„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 12 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 12 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 4
დოკუმენტის მიმღები ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 13/03/2026
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/03/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.127.016510
4
13/03/2026
ვებგვერდი, 16/03/2026
190020020.35.127.016510
„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 12 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №4

2026 წლის 13 მარტი

ქ. ზესტაფონი 

 

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 12 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 12 დეკემბრის №14 დადგენილების (ვებგვერდი, 15/12/2025 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016502) 1-ლი მუხლის დანართი №1-ის 1-ლ, მე-2, მე-3, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-20 მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

„დანართი №1

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი

თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 ათასი ლარი

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმ

წიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან

საკუთა

რი შემოსავ

ლები

სახელმ

წიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან

საკუთა

რი შემოსავ

ლები

სახელმ

წიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან

საკუთა

რი შემოსავ

ლები

შემოსავლები

50 602,7

16 873,9

33 728,8

50 914,6

14 524,3

36 390,3

48 787,5

9 902,8

38 884,7

გადასახადები

28 904,9

0,0

28 904,9

32 443,0

0,0

32 443,0

34 492,4

0,0

34 492,4

გრანტები

17 188,3

16 873,9

314,3

15 344,0

14 524,3

819,7

10 248,5

9 902,8

345,7

სხვა შემოსავლები

4 509,5

0,0

4 509,5

3 127,6

0,0

3 127,6

4 046,6

0,0

4 046,6

ხარჯები

27 796,5

4 188,4

23 608,1

30 172,8

3 084,8

27 088,0

33 095,5

3 817,1

29 278,4

შრომის ანაზღაურება

3 542,9

0,0

3 542,9

4 207,4

52,9

4 154,5

4 251,6

7,0

4 244,6

საქონელი და მომსახურება

4 079,2

1 464,4

2 614,8

4 524,0

1 401,4

3 122,6

4 615,5

1 428,7

3 186,8

პროცენტი

61,4

0,0

61,4

30,6

0,0

30,6

3,2

0,0

3,2

სუბსიდიები

12 350,1

0,0

12 350,1

15 001,3

19,5

14 981,8

17 075,3

0,0

17 075,3

გრანტები

136,6

0,0

136,6

185,6

0,0

185,6

202,5

0,0

202,5

სოციალური უზრუნველყოფა

2 534,2

0,0

2 534,2

2 993,7

0,0

2 993,7

3 049,2

0,0

3 049,2

სხვა ხარჯები

5 092,1

2 724,1

2 368,1

3 230,2

1 611,0

1 619,2

3 898,2

2 381,4

1 516,8

საოპერაციო სალდო

22 806,2

12 685,5

10 120,7

20 741,9

11 439,5

9 302,3

15 692,0

6 085,7

9 606,3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

22 867,4

12 201,2

10 666,2

24 019,4

12 495,0

11 524,4

22 037,2

8 113,4

13 923,8

ზრდა

23 991,3

12 201,2

11 790,1

24 361,4

12 495,0

11 866,4

22 137,2

8 113,4

14 023,8

კლება

1 123,9

0,0

1 123,9

342,0

0,0

342,0

100,0

0,0

100,0

მთლიანი სალდო

-61,2

484,3

-545,5

-3 277,5

-1 055,5

-2 222,0

-6 345,2

-2 027,7

-4 317,5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-353,0

484,3

-837,4

-3 593,5

-1 055,5

-2 538,0

-6 449,5

-2 027,7

-4 421,8

ზრდა

484,3

484,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

484,3

484,3

 

0,0

   

0,0

   

კლება

837,4

0,0

837,4

3 593,5

1 055,5

2 538,0

6 449,5

2 027,7

4 421,8

ვალუტა და დეპოზიტები

837,4

 

837,4

3 593,5

1 055,5

2 538,0

6 449,5

2 027,7

4 421,8

ვალდებულებების ცვლილება

-291,9

0,0

-291,9

-316,0

0,0

-316,0

-104,3

0,0

-104,3

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

291,9

0,0

291,9

316,0

0,0

316,0

104,3

0,0

104,3

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

291,9

0,0

291,9

316,0

0,0

316,0

104,3

0,0

104,3

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

                                                         

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 ათასი ლარი

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

51 726,6

16 873,9

34 852,7

51 256,6

14 524,3

36 732,3

48 887,5

9 902,8

38 984,70

შემოსავლები

50 602,7

16 873,9

33 728,8

50 914,6

14 524,3

36 390,3

48 787,5

9 902,8

38 884,70

არაფინანსური აქტივების კლება

1 123,9

0,0

1 123,9

342,0

0,0

342,0

100,0

0,0

100,00

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

52 079,7

16 389,6

35 690,1

54 850,1

15 579,8

39 270,3

55 337,0

11 930,5

43 406,5

 ხარჯები

27 796,5

4 188,4

23 608,1

30 172,8

3 084,8

27 088,0

33 095,5

3 817,1

29 278,4

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 991,3

12 201,2

11 790,1

24 361,4

12 495,0

11 866,4

22 137,2

8 113,4

14 023,8

ვალდებულებების კლება

291,9

0,0

291,9

316,0

0,0

316,0

104,3

0,0

104,3

ნაშთის ცვლილება

-353,0

484,3

-837,4

-3 593,5

-1 055,5

-2 538,0

-6 449,5

-1 827,5

-4 622,0

 

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 48 787,5 ათასი ლარის ოდენობით:

ათასი ლარი

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

50 602,7

16 873,9

33 728,8

50 914,6

14 524,3

36 390,3

48 787,5

9 902,8

38 884,7

გადასახადები

28 904,9

0,0

28 904,9

32 443,0

0,0

32 443,0

34 492,4

0,0

34 492,4

გრანტები

17 188,3

16 873,9

314,3

15 344,0

14 524,3

819,7

10 248,5

9 902,8

345,7

სხვა შემოსავლები

4 509,5

0,0

4 509,5

3 127,6

0,0

3 127,6

4 046,6

0,0

4 046,6

 

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10248,5 ათასი ლარის ოდენობით

ათასი ლარი

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

17 188,3

16 873,9

314,3

15344,0

14 524,3

819,7

10248,5

9 902,8

345,70

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

14,7

 

14,7

800,0

800,0

0,0

0,0

0,0

0,00

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტი

17 173,5

16 873,9

299,6

14 544,0

13 724,3

819,7

10 248,5

9 902,8

345,70

გრანტი ცენტრალური ბიუჯეტიდან

1 669,7

1 370,1

299,6

2 642,2

1 822,5

819,7

2 156,4

1 810,7

345,70

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

299,6

 

299,6

319,7

 

319,7

345,7

 

345,70

მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

1 370,1

1 370,1

 

1 299,7

1 299,7

 

1 274,2

1 274,2

0,00

მიზნობრივი ტრანსფერი სკოლების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

 

522,8

522,8

 

536,5

536,5

0,00

სპეც ტრანსფერი

0,0

 

0,0

 

 

500,0

0,0

0,0

0,00

კაპიტალური

15503,9

15 503,9

0,0

11 901,8

11 901,8

0,0

8 092,1

8 092,1

0,0

კაპიტალური ტრანსფერი (რ გ ფ)

0,0

0,0

 

8 718,5

8 718,5

 

6 180,2

6 180,2

0,00

რ.გ.ფ სტიქიის პრევენცია

10 393,6

10 393,6

 

 

0,0

 

0,0

0,0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

832,0

832,0

 

832,0

832,0

 

832,0

832,0

0,00

საქ. მთ .სტიქია

3 515,5

3 515,5

 

1 800,0

1 800,0

 

665,0

665,0

0,00

სტიქია29.01.26 წ №222 განკ

0,0

 

 

0,0

 

 

414,9

414,9

 

სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან(2400 განკარგ. უკან დაბრუნება)

0,0

0,0

 

11,4

11,4

 

0,0

0,0

0,00

სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტი

762,9

762,9

0,0

539,9

539,9

0,0

0,0

0,0

0,00

გრანტი ცენტრ, სსიპ-დან ( მუნიც განნ.ფონდი)

300,0

300,0

 

77,0

77,0

 

0,0

 

0,00

მოქალაქეთა ჩართულობა

462,9

462,9

 

462,9

462,9

 

0,0

 

0,00

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 33095,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

27 796,5

4 188,4

23 608,1

30 172,8

3 084,8

27 088,0

33 095,5

3 817,1

29 278,4

შრომის ანაზღაურება

3 542,9

0,0

3 542,9

4 207,4

52,9

4 154,5

4 251,6

7,0

4 244,6

საქონელი და მომსახურება

4 079,2

1 464,4

2 614,8

4 524,0

1 401,4

3 122,6

4 615,5

1 428,7

3 186,8

პროცენტი

61,4

0,0

61,4

30,6

0,0

30,6

3,2

0,0

3,2

სუბსიდიები

12 350,1

0,0

12 350,1

15 001,3

19,5

14 981,8

17 075,3

0,0

17 075,3

გრანტები

136,6

0,0

136,6

185,6

0,0

185,6

202,5

0,0

202,5

სოციალური უზრუნველყოფა

2 534,2

0,0

2 534,2

2 993,7

0,0

2 993,7

3 049,2

0,0

3 049,2

სხვა ხარჯები

5 092,1

2 724,1

2 368,1

3 230,2

1 611,0

1 619,2

3 898,2

2 381,4

1 516,8

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 22037,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 22137,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

ორგ.კოდი

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

129,8

1575,4

143,1

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

21742,1

20881,5

17893,1

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

854,7

129,4

200,0

04 00

განათლება

104,5

648,2

1283,2

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1103,1

1126,9

2611,3

06 00

სოციალური უზრუნველყოფა

57,0

0,0

6,5

 

სულ

23991,3

24361,4

22137,2

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

1123,9

342,0

100,0

ძირითადი აქტივები

255,5

0,0

0.0

ფასეულობები

751,4

0,0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

117,0

342,0

100,0

მიწა

117,0

292,0

100,0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0,0

50,0

0,0

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 ათასი ლარი

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმ

წიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან

საკუთა

რი შემოსავ

ლები

სახელმ

წიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან

საკუთა

რი შემოსავ

ლები

სახელმ

წიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან

საკუთა

რი შემოსავ

ლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5 343,3

11,4

5 331,9

7 989,7

914,5

7 075,2

6 669,8

64,0

6 605,8

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5 332,0

11,4

5 320,6

6 645,8

114,5

6 531,3

6 669,8

64,0

6 605,8

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5 332,0

11,4

5 320,6

6 495,8

114,5

6 381,3

6 419,8

64,0

6 355,8

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

250,0

0,0

250,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

11,3

0,0

11,3

1 343,9

800,0

543,9

0,0

0,0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

22 588,6

12 071,6

10 517,0

21 920,2

10 799,1

11 121,1

18 447,2

5 832,7

12 614,5

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

783,7

770,4

13,3

958,3

940,5

17,8

1 084,8

200,0

884,8

70421

სოფლის მეურნეობა

783,7

770,4

13,3

958,3

940,5

17,8

1 084,8

200,0

884,8

7045

ტრანსპორტი

21 422,0

11 301,2

10 120,8

20 407,7

9 858,6

10 549,1

16 658,7

5 632,7

11 026,0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

21 422,0

11 301,2

10 120,8

20 407,7

9 858,6

10 549,1

16 658,7

5 632,7

11 026,0

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

57,2

0,0

57,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70472

სასტუმროები და რესტორნები

57,2

0,0

57,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

325,7

0,0

325,7

554,2

0,0

554,2

703,7

0,0

703,7

705

გარემოს დაცვა

3 138,4

0,0

3 138,4

3 325,1

18,1

3 307,0

3 721,2

0,0

3 721,2

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

3 138,4

0,0

3 138,4

3 325,1

18,1

3 307,0

3 721,2

0,0

3 721,2

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

5 353,6

2 811,0

2 542,6

3 413,3

1 672,6

1 740,7

4 336,8

2 390,7

1 946,1

7061

ბინათმშენებლობა

3 722,7

2 695,6

1 027,1

1 673,7

1 476,3

197,4

2 407,3

2 331,4

75,9

7063

წყალმომარაგება

331,9

54,7

277,2

375,6

86,0

289,6

475,9

0,0

475,9

7064

გარე განათება

1 299,0

60,7

1 238,3

1 364,0

110,3

1 253,7

1 453,6

59,3

1 394,3

707

ჯანმრთელობის დაცვა

280,3

0,0

280,3

290,8

0,0

290,8

317,7

0,0

317,7

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

280,3

0,0

280,3

290,8

0,0

290,8

317,7

0,0

317,7

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

5 351,3

107,3

5 244,0

5 856,8

334,8

5 522,0

8 106,8

1 220,2

6 886,6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2 024,0

51,6

1 972,3

1 957,4

10,9

1 946,5

3 808,3

916,8

2 891,5

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2 942,6

55,7

2 886,9

3 457,1

323,9

3 133,2

3 813,2

303,4

3 509,8

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

315,0

0,0

315,0

368,6

0,0

368,6

418,6

0,0

418,6

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

69,7

0,0

69,7

73,7

0,0

73,7

66,7

0,0

66,7

709

განათლება

6 811,2

1 388,2

5 423,0

8 404,3

1 840,7

6 563,6

10 000,5

2 422,9

7 577,6

7091

სკოლამდელი აღზრდა

5 371,6

18,2

5 353,5

6 490,2

18,2

6 472,0

7 495,8

1,2

7 494,6

7092

ზოგადი განათლება

1 439,6

1 370,1

69,5

1 914,1

1 822,5

91,6

2 504,7

2 421,7

83,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1 439,6

1 370,1

69,5

1 914,1

1 822,5

91,6

2 504,7

2 421,7

83,0

710

სოციალური დაცვა

3 213,0

0,0

3 213,0

3 649,9

0,0

3 649,9

3 737,0

0,0

3 737,0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

201,8

0,0

201,8

211,7

0,0

211,7

212,4

0,0

212,4

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

201,8

0,0

201,8

211,7

0,0

211,7

212,4

0,0

212,4

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

136,3

0,0

136,3

123,0

0,0

123,0

196,9

0,0

196,9

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1 345,0

0,0

1 345,0

1 571,7

0,0

1 571,7

1 522,6

0,0

1 522,6

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

602,8

0,0

602,8

540,0

0,0

540,0

500,0

0,0

500,0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

158,5

0,0

158,5

260,4

0,0

260,4

254,6

0,0

254,6

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

367,5

0,0

367,5

423,3

0,0

423,3

500,0

0,0

500,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

401,2

0,0

401,2

519,8

0,0

519,8

550,5

0,0

550,5

 

სულ

52 079,7

16 389,6

35 690,1

54 850,1

15 579,8

39 270,3

55 337,0

11 930,5

43 406,5

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 15 692,0 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო -6345,2 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

დასახელება

2024 წლის

ფაქტი

2025 წლის

გეგმა

2026 წლის

გეგმა

საოპერაციო სალდო

22806,2

20741,9

15692,0

მთლიანი სალდო

-61,2

-3277,5

-6345,2

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 6449,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება       

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის

გეგმა

2026 წლის

გეგმა

ფინანსური აქტივების კლება

837,4

3593,5

6449,5

ვალუტა და დეპოზიტები

837,4

3593,5

6449,5

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

 

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

 

ორგ. კოდი

ზესტაფონის

მუნიციპალიტეტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმ

წიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან

საკუთა

რი შემოსავ

ლები

სახელმ

წიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან

საკუთა

რი შემოსავ

ლები

სახელმ

წიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან

საკუთა

რი შემოსავ

ლები

3

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

52 079,7

16 389,6

35 690,1

54 850,1

15 579,8

39 270,3

55 337,0

11 930,5

43 406,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1 107,8

0,0

1 107,8

1 128,8

0,0

1 128,8

1 128,8

0,0

1 128,8

 

ხარჯები

27 796,5

4 188,4

23 608,1

30 172,8

3 084,8

27 088,0

33 095,5

3 817,1

29 278,4

 

შრომის ანაზღაურება

3 542,9

0,0

3 542,9

4 207,4

52,9

4 154,5

4 251,6

7,0

4 244,6

 

საქონელი და მომსახურება

4 079,2

1 464,4

2 614,8

4 524,0

1 401,4

3 122,6

4 615,5

1 428,7

3 186,8

 

პროცენტი

61,4

0,0

61,4

30,6

0,0

30,6

3,2

0,0

3,2

 

სუბსიდიები

12 350,1

0,0

12 350,1

15 001,3

19,5

14 981,8

17 075,3

0,0

17 075,3

 

გრანტები

136,6

0,0

136,6

185,6

0,0

185,6

202,5

0,0

202,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 534,2

0,0

2 534,2

2 993,7

0,0

2 993,7

3 049,2

0,0

3 049,2

 

სხვა ხარჯები

5 092,1

2 724,1

2 368,1

3 230,2

1 611,0

1 619,2

3 898,2

2 381,4

1 516,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 991,3

12 201,2

11 790,1

24 361,4

12 495,0

11 866,4

22 137,2

8 113,4

14 023,8

 

ძირითადი აქტივები

23 991,3

12 201,2

11 790,1

24 361,4

12 495,0

11 866,4

22 137,2

8 113,4

14 023,8

 

ვალდებულებების კლება

291,9

0,0

291,9

316,0

0,0

316,0

104,3

0,0

104,3

 

საშინაო

291,9

0,0

291,9

316,0

0,0

316,0

104,3

0,0

104,3

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5 343,3

11,4

5 331,9

7 989,7

914,5

7 075,2

6 669,8

64,0

6 605,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

154,0

0,0

154,0

154,0

0,0

154,0

153,0

0,0

153,0

 

ხარჯები

5 213,4

0,0

5 213,4

6 414,3

57,5

6 356,8

6 526,7

7,0

6 519,7

 

შრომის ანაზღაურება

3 542,9

0,0

3 542,9

4 207,4

52,9

4 154,5

4 251,6

7,0

4 244,6

 

საქონელი და მომსახურება

1 134,2

0,0

1 134,2

1 601,8

4,6

1 597,2

1 671,3

0,0

1 671,3

 

სუბსიდიები

3,5

0,0

3,5

4,0

0,0

4,0

4,0

0,0

4,0

 

გრანტები

136,6

0,0

136,6

185,6

0,0

185,6

202,5

0,0

202,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

75,5

0,0

75,5

120,1

0,0

120,1

83,1

0,0

83,1

 

სხვა ხარჯები

320,8

0,0

320,8

295,4

0,0

295,4

314,2

0,0

314,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

129,8

11,4

118,4

1 575,4

857,0

718,4

143,1

57,0

86,1

 

ძირითადი აქტივები

129,8

11,4

118,4

1 575,4

857,0

718,4

143,1

57,0

86,1

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5 332,0

11,4

5 320,6

6 495,8

114,5

6 381,3

6 419,8

64,0

6 355,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

154,0

0,0

154,0

154,0

0,0

154,0

153,0

0,0

153,0

 

ხარჯები

5 209,5

0,0

5 209,5

6 264,3

57,5

6 206,8

6 276,7

7,0

6 269,7

 

შრომის ანაზღაურება

3 540,9

0,0

3 540,9

4 207,4

52,9

4 154,5

4 251,6

7,0

4 244,6

 

საქონელი და მომსახურება

1 132,3

0,0

1 132,3

1 451,8

4,6

1 447,2

1 421,3

0,0

1 421,3

 

სუბსიდიები

3,5

0,0

3,5

4,0

0,0

4,0

4,0

0,0

4,0

 

გრანტები

136,6

0,0

136,6

185,6

0,0

185,6

202,5

0,0

202,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

75,5

0,0

75,5

120,1

0,0

120,1

83,1

0,0

83,1

 

სხვა ხარჯები

320,8

0,0

320,8

295,4

0,0

295,4

314,2

0,0

314,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122,4

11,4

111,0

231,5

57,0

174,5

143,1

57,0

86,1

 

ძირითადი აქტივები

122,4

11,4

111,0

231,5

57,0

174,5

143,1

57,0

86,1

01 01 01

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 248,6

0,0

1 248,6

1 469,3

0,0

1 469,3

1 476,7

0,0

1 476,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29,0

 

29,0

29,0

 

29,0

27,0

 

27,0

 

ხარჯები

1 242,9

0,0

1 242,9

1 453,0

0,0

1 453,0

1 461,7

0,0

1 461,7

 

შრომის ანაზღაურება

881,5

0,0

881,5

987,5

0,0

987,5

1 014,6

0,0

1 014,6

 

საქონელი და მომსახურება

162,7

0,0

162,7

244,2

0,0

244,2

226,2

0,0

226,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,6

0,0

3,6

5,1

0,0

5,1

2,1

0,0

2,1

 

სხვა ხარჯები

195,1

0,0

195,1

216,2

0,0

216,2

218,8

0,0

218,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,7

0,0

5,7

16,3

0,0

16,3

15,0

0,0

15,0

 

ძირითადი აქტივები

5,7

0,0

5,7

16,3

0,0

16,3

15,0

0,0

15,0

01 01 02

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია

4 061,4

11,4

4 050,0

4 986,5

114,5

4 872,0

4 913,1

64,0

4 849,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125,0

 

125,0

125,0

 

125,0

126,0

 

126,0

 

ხარჯები

3 944,7

0,0

3 944,7

4 771,3

57,5

4 713,8

4 785,0

7,0

4 778,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 659,4

0,0

2 659,4

3 219,9

52,9

3 167,0

3 237,0

7,0

3 230,0

 

საქონელი და მომსახურება

947,6

0,0

947,6

1 207,6

4,6

1 203,0

1 195,1

0,0

1 195,1

 

სუბსიდიები

3,5

 

3,5

4,0

 

4,0

4,0

 

4,0

 

გრანტები

136,6

0,0

136,6

185,6

0,0

185,6

202,5

0,0

202,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72,0

0,0

72,0

75,0

0,0

75,0

51,0

0,0

51,0

 

სხვა ხარჯები

125,7

0,0

125,7

79,2

0,0

79,2

95,4

0,0

95,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

116,7

11,4

105,3

215,2

57,0

158,2

128,1

57,0

71,1

 

ძირითადი აქტივები

116,7

11,4

105,3

215,2

57,0

158,2

128,1

57,0

71,1

01 01 04

ქალებისა და ბავშვების საკითხებზე მომუშავე საბჭო

21,9

0,0

21,9

40,0

0,0

40,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

21,9

0,0

21,9

40,0

0,0

40,0

30,0

0,0

30,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

21,9

0,0

21,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

30,0

0,0

30,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

11,3

0,0

11,3

1 493,9

800,0

693,9

250,0

0,0

250,0

 

ხარჯები

3,9

0,0

3,9

150,0

0,0

150,0

250,0

0,0

250,0

 

შრომის ანაზღაურება

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1,9

0,0

1,9

150,0

0,0

150,0

250,0

0,0

250,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,4

0,0

7,4

1 343,9

800,0

543,9

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

7,4

0,0

7,4

1 343,9

800,0

543,9

0,0

0,0

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

250,0

0,0

250,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

250,0

0,0

250,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

250,0

0,0

250,0

01 02 03

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი

11,3

0,0

11,3

1 343,9

800,0

543,9

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

3,9

0,0

3,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,4

0,0

7,4

1 343,9

800,0

543,9

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

7,4

0,0

7,4

1 343,9

800,0

543,9

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

27 942,2

14 882,7

13 059,5

25 333,5

12 471,7

12 861,8

22 784,0

8 223,4

14 560,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

5 993,4

2 818,4

3 175,0

4 221,3

1 706,3

2 515,0

4 829,2

2 381,4

2 447,8

 

საქონელი და მომსახურება

1 232,7

94,3

1 138,4

1 239,8

97,1

1 142,7

1 139,9

0,0

1 139,9

 

პროცენტი

44,7

0,0

44,7

20,8

0,0

20,8

1,2

0,0

1,2

 

სუბსიდიები

917,3

0,0

917,3

1 013,8

0,0

1 013,8

1 058,0

0,0

1 058,0

 

სხვა ხარჯები

3 798,7

2 724,1

1 074,7

1 947,0

1 609,2

337,8

2 630,1

2 381,4

248,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 742,1

12 064,3

9 677,8

20 881,5

10 765,4

10 116,1

17 893,1

5 842,0

12 051,1

 

ძირითადი აქტივები

21 742,1

12 064,3

9 677,8

20 881,5

10 765,4

10 116,1

17 893,1

5 842,0

12 051,1

 

ვალდებულებების კლება

206,7

0,0

206,7

230,7

0,0

230,7

61,7

0,0

61,7

 

საშინაო

206,7

0,0

206,7

230,7

0,0

230,7

61,7

0,0

61,7

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

21 422,0

11 301,2

10 120,8

20 407,7

9 858,6

10 549,1

16 658,7

5 632,7

11 026,0

 

ხარჯები

1 103,2

0,0

1 103,2

1 173,7

28,0

1 145,7

1 096,1

0,0

1 096,1

 

საქონელი და მომსახურება

1 058,5

0,0

1 058,5

1 148,3

26,5

1 121,8

1 094,9

0,0

1 094,9

 

პროცენტი

44,7

0,0

44,7

20,8

0,0

20,8

1,2

0,0

1,2

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4,6

1,5

3,1

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 112,1

11 301,2

8 810,9

19 003,3

9 830,6

9 172,7

15 500,9

5 632,7

9 868,2

 

ძირითადი აქტივები

20 112,1

11 301,2

8 810,9

19 003,3

9 830,6

9 172,7

15 500,9

5 632,7

9 868,2

 

ვალდებულებების კლება

206,7

0,0

206,7

230,7

0,0

230,7

61,7

0,0

61,7

 

საშინაო

206,7

0,0

206,7

230,7

0,0

230,7

61,7

0,0

61,7

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

1 058,5

0,0

1 058,5

1 127,2

26,3

1 100,9

1 094,9

0,0

1 094,9

 

ხარჯები

1 058,5

0,0

1 058,5

1 127,2

26,3

1 100,9

1 094,9

0,0

1 094,9

 

საქონელი და მომსახურება

1 058,5

0,0

1 058,5

1 127,2

26,3

1 100,9

1 094,9

0,0

1 094,9

02 01 02

გზების კაპიტალური შეკეთება

19 718,8

11 301,2

8 417,5

19 260,0

9 832,3

9 427,7

15 563,8

5 632,7

9 931,1

 

ხარჯები

44,7

0,0

44,7

26,0

1,7

24,3

1,2

0,0

1,2

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,6

0,2

0,4

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

44,7

0,0

44,7

20,8

0,0

20,8

1,2

0,0

1,2

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4,6

1,5

3,1

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 467,4

11 301,2

8 166,2

19 003,3

9 830,6

9 172,7

15 500,9

5 632,7

9 868,2

 

ძირითადი აქტივები

19 467,4

11 301,2

8 166,2

19 003,3

9 830,6

9 172,7

15 500,9

5 632,7

9 868,2

 

ვალდებულებების კლება

206,7

0,0

206,7

230,7

0,0

230,7

61,7

0,0

61,7

 

საშინაო

206,7

0,0

206,7

230,7

0,0

230,7

61,7

0,0

61,7

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

26,4

0,0

26,4

20,5

0,0

20,5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

20,5

0,0

20,5

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

20,5

0,0

20,5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,4

0,0

26,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

26,4

0,0

26,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

618,3

0,0

618,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

618,3

0,0

618,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

618,3

0,0

618,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 353,6

2 811,0

2 542,6

3 413,3

1 672,6

1 740,7

4 336,8

2 390,7

1 946,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

4 576,4

2 624,7

1 951,8

2 766,9

1 448,7

1 318,2

3 465,3

2 331,4

1 133,9

 

საქონელი და მომსახურება

70,3

0,0

70,3

7,7

2,6

5,1

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

860,1

0,0

860,1

1 013,8

0,0

1 013,8

1 058,0

0,0

1 058,0

 

სხვა ხარჯები

3 646,1

2 624,7

1 021,4

1 745,4

1 446,1

299,3

2 407,3

2 331,4

75,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

777,2

186,4

590,8

646,4

223,9

422,5

871,5

59,3

812,2

 

ძირითადი აქტივები

777,2

186,4

590,8

646,4

223,9

422,5

871,5

59,3

812,2

02 02 02

ბინათმშენებლობა

3 722,7

2 695,6

1 027,1

1 673,7

1 476,3

197,4

2 407,3

2 331,4

75,9

 

ხარჯები

3 645,3

2 624,7

1 020,6

1 599,0

1 401,6

197,4

2 407,3

2 331,4

75,9

 

სხვა ხარჯები

3 645,3

2 624,7

1 020,6

1 599,0

1 401,6

197,4

2 407,3

2 331,4

75,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77,4

70,9

6,5

74,7

74,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

77,4

70,9

6,5

74,7

74,7

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 03

წყალმომარაგება

331,9

54,7

277,2

375,6

86,0

289,6

475,9

0,0

475,9

 

ხარჯები

0,8

0,0

0,8

115,1

34,1

81,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

7,7

2,6

5,1

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,8

0,0

0,8

107,4

31,5

75,9

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

331,1

54,7

276,4

260,5

51,9

208,6

475,9

0,0

475,9

 

ძირითადი აქტივები

331,1

54,7

276,4

260,5

51,9

208,6

475,9

0,0

475,9

02 02 04

გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია

428,6

60,7

367,9

338,2

110,3

227,9

395,6

59,3

336,3

 

ხარჯები

70,3

0,0

70,3

39,0

13,0

26,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

70,3

0,0

70,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

39,0

13,0

26,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

358,3

60,7

297,6

299,2

97,3

201,9

395,6

59,3

336,3

 

ძირითადი აქტივები

358,3

60,7

297,6

299,2

97,3

201,9

395,6

59,3

336,3

02 02 05

გარე განათების მოვლა-პატრონობა

870,4

0,0

870,4

1 025,8

0,0

1 025,8

1 058,0

0,0

1 058,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

0,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

860,1

0,0

860,1

1 013,8

0,0

1 013,8

1 058,0

0,0

1 058,0

 

სუბსიდიები

860,1

 

860,1

1 013,8

0,0

1 013,8

1 058,0

0,0

1 058,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,4

0,0

10,4

12,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

10,4

0,0

10,4

12,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

783,7

770,4

13,3

958,3

940,5

17,8

1 084,8

200,0

884,8

 

ხარჯები

193,7

193,7

0,0

230,7

229,6

1,1

122,8

50,0

72,8

 

საქონელი და მომსახურება

94,3

94,3

0,0

68,8

68,0

0,8

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

99,4

99,4

0,0

162,0

161,6

0,4

122,8

50,0

72,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

590,0

576,7

13,3

727,6

710,9

16,7

962,0

150,0

812,0

 

ძირითადი აქტივები

590,0

576,7

13,3

727,6

710,9

16,7

962,0

150,0

812,0

02 03 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.

783,7

770,4

13,3

958,3

940,5

17,8

1 084,8

200,0

884,8

 

ხარჯები

193,7

193,7

0,0

230,7

229,6

1,1

122,8

50,0

72,8

 

საქონელი და მომსახურება

94,3

94,3

0,0

68,8

68,0

0,8

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

99,4

99,4

0,0

162,0

161,6

0,4

122,8

50,0

72,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

590,0

576,7

13,3

727,6

710,9

16,7

962,0

150,0

812,0

 

ძირითადი აქტივები

590,0

576,7

13,3

727,6

710,9

16,7

962,0

150,0

812,0

02 04

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

325,7

0,0

325,7

554,2

0,0

554,2

703,7

0,0

703,7

 

ხარჯები

62,8

0,0

62,8

50,0

0,0

50,0

145,0

0,0

145,0

 

საქონელი და მომსახურება

9,5

0,0

9,5

15,0

0,0

15,0

45,0

0,0

45,0

 

სხვა ხარჯები

53,3

0,0

53,3

35,0

0,0

35,0

100,0

0,0

100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

262,9

0,0

262,9

504,2

0,0

504,2

558,7

0,0

558,7

 

ძირითადი აქტივები

262,9

0,0

262,9

504,2

0,0

504,2

558,7

0,0

558,7

2,05

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პარკირების რეგულირების საწარმო

57,2

0,0

57,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

57,2

0,0

57,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

57,2

0,0

57,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

3 138,4

0,0

3 138,4

3 325,1

18,1

3 307,0

3 721,2

0,0

3 721,2

 

ხარჯები

2 198,5

0,0

2 198,5

3 110,5

18,1

3 092,4

3 478,6

0,0

3 478,6

 

პროცენტი

16,7

0,0

16,7

9,8

0,0

9,8

2,0

0,0

2,0

 

სუბსიდიები

2 181,8

0,0

2 181,8

3 100,7

18,1

3 082,6

3 476,6

0,0

3 476,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

854,7

0,0

854,7

129,4

0,0

129,4

200,0

0,0

200,0

 

ძირითადი აქტივები

854,7

0,0

854,7

129,4

0,0

129,4

200,0

0,0

200,0

 

ვალდებულებების კლება

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

42,6

0,0

42,6

 

საშინაო

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

42,6

0,0

42,6

 03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

2 336,9

0,0

2 336,9

3 130,0

18,1

3 111,9

3 676,6

0,0

3 676,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

150,0

0,0

150,0

162,0

0,0

162,0

162,0

0,0

162,0

 

ხარჯები

2 181,8

0,0

2 181,8

3 100,7

18,1

3 082,6

3 476,6

0,0

3 476,6

 

სუბსიდიები

2 181,8

0,0

2 181,8

3 100,7

18,1

3 082,6

3 476,6

0,0

3 476,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

155,1

0,0

155,1

29,4

0,0

29,4

200,0

0,0

200,0

 

ძირითადი აქტივები

155,1

0,0

155,1

29,4

0,0

29,4

200,0

0,0

200,0

 03 01 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2 133,2

0,0

2 133,2

2 864,3

18,1

2 846,2

3 373,3

0,0

3 373,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

137,0

 

137,0

149,0

 

149,0

149,0

 

149,0

 

ხარჯები

1 978,1

0,0

1 978,1

2 854,8

18,1

2 836,7

3 173,3

0,0

3 173,3

 

სუბსიდიები

1 978,1

 

1 978,1

2 854,8

18,1

2 836,7

3 173,3

0,0

3 173,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

155,1

0,0

155,1

9,5

0,0

9,5

200,0

0,0

200,0

 

ძირითადი აქტივები

155,1

0,0

155,1

9,5

0,0

9,5

200,0

0,0

200,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 03 01 03

კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

192,8

0,0

192,8

250,7

0,0

250,7

288,0

0,0

288,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13,0

 

13,0

13,0

 

13,0

13,0

 

13,0

 

ხარჯები

192,8

0,0

192,8

230,9

0,0

230,9

288,0

0,0

288,0

 

სუბსიდიები

192,8

 

192,8

230,9

 

230,9

288,0

 

288,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

19,9

0,0

19,9

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

19,9

0,0

19,9

0,0

0,0

0,0

03 01 04

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

10,9

0,0

10,9

15,0

0,0

15,0

15,3

0,0

15,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

10,9

0,0

10,9

15,0

0,0

15,0

15,3

0,0

15,3

 

სუბსიდიები

10,9

 

10,9

15,0

 

15,0

15,3

 

15,3

03 02

მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)

801,5

0,0

801,5

195,1

0,0

195,1

44,6

0,0

44,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

16,7

0,0

16,7

9,8

0,0

9,8

2,0

0,0

2,0

 

პროცენტი

16,7

0,0

16,7

9,8

0,0

9,8

2,0

0,0

2,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

699,6

0,0

699,6

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

699,6

0,0

699,6

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

42,6

0,0

42,6

 

საშინაო

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

42,6

0,0

42,6

04 00

განათლება

6 791,2

1 388,2

5 403,0

8 389,0

1 840,7

6 548,3

9 984,9

2 422,9

7 562,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

464,3

0,0

464,3

464,3

0,0

464,3

464,3

0,0

464,3

 

ხარჯები

6 686,7

1 370,1

5 316,6

7 740,8

1 301,1

6 439,7

8 701,7

1 428,7

7 273,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 370,1

1 370,1

0,0

1 299,7

1 299,7

0,0

1 428,7

1 428,7

0,0

 

სუბსიდიები

5 247,1

0,0

5 247,1

6 349,5

1,4

6 348,1

7 200,0

0,0

7 200,0

 

სხვა ხარჯები

69,5

0,0

69,5

91,6

0,0

91,6

73,0

0,0

73,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104,5

18,2

86,3

648,2

539,6

108,6

1 283,2

994,2

289,0

 

ძირითადი აქტივები

104,5

18,2

86,3

648,2

539,6

108,6

1 283,2

994,2

289,0

04 01

 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

5 288,7

0,0

5 288,7

6 416,7

1,4

6 415,3

7 350,0

0,0

7 350,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

464,3

 

464,3

464,3

 

464,3

464,3

 

464,3

 

ხარჯები

5 247,1

0,0

5 247,1

6 349,5

1,4

6 348,1

7 200,0

0,0

7 200,0

 

სუბსიდიები

5 247,1

0,0

5 247,1

6 349,5

1,4

6 348,1

7 200,0

0,0

7 200,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,6

0,0

41,6

67,2

0,0

67,2

150,0

0,0

150,0

 

ძირითადი აქტივები

41,6

0,0

41,6

67,2

0,0

67,2

150,0

0,0

150,0

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

62,9

18,2

44,8

58,2

16,8

41,4

130,2

1,2

129,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,9

18,2

44,8

58,2

16,8

41,4

130,2

1,2

129,0

 

ძირითადი აქტივები

62,9

18,2

44,8

58,2

16,8

41,4

130,2

1,2

129,0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

69,5

0,0

69,5

91,6

0,0

91,6

73,0

0,0

73,0

 

ხარჯები

69,5

0,0

69,5

91,6

0,0

91,6

73,0

0,0

73,0

 

სხვა ხარჯები

69,5

0,0

69,5

91,6

0,0

91,6

73,0

0,0

73,0

04 04

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

1 370,1

1 370,1

0,0

1 299,7

1 299,7

0,0

1 428,7

1 428,7

0,0

 

ხარჯები

1 370,1

1 370,1

0,0

1 299,7

1 299,7

0,0

1 428,7

1 428,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 370,1

1 370,1

0,0

1 299,7

1 299,7

0,0

1 428,7

1 428,7

0,0

04 05

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

522,8

522,8

0,0

1 003,0

993,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

522,8

522,8

0,0

1 003,0

993,0

10,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

522,8

522,8

0,0

1 003,0

993,0

10,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

5 351,3

107,3

5 244,0

5 856,8

334,8

5 522,0

8 106,8

1 220,2

6 886,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

326,5

0,0

326,5

329,5

0,0

329,5

330,5

0,0

330,5

 

ხარჯები

4 248,2

0,0

4 248,2

4 729,9

1,8

4 728,1

5 495,5

0,0

5 495,5

 

საქონელი და მომსახურება

322,3

0,0

322,3

375,5

0,0

375,5

360,0

0,0

360,0

 

სუბსიდიები

3 741,1

0,0

3 741,1

4 197,8

0,0

4 197,8

4 988,1

0,0

4 988,1

 

სხვა ხარჯები

184,8

0,0

184,8

156,7

1,8

154,9

147,4

0,0

147,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 103,1

107,3

995,8

1 126,9

333,0

793,9

2 611,3

1 220,2

1 391,1

 

ძირითადი აქტივები

1 103,1

107,3

995,8

1 126,9

333,0

793,9

2 611,3

1 220,2

1 391,1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2 024,0

51,6

1 972,3

1 957,4

10,9

1 946,5

3 808,3

916,8

2 891,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

93,0

0,0

93,0

94,0

0,0

94,0

94,0

0,0

94,0

 

ხარჯები

1 556,4

0,0

1 556,4

1 703,8

1,8

1 702,0

1 937,1

0,0

1 937,1

 

საქონელი და მომსახურება

32,5

0,0

32,5

44,0

0,0

44,0

30,4

0,0

30,4

 

სუბსიდიები

1 436,7

0,0

1 436,7

1 584,9

0,0

1 584,9

1 849,5

0,0

1 849,5

 

სხვა ხარჯები

87,2

0,0

87,2

74,9

1,8

73,1

57,2

0,0

57,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

467,6

51,6

416,0

253,6

9,1

244,5

1 871,2

916,8

954,4

 

ძირითადი აქტივები

467,6

51,6

416,0

253,6

9,1

244,5

1 871,2

916,8

954,4

05 01 01

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)

178,0

0,0

178,0

166,3

0,0

166,3

169,6

0,0

169,6

 

ხარჯები

178,0

0,0

178,0

166,3

0,0

166,3

169,6

0,0

169,6

 

საქონელი და მომსახურება

32,5

0,0

32,5

44,0

0,0

44,0

30,4

0,0

30,4

 

სუბსიდიები

58,3

 

58,3

52,7

 

52,7

82,0

 

82,0

 

სხვა ხარჯები

87,2

0,0

87,2

69,6

0,0

69,6

57,2

0,0

57,2

05 01 02

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

568,0

0,0

568,0

603,9

0,0

603,9

692,4

0,0

692,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43,0

 

43,0

43,0

 

43,0

43,0

 

43,0

 

ხარჯები

560,0

0,0

560,0

603,9

0,0

603,9

692,4

0,0

692,4

 

სუბსიდიები

560,0

 

560,0

603,9

 

603,9

692,4

0,0

692,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,0

0,0

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

8,0

0,0

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 03

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

818,3

0,0

818,3

935,3

0,0

935,3

1 077,8

0,0

1 077,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

50,0

 

50,0

51,0

 

51,0

51,0

 

51,0

 

ხარჯები

818,3

0,0

818,3

928,3

0,0

928,3

1 075,1

0,0

1 075,1

 

სუბსიდიები

818,3

 

818,3

928,3

 

928,3

1 075,1

 

1 075,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

2,7

0,0

2,7

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

2,7

0,0

2,7

05 01 05

დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა

459,6

51,6

408,0

251,9

10,9

241,0

1 868,5

916,8

951,7

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

5,3

1,8

3,5

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

5,3

1,8

3,5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

459,6

51,6

408,0

246,6

9,1

237,5

1 868,5

916,8

951,7

 

ძირითადი აქტივები

459,6

51,6

408,0

246,6

9,1

237,5

1 868,5

916,8

951,7

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2 942,6

55,7

2 886,9

3 457,1

323,9

3 133,2

3 813,2

303,4

3 509,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

233,5

0,0

233,5

235,5

0,0

235,5

236,5

0,0

236,5

 

ხარჯები

2 307,1

0,0

2 307,1

2 583,8

0,0

2 583,8

3 073,1

0,0

3 073,1

 

საქონელი და მომსახურება

273,4

0,0

273,4

309,0

0,0

309,0

265,2

0,0

265,2

 

სუბსიდიები

2 023,1

0,0

2 023,1

2 267,1

0,0

2 267,1

2 791,9

0,0

2 791,9

 

სხვა ხარჯები

10,6

0,0

10,6

7,8

0,0

7,8

16,0

0,0

16,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

635,5

55,7

579,8

873,3

323,9

549,4

740,1

303,4

436,7

 

ძირითადი აქტივები

635,5

55,7

579,8

873,3

323,9

549,4

740,1

303,4

436,7

05 02 01

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

91,3

0,0

91,3

116,0

0,0

116,0

135,1

0,0

135,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,0

 

10,0

11,0

 

11,0

11,0

 

11,0

 

ხარჯები

91,3

0,0

91,3

112,2

0,0

112,2

135,1

0,0

135,1

 

სუბსიდიები

91,3

 

91,3

112,2

 

112,2

135,1

 

135,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

3,8

0,0

3,8

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

3,8

0,0

3,8

0,0

0,0

0,0

05 02 02

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

311,4

0,0

311,4

367,6

0,0

367,6

430,2

0,0

430,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,0

 

30,0

31,0

 

31,0

31,0

 

31,0

 

ხარჯები

302,6

0,0

302,6

347,8

0,0

347,8

416,4

0,0

416,4

 

სუბსიდიები

302,6

 

302,6

347,8

 

347,8

416,4

 

416,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,8

0,0

8,8

19,8

0,0

19,8

13,8

0,0

13,8

 

ძირითადი აქტივები

8,8

0,0

8,8

19,8

0,0

19,8

13,8

0,0

13,8

05 02 03

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

792,6

0,0

792,6

922,9

0,0

922,9

1 124,5

0,0

1 124,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

93,0

 

93,0

93,0

 

93,0

93,0

 

93,0

 

ხარჯები

790,8

0,0

790,8

919,1

0,0

919,1

1 121,5

0,0

1 121,5

 

სუბსიდიები

790,8

 

790,8

919,1

 

919,1

1 121,5

 

1 121,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,8

0,0

1,8

3,8

0,0

3,8

3,0

0,0

3,0

 

ძირითადი აქტივები

1,8

0,0

1,8

3,8

0,0

3,8

3,0

0,0

3,0

05 02 04

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

109,0

0,0

109,0

148,7

0,0

148,7

157,2

0,0

157,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12,0

 

12,0

12,0

 

12,0

12,0

 

12,0

 

ხარჯები

109,0

0,0

109,0

124,3

0,0

124,3

157,2

0,0

157,2

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

109,0

 

109,0

123,7

 

123,7

157,2

 

157,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

24,4

0,0

24,4

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

24,4

0,0

24,4

0,0

0,0

0,0

05 02 05

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

329,8

0,0

329,8

406,5

0,0

406,5

488,3

0,0

488,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

49,0

 

49,0

49,0

 

49,0

50,0

 

50,0

 

ხარჯები

329,8

0,0

329,8

398,9

0,0

398,9

488,3

0,0

488,3

 

სუბსიდიები

329,8

 

329,8

398,9

 

398,9

488,3

 

488,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

7,6

0,0

7,6

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

7,6

0,0

7,6

0,0

0,0

0,0

05 02 06

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

291,5

0,0

291,5

360,2

0,0

360,2

445,0

0,0

445,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39,5

 

39,5

39,5

 

39,5

39,5

 

39,5

 

ხარჯები

290,8

0,0

290,8

358,2

0,0

358,2

444,3

0,0

444,3

 

სუბსიდიები

290,8

 

290,8

358,2

 

358,2

444,3

 

444,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,7

0,0

0,7

2,0

0,0

2,0

0,7

0,0

0,7

 

ძირითადი აქტივები

0,7

0,0

0,7

2,0

0,0

2,0

0,7

0,0

0,7

05 02 07

ძეგლთა დაცვა

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

2,7

0,0

2,7

 

ხარჯები

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

2,7

0,0

2,7

 

საქონელი და მომსახურება

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

2,7

0,0

2,7

05 02 08

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

65,2

0,0

65,2

200,8

0,0

200,8

201,3

0,0

201,3

 

ხარჯები

65,2

0,0

65,2

200,8

0,0

200,8

201,3

0,0

201,3

 

საქონელი და მომსახურება

59,6

0,0

59,6

193,1

0,0

193,1

185,3

0,0

185,3

 

სხვა ხარჯები

5,6

0,0

5,6

7,8

0,0

7,8

16,0

0,0

16,0

05 02 09

კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა

624,2

55,7

568,5

811,9

323,9

488,0

722,6

303,4

419,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

624,2

55,7

568,5

811,9

323,9

488,0

722,6

303,4

419,2

 

ძირითადი აქტივები

624,2

55,7

568,5

811,9

323,9

488,0

722,6

303,4

419,2

05 02 10

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

325,6

0,0

325,6

120,4

0,0

120,4

106,3

0,0

106,3

 

ხარჯები

325,6

0,0

325,6

120,4

0,0

120,4

106,3

0,0

106,3

 

საქონელი და მომსახურება

211,7

0,0

211,7

113,2

0,0

113,2

77,2

0,0

77,2

 

სუბსიდიები

108,8

 

108,8

7,2

 

7,2

29,1

 

29,1

 

სხვა ხარჯები

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

69,7

0,0

69,7

73,7

0,0

73,7

66,7

0,0

66,7

 

ხარჯები

69,7

0,0

69,7

73,7

0,0

73,7

66,7

0,0

66,7

 

საქონელი და მომსახურება

16,3

0,0

16,3

22,5

0,0

22,5

64,4

0,0

64,4

 

სუბსიდიები

38,3

 

38,3

49,1

 

49,1

0,0

 

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

15,1

0,0

15,1

2,1

0,0

2,1

2,3

0,0

2,3

05 04

ეპარქიის ხარჯები

165,0

0,0

165,0

168,6

0,0

168,6

168,6

0,0

168,6

 

ხარჯები

165,0

0,0

165,0

168,6

0,0

168,6

168,6

0,0

168,6

 

სუბსიდიები

93,1

0,0

93,1

96,7

 

96,7

96,7

 

96,7

 

სხვა ხარჯები

71,9

0,0

71,9

71,9

0,0

71,9

71,9

0,0

71,9

05 05

ააიპ საკალათბურთო კლუბი „მარგვეთი„

150,0

0,0

150,0

200,0

0,0

200,0

250,0

0,0

250,0

 

ხარჯები

150,0

0,0

150,0

200,0

0,0

200,0

250,0

0,0

250,0

 

სუბსიდიები

150,0

0,0

150,0

200,0

 

200,0

250,0

 

250,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3 493,3

0,0

3 493,3

3 940,7

0,0

3 940,7

4 054,7

0,0

4 054,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

 

ხარჯები

3 436,3

0,0

3 436,3

3 940,7

0,0

3 940,7

4 048,2

0,0

4 048,2

 

სუბსიდიები

259,3

0,0

259,3

327,5

0,0

327,5

348,6

0,0

348,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 458,7

0,0

2 458,7

2 873,6

0,0

2 873,6

2 966,1

0,0

2 966,1

 

სხვა ხარჯები

718,3

0,0

718,3

739,6

0,0

739,6

733,5

0,0

733,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57,0

0,0

57,0

0,0

0,0

0,0

6,5

0,0

6,5

 

ძირითადი აქტივები

57,0

0,0

57,0

0,0

0,0

0,0

6,5

0,0

6,5

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

280,3

0,0

280,3

290,8

0,0

290,8

317,7

0,0

317,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

 

ხარჯები

259,3

0,0

259,3

290,8

0,0

290,8

311,2

0,0

311,2

 

სუბსიდიები

223,3

0,0

223,3

290,8

0,0

290,8

311,2

0,0

311,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57,0

0,0

57,0

0,0

0,0

0,0

6,5

0,0

6,5

 

ძირითადი აქტივები

57,0

0,0

57,0

0,0

0,0

0,0

6,5

0,0

6,5

06 01 01

ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი

280,3

0,0

280,3

290,8

0,0

290,8

317,7

0,0

317,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13,0

 

13,0

13,0

 

13,0

13,0

 

13,0

 

ხარჯები

223,3

0,0

223,3

290,8

0,0

290,8

311,2

0,0

311,2

 

სუბსიდიები

223,3

 

223,3

290,8

 

290,8

311,2

 

311,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57,0

0,0

57,0

0,0

0,0

0,0

6,5

0,0

6,5

 

ძირითადი აქტივები

57,0

0,0

57,0

0,0

0,0

0,0

6,5

0,0

6,5

06 01 02

ამბულატორიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

06 02

სოციალური პროგრამები

3 177,0

0,0

3 177,0

3 613,2

0,0

3 613,2

3 699,6

0,0

3 699,6

 

ხარჯები

3 177,0

0,0

3 177,0

3 613,2

0,0

3 613,2

3 699,6

0,0

3 699,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 458,7

0,0

2 458,7

2 873,6

0,0

2 873,6

2 966,1

0,0

2 966,1

 

სხვა ხარჯები

718,3

0,0

718,3

739,6

0,0

739,6

733,5

0,0

733,5

06 02 01

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება

1 311,1

0,0

1 311,1

1 506,7

0,0

1 506,7

1 457,6

0,0

1 457,6

 

ხარჯები

1 311,1

0,0

1 311,1

1 506,7

0,0

1 506,7

1 457,6

0,0

1 457,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 306,9

0,0

1 306,9

1 481,2

0,0

1 481,2

1 407,6

0,0

1 407,6

 

სხვა ხარჯები

4,2

0,0

4,2

25,5

0,0

25,5

50,0

0,0

50,0

06 02 02

ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები

13,4

0,0

13,4

60,0

0,0

60,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

13,4

0,0

13,4

60,0

0,0

60,0

20,0

0,0

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13,4

0,0

13,4

60,0

0,0

60,0

20,0

0,0

20,0

06 02 03

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება / ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება და მაანკილოზებელი სპონდილოართრიტი (M45)- ით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება. ბენეფიციარების დახმარება. ბენეფიციარების დახმარება

145,1

0,0

145,1

200,4

0,0

200,4

234,6

0,0

234,6

 

ხარჯები

145,1

0,0

145,1

200,4

0,0

200,4

234,6

0,0

234,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

145,1

0,0

145,1

200,4

0,0

200,4

234,6

0,0

234,6

06 02 04

„უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა

136,3

0,0

136,3

123,0

0,0

123,0

196,9

0,0

196,9

 

ხარჯები

136,3

0,0

136,3

123,0

0,0

123,0

196,9

0,0

196,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

136,3

0,0

136,3

123,0

0,0

123,0

196,9

0,0

196,9

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები)

33,9

0,0

33,9

65,0

0,0

65,0

65,0

0,0

65,0

 

ხარჯები

33,9

0,0

33,9

65,0

0,0

65,0

65,0

0,0

65,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33,9

0,0

33,9

65,0

0,0

65,0

58,0

0,0

58,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

06 02 06

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება

30,7

0,0

30,7

80,0

0,0

80,0

76,5

0,0

76,5

 

ხარჯები

30,7

0,0

30,7

80,0

0,0

80,0

76,5

0,0

76,5

 

სხვა ხარჯები

30,7

0,0

30,7

80,0

0,0

80,0

76,5

0,0

76,5

06 02 07

სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება

11,1

0,0

11,1

14,2

0,0

14,2

14,5

0,0

14,5

 

ხარჯები

11,1

0,0

11,1

14,2

0,0

14,2

14,5

0,0

14,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11,1

0,0

11,1

14,2

0,0

14,2

14,5

0,0

14,5

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარება

187,6

0,0

187,6

202,0

0,0

202,0

205,0

0,0

205,0

 

ხარჯები

187,6

0,0

187,6

202,0

0,0

202,0

205,0

0,0

205,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

84,2

0,0

84,2

100,4

0,0

100,4

105,0

0,0

105,0

 

სხვა ხარჯები

103,4

0,0

103,4

101,6

0,0

101,6

100,0

0,0

100,0

06 02 09

მარჩენალდაკარგულების დახმარება

5,2

0,0

5,2

7,0

0,0

7,0

10,5

0,0

10,5

 

ხარჯები

5,2

0,0

5,2

7,0

0,0

7,0

10,5

0,0

10,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,2

0,0

5,2

7,0

0,0

7,0

10,5

0,0

10,5

06 02 10

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება

165,8

0,0

165,8

175,0

0,0

175,0

175,0

0,0

175,0

 

ხარჯები

165,8

0,0

165,8

175,0

0,0

175,0

175,0

0,0

175,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

165,8

0,0

165,8

175,0

0,0

175,0

175,0

0,0

175,0

06 02 11

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება

31,5

0,0

31,5

57,0

0,0

57,0

57,0

0,0

57,0

 

ხარჯები

31,5

0,0

31,5

57,0

0,0

57,0

57,0

0,0

57,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31,5

0,0

31,5

57,0

0,0

57,0

57,0

0,0

57,0

06 02 12

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

602,8

0,0

602,8

540,0

0,0

540,0

500,0

0,0

500,0

 

ხარჯები

602,8

0,0

602,8

540,0

0,0

540,0

500,0

0,0

500,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22,8

0,0

22,8

7,5

0,0

7,5

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

580,0

0,0

580,0

532,5

0,0

532,5

500,0

0,0

500,0

06 02 14

ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით და შაქრიანი დიაბეტით და ფილტვების ინტერსტიციული ავადმყოფობით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების ფინანსური დახმარება

135,2

0,0

135,2

159,6

0,0

159,6

187,0

0,0

187,0

 

ხარჯები

135,2

0,0

135,2

159,6

0,0

159,6

187,0

0,0

187,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

135,2

0,0

135,2

159,6

0,0

159,6

187,0

0,0

187,0

06 02 15

სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება

367,5

0,0

367,5

423,3

0,0

423,3

500,0

0,0

500,0

 

ხარჯები

367,5

0,0

367,5

423,3

0,0

423,3

500,0

0,0

500,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

367,5

0,0

367,5

423,3

0,0

423,3

500,0

0,0

500,0

06 03

ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)

36,0

0,0

36,0

36,7

0,0

36,7

37,4

0,0

37,4

 

ხარჯები

36,0

0,0

36,0

36,7

0,0

36,7

37,4

0,0

37,4

 

სუბსიდიები

36,0

 

36,0

36,7

 

36,7

37,4

 

37,4

07 00

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

20,0

0,0

20,0

15,3

0,0

15,3

15,6

0,0

15,6

 

ხარჯები

20,0

0,0

20,0

15,3

0,0

15,3

15,6

0,0

15,6

 

საქონელი და მომსახურება

20,0

0,0

20,0

7,3

0,0

7,3

15,6

0,0

15,6

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

8,0

0,0

8,0

0,0

0,0

0,0

07 01

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

20,0

0,0

20,0

15,3

0,0

15,3

15,6

0,0

15,6

 

ხარჯები

20,0

0,0

20,0

15,3

0,0

15,3

15,6

0,0

15,6

 

საქონელი და მომსახურება

20,0

0,0

20,0

7,3

0,0

7,3

15,6

0,0

15,6

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

8,0

0,0

8,0

0,0

0,0

0,0

.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემალხაზ შერგელაშვილი