„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 19 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 19 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 26
დოკუმენტის მიმღები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/02/2026
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/02/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016427
26
26/02/2026
ვებგვერდი, 27/02/2026
190020020.35.133.016427
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 19 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №26

2026 წლის 26 თებერვალი

ქ. ბათუმი

 

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 19 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 19 დეკემბრის №21 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 22/12/2025 წელი, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.133.016422, შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარეარჩილ მხეიძე



დანართი №1

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

53 524 966

68 439 658

71 998 730

71 528 730

470 000

გადასახადები

25 264 075

30 248 816

32 980 800

32 980 800

0

გრანტები

23 908 372

33 624 231

35 309 930

34 839 930

470 000

სხვა შემოსავლები

4 352 519

4 566 611

3 708 000

3 708 000

0

ხარჯები

28 599 065

38 176 867

41 982 238

41 602 238

380 000

შრომის ანაზღაურება

3 055 361

3 930 079

4 913 457

4 913 457

0

საქონელი და მომსახურება

2 818 901

3 225 215

4 051 153

4 051 153

0

სუბსიდიები

16 914 353

23 359 607

27 200 311

26 820 311

380 000

სოციალური უზრუნველყოფა

2 606 577

2 785 500

2 369 903

2 369 903

0

სხვა ხარჯები

3 203 873

4 876 465

3 447 414

3 447 414

0

საოპერაციო სალდო

24 925 901

30 262 792

30 016 492

29 926 492

90 000

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

25 741 803

29 943 052

31 649 810

31 559 810

90 000

ზრდა

25 741 803

29 943 052

31 649 810

31 559 810

90 000

კლება

0

0

0

0

0

მთლიანი სალდო

-815 902

319 740

-1 633 318

-1 633 318

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-815 902

319 740

-1 633 318

-1 633 318

0

ზრდა

0

319 740

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

0

319 740

0

0

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

0

0

0

0

კლება

815 902

0

1 633 318

1 633 318

0

ვალუტა და დეპოზიტები

815 902

0

1 633 318

1 633 318

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

0

0

ზრდა

0

0

0

 

 

კლება

0

0

0

0

0

საშინაო

0

0

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

შემოსულობები

53 524 966

68 439 658

71 998 730

71 528 730

470 000

 

შემოსავლები

53 524 966

68 439 658

71 998 730

71 528 730

470 000

 

არაფინანსური აქტივების კლება

0

0

0

0

0

 

გადასახდელები

54 340 867

68 119 919

73 632 048

73 162 048

470 000

 

ხარჯები

28 599 065

38 176 867

41 982 238

41 602 238

380 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25 741 803

29 943 052

31 649 810

31 559 810

90 000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

 

ნაშთის ცვლილება

-815 902

319 740

-1 633 318

-1 633 318

0

 

 


თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 71 998 730  ლარის ოდენობით

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

   შემოსავლები

53 524 966

68 439 658

71 998 730

71 528 730

470 000

გადასახადები

25 264 075

30 248 816

32 980 800

32 980 800

0

გრანტები

23 908 372

33 624 231

35 309 930

34 839 930

470 000

სხვა შემოსავლები

4 352 519

4 566 611

3 708 000

3 708 000

0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 32 980 800  ლარის ოდენობით

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

25 264 075

30 248 816

32 980 800

32 980 800

0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

20 390 085

24 735 099

27 980 800

27 980 800

 

ქონების გადასახადი

4 873 990

5 513 717

5 000 000

5 000 000

0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3 882 413

4 210 619

4 076 000

4 076 000

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

161 539

272 011

100 000

100 000

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

87 731

130 126

109 000

109 000

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

742 306

900 961

715 000

715 000

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 35 309 930 ლარის ოდენობით

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

გრანტები

23 908 372

33 624 231

35 309 930

34 839 930

470 000

 

 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გრანტები მიზნობრივი ტრანსფერი

245 473

1 367 248

609 930

139 930

470 000

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

20 732 915

27 153 524

29 000 000

29 000 000

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი+(სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

862 794

873 069

0

0

0

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

2 069 670

4 230 390

5 700 000

5 700 000

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

-2 480

0

0

0

0

 

 


მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 708 000 ლარის ოდენობით

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

სხვა შემოსავლები

4 352 519

4 566 611

3 708 000

3 708 000

0

 

შემოსავლები საკუთრებიდან

900 336

1 350 082

968 000

968 000

0

 

პროცენტები

260 563

267 761

90 000

90 000

0

 

დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

260 563

267 761

90 000

90 000

 

 

რენტა

639 773

1 082 321

878 000

878 000

0

 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     

324 983

824 343

649 000

649 000

 

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

314 791

257 978

229 000

229 000

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2 482 069

2 020 491

2 010 000

2 010 000

0

 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2 387 296

1 910 815

1 900 000

1 900 000

0

 

სანებართვო მოსაკრებელი

64 373

55 950

50 000

50 000

0

 

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

64 373

55 950

50 000

50 000

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2 263 200

1 795 400

1 790 000

1 790 000

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

59 722

59 460

60 000

60 000

 

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0

6

0

 

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

94 773

109 676

110 000

110 000

0

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

94 773

109 676

110 000

110 000

 

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

650 436

602 908

670 000

670 000

 

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

319 678

593 131

60 000

60 000

 

 

 


თავი III
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  41 982 238 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

28 599 065

38 176 867

41 982 238

41 602 238

380 000

შრომის ანაზღაურება

3 055 361

3 930 079

4 913 457

4 913 457

0

საქონელი და მომსახურება

2 818 901

3 225 215

4 051 153

4 051 153

0

სუბსიდიები

16 914 353

23 359 607

27 200 311

26 820 311

380 000

სოციალური უზრუნველყოფა

2 606 577

2 785 500

2 369 903

2 369 903

0

სხვა ხარჯები

3 203 873

4 876 465

3 447 414

3 447 414

0

 


მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 31 649 810 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 649 810 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

524 611

428 236

898 500

898 500

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

20 484 488

24 173 948

23 761 036

23 671 036

90 000

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

92 000

88 150

65 000

65 000

 

განათლება

3 837 106

4 262 810

5 060 597

5 060 597

0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

803 596

989 908

1 864 677

1 864 677

0

სულ ჯამი

25 741 803

29 943 052

31 649 810

31 559 810

90 000

 

ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის  გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

0

0

0

0

0

ძირითადი აქტივები

0

0

0

 

 

არაწარმოებული აქტივები

0

0

0

0

0

მიწა

0

0

0

 0

0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისადაარაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 73 632 048 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის  გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

7,1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

7 780 210

12 010 925

9 662 962

9 662 962

0

7,11

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები

7 683 564

12 010 925

9 662 962

9 662 962

0

7,111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

7 683 564

12 010 925

9 232 962

9 232 962

0

7,112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

430 000

430 000

0

7,4

ეკონომიკური საქმიანობა

7 707 665

6 784 706

13 829 507

13 829 507

0

7,42

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

382 635

0

0

0

0

7,421

სოფლის მეურნეობა

382 635

0

0

0

0

7,45

ტრანსპორტი

6 462 236

5 911 637

13 829 507

13 829 507

0

7,451

საავტომობილო ტრანსპორტი

6 462 236

5 911 637

13 829 507

13 829 507

0

7,5

გარემოს დაცვა

1 820 893

1 986 383

2 107 750

2 107 750

0

7,51

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

546 756

520 535

580 396

580 396

0

7,56

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

1 274 137

1 465 847

1 527 354

1 527 354

0

7,6

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

17 249 401

22 613 846

22 790 352

22 320 352

470 000

7,62

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

11 819 352

16 077 008

14 819 210

14 819 210

0

7,63

წყალმომარაგება

2 797 399

4 020 743

4 637 766

4 637 766

0

7,64

გარე განათება

1 285 342

1 152 444

1 358 000

1 358 000

0

7,66

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 347 308

1 363 652

1 975 376

1 505 376

470 000

7,7

ჯანმრთელობის დაცვა

1 271 653

1 367 435

1 549 150

1 549 150

0

7,76

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

1 271 653

1 367 435

1 549 150

1 549 150

0

7,8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3 113 996

3 843 303

5 001 477

5 001 477

0

7,81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 167 334

957 127

1 538 800

1 538 800

0

7,82

მომსახურება კულტერის სფეროში

1 876 296

2 202 503

2 311 900

2 311 900

0

7,86

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში

70 366

683 672

1 150 777

1 150 777

0

7,9

განათლება

11 614 501

13 796 406

15 889 185

15 889 185

0

7,91

სკოლამდელი აღზრდა

7 141 536

8 421 505

9 076 546

9 076 546

0

7,92

ზოგადი განათლება

0

136 920

548 812

548 812

 

7,98

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

4 472 965

5 237 982

6 263 827

6 263 827

0

7 10

სოციალური დაცვა

3 782 549

5 716 914

2 801 665

2 801 665

0

7 107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

197 420

199 553

215 935

215 935

0

7 109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

3 585 129

5 517 361

2 585 730

2 585 730

0

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

54 340 867

68 119 919

73 632 048

73 162 048

470 000

 


თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანისალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო.
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 1 633 318 ლარის ოდენობით

მუხლი 11.  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1 633 318
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 1 633 318 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ლარის ოდენობით.

3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება -1 633 318 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2024  წლის ფაქტი

2025 წლის  გეგმა

2026 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-815,902

 

-1,207,848

-1 633 318

-1 633 318

0

ზრდა

 

0

0

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

 

0

0

 

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

0

0

 

 

კლება

815,902

1,207,848

1 633 318

1 633 318

0

ვალუტა, დეპოზიტები

815,902

1,207,848

1 633 318

1 633 318

 

 


მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 0 ლარის ოდენობით.

კოდი

დასახელება

2024წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026წლის გეგმა

33

ვალდებულების ცვლილება

0

0

0

ზრდა

 

 

 

სესხები

 

 

 

კლება

0

 0

სესხები

 

 

 

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 420 000  ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
  • წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება (01 00);
  • ინფრასტრუქტურა (02 00);
  • დასუფთავება და გარემოს დაცვა ( 03 00);
  • განათლება (04 00);
  • კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (05 00);
  • ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (06 00).

1. წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება

პრიორიტეტის მიზანიაწარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთპროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელსუწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. 1. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 2. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 3. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 4. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 5. მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა

მიზანი

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

აღწერა

საბიუჯეტოს პროცესში გაიზარდა მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის მნიშნელოვანი როლი მონაწილეობითი ბიუჯეტის დანერგვამ განაპირობა, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2026 წლის გეგმა

I

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

9 652 962

1

01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

9 232 962

-

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 640 276

-

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

7 537 686

 

01 01 03

ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის მხარდაჭერის ხელშეწყობა

55,000

2

01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

420 000

-

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

420 000

 

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება 

2. ინფრასტრუქტურა (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა

პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება

პროგრამის აღწერა:მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს.განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

 

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2026 წლის გეგმა

02 01 01

შიდა-სასოფლო გზების რეაბილიტაცია მათ შორის:

2,000,845

1

სოფელ კაპრეშუმში კაპრეშუმი-აგარის გადასახვევიდან მურმან ტაკიძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.(აჭ.კაპიტ)

142 670

2

სოფელ ახალშენში მიქელაძეების დასახლებაში ფარდულთან შემაერთებელი საცალფეხო ბილიკის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)

67 166,60

3

სოფელ სამებაში ციციანის და აბაშიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)

102772

4

სოფელ სალიბაურში დავით ბერიძის საცხოვრებელი სახლიდან ასლან მგელაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)

44498

5

სოფელ თხილნარში ( ლანგათი )ბონდო ნაგერვაძის სახლიდან ჯაბა ჯოპინაძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.(აჭ.კაპიტ)

309 324

6

სოფელ ზედა თხილნარში დუმბაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)

75890

7

სოფელ მახოში (დავითაძეები) თამარის ხიდიდან ზაზა ტოგონიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)

75008

8

სოფელ მახოში (დავითაძეები) თეიმურაზ გოგიტიძისსახლიდან რამაზ ქონდარიძის სახლამდე შიდა სასოფლო
გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)

232306

9

სოფელ ერგეში (ეკალაური) ლორთქიფანიძეებისა დაუზუნაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის
რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)

127297

10

სოფ. მასაურაში გურამ დიასამიძის საცხოვრებელი სახლიდან დურსუნ ცეცხლაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები (აჭ.კაპიტ)

71 888

11

სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ქემალ ქათამაძის სახლიდან აკაკი მსახურაძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)

16 677

12

სოფელ განთიადში ყურშუბაძეებისა და დოლიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)

401 598

13

სოფელ ახალსოფელში ცენტრალური გზიდან გორგაძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)

248630

14

სოფელ ახალსოფელში ბადრი შარაძის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)

9141,37

15

სოფელ სამებაში ასლან სურმანიძის საცხოვრებელი სახლიდან დავით დიასამიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)

33297,91

16

სოფელ სარფში ვანილიშის, კაკაბაძეების და ვანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)

42680,95

 

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2026 წლის გეგმა

02 01 12

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა მათ შორის:

500,000

1

სოფელ ერგეში ნანული ქორიძის საცხოვრებელ სახლთან ხიდის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

34846

2

სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლთან სამანქანე ხიდის რეაბილიტაცია/მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

196861

 

      გამოსაცხადებელი

268293

 

პროგრამული კოდი

    პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2026 წლის გეგმა

02 01 14

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა

4,500,000

1

სოფელ ახალსოფელში მე-6 ქუჩაზე საყრდენი კედლის და სადრენაჟე სისტემის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

349716

2

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ქვედა ჯოჭოში ახმედ კახიძის საცხოვრებველ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

48610

3

სოფელ ერგეში გელა ზაქარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

69987

4

სოფელ ზედა ჯოჭოში ედნარ სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

83970

5

სოფელ მახოში ნაზიმ შოთაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

75702

6

ხელვაჩურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგეში თამილა შარაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდ სამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

177865

7

სოფელ ზედა ახალშენში ხვიჩა სურმანიძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სოსოფლო გზაზე ფერდ სამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

149042

8

სოფელ ორთაბათუმში (აგარა)მუსტაფ ჩაჩავას საცხოვრებელი სახლიდან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

175 762,86

9

სოფელ სამებაში ასლან ქათამაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

55 774,48

10

სოფელ სამებაში რამაზ ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

87 543,02

11

სოფელ სამებაში ოთარ გოგიტიძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

38 950,60

12

სოფელ წინსვლა დავით მალაყმაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობ (აჭ.კაპიტ)

145 055,65

13

სოფელ ყოროლისთავში ნინოფაღავას საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

66 090,31

14

სოფელ კაპრეშუმში მამუკა ირემაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

66 247,00

15

სოფელ მახოში ნადია დიასამიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

50 004,71

16

სოფელ თხილნარში ნოდარ დუმბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

151 374,49

17

სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში მურად ნაგერვაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

67 417,98

18

სოფელ მაჭახელში ნიკოლოზ გორაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

87 915,31

19

სოფელ წინსვლაში შორენა თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

49768,98

20

სოფელ წინსვლაში ეთერ ცინარიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპიტ)

45822,26

21

სოფელ ზანაქიძეებში ნუგზარ ზაქარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპიტ)

75886,98

22

სოფელ გვარაში მზევინარ ლასტაკანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპიტ)

106996,43

23

სოფელ მახვილაურში რამინ დუმბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

80210,71

24

სოფელ ორთაბათუმში ნინო თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

103611,03

25

სოფელ ორთაბათუმში (აგარა) ლევან ბერიძის საცხოვრებელ სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

19092,69

26

სოფელ ყოროლისთავში იამზე ცენტერაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

89376,41

27

სოფელ ყოროლისთავში მინერი აბულაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

117550,92

28

სოფელ ორთაბათუმში მდინარე ყოროლისწყალის გასწრივ ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

458593

29

სოფელ წინსვლაში მალხაზ სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი

კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

38754,79

30

სოფელ ერგეში ბინაზ ქობულაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

60418,11

31

სოფელ ახალშენში ხათუნა კაცაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

135657

32

სოფელ ახალშენში ჩიტო გოგიტიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

91799

33

სოფელ ახალშენში თუნთულ ნაგერვაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

32966

34

სოფელ ახალშენში ვლადიმერ ბედინაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

93355

35

სოფელ სამებაში ხათუნა აბაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

103812

36

სოფელ ზედა თხილნარში თამილა დუმბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

38576

37

სოფელ თხილნარში გოდერძი პატარიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

68708

38

სოფელ მახვილაურში კობა ღოღობერიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

38926

39

სოფელ ზედა ერგეში ასლან რეკემაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

123284

40

სოფელ ყოროლისთავში მამია სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

70909

41

სოფელ კაპრეშუმში მერაბ ირემაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

99866

42

სოფელ მასაურაში ჟუჟუნა გორაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

101657

43

სოფელ მნათობში ედნარ ხოხბას საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

132113

44

სოფელ განთიადში ნუგზარ ხალვაშის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

175261

45

გამოსაცხადებელი

 

 

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის;

მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა;

მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.

2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება

პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა,მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 76-აუზია 3900კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

 

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2026 წლის გეგმა

02 02 01 12

ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში წყლის აუზების მაგისტრალების, ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი

2,643,266

1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ერგეში სასმელი წყლის ჭაბურღილის, რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

344040

2

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. მახინჯაურში, ახვლედიანების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)

80000

3

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. სალიბაურში სასმელი წყლის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა (II ეტაპი) (აჭ.კაპიტ)

704444

4

სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის, რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

308000

5

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამებაში სასმელი წყლის 2 X 300 მ3 რეზერვუარების მოწყობა (აჭარ.კაპ)

167528,78

6

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენში, კვირიკაძეების და დევაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

152085,66

7

სოფელ განთიადში დოლიძეების, კომახიძეების, წუწუნავების, ყურშუბაძეების და ცხადაძეების დასახლებაში სათავე ნაგებობის კაპტაჟის, რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

293298,49

8

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ახალშენის მეურნეობაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (ქალაქის ქსელზე დაერთებით) (აჭარ.კაპ)

214457,32

9

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ქვედა სამებაში #34 სამარშუტო გაჩერებასთან სასმელი წყლის რეზერვუარის და მაგისრალის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

83279,24

10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ახალშენში ზანაქიძეების, ტაკიძეების და დევაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

56132,56

11

სოფელ ფერიაში სასმელი წყლის მოწყობა(ქაალაქის ქსელზე დაერთებით) (აჭარ.კაპ)

240000

 

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა;

მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა;

მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.

2.3 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა

პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამისგანმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვი საუცილებელ პირობას წარმოადგენ სქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 5 272 წერტის ექსპლოატაცია.

 

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2026 წლის გეგმა

02 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,358,000

02 02 02 01

გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია

858,000

02 02 02 02

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე-განათების მოწყობა: მათ შორის

500,000

1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ახალშენში (ტაშხანა კურცხალიძეები) მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

55495

2

სოფელ მახოს ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

179168

3

სოფელ სამებაში ბადრი აბულაძის სახლიდან რუსლან კვირიკაძის სახლამდე გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

51260

4

სოფელ ფერიაში მონასტერიდან საბაგიროს მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

43739

5

სოფელ განახლებაში ცინარიძე მალაყმაძეების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

21391

6

სოფელ მაჭახლიდან ჩიქუნეთი ზედა ჩხუტუნეთის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

148947

 

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის;

მიზანი9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა;

მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.

2.4 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.

პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.

2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.

 

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2026 წლის გეგმა

02 03 04

სოციალური სახლების მშენებლობა მათ შორის:

11,271,525

1

სოფელ ერგეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა (აჭარ.კაპ)

5 955 930

2

 სოფელ სალიბაურში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა (აჭარ.კაპ)

5,315,595

02 03 08

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) ადგ.ბიუჯ. მათ შორის:

368 175

 

სოფელ თხილნარში 27-ე ქუჩა, №11-ში მდებარე ბ.მ ,,ღიმილი“-ს საკუთრებაში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია ადგ.ბიუჯ

368 175

 02 03 10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაშტაბით მოსაცდელების მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

72 000

 02 03 11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრებისსკვერების

პანდუსებისსაზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა მათ შორის:

825,990

1

სოფელ მაჭახლისპირში საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის და მინი მოედნის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

416717,22

2

სოფელ მახოში პავილიონთან საზოგადოებრივი სკვერის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

161492

3

ქ.ბათუმი, დიდაჭარის ქუჩა №23-ს მიმდებარედ არსებული
მემორიალის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

102147

4

სოფელ კიბეში ქეცის ქედის დასახლებაში ტერიტორიის მიმდებარედ საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის კეთილმოწყობა (აჭარ.კაპ)

41547,95

5

სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია) საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

26372,38

6

სოფ. ზედა ჭარნალში სკვერის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

52051,36

7

სოფ. ქვედა ჭარნალში სკვერის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

25661,91

 

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 
       

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2026 წლის გეგმა

III

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2 107 750

1

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

2 107 750

1.1

03 01 01

ააიპ „ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“

1 527 354

1.2

03 01 02

სანიტარული დასუფთავება

580 396

 

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2025-2028 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს შპს სანდასუფთვება. ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.

3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

 

განათლება

 
       

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2026 წლის გეგმა

IV

04 00

განათლება

14 777 455

1

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

9 076 546

1.1.

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

9 076 546

2

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
 

5 030 597

2.2.

04 01 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების შენობების, ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია მათ შორის:

5,030,597

   

სოფელ ერგეში საბავშვო ბაღისა და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა (აჭარ.კაპ)

1,419,807

   

სოფელ განთიადში საბავშვო ბაღის, ადმინისტრაციული შენობის და სამუსიკო სკოლის მშენებლობა (აჭარ.კაპ)

1,310,790

   

ჭარნალის ბაღის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)

700,000

   

ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა (აჭარ.კაპ)

1,400,000

   

საბავშვო ბაღებისათვის სათამაშოების შეძენა (ადგილ.ბიუჯეტ)

200,000

3

04 02

 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

670 312

3.1

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

121 500

3.2

04 02 02

 სკოლების მშენებლობა რემონტი

548 812

3,2.1

04 02 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისთვის საჯარო სკოლების მცირე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების (მშენებლობის/ რეაბილიტაციის/აღჭურვა)

548 812

 

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის

განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.

1. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის;

მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა.

5.1 სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.

პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის;

მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა;

მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.

5.2 კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 
       

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2026 წლის გეგმა

V

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

6,113,207

1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2,650,530

1.1.

05 01 01

()იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

1,111,730

1.2.

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

220,000

1.3.

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

518,800

1.3.1.

05 01 03 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

264,000

1.3.3.

05 01 03 02

შპს ხელვაჩაურის სარაგბო კლუბი შტურმი

254,800

1.4.

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

800,000

 

05 01 04 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია მათ შორის:

800,000

1.4.1.

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტიში,სოფელ ქვედა ჩხუტუნეთში მინი მოედნის მოწყობის სამუშაოები (აჭ.კაპიტ)

187244

1.4.2.

 

სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)

174088

1.4.3.

 

სოფელ სალიბაურში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ მინი
სპორტუ ლი მოედნის და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)

438668

2

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

3,367,677

2.1.

05 02 01

... ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

2,111,900

2.2.

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

200,000

 

05 02 03

გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა

0

 

05 02 04

კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა მათ შორის:

1,055,777

   

ახალშენის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)

1,055,777

3

05 03

 ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

60 000

3.1.

05 03 01

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

60 000

3,2

05 04

ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა

35 000

 

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური

შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება;

მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

6.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 
     

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2026 წლის გეგმა

VI

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

4 350 815

1

ჯანმრთელობის დაცვა

1 549 150

1.1.

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

40,000

1.2.

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

188,550

1.3.

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

187,200

1.4.

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

88,200

1.5.

იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

18,500

1.6.

 0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

187,200

1.7.

 მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

440,000

1.8.

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

399,500

2

სოციალური უზრუნველყოფა

2,801,665

2.1.

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

215,935

2.2.

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

9,000

2.3.

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

105,000

2.4.

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

60,000

2.5.

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

25,000

2.6.

0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

12,200

2.7.

გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის

20,000

2.8.

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

115,000

2.9.

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)

1,830,000

2.10.

შშმ სტატუსის მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია

128,400

2.11.

0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.

115,000

2.12.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა

139,930

2.13.

საქმიანობათა ცენტრი ხელვაჩაურის უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის

26,200

 

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;

პროგრამის აღწერა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა,სოფლისმოსახლეობისექიმამდელისამედიცინოდახმარების პროგრამა,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა, ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა ,ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფისპროგრამა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის;

6.2. სოციალური დაცვა

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულისმქონესოციალურადდაუცველიოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა), შშმ სტატუსის მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია, 0-დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა;

მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყო


თავი VI
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრა-მული კოდი

   

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

   

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

54 340 867

68 119 919

73 632 048

73 162 048

470 000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149

153

153

153

0

 

ხარჯები

28 599 065

38 176 867

41 982 238

41 602 238

380 000

 

შრომის ანაზღაურება

3 055 361

3 930 079

4 913 457

4 913 457

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

2 818 901

3 225 215

4 051 153

4 051 153

0

 

სუბსიდიები

16 914 353

23 359 607

27 200 311

26 820 311

380 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 606 577

2 785 500

2 369 903

2 369 903

0

 

სხვა ხარჯები

3 203 873

4 876 465

3 447 414

3 447 414

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25 741 803

29 943 052

31 649 810

31 559 810

90 000

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

7 780 210

12 010 925

9 652 962

9 652 962

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149

153

153

153

0

 

ხარჯები

7 255 599

11 582 689

8 754 462

8 754 462

0

 

შრომის ანაზღაურება

3 055 361

3 930 079

4 913 457

4 913 457

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 156 424

1 394 963

1 777 995

1 777 995

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40 024

73 058

28 268

28 268

0

 

სხვა ხარჯები

90 689

84 318

671 439

671 439

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

524 611

428 236

898 500

898 500

0

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

7 683 564

12 010 925

9 232 962

9 232 962

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149

153

153

153

0

 

ხარჯები

7 255 599

11 582 689

8 334 462

8 334 462

0

 

შრომის ანაზღაურება

3 055 361

3 930 079

4 913 457

4 913 457

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 156 424

1 394 963

1 777 995

1 777 995

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40 024

73 058

28 268

28 268

0

 

სხვა ხარჯები

90 689

84 318

251 439

251 439

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

427 965

428 236

898 500

898 500

0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 122 031

1 294 322

1 640 276

1 640 276

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

31

31

31

0

 

ხარჯები

1 122 031

1 294 322

1 640 276

1 640 276

0

 

შრომის ანაზღაურება

799 975

927 839

1 212 360

1 212 360

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

216 779

272 360

345 260

345 260

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16 934

9 805

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

88 344

84 318

82 656

82656

0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

6 561 533

10 716 603

7 537 686

7 537 686

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

122

122

122

122

0

 

ხარჯები

6 133 567

10 288 367

6 639 186

6 639 186

0

 

შრომის ანაზღაურება

2 255 387

3 002 240

3 701 097

3 701 097

 
 

საქონელი და მომსახურეობა

939 645

1 122 602

1 377 735

1 377 735

0

 

სუბსიდიები

2 913 101

6 100 272

1 363 303

1 363 303

 
 

სოციალური უზრუნველყოფა

23 090

63 253

28 268

28 268

0

 

სხვა ხარჯები

2 345

0

168 783

168 783

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

427 965

428 236

898 500

898 500

0

01 01 03

ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის მხარდაჭერის ხელშეწყობა

0

0

55 000

55 000

0

 

ხარჯები

0

0

55 000

55 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

55 000

55 000

0

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

96 646

0

420 000

420 000

0

 

ხარჯები

0

0

420 000

420 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

420 000

420 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96 646

0

0

0

0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0

0

420 000

420 000

0

 

ხარჯები

0

0

420 000

420 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

420 000

420 000

0

01 02 02

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

96 646

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96 646

0

0

 

0

01 02 03

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

 

02 00

 ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

24 957 066

29 398 553

36 629 859

36 159 859

470 000

 

ხარჯები

4 472 577

5 224 605

12 868 823

12 488 823

380 000

 

საქონელი და მომსახურეობა

600 567

795 876

876 000

876 000

0

 

სუბსიდიები

3 473 720

4 292 259

11 624 648

11 244 648

380 000

 

სხვა ხარჯები

398 290

127 070

368 175

368 175

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 484 488

24 401 878

25 370 105

23 671 036

90 000

02 01 00

()იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

1 369 635

1 568 439

1 931 520

1 931 520

0

 

სუბსიდიები

1 008 220

1 325 323

1 539 744

1 539 744

 
 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

9 400

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

361 415

233 717

391 776

391 776

0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

6 462 236

5 911 637

13 829 507

13 829 507

0

 

სუბსიდიები

0

0

6 828 662

6 828 662

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 462 236

5 911 637

7 000 845

7 000 845

0

02 01 01

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა

870 819

290 579

500 000

500 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

870 819

290 579

500 000

500 000

 

02 01 02

შიდა-სასოფლო  გზების რეაბილიტაცია

1 396 411

1 334 715

2 000 845

2 000 845

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 396 411

1 334 715

2 000 845

2 000 845

 

02 01 03

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

4 195 006

4 286 342

4 500 000

4 500 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 195 006

4 286 342

4 500 000

4 500 000

 

02 01 04

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტობუსით ტრანსპორტირების ხარჯის  სუბსიდირება

0

0

6 828 662

6 828 662

0

 

ხარჯები

0

0

6 828 662

6 828 662

0

 

სუბსიდიები

0

0

6 828 662

6828662

 

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

4 082 741

5 173 187

5 995 766

5 995 766

0

 

ხარჯები

2 168 313

2 673 974

2 852 500

2 852 500

0

 

სუბსიდიები

1 567 746

1 878 098

1 994 500

1 994 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 914 427

2 499 212

3 143 266

3 143 266

0

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

2 797 399

4 020 743

4 637 766

4 637 766

0

 

ხარჯები

1 567 746

1 878 098

1 994 500

1 994 500

0

 

სუბსიდიები

1 567 746

1 878 098

1 994 500

1 994 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 229 653

2 142 645

2 643 266

2 643 266

0

02 02 01 03

... ,,ხელვაჩაურის წყალი''

1 567 746

1 878 098

1 994 500

1 994 500

0

 

სუბსიდიები

1 567 746

1 878 098

1 994 500

1 994 500

 

02 02 01 12

ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში  წყლის აუზებისმაგისტრალების,ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია დაჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი

1 229 653

2 142 645

2 643 266

2 643 266

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 229 653

2 142 645

2 643 266

2 643 266

 

02 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 285 342

1 152 444

1 358 000

1 358 000

0

 

ხარჯები

600 567

795 876

858 000

858 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

600 567

795 876

858 000

858 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

684 775

356 567

500 000

500 000

0

02 02 02 01

გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია

600 567

795 876

858 000

858 000

0

 

ხარჯები

600 567

795 876

858 000

858 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

600 567

795 876

858 000

858 000

0

02 02 02 02

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა

684 775

356 567

500 000

500 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

684 775

356 567

500 000

500 000

 

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

10 449 717

14 508 568

12 887 690

12 887 690

0

 

ხარჯები

15 655

127 070

368 175

368 175

0

 

სხვა ხარჯები

15 655

127 070

368 175

368 175

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 434 062

14 381 499

12 519 515

12 519 515

0

02 03 02

საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და  თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა

199 936

560 050

350 000

350 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

199 936

560 050

350 000

350 000

 

02 03  04

 სოციალური სახლების მშენებლობა

7 747 505

12 983 974

11 271 525

11 271 525

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 747 505

12 983 974

11 271 525

11 271 525

 

02 03 08

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

15 655

127 070

368 175

368 175

0

 

სხვა ხარჯები

15 655

127 070

368 175

368 175

 

 02 03 10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მოსაცდელების მოწყობა

0

31 977

72 000

72 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

31 977

72 000

72 000

 

 02 03 11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა

2 486 621

805 498

825 990

825 990

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 486 621

805 498

825 990

825 990

 

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

449 397

265 214

633 634

633 634

0

 

ხარჯები

0

0

18 000

18 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

18 000

18 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

449 397

265 214

615 634

615 634

0

02 04 01

აუდიტის მომსახურები ხარჯები

0

0

10 000

10 000

0

 

ხარჯები

0

0

10 000

10 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

10 000

10 000

0

02 04 02

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

0

0

8 000

8 000

0

 

ხარჯები

0

0

8 000

8 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

8 000

8 000

0

02 04 03

საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

449 397

265 214

615 634

615 634

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

449 397

265 214

615 634

615 634

 

02 05

ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

641 611

773 698

881 742

881 742

0

 

ხარჯები

641 454

773 698

881 742

881 742

0

 

სუბსიდიები

641 454

773 698

881 742

881 742

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

157

0

0

   

02 06

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

382 635

0

0

0

0

 

ხარჯები

382 635

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

382 635

0

0

0

0

02 06 01

შეშის ჩანაცვლება სხვა ალტერნატიული წყაროთი ბრიკეტით

382 635

0

0

0

0

 

ხარჯები

382 635

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

382 635

0

0

   

02 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

862 794

873 069

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

862 794

873 069

0

   

02 08

()იპ მაჭახელას დაცული ლანდშაპტის სამმართველო

256 300

324 740

470 000

0

470 000

 

ხარჯები

256 300

315 140

380 000

0

380 000

 

სუბსიდიები

256 300

315 140

380 000

 

380 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9 600

90 000

 

90 000

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 820 893

1 986 383

2 107 750

2 107 750

0

 

ხარჯები

1 728 893

1 898 233

2 042 750

2 042 750

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

546 756

520 535

580 396

580 396

0

 

სუბსიდიები

1 182 137

1 377 697

1 462 354

1 462 354

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92 000

88 150

65 000

65 000

0

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

1 820 893

1 986 383

2 107 750

2 107 750

0

 

ხარჯები

1 728 893

1 898 233

2 042 750

2 042 750

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

546 756

520 535

580 396

580 396

0

 

სუბსიდიები

1 182 137

1 377 697

1 462 354

1 462 354

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92 000

88 150

65 000

65 000

0

03 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური

1 274 137

1 465 847

1 527 354

1 527 354

0

 

ხარჯები

1 182 137

1 377 697

1 462 354

1 462 354

0

 

სუბსიდიები

1 182 137

1 377 697

1 462 354

1 462 354

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92 000

88 150

65 000

65 000

 

03 01 02

სანიტარული დასუფთავება

546 756

520 535

580 396

580 396

0

 

ხარჯები

546 756

520 535

580 396

580 396

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

546 756

520 535

580 396

580 396

0

04 00

განათლება

10 744 457

12 789 306

14 777 455

14 777 455

0

 

ხარჯები

6 907 350

8 526 496

9 716 858

9 716 858

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

46 661

318 812

318 812

0

 

სუბსიდიები

6 631 862

8 205 781

8 876 546

8 876 546

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

186 088

152 855

200 000

200 000

0

 

სხვა ხარჯები

89 400

121 200

321 500

321 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 837 106

4 262 810

5 060 597

5 060 597

0

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

10 655 057

12 531 186

14 107 143

14 107 143

0

 

ხარჯები

6 817 950

8 358 636

9 276 546

9 276 546

0

 

სუბსიდიები

6 631 862

8 205 781

8 876 546

8 876 546

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

186 088

152 855

200 000

200 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 837 106

4 172 551

4 830 597

4 830 597

0

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

7 141 536

8 421 505

9 076 546

9 076 546

0

 

სუბსიდიები

6 631 862

8 205 781

8 876 546

8 876 546

 
 

სოციალური უზრუნველყოფა

186 088

152 855

200 000

200 000

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

323 586

62 869

0

0

 

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
 

3 513 521

4 109 681

5 030 597

5 030 597

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

200 000

200 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 513 521

4 109 681

4 830 597

4 830 597

0

04 01 02 01

ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების შენობების, ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

300 000

4 109 681

4 830 597

4 830 597

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

300 000

4 109 681

4 830 597

4 830 597

 

04 01 02 02

საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის (სათმაშოების) შეძენა

0

0

200 000

200 000

0

 

ხარჯები

0

0

200 000

200 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

200 000

200 000

 

04 02

 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

89 400

258 120

670 312

670 312

0

 

ხარჯები

89 400

167 861

440 312

440 312

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

46 661

318 812

318 812

0

 

სხვა ხარჯები

89 400

121 200

121 500

121 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

90 259

230 000

230 000

0

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

89 400

121 200

121 500

121 500

0

 

ხარჯები

89 400

121 200

121 500

121 500

0

 

სხვა ხარჯები

89 400

121 200

121 500

121 500

 

04 02 02

 სკოლების მშენებლობა რემონტი

0

136 920

548 812

548 812

0

 

ხარჯები

0

46 661

318 812

318 812

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

46 661

318 812

318 812

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

90 259

230 000

230 000

0

04 02 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისთვის საჯარო სკოლების მცირე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების (მშენებლობის/ რეაბილიტაციის/აღჭურვა)  

0

136 920

548 812

548 812

0

 

ხარჯები

0

46 661

318 812

318 812

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

46 661

318 812

318 812

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

90 259

230 000

230 000

 

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

3 984 041

4 850 403

6 113 207

6 113 207

0

 

ხარჯები

3 180 444

3 860 495

4 248 530

4 248 530

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

296 883

270 278

295 000

295 000

0

 

სუბსიდიები

2 713 533

3 319 936

3 733 530

3 733 530

0

 

სხვა ხარჯები

170 028

270 281

220 000

220 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

803 596

989 908

1 864 677

1 864 677

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2 037 378

1 964 228

2 650 530

2 650 530

0

 

ხარჯები

1 241 982

1 599 216

1 841 630

1 841 630

0

 

სუბსიდიები

1 132 152

1 369 940

1 621 630

1 621 630

0

 

სხვა ხარჯები

109 830

229 277

220 000

220 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

795 396

365 011

808 900

808 900

0

05 01 01

()იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

870 045

1 007 100

1 111 730

1 111 730

0

 

ხარჯები

855 685

1 004 101

1 111 730

1 111 730

0

 

სუბსიდიები

855 685

1 004 101

1 111 730

1 111 730

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 360

2 999

0

0

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

109 830

229 277

220 000

220 000

0

 

ხარჯები

109 830

229 277

220 000

220 000

0

 

სხვა ხარჯები

109 830

229 277

220 000

220 000

 

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

276 467

365 838

518 800

518 800

0

 

ხარჯები

276 467

365 838

509 900

509 900

0

 

სუბსიდიები

276 467

365 838

509 900

509 900

 

05 01 03 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

184 701

192 783

264 000

264 000

0

 

ხარჯები

184 701

192 783

255 100

255 100

0

 

სუბსიდიები

184 701

192 783

255 100

255 100

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

8 900

8 900

 

05 01 03 02

შპს ხელვაჩაურის სარაგბო კლუბი  შტურმი

91 766

173 056

254 800

254 800

0

 

ხარჯები

91 766

173 056

254 800

254 800

0

 

სუბსიდიები

91 766

173 056

254 800

254 800

 

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

781 036

362 012

800 000

800 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

781 036

362 012

800 000

800 000

0

05 01 04 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია

781 036

362 012

800 000

800 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

781 036

362 012

800 000

800 000

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 876 296

2 799 212

3 367 677

3 367 677

0

 

ხარჯები

1 868 096

2 184 314

2 311 900

2 311 900

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

226 517

193 314

200 000

200 000

0

 

სუბსიდიები

1 581 382

1 949 996

2 111 900

2 111 900

0

 

სხვა ხარჯები

60 198

41 004

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 200

614 898

1 055 777

1 055 777

0

05 02 01

... ხელვაჩაურის   კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

1 581 382

1 967 785

2 111 900

2 111 900

0

 

ხარჯები

1 581 382

1 949 996

2 111 900

2 111 900

0

 

სუბსიდიები

1 581 382

1 949 996

2 111 900

2111900

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

17 789

0

   

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

233 067

184 109

200 000

200 000

0

 

ხარჯები

224 867

183 709

200 000

200 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

224 867

183 709

200 000

200 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 200

400

0

   

05 02 03

გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა

61 848

50 609

0

0

0

 

ხარჯები

61 848

50 609

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 650

9 605

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

60 198

41 004

0

   

05 02 04

ახალშენის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

0

596 709

1 055 777

1 055 777

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

596 709

1 055 777

1 055 777

 

05 03

 ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

47 946

57 563

60 000

60 000

0

 

ხარჯები

47 946

47 564

60 000

60 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

47 946

47 564

60 000

60 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9 999

0

0

 

05 03 01

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

47 946

57 563

60 000

60 000

0

 

ხარჯები

47 946

47 564

60 000

60 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

47 946

47 564

60 000

60 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9 999

0

   

05 04

ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა

22 420

29 400

35 000

35 000

0

 

ხარჯები

22 420

29 400

35 000

35 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

22 420

29 400

35 000

35 000

0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

5 054 202

7 084 349

4 350 815

4 350 815

0

 

ხარჯები

5 054 202

7 084 349

4 350 815

4 350 815

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

218 271

196 903

202 950

202 950

0

 

სუბსიდიები

0

63 662

139 930

139 930

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 380 465

2 550 187

2 141 635

2 141 635

0

 

სხვა ხარჯები

2 455 466

4 273 597

1 866 300

1 866 300

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1 292 928

1 367 435

1 549 150

1 549 150

0

 

ხარჯები

1 292 928

1 367 435

1 549 150

1 549 150

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

218 271

196 903

202 950

202 950

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 059 835

1 158 533

1 334 200

1 334 200

0

 

სხვა ხარჯები

14 822

12 000

12 000

12 000

0

06 01 03

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

40 659

37 996

40 000

40 000

0

 

ხარჯები

40 659

37 996

40 000

40 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40 659

37 996

40 000

40 000

 

06 01 04

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

181 996

177 403

188 550

188 550

0

 

ხარჯები

181 996

177 403

188 550

188 550

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

9 796

9 703

15 750

15 750

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

172 200

167 700

172 800

172 800

 

06 01 06

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

187 200

187 200

187 200

187 200

0

 

ხარჯები

187 200

187 200

187 200

187 200

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

187 200

187 200

187 200

187 200

0

06 01 07

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

71 421

78 225

88 200

88 200

0

 

ხარჯები

71 421

78 225

88 200

88 200

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

71 421

78 225

88 200

88 200

 

06 01 08

იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება

9 500

18 500

18 500

18 500

0

 

ხარჯები

9 500

18 500

18 500

18 500

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9 500

18 500

18 500

18 500

 

06 01 09

 0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

161 530

186 660

187 200

187 200

0

 

ხარჯები

161 530

186 660

187 200

187 200

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

161 530

186 660

187 200

187 200

 

06 01 10

 მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

386 822

394 381

440 000

440 000

0

 

ხარჯები

386 822

394 381

440 000

440 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

386 822

394 381

440 000

440 000

 

06 01 11

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

232 525

287 071

399 500

399 500

0

 

ხარჯები

232 525

287 071

399 500

399 500

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

217 703

275 071

387 500

387 500

 
 

სხვა ხარჯები

14 822

12 000

12 000

12 000

 

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

3 761 274

5 716 914

2 801 665

2 801 665

0

 

ხარჯები

3 761 274

5 716 914

2 801 665

2 801 665

0

 

სუბსიდიები

0

63 662

139 930

139 930

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 320 630

1 391 654

807 435

807 435

0

 

სხვა ხარჯები

2 440 644

4 261 597

1 854 300

1 854 300

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

197 420

199 553

215 935

215 935

0

 

ხარჯები

197 420

199 553

215 935

215 935

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

197 420

199 553

215 935

215 935

 

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

2 700

8 000

9 000

9 000

0

 

ხარჯები

2 700

8 000

9 000

9 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 700

8 000

9 000

9 000

 

06 02 03

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვებიოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

42 000

56 000

60 000

60 000

0

 

ხარჯები

42 000

56 000

60 000

60 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

42 000

56 000

60 000

60 000

 
 

სხვა ხარჯები

0

0

0

   

06 02 04

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

23 500

26 000

25 000

25 000

0

 

ხარჯები

23 500

26 000

25 000

25 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23 500

25 500

25 000

25 000

 
 

სხვა ხარჯები

0

500

0

   

06 02 05

0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

12 200

9 700

12 200

12 200

0

 

ხარჯები

12 200

9 700

12 200

12 200

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11 900

9 700

12 200

12 200

 
 

სხვა ხარჯები

300

0

0

   

06 02 06

გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის

50 400

9 000

20 000

20 000

0

 

ხარჯები

50 400

9 000

20 000

20 000

0

 

სხვა ხარჯები

50 400

9 000

20 000

20 000

 

06 02 07

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

101 700

111 000

115 000

115 000

0

 

ხარჯები

101 700

111 000

115 000

115 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

101 000

110 300

114 300

114 300

 
 

სხვა ხარჯები

700

700

700

700

 

06 02 08

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი)

1 021 016

2 330 700

0

0

0

 

ხარჯები

1 021 016

2 330 700

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

276 691

0

   
 

სხვა ხარჯები

1 021 016

2 054 009

0

 

0

06 02 09

 სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)

395 038

399 410

0

0

0

 

ხარჯები

395 038

399 410

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

377 109

379 221

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

17 928

20 188

0

   

06 02 10

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)

1 581 500

2 174 000

1 830 000

1 830 000

0

 

ხარჯები

1 581 500

2 174 000

1 830 000

1 830 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

234 500

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

1 347 000

2 174 000

1 830 000

1 830 000

 

06 02 11

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

117 000

88 400

105 000

105 000

0

 

ხარჯები

117 000

88 400

105 000

105 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

114 500

86 000

105 000

105 000

0

 

სხვა ხარჯები

2 500

2 400

0

   

06 02 12

შშმ სტატუსის  მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია

108 000

116 100

128 400

128 400

0

 

ხარჯები

108 000

116 100

128 400

128 400

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

108 000

116 100

128 400

128 400

0

06 02 13

0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.

108 800

107 000

115 000

115 000

0

 

ხარჯები

108 800

107 000

115 000

115 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

108 000

106 200

111 400

111 400

0

 

სხვა ხარჯები

800

800

3 600

3 600

 

06 02 14

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა

21 275

63 662

139 930

139 930

0

 

ხარჯები

21 275

63 662

139 930

139 930

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

21 275

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

0

63 662

139 930

139 930

 

06 02 15

საქმიანობათა ცენტრი ხელვაჩაურის უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის  ხელშეწყობისათვის

0

18 389

26 200

26 200

0

 

ხარჯები

0

18 389

26 200

26 200

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

18 389

26 200

26 200

0

 


თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18
2026 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 20
1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 4 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22
მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2026 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  2026 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.