%-ით,    წლის  განმავლობაში  არაუმეტეს  500  ლარის  ოდენობით; 

გ)  ამბულატორიულ  ან/და  სტაციონარულ  დონეზე  ჩასატარებელი  გეგმიური  სამედიცინო  სამკურნალო/  სარეაბილიტაციო  პროცედურების  ხარჯები,  მხოლოდ  ნერვ-კუნთოვანი  დაზიანების  მქონე  პაციენტებისათვის  0-დან  14  წლამდე,  ხოლო  მოზრდილებისათვის     მძიმე  ფორმის  შეძენილი  ნერვ-კუნთოვანი  დაავადების  ან/და  ტრავმის  შედეგად  განვითარებული  ნერვ-კუნთოვანი  დაზიანების  შემთხვევაში.  დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის  მხრიდან  განხორციელდება  ბენეფიციარის  მიერ  გადასახდელი  თანხის  100%-ით,  წლის  განმავლობაში  არაუმეტეს  2000  ლარის  ოდენობით;

დ)  ონკოლოგიურ  ავადმყოფთა  ამბულატორიულ-სტაციონარული  მკურნალობა,  კერძოდ:  ქიმიოთერაპია,  ჰორმონოთერაპია,  სხივური  თერაპია,  რომელთა  ფინანსურ  უზრუნველყოფას  არ  ითვალისწინებს  მოქმედი  საყოველთაო  სახელმწიფო  სადაზღვევო  პროგრამა,  ჯანმრთელობის  დაცვის  სხვა  სახელმწიფო  პროგრამები  და  კერძო  სამედიცინო  სადაზღვევო  კომპანიების  მოქმედი  პროგრამები.  დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის  მხრიდან  განხორციელდება  ბენეფიციარის  მიერ  გადასახდელი  თანხის  100%-ით,  წლის  განმავლობაში  არაუმეტეს    2000    ლარის  ოდენობით;

ე)  მშობიარობის,  გართულებული  მშობიარობისა  და  სამედიცინო  ჩვენებით  საკეისრო  კვეთის     დამატებითი  ხარჯი,  რომელიც  არ  ანაზღაურდება  მოქმედი  სახელმწიფო  და  კერძო  სამედიცინო  სადაზღვევო  პროგრამების  ფარგლებში.  დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის  მხრიდან  განხორციელდება  ბენეფიციარის  მიერ  გადასახდელი  თანხის  100%-ით,  წლის  განმავლობაში  არაუმეტეს    2000    ლარის  ოდენობით;

ვ)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტიდან  ანაზღაურდება  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტში  რეგისტრირებული  აუტიზმის  სპექტრის  დარღვევების  (ძირითადი  დიაგნოზით  “ICD-10“  კლასიფიკაციის  მიხედვით  განსაზღვრული  განვითარების  ზოგადი  აშლილობები  „F  84.0.,”F  84.9”)  მქონე  2-დან  17  წლის  ჩათვლით  საქართველოს  მოქალაქეთა  სარეაბილიტაციო-სამედიცინო  მომსახურების  სახეები,  როგორებიცაა:  შეფასება,  ქცევის  თერაპია,  მეტყველების  თერაპია,  სენსორული  თერაპია,  ფსიქოთერაპია,  ხელოვნებით  თერაპია,  ფიზიკური  თერაპია,  ოკუპაციური  თერაპია,  სპეციალური  პედაგოგის  დახმარება;

გაწეული  მომსახურება  ანაზღაურდება  ვაუჩერული  მეთოდით,  თითოეულ  ბენეფიციარზე  420  ლარის  ოდენობით.  (განფასება  ეფუძნება  საქართველოში  არსებულ    პრაქტიკასა  და  ამ  სფეროში  მომუშავე  ცენტრების  ფასებს).  მოსარგებლის  მშობელს/კანონიერ  წარმომადგენელს  გააჩნია  არჩევანის  უფლება  მომსახურების  მიმწოდებელი  დაწესებულების  არჩევისას,  რასაც  იგი  აფიქსირებს  მუნიციპალიტეტის  მიერ  განსაზღვრულ  განაცხადის  ფორმაში.

ამ  პუნქტებით  განსაზღვრული  დახმარების  მიმღებია  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული  მოქალაქე.  განხორციელდება  გასული  წლის  დავალიანების  დაფარვა.

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტში  რეგისტრირებული  შაქრიანი  დიაბეტის  პირველი  ტიპის  (ინსულინდამოკიდებული)მქონე  18  წლამდე  ასაკის  ბავშვებს/მოზარდებს  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტიდან  ყოველთვიურად  მიეცემათ  სოციალური  დახმარება  200  ლარის  ოდენობით.  დაფინანსება  განხორციედეს  დაზუსტებული  ბიუჯეტის  ფარგლებში.

ქვეპროგრამის  მიზანი  და  მოსალოდნელი  შედეგი

დაავადებულთა  სასიცოცხლო  მნიშვნელობის  მკურნალობის  ჩატარების  ხელშეწყობა. 

დაკმაყოფილებული  მომართვიანობა

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

პროგრამულ  ჰემოდიალიზს  დაქვემდებარებულ  პირთა  ყოველთვიური  ფინანსური  დახმარება

2026    წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02  01  02

62.000

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობის  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამით  განსაზღვრული  ჰემოდიალიზსა  და  მუდმივ  ჩანაცვლებით  მკურნალობას  დაქვემდებარებულ  პირთა  დახმარება,  გაიცემა  ყოველთვიურად  120  ლარის  ოდენობით  თითოეულ  ბენეფიციარზე.  აღნიშნული  დახმარებით  სარგებლობენ  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული  და  ამავე  დროს  ფაქტობრივად  მცხოვრები  პირები,  რომლებიც  დაავადებულნი  არიან  თირკმლის  ტერმინალური  უკმარისობით  და  წარმოადგენენ  ჰემოდიალიზის  სახელმწიფო  პროგრამის  ბენეფიციარებს.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

მკვეთრად  შზღუდული  შესაძლებლობების  მქონე  პირთა  დახმარება

2026    წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02  01  03

205.000

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობის  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  დახმარება  მიეცემა:

  ა)  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებულ  მკვეთრად  შეზღუდული  შესაძლებლობის  (პირველი  ჯგუფის)  მქონე  პირებს,  კომუნალური  გადასახადების  გადახდის  უზრუნველსაყოფად.  აღნიშნულ  ბენეფიციართა  კატეგორიას    დახმარება  მიეცემა  სეზონის  მიხედვით:  01  ნოემბრიდან  01  მაისამდე  -    ყოველთვიურად  30  ლარის  ოდენობით;  01  მაისიდან  01  ნოემბრამდე  -  ყოველთვიურად  20  ლარის  ოდენობით.

ბ)  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებულ  მკვეთრად  შეზღუდული  შესაძლებლობის  და  18  წლამდე  ასაკის  მქონე  პირებს.  აღნიშნულ  ბენეფიციართა  კატეგორიას  დახმარება  მიეცემა  წლის  განმავლობაში  ერთჯერადად  -  100  ლარის  ოდენობით.  ასევე  მოხდება  დატრენინგება  სწავლება  შინმოვლის  პროგრამის  მიმართულებით.

განხორციელდება  გასული  წლის  დავალიანების  დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

სიცოცხლისათვის  საშიში  და  იშვიათი  დაავადების  მქონე    პირთა  დახმარება

2026    წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02  01  04

250.000

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობის  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტიდან  სოციალური  დახმარება  მიეცემა  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებულ  „სოციალურად  დაუცველი  ოჯახების  სოციალურ-ეკონომიკური  მდგომარეობის  შეფასების  წესის  დამტკიცების  თაობაზე“  საქართველოს  შრომის,  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის  მინისტრის  2010  წლის  20  მაისის  №141/ნ  ბრძანებით  განსაზღვრულ    სიცოცხლისათვის  საშიშ    და  „2016  წლის  ჯანმრთელობის  დაცვის  სახელმწიფო  პროგრამების  დამტკიცების  შესახებ“  საქართველოს  მთავრობის  2015  წლის  30  დეკემბრის  №660  დადგენილების  დანართი  17.2-ით  განსაზღვრულ  იშვიათი  დაავადების  მქონე  მოქალაქეებს.  აღნიშნულ  ბენეფიციართა  კატეგორიას  დახმარება  მიეცემა  წლის  განმავლობაში  ერთჯერადად  200  ლარის  ოდენობით,  მხოლოდ  დაავადების  პირველი  ტიპის  მქონე  პაციენტებს.  განხორციელდება  გასული  წლის  დავალიანების  დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

რადიაქტიული  ნივთიერებების  ზემოქმედების  შედეგად  დაავადებულ  შეზღუდული  სტატუსის    მქონე  პირთა    პირთა  დახმარება

2026  წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02  01  05

2.500

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობის  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  დახმარება  მიეცემა  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებულ,  რადიაქტიური  ნივთიერების  ზემოქმედების  შედეგად  დაავადებულ,  შეზღუდული  შესაძლებლობის  სტატუსის  მქონე  პირებს.  აღნიშნულ  ბენეფიციართა  კატეგორიას  დახმარება    მიეცემა  წლის  განმავლობაში  ერთჯერადად  100  ლარის  ოდენობით. 

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

ომის  ვეტერანთა  დაკრძალვა

2026    წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02  02

2.500

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობის  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  გათვალისწინებულია  საქართველოს  ტერიტორიული        მთლიანობისათვის,  ავღანეთის  ომის  და  მეორე  მსოფლიო  ომის  მებრძოლთა  დაღუპვის        შემთხვევაში    სარიტუალო  მომსახურებისათვის  დახმარების  გაწევა.    თანხის    ოდენობა    შეადგენს    250  ლარს.     

 

ქვეპროგრამის  დასახელება

კოდი

ბენეფიციართა  უფასო  სასადილოთი  მომსახურება

2026    წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02  03

290.000

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობის  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  გათვალისწინებულია  სოციალურად  დაუცველი,  ფიზიკური  ან/და  გონებრივი  შეზღუდვის  მქონე  პირების  და  მარტოხელა  პირების  (რომელთა  ყოველთვიური  შემოსავალი  სახელმწიფოს  მიერ  დადგენილ  საარსებო  მინიმუმზე  ნაკლებია  და  რომელსაც  არ  აქვს  სასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების  მიწა  და  სოფლის  შინამეურნეობისაგან  შემოსავალი)  კვებით  უზრუნველყოფა.  მომსახურება  გაეწევა  180  მდე  ბენეფიციარს.

აღნიშნული  პროგრამის  ფარგლებში  ბენეფიციარებს  მომსახურება  გაეწევა  ტენდერში  გამარჯვებული  პირის  მიერ.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

მოსახლეობის  სოციალური  დაცვა

2026    წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02  04

85.000

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობის  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში    გაიწევა  შემდეგი  სოციალური  დახმარება:

ა)  ხარდაზმულთა  ერთჯერადი  ფინანსური  დახმარება;

ბ)  დევნილთა  სოციალური  დაცვა;

გ)  საქართველოს  ტერიტორიული  მთლიანობისათვის  დაღუპულთა  ოჯახების  ერთჯერადი  ფინანსური  დახმარება;

დ)  მარჩენალდაკარგულთა  ერთჯერადი  ფინანსური  დახმარება;

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

ხანდაზმულთა  ერთჯერადი  სოციალური  დაცვა

2026    წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02  04  01

25.000

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობის  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  დახმარება  მიეცემათ  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებულ  ხანდაზმულებს  (95  წელი  და  ზევით)  ერთჯერადად  წელიწადში    500  ლარის  ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

დევნილთა  სოციალური  დაცვა

2026    წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02  04  02

11.000

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობის  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  გათვალისწინებული  დახმარება  გაეწევა  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებულ    დევნილებს.

აფხაზეთისა  და  სამაჩაბლოს  ომის  შედეგად  იძულებით  გადაადგილებული  პირებს  დახმარება  გაეწევა  ერთჯერადად,  თანხის  მაქსიმალური  ოდენობა  შეადგენს  100  ლარს.

განხორციელდება  გასული  წლის  დავალიანების  დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

საქართველოს  ტერიტორიული  მთლიანობისათვის  დაღუპულთა  ერთჯერადი  ფინანსური  დახმარება

2026    წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02  04  03

4.000

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობის  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  დახმარება  გაეწევათ  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტში  რეგისტრირებულ  საქართველოს  თავისუფლებისა  და  ტერიტორიული  მთლიანობისათვის  ბრძოლაში  დაღუპულ  მებრძოლთა  ოჯახებს,  დახმარება  გაიცემა  ერთჯერადად,  თანხის  მაქსიმალური  ოდენობა  შეადგენს  200  ლარს.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

მარჩანელდაკარგულთა    ერჯერადი  ფინანსური  დახმარება

2026    წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02  04  04

45.000

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობის  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  დახმარება  მიეცემა  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტში  რეგისტრირებულ  მარჩენალდაკარგულ  პირს  (ერთ-ერთი  ან  ორივე  გარდაცვლილი  მშობლის  შვილს  (შვილებს)  18  წლის  ასაკის  მიღწევამდე).  დახმარება  გაიცემა  ერთჯერადად  წლის  განმავლობაში  200  ლარის  ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

ოჯახებისა  და  ბავშვების  სოციალური  დაცვა

2026    წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02  04  05

1230.000

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობის  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში    გაიწევა  შემდეგი  სოციალური  დახმარება:

ა)  ახალშობილთა  ოჯახების  სოციალური  დაცვა;

ბ)  მრავალშვილიანი  ოჯახების  სოციალური  დაცვა;

გ)  შეჭირვებულ  ოჯახთა  სოციალური  დაცვა;

დ)  საცხოვრებლით  უზრუნველყოფის  პროგრამა

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

ახალშობილთა  ოჯახების  სოციალური  დაცვა

2026    წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02    05  01

50.000

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობის  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში    მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტიდან    გაიცემა  შემდეგი  სახის  დახმარება:

ა)  პირველი  შვილის  დაბადებისას  -  100  ლარი.

ბ)  მეორე  შვილის  დაბადებისას  -  150  ლარი.

გ)  მესამე  შვილის  დაბადებისას  -  200  ლარი.

დ)მეოთხე  შვილის  დაბადებისას-  300  ლარი.

ე)  მეხუთე  შვილის  დაბადებისას-  350  ლარი.

ვ)  მეექვსე  შვილის  დაბადებისას-  500  ლარი.

ზ)  მეშვიდე  შვილის  დაბადებისას  -700  ლარი.

თ)  მერვე  და  შემდგომი  შვილის  დავადებისას-1000  ლარი.

ი)  ტყუპების  დაბადების  შემთხვევაში  დამატებით  500  ლარი.

ამ  პუნქტებით  განსაზღვრული  დახმარების  მიმღებია  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტში  ფაქტიურად     მცხოვრები  მოქალაქე.განხორციელდება  გასული  წლის  დავალიანების  დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

მრავალშვილიანი  ოჯახების  სოციალური  დაცვა

2026    წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02  05  02

180.000

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობის  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  დახმარების  მიმღებია  მუნიციპალიტეტში    მცხოვრები    მრავალშვილიანი  ოჯახები  (4  და  მეტი  შვილი).    გაიცემა  ერთჯერადი  დახმარება  18  წლამდე  ასაკის  თითოეულ  ბავშვზე  100  ლარის  ოდენობით,  ხოლო  ბავშვს,  რომელიც  აგრძელებს  სწავლას  უმაღლეს  ან  პროფესიულ  სასწავლებელში  დახმარების  მიცემა  გაუგრძელდება  22  წლამდე.  მუნიციპალიტეტში  მცხოვრებ  მრავალშვილიან  ოჯახებს  (5  და  მეტი  არასრულწლოვანი  შვილი)  ასევე  კომუნალური  ხარჯების  თანადაფინანსებისათვის  მიეცემა  დახმარება  სეზონის  მიხედვით:  1  ნოემბრიდან  1  მაისამდე  –  ყოველთვიურად  120  ლარის  ოდენობით;  1  მაისიდან  1  ნოემბრამდე  –  ყოველთვიურად  60  ლარის  ოდენობით.

განხორციელდება  გასული  წლის  დავალიანების  დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

საცხოვრებლით  უზრუნველყოფის  პროგრამა

2026    წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02  05  04

1000.000

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

1.  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტიდან  გაიცემა  დახმარება  ყოველთვიურად  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  მდებარე  იმ  მრავალსართულიან  საცხოვრებელ  სახლებში  მცხოვრებ  ოჯახებზე,  რომელთა  ბინის  ტექნიკური  მდგომარეობა  არადამაკმაყოფილებელია  და  საფრთხის  შემცველია  ადამიანის  ჯანმრთელობისა  და  სიცოცხლისათვის.

2.  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტიდან  გაიცემა  დახმარება  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  მდებარე  მეწყერის,  სხვა  სტიქიური  ან  სხვა  რაიმე  მოვლენის  შედეგად  დაზიანებულ  კერძო  საცხოვრებელ  სახლებში  მცხოვრებ  ოჯახებზე  ლევან  სამხარაულის  სახელობის  სასამართლო  ექსპერტიზის  ეროვნული  ბიუროს  ან  აკრედიტირებული  პირის  მიერ  საცხოვრებელი  სახლის  2021  წლის  შემდგომ  პარიოდში  საცხოვრებლად  უვარგისობის  თაობაზე  გაცემული  დასკვნის  საფუძველზე.  აგრეთვე  დახმარება  შესაძლებელია  გაიცეს  მუნიციპალიტეტში  შექმნილი  შესაბამისი  კომპეტენციის  მქონე  პირებით  დაკომპლექტებული  კომისიის  მიერ    კერძო  საცხოვრებელი  სახლის  საცხოვრებლად  უვარგისობის  თაობაზე  შესაბამისი  ინფორმაციის  წარმოდგენის  საფუძველზე.

3.  ამ  მუხლის  პირველი  პუნქტით  გათვალისწინებული  დახმარების  მიმღებმა  მუნიციპალიტეტში  უნდა  წარადგინოს:

ა)  წერილობითი  განცხადება;

ბ)  პირადობის  დამადასტურებელი  დოკუმენტი;

გ)  ლევან  სამხარაულის  სახელობის  სასამართლო  ექსპერტიზის  ეროვნული  ბიუროს  ან  აკრედიტაციის  ერთიანი  ეროვნული  ორგანოს  –  აკრედიტაციის  ცენტრის  მიერ  აკრედიტებული  პირის  მიერ  გაცემული  დასკვნა  მრავალსართულიანი  საცხოვრებელი  სახლის  საცხოვრებლად  უვარგისობის  თაობაზე;

დ)  მრავალსართულიანი  საცხოვრებელი  სახლის  საცხოვრებლად  უვარგისობის  დადასტურების  დღიდან  2  თვის  ან  მეტი  ვადით  ადრე  ფაქტობრივად  ცხოვრების  დამადასტურებელი  დოკუმენტი  –  ნოტარიულად  დამოწმებული  მოწმეთა  ჩვენება,  კომუნალური  გადასახადების  ან/და  მომსახურების  საფასურის/ღირებულების  გადახდის  დამადასტურებელი  დოკუმენტი  ან  ნებისმიერი  სხვა  დოკუმენტი,  რომელიც  დაადასტურებს  დახმარების  მიმღები  ოჯახის  მრავალსართულიან  საცხოვრებელ  სახლში  ფაქტობრივად  ცხოვრებას;

ე)  დახმარება  გაიცემა  საცხოვრებლით  უზრუნველსაყოფად  არაუმეტეს  550  ლარისა,  განმცხადებლის  მიერ  წარმოდგენილ  საბანკო  ანგარიშზე  უნაღდო  ანგარიშსწორების  წესით,  ყოველთვიურად  დროებითი  გამოსახლების  დღიდან  პრობლემის  აღმოფხვრისათვის  საჭირო  შესაბამისი  ქმედითი  ღონისძიებების  განხორციელებამდე.

4.  ამ  მუხლის  მე-2  პუნქტით  გათვალისწინებული  დახმარების  მიმღებმა  მუნიციპალიტეტში  უნდა  წარადგინოს:

ა)  წერილობითი  განცხადება;

ბ)  პირადობის  დამადასტურებელი  დოკუმენტი;

გ)  ხელშეკრულება  საცხოვრებელი  ფართობის  ქირავნობის  შესახებ  და  მესაკუთრის  საბანკო  ანგარიში;

დ)  დახმარება  გაიცემა  საცხოვრებლით  უზრუნველსაყოფად  არაუმეტეს  550  ლარისა,    დაქირავებული  საცხოვრებელი  ფართობის  მესაკუთრის  საბანკო  ანგარიშზე  უნაღდო  ანგარიშსწორების  წესით.“.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

სტიქიური  მოვლენების  შედეგად  დაზარალებულთა  დახმარება

2026    წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02    06

108.864

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობის  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  გათვალისწინებული  დახმარება  გაიცემა  სტიქიური  მოვლენების    და  სხვა  დაუძლეველი  ძალის  შედეგად  დაზარალებული  მოსახლეობის  სოციალური  დაცვისათვის,  რომელსაც  დაუზიანდა  საცხოვრებელი  სახლი  ან/და  სხვა  დამხმარე  შენობა-ნაგებობა  ან  რომელმაც  მიიღო  ჯანმრთელობის  მძიმე  დაზიანება,  ხოლო  მოქალაქის  გარდაცვალების  შემთხვევაში-  გარდაცვლილის  ოჯახი.  საცხოვრებელი  სახლის  დაზიანების  შემთხვევაში  დახმარების  მაქსიმალური  ოდენობა  შეადგენს  5000  ლარს.  დამხმარე  შენობა-ნაგებობის  შემთხვევაში  დაზიანების  შემთხვევაში  დახმარების  მაქსიმალური  ოდენობა  შეადგენს  1000  ლარს.

ქვეპროგრამის  მიზანია:  სტიქიის  შედეგად  დაზარალებული  ოჯახების  მდგომარეობის  გაუმჯობესების  ხელშეწყობა

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

ომის  ვეტერანთა  დახმარება

2026    წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02  07

100.000

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობის  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  გათვალისწინებული  დახმარება  მიეცემა  მეორე  მსოფლიო  ომის  მონაწილეებს  500  ლარის  ოდენობით.  ავღანეთის  ომის  მონაწილეებს,  საქართველოს  თავისუფლებისა  და  ტერიტორიული  მთლიანობისათვის  მებრძოლებს  დახმარება  გაეწევათ  ერთჯერადად  თანხის  მაქსიმალური  ოდენობა  შეადგენს  300  ლარს.

 

თავი  III.  ჭიათურის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი  18.  ბიუჯეტის  ასიგნებები

ბიუჯეტის  ასიგნებები  განისაზღვროს  შემდეგი  რედაქციით:

ორგ.

კოდი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტი

2024  წლის    ფაქტი

2025  წლის  დაზუსტ.  გეგმა

2026    წლის  გეგმა

სულ

მათ  შორის

სულ

მათ  შორის

სულ

მათ  შორის

სახელმწიფო  ბიუჯეტის  ფონდებიდან  გამოყოფილი  ტრანსფერები

საკუთარი  შემოსავლები

სახელმწიფო  ბიუჯეტის  ფონდებიდან  გამოყოფილი  ტრანსფერები

საკუთარი  შემოსავლები

სახელმწიფო  ბიუჯეტის  ფონდებიდან  გამოყოფილი  ტრანსფერები

საკუთარი  შემოსავლები

 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტი

53  347,912

17  275,517

36  072,395

55  729,474

16  823,069

38  906,405

58  550,036

15  216,441

43  333,595

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

1  884,000

0,000

1  884,000

2  016,000

0,000

2  016,000

2  025,000

0,000

2  025,000

 

ხარჯები

33  995,089

3  275,143

30  719,946

37  915,647

3  179,017

34  736,630

42  745,611

2  836,711

39  908,900

 

შრომის  ანაზღაურება

3  905,265

0,000

3  905,265

4  262,000

29,000

4  233,000

4  900,000

0,000

4  900,000

 

საქონელი  და  მომსახურება

3  140,969

1  812,225

1  328,744

2  923,614

1  442,178

1  481,436

4  092,463

1  762,023

2  330,440

 

ძირითადი  კაპიტალის  მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

პროცენტი

15,113

0,000

15,113

30,000

0,000

30,000

1,650

0,000

1,650

 

სუბსიდიები

21  551,915

235,778

21  316,137

25  248,003

307,673

24  940,330

27  578,997

315,300

27  263,697

 

გრანტები

95,637

0,000

95,637

93,000

0,000

93,000

110,000

0,000

110,000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

2  245,190

5,250

2  239,940

2  626,254

0,000

2  626,254

2  732,000

5,000

2  727,000

 

სხვა  ხარჯები

3  041,000

1  221,890

1  819,110

2  732,776

1  400,166

1  332,610

3  330,501

754,388

2  576,113

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

19  276,039

14  000,374

5  275,665

17  757,827

13  644,052

4  113,775

15  765,975

12  379,730

3  386,245

 

ძირითადი  აქტივები 

19  276,039

14  000,374

5  275,665

17  757,827

13  644,052

4  113,775

15  765,975

12  379,730

3  386,245

 

ფინანსური  აქტივების  ზრდა 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საშინაო 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საგარეო 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მონეტარული  ოქრო  და  ნასესხობის  სპეციალური  უფლება 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების  კლება 

76,784

0,000

76,784

56,000

0,000

56,000

38,450

0,000

38,450

 

საშინაო 

76,784

0,000

76,784

56,000

0,000

56,000

38,450

0,000

38,450

 

საგარეო 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01  00

მმართველობა  და  საერთო  დანიშნულების  ხარჯები

5  506,560

0,000

5  506,560

6  516,262

380,126

6  136,136

8  070,451

236,906

7  833,545

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

202,000

0,000

202,000

196,000

0,000

196,000

196,000

0,000

196,000

 

ხარჯები

5  371,695

0,000

5  371,695

5  989,136

29,000

5  960,136

7  527,820

30,730

7  497,090

 

შრომის  ანაზღაურება

3  905,265

0,000

3  905,265

4  262,000

29,000

4  233,000

4  900,000

0,000

4  900,000

 

საქონელი  და  მომსახურება

1  170,881

0,000

1  170,881

1  334,136

0,000

1  334,136

2  261,170

30,730

2  230,440

 

ძირითადი  კაპიტალის  მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

პროცენტი

15,113

0,000

15,113

30,000

0,000

30,000

1,650

0,000

1,650

 

სუბსიდიები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

გრანტები

35,337

0,000

35,337

43,000

0,000

43,000

60,000

0,000

60,000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

60,204

0,000

60,204

65,000

0,000

65,000

55,000

0,000

55,000

 

სხვა  ხარჯები

184,895

0,000

184,895

255,000

0,000

255,000

250,000

0,000

250,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

58,081

0,000

58,081

471,126

351,126

120,000

504,181

206,176

298,005

 

ძირითადი  აქტივები 

58,081

0,000

58,081

471,126

351,126

120,000

504,181

206,176

298,005

 

მატერიალური  მარაგები 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური  აქტივების  ზრდა 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საშინაო 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საგარეო 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მონეტარული  ოქრო  და  ნასესხობის  სპეციალური  უფლება 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების  კლება 

76,784

0,000

76,784

56,000

0,000

56,000

38,450

0,000

38,450

 

საშინაო 

76,784

0,000

76,784

56,000

0,000

56,000

38,450

0,000

38,450

 

საგარეო 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01  01

საკანონმდებლო  და  აღმასრულებელი  საქმიანობის  უზრუნველყოფა

5  410,919

0,000

5  410,919

6  410,126

380,126

6  030,000

7  740,351

236,906

7  503,445

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

202,000

0,000

202,000

196,000

0,000

196,000

196,000

0,000

196,000

 

ხარჯები

5  352,838

0,000

5  352,838

5  939,000

29,000

5  910,000

7  236,170

30,730

7  205,440

 

შრომის  ანაზღაურება

3  905,265

0,000

3  905,265

4  262,000

29,000

4  233,000

4  900,000

0,000

4  900,000

 

საქონელი  და  მომსახურება

1  167,137

0,000

1  167,137

1  314,000

0,000

1  314,000

1  971,170

30,730

1  940,440

 

ძირითადი  კაპიტალის  მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

პროცენტი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

გრანტები

35,337

0,000

35,337

43,000

0,000

43,000

60,000

0,000

60,000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

60,204

0,000

60,204

65,000

0,000

65,000

55,000

0,000

55,000

 

სხვა  ხარჯები

184,895

0,000

184,895

255,000

0,000

255,000

250,000

0,000

250,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

58,081

0,000

58,081

471,126

351,126

120,000

504,181

206,176

298,005

 

ძირითადი  აქტივები 

58,081

0,000

58,081

471,126

351,126

120,000

504,181

206,176

298,005

 

მატერიალური  მარაგები 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაწარმოებული  აქტივები    

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საშინაო 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საგარეო 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების  კლება 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საშინაო 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საგარეო 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01  01  01

მუნიციპალიტეტის  საკრებულო

1  169,665

0,000

1  169,665

1  322,000

0,000

1  322,000

1  445,000

0,000

1  445,000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

28,000

 

28,000

28,000

 

28,000

28,000

 

28,000

 

ხარჯები

1  162,376

0,000

1  162,376

1  312,000

0,000

1  312,000

1  395,000

0,000

1  395,000

 

შრომის  ანაზღაურება

849,659

0,000

849,659

934,000

0,000

934,000

1  000,000

0,000

1  000,000

 

საქონელი  და  მომსახურება

154,723

0,000

154,723

203,000

0,000

203,000

220,000

0,000

220,000

 

ძირითადი  კაპიტალის  მომსახურება

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

 

პროცენტი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

0,000

 

 

0,000

 

0,000

0,000

 

 

 

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

5,419

0,000

5,419

5,000

0,000

5,000

5,000

0,000

5,000

 

სხვა  ხარჯები

152,575

0,000

152,575

170,000

0,000

170,000

170,000

0,000

170,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

7,289

0,000

7,289

10,000

0,000

10,000

50,000

0,000

50,000

 

ძირითადი  აქტივები 

7,289

0,000

7,289

10,000

0,000

10,000

50,000

0,000

50,000

 

მატერიალური  მარაგები 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფასეულობები 

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

 

არაწარმოებული  აქტივები    

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01  01  02

მუნიციპალიტეტის  მერია

4  241,254

0,000

4  241,254

5  088,126

380,126

4  708,000

6  295,351

236,906

6  058,445

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

163,000

 

163,000

168,000

 

168,000

168,000

 

168,000

 

ხარჯები

4  190,462

0,000

4  190,462

4  627,000

29,000

4  598,000

5  841,170

30,730

5  810,440

 

შრომის  ანაზღაურება

3  055,606

0,000

3  055,606

3  328,000

29,000

3  299,000

3  900,000

0,000

3  900,000

 

საქონელი  და  მომსახურება

1  012,414

0,000

1  012,414

1  111,000

0,000

1  111,000

1  751,170

30,730

1  720,440

 

ძირითადი  კაპიტალის  მომსახურება

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

 

პროცენტი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

 

გრანტები

35,337

0,000

35,337

43,000

0,000

43,000

60,000

0,000

60,000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

54,785

0,000

54,785

60,000

0,000

60,000

50,000

0,000

50,000

 

სხვა  ხარჯები

32,320

0,000

32,320

85,000

0,000

85,000

80,000

0,000

80,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

50,792

0,000

50,792

461,126

351,126

110,000

454,181

206,176

248,005

 

ძირითადი  აქტივები 

50,792

0,000

50,792

461,126

351,126

110,000

454,181

206,176

248,005

 

ვალდებულებების  კლება 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საშინაო 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01  02

საერთო  დანიშნულების  ხარჯები

91,897

0,000

91,897

91,136

0,000

91,136

290,100

0,000

290,100

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

15,113

0,000

15,113

35,136

0,000

35,136

251,650

0,000

251,650

 

საქონელი  და  მომსახურება

0,000

0,000

0,000

5,136

0,000

5,136

250,000

0,000

250,000

 

სხვა  ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური  აქტივების  ზრდა 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების  კლება 

76,784

0,000

76,784

56,000

0,000

56,000

38,450

0,000

38,450

 

საშინაო 

76,784

0,000

76,784

56,000

0,000

56,000

38,450

0,000

38,450

 

საგარეო 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01  02  01

სარეზერვო  ფონდი

0,000

0,000

0,000

5,136

0,000

5,136

250,000

0,000

250,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

5,136

0,000

5,136

250,000

0,000

250,000

 

საქონელი  და  მომსახურება

0,000

0,000

0,000

5,136

0,000

5,136

250,000

0,000

250,000

01  02  02

წინა  წლებში  წარმოქმნილი  დავალიანებისა  და  სასამართლო  გადაწყვეტილების  აღსრულების  ფონდი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი  და  მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების  კლება 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საშინაო 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01  02  03

მუნიციპალიტეტის  ვალდებულებების  მომსახურება  და  დაფარვა

91,897

0,000

91,897

86,000

0,000

86,000

40,100

0,000

40,100

 

ხარჯები

15,113

0,000

15,113

30,000

0,000

30,000

1,650

0,000

1,650

 

საქონელი  და  მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

პროცენტი

15,113

0,000

15,113

30,000

0,000

30,000

1,650

0,000

1,650

 

ვალდებულებების  კლება 

76,784

0,000

76,784

56,000

0,000

56,000

38,450

0,000

38,450

 

საშინაო 

76,784

0,000

76,784

56,000

0,000

56,000

38,450

0,000

38,450

01  03

თანამშრომელთა  გადამზადების  პროგრამა

3,744

0,000

3,744

15,000

0,000

15,000

40,000

0,000

40,000

 

ხარჯები

3,744

0,000

3,744

15,000

0,000

15,000

40,000

0,000

40,000

 

საქონელი  და  მომსახურება

3,744

0,000

3,744

15,000

0,000

15,000

40,000

0,000

40,000

02  00

ინფრასტრუქტურის  განვითარება

23  351,757

14  456,553

8  895,204

20  589,380

12  916,862

7  672,518

18  005,991

10  136,991

7  869,000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

119,000

0,000

119,000

221,000

0,000

221,000

221,000

0,000

221,000

 

ხარჯები

6  461,426

1  221,890

5  239,536

6  091,212

1  408,412

4  682,800

5  945,134

745,524

5  199,610

 

სუბსიდიები

4  798,457

0,000

4  798,457

4  606,046

8,246

4  597,800

4  223,497

0,000

4  223,497

 

სხვა  ხარჯები

1  662,969

1  221,890

441,079

1  485,166

1  400,166

85,000

1  721,637

745,524

976,113

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

16  890,331

13  234,663

3  655,668

14  498,168

11  508,450

2  989,718

12  060,857

9  391,467

2  669,390

 

ძირითადი  აქტივები 

16  890,331

13  234,663

3  655,668

14  498,168

11  508,450

2  989,718

12  060,857

9  391,467

2  669,390

02  01

საგზაო  ინფრასტრუქტურის  განვითარება

12  296,162

9  212,077

3  084,085

11  346,680

8  951,964

2  394,716

9  466,546

7  292,016

2  174,530

 

ხარჯები

363,196

0,000

363,196

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა  ხარჯები

363,196

0,000

363,196

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

11  932,966

9  212,077

2  720,889

11  346,680

8  951,964

2  394,716

9  466,546

7  292,016

2  174,530

 

ძირითადი  აქტივები 

11  932,966

9  212,077

2  720,889

11  346,680

8  951,964

2  394,716

9  466,546

7  292,016

2  174,530

02  01  01

გზების  მიმდინარე  შეკეთება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი  და  მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

02  01  02

გზების  მშენებლობა  და  კაპიტალური  რეაბილიტაცია 

10  102,040

7  254,997

2  847,043

9  511,790

7  223,781

2  288,009

8  678,829

6  606,404

2  072,425

 

ხარჯები

363,196

0,000

363,196

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა  ხარჯები

363,196

0,000

363,196

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

9  738,844

7  254,997

2  483,847

9  511,790

7  223,781

2  288,009

8  678,829

6  606,404

2  072,425

 

ძირითადი  აქტივები 

9  738,844

7  254,997

2  483,847

9  511,790

7  223,781

2  288,009

8  678,829

6  606,404

2  072,425

02  01  03

საგზაო  ნიშნების  უსაფრთხოება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი  აქტივები 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

02  01  04

ხიდებისა  და  მოაჯირების  აღდგენა  მშენებლობა

315,842

309,251

6,591

417,061

366,354

50,707

717,612

685,612

32,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

315,842

309,251

6,591

417,061

366,354

50,707

717,612

685,612

32,000

 

ძირითადი  აქტივები 

315,842

309,251

6,591

417,061

366,354

50,707

717,612

685,612

32,000

02  01  05

საყრდენი  კედლების  აღდგენა  მშენებლობა

1  803,778

1  647,829

155,949

1  417,829

1  361,829

56,000

70,105

0,000

70,105

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

1  803,778

1  647,829

155,949

1  417,829

1  361,829

56,000

70,105

0,000

70,105

 

ძირითადი  აქტივები 

1  803,778

1  647,829

155,949

1  417,829

1  361,829

56,000

70,105

0,000

70,105

02  01  06

ფეხით  მოსიარულეთათვის  გადასასვლელების,  კიბეების,  მოედნების  მოწყობა

74,502

0,000

74,502

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

74,502

0,000

74,502

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი  აქტივები 

74,502

0,000

74,502

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

02  02

წყლის  სისტემის  განვითარება

3  422,852

2  376,621

1  046,231

2  101,452

729,904

1  371,548

1  481,627

91,272

1  390,355

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0,000

0,000

0,000

70,000

0,000

70,000

70,000

0,000

70,000

 

ხარჯები

980,399

0,000

980,399

1  000,000

0,000

1  000,000

1  172,000

0,000

1  172,000

 

საქონელი  და  მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

980,399

0,000

980,399

1  000,000

0,000

1  000,000

1  172,000

0,000

1  172,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

2  442,453

2  376,621

65,832

1  101,452

729,904

371,548

309,627

91,272

218,355

 

ძირითადი  აქტივები 

2  442,453

2  376,621

65,832

1  101,452

729,904

371,548

309,627

91,272

218,355

02  02  01

წყალმომარაგების  სისტემის  ექსპლუატაცია

980,399

0,000

980,399

1  220,000

0,000

1  220,000

1  172,000

0,000

1  172,000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0,000

 

 

70,000

 

70,000

70,000

 

70,000

 

ხარჯები

980,399

0,000

980,399

1  000,000

0,000

1  000,000

1  172,000

0,000

1  172,000

 

საქონელი  და  მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

980,399

 

980,399

1  000,000

 

1  000,000

1  172,000

 

1  172,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

0,000

0,000

0,000

220,000

0,000

220,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი  აქტივები 

0,000

0,000

0,000

220,000

0,000

220,000

0,000

0,000

0,000

02  02  02

წყალმომარაგების  სისტემის  მშენებლობა  რეაბილიტაცია

2  442,453

2  376,621

65,832

881,452

729,904

151,548

309,627

91,272

218,355

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

2  442,453

2  376,621

65,832

881,452

729,904

151,548

309,627

91,272

218,355

 

ძირითადი  აქტივები 

2  442,453

2  376,621

65,832

881,452

729,904

151,548

309,627

91,272

218,355

02  03

გარე  განათება

575,528

22,445

553,083

550,523

0,523

550,000

562,360

0,000

562,360

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0,000

0,000

0,000

8,000

0,000

8,000

8,000

0,000

8,000

 

ხარჯები

529,948

0,000

529,948

548,323

0,523

547,800

560,000

0,000

560,000

 

სუბსიდიები

529,948

0,000

529,948

548,323

0,523

547,800

560,000

0,000

560,000

 

სხვა  ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

45,580

22,445

23,135

2,200

0,000

2,200

2,360

0,000

2,360

 

ძირითადი  აქტივები 

45,580

22,445

23,135

2,200

0,000

2,200

2,360

0,000

2,360

02  03  01

გარე  განათების  ქსელის  ექსპლოატაცია

540,348

0,000

540,348

550,523

0,523

550,000

560,000

0,000

560,000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0,000

 

 

8,000

 

8,000

8,000

 

8,000

 

ხარჯები

529,948

0,000

529,948

548,323

0,523

547,800

560,000

0,000

560,000

 

სუბსიდიები

529,948

 

529,948

548,323

0,523

547,800

560,000

 

560,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

10,400

0,000

10,400

2,200

0,000

2,200

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი  აქტივები 

10,400

0,000

10,400

2,200

0,000

2,200

0,000

0,000

0,000

02  03  02

გარე  განათების  ქსელის  ახალი  წერტილების  მოწყობა  და  რეაბილიტაცია

35,180

22,445

12,735

0,000

0,000

0,000

2,360

0,000

2,360

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

35,180

22,445

12,735

0,000

0,000

0,000

2,360

0,000

2,360

 

ძირითადი  აქტივები 

35,180

22,445

12,735

0,000

0,000

0,000

2,360

0,000

2,360

02  04

მუნიციპალური  ტრანსპორტის  განვითარება

3  938,018

412,200

3  525,818

3  469,923

419,923

3  050,000

3  100,000

0,000

3  100,000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

119,000

0,000

119,000

143,000

0,000

143,000

143,000

0,000

143,000

 

ხარჯები

3  288,110

0,000

3  288,110

3  057,723

7,723

3  050,000

3  100,000

0,000

3  100,000

 

სუბსიდიები

3  288,110

0,000

3  288,110

3  057,723

7,723

3  050,000

2  491,497

0,000

2  491,497

 

სხვა  ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

608,5

0,0

608,5

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

649,908

412,200

237,708

412,200

412,200

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი  აქტივები 

649,908

412,200

237,708

412,200

412,200

0,000

0,000

0,000

0,000

02  04  01

მუნიციპალური  სატრანსპორტო  სისტების  სუბსიდირება

3  288,110

0,000

3  288,110

3  057,723

7,723

3  050,000

3  100,000

0,000

3  100,000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

119,000

 

119,000

143,000

 

143,000

143,000

 

143,000

 

ხარჯები

3  288,110

0,000

3  288,110

3  057,723

7,723

3  050,000

3  100,000

0,000

3  100,000

 

სუბსიდიები

3  288,110

 

3  288,110

3  057,723

7,723

3  050,000

2  491,497

 

2  491,497

 

სხვა  ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

608,503

0,000

608,503

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

02  04  02

მუნიციპალური  ტრანსპორტის  განახლება

649,908

412,200

237,708

412,200

412,200

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

649,908

412,200

237,708

412,200

412,200

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი  აქტივები 

649,908

412,200

237,708

412,200

412,200

0,000

0,000

0,000

0,000

02  05

ავარიული  შენობების  და  სახლების  რეაბილიტაცია

19,318

0,000

19,318

85,000

0,000

85,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

85,000

0,000

85,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა  ხარჯები

0,000

0,000

0,000

85,000

0,000

85,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

19,318

0,000

19,318

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი  აქტივები 

19,318

0,000

19,318

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

02  06

ბინათმესაკუთრეთა  ამხანაგობების  განვითარება

1  299,773

1  221,890

77,883

1  400,166

1  400,166

0,000

1  113,134

745,524

367,610

 

ხარჯები

1  299,773

1  221,890

77,883

1  400,166

1  400,166

0,000

1  113,134

745,524

367,610

 

სხვა  ხარჯები

1  299,773

1  221,890

77,883

1  400,166

1  400,166

0,000

1  113,134

745,524

367,610

02  06  01

მრავალსართულიანი  სახლების  ლიფტების  რეაბილიტაცია

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

310,000

0,000

310,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

310,000

0,000

310,000

 

სხვა  ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

310,000

0,000

310,000

02  06  02

საცხოვრებელი  სახურავების  რეაბილიტაცია  სახურავის  მასალის  შეძენა

1  284,773

1  221,890

62,883

1  400,166

1  400,166

0,000

803,134

745,524

57,610

 

ხარჯები

1  284,773

1  221,890

62,883

1  400,166

1  400,166

0,000

803,134

745,524

57,610

 

სხვა  ხარჯები

1  284,773

1  221,890

62,883

1  400,166

1  400,166

0,000

803,134

745,524

57,610

02  06  03

საცხოვრებელი  სახლებისა  და  ფასადების  აღდგენა

15,000

0,000

15,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

15,000

0,000

15,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა  ხარჯები

15,000

0,000

15,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი  აქტივები 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

02  07

მუნიციპალიტეტის  კეთილმოწყობის  ღონისძიებები

1  790,020

1  204,885

585,135

1  635,636

1  414,382

221,254

2  282,324

2  008,179

274,145

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა  ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

1  790,020

1  204,885

585,135

1  635,636

1  414,382

221,254

2  282,324

2  008,179

274,145

 

ძირითადი  აქტივები 

1  790,020

1  204,885

585,135

1  635,636

1  414,382

221,254

2  282,324

2  008,179

274,145

02  07  01

მწვანე  ნარგავების  განაშენიანება  სკვერების  მოვლა-  პატრონობა

629,910

531,031

98,879

460,363

399,294

61,069

826,456

752,311

74,145

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

629,910

531,031

98,879

460,363

399,294

61,069

826,456

752,311

74,145

 

ძირითადი  აქტივები 

629,910

531,031

98,879

460,363

399,294

61,069

826,456

752,311

74,145

02  07  02

სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამა

1  160,110

673,854

486,256

1  175,273

1  015,088

160,185

1  455,868

1  255,868

200,000

 

სხვა  ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

1  160,110

673,854

486,256

1  175,273

1  015,088

160,185

1  455,868

1  255,868

200,000

 

ძირითადი  აქტივები 

1  160,110

673,854

486,256

1  175,273

1  015,088

160,185

1  455,868

1  255,868

200,000

02  08

სასაფლაოების  მოვლა-შემოღობვა

10,086

6,435

3,651

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

10,086

6,435

3,651

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი  აქტივები 

10,086

6,435

3,651

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03  00

დასუფთავება  და  გარემოს  დაცვა

2  987,347

158,811

2  828,536

3  939,848

348,463

3  591,385

4  194,736

340,136

3  854,600

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

220,000

0,000

220,000

248,000

0,000

248,000

248,000

0,000

248,000

 

ხარჯები

2  736,211

0,000

2  736,211

3  465,327

8,327

3  457,000

3  750,000

0,000

3  750,000

 

სუბსიდიები

2  727,774

0,000

2  727,774

3  465,327

8,327

3  457,000

3  750,000

0,000

3  750,000

 

სხვა  ხარჯები

8,437

0,000

8,437

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

251,136

158,811

92,325

474,521

340,136

134,385

444,736

340,136

104,600

 

ძირითადი  აქტივები 

251,136

158,811

92,325

474,521

340,136

134,385

444,736

340,136

104,600

03  01

დასუფთავება  და  ნარჩენების  გატანა 

2  741,824

0,000

2  741,824

3  553,327

8,327

3  545,000

3  850,000

0,000

3  850,000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

220,000

 

220,000

248,000

 

248,000

248,000

 

248,000

 

ხარჯები

2  727,774

0,000

2  727,774

3  465,327

8,327

3  457,000

3  750,000

0,000

3  750,000

 

სუბსიდიები

2  727,774

 

2  727,774

3  465,327

8,327

3  457,000

3  750,000

 

3  750,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

14,050

0,000

14,050

88,000

0,000

88,000

100,000

0,000

100,000

 

ძირითადი  აქტივები 

14,050

0,000

14,050

88,000

0,000

88,000

100,000

0,000

100,000

03  02

ქვათაცვენის  ღონისძიებები

8,437

0,000

8,437

380,021

340,136

39,885

340,136

340,136

0,000

 

ხარჯები

8,437

0,000

8,437

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა  ხარჯები

8,437

0,000

8,437

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

0,000

0,000

0,000

380,021

340,136

39,885

340,136

340,136

0,000

 

ძირითადი  აქტივები 

0,000

0,000

0,000

380,021

340,136

39,885

340,136

340,136

0,000

03  03

კაპიტალური  დაბანდებები  დასუფთავების  სფეროში

59,000

0,000

59,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

59,000

0,000

59,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი  აქტივები 

59,000

0,000

59,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03  04

სანიაღვრე  არხების  აღდგენა

178,086

158,811

19,275

6,500

0,000

6,500

4,600

0,000

4,600

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

178,086

158,811

19,275

6,500

0,000

6,500

4,600

0,000

4,600

 

ძირითადი  აქტივები 

178,086

158,811

19,275

6,500

0,000

6,500

4,600

0,000

4,600

04  00

განათლება

9  208,520

1  812,225

7  396,295

11  333,016

2  253,016

9  080,000

14  501,206

3  951,006

10  550,200

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

799,000

0,000

799,000

775,000

0,000

775,000

775,000

0,000

775,000

 

ხარჯები

9  070,493

1  812,225

7  258,268

10  468,178

1  442,178

9  026,000

12  267,493

1  731,293

10  536,200

 

საქონელი  და  მომსახურება

1  812,225

1  812,225

0,000

1  442,178

1  442,178

0,000

1  731,293

1  731,293

0,000

 

სუბსიდიები

7  258,268

0,000

7  258,268

9  026,000

0,000

9  026,000

10  536,200

0,000

10  536,200

 

სხვა  ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

138,027

0,000

138,027

864,838

810,838

54,000

2  233,713

2  219,713

14,000

 

ძირითადი  აქტივები 

138,027

0,000

138,027

864,838

810,838

54,000

2  233,713

2  219,713

14,000

04  01

სკოლამდელი  დაწესებულებების  ფუნქციონირება

7  295,816

0,000

7  295,816

9  065,130

0,000

9  065,130

10  536,200

0,000

10  536,200

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

799,000

 

799,000

775,000

 

775,000

775,000

 

775,000

 

ხარჯები

7  243,532

0,000

7  243,532

9  011,130

0,000

9  011,130

10  536,200

0,000

10  536,200

 

სუბსიდიები

7  243,532

 

7  243,532

9  011,130

 

9  011,130

10  536,200

 

10  536,200

 

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

52,284

0,000

52,284

54,000

0,000

54,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი  აქტივები 

52,284

0,000

52,284

54,000

0,000

54,000

0,000

0,000

0,000

04  02

სკოლამდელი  დაწესებულებების  აღჭურვა  რეაბილიტაცია,  მშენებლობა

85,743

0,000

85,743

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

85,743

0,000

85,743

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი  აქტივები 

85,743

0,000

85,743

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

04  03

ზოგადი  განათლების  ხელშეწყობა

1  826,961

1  812,225

14,736

2  267,886

2  253,016

14,870

3  965,006

3  951,006

14,000

 

ხარჯები

1  826,961

1  812,225

14,736

1  457,048

1  442,178

14,870

1  731,293

1  731,293

0,000

 

საქონელი  და  მომსახურება

1  812,225

1  812,225

0,000

1  442,178

1  442,178

0,000

1  731,293

1  731,293

0,000

 

სუბსიდიები

14,736

 

14,736

14,870

 

14,870

0,000

 

 

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

0,000

0,000

0,000

810,838

810,838

0,000

2  233,713

2  219,713

14,000

 

ძირითადი  აქტივები 

0,000

0,000

0,000

810,838

810,838

0,000

2  233,713

2  219,713

14,000

05  00

კულტურა,  ახალგაზრდობა  და  სპორტი

8  712,163

594,815

8  117,348

9  315,014

633,502

8  681,512

9  370,238

222,238

9  148,000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

525,000

0,000

525,000

557,000

0,000

557,000

557,000

0,000

557,000

 

ხარჯები

6  929,954

0,000

6  929,954

8  021,040

0,000

8  021,040

8  948,000

0,000

8  948,000

 

საქონელი  და  მომსახურება

157,863

0,000

157,863

147,300

0,000

147,300

100,000

0,000

100,000

 

სუბსიდიები

6  468,692

0,000

6  468,692

7  707,330

0,000

7  707,330

8  548,000

0,000

8  548,000

 

სხვა  ხარჯები

243,099

0,000

243,099

116,410

0,000

116,410

250,000

0,000

250,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

1  782,209

594,815

1  187,394

1  293,974

633,502

660,472

422,238

222,238

200,000

 

ძირითადი  აქტივები 

1  782,209

594,815

1  187,394

1  293,974

633,502

660,472

422,238

222,238

200,000

05  01

სპორტის  განვითარების  ხელშეწყობა

4  599,027

594,815

4  004,212

4  694,004

633,502

4  060,502

4  052,238

222,238

3  830,000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

192,000

0,000

192,000

200,000

0,000

200,000

200,000

0,000

200,000

 

ხარჯები

2  987,732

0,000

2  987,732

3  436,000

0,000

3  436,000

3  690,000

0,000

3  690,000

 

სუბსიდიები

2  983,732

0,000

2  983,732

3  436,000

0,000

3  436,000

3  690,000

0,000

3  690,000

 

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა  ხარჯები

4,000

0,000

4,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

1  611,295

594,815

1  016,480

1  258,004

633,502

624,502

362,238

222,238

140,000

 

ძირითადი  აქტივები 

1  611,295

594,815

1  016,480

1  258,004

633,502

624,502

362,238

222,238

140,000

05  01  01

სპორტული  დაწესებულებების  ხელშეწყობა

2  589,889

0,000

2  589,889

2  975,000

0,000

2  975,000

3  430,000

0,000

3  430,000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

192,000

0,000

192,000

200,000

0,000

200,000

200,000

0,000

200,000

 

ხარჯები

2  537,732

0,000

2  537,732

2  871,000

0,000

2  871,000

3  290,000

0,000

3  290,000

 

სუბსიდიები

2  533,732

0,000

2  533,732

2  871,000

0,000

2  871,000

3  290,000

0,000

3  290,000

 

სხვა  ხარჯები

4,000

0,000

4,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

52,157

0,000

52,157

104,000

0,000

104,000

140,000

0,000

140,000

 

ძირითადი  აქტივები 

52,157

0,000

52,157

104,000

0,000

104,000

140,000

0,000

140,000

05  01  01  01

სპორტის  სხვადასხვა  სახეობების  განვითარების  ხელშეწყობა  №27  სასპორტო  სკოლა

1  600,688

0,000

1  600,688

1  885,000

0,000

1  885,000

2  150,000

0,000

2  150,000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

125,000

 

125,000

128,000

 

128,000

128,000

 

128,000

 

ხარჯები

1  556,996

0,000

1  556,996

1  799,000

0,000

1  799,000

2  050,000

0,000

2  050,000

 

სუბსიდიები

1  552,996

 

1  552,996

1  799,000

 

1  799,000

2  050,000

 

2  050,000

 

სხვა  ხარჯები

4,000

0,000

4,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

43,692

0,000

43,692

86,000

0,000

86,000

100,000

0,000

100,000

 

ძირითადი  აქტივები 

43,692

0,000

43,692

86,000

0,000

86,000

100,000

0,000

100,000

05  01  01  02

რაგბის  განვითარების  ხელშეწყობა

409,916

0,000

409,916

390,000

0,000

390,000

480,000

0,000

480,000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

23,000

 

23,000

25,000

 

25,000

25,000

 

25,000

 

ხარჯები

406,116

0,000

406,116

385,000

0,000

385,000

460,000

0,000

460,000

 

სუბსიდიები

406,116

 

406,116

385,000

 

385,000

460,000

 

460,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

3,800

0,000

3,800

5,000

0,000

5,000

20,000

0,000

20,000

 

ძირითადი  აქტივები 

3,800

0,000

3,800

5,000

0,000

5,000

20,000

0,000

20,000

05  01  01  03

ბავშვთა  და  მოზარდთა  ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობა

579,285

0,000

579,285

700,000

0,000

700,000

800,000

0,000

800,000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

44,000

 

44,000

47,000

 

47,000

47,000

 

47,000

 

ხარჯები

574,620

0,000

574,620

687,000

0,000

687,000

780,000

0,000

780,000

 

სუბსიდიები

574,620

 

574,620

687,000

 

687,000

780,000

 

780,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

4,665

0,000

4,665

13,000

0,000

13,000

20,000

0,000

20,000

 

ძირითადი  აქტივები 

4,665

0,000

4,665

13,000

0,000

13,000

20,000

0,000

20,000

05  01  02

სპორტული  ღონისძიებები

450,000

0,000

450,000

565,000

0,000

565,000

400,000

0,000

400,000

 

ხარჯები

450,000

0,000

450,000

565,000

0,000

565,000

400,000

0,000

400,000

 

საქონელი  და  მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

450,000

 

450,000

565,000

 

565,000

400,000

 

400,000

05  01  03

სპორტული  ობიექტების  აღჭურვა,  რეაბილიტაცია,  მშენებლობა

1  559,138

594,815

964,323

1  154,004

633,502

520,502

222,238

222,238

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა  ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

1  559,138

594,815

964,323

1  154,004

633,502

520,502

222,238

222,238

0,000

 

ძირითადი  აქტივები 

1  559,138

594,815

964,323

1  154,004

633,502

520,502

222,238

222,238

0,000

05  02

კულტურის  სფეროს  განვითარება

3  960,354

0,000

3  960,354

4  504,600

0,000

4  504,600

5  148,000

0,000

5  148,000

 

ხარჯები

3  789,440

0,000

3  789,440

4  468,630

0,000

4  468,630

5  088,000

0,000

5  088,000

 

საქონელი  და  მომსახურება

117,180

0,000

117,180

147,300

0,000

147,300

100,000

0,000

100,000

 

სუბსიდიები

3  484,960

0,000

3  484,960

4  271,330

0,000

4  271,330

4  858,000

0,000

4  858,000

 

გრანტები

60,300

0,000

60,300

50,000

0,000

50,000

50,000

0,000

50,000

 

სხვა  ხარჯები

127,000

0,000

127,000

0,000

0,000

0,000

80,000

0,000

80,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

170,914

0,000

170,914

35,970

0,000

35,970

60,000

0,000

60,000

 

ძირითადი  აქტივები 

170,914

0,000

170,914

35,970

0,000

35,970

60,000

0,000

60,000

 

ვალდებულებების  კლება 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საშინაო 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05  02  01

კულტურის  სფეროს  დაწესებულებების  ხელშეწყობა

3  498,576

0,000

3  498,576

4  184,000

0,000

4  184,000

4  848,000

0,000

4  848,000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

333,000

0,000

333,000

357,000

0,000

357,000

357,000

0,000

357,000

 

ხარჯები

3  372,662

0,000

3  372,662

4  148,030

0,000

4  148,030

4  788,000

0,000

4  788,000

 

საქონელი  და  მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

3  322,362

0,000

3  322,362

4  098,030

0,000

4  098,030

4  738,000

0,000

4  738,000

 

გრანტები

50,300

0,000

50,300

50,000

0,000

50,000

50,000

0,000

50,000

 

სხვა  ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

125,914

0,000

125,914

35,970

0,000

35,970

60,000

0,000

60,000

 

ძირითადი  აქტივები 

125,914

0,000

125,914

35,970

0,000

35,970

60,000

0,000

60,000

05  02  01  01

მუსიკალური  განათლების  ხელშეწყობა  №1  სამუსიკო  სკოლა

509,516

0,000

509,516

610,000

0,000

610,000

650,000

0,000

650,000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

56,000

 

56,000

56,000

 

56,000

56,000

 

56,000

 

ხარჯები

499,936

0,000

499,936

600,000

0,000

600,000

650,000

0,000

650,000

 

სუბსიდიები

499,936

 

499,936

600,000

 

600,000

650,000

 

650,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

9,580

0,000

9,580

10,000

0,000

10,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი  აქტივები 

9,580

0,000

9,580

10,000

0,000

10,000

0,000

0,000

0,000

05  02  01  02

მუსიკალური  განათლების  ხელშეწყობა  №2  სამუსიკო  სკოლა

277,231

0,000

277,231

337,000

0,000

337,000

390,000

0,000

390,000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

29,000

 

29,000

29,000

 

29,000

29,000

 

29,000

 

ხარჯები

268,959

0,000

268,959

327,000

0,000

327,000

360,000

0,000

360,000

 

საქონელი  და  მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

268,959

 

268,959

327,000

 

327,000

360,000

 

360,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

8,272

0,000

8,272

10,000

0,000

10,000

30,000

0,000

30,000

 

ძირითადი  აქტივები 

8,272

0,000

8,272

10,000

0,000

10,000

30,000

0,000

30,000

05  02  01  03

სახვითი  ხელოვნების  განვითარება

179,723

0,000

179,723

228,000

0,000

228,000

250,000

0,000

250,000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

19,000

 

19,000

19,000

 

19,000

19,000

 

19,000

 

ხარჯები

178,023

0,000

178,023

228,000

0,000

228,000

250,000

0,000

250,000

 

სუბსიდიები

178,023

 

178,023

228,000

 

228,000

250,000

 

250,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

1,700

0,000

1,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი  აქტივები 

1,700

0,000

1,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05  02  01  04

საბიბლიოთეკო  ქსელის  ფუნქციონირება

413,686

0,000

413,686

515,000

0,000

515,000

610,000

0,000

610,000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

63,000

 

63,000

63,000

 

63,000

63,000

 

63,000

 

ხარჯები

411,526

0,000

411,526

510,000

0,000

510,000

600,000

0,000

600,000

 

სუბსიდიები

411,526

 

411,526

510,000

 

510,000

600,000

 

600,000

 

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

2,160

0,000

2,160

5,000

0,000

5,000

10,000

0,000

10,000

 

ძირითადი  აქტივები 

2,160

0,000

2,160

5,000

0,000

5,000

10,000

0,000

10,000

05  02  01  06

თეატრი

50,300

0,000

50,300

50,000

0,000

50,000

50,000

0,000

50,000

 

ხარჯები

50,300

0,000

50,300

50,000

0,000

50,000

50,000

0,000

50,000

 

გრანტები

50,300

0,000

50,300

50,000

0,000

50,000

50,000

0,000

50,000

05  02  01  07

ჭიათურის  კულტურის  ცენტრი

2  068,120

0,000

2  068,120

2  444,000

0,000

2  444,000

2  898,000

0,000

2  898,000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

166,000

 

166,000

190,000

 

190,000

190,000

 

190,000

 

ხარჯები

1  963,918

0,000

1  963,918

2  433,030

0,000

2  433,030

2  878,000

0,000

2  878,000

 

საქონელი  და  მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

1  963,918

0,000

1  963,918

2  433,030

0,000

2  433,030

2  878,000

0,000

2  878,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

104,202

0,000

104,202

10,970

0,000

10,970

20,000

0,000

20,000

 

ძირითადი  აქტივები 

104,202

0,000

104,202

10,970

0,000

10,970

20,000

0,000

20,000

05  02  02

კულტურული  ღონისძიებები

229,778

0,000

229,778

147,300

0,000

147,300

100,000

0,000

100,000

 

ხარჯები

229,778

0,000

229,778

147,300

0,000

147,300

100,000

0,000

100,000

 

საქონელი  და  მომსახურება

117,180

0,000

117,180

147,300

0,000

147,300

100,000

0,000

100,000

 

სუბსიდიები

102,598

 

102,598

0,0

 

 

0,0

 

 

 

გრანტები

10,000

0,000

10,000

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

 

სხვა  ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი  აქტივები 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05  02  03

კულტურის  ობიექტების  აღჭურვა  რეაბილიტაცია,  მშენებლობა

45,000

0,000

45,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

 

სხვა  ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

45,000

0,000

45,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი  აქტივები 

45,000

0,000

45,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05  02  04

რელიგიური  ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

187,000

0,000

187,000

173,300

0,000

173,300

200,000

0,000

200,000

 

ხარჯები

187,000

0,000

187,000

173,300

0,000

173,300

200,000

0,000

200,000

 

საქონელი  და  მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

60,000

 

60,000

173,300

 

173,300

120,000

 

120,000

 

სხვა  ხარჯები

127,000

0,000

127,000

0,000

0,000

0,000

80,000

0,000

80,000

05  03

ახალგაზრდობის  მხარდაჭერა

152,782

0,000

152,782

116,410

0,000

116,410

170,000

0,000

170,000

 

ხარჯები

152,782

0,000

152,782

116,410

0,000

116,410

170,000

0,000

170,000

 

სუბსიდიები

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა  ხარჯები

112,099

0,000

112,099

116,410

0,000

116,410

170,000

0,000

170,000

06  00

ჯანმრთელობის  დაცვა  და  სოციალური  უზრუნველყოფა

3  581,565

253,113

3  328,452

4  035,954

291,100

3  744,854

4  407,414

329,164

4  078,250

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

19,000

0,000

19,000

19,000

0,000

19,000

28,000

0,000

28,000

 

ხარჯები

3  425,310

241,028

3  184,282

3  880,754

291,100

3  589,654

4  307,164

329,164

3  978,000

 

საქონელი  და  მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

298,724

235,778

62,946

443,300

291,100

152,200

521,300

315,300

206,000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

2  184,986

5,250

2  179,736

2  561,254

0,000

2  561,254

2  677,000

5,000

2  672,000

 

სხვა  ხარჯები

941,600

0,000

941,600

876,200

0,000

876,200

1  108,864

8,864

1  100,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

156,255

12,085

144,170

155,200

0,000

155,200

100,250

0,000

100,250

 

ძირითადი  აქტივები 

156,255

12,085

144,170

155,200

0,000

155,200

100,250

0,000

100,250

06  01

ჯანმრთელობის  დაცვა

310,809

247,863

62,946

543,300

291,100

252,200

621,550

315,300

306,250

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

19,000

0,000

19,000

19,000

0,000

19,000

28,000

0,000

28,000

 

ხარჯები

298,724

235,778

62,946

443,300

291,100

152,200

521,300

315,300

206,000

 

საქონელი  და  მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

298,724

235,778

62,946

443,300

291,100

152,200

521,300

315,300

206,000

 

სხვა  ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

12,085

12,085

0,000

100,000

0,000

100,000

100,250

0,000

100,250

 

ძირითადი  აქტივები 

12,085

12,085

0,000

100,000

0,000

100,000

100,250

0,000

100,250

06  01  01

საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  სუბსიდირება

310,809

247,863

62,946

386,300

291,100

95,200

461,300

315,300

146,000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

19,000

 

19,000

19,000

 

19,000

28,000

 

28,000

 

ხარჯები

298,724

235,778

62,946

386,300

291,100

95,200

461,300

315,300

146,000

 

სუბსიდიები

298,724

235,778

62,946

386,300

291,100

95,200

461,300

315,300

146,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

12,085

12,085

0,000

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი  აქტივები 

12,085

12,085

0,000

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

06  01  02

საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  მხარდამჭერი  პროგრამები

0,000

0,000

0,000

157,000

0,000

157,000

160,250

0,000

160,250

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

57,000

0,000

57,000

60,000

0,000

60,000

 

საქონელი  და  მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

0,000

 

 

57,000

 

57,000

60,000

 

60,000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა  ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

0,000

0,000

0,000

100,000

0,000

100,000

100,250

0,000

100,250

 

ძირითადი  აქტივები 

0,000

0,000

0,000

100,000

0,000

100,000

100,250

0,000

100,250

06  02

     სოციალური  დაცვა

3  270,756

5,250

3  265,506

3  492,654

0,000

3  492,654

3  785,864

13,864

3  772,000

 

ხარჯები

3  126,586

5,250

3  121,336

3  437,454

0,000

3  437,454

3  785,864

13,864

3  772,000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

2  184,986

5,250

2  179,736

2  561,254

0,000

2  561,254

2  677,000

5,000

2  672,000

06  02  01

ავადმყოფთა  სოციალური  დაცვა

1  314,403

0,000

1  314,403

1  292,600

0,000

1  292,600

1  969,500

5,000

1  964,500

 

ხარჯები

1  314,403

0,000

1  314,403

1  292,600

0,000

1  292,600

1  969,500

5,000

1  964,500

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

1  314,403

0,000

1  314,403

1  292,600

0,000

1  292,600

1  969,500

5,000

1  964,500

06  02  01  01

სამკურნალო-საოპერაციო  და  სამედიცინო  ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური  გამოკვლევების  თანადაფინანსება

850,603

0,000

850,603

838,400

0,000

838,400

1  450,000

0,000

1  450,000

 

ხარჯები

850,603

0,000

850,603

838,400

0,000

838,400

1  450,000

0,000

1  450,000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

850,603

0,000

850,603

838,400

0,000

838,400

1  450,000

0,000

1  450,000

06  02  01  02

პროგრამულ  ჰემოდიალიზს  დაქვემდებარებულ  პირთა  ყოველთვიური  ფინანსური  დახმარება

50,640

0,000

50,640

48,000

0,000

48,000

62,000

0,000

62,000

 

ხარჯები

50,640

0,000

50,640

48,000

0,000

48,000

62,000

0,000

62,000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

50,640

0,000

50,640

48,000

0,000

48,000

62,000

0,000

62,000

06  02  01  03

მკვეთრად  შეზღუდული  შესაძლებლობების  მქონე  პირთა  დახმარება

184,360

0,000

184,360

191,200

0,000

191,200

205,000

5,000

200,000

 

ხარჯები

184,360

0,000

184,360

191,200

0,000

191,200

205,000

5,000

200,000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

184,360

0,000

184,360

191,200

0,000

191,200

205,000

5,000

200,000

 

ვალდებულებების  კლება 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საშინაო 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06  02  01  04

სიცოცხლისათვის  საშიში  და  იშვიათი  დაავადების  მქონე  პირთა  დახმარება

227,600

0,000

227,600

210,000

0,000

210,000

250,000

0,000

250,000

 

ხარჯები

227,600

0,000

227,600

210,000

0,000

210,000

250,000

0,000

250,000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

227,600

0,000

227,600

210,000

0,000

210,000

250,000

0,000

250,000

06  02  01  05

რადიაქტიული  ნივთიერებების  ზემოქმედების  შედეგად  დაავადებულ  შეზღუდული  შესაძლებლობის  სტატუსის  მქონე  პირთა  დახმარება

1,200

0,000

1,200

5,000

0,000

5,000

2,500

0,000

2,500

 

ხარჯები

1,200

0,000

1,200

5,000

0,000

5,000

2,500

0,000

2,500

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

1,200

0,000

1,200

5,000

0,000

5,000

2,500

0,000

2,500

06  02  02

ომის  ვეტერანთა  დაკრძალვა

0,250

0,250

0,000

3,000

0,000

3,000

2,500

0,000

2,500

 

ხარჯები

0,250

0,250

0,000

3,000

0,000

3,000

2,500

0,000

2,500

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

0,250

0,250

0,000

3,000

0,000

3,000

2,500

0,000

2,500

06  02  03

უფასო  სასადილო

261,811

0,000

261,811

264,000

0,000

264,000

290,000

0,000

290,000

 

ხარჯები

261,811

0,000

261,811

264,000

0,000

264,000

290,000

0,000

290,000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

261,811

0,000

261,811

264,000

0,000

264,000

290,000

0,000

290,000

06  02  04

მოსახლეობის  სოციალური  დაცვა

67,400

5,000

62,400

85,000

0,000

85,000

85,000

0,000

85,000

 

ხარჯები

67,400

5,000

62,400

85,000

0,000

85,000

85,000

0,000

85,000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

67,400

5,000

62,400

85,000

0,000

85,000

85,000

0,000

85,000

06  02  04  01

ხანდაზმულთა  ერთჯერადი  ფინანსური  დახმარება

19,500

0,000

19,500

25,000

0,000

25,000

25,000

0,000

25,000

 

ხარჯები

19,500

0,000

19,500

25,000

0,000

25,000

25,000

0,000

25,000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

19,500

0,000

19,500

25,000

0,000

25,000

25,000

0,000

25,000

06  02  04  02

დევნილთა  სოციალური  დაცვა

6,400

5,000

1,400

11,000

0,000

11,000

11,000

0,000

11,000

 

ხარჯები

6,400

5,000

1,400

11,000

0,000

11,000

11,000

0,000

11,000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

6,400

5,000

1,400

11,000

0,000

11,000

11,000

0,000

11,000

06  02  04  03

საქართველოს  ტერიტორიული  მთლიანობისთვის  დაღუპულთა  ოჯახების  ერთჯერადი  ფინანსური  დახმარება

1,400

0,000

1,400

4,000

0,000

4,000

4,000

0,000

4,000

 

ხარჯები

1,400

0,000

1,400

4,000

0,000

4,000

4,000

0,000

4,000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

1,400

0,000

1,400

4,000

0,000

4,000

4,000

0,000

4,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06  02  04  04

მარჩენალდაკარგულთა  ერთჯერადი  ფინანსური  დახმარება

40,100

0,000

40,100

45,000

0,000

45,000

45,000

0,000

45,000

 

ხარჯები

40,100

0,000

40,100

45,000

0,000

45,000

45,000

0,000

45,000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

40,100

0,000

40,100

45,000

0,000

45,000

45,000

0,000

45,000

06  02  05

ოჯახებისა  და  ბავშვების  სოციალური  დაცვა

1  463,092

0,000

1  463,092

1  678,054

0,000

1  678,054

1  230,000

0,000

1  230,000

 

ხარჯები

1  318,922

0,000

1  318,922

1  622,854

0,000

1  622,854

1  230,000

0,000

1  230,000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

442,322

0,000

442,322

816,654

0,000

816,654

230,000

0,000

230,000

06  02  05  01

ახალშობილთა  ოჯახების  სოციალური  დაცვა 

44,500

0,000

44,500

55,000

0,000

55,000

50,000

0,000

50,000

 

ხარჯები

44,500

0,000

44,500

55,000

0,000

55,000

50,000

0,000

50,000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

44,500

0,000

44,500

55,000

0,000

55,000

50,000

0,000

50,000

06  02  05  02

მრავალშვილიანი  ოჯახების  სოციალური  დაცვა 

121,350

0,000

121,350

170,000

0,000

170,000

180,000

0,000

180,000

 

ხარჯები

121,350

0,000

121,350

170,000

0,000

170,000

180,000

0,000

180,000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

121,350

0,000

121,350

170,000

0,000

170,000

180,000

0,000

180,000

 

სხვა  ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

06  02  05  03

შეჭირვებულ  ოჯახთა  სოციალური  დაცვა

282,872

0,000

282,872

589,854

0,000

589,854

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

282,872

0,000

282,872

589,854

0,000

589,854

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

272,872

0,000

272,872

589,854

0,000

589,854

0,000

0,000

0,000

 

სხვა  ხარჯები

10,000

0,000

10,000

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

06  02  05  04

საცხოვრებლით  უზრუნველყოფის  პროგრამა

1  014,370

0,000

1  014,370

863,200

0,000

863,200

1  000,000

0,000

1  000,000

 

ხარჯები

870,200

0,000

870,200

808,000

0,000

808,000

1  000,000

0,000

1  000,000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

3,600

0,000

3,600

1,800

0,000

1,800

0,000

0,000

0,000

 

სხვა  ხარჯები

866,600

0,000

866,600

806,200

0,000

806,200

1  000,000

0,000

1  000,000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

144,170

0,000

144,170

55,2

0,0

55,2

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი  აქტივები 

144,170

0,000

144,170

55,2

0,0

55,2

0,000

0,000

0,000

06  02  06

სტიქიის  შედეგად  დაზარალებულთა  დახმარება

65,000

0,000

65,000

70,000

0,000

70,000

108,864

8,864

100,000

 

ხარჯები

65,000

0,000

65,000

70,000

0,000

70,000

108,864

8,864

100,000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა  ხარჯები

65,000

0,000

65,000

70,000

0,000

70,000

108,864

8,864

100,000

06  02  07

ომის    ვეტერანთა  დახმარება

98,800

0,000

98,800

100,000

0,000

100,000

100,000

0,000

100,000

 

ხარჯები

98,800

0,000

98,800

100,000

0,000

100,000

100,000

0,000

100,000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

98,800

0,000

98,800

100,000

0,000

100,000

100,000

0,000

100,000

.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი