"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 23 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 23 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 3
დოკუმენტის მიმღები ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/02/2026
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/02/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016479
3
25/02/2026
ვებგვერდი, 26/02/2026
190020020.35.136.016479
"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 23 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტი
 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №3

2026 წლის 25 თებერვალი

დაბა ხულო

 

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 23 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 


საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის საფუძველზე ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების   შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 23 დეკემბრის №26 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს  თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერენარ ბოლქვაძე



დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

შემოსავლები

31 039 049

38 236 662

40 300 100

გადასახადები

10 860 635

18 750 000

22 899 600

გრანტები

19 480 530

17 889 250

16 488 197

სხვა შემოსავლები

697 884

1 597 412

912 303

ხარჯები

18 663 356

24 291 940

26 001 950

შრომის ანაზღაურება

7 080 912

9 000 243

10 580 305

საქონელი და მომსახურება

6 750 554

8 746 434

9 787 760

პროცენტი

0

0

0

სუბსიდიები

154 009

506 000

487 770

გრანტები

265 190

343 466

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 726 178

1 959 737

2 125 015

სხვა ხარჯები

2 686 513

3 736 060

3 021 100

საოპერაციო სალდო

12 375 693

13 944 722

14 298 150

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

12 294 144

14 490 142

15 056 900

ზრდა (შეძენა)

12 294 144

14 490 142

15 056 900

კლება (გაყიდვა)

0

0

0

მთლიანი სალდო

81 549

-545 420

-758 750

ფინანსური აქტივების ცვლილება

81 549

-545 420

-758 750

ზრდა

81 549

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

81 549

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

545 420

758 750

ვალუტა, დეპოზიტები

0

545 420

758 750

სესხები

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

0

0

სესხები

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

შემოსულობები

31 039 049

38 236 662

40 300 100

შემოსავლები

31 039 049

38 236 662

40 300 100

არაფინანსური აქტივების კლება

0

0

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

30 957 500

38 782 082

41 058 850

ხარჯები

18 663 356

24 291 940

26 001 950

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 294 144

14 490 142

15 056 900

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების კლება

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

81 549

-545 420

-758 750

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 40 300 100 ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

შემოსულობები

31 039 049

38 236 662

40 300 100

შემოსავლები

31 039 049

38 236 662

40 300 100

გადასახადები

10 860 635

18 750 000

22 899 600

გრანტები

19 480 530

17 889 250

16 488 197

სხვა შემოსავლები

697 884

1 597 412

912 303

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 22 899 600  ლარის ოდენობით:

 

გადასახადები

10 860 635

18 750 000

22 899 600

საშემოსავლო გადასახადი

0

0

0

ქონების გადასახადი

3 945 737

3 750 000

4 100 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

3 382 781

3 740 000

4 090 000

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

204 544

0

 0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

9 802

5 000

5 000

სასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე   

6 543

 0

 0

არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

342 067

5 000

5 000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 0

 0

 0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

6 914 898

15 000 000

18 799 600

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 16 448 197 ლარის ოდენობით;

 

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

გრანტები

19 480 530

17 889 250

16 488 197

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

14 892

0

0

უცხო  ქვეყნების  მთავრიბებიდან  ან  მათი წარმომადგენლობებიდან  მიღებული გრანტები

 0

0

 0

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის  ორგანიზაციებიდან  მიღებული გრანტები

19 465 638

17 889 250

16 488 197

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 0

 0

 0

სპეციალური ტრანსფერი

5 000 000

1 492 250

 0

მიზნობრივი ტრანსფერი

0

72 000

163 197

კაპიტალური გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

 0

 0

 0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

9 576 993

13 473 900

14 163 900

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

3 920 043

2 851 100

2 161 100

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

968 602

0

0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 912 303 ლარის ოდენობით;

 

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

697 884

1 597 412

912 303

შემოსავლები საკუთრებიდან

409 246

275 000

375 000

პროცენტები

170 137

130 000

200 000

დივიდენდები

0

 0

 0

რენტა

239 109

145 000

175 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის  

231 640

120 000

150 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

7 469

25 000

25 000

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია

42 507

30 000

30 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

42 507

30 000

30 000

საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

 0

სანებართვო მოსაკრებელი

38 358

25 000

25 000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

4 129

5 000

5 000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

20

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0

0

0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0

0

0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0

0

0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

22 821

20 000

25 000

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

25 892

197 412

0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

197 418

1 075 000

482 303

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 26 001 950 ლარის ოდენობით;

 

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

2

ხარჯები

18 663 356

24 291 940

26 001 950

21

შრომის ანაზღაურება

7 080 912

9 000 243

10 580 305

22

საქონელი და მომსახურება

6 750 554

8 746 434

9 787 760

25

სუბსიდიები

154 009

506 000

487 770

26

გრანტი

265 190

343 466

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1 726 178

1 959 737

2 125 015

28

სხვა ხარჯები

2 686 513

3 736 060

3 021 100

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15 056 900 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 056 900  ლარის ოდენობით;

პროგრამული კოდი

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

386 381

312 200

695 000

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

9 716 426

11 394 129

12 778 104

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 276 028

422 692

5 000

05 00

განათლება

171 205

1 746 763

752 161

06 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი

744 104

614 358

826 635

07 00

მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

 

სულ ჯამი

12 294 144

14 490 142

15 056 900

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით;


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 41 058 850 ლარით.

 

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2024  წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026  წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4 989 852

6 260 268

7 591 966

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4 537 551

5 885 268

7 381 966

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 537 551

5 619 668

7 006 966

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

265 600

375 000

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

452301

375000

210 000

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1 008 000

252 000

0

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

1008000

252000

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3 535 706

1 956 140

2 568 678

7045

ტრანსპორტი

3 535 706

1 956 140

2 568 678

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3 313 348

1 480 140

2 120 908

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

222 358

476 000

447 770

705

გარემოს დაცვა

434 346

323 238

275 018

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

258 378

177 352

0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

175 968

145 886

275 018

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

8 792 993

13 221 049

14 526 496

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

4 431 088

6 614 297

5 774 602

7063

წყალმომარაგება

1 684 370

1 824 201

2 961 359

7064

გარე განათება

447 992

414 836

395 000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

2 229 542

4 367 715

5 395 535

707

ჯამრთელობის დაცვა

1 411 818

1 683 454

1 934 188

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

1 411 818

1 683 454

1 934 188

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3 246 404

5 142 093

4 195 471

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

999 110

1 264 251

1 501 393

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 910 771

2 213 442

2 110 328

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

336 523

1 664 400

583 750

709

განათლება

4 792 601

7 886 180

7 543 408

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

4 047 351

5 337 559

5 805 383

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

745 250

2 548 621

1 738 025

710

სოციალური დაცვა

2 745 780

2 057 660

2 423 625

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

63 746

102 810

141 645

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

30 957 500

38 782 082

41 058 850

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 758 750 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება   -758 750ლარისოდენობით;
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 758 750 ლარის ოდენობით;

 

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

81 549

-545 420

-758 750

ზრდა

81 549

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

81 549

                   0

                    0

სესხები

0

0

0

კლება

0

545 420

758 750

ვალუტა, დეპოზიტები

0

545 420

         758 750

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 150 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
ითვალისწინებს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდის ხარჯს.  გათვალისწინებულია 225 000 ლარი.

მუხლი 15. ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება
პროგრამა მიზნად ისახავს ქალების ჩართულობისა და აქტიურობის გაზრდას, მათი სოციალური და ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას, მცირე მეწარმეობის მხარდაჭერას, სტიმულისა და მოტივაციის უზრუნველყოფას, ასევე სხვა ქალებისთვის მაგალითის შექმნას. მონაწილე ქალები შეძლებენ აქტიურ მონაწილეობას არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის მერიის მიზნობრივ პროექტებში, არამედ დონორთა მხარდაჭერით განხორციელებულ პროგრამებში, საკუთარი ინიციატივებისა და იდეების რეალიზებისთვის. გათვალისწინებულია 60 000 ლარი.

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისა და ა(ა)იპ-სათვის  საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა
განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული და მის დაფინასებაზე მყოფი ობიექტებისათვის სხვადასხვა სახის ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა, რომლის ბიუჯეტი შეადგენს 150 000 ლარს. აღნიშნული თანხა მთლიანი დაფინანსდება აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მისაღები სპეციალური ტრანსფერის ხარჯზე.

მუხლი 17. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 18. ხულოს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  პრიორიტეტები
  • ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;
  • დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
  • განათლება;
  • კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი;
  • ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)

პროგრამის მიზანი:

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.

პროგრამის აღწერა:

აღნიშნული ხარჯები უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიაში სისტემის გამართულ მუშაობას და მასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს. ასევე ფინანსდება საერთო დანიშნულების ხარჯები, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისა და ა(ა)იპ-სათვის  საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა, ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების პროგრამა და სხვა.

პრიორიტეტი:

1.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00);

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, მგზავრთა ტრანსპორტირება, გარე განათებისა და ელექროგადამცემი ქსელების, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. განხორციელდება კეთილმოწყობითი ღონისძიებები, მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ასევე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

პრიორიტეტი კავშირშია მდგრადი განვითარების მე-3, მე-6, მე-9 და მე-11 მიზნებთან

  1. საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 02  01)

პროგრამის მიზანი:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, მგზავრთა ტრანსპორტირება,  მგზავრობის დროის შემცირება და კომფორტული მომსახურება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მოიალაღეთა უფასო ტრანსპორტირება, კერძოდ:

  • მუნიციპალიტეტში შიდა გადაადგილების ტრანსპორტით მომსახურება (პროგრამული კოდი 02  01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა უფასო ტრანსპორტით მომსახურება სამთო იალაღებზე იმ პერიოდში, როცა ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი, არ ახორციელებს აღნიშნულ მომსახურებას (ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე არ ახორციელებს მგზავრთა მომსახურებას სამთო იალაღებზე). მომსახურება ხორციელდება კურორტ ბეშუმის, მთა ზორტიყელის, მთა ლეკნარის,  მთა სარიჩაირის, მთა თეთრობის, მთა ლოდიძირის, მთა ჯანჯღნარის, ნათელათი, კუნჭულეთი, ქვაბიჯვარი, ჩიბუხნარი, ვაშლოვანის მთის, დიდაჭარის მთის, ხიხაძირის მთის, ვერნების მთის და მაჭარელათის მთის მიმართულებით. ასევე განხორციელდება ხულო-თაგო თაგო-ხულოს მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით მარშრუტს მთების შესაბამისად.

  • სოფელ გოდგაძეებში მდინარე აჭარისწყალზე ხიდის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 01 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი სახიდე გადასასვლელის მოწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ გოდგაძეებში ხიდის მშენებლობა, რაც აუცილებელია მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის.

  • სოფელ დანისპარაულში, ენგენაურის უბანში მდინარე აჭარისწყლის შენაკადზე ხიდის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 01 07);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი სახიდე გადასასვლელის მოწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ დანისპარაულში ხიდის მშენებლობა, რაც აუცილებელია მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის.

  • მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 01 09);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ცალკეულ უბნებში გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია, ბეტონის  საფარის დაგება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტში არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის  ნაწილობრივ მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია  დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტში არსებულ თითქმის ყველა სოფელს. დაგეგმილია დაახლოებით 3000 კუბური მეტრის სასაქონლო ბეტონის შეტანა სხვადასხვა სოფლებში, რომლითაც მოეწყობა დაახლოებით 27000 კვ.მ გზა.

  • შპს ხულოს ტრანსპორტი (პროგრამული კოდი 02 01 12);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

განხორციელდება ავტობულებით მგზავრთა გადაყვანა ხულო-ბათუმის, ბათუმი-ხულოს მიმართულებით შეღავათიან ფასად.

1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბინაო ამხანაგობების ხელშეწყობა,ბგარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • საბინაო ამხანაგობების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

საბინაო ამხანაგობების განვითარება  და ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დაგეგმილია დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რემონტი. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება იმ  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  რემონტი, რომლებსაც ესაჭიროებათ ფასადების, სახურავის, საძირკველის შეკეთება გამაგრებითი სამუშაოები.

  • გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელის გამართული მუშაობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის უზრუნველყოფა, რომელიც შედგება 12950-მდე წერტილისაგან სულ 84 დასახლებულ პუნქტში. განხორციელდება იმ დარჩენილი მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფილი. საჭიროების შემთხვევაში განხორციელდება ელექტრო ტრანსფორმატორების შეძენა.

ასევე განხორციელდება: მთა თეთრობში  ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი), კურორტ ბეშუმის მიმდებარე საზაფხულო იაილების შიდა ელექტრო გადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი), მთა სარიჩარის  საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია  (მეორე ეტაპი), გოდერძის უღელტეხილიდან მწვანე ტბის მიმართულებით გამავალ მაღალი სიმძლავრის მიწისქვეშა კაბელზე სატრანსფორმატორო სადგურების დაერთება, მთა ჯანჯღნარში ელექტრო გაყვანილობის ქსელის მოწყობა, ბოძაურის მთაში, საკამბეჩოს, ლოდიძირის და შქერნალის მთებში  ელექტრო გადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი).

  • ()იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების ფუნქციონირება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“-ს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. მუნიციპალიტეტში სულ ფუნქციონირებს 26 წყალსადენი. ასევე ახორციელებს დაბის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-შენახვას.

  • წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლები, სადაც ჭირს მოსახლეობის სასმელი წყლით  სრულად მომარაგება, რისთვისაც აუცილებელია აღნიშნული პრობლემის დროულად მოგვარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია, სოფელ უჩხოში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ წაბლიანში, ზეგარდანის უბანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ კალოთის წყალსადენის სისტემის მოწყობა, სოფელ მთისუბნის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ რაქვთაში, ჯინჭარაულის, ეწნარის და პანტნარის უბნების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ წინწკალაშვილების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ღორჯომში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ტუნაძეების სასმელი წყლის სისტემის სათავე ნაგებობის და სალექარის მოწყობა, სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის რეზერუარის მოწყობა, სოფელ ფაჩხის სასმელი წყლის სისტემის რეზერუარის რეაბილიტაცია, სოფელ რიყეთში, ვერხვნალის უბანში არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ხიხაძირში ლეკიჭალის უბანში სასმელი წყლის მოწყობა, სოფელ ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა, სოფელ ირემაძეებში შირინაანთ უბანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა.

  • საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები (პროგრამული კოდი 02 02 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:

საპროექტო, საკადასტრო და ესკიზური ნახაზების მომზადება, ქონების აღრიცხვასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ქონების შეფასებასთან დაკავშირებული ხარჯები და ესკიზური ნახაზების შედგენა.

  • საპროექტო მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 02 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. წლის განმავლობაში შესყიდული იქნება დაახლოებით 70-75 ერთეული საპროექტო დოკუმენტაცია.

  • სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 07);

ქვეპროგრამის მიზანი:

გამართული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც უზრუნველყობს საგზაო ინფრასტრუქტურის დაცვას და მოვარდნილი ჭარბი წყლების გატარებას.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა. მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში შიდა გზების იმ მონაკვეთებზე, სადაც წვიმისა და თოვლის დნობის შედეგად ხშირად ზიანდება გზის სავალი ნაწილი, რაც შემდგომ აფერხებს მოსახლეობის, როგორც ავტომანქანით, ასევე ფეხით გადაადგილების შესაძლებლობას. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გზის სავალი ნაწილი დაცული იქნება დაზიანებისაგან და მოსახლეობას მიეცემა შეუფერხებელი გადაადგილების საშუალება. ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში ღია და დახურული ტიპის სანიაღვრე არხების და წყალგამტარი მილების  (მილხიდი) მოწყობა დაახლოებით 869 გრძივ მეტრზე.

ასევე განხორციელდე ყინჩაურში არსებული საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია.

  • ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლაშენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 08);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე რემონტი.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დაგეგმილი სამუშაოებით გათვალისწინებულია სიძველის გამო, ზამთრის შედეგად ან/და სხვა მიზეზებით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა. სამუშაოები ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთებას. სულ განხორციელდება 4 ერთეული სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთება.

1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელია კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა, ასევე მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემატური უბნების (სკვერები, ქუჩები ფასადები) გამაგრება-რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები იმ უბნებში, სადაც ყველაზე უფრო მეტად იქმნება მეწყრული პროცესების საშიშროება. სულ განხორციელდება დაახლოებით 55-60 ლოკაციაზე ფერდსამაგრი სამუშაო.

დაგეგმილია სოფელ ყინჩაურში წყაროს მიმდებარე ტერიტორიის და მოსაცდელის რეაბილიტაცია, სოფელ დიდაჭარის ცენტრის კეთილმოწყობა, სოფელ დანისპარაულში მინერალური წყაროს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა და ფანჩატურის მშენებლობა, რიყეთის ცენტრის კეთილმოწყობა, სოფელ ფაჩხაში სკოლისკენ მიმავალ ბილიკზე კიბეების მოწყობა, სოფელ დანისპარაულში საერთო სასაფლაოების შემოღობვა, სოფელ აგარის ცენტრის კეთილმოწყობა, დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების მიმდებარედ განთავსებული საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების ფასადების კეთილმოწყობა.

მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ახალი და არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, რეკონსრუქცია-რემონტი.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ წაბლანაში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა, სოფელ ზემო თხილვანაში ადმინისტრაციული შენობის და სპორტული დარბაზის მშენებლობა, სოფელ რაქვთაში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა, სოფელ კორტოხში ახალგაზრდული ცენტრის მოწყობა, სოფელ დიდ რიყეთში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა, სოფელ თაგოში, უნაგირას უბანში ფანჩატურის მშენებლობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სოფელ წაბლანაში მეჩეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე საპირფარეშოს მშენებლობა, სოფელ ფაჩხაში გელაძეების უბნის გადასახვევთან მოსაცდელის მოწყობა, სოფელ ფუშრუკაულში ჯაიანების უბანში ფანჩატურის მოწყობა, სოფელ ირემაძეებში ბოღაურის უბანში მოსაცდელის მშენებლობა, სოფელ გოდგაძეების ცენტრში წყაროს კეთილმოწყობა, სოფელ დიდაჭარაში წყაროების მოწყობა.

პრიორიტეტი:

2.დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ქვეყნის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა. შესაბამისად ჩვენი მიზანია მუნიციპალიტეტში ყველა გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას, როგორიცაა გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა,  მიუსაფარი ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა და სხვა.

პრიორიტეტი კავშირშია მდგრადი განვითარების 11 მიზანთან

  1. სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა, შეგროვება, ასევე დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავლაყრელზე. ასევე განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა.

  • მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების მზრუნველობა და საჭიროების შემთხვევაში გადაყვანა ქალაქ ბათუმში უპატრონო და მაწანწალა ცხოველთა თავშესაფარში, რათა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ვაქცინაცია და სხვა საჭირო პროცედურები, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 120 ერთეულ ცხოველზე შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა.

  • ()იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, დაბის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, გარე-განათების მოვლა-პატრონობა, საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა პატრონობა, გზის გაწმენდა ჩამოშლილი მეწყერისა და თოვლის საფარისაგან და სხა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“-ს, რომელიც ახორციელებს დაბის ქუჩების ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, სულ 38000 კვ/მ-ზე მეტ ფართობზე. ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა სულ 12 ადმინისტრაციული ერთეული, 76 სოფელი, მათ შორის: რიყეთი, დანისპარაული, შუასოფელი, დიდი რიყეთი,  ბოძაური, დიოკნისი, ტაბახმელა, ჯვარიქეთი, ბეღლეთი, კორტოხი, პაქსაძეები, გელაძეები, ღურტა, იაკობაძეები, ღორჯომელაძეები, ღორჯომი, გორგაძეები, მინთაძეები, ადაძეები, მეკეიძეები, ვანაძეები, ვაშაყმაძეები, მეხალაშვილები, ტუნაძეები, ქურდული, ახალი უბანი, სტეფანაშვილები, წინწკალაშვილები, მერჩხეთი, ჭახაური, ლაბაიძეები, აგარა, საციხური, ნამონასტრევი, გელაურა, პანტნარი, დიდაჭარა, ირემაძეები, ბოღაური, გობაძეები, დეკანაშვილები, ზედა დეკანაშვილები, ქედლები, თხილაძირი, განახლება, ელელიძეები, ძირკვაძეები, დიაკონიძეები, უჩხო, გუდასახო, დუაძეები, ოქრუაშვილები, ქვემო ვაშლოვანი, ზედა ვაშლოვანი, შურმული, ჩაო, ყინჩაური, ჭერი, ძმაგულა, გურძაული, ფაჩხა, წაბლანა, წაბლიანი, კვატია, ფუშრუკაული, რაქვთა, ვერნები, ხიხაძირი, ახალშენი, სკვანა, კალოთა, ნადაბური, ზედა თხილვანა, ქვედა თხილვანა, ბაკო, მთისუბანი.

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“, რომელიც უზრუნველყობს გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვას. სულ 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც მთლიანობაში განთავსებულია 12950 გარე განათების ბოძი.

ასევე განახორციელებს დაბასა და ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული საზოგადოებრივი სარგებლობის საპირფარეშოების (სულ 17 ერთეული) პერიოდულ დასუფთავებას და მოვლა-პატრონობას. ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.

პრიორიტეტი:

3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და არსებული ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

პრიორიტეტი კავშირშია მდგრადი განვითარების მე-4 მიზანთან

3.1 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანი:

სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

პროგრამის აღწერა:

ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ხულოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და სკოლამდელი განათლება ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებას მოითხოვს, რისთვისაც მუნიციპალიტეტი საბავშვო ბაღების გაერთიანებას უზრუნველყობს შესაბამისი ფინანსური რესურსით.  არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტისათვის მნიშნელოვანია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა მოსახლეობისთვის.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ()იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ერთ ბაგა-ბაღს და 23 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 750–მდე სკოლამდელი აღსაზრდელი ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება. ასევე მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 4 ალტერნატიული საბავშვო ბაღი - სოფელ თაგოში, გელაძეებში, აგარაში და წაბლანაში, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტი ახორციელებს შრომის ანაზღაურებისა და გათბობის ხარჯების დაფინანსებას.

  • სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02);

პროგრამის მიზანი:

სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს სოფელ წაბლანაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა, სოფელ აგარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა,  სოფელ ხიხაძირში საბავშვო ბაღის რემონტს, სოფელ ფაჩხის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობას, სოფელ ღურტაში საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობას.  შედეგად ბავშვებს მიეცემათ საშუალება სრულყოფილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ სკოლამდელი განათლება. 

  • ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სტუდენტთა დახმარება (პროგრამული კოდი 04 04);

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

პროგრამის აღწერა:

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ხშირ შემთხვევაში სტუდენტებს ოჯახური პირობებიდან გამომდინარე არ გააჩნიათ ფინანსური შესაძლებლობა გადაიხადონ სწავლის/ბინის თუ სხვა საჭირო აუცილებელი მომსახურების საფასური, რის გამოც საფრთხე ექმნებათ უმაღლესი განათლების მიღების პროცესს. აღნიშნული პრობლემიდან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტმა მიზანშეწონილად მიიჩნია სტუდენტების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა ხელი შეეწყოს განათლებული და პერსპექტიული ახალგაზრდების განვითარებას.

პრიორიტეტი:

 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა მათ მოახერხონ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენა.

პრიორიტეტი კავშირშია მდგრადი განვითარების მე-5, მე-8 და მე-11 მიზნებთან

4.1 სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის მიზანი:

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება, მისი პოპულარიზაცია და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია დამატებითი ღონისძიებების გატარება, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს მიღწეული შედეგების გაუმჯობესებას. ასევე შესაძლებელს გახდის  ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას და მის დამკვიდრებას მოზარდ თაობაში.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ()იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სასპორტო სკოლის  ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით აღჭურვა, რათა სპორტსმენებს მიეცეთ საშუალება მაქსიმალურად გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები. განხორციელდება ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ჭიდაობა, ძალოსნობა, კალათბურთი, ჩოგბურთი, სამთო-სათხილამურო, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ფიზიკური მომზადება), სადაც სწავლება უფასოა და 380-მდე ბავშვია ჩართული სპორტის სხვადასხვა სახეობაში.

  • ()იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბიხიხანი“(პროგრამული კოდი 05 01 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ბავშთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება. სწავლება უფასოა და 60-მდე ბავშვია ჩართული აღნიშნული სპორტული სახეობის განვითარებაში.

  • სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში, (არიან ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები,  ოლიმპიური პრიზიორი და საქართველოს ჩემპიონები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობა. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება სიგელებით, მედლებით, თასებით და ფულადი საჩუქრებით.

  • სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში სასპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ ქვემო ვაშლოვანში გორაულის უბანში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, მთა ლოდიძირში მინი სპოტრული მოედნის მშენებლობა, ბოძაურის მთაში მინი სპოტრული მოედნის მშენებლობა, სოფელ დიაკონიძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ გურძაულში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის მშენებლობა, სოფელ ირემაძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ გორგაძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე საჭირო გახდა აღნიშნული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია/მშენებლობა, რათა მოზარდ-ახლგაზრდობას მიეცეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების საშუალება.

4.2. კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება. ასევე პროგრამის მიზანია კულტურის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციის განხორციელება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნისა და კუთხის ტრადიციული დღესასწაულების მხარდაჭერას და პოპულარიზაციას, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზებას. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაციას და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგებას. შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენასა და წახალისებას. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენას, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობას, ქალთა უფლებების დაცვალ და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას, შშმ პირების ინტეგრირებას საზოგადოებასთან. პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე-ახალგაზრდების მუსიკალურ-ქორეოგრაფიულ განათლებას, როგორც ფოლკლორის, ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით. ასევე განხორციელდება კულტურის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ()იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება,  მოამზადოს მოსწავლეები სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით. ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწყოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა-გამოვლენა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ა(ა)იპ ხულოს  სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში ბავშვები მიიღებიან 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის ორი განყოფილება-სამუსიკო და სამხატვრო. მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ მათთვის სასურველ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრა - სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური,  პიანინო, გიტარა და კლასიკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს  ფოლკლორული ანსამბლი - ,,ციცინათელა“  და ანიმაციური ფილმების სტუდია. ასევე ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება. ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა,  გასტროლებში მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია). სკოლაში სწავლობს 84 მოსწავლემდე.

  • ()იპ ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა  მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება  სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ასევე ხორციელდება ადგილობრივი  მოსახლეობის,  სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფორკლორული ანსამბლების მეშვეობით. განსაკუთრებით დიდი მოწონებით სარებლობს ფორკლორული ანსამბლები „ბერმუხა“, „ხულო“, „ხიხანი“, „ვერნები“, „სხალთა“, „ვაშლოვანი“, „ღორჯომი“, ბავშთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „არგინეთი“, „საციხური“, მუსიკალური ჯგუფი „გოდერძი“, ვაჟთა მუსიკალური ბენდი „დიოკნისი“ და სხვა.   მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება, მათთვის კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლების დაგეგმვა და სხვა მოტივაცია. სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების)  განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ხულოს, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის გაცნობა ქვეყნის მაშტაბით და ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფით. საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის  ფონდების შევსება და მოქალაქეთა მომსახურება  საბიბლიოთეკო  ფონდებით. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 11 სასოფლო, 1 საჯარო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. ხულოს კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს მივიწყებული  ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას ღებულობს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში,  ასევე ტურიზმის ხელშემწყობას საერთაშორისო ღონისძიებებში.

  • კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, სელიმობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე.

  • ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული ახალგაზრდების სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

  • ()იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მისი რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში არსებული ინფრასტრუქტურის დაცვას და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

  • ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07);

 

 ქვეპროგრამისმიზანი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტულად საინტერესო ადგილების შესწავლა, შემდგომში მათი პოპულარიზაცია და ტურისტების მოზიდვა სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მეშვეობით.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში ისტორიული და კულტურული ძეგლების ტურისტებისათვის და სხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის გაცნობის ხელმისაწვდომობას, ადგილობრივი ტრადიციების, ტრადიციული დღესასწაულების, ზემო აჭარული კერძებისა და ხალხური რეწვის ნიმუშების პოპულარიზაციას, ტურისტულ სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობას ტურისტების მოზიდვის მიზნით და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ლაშქრობებს, ექსკურსიებს, საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის ორგანიზებას, სარეკლამო ბუკლეტების/ფლაერების დამზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ საინფორმაციო პორტალზე განთავსდება ინფორმაცია და ფოტომასალა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ. ქვეპროგრამის ძირითადი სამიზნე ჯგუფები იქნებიან ტურისტები, სოციალურად დაუცველი და წარჩინებული მოსწავლეები, სტუდენტები, ტურისტული სააგენტოები, გიდები და სხვა.

  • ქალთა უფლებების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08);

ქვეპროგრამის მიზანი:


ქვეპროგრამის მიზანია ქალთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური, ფსიქოლოგიური და ჯანმრთლობის კეთილდღეობის გაძლიერება. პროგრამა მიმართულია ქალებში ცნობიერების ამაღლებისკენ სხვადასხვა საზოგადოებრივ, ჯანმრთელობისა და პიროვნული განვითარების საკითხებზე. იგი ასევე ხელს უწყობს ქალების აქტიურ ჩართულობას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და მათი შესაძლებლობების გაძლიერებას.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ბოლო წლებში ქვეყანამ და მათ შორის ხულოს მუნიციპალიტეტმაც გარკვეული პროგრესი აჩვენა ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის მიმართულებით, თუმცა კვლავ რჩება პრობლემები, როგორიცაა ქალებისა და მამაკაცების თანაბარი მონაწილეობა ოჯახისა და ეკონომიკურ საქმიანობებში, ოჯახში ძალადობა, სქესთა შორის არსებული დისბალანსი და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებში ქალთა არასაკმარისი ჩართულობა. მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალთა აქტიურობა გაიზარდა, ადგილობრივ დონეზე ისინი კვლავაც არ არიან სათანადოდ ჩართულნი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებში.

ზემოთ აღნიშნული პრობლემებიდან გამომდინარე მიზანშეწონილად მიიჩნევა და ქვეპროგრამის ფარგლებში 2026 წელს დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო და საინფორმაციო აქტივობები, რაც ხელს შეუწყობს ქალებისა და მამაკაცების თანაბარ წარმოჩენას, უფლებამოსილებას, პასუხისმგებლობასა და თანასწორ მონაწილეობას საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში ქალისა და მამაკაცის თანაბარი უფლებების, თავისუფლებებისა და შესაძლებლობების უზრუნველყოფას, თანასწორობის პრინციპების ინტეგრაციასა და სქესის ნიშნით დისკრიმინაციის აღმოფხვრას.

  • კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 02 09);

ქვეპროგრამის მიზანი:


კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით განხორციელდება რელიგიურ ორგანიზაციებზე ხელშეწყობა.

პრიორიტეტი:

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური პირობების გაუმჯობესება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.

პრიორიტეტი კავშირშია მდგრადი განვითარების პირველ, მე-2 და მე-3 მიზნებთან

5.1 ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიზანი:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას ამბულატორიულად, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და განმტკიცებას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ()იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:


ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას, რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყოფს ექიმებსა და ექთნებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის შეუფერხებელი პირველადი სამედიცინო მომსახურება. 

  • სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და  ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

საყოველთაო, სადაზღვევო კომპანიების, აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამინისტროს მიერ პროგრამებით დაფინანსებების მიუხედავად ბენეფიციარებს ოპერაციული მკურნალობისთვის მაინც რჩებათ გარკვეული რაოდენობის თანხა გადასახადი, რაც მძიმე ტვირთად აწვება ოჯახებს.  აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თანადაფინანსებას იმ ბენეფიციარებზე, რომელთაც სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, მათ გაეწევათ ფინანსური დახმარება დარჩენილი თანხის 70 %-ს ოდენობით, ხოლო 100 000 დან  200 000-მდე  სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს 60%-ს ოდენობით, მაგრამ   არაუმეტეს  700  ლარისა. მაღალმთიანი სტატუსის მქონე შშმ პირებს და მარტოხელა მშობელს დაუფინანსდებათ დარჩენილი თანხის 70%, არაუმეტეს 700  ლარისა.

  • მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:


მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა,  რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრებზე, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა,  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ომის ვეტერანებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებზე,  მარტოხელა მშობლებსა და მათ შვილებზე, მარტოხელა ასაკით პენსიონერებზე - მედიკამენტოზური მკურნალობისათვის წელიწადში ერთხელ 200 ლარიანი დახმარების ვაუჩერის გაცემას მედიკამენტების შესაძენად.

იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, შშმ პირი/ ვეტერანი,  მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი.

  • მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდით მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ადგილზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხულოს მუნიციპალიტეტში ორი მობილური გუნდის დაფინანსება თვის განმავლობაში 100 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით.

  • პერსონალური ასისტენტით მომსახურებით უზრუნველყოფა   (პროგრამული კოდი 06 01 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:


შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების  ხარისხის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის აღწერა:

    შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები უმეტესად ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად ცხოვრებას და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვას, რაც გამოწვეულია  სხვადასხვა  ბარიერებით, რის გამოც მათ ესაჭიროებათ  საყოფაცხოვრებო სფეროებში მხარდაჭერა, კერძოდ, სხვადასხვა სახელმწიფო და კერძო დაწესებულებებში გაყოლა, კომუნიკაციაში და ყოველდღიურ ქმედებებში  მხარდაჭერა, რისთვისაც სჭირდებათ დამხმარე პერსონალის მომსახურება. ამიტომ ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლის და მეტი ასაკის, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების  მხარდაჭერის მიზნით პერსონალური ასისტენტის დაფინანსებას, კერძოდ:      პერსონალური ასისტენტის სერვისი - შშმ პირებს გაუწევს სათანადო მხარდაჭერას დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისა და საკუთარი ცხოვრების კონტროლის გაზრდაში, სამუშაო ადგილზე, განათლების მიღების პროცესში, საჯარო სერვისებით სარგებლობისას, ან ყოველდღიური საქმიანობის განხორციელებისას.
        გაეროს 2006 წლის შშმ პირთა უფლებების კონვენციის მე-19 მუხლით (დამოუკიდებელი ცხოვრება და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვა) და შშმ პირთა უფლებების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 ნაწილის და 37-ე მუხლის მე-5 ნაწილის ,,ბ’’ ქვეპუნქტით აღებული ვალდებულების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით 18 წლის და მეტი ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე იმ პირების (6 პირი) უზრუნველყოფას, რომლებიც ცდილობენ დამოუკიდებელი ცხოვრების წესით ცხოვრებას და მონაწილეობენ სხვადასხვა ყოველდღიურ (საგანმანათლებლო, სპორტული, კულტურული და სხვა) აქტივობებში, მუშაობენ და / ან არიან მარტოხელა შშმ პირები და საჭიროებენ მხარდაჭერას ცხოვრებისეულ, ყოველდღიურ აქტივობებში (ჰიგიენა, ჩაცმა, კვება, გადაადგილება და სხვა). 
       პერსონალური ასისტენტის მომსახურების ხარჯი მოიცავს:
      პერსონალური ასისტენტის სერვისის მიწოდების სტანდარტის შესაბამისად 10 თვის განმავლობაში ყოველთვიურად 11 შშმ პირისთვის (9 პირი სპეციალიზებულში, ხოლო 2 პირი რეგულარულ ასისტირებაში) სერვისის უწყვეტად მიწოდების მიზნით საჭირო თანხებს.

5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის მიზანი:

საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა:

საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზის გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, მრავალშვილიან ოჯახებზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ შშმ პირები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, რეაბილიტაციას დაქვემდებარებული ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, ავარიული სახლების მქონე ოჯახები, უსახლკაროები, მარტოხელა მშობლის სატუსის მქონე პირები და სხვა.  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • სოციალურად დაუცველ პირთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 06 02 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:


ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 70 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი კვებით. კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად არსებული მენიუს შესაბამისად. შერჩევა მოხდება 0-დან 65 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და შშმ პირებს 2025 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით. დამატებით მოქალაქეების მომართვიანობის შემთხვევაში განცხადებას განიხილავს შესაბამისი სამსახური და შესაძლებლობის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად ჩაერთვებიან პროგრამაში.

  • ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:


ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების,  ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულ პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფას. (2008 წლის 8 აგვისტო, 17 ოქტომბერი და სხვა), 2008 წლის  აგვისტოს ომში გარდაცვლილ ვეტერანის ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა ასევე გათვალისწინებულია ვეტერანის დაკრძალვისათვის (საჭიროების შემთხვევაში) ხარჯები.

  • სოციალურად დაუცველ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის  ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03);

ქვეპროგრამისმიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (120000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების ფულადი დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 500 ლარის ოდენობით.

  • მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური დახმარების გაწევა (პროგრამული კოდი 06 02 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:


მარტოხელა მშობლის  სტატუსი მქონე  პირთა  ფინანსური დახმარება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სოციალური ფონის გაუმჯობესებაა. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო და მათ შორის ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია სოციალურ-ეკონომიკური დახმარების მიმართულებით გარკვეულ პროგრამებს ახორციელებს, დღის წესრიგში კვლავ რჩება ისეთი პრობლემები როგორიცაა, მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა სოციალური მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე საჭიროება შეიქმნა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ,,მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები“-სათვის ფინანსურ დახმარების გაწევა.

  • მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება. ფინანსური დახმარება გაეწევა ოჯახს რომელსაც ყავს 4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის. ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ მშობლები (დედა,  მამა ან მეურვე).

  • საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ავარიული სახლების მქონე  უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და მზრუნველობას. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველისა და უსახსრობის გამო ავარიულ მდგომარეობაშია და აღდგენას არ ექვემდებარება, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე, ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა. ბენეფიციართა შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება  ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, ასევე, მრავალშვილიან (მცირეწლოვანები) ოჯახებს. ქვეპროგრამით ისარგებლებს 10 ოჯახი.

  • დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება ან დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარზე ყოველთვიურად ფინანსური დახმარების გაწევას. ხულოს მუნიციპალიტეტიდან აღნიშნულ სახელმწიფო ქვეპროგრამაში ჩართულია 20 ბენეფიციარი. დაფინანსება მოხდება ფორმა #100-ის შესაბამისად 400 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვიანობის საფუძველზე.

  • სოციალურად დაუცველ და ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ონკოლოგიურ და  ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების  მქონე  სოციალურად შეჭირვებულ  პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ონკოლოგიურ და  ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებები საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და გამოკვლევების დროულ ჩატარებას. ასევე მძიმე ტრამვული დაზიანებების  შედეგად გარკვეულ შემთხვევებში საჭირო ხდება პაციენტის  დროული გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ.  აქედან გამომდინარე, ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა  სოციალურად შეჭირვებულ  პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი ფინანსური  დახმარების ქვეპროგრამა.

.

  • ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თუნუქის ფურცლ(ებ)ით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 10);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა, მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების თუნუქის ფურცლებით  უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია ათეულობით განცხადება, რომლითაც ითხოვენ ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახები საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეძენისათვის დახმარებას. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ და არ გააჩნიათ საშუალება, რომ საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეძენა. გამომდინარე აქედან, ვინაიდან ოჯახები  ხანძრის შედეგად მნიშვნელოვნად ზარალდებიან, საჭიროა აღნიშნული პროექტის განხორციელება, რათა მოხდეს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება. აღნიშნული პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას.

  • ბავშვთა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ოჯახებზე ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვთა და სხვა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა კურსებზე მიმოსვლის ტრანსპორტის ხარჯების ანაზღაურებას ხულოდან ქ. ბათუმამდე  თანმხლებ პირებთან ერთად. დახმარება განისაზღვრება დღიური 20 ლარის ოდენობით.

  • ქირით უზრუნველყოფისათვის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეების (ოჯახები) დროებით თავშესაფარში გაყვანა უსაფრთხოების მიზნით.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტრტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეები (ოჯახები), რომლებსაც არ გააჩნიათ სხვა უსაფრთხო ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართები,  საჭიროებენ განსაკუთრებულ ყურადღებას და   დროებით თავშესაფარში გაყვანას უსაფრთხოების მიზნით. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველის და სტიქიური მოვლენების შედეგად  დაზიანებულია,  ავარიულ მდგომარეობაშია, აღდგენას არ ექვემდებარება და საცხოვრებლად საფრთხეს წარმოადგენს,  გამომდინარე აქედან, ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა, ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა. ბენეფიციარის შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება: შესაბამისი კომპეტენტური უწყებების მიერ გაცემულ ვიზუალურ საინჟინრო-გეოლოგიურ დასკვნას, შესაბამისი სამსახურის სპეციალისტის (ინჟინერ-კონსტრუქტორი) და მერის წარმომადგენელის (შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში) მიერ, შედგენილ ვიზუალურ დათვალიერების აქტს, ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას,  მრავალშვილიანობას (მცირეწლოვნები), სოციალურად დაუცველობას, (საარსებო შემწეობის მიმღები). საბოლოო გადაწყვეტილებას ოჯახის დროებით თავშესაფარში გაყვანასთან დაკავშირებით ღებულობს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისია.     

  • მოვლის საჭიროების მქონე სოციალურად დაუცველ პირთა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13);

ქვეპროგრამის მიზანი:

0-დან-120000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების შესასყიდად ყოველთვიური ფინანსური დახმარება მოვლის საჭიროების მქონე შშმ (მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატულ) პირებზე 80 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად.

  • საქართველოს წითელი ჯვრის თანადაფინანსება  (პროგრამული კოდი 06 02 15);

ქვეპროგრამის მიზანი:

უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფებისთვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და სოციალური მხარდაჭერით. 

ქვეპროგრამის აღწერა:

საქართველო რადიკალური და სწრაფი ცვლილებების აუცილებლობის წინაშე დგას, რადგან სპონტანურად და არათანმიმდევრულად განხორციელებულმა რეფორმებმა ქვეყანაში ვითარება საგრძნობლად გააუმჯობესა, მაგრამ სასურველი შედეგი ვერ მოგვცა, განსაკუთრებით, უმუშევრობისა და სიღარიბის დონის შემცირების კუთხით. დღემდე არსებულ სტრატეგიულ და საპროგრამო დოკუმენტებში გაცხადებული მიზნები, რომლებიც სიღარიბისა და უმუშევრობის მნიშვნელოვან შემცირებას უკავშირდებოდა, კვლავ მიუღწეველია. ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაზე უარყოფითად მოქმედებს ასევე გახშირებული სტიქიური უბედურებები თუ სხვადასხვა სახის დაავადებათა გავრცელების საფრთხე, რაც მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი მოწყვლად ჯგუფებს, დიდი რისკის წინაშე აყენებს. საქართველოში ამ მიმართულებითაც არაერთი რეფორმა განხორციელდა და შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა სრულყოფილი და სტაბილური სისტემის შექმნა მოითხოვს გრძელვადიან განვითარებას. თანამედროვე მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენ ქვეყანში, გლობალურმა პანდემიამ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა როგორც საზოგადოება, ასევე ჯანდაცვის სისტემა და ადგილობრივი თვითმმართველობა. გასათვალისწინებელია, რომ არაერთი გამოწვევის წინაშე მდგომი მოსახლეობის დღის წესრიგი გულისხმობს მოქალაქეების  საყოველთაო ჩართულობასა და უშუალოდ თემის წევრების აქტიურ მონაწილეობას  განვითარების პროცესში. 

  • მზრუნველობა მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 06 02 16);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მზრუველობა მოკლებულ და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

უპოვარ და მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციარებზე ზრუნვა მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს. აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები გადაყვანილი იქნებიან თავშესაფარში სადაც, მოხდება მათი სამედიცინო მომსახურება, თავშესაფრითა და კვებით უზრუნველყოფა და სხვა მომსახურების გაწევა საჭიროების მიხედვით.

  • სოციალურად დაუცველი ოჯახების თუნუქის ფურცლებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 16);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების თუნუქის ფურცლებით  უზრუნველყოფა, თუნუქის ფურცლების შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა, მათ საკუთრებაში არსებულ საცხოვრებელ სახლ(ებ)ზე დაზიანებული სახურავების გაახლების მიზნით.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია ათეულობით განცხადება, რომლითაც მოქალაქეები ითხოვენ დაზიანებული საცხოვრებელი სახლ(ებ)ის სახურავ(ებ)ის  შეკეთებისათვის საჭირო ფინანსურ დახმარებას ან/და თუნუქის ფურცლების შეძენა/გადაცემას. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ, რომლებსაც არ გააჩნიათ საშუალება საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლ(ებ)ისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენა.  ვინაიდან  განცხადებით მომმართველი ოჯახების უმრავლესობა წარმოადგენს ეკონომიკურად შეჭირვებულ (მოწყვადი) ფენას, რომლებიც ფიქსირდებიან სოცილურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და არ გააჩნიათ  საშუალება  სახურავის შეძენა/შეკეთებისათვის, გამომდინარე აქედან, აღნიშნული პროგრამის განხორციელება, ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების  სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 41 058 850 ლარის ოდენობით

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახ ბიუჯ ფონ გამ ტრან

ადგილობრივი ბიუჯეტი

 

ხულოს მუნიციპალიტეტი

30 957 500

38 782 082

41 058 850

0

41 058 850

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

654

649

646

0

647

 

ხარჯები

18 663 356

24 291 940

26 001 950

0

26 001 950

 

შრომის ანაზღაურება

7 080 912

9 000 243

10 580 305

0

10 580 305

 

საქონელი და მომსახურება

6 750 554

8 746 434

9 787 760

0

9 787 760

 

სუბსიდიები

154 009

506 000

487 770

0

487 770

 

გრანტები

265 190

343 466

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 726 178

1 959 737

2 125 015

0

2 125 015

 

სხვა ხარჯები

2 686 513

3 736 060

3 021 100

0

3 021 100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 294 144

14 490 142

15 056 900

0

15 056 900

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

4 989 852

6 260 268

7 591 966

 

7 591 966

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149

151

154

 

155

 

ხარჯები

4 603 471

5 948 068

6 896 966

 

6 896 966

 

შრომის ანაზღაურება

3 159 009

4 069 502

4 890 283

 

4 890 283

 

საქონელი და მომსახურება

1 311 752

1 532 911

1 701 083

 

1 701 083

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16 643

42 615

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

116 067

303 040

305 600

 

305 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

386 381

312 200

695 000

 

695 000

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 537 551

5 619 668

7 006 966

 

7 006 966

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149

151

154

 

155

 

ხარჯები

4 431 039

5 594 668

6 636 966

 

6 636 966

 

შრომის ანაზღაურება

3 159 009

4 069 502

4 890 283

 

4 890 283

 

საქონელი და მომსახურება

1 184 320

1 382 911

1 651 083

 

1 651 083

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16 643

42 615

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

71 067

99 640

95 600

 

95 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

106 512

25 000

370 000

 

370 000

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 168 464

1 409 900

1 585 139

 

1 585 139

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

27

29

 

29

 

ხარჯები

1 155 814

1 399 900

1 575 139

 

1 575 139

 

შრომის ანაზღაურება

809 920

987 518

1 106 424

 

1 106 424

 

საქონელი და მომსახურება

278 203

320 449

388 115

 

388 115

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 082

7 293

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

65 609

84 640

80 600

 

80 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 650

10 000

10 000

 

10 000

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

3 369 087

4 209 768

5 421 827

 

5 421 827

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120

124

125

 

126

 

ხარჯები

3 275 225

4 194 768

5 061 827

 

5 061 827

 

შრომის ანაზღაურება

2 349 089

3 081 984

3 783 859

 

3 783 859

 

საქონელი და მომსახურება

906 117

1 062 462

1 262 968

 

1 262 968

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14 561

35 322

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

5 458

15 000

15 000

 

15 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93 862

15 000

360 000

 

360 000

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

452 301

640 600

585 000

 

585 000

 

ხარჯები

172 432

353 400

260 000

 

260 000

 

საქონელი და მომსახურება

127 432

150 000

50 000

 

50 000

 

სხვა ხარჯები

45 000

203 400

210 000

 

210 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

279 869

287 200

325 000

 

325 000

01 02 01

ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება

45 000

55 000

60 000

 

60 000

 

ხარჯები

45 000

55 000

60 000

 

60 000

 

სხვა ხარჯები

45 000

55 000

60 000

 

60 000

01 02 02

სარეზერვო ფონდი

0

148 400

150 000

 

150 000

 

ხარჯები

0

148 400

150 000

 

150 000

 

სხვა ხარჯები

0

148 400

150 000

 

150 000

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისა და ა(ა)იპ-სათვის  საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა

407 301

320 000

150 000

 

150 000

 

ხარჯები

127 432

150 000

50 000

 

50 000

 

საქონელი და მომსახურება

127 432

150 000

50 000

 

50 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

279 869

170 000

100 000

 

100 000

01 02 04

წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი

0

117 200

225 000

 

225 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

117 200

225 000

 

225 000

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

11 264 896

13 686 334

15 370 721

0

15 370 721

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56

43

41

0

41

 

ხარჯები

1 548 470

2 292 205

2 592 617

0

2 592 617

 

შრომის ანაზღაურება

342 534

355 729

416 777

0

416 777

 

საქონელი და მომსახურება

806 280

964 376

1 216 970

0

1 216 970

 

სუბსიდიები

126 874

476 000

447 770

0

447 770

 

სხვა ხარჯები

272 782

496 100

511 100

0

511 100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 716 426

11 394 129

12 778 104

0

12 778 104

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

3 535 706

3 112 374

2 568 678

 

2 568 678

 

ხარჯები

269 833

569 650

547 770

 

547 770

 

შრომის ანაზღაურება

71 427

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

71 532

93 650

100 000

 

100 000

 

სუბსიდიები

126 874

476 000

447 770

 

447 770

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 265 873

2 542 724

2 020 908

 

2 020 908

02 01 01

მუნიციპალიტეტში შიდა გადაადგილების ტრანსპორტით მომსახურება

54 975

93 650

100 000

 

100 000

 

ხარჯები

54 975

93 650

100 000

 

100 000

 

საქონელი და მომსახურება

54 975

93 650

100 000

 

100 000

02 01 02

სოფელ ყინჩაურში, მდინარე ფაჩხისწყალზე, საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხიდის მშენებლობა

0

81 368

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

81 368

0

 

 

02 01 03

სოფელ გოდგაძეებში მდინარე აჭარისწყალზე ხიდის მშენებლობა

0

0

876 079

 

876 079

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

876 079

 

876 079

02 01 04

სოფელ ირემაძეებში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპული მერაბ ჭელიძის სასაფლაოს მიმართულებით ბილიკის მოწყობა

26 831

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 831

 

0

 

0

02 01 07

სოფელ დანისპარაულში, ენგენაურის უბანში მდინარე აჭარისწყლის შენაკადზე ხიდის მშენებლობა

0

366 476

157 543

 

157 543

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

366 476

157 543

 

157 543

02 01 08

ავტობუსების შესყიდვა (ორი ერთეული)

412 200

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

412 200

 

0

 

0

02 01 09

მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა

1 414 969

1 689 880

987 286

 

987 286

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 414 969

1 689 880

987 286

 

987 286

02 01 10

 ა(ა)იპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა

95 484

0

0

 

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

0

0

 

0

 

ხარჯები

87 984

0

0

 

0

 

შრომის ანაზღაურება

71 427

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

16 557

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 500

0

0

 

0

02 01 11

სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ერთი ერთეული)

1 404 373

405 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 404 373

405 000

0

 

0

02 01 12

შპს ხულოს ტრანსპორტი

126 874

476 000

447 770

 

447 770

 

ხარჯები

126 874

476 000

447 770

 

447 770

 

სუბსიდიები

126 874

476 000

447 770

 

447 770

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2 643 007

5 515 539

7 948 929

 

7 948 929

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

43

41

 

41

 

ხარჯები

1 064 440

1 722 555

2 044 847

 

2 044 847

 

შრომის ანაზღაურება

271 107

355 729

416 777

 

416 777

 

საქონელი და მომსახურება

734 748

870 726

1 116 970

 

1 116 970

 

სხვა ხარჯები

58 585

496 100

511 100

 

511 100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 578 567

3 792 984

5 904 082

 

5 904 082

02 02 01

საბინაო ამხანაგობების ხელშეწყობა

0

491 100

511 100

 

511 100

 

ხარჯები

0

491 100

511 100

 

511 100

 

სხვა ხარჯები

0

491 100

511 100

 

511 100

02 02 02

გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

469 161

2 921 053

3 791 064

 

3 791 064

 

ხარჯები

327 716

330 000

340 000

 

340 000

 

საქონელი და მომსახურება

296 716

330 000

340 000

 

340 000

 

სხვა ხარჯები

31 000

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141 445

2 591 053

3 451 064

 

3 451 064

02 02 02 01

მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა

154 636

84 836

55 000

 

55 000

 

ხარჯები

34 360

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

3 360

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

31 000

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120 276

84 836

55 000

 

55 000

02 02 02 02

გარე განათების ქსელის მოვლა-ექსპლუატაცია

293 356

330 000

340 000

 

340 000

 

ხარჯები

293 356

330 000

340 000

 

340 000

 

საქონელი და მომსახურება

293 356

330 000

340 000

 

340 000

02 02 02 03

მთა თეთრობში  ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)

4 279

0

476 552

 

476 552

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 279

0

476 552

 

476 552

02 02 02 04

ბეშუმის მიმდებარე საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

1 086 200

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 086 200

0

 

 

02 02 02 05

კურორტ ბეშუმის მიმდებარე საზაფხულო იაილების შიდა ელექტრო გადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)

0

0

1 866 863

 

1 866 863

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

1 866 863

 

1 866 863

02 02 02 07

მთა სარიჩარის საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

408 156

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

408 156

0

 

 

02 02 02 08

მთა თეთრობის  საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

198 765

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

198 765

0

 

 

02 02 02 09

მთა სარიჩარის  საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია  (მეორე ეტაპი)

0

0

203 614

 

203 614

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

203 614

 

203 614

02 02 02 10

მთა ზორტიყელში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)

5 202

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 202

0

0

 

 

02 02 02 11

დიდაჭარისა და ვაშლოვანის  საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)

11 688

174 174

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 688

174 174

0

 

 

02 02 02 13

ბოძაურის, საკამბეჩოს, ლოდიძირის და შქერნალის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

638 922

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

638 922

0

 

 

02 02 02 14

გოდერძის უღელტეხილიდან მწვანე ტბის მიმართულებით გამავალ მაღალი სიმძლავრის მიწისქვეშა კაბელზე სატრანსფორმატორო სადგურების დაერთება

0

0

80 000

 

80 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

80 000

 

80 000

02 02 02 15

მთა ჯანჯღნარში ელექტრო გაყვანილობის ქსელის მოწყობა

0

0

20 000

 

20 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

20 000

 

20 000

02 02 02 16

ბოძაურის მთაში, საკამბეჩოს, ლოდიძირის და შქერნალის მთებში  ელექტრო გადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)

0

0

749 035

 

749 035

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

749 035

 

749 035

02 02 03

ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი

648 967

885 995

1 148 747

 

1 148 747

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

43

41

 

41

 

ხარჯები

644 767

875 495

1 143 747

 

1 143 747

 

შრომის ანაზღაურება

271 107

355 729

416 777

 

416 777

 

საქონელი და მომსახურება

373 660

519 766

726 970

 

726 970

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 200

10 500

5 000

 

5 000

02 02 04

წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

1 035 405

664 005

1 812 612

 

1 812 612

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 035 405

664 005

1 812 612

0

1 812 612

02 02 04 01

ყინჩაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

3 227

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 227

 

0

 

 

02 02 04 02

სოფელ წაბლიანში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

57 331

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57 331

 

0

 

0

02 02 04 04

სოფელ ფუშრუკაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

101 249

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101 249

 

0

 

0

02 02 04 05

სოფელ ვანაძეების, ვაშაყმაძეების და მეხალაშვილების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

139 999

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

139 999

0

 

 

02 02 04 06

სოფელ ირემაძეებში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

1 187

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 187

 

0

 

0

02 02 04 07

სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

122 485

130 516

374 400

 

374 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122 485

130 516

374 400

 

374 400

02 02 04 08

სოფელ შურმულში  სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

145 566

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

145 566

 

0

 

0

02 02 04 10

სოფელ უჩხოში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

78 312

 

78 312

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

78 312

 

78 312

02 02 04 11

სოფელ კვატიაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა

90 012

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90 012

 

0

 

0

02 02 04 12

სოფელ წაბლიანში, ზეგარდანის უბანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

260 267

 

260 267

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

260 267

 

260 267

02 02 04 13

ბეშუმში, კატრიძირის დასახლებისათვის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

11 837

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

11 837

0

 

 

02 02 04 14

სოფელ კალოთის წყალსადენის სისტემის მოწყობა

0

0

207 346

 

207 346

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

207 346

 

207 346

02 02 04 15

სოფელ ჭერში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი

78 449

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78 449

 

0

 

0

02 02 04 16

სოფელ მთისუბნის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

135 399

 

135 399

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

135 399

 

135 399

02 02 04 17

სოფელ დიდი რიყეთის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

4 449

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 449

 

0

 

 

02 02 04 18

სოფელ რაქვთაში, ჯინჭარაულის, ეწნარის და პანტნარის უბნების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

60 000

 

60 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

60 000

 

60 000

02 02 04 19

სოფელ წინწკალაშვილების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

40 000

 

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

40 000

 

40 000

02 02 04 20

სოფელ გელაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

193 655

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

193 655

0

 

 

02 02 04 23

სოფელ ლაბაიძეების სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი)

0

84 998

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

84 998

0

 

 

02 02 04 24

სოფელ ღორჯომში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი

48 668

21 500

30 000

 

30 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48 668

21 500

30 000

 

30 000

02 02 04 25

სოფელ ხიხაძირში ერდო, კვახური, სართმავლის უბნის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

99 186

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99 186

 

0

 

0

02 02 04 27

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სახანძრო რეზერუარის მოწყობა

0

72 600

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

72 600

0

 

 

02 02 04 28

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

131 000

 

131 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

131 000

 

131 000

02 02 04 29

სოფელ ტუნაძეების სასმელი წყლის სისტემის სათავე ნაგებობის და სალექარის მოწყობა

0

2 100

15 000

 

15 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2 100

15 000

 

15 000

02 02 04 30

სოფელ გუდასახოს წყალსადენის სიტემის რეაბილიტაცია

89 429

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89 429

 

0

 

0

02 02 04 31

სოფელ ძმაგულის სასმელი წყლის სისტემის რემონტი

50 170

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 170

 

0

 

0

02 02 04 32

კურორტ ბეშუმის წყალსადენის ღმანის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

94 926

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94 926

0

0

 

0

02 02 04 33

სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის სისტემის რემონტი

47 171

6 800

13 000

 

13 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47 171

6 800

13 000

 

13 000

02 02 04 34

სოფელ დანისპარაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

1 900

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 900

 

0

 

0

02 02 04 35

კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის რეზერუარის მოწყობა

0

0

150 000

 

150 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

150 000

 

150 000

02 02 04 36

სოფელ ფაჩხის სასმელი წყლის სისტემის რეზერუარის რეაბილიტაცია

0

0

31 888

 

31 888

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

31 888

 

31 888

02 02 04 37

სოფელ რიყეთში, ვერხვნალის უბანში არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

45 000

 

45 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

45 000

 

45 000

02 02 04 38

სოფელ ხიხაძირში ლეკიჭალის უბანში სასმელი წყლის მოწყობა

0

0

120 000

 

120 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

120 000

 

120 000

02 02 04 39

სოფელ ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა

0

0

90 000

 

90 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

90 000

 

90 000

02 02 04 40

სოფელ ირემაძეებში შირინაანთ უბანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

31 000

 

31 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

31 000

 

31 000

02 02 05

საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები

88 660

47 500

47 500

 

47 500

 

ხარჯები

88 660

18 960

10 000

 

10 000

 

საქონელი და მომსახურება

61 075

18 960

10 000

 

10 000

 

სხვა ხარჯები

27 585

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

28 540

37 500

 

37 500

02 02 06

საპროექტო მომსახურების შესყიდვა

216 637

330 000

262 888

 

262 888

 

ხარჯები

3 297

7 000

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

3 297

2 000

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

 

5 000

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

213 340

323 000

262 888

 

262 888

02 02 07

სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

175 968

145 886

275 018

 

275 018

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175 968

145 886

275 018

 

275 018

02 02 07 01

სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა

174 798

145 886

200 000

 

200 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

174 798

145 886

200 000

 

200 000

02 02 07 02

კურორტ ბეშუმში და კატრიძირის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა

1 170

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 170

 

0

 

 

02 02 07 03

ყინჩაურში არსებული საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

75 018

 

75 018

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

75 018

 

75 018

02 02 08

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა

8 209

30 000

100 000

 

100 000

 

ხარჯები

0

0

40 000

 

40 000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

40 000

 

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 209

30 000

60 000

 

60 000

02 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

4 117 581

5 058 421

4 853 114

 

4 853 114

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 117 581

5 058 421

4 853 114

 

4 853 114

02 03 01

მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

1 512 603

3 767 428

3 187 513

 

3 187 513

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 512 603

3 767 428

3 187 513

 

3 187 513

02 03 01 01

ფერდსამაგრი სამუშაოები

1 387 539

2 436 107

1 942 000

 

1 942 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 387 539

2 436 107

1 942 000

 

1 942 000

02 03 01 02

სოფელ ყინჩაურში წყაროს მიმდებარე ტერიტორიის და მოსაცდელის რეაბილიტაცია

0

0

30 000

 

30 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

30 000

 

30 000

02 03 01 03

სოფელ დიდაჭარის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

82 339

58 668

 

58 668

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

82 339

58 668

 

58 668

02 03 01 04

სოფელ დანისპარაულში მინერალური წყაროს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა და ფანჩატურის მშენებლობა

0

0

30 000

 

30 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

30 000

 

30 000

02 03 01 05

რიყეთის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

0

176 845

 

176 845

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

176 845

 

176 845

02 03 01 06

სოფელ დიოკნისის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

72 456

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

72 456

0

 

 

02 03 01 07

სოფელ ფაჩხაში სკოლისკენ მიმავალ ბილიკზე კიბეების მოწყობა

0

0

15 000

 

15 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

15 000

 

15 000

02 03 01 08

სოფელ დანისპარაულში საერთო სასაფლაოების შემოღობვა

0

0

15 000

 

15 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

15 000

 

15 000

02 03 01 09

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სკვერის მოწყობა და საპირფარეშოს მშენებლობა

4 728

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 728

 

0

 

 

02 03 01 10

სოფელ ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა (მეორე ეტაპი)

52 557

62 635

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52 557

62 635

0

 

 

02 03 01 11

სოფელ აგარის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

0

120 000

 

120 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

120 000

 

120 000

02 03 01 13

დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების რეაბილიტაცია

0

1 046 156

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 046 156

0

 

 

02 03 01 14

სოფელ ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა

67 779

67 735

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67 779

67 735

0

 

 

02 03 01 15

დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების მიმდებარედ განთავსებული საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების ფასადების კეთილმოწყობა

0

0

800 000

 

800 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

800 000

 

800 000

02 03 02

მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია

2 604 978

1 290 993

1 665 601

0

1 665 601

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 604 978

1 290 993

1 665 601

0

1 665 601

02 03 02 01

სოფელ პაქსაძეებში ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა

2 823

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 823

 

0

 

 

02 03 02 02

სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის დასრულება

1 664

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 664

 

0

 

 

02 03 02 03

სოფელ დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის და საბავშვო ბაღის რემონტი

0

208 550

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

208 550

0

 

 

02 03 02 04

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს შენობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები  (მეორე ეტაპი)

134 978

32 614

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134 978

32 614

0

 

0

02 03 02 05

სოფელ წაბლანაში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა

0

0

220 000

 

220 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

220 000

 

220 000

02 03 02 06

სოფელ ჩაოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა

413 266

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

413 266

 

0

 

0

02 03 02 07

სოფელ ზემო თხილვანაში ადმინისტრაციული შენობის და სპორტული დარბაზის მშენებლობა

0

116 800

702 768

 

702 768

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

116 800

702 768

 

702 768

02 03 02 08

სოფელ ტუნაძეებში ახალგაზრდობის ცენტრის მშენებლობა

217 801

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

217 801

 

0

 

0

02 03 02 09

სოფელ მანიაკეთში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა

342 533

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

342 533

 

0

 

0

02 03 02 10

სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

191 665

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

191 665

 

0

 

0

02 03 02 11

დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა

804 996

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

804 996

 

0

 

0

02 03 02 12

სოფელ რაქვთაში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა

0

59 444

102 162

 

102 162

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

59 444

102 162

 

102 162

02 03 02 13

სოფელ კვატიაში სოფლის სახლის მშენებლობა

145 217

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

145 217

 

0

 

0

02 03 02 14

სოფელ შურმულში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა

0

162 018

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

162 018

0

 

 

02 03 02 15

სოფელ თაგოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა

218 398

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

218 398

 

0

 

0

02 03 02 16

სოფელ კორტოხში ახალგაზრდული ცენტრის მოწყობა

0

0

210 857

 

210 857

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

210 857

 

210 857

02 03 02 17

სოფელ დიდ რიყეთში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა

0

0

198 614

 

198 614

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

198 614

 

198 614

02 03 02 18

სოფელ ვერნებში მალხაზ აბაშიძის სახელობის მემორიალის მოწყობა

26 849

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 849

 

0

 

0

02 03 02 19

სოფელ აგარის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

0

55 985

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

55 985

0

 

 

02 03 02 20

დაბა ხულოში, ცენტრალურ სკვერში სახელმწიფო დროშის აღსამართავად კონსტრუქციის მოწყობა

0

69 382

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

69 382

0

 

 

02 03 02 21

სოფელ ქედლებში, მეხეშურის უბანში ტურისტული ლოკაციის მოწყობა

0

158 882

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

158 882

0

 

 

02 03 02 22

საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა

5 342

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 342

 

0

 

0

02 03 02 23

სოფელ მერჩხეთში მოსაცდელის მოწყობა

0

8 049

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

8 049

0

 

 

02 03 02 24

სოფელ ჩაოში კოტიჯვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოსადგომის და სველი წერტილის მოწყობა

49 914

55 417

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49 914

55 417

0

 

 

02 03 02 25

სოფელ კალოთაში მოსაცდელის მოწყობა

0

9 229

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9 229

0

 

 

02 03 02 26

სოფელ სკვანაში მოსაცდელის მოწყობა

0

8 931

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

8 931

0

 

 

02 03 02 27

სოფელ ჭახაურში მოსაცდელის მოწყობა

0

7 400

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

7 400

0

 

 

02 03 02 28

ხულო-თაგოს ბაგირგზის კაბინის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა

11 752

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 752

 

0

 

0

02 03 02 29

სოფელ იაკობაძეებში სოფლის სახლის მშენებლობა

0

198 457

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

198 457

0

 

 

02 03 02 30

თხილაძირის სოფლის სახლის რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია

0

72 218

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

72 218

0

 

 

02 03 02 31

ქედლების სოფლის სახლის რემონტი

37 780

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 780

 

0

 

0

02 03 02 32

სოფელ რაქვთაში საპირფარეშოს მშენებლობა

0

15 036

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

15 036

0

 

 

02 03 02 33

სოფელ თაგოში, უნაგირას უბანში ფანჩატურის მშენებლობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

0

60 000

 

60 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

60 000

 

60 000

02 03 02 34

დაბა ხულოში ცენტრალურ სკვერში აბუსერისძე ტბელის ქანდაკების კვარცხლბეკის მშენებლობა

0

52 581

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

52 581

0

 

 

02 03 02 35

სოფელ წაბლანაში მეჩეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე საპირფარეშოს მშენებლობა

0

0

15 000

 

15 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

15 000

 

15 000

02 03 02 36

სოფელ ფაჩხაში გელაძეების უბნის გადასახვევთან მოსაცდელის მოწყობა

0

0

12 000

 

12 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

12 000

 

12 000

02 03 02 37

სოფელ ფუშრუკაულში ჯაიანების უბანში ფანჩატურის მოწყობა

0

0

12 000

 

12 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

12 000

 

12 000

02 03 02 38

სოფელ ირემაძეებში ბოღაურის უბანში მოსაცდელის მშენებლობა

0

0

9 000

 

9 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

9 000

 

9 000

02 03 02 39

სოფელ გოდგაძეების ცენტრში წყაროს კეთილმოწყობა

0

0

7 000

 

7 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

7 000

 

7 000

02 03 02 40

სოფელ დიდაჭარაში წყაროების მოწყობა

0

0

116 200

 

116 200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

116 200

 

116 200

02 04

მუნიციპალიტეტეში ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა)

968 602

0

0

 

0

 

ხარჯები

214 197

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

214 197

 

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

754 405

 

0

 

0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2 506 149

2 128 520

1 999 471

 

1 999 471

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

10

 

10

 

ხარჯები

1 230 121

1 705 828

1 994 471

 

1 994 471

 

შრომის ანაზღაურება

102 840

124 963

145 332

 

145 332

 

საქონელი და მომსახურება

1 118 457

1 518 234

1 774 139

 

1 774 139

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

2 631

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

8 824

60 000

75 000

 

75 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 276 028

422 692

5 000

 

5 000

03 01

სანიტარული დასუფთავება

18 225

194 022

25 000

 

25 000

 

ხარჯები

18 225

23 330

25 000

 

25 000

 

საქონელი და მომსახურება

18 225

23 330

25 000

 

25 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

170 692

0

 

0

03 01 01

ნაგვის კონტეინერების შეძენა (323 ერთეული)

0

174 022

0

 

0

 

ხარჯები

0

3 330

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

3 330

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

170 692

0

 

 

03 01 02

მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა

18 225

20 000

25 000

 

25 000

 

ხარჯები

18 225

20 000

25 000

 

25 000

 

საქონელი და მომსახურება

18 225

20 000

25 000

 

25 000

03 02

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი

1 221 546

1 682 498

1 974 471

 

1 974 471

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

10

 

10

 

ხარჯები

1 211 896

1 682 498

1 969 471

 

1 969 471

 

შრომის ანაზღაურება

102 840

124 963

145 332

 

145 332

 

საქონელი და მომსახურება

1 100 232

1 494 904

1 749 139

 

1 749 139

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

2 631

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

8 824

60 000

75 000

 

75 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 650

0

5 000

 

5 000

03 03

სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ერთი ერთეული ნაგავმზიდი)

258 378

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

258 378

0

0

 

0

03 04

სპეციალური ტექნიკის შესყიდვა (ერთი ერთეული)

1 008 000

252 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 008 000

252 000

0

 

 

04 00

განათლება

4 210 806

7 063 722

6 567 544

 

6 567 544

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

253

253

253

 

253

 

ხარჯები

4 039 601

5 316 959

5 815 383

 

5 815 383

 

შრომის ანაზღაურება

2 200 693

2 734 227

3 169 007

 

3 169 007

 

საქონელი და მომსახურება

1 807 653

2 554 751

2 603 383

 

2 603 383

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11 009

20 981

2 993

 

2 993

 

სხვა ხარჯები

20 246

7 000

40 000

 

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

171 205

1 746 763

752 161

 

752 161

04 01

სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება

4 047 351

5 337 559

5 805 383

0

5 805 383

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

253

253

253

0

253

 

ხარჯები

4 039 601

5 316 959

5 785 383

0

5 785 383

 

შრომის ანაზღაურება

2 200 693

2 734 227

3 169 007

0

3 169 007

 

საქონელი და მომსახურება

1 807 653

2 554 751

2 603 383

0

2 603 383

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11 009

20 981

2 993

0

2 993

 

სხვა ხარჯები

20 246

7 000

10 000

0

10 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 750

20 600

20 000

0

20 000

04 01 01

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

4 047 351

5 337 559

5 805 383

 

5 805 383

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

253

253

253

 

253

 

ხარჯები

4 039 601

5 316 959

5 785 383

 

5 785 383

 

შრომის ანაზღაურება

2 200 693

2 734 227

3 169 007

 

3 169 007

 

საქონელი და მომსახურება

1 807 653

2 554 751

2 603 383

 

2 603 383

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11 009

20 981

2 993

 

2 993

 

სხვა ხარჯები

20 246

7 000

10 000

 

10 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 750

20 600

20 000

 

20 000

04 02

სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

163 455

1 430 824

732 161

 

732 161

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

163 455

1 430 824

732 161

 

732 161

04 02 01

სოფელ წაბლანაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

139 887

824 255

254 228

 

254 228

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

139 887

824 255

254 228

 

254 228

04 02 02

სოფელ აგარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

522 800

407 933

 

407 933

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

522 800

407 933

 

407 933

04 02 03

სოფელ  მეკეიძეების საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

0

79 130

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

79 130

0

 

 

04 02 04

სოფელ ყინჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

23 568

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 568

 

0

 

0

04 02 05

სოფელ ხიხაძირში საბავშვო ბაღის რემონტი

0

0

30 000

 

30 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

30 000

 

30 000

04 02 06

სოფელ აგარის საბავშვო ბაღისათვის მიწის ნაკვეთის შეძენა

0

4 639

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 639

0

 

 

04 02 07

სოფელ ფაჩხის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

20 000

 

20 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

20 000

 

20 000

04 02 08

სოფელ ღურტაში საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

20 000

 

20 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

20 000

 

20 000

04 03

 სკოლების მშენებლობა–რემონტი

0

295 339

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

295 339

0

 

0

04 03 03

სოფელ შუასოფლის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

0

295 339

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

295 339

0

 

 

04 04

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სტუდენტთა დახმარება

0

0

30 000

 

30 000

 

ხარჯები

0

0

30 000

 

30 000

 

სხვა ხარჯები

0

 

30 000

 

30 000

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

3 828 199

5 902 124

5 171 335

 

5 171 335

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

181

187

183

 

183

 

ხარჯები

3 084 095

5 287 766

4 344 700

 

4 344 700

 

შრომის ანაზღაურება

1 222 466

1 650 871

1 882 953

 

1 882 953

 

საქონელი და მომსახურება

1 123 272

1 424 979

1 652 347

 

1 652 347

 

გრანტები

265 190

343 466

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

473 167

1 868 450

809 400

 

809 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

744 104

614 358

826 635

 

826 635

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

1 210 255

1 539 773

1 901 625

 

1 901 625

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56

62

59

 

59

 

ხარჯები

692 700

925 415

1 090 490

 

1 090 490

 

შრომის ანაზღაურება

387 855

554 352

629 679

 

629 679

 

საქონელი და მომსახურება

156 236

197 063

260 811

 

260 811

 

სხვა ხარჯები

148 609

174 000

200 000

 

200 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

517 555

614 358

811 135

 

811 135

05 01 01

ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა

393 478

569 249

661 331

 

661 331

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44

50

47

 

47

 

ხარჯები

393 478

562 449

661 331

 

661 331

 

შრომის ანაზღაურება

301 515

444 978

504 451

 

504 451

 

საქონელი და მომსახურება

91 963

117 471

156 880

 

156 880

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6 800

0

 

0

05 01 02

 ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“

111 694

143 966

179 159

 

179 159

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12

12

12

 

12

 

ხარჯები

111 694

143 966

179 159

 

179 159

 

შრომის ანაზღაურება

86 340

109 374

125 228

 

125 228

 

საქონელი და მომსახურება

25 354

34 592

53 931

 

53 931

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა

187 528

219 000

250 000

 

250 000

 

ხარჯები

187 528

219 000

250 000

 

250 000

 

საქონელი და მომსახურება

38 919

45 000

50 000

 

50 000

 

სხვა ხარჯები

148 609

174 000

200 000

 

200 000

05 01 04

სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

517 555

607 558

811 135

 

811 135

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

517 555

607 558

811 135

 

811 135

05 01 04 01

სოფელ ბოძაურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

4 221

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 221

0

0

 

 

05 01 04 02

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში გორაულის უბანში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

191 629

 

191 629

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

191 629

 

191 629

05 01 04 03

სოფელ პანტნარში სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

80 057

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

80 057

0

 

 

05 01 04 04

სოფელ დანისპარაულის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

54 212

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

54 212

0

 

 

05 01 04 05

სოფელ ქედლების სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

58 194

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

58 194

0

 

 

05 01 04 06

მთა ლოდიძირში მინი სპოტრული მოედნის მშენებლობა

0

0

170 000

 

170 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

170 000

 

170 000

05 01 04 07

ბოძაურის მთაში მინი სპოტრული მოედნის მშენებლობა

0

0

170 000

 

170 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

170 000

 

170 000

05 01 04 08

სოფელ დიაკონიძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

120 000

 

120 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

120 000

 

120 000

05 01 04 09

სოფელ გურძაულში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

50 000

 

50 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

50 000

 

50 000

05 01 04 10

დიდიაილაში მინი სპორტული მოედნის და ფანჩატურის მოწყობა

4 820

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 820

 

0

 

 

05 01 04 11

ვაშლოვანის მთაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

53 822

87 708

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53 822

87 708

0

 

 

05 01 04 12

მთა თეთრობში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

56 504

92 040

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56 504

92 040

0

 

 

05 01 04 13

სოფელ იაკობაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

58 084

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58 084

 

0

 

0

05 01 04 14

კურორტ ბეშუმში ორი ერთეული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

31 644

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31 644

 

0

 

0

05 01 04 15

სოფელ ირემაძეების სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია

86 107

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86 107

 

0

 

0

05 01 04 16

სოფელ წაბლიანის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

73 323

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

73 323

0

 

 

05 01 04 17

სოფელ გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

19 883

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 883

 

0

 

0

05 01 04 18

სოფელ დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის მშენებლობა

0

55 889

29 506

 

29 506

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

55 889

29 506

 

29 506

05 01 04 19

სოფელ რიყეთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

148 762

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148 762

 

0

 

0

05 01 04 20

სოფელ ქედლებში სათხილამურო ბაზის შენობის რეაბილიტაცია

53 708

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53 708

0

0

 

0

05 01 04 21

სოფელ თაგოს სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

54 313

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

54 313

0

 

 

05 01 04 22

სოფელ საციხურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

51 822

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

51 822

0

 

 

05 01 04 23

სოფელ ირემაძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

40 000

 

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

40 000

 

40 000

05 01 04 24

სოფელ გორგაძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

40 000

 

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

40 000

 

40 000

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

2 617 944

4 362 351

3 269 710

 

3 269 710

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125

125

124

 

124

 

ხარჯები

2 391 395

4 362 351

3 254 210

 

3 254 210

 

შრომის ანაზღაურება

834 611

1 096 519

1 253 274

 

1 253 274

 

საქონელი და მომსახურება

967 036

1 227 916

1 391 536

 

1 391 536

 

გრანტები

265 190

343 466

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

324 558

1 694 450

609 400

 

609 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

226 549

0

15 500

 

15 500

05 02 01

ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა

188 317

253 209

314 533

 

314 533

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

18

 

18

 

ხარჯები

188 317

253 209

312 033

 

312 033

 

შრომის ანაზღაურება

116 323

155 923

174 887

 

174 887

 

საქონელი და მომსახურება

71 994

97 286

137 146

 

137 146

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

2 500

 

2 500

05 02 02

ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი

1 259 323

1 695 776

1 925 328

 

1 925 328

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

96

96

95

 

95

 

ხარჯები

1 251 723

1 695 776

1 917 328

 

1 917 328

 

შრომის ანაზღაურება

625 792

825 624

947 192

 

947 192

 

საქონელი და მომსახურება

624 995

838 202

964 986

 

964 986

 

სხვა ხარჯები

936

31 950

5 150

 

5 150

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 600

0

8 000

 

8 000

05 02 03

სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

265 190

343 466

0

 

0

 

ხარჯები

265 190

343 466

0

 

0

 

გრანტები

265 190

343 466

0

 

0

05 02 04

კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა

155 368

144 200

150 000

 

150 000

 

ხარჯები

155 368

144 200

150 000

 

150 000

 

საქონელი და მომსახურება

138 071

124 200

100 000

 

100 000

 

სხვა ხარჯები

17 297

20 000

50 000

 

50 000

05 02 05

ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა

36 523

30 000

50 000

 

50 000

 

ხარჯები

36 523

30 000

50 000

 

50 000

 

საქონელი და მომსახურება

30 248

25 000

35 000

 

35 000

 

სხვა ხარჯები

6 275

5 000

15 000

 

15 000

05 02 06

ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი

182 333

231 300

261 099

 

261 099

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

11

 

11

 

ხარჯები

177 033

231 300

256 099

 

256 099

 

შრომის ანაზღაურება

92 496

114 972

131 195

 

131 195

 

საქონელი და მომსახურება

84 487

116 228

124 404

 

124 404

 

სხვა ხარჯები

50

100

500

 

500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 300

0

5 000

 

5 000

05 02 07

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

12 712

20 000

20 000

 

20 000

 

ხარჯები

12 712

20 000

20 000

 

20 000

 

საქონელი და მომსახურება

12 712

17 000

15 000

 

15 000

 

სხვა ხარჯები

0

3 000

5 000

 

5 000

05 02 08

ქალთა უფლებების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა

4 529

10 000

15 000

 

15 000

 

ხარჯები

4 529

10 000

15 000

 

15 000

 

საქონელი და მომსახურება

4 529

10 000

15 000

 

15 000

05 02 09

კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

513 649

1 634 400

533 750

 

533 750

 

ხარჯები

300 000

1 634 400

533 750

 

533 750

 

სხვა ხარჯები

300 000

1 634 400

533 750

 

533 750

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

213 649

0

0

 

0

05 02 09 02

სოფელ ხიხაძირში კულტურის სახლის რემონტი

89 952

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89 952

 

0

 

0

05 02 09 03

ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი"-ს შიდა რემონტი

89 278

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89 278

 

0

 

0

05 02 09 04

სოფელ ყინჩაურის კულტურის სახლის რემონტი და საპირფარეშოს მშენებლობა

34 419

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34 419

 

0

 

0

05 02 09 05

რელიგიურ ორგანიზაციებზე ხელშეწყობა

0

1 634 400

533 750

 

533 750

 

ხარჯები

0

1 634 400

533 750

 

533 750

 

სხვა ხარჯები

0

1 634 400

533 750

 

533 750

05 02 09 06

სოფელ დეკანაშვილებში ცენტრალური მეჩეთის რეკონსტრუქცია

300 000

0

0

 

0

 

ხარჯები

300 000

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

300 000

 

0

 

0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

4 157 598

3 741 114

4 357 813

 

4 357 813

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

4 157 598

3 741 114

4 357 813

 

4 357 813

 

შრომის ანაზღაურება

53 370

64 951

75 953

 

75 953

 

საქონელი და მომსახურება

583 140

751 183

839 838

 

839 838

 

სუბსიდიები

27 135

30 000

40 000

 

40 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 698 526

1 893 510

2 122 022

 

2 122 022

 

სხვა ხარჯები

1 795 427

1 001 470

1 280 000

 

1 280 000

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1 411 818

1 683 454

1 934 188

 

1 934 188

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

1 411 818

1 683 454

1 934 188

 

1 934 188

 

შრომის ანაზღაურება

53 370

64 951

75 953

 

75 953

 

საქონელი და მომსახურება

574 390

739 183

827 838

 

827 838

 

სოციალური უზრუნველყოფა

784 058

874 200

1 030 397

 

1 030 397

 

სხვა ხარჯები

0

5 120

0

 

0

06 01 01

ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი

628 340

809 254

903 791

 

903 791

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

628 340

809 254

903 791

 

903 791

 

შრომის ანაზღაურება

53 370

64 951

75 953

 

75 953

 

საქონელი და მომსახურება

574 390

739 183

827 838

 

827 838

 

სოციალური უზრუნველყოფა

580

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

5 120

0

 

0

06 01 02

სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება

20 893

45 000

50 000

 

50 000

 

ხარჯები

20 893

45 000

50 000

 

50 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20 893

45 000

50 000

 

50 000

06 01 03

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

569 976

570 000

630 000

 

630 000

 

ხარჯები

569 976

570 000

630 000

 

630 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

569 976

570 000

630 000

 

630 000

06 01 04

მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდით მომსახურება

177 600

187 200

187 200

 

187 200

 

ხარჯები

177 600

187 200

187 200

 

187 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

177 600

187 200

187 200

 

187 200

06 01 05

პერსონალური ასისტენტით მომსახურებით უზრუნველყოფა

15 009

72 000

163 197

 

163 197

 

ხარჯები

15 009

72 000

163 197

 

163 197

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15 009

72 000

163 197

 

163 197

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

2 745 780

2 057 660

2 423 625

 

2 423 625

 

ხარჯები

2 745 780

2 057 660

2 423 625

 

2 423 625

 

საქონელი და მომსახურება

8 750

12 000

12 000

 

12 000

 

სუბსიდიები

27 135

30 000

40 000

 

40 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

914 468

1 019 310

1 091 625

 

1 091 625

 

სხვა ხარჯები

1 795 427

996 350

1 280 000

 

1 280 000

06 02 01

სოციალურად დაუცველ პირთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა

63 746

102 810

141 645

 

141 645

 

ხარჯები

63 746

102 810

141 645

 

141 645

 

საქონელი და მომსახურება

8 750

12 000

12 000

 

12 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

54 996

90 810

129 645

 

129 645

06 02 02

ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ფინანსური დახმარება

44 420

50 000

55 000

 

55 000

 

ხარჯები

44 420

50 000

55 000

 

55 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 400

1 500

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

42 020

48 500

55 000

 

55 000

06 02 03

სოციალურად დაუცველ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის  ფინანსური დახმარება

39 200

50 000

50 000

 

50 000

 

ხარჯები

39 200

50 000

50 000

 

50 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

39 200

50 000

50 000

 

50 000

06 02 04

მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური დახმარების გაწევა

18 200

30 000

51 000

 

51 000

 

ხარჯები

18 200

30 000

51 000

 

51 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18 200

30 000

51 000

 

51 000

06 02 05

მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება

107 000

145 000

145 500

 

145 500

 

ხარჯები

107 000

145 000

145 500

 

145 500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

107 000

145 000

145 500

 

145 500

06 02 06

საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა

167 000

60 000

200 000

 

200 000

 

ხარჯები

167 000

60 000

200 000

 

200 000

 

სხვა ხარჯები

167 000

60 000

200 000

 

200 000

06 02 07

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

1 089 407

57 850

0

 

0

 

ხარჯები

1 089 407

57 850

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

1 089 407

57 850

0

 

 

06 02 08

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ფინანსური დახმარება

78 300

90 000

96 000

 

96 000

 

ხარჯები

78 300

90 000

96 000

 

96 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

78 300

90 000

96 000

 

96 000

06 02 09

სოციალურად დაუცველ და ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება

195 000

225 000

220 000

 

220 000

 

ხარჯები

195 000

225 000

220 000

 

220 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

195 000

225 000

220 000

 

220 000

06 02 10

ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თუნუქის ფურცლ(ებ)ით უზრუნველყოფა

12 500

20 000

20 000

 

20 000

 

ხარჯები

12 500

20 000

20 000

 

20 000

 

სხვა ხარჯები

12 500

20 000

20 000

 

20 000

06 02 11

ბავშვთა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ოჯახებზე ფინანსური დახმარება

165 220

165 000

165 000

 

165 000

 

ხარჯები

165 220

165 000

165 000

 

165 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

165 220

165 000

165 000

 

165 000

06 02 12

ქირით უზრუნველყოფისათვის ფინანსური დახმარება

484 500

810 000

870 000

 

870 000

 

ხარჯები

484 500

810 000

870 000

 

870 000

 

სხვა ხარჯები

484 500

810 000

870 000

 

870 000

06 02 13

მოვლის საჭიროების მქონე სოციალურად დაუცველ პირთა ფინანსური დახმარება

116 200

210 000

209 280

 

209 280

 

ხარჯები

116 200

210 000

209 280

 

209 280

 

სოციალური უზრუნველყოფა

116 200

210 000

209 280

 

209 280

06 02 14

მძიმე ავადმყოფთა მკურნალობის და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა

127 760

0

0

 

0

 

ხარჯები

127 760

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

127 760

0

0

 

0

06 02 15

საქართველოს წითელი ჯვრის თანადაფინანსება

27 135

30 000

40 000

 

40 000

 

ხარჯები

27 135

30 000

40 000

 

40 000

 

სუბსიდიები

27 135

30 000

40 000

 

40 000

06 02 16

მზრუნველობა მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა

10 192

12 000

25 200

 

25 200

 

ხარჯები

10 192

12 000

25 200

 

25 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10 192

12 000

25 200

 

25 200

06 02 17

სოციალურად დაუცველი ოჯახების თუნუქის ფურცლებით უზრუნველყოფა

0

0

135 000

 

135 000

 

ხარჯები

0

0

135 000

 

135 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

135 000

 

135 000

 


მუხლი 19. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

მუხლი 20. დანამატები და ჯილდო
2026 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე დანამატების და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 21. ასიგნებების დაფინანსება
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.