ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 26
დოკუმენტის მიმღები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/12/2025
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/12/2025
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016580
26
24/12/2025
ვებგვერდი, 25/12/2025
190020020.35.112.016580
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №26

2025 წლის 24 დეკემბერი

ქ. ლანჩხუთი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილების ამოქმედებისთანავე გამოცხადდეს ძალადაკარგულად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 24 დეკემბრის „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  №16 დადგენილება (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, ებგვერდი, 25/12/2024, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.112.016549).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2026 წლის 1 იანვრიდან.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარებესიკ ტაბიძე



დანართი

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტი

 


თავი I
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

 


მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 ათას ლარში

დასახელება

 2024
წლის
 ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

    40,262.6  

55,669.5  

      23,923.4  

      31,746.1  

22,074.4  

      22,074.4  

                -    

 გადასახადები

    14,836.5  

16,600.3  

      16,600.3  

                -    

18,376.4  

      18,376.4  

                -    

 გრანტები

    20,974.0  

34,631.4  

        2,885.3  

      31,746.1  

486.0  

           486.0  

                -    

 სხვა 

შემოსავლები

      4,452.2  

4,437.8  

        4,437.8  

                -    

3,212.0  

        3,212.0  

                -    

 II. ხარჯები

    20,351.8  

32,833.3  

      20,970.6  

      11,862.7   

 23,665.1  

      23,665.1  

                -    

 შრომის

ანაზღაურება

      7,689.6  

9,357.7  

        9,293.9  

             63.8  

 10,612.8  

      10,612.8  

                -    

 საქონელი და

მომსახურება

      9,570.2  

10,242.7  

        8,745.8  

        1,496.9  

9,490.9  

        9,490.9  

                -    

 პროცენტი

           11.4  

10.0  

             10.0  

                -    

 5.0  

               5.0  

                -    

 სუბსიდიები

         992.7  

1,355.9  

        1,355.0  

               0.9  

1,491.0  

        1,491.0  

                -    

 გრანტები

             9.9  

10.7  

             10.7  

                -    

17.0  

             17.0  

                -    

 სოციალური

უზრუნველყოფა

      1,047.1  

 1,245.5  

        1,245.5  

                -    

1,494.3  

        1,494.3  

                -    

 სხვა ხარჯები

      1,031.1  

10,610.8  

           309.6  

      10,301.2  

554.1  

           554.1  

                -    

 III.

საოპერაციო

სალდო

    19,910.8  

22,836.2  

        2,952.8  

      19,883.4  

-1,590.7  

-       1,590.7  

                -    

 IV.

არაფინანსური

აქტივების ცვლილება

    23,101.4  

26,076.8  

        5,056.1  

      21,020.7  

3,865.2  

        3,865.2  

                -    

 ზრდა

    23,441.8  

26,325.2  

        5,304.5  

      21,020.7  

3,965.2  

        3,965.2  

                -    

 კლება

         340.4  

248.4  

           248.4  

 

100.0  

           100.0  

 

 V.

მთლიანი სალდო

-    3,190.7  

-3,240.6  

-       2,103.4  

-      1,137.3  

-5,455.9  

-       5,455.9  

                -    

 VI.

 ფინანსური

აქტივების

ცვლილება

-    3,248.7  

-3,298.7  

-       2,161.4  

-      1,137.3  

-5,485.0  

-       5,485.0  

                -    

 ზრდა

              -    

-    

                 -    

                -    

-    

                 -    

                -    

      სესხები

              -    

 -     

 

 

-    

 

 

 კლება

      3,248.7  

3,298.7  

        2,161.4  

        1,137.3  

5,485.0  

        5,485.0  

                -    

ვალუტა და

დეპოზიტები

      3,248.7  

3,298.7  

        2,161.4  

        1,137.3  

5,485.0  

        5,485.0  

                -    

 VII.

ვალდებულებების

ცვლილება

- 58.1  

-58.0  

- 58.0  

-    

- 29.1  

-            29.1  

                -    

 კლება

           58.1  

58.0  

             58.0  

                -    

29.1  

             29.1  

                -    

 საშინაო

           58.1  

58.0  

             58.0  

                -    

29.1  

             29.1  

                -    

სესხები

           58.1  

58.0  

             58.0  

 

29.1  

             29.1  

 

 VIII. ბალანსი

              -    

- 0.0  

               0.0  

-             0.0  

- 0.0  

-              0.0  

                -    

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

  ათას ლარში

დასახელება

 2024

წლის ფაქტი

 2025 წლის   გეგმა

 2026 წლის   პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

40,603.0  

55,917.9  

      24,171.8  

      31,746.1  

22,174.4  

      22,174.4  

                -    

 შემოსავლები

40,262.6  

55,669.5  

      23,923.4  

      31,746.1  

22,074.4  

      22,074.4  

                -    

 არაფინანსური

აქტივების კლება

340.4  

 248.4  

           248.4  

 

100.0  

           100.0  

                -    

 გადასახდელები

43,851.6  

59,216.6  

      26,333.2  

      32,883.4  

27,659.4  

      27,659.4  

                -    

 ხარჯები

20,351.8  

32,833.3  

      20,970.6  

      11,862.7  

23,665.1  

      23,665.1  

                -    

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

23,441.8  

26,325.2  

        5,304.5  

      21,020.7  

3,965.2  

        3,965.2  

                -    

 ვალდებულებების

კლება

58.0  

58.1  

             58.1  

                -    

29.1  

             29.1  

                -    

 ნაშთის ცვლილება

-3,248.7  

-3,298.7  

-      2,161.4  

-      1,137.3  

-5,485.0  

-      5,485.0  

                -    

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 22,074.4 ათასი  ლარით:

 ათას ლარში

დასახელება

 2024

წლის ფაქტი

 2025 წლის   გეგმა

 2026 წლის   პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

 40,262.6  

55,669.5  

      23,923.4  

      31,746.1  

22,074.4  

      22,074.4  

                -    

გადასახადები

14,836.5  

16,600.3  

      16,600.3  

                -    

18,376.4  

      18,376.4  

                -    

გრანტები

20,974.0  

34,631.4  

        2,885.3  

      31,746.1  

486.0  

           486.0  

                -    

სხვა

შემოსავლები

4,452.2  

4,437.8  

        4,437.8  

 

3,212.0  

        3,212.0  

 

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 18,376.4 ათასი ლარით:

   ათას ლარში

დასახელება

 2024

წლის ფაქტი

 2025 წლის   გეგმა

 2026 წლის   პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

14,836.5  

 16,600.3  

      16,600.3  

                -    

18,376.4  

      18,376.4  

                -    

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

 13,120.6  

15,000.3  

      15,000.3  

 

16,176.4  

      16,176.4  

 

ქონების გადასახადი

1,715.9  

1,600.0  

        1,600.0  

                -    

 2,200.0  

        2,200.0  

                -    

 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

726.2  

740.0  

           740.0  

 

740.0  

           740.0  

 

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3.7  

-     

 

 

600.0  

           600.0  

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

51.8  

10.0  

             10.0  

 

10.0  

             10.0  

 

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

216.8  

200.0  

           200.0  

 

200.0  

           200.0  

 

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

717.4  

650.0  

           650.0  

 

650.0  

           650.0  

 

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 486 ათასი ლარით:

    ათას ლარში

დასახელება

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის პროექტი

 გრანტები

          20,974.0  

          34,631.4  

               486.0  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

             316.14  

             247.22  

 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

          20,657.8  

          34,384.2  

               486.0  

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

               270.0  

               288.3  

               486.0  

 კაპიტალური ტრანსფერი

            8,611.6  

            7,147.6  

 

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

          11,776.2  

          26,948.3  

                     -    

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

            8,925.2  

          22,187.6  

 

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები

               748.0  

               748.0  

 

      სხვა სახის ტრანსფერები

            2,103.0  

            4,012.6  

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 3,212.0 ათასი ლარით:

    ათას ლარში

დასახელება

 2024  წლის ფაქტი

 2025  წლის გეგმა

 2026  წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

            4,452.2   

            4,437.8  

3,212.0  

 შემოსავლები საკუთრებიდან

               714.2  

               640.0  

540.0  

 პროცენტები

               163.0  

               150.0  

50.0  

 რენტა

               551.2  

               490.0  

490.0  

 საქონლისა და მომსახურების

რეალიზაცია

               167.8  

                 72.0  

72.0  

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები

და გადასახდელები

                  89.3  

                  32.0  

32.0  

      სანებართვო მოსაკრებელი

                  75.1  

                  20.0  

20.0  

 მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვის

დაჩქარებისათვის

                    0.3  

 

 

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

                    0.1  

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული

ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

                  13.8  

                  12.0  

12.0  

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი

და მომსახურება

                  78.5  

                  40.0  

40.0  

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

            3,409.8  

            3,472.5  

2,500.0  

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული

შემოსავლები

               160.5  

               253.3  

100.0  

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 23,665.1 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2024

წლის

ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

20,351.8  

32,833.3  

      20,970.6  

      11,862.7  

23,665.1  

      23,665.1  

                 -    

 შრომის

ანაზღაურება

7,689.6  

9,357.7  

        9,293.9  

             63.8  

10,612.8  

      10,612.8  

                 -    

 საქონელი და

მომსახურება

9,570.2  

10,242.7  

        8,745.8  

        1,496.9  

9,490.9  

        9,490.9   

                 -    

 პროცენტები

11.4  

10.0  

             10.0  

                 -    

5.0  

               5.0  

                 -    

 სუბსიდიები

 992.7  

1,355.9  

        1,355.0  

               0.9  

1,491.0  

        1,491.0  

                 -    

 სოციალური

უზრუნველყოფა

1,047.1  

1,245.5  

        1,245.5  

                 -    

1,494.3  

        1,494.3  

                 -    

 სხვა ხარჯები

1,031.1  

10,610.8  

           309.6  

      10,301.2  

554.1  

           554.1  

                 -    

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 3,865.2 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა – 3,965.2 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება – 100.0 ათასი ლარით:

                                                                                                                                      ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

          2,212.4  

          1,337.3  

             465.0  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

          2,212.4  

          1,337.3  

             465.0  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

        18,476.4  

        21,063.1  

          2,633.4  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

        15,032.1  

        15,576.4  

             618.4  

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

               81.4  

             390.0  

             385.0  

 02 03

    გარე განათება

                 3.8  

                   -    

                   -    

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

             128.2  

             792.9  

                   -     

 02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

             173.7  

             100.0  

             630.0  

 02 07

    მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

               19.0  

                   -    

                   -    

 02 08

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

             585.2  

             967.8  

             700.0  

 02 09

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

          1,668.6  

          1,951.6   

                   -    

 02 10

 სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

             784.4  

          1,284.4  

             300.0  

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

             106.0  

               40.0  

             150.0  

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

             106.0  

               40.0  

             150.0  

 03 05

    მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა

                   -    

                   -    

                   -    

 04 00

 განათლება

             202.2  

             492.8  

               31.3  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

             202.2  

               31.3  

               31.3  

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

                   -    

             461.5  

                   -    

 04 03 

 საბაზო ზოგადი განათლება

 

 

 

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

          2,357.5  

          3,384.4  

             680.5  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

          1,753.4  

          3,348.7  

             660.5  

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

             604.1  

               35.7  

               20.0  

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

               87.3  

                 7.7  

                 5.0  

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

               87.3  

                 7.7  

                 5.0  

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

        23,441.8  

        26,325.2  

          3,965.2  

 

 ათას ლარში

დასახელება

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

             340.4  

             248.4  

             100.0  

 ძირითადი აქტივები

             308.9  

 

 

 არაწარმოებული აქტივები

               31.5  

             248.4  

             100.0  

        მიწა

               31.5  

             248.4  

             100.0  

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

            ათას ლარში

ფუნქც. კოდი

 დასახელება

 2024  წლის ფაქტი

 2025  წლის გეგმა

 2026  წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურება

7,092.5  

6,922.7  

6,697.6  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო

ურთიერთობები

7,081.1  

6,912.7  

6,692.6  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

7,081.1  

 6,837.7  

6,617.6  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

  -    

   75.0  

 75.0  

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

                   11.4  

                   10.0  

 5.0  

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

            15,772.9  

            16,139.3  

 1,483.4  

 7.4 5

 ტრანსპორტი

            15,772.9  

            16,139.3  

 1,383.4  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

            15,540.9  

            16,040.3  

833.4  

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო

საშუალებები

                 232.0  

                   98.9  

 550.0  

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

ეკონომიკურ საქმიანობაში

 

                       -    

 100.0  

 7.5

 გარემოს დაცვა

              2,433.4  

              2,663.2  

3,255.0  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და

განადგურება

              2,433.4  

              2,663.2  

3,255.0  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

              5,121.2  

            14,651.3  

 3,254.0  

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

                 847.7  

              8,377.9  

-    

 7.6 3

 წყალმომარაგება

                 229.4  

                 563.7  

572.0  

 7.6 4

 გარე განათება

                 741.2  

                 855.4  

850.0  

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

              3,302.9  

              4,854.2  

1,832.0  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

                 297.3  

                 291.0  

 310.0  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის

მომსახურება

                 297.3  

                 291.0  

 310.0  

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

              6,104.4  

              7,792.0  

 5,525.3  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და

სპორტის სფეროში

              3,598.6  

              5,359.9  

2,690.0  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

              2,465.7  

              2,392.1  

2,795.3  

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის

საზოგადოებრივი საქმიანობა

                   40.0  

                   40.0  

40.0  

 7.9

 განათლება

              5,766.6  

              6,678.3  

5,560.0  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

              4,162.9  

              5,000.0  

5,500.0  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

              1,603.7  

              1,678.3  

60.0  

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

              1,603.7  

              1,678.3  

60.0  

 7 10

 სოციალური დაცვა

              1,134.7  

              4,020.8  

1,545.0  

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული

შესაძლებლობების მქონე პირთა

სოციალური დაცვა

                 251.6  

                 300.0  

190.0  

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

                     4.5  

                     4.5  

 -    

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური

დაცვა

                 217.7  

                 223.9  

245.0  

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები,

რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

                   70.0  

                   70.0  

80.0  

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

სოციალური
დაცვის სფეროში

                 591.0  

              3,422.4  

1,030.0  

 

 სულ

            43,723.0  

            59,158.5  

27,630.3  

 

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -5,455.9 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 1,590.7 ათასი ლარით:

ათას ლარში

 დასახელება

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

                19,910.8  

                22,836.2  

-                 1,590.7  

 მთლიანი სალდო

-                 3,190.7  

-                 3,240.6  

-                 5,455.9  

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 5,485.0 ათასი ლარით:

 ათას ლარში

დასახელება

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-                 3,248.7  

-                 3,298.7  

-                 5,485.0  

 კლება

                  3,248.7  

                  3,298.7  

                  5,485.0  

        ვალუტა და დეპოზიტი

                  3,248.7  

                  3,298.7  

                  5,485.0 

 

ფინანსური აქტივების კლება 5,485.0 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე მოსალოდნელ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2026 წლის განმავლობაში.

2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთმა შეადგინა 3690,7 ათ.ლარი. მათ შორის განკარგულებებით გამოყოფილი თანხის ჯამმა შეადგენა 1399,1 ათ. ლარი.  აქედან   2020 წლის 9 იანვრის N27 განკარგულებით საჯარო სკოლების ინფრასრუქტურის გაუმჯობესებისათვის 74,4 ათ. ლარი; 2018 წლის 31 დეკემბრის N2577 განკარგულების კაპიტალური ტრანსფერი 214,6 ათ. ლარი;  სოფლის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ტრანსფერი 101,3 ათ. ლარი; 2019 წლის 14 მაისის N1063 განკარგულების ნაშთი 13,3 ათ. ლარი; 2020 წლის 19 მარტის N574 განკარგულების ნაშთი 46,2 ათ. ლარი; 2019 წლის 18 დეკემბრის N2630 განკარგულების ნაშთი 55,6 ათ. ლარი;  N1419 განკარგულების ნაშთია 135,2 ათ ლარი; ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის,   სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების სალიკვიდაციოდ განკარგულებებით გამოყოფილი თანხებიდან დარჩენილმა ნაშთმა შეადგინა 574,2 ათ. ლარი. 2023 წლის N1740 განკარგულებით 61,1, 2024 წლის 30 მაისის N746 განკარგულებით 62,9 ათ ლარი და 23 ივლისის N1025 განკარგულებით 55,9 ათ ლარი

არსებული ნაშთებიდან მიიმართა 2025 წლის ბიუჯეტში შესაბამისი სამუშაოების დასაფინანსებლად 1137.3 ათ. ლარი, ხოლო 261.8 ათ. ლარი ექვემდებარება უკან დაბრუნებას. სახაზინო ანგარიშზე არსებული 2291,6 ათ. ლარი   ნაშთიდან  2025 წლის ბიუჯეტის ხარჯების დასაფინანსებლად მიიმართა   2291,6 ათ. ლარი.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 34,1 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2026 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 29,0 ათას ლარს.

 


თავი II
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4717.4 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

   ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2026 წლის პროექტი

2027 პროგნოზი

2028 პროგნოზი

2029 პროგნოზი

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

4,717.4

7,435.0

8,158.0

8,825.0

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურა

833.4

3,265.0

3,768.0

4,270.0

 02 01 01

 გზების კაპიტალური შეკეთება

518.4

3,000.0

3,500.0

4,000.0

 02 01 02

 გზების მიმდინარე შეკეთება

150.0

200.0

200.0

200.0

 02 01 03

 საგზაონიშნები და უსაფრთხოება

165.0

65.0

68.0

70.0

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

572.0

520.0

630.0

640.0

 02 02 01

 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

350.0

300.0

400.0

400.0

 02 02 02

  წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

222.0

220

230

240

 02 03

 გარე განათება

850.0

900.0

905.0

910.0

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

850.0

900

905

910

 02 06

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,312.0

952.0

1,057.0

1,157.0

 02 06 01

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

450.0

250.0

300.0

350.0

 02 06 02

 მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობა

550.0

600.0

650.0

700.0

 02 06 03

 სადღესასწაულო ღონისძიებები

300.0

90.0

95.0

95.0

 02 06  04

 შადრევან-აუზების ექსპლოტაცია, რეაბილიტაცია

12.0

12

12

12

 02 08

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

750.0

750.0

750.0

800.0

 02 10

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

300.0

1048

1048

1048

 02 11

ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური
გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამა

100.0

     

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების  კაპიტალური  შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 01

518,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  და ხიდების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია.      ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს  პროექტები, რომელიც იღვალისწინებს პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 3, მიზანი 9, მიზანი 11

მიღწეული შედეგი

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;
მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

                                                                                                          

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების  მიმდინარე  შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 02

150

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

   საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა-მოშანდაკებას, მილხიდების რეაბილიტაციას; ზამთრის პერიოდში გზების თოვლისგან გაწმენდას და სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას. სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა. ასევე, გზის გაწმენდითი სამუშაოები შესრულდება საჭიროების შესაბამისად

 

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 3, მიზანი 9, მიზანი 11

მიღწეული შედეგი

ქ. ლანჩხუთში ,ასევე სოფლების დამაკავშირებელი გზებს ჩაუტარდა მიმდინარე შეკეთება (ორმული სამუშაოები, მოხრეშვა). შესრულებული სამუშაოები უსაფრთხოს გახდის ამ გზებზე გადაადგილებას. 2026 წელს რეაბილიტირებული გზებით საერთო ჯამში ისარგებლებს  ადგილობრივი ქალაქ ლანჩხუთის და სოფლების მოსახლეები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

572  

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის წყლით უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს, სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას.
პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ ლანჩხუთში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.
პროგრამის მიზანია:
 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში   წყლის  მიწოდება;
 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებელი წვდომა და იღებდეს  წყალს;
 - წყლის სისტემების ექსპლუატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.
წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:  წყლის სისტემის ექსპლუატაციის ქვეპროგრამა და წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლუატაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან. მიმდინარე ეტაპზე პროგრამის შედგება 1 ქვეპროგრამისაგან -  წყლის სისტემის ექსპლუატაციის ქვეპროგრამა.
წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლუატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 6

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

წყლის სისტემების ექსპლუატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოიფხვრება დროულად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

350

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები.

  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ახალი წყლის სისტემების ქსელზე მიერთების საფასურის გადახდა.

გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 6

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს  წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა  წყალზე;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 წყლის სისტემის ექსპლატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

222  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში (გარდა ქ. ლანჩხუთისა)  5600 კომლის  წყალმომარაგებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის შეუფერხებელ წყლის მიწოდებას.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება:

  -  დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენითი სამუშაოები.
 - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა;
 -  დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება;

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 6

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის წყლის შეუფერხებელი მიწოდება. 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

850  

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლუატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ლანჩხუთში და 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 75%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1100-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 8000-ზე მეტ სანათ წერტილს, 30000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 500,0 ათასი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.
პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
 - გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია;
- კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).
ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლუატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.
2025 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლუატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 11

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათება, ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

850  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება.

 დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ლანჩხუთში, ასევე 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში   გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%.

 (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - ქსელის  დაზიანებული მონაკვეთის  აღდგენა, შეკეთება.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 11

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების სისტემის გამართული  ფუნქციონირება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა - რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 01

450 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის გამარჯვებული პროექტი,

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 11

მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდობისთვის ქუჩის ალტერნატივის შექმნა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 02

550  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

შპს ლანჩხუღის სატრანსპორტო კომპანია უზრუნველყოფს ლანჩხუთის ადმინისტრაციულ საძღვრებში ტრანსპორტით მომსახურებას , კერძოდ ; 5 ერთეული ავტობუსით მგზავრთა რეგულარულ გადაყვანას და 2 JCB ექსკავატორით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  საჭიროების შესაბამისად მომსახურებას

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 11

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიპალიტეტის ტერიტორიაზე ტრანსპორტით შეუფერხებელი გადაადგილება, მოსახლეობის საჭიროების შესაბამისად  ექსკავატორით სამუშაოების განხორციელება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სადღესასწაულო ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 03

300 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

              ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა

და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საახალწლო  ღონისძიებების

 უზრუნველყოფას, სადღესასწაულო

 კომფორტული გარემოს შექმნასა და მოსახლეობის განწყობის

 ამაღლებას. საახალწლოდ შესაბამისად განხორციელდება  

ქალაქის მორთვა

 საახალწლო დეკორატიული  განათებებით;  მოირთვება ქალაქ  ლანჩხუთის ცენტრალური მოედანი, შადრევანი 

და მიმდებარე ქუჩები.

  ასევე განხორციელდება  ქალაქის გაფორმება სხვადასხვა

სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის. ახალი ნაძვის ხის შეძენა.

  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქის 

საახალწლო დეკორაციებით 

გაფორმების სამუშაოები: საახალწლო ნათურების მონტაჟი,

 ქალაქში მთავარი ნაძვის 

ხის მონტაჟი  /დემონტაჟის ღონისძიებები და სხვა 

სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის

 ქალაქის გაფორმება.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 11

მოსალოდნელი შედეგი

სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი; მოსახლეობის სადღესასწაულო განწყობის ამაღლება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 08

750  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 9

მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 10

300

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები , რომელიც განხილული და შეჯერებული იქნება თვით მოსახლეობასთან

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 9 მიზანი 11

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მიიღწევა ყველა ადმინისტრაციული ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3,275.0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:  

 ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2026 წლის პროექტი

2027 პროგნოზი

2028 პროგნოზი

2029 პროგნოზი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

3275

3400

3530

3650

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2880

2980

3100

3200

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

375

390

400

420

 03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

20

30.0

30.0

30.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

2880

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.
დასუფთავების ღონისძიებებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითადად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან.
პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას.

დასუფთავების ღონიძიებები ხორციელდება ქალაქ ლანჩხუთის ქუჩებსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასევე  15 ადმინისტრაციულ ერთეულის ცენტრებიდან.  რომელსაც ემსახურება  34 მეეზოვე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 1200 ურნა, ყოველდღიური დასუფთავების შედეგად მუნიციპალიტეტიდან გადის  85 მ³  ნარჩენის  გატანა ხორციელდება  13 ნაგავმზიდის მეშვეობით ფოთის, ურეკის და ოზურგეთის (მერის) ნაგავსაყრეზე.


-  ფინანსდება მდინარე სუფსაზე არსებული ნაგავჩამკეტის გაწმენდითი სამუშაოები, რომლის ფარგლებშიც 2 დღეში ერთხელ ძრავიანი ნავის საშუალებით ხორციელდება მდინარის გაწმენდა ნარჩენებიდან.

- მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე დასუფთავების ღონისძიებების  განხორციელების  მიზნით დამატებით საჭიროა ურნებისა და სპეც მანქანების შესყიდვა.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 11

მოსალოდნელი შედეგი

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება, დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქიონირება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

375

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა, ხეების გადაბელვა და შეთეთრება, რათა გაუმჯობესთეს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქ. ლანჩხუთის ტერიტორიაზე არსებული 6 სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა. კერძოდ: აგარაკი N1, აგარაკი N2, ლაშისღელის, მაჩხვარეთის, ქალაქის (ატეკის), ორაგვის ღელის სასაფლაოების  მოვლითი ღონისძიებები  10800 კვ/მეტრს ფართზე..  -  დაზიანებული ღობის  შეკეთება,  შეღებვას;

ქვეპროგრამა ფარგლებში ასევე ხორციელდება ქალაქის ლანჩხუთში სკვერებისა და პარკების   დაცვა მოთარეშე პირუტყვისაგან.
 - ასევე ხორციელდება  სკვერებისა და პარკების როგორც  შეწამვლითი და გაცელვითი სამუშაოები.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 11

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის გამწვანება და გამწვანებულ ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, რის შედეგაც მიღებული იქნება გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 04

               20.0  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლები ,მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების  გადაყვანა კასტრაცია, ვაქცინაციის მიზნით.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 11

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებელთა  დაცვა მაწანწალა  ძაღლებისაგან.

 


მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 5,560.0 ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2026 წლის პროექტი

2027 პროგნოზი

2028 პროგნოზი

2029 პროგნოზი

 04 00

 განათლება

5,560.0

5,760.0

5,965.0

6,170.0

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

5,500.0

5700

5900

6100

 04 03

 განათლების ხელშეწყობა

60.0

60

65

70

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

5500

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 19 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 720 ბავშვი აქედან გოგონა 350 და  ბიჭი 370. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 379 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

     ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

     ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკურ რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

     ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკურ რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

     ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

     ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრის თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 4

მოსალოდნელი შედეგი

ლაჩხუთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები. ა(ა)იპ ში დასაქმებული პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

განათლების ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარში

04 03

60

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის , ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს საგანმანათლებლო, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსებას;

საგანმანთლებლო სფეროში მოღვაწე ადამიანების სხვადასხვა შემეცნებით და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით,ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას;

ერთიან ეროვნულ და სამაგისტრო გამოცდებზე მოპოვებული 100% გრანტის მფლობელთა ფულადი ჯილდოთი წახალისებას ;

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ოქროს და ვერცხლის მედალოსანთა წახალისებას ფულადი ჯილდოთი;

სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო, შემეცნებით, პროფესიულ, სადღესასწაულო დღეებზე, მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე წარმატებული და ღვაწლმოსილი ადამიანების ფულადი ჯილდოთი,  სხვადასხვა პრიზითა თუ ფასიანი საჩუქრით  წახალისებას ფულადი ჯილდოთი, სხვადასხვა პრიზითა და ფასიანი საჩუქრით.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 4

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტი, შესაძლებელი იქნება საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა, წარმატებული მოსწავლეებისა და საგანამანათლებლო სფეროში მოღვაწე ღვაწლმოსილი ადამიანების წახალისება.

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 5,525.3 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

                                            ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2026 წლის პროექტი

2027 პროგნოზი

2028 პროგნოზი

2029 პროგნოზი

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

      5,525.3     

         5,860.0     

         6,397.0     

         6,804.0     

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

2,690.0

2,790.0

3,112.0

3,314.0

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა

2,050.0

2,200.0

2,320.0

2,420.0

 05 01 01 01

 სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

950.0

1000.0

1050.0

1100.0

 05 01 01 03

 სტადიონის ფუნქციონირება

250.0

260.0

270.0

280.0

 05 01 01 04

 ქალთა სპორტის განვითარება

200.0

220.0

230.0

240.0

 05 01 01 05

 საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა

650.0

720.0

770.0

800.0

 05 01 02 

 სპორტის ხელშეწყობა

90.0

90.0

92.0

94.0

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

550.0

500.0

700.0

800.0

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

2,800.3

3,030.0

3,240.0

3,440.0

 05 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2,675.3

2,900.0

3,100.0

3,300.0

 05 02 01 01

 კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

1,917.0

2100.0

2250.0

2400.0

 05 02 01 02

 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

758.3

800.0

850.0

900.0

 05 02 02

 კულტურის ხელშეწყობა

85.0

90.0

100.0

100.0

 05 02 04

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

40.0

40.0

40.0

40.0

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

35.0

40.0

45.0

50.0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 01 01

950  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს 18 წლამდე მოზარდებში ფსიქოლოგიურ , სოციალურ ემოციური შესაძლებლობების განვითარებას.

ქვეპროგრამის მიზანია 5-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისა და ახალგაზრდების ფიზიკური განვითარება სპორტული ცენტრი აერთიანებს 10 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: თავისუფალი ჭიდაობა, ქართული ჭიდაობა, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, რაგბი, ცურვა მაგიდის ჩოგბურთი, კარატე, ჭადრაკი, კალათბურთი და სპორტული ტანვარჯიში. სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 380 ბავშვი, აქედან გოგონა  85 და ვაჟი 295. რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-4ჯერ.

ქვეპროგრამის მიზანია: ისეთი ღონისძიებების მოწყობა, რომლებიც ორიენტირებული იქნება: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე. ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებასა და პოპულარიზაციას,

ასევე ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრები წესის დამკვიდრებასა და ბავშვთა და მოზარდა შორის თავისუფალი დროის სწორ მენეჯმენტს;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 3

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გარღმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტადიონის ფუნქციონირება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

250  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მინიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ლანჩხუთის საფეხბურთო სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ შპს „ლანჩხუთს“, რომელიც შემდგომ ახორციელებს სტადიონის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებებს. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება შპს-ს თანამშრომელთა ხელფასების, სტადიონის კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, ბიუჯეტთან ანგარიშწორებას (ქონების გადასახადი) და სტადიონის ფუნქციონორებისათვის სხვა აუცილებელ ხარჯების დაფინანსებას.
ქვეპროგრამის მიზანია წლის ნებისმიერ პერიოდში ლანჩხუთის საფეხბურთო სტადიონის მზადყოფნის უზრუნველყოფა დაგეგმილი მატჩებისათვის.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 3

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს ყველა სპორტულ ღონისძიებას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქალთა სპორტის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 04

200  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ლანჩხუთის ქალთა საფეხბურთო კლუბის „ლანჩხუთის ლანჩხუთი“-ს დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ  შპს „ლანჩხუთის ლანჩხუთს“, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება ფეხბურთელებისა და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და შპს-ს ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია ქალთა საფერბურთო გუნდის წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 5

მოსალოდნელი შედეგი

ეროვნულ ჩემპიონატში საპრიზო ადგილის დაკავება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 05

650

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საფეხბურთო სკოლაში ფუნქციონირებს ფეხბურთის ჭაბუკთა 9  და გოგონათა 1 ჯგუფი, რომელშიც გაერთიანებულია და ვარჯიშობს 200 ბავშვი, აქედან ვაჟი 180 და გოგონა 20.  რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-4 ჯერ. სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 45 ადამიანი  აქედან: 23 ტექნიკური  პერსონალი და 22 მწვრთნელი . სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით.

სკოლის ფეხბურთელების 5 ასაკობრივი გუნდი U-10, U-11, U-12, U-14  მონაწილეობას იღებს სამეგრელო ზემო- სვანეთის რეგიონალური ფეხბურთის ფედერაციის მიერ ორგანიზებულ ასაკობრივ ჯგუფების გათამაშებაში.

U-15 ასაკობტივი ჯგუფი მონაწილეობას ღებულობს სფფი-ს ეგიდით გამართულ ჭაბუკთა ლიგის 15 წლამდე ,,ბრინჯაოს’’ ლიგის გათამაშებაში, ასევე სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფები მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა ტურნირებში.

ქვეპროგრამის მიზანია:

 -ფეხბურთის პოპულარიზაცია

-ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;

-მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეს ქუჩისთვის

მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 3

მოსალოდნელი შედეგი

საფეხბურთო სკოლა მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია ფეხბურთის ჯგუფებით სარგებლობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 01 02

90

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის , ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:

   ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით;

   ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III)  ადგილებზე გასული, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებისა და მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი;

    ღვაწლმოსილი  ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე წარმატებული  ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით;

    სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირებაში დახმარება;

    სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისა და სპორტი ბარიერების გარეშე-ღონისძიებების ორგანიზება.

    მუნიციპალური სპორტული ტურნირების ორგანიზება

    პროგრამის მიზანია:

    ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; ყველა ასაკობრივი ჯგუფების ჩართვა მასობრივ სპორტის სახეობებში; წარმატებული,  ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 3 მიზანი 11

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების სპორტულ ღონისძიებებში ჩართვა. მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, წარმატებული და ღვაწლმოსილი სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფასება და მათი მოტივაციის გაზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდება სპორტის სფეროში

დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 01 03

550

ქვეპროგრამის განმახორციელე

ბელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

   ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში აშენდება სტადიონები.

    2024 წელს საქართველოს მთავრობის 28/12/2023 წლის N2402 განკარგულებით დაიწყო

ქ.ლანჩხუთში სპორტული დარბაზის მშენებლობა, რომელიც გაგრძელდება 2025 წელს და დასრულდება.

    პროგრამის მიზანია:

    ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; ყველა ასაკობრივი ჯგუფების ჩართვა სხვადასხვა სპორტის სახეობებში;

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 3 მიზანი 9 მიზანი 11

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება სხვადსხვა სპორტული ღონისძიებების ჩატარება. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების სპორტულ ღონისძიებებში ჩართვა. მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და მათი მოტივაციის გაზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

1917  

ქვეპროგრამის განმახორციელე

ბელი სამსახური

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

მოქმედი 4 კულტურის სახლი,4 მუნიციპალური მუზეუმი, 18 ბიბლიოთეკა და ე.

ნინოშვილის სახელობის სახალხო თეატრი.

კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული

წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები. გობელენის ქსოვის

შემსწავლელი და სამხატვრო წრე. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 235

აღსაზრდელი, აქედან გოგონა 140 და ბიჭი 95. ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის

ანსამბლებში ჩართულია 225 მონაწილე. გობელენის შემსწავლელ წრეში 10 მოსწავლე.

მუნიციპალურ მუზეუმებში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 19000 ექსპონატი.

წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 1000-ს.

მუნიციპალიტეტის 18 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 106000 ერთეულს.

ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 2000

მოსახლე.

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ე. ნინოშვილის სახელობის სახალხო თეატრი და

მასთან არსებული თოჯინების თეატრი. პერიოდულად იმართება სპექტაკლები, აღდგა და

განახლდა წინა წლებში დადგმული 2 სპექტაკლი. თოჯინების თეატრში დაიდგა 1 ახალი

წარმოდგენა, თოჯინების თეატრი ასევე ახორციელებს გასვლით წარმოდგენებს. შედგა 1

ახალი სპექტაკლის პრემიერა.

მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის

ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია,

შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა

და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 11

მოსალოდნელი შედეგი

კულტურის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

სანახაობრივი მაღალი ხარისხის კულტურული ღონისძიებების ჩატარება; მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

      სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

758,3  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 2 და დაწყებითი სამხატვრო განათლების 1 სკოლა.

სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, ხალხური საკრავების, კლასიკური გიტარის და სხვა მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 300 ბავშვი.აქედან გოგონა 240 და ბიჭი 60.

სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, ქანდაკებას, გობელენს, ვიტრაჟს,ხაზვას,გრაფიკულ დიზაინს  და ხატწერას. სამხატვრო სკოლაში დაწყებით სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 180 ბავშვი. აქედან გოგონა - 135, ბიჭი- 45

პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანების მიმდინარე ხარჯები (ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი) .

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; ფასიანი, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 4 მიზანი 11

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული  სამხატვრო და სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

85  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის , ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;

კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;

კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას;

კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვას და შენარჩუნებას;

კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 11

მოსალოდნელი  შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;

პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება  კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების   შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში  მოღვაწე ადამიანების  მოტივაცია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 02 04

               40.0  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა- 40000 ლარი

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილი რელიგიის მხარდაჭერა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

35 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის , ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი პროექტები:

შშმ პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება საქართველოში.

 ახალგაზრდული პროექტები მომართვიანობის მიხედვით.

პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 11

მოსალოდნელი შედეგი

შშმ პირების საზოგადოებაში ჩართვის-ინტეგრირების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება, მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის,სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება განხორციელება და ხელშეწყობა.

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1,855.0 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით.

                                                                                                                                          ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2026 წლის პროექტი

2027 პროგნოზი

2028 პროგნოზი

2029 პროგნოზი

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

      1,855.0  

         1,899.0  

         2,010.0  

         2,146.0  

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

310.0

330.0

350.0

400.0

 06 01 01

 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

310.0

330

350

400

 06 02

 სოციალური დაცვა

1,545.0

1,569.0

1,660.0

1,746.0

 06 02 01

შშმ პირთა დახმარების პროგრამა  

176.0

180

190

200

 06 02 02

მრავალშვილიანი ოჯახების  და  მესამე და მომდევნო ახალშობილზე დახმარების პროგრამა

45.0

50

55

60

 06 02 03

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა

250.0

200

210

220

 06 02 04

სარეაბილიტაციო ცენტრ "იავნანას" თანადაფინანსების
პროგრამა

20.0

21

22

23

 06 02 05

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა

20.0

20

20

20

 06 02 06

მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

190.0

200

220

240

 06 02 07

მოწყვლადი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების  პროგრამა

106.0

120

130

140

 06 02 08

ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

55.0

58

58

58

 06 02 09

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

130.0

140

150

150

 06 02 10

ლანჩხუთის რეგიონალური ორგანიზაციის ,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბი"- ს ონკოპაციენტთა მხარდაჭერის, რეაბილიტაციის და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს სკრინინგისა და ადრეული გამოვლენის

 პროგრამა

80.0

85

90

95

 06 02 12

  მძიმე საცხოვრებელ პირობებში,
 უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების, ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების,  ასევე სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული  ახალგაზრდების  ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა

57.0

60

65

70

 06 02 23

აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარებილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

180.0

190.0

200.0

210.0

 06 02 24

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის პერსონალური ასისტენტის სერვისის პროგრამა             

176.0

185

190

200

 06 02 25

რისკის ქვეშ მყოფი 0- დან 18 წლამდე ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერების პროგრამა

60.0

60.0

60.0

60.0

 

პროგრამის

დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

             310  

პროგრამის

განმახორცი

ელებელი

ა.ა.ი.პ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის

აღწერა

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა

5 C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის განხორციელება (სკრინინგი)

6 კორონა ვირუსით გამოწვეული ინფექციის დიაგნოსტიკის უზრუნველყოფა

7 C ჰეპატიტის მიდევნების პროგრამა (დადებითი ბენეფიციარების კონფირმაციულ კვლევებსა და მკურნალობაში ჩაბმის მომსახურება.

8. მალარიის და სხვა ტრანსმისიური დაავადებების გადამტანების გავრცელების კერებში მათ წინააღმდეგ პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარების უზრუნველყოფა

პროგრამის

მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

მოსალოდნელი

შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შშმ პირთა დახმარების

პროგრამა  

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

176

პროგრამის განმახორცი

ელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის

ჯანმრთელობის დაცვისა

და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის

აღწერა და

მიზანი

   ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

რეგისტრირებულ

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთათვის

პროგრამული დიალიზის

ჩასატარებლად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის

ტერიტორიაზე მდებარე

დიალიზის ცენტრამდე  ტრანსპორტირებისთვის 

დაუფინანსდება

ტრანსპორტირების ხარჯი თითო ბენეფიციარზე

ყოველთვიურად  90 ლარის

ოდენობით, ხოლო  პერიტონიულ დიალიზზე მყოფ

ბენეფიციარს დაუფინანსდება 

სატრანსპორტო ხარჯი  დიალიზისა და ნეფროლოგიის

ცენტრში თვეში 4 ვიზიტი 

64 ლარის ოდენობით სხვა ქალაქში (ბათუმი).  2025 წელს

პროგრამით ისარგებლა

16 ბენეფიციარმა საიდანაც 14 კაცი და 2 ქალი“

         ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

რეგისტრირებული 0-დან 18

წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარები,

რომლებიც საჭიროებენ

სარეაბილიტაციო კურსის გავლას ურეკში, მუნიციპალიტეტი

დააფინანსებს ამ ბენეფიციარების

სარეაბილიტაციო კურსს სრულად და ასევე მათი თანმხლები

პირის ხარჯებს,

დახმარების თანხა დღიური 50(ორმოცდაათი) ლარის

ოდენობით ბენეფიციარზე და

50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით თანმხლებ პირზე. 

თანხა ჩაირიცხება შესაბამისი

დაწესებულების ანგარიშზე.    2025 წლის მაჩვენებლით

პროგრამით ისარგებლა 27

ბენეფიციარმა. საიდანაც ბიჭი 9 გოგო 18.                                                                                                                      ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

რეგისტრირებული ბავშვები,

ასევე ქ. ლანჩხუთში მიმღებ ოჯახში განთავსებული

სახელმწიფო ზრუნვაში

მყოფი ბავშვები რომლებიც სარგებლობენ ბავშვთა

ადრეული განვითარების

ხელშეწყობისა და ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის

ქვეპროგრამით,

ბავშვების განვითარების ხელშეწობის მიზნით, ბავშვთა

ადრეული

განვითარების ხელშეწყობის სერვისის ფარგლებში

განხორციელდება

სერვისის მომწოდებელ სპეციალისტთა ტრანსპორტირების

ხარჯის თანადაფინანსება

სერვისის ბავშვებისთვის ბუნებრივ გარემოში იქნება ეს სახლი,

ბაღი თუ სკოლა ან/და

ცენტრში მიწოდების შემთხვევაში, ხოლო სერვისის ცენტრში

მიწოდების შემთხვევაში

ბავშვებს დამატებით აუნაზღაურდებათ ტრანსპორტირების ხარჯი.

პროექტის

ფარგლებში (თითო ბავშვთან თვეში 8 ვიზიტი) განხორციელება.

მგზავრობის

საფასური შეადგენს 6 ლარს. ხოლო ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის

ქვეპროგრამით, ბავშვების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით 

მუნიციპალიტეტი

უზრუნველყოფს მომსახურეობის მომწოდებელ ორგანიზაციებში

ქვეპროგრამით

მოსარგებლე ბავშვებისა და მათი თანმხლები პირებისათვის

სატრანსპორტო ხარჯის

გამოყოფას. მკურნალობის კურსი ტარდება 12 თვის განმავლობაში

თვეში 10 დღე.

ორიენტაცია აღებულია ქუთაისის, ჩაქვის, ბათუმისა და დაბა ურეკის 

სარეაბილიტაციო

ცენტრებზე, პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ბავშვისა და

ერთი თანმხლები

პირის ტრანსპორტირება მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციამდე

და უკან

(ქუთაისი, ბათუმი ერთი მიმართულებით 7 ლარი, ჩაქვი 6 ლარი, 

დაბა ურეკი 3 ლარი,

შიდა გადაადგილებისთვის 2 ლარი სერვისის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის

ტერიტორიაზე

მიწოდების შემთხვევაში ანაზღაურება მოხდება შპს „ავტო-2018“ მიერ

მოწოდებული

ფასების მიხედვით) მიმდინარე წელს ზემოაღნიშნული ქვეპროგრამები

გათვლილია

105 ბავშვზე. ზემოაღნიშნული პროგრამა უზრუნველყოფს შშმ ბავშვების

განვითარების

ხელშეწყობას.“  2025 წელს პროგრამით ისარგებლა 103  ბენეფიციარმა

საიდანაც ბიჭი 67 გოგო 36.                                                                                                                                                                                     ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ზრდასრული

შშმ ბენეფიციარები, რომლებიც სარგებლობენ დღის ცენტრის მომსახურობით

შშმ პირთა 

ტრანსპორტირების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება ტრანსპორტირების 

თანადაფინანსება. თანადაფინანსება განხორციელდება ყოველკარტაკურად

1250 ლარის

ოდენობით. პროგრამის განხორციელებით ზრდასრულ 9 შშმ ბენეფიციარის

დღის ცენტრში

ტრანსპორტირებას შეწყობა ხელი. 

ცელიაკია მძიმე დაავადებაა. ცელიაკია ფსიქო-ფიზიკური

განვითარების

შეფერხებას იწვევს.  მკურნალობის ერთდაერთი საშუალება

დიეტოთერაპიაა,

რომელიც გულისხმობს ძვირადღირებული სპეციალიზირებული

კვებითი

დანამატების მიღებას მუდმივად,  რაც მძიმე ეკონომიურ

ტვირთს წარმოადგენს

თითოეული ოჯახისთვის და ხშირად შეუძლებელს ხდის

მის ჩატარებას. ქვეპროგრამა

ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

  რეგისტრირებული

0-დან 18 წლამდე ასაკის ცელიაკიით  დაავადებული

ბენეფიციარის  დაფინანსებას

ისეთი სახის კვებითი დანამატების შესაძენად, რომელიც

არ არის გათვალისწინებული

ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით. დახმარება გაეწევათ

ყოველთვიურად თვეში

არაუმეტეს 400 (ოთხასი) ლარისა.

 2025 წელს პროგრამით ისარგებლა 4 ბენეფიციარმა .

გოგო2 ბიჭი 2.                    

კავშირი

მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 3, მიზანი 1

მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის

ჩატარების

ხელშეწყობა. ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე

ხელმისაწვდომობის

გაზრდა. პროგრამით შესაძლებელია 179

ბენეფიციარის 

ფინანსური მხარდაჭერა.

 

პროგრამის

დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების  და  მესამე და მომდევნო ახალშობილზე დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

45

პროგრამის

განმახორცი

ელებელი

სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და

სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის

აღწერა და

მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახები რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი,  ყოველთვიურად თითოეულ ბავშვზე მიიღებენ 50(ორმოცდაათი) ლარს.  პროგრამით სარგებლობენ ის  ოჯახები, რომლებიც  არ არიან სოციალური შემწეობის მიმღები.  პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 12 მრავალშვილიანი ოჯახი.  2025 წელს პროგრამით ისარგებლა  13 ოჯახმა- ბავშვების რაოდენობა 50, საიდანაც გოგო 44 ბიჭი 29.

დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  ოჯახზე,   2026 წელს შეძენილ მესამე და ყოველი მომდევნო ახალშობილის შეძენაზე- ოჯახზე გაიცემა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 1000 ლარის ოდენობით. დახმარება გაიცემა ოჯახის სოციალური სარეიტინგო ქულის მიუხედავად.  პროგრამით შესაძლებელი იქნება 15 ოჯახის ფინანსური დახმარება.

კავშირი

მდგრადი

განვითარების

მიზანთან

მიზანი 1

მოსალოდნელი

შედეგი

მრავალშვილიანი ოჯახების  ფინანსური ხელშეწყობა. პროგრამით შესაძლებელი

იქნება 14 მრავალშვილიანი ოჯახის  და მესამე და მომდევნო ახალშობილის

შეძენასთან

დაკავშირებით 15 ოჯახის ფინანსური დახმარება.

 

პროგრამის

დასახელება

კოდი

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

250 

პროგრამის

განმახორცი

ელებელი

სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და

სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის

აღწერა და

მიზანი

  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ბენეფიციარებს, რომელთაც ესაჭიროება ოპერაციული ჩარევა ასევე ქიმიოთერაპიის კურსის დაფინანსება, სხივური თერაპიის თანადაფინანსება , კორონალური სტენტირება და სხვა. სადაზღვევოს მიერ არ უნაზღაურდება, ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება ნაწილობრივ, სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე ჩაერიცხება წარმოდგენილი ღირებულების 50%, მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა. პროგრამით ისარგებლებენ 0-დან 150 000-ი სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარები. მუნიციპალიტეტის მიერ ასევე განხორციელდება კვლევების დაფინანსება მაგნიტო- რეზონანსული ტომოგრაფიების, კომპიუტერული ტომოგრაფიების, ანგიოგრაფიული კვლევის და იმუნოჰისტოქიმური კვლევის თანადაფინანსება- 50%.  პოზიტრონულ-ემისიური ტომოგრაფიის ( PET/KT) კვლევის  თანადაფინანსება ღირებულების 50 %-ით. ბიოფსია- თანადაფინანსება -50%,  ენცეფალოგრამა- თანადაფინანსება 50%. კვლევებით ისარგებლებენ 0-დან 130 000-ი სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარები.  იმ ბენეფიციარებს, რომლებსაც დადასტურებული აქვთ ერთ-ერთი შემდეგი დიაგნოზი:

* ასაკობრივი მაკულარული დეგენერაცია,

* დიაბეტური რეტინოპატია,

* ბადურის ვეწის ოკლუზიით (თრომბოზით) გამოწვეული მაკულარული შეშუპება,

* წეოვასკულარული გლაუკომა.

დაფინანსდება მედიკამენტი (ავასტინი) და პროცედურა (ინექციის გაკეთება) ერთ ბენეფიციარზე წლის განმავლობაში 2ჯერ  სრულად. მომსახურეობით ისარგებლებენ  0-დან 150 000-ი სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარები.

0 დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ოპერაციული ჩარევის(სტაციონალური მომსახურება -გეგმიური ან გადაუდებელი, ასევე ჩატარებული) დაფინანსება მოხდება საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ დაუფინანსებელი თანხის  50%-ის თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 1000 ლარისა. ბავშვები თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულის წარმოდგენისაგან.

შენიშვნა: ისეთ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როგორიცაა სასწრაფო (გადაუდებელი) სამედიცინო ოპერაციების, სასწრაფო (გადაუდებელი) ქიმიოთერაპიის და სხივური თერაპიის თანადაფინანსება, სასწრაფო -გადაუდებელი მაგნიტო- რეზონანსული ტომოგრაფიების, კომპიუტერული ტომოგრაფიების,   ანგიოგრაფიული კვლევის და პოზიტრონულ-ემისიური ტომოგრაფიის ( PET/KT) კვლევის,   ბიოფსიის ასევე ენცეფალოგრამის  უნაღდო ანგარიშსწორებით (ინვოისით წარმოდგენილი ასანაზღაურებელი თანხა არაუმეტეს 400 ლარისა) - რომელიც არ ჯდება მერიის თანადაფინანსების პროგრამაში, მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით შესაძლებელია განხორციელდეს სარეიტინგო ქულის წარმოდგენის გარეშეც. ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლისა და საკრებულოს წევრის შუამდგომლობის საფუძველზე.“ 2025 წელს პროგრამიდან გაიცა 724 ადმინისტრაციული დაპირება. საიდანაც 321 ქალი 353  კაცი;  50 ბავშვი 11 გოგო და 39 ბიჭი

კავშირი

მდგრადი

განვითარების

მიზანთან

მიზანი 1 მიზანი 3

მოსალოდნელი

შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესებისათვის ფინანსური ხელშეწყობა. ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.  პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 730 ბენეფიციარი.

 

პროგრამის

დასახელება

კოდი

სარეაბილიტაციო ცენტრ "იავნანას" თანადაფინანსების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 04

20  

პროგრამის

განმახორცი

ელებელი

სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და

სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის

აღწერა და

მიზანი

ქვეყანაში შემუშავდა და მუშაობს სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ბავშვებისათვის "სოციალური რეაბილიტაციისა ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა.  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ამ მიზნით დაფუძნებულია არასამთავრობო ორგანიზაცია, სარეაბილიტაციო ცენტრი "იავნანა".  პროგრამას ერთი მხრივ აფინანსებს ცენტრალური ბიუჯეტი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ვაუჩერული პრინციპით. ცენტრს დამატებით ესაჭიროება კომუნალური და მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში დაფინასებული იქნება ელექტრო-ენერგიის, ბუნებრივი აირის და წყლის გადასახადები, დაფინასდება ცენტრისათვის ყოველთვიურად ჰიგიენისა და ყოველთვიური მოხმარების საგნების ღირებულება. ცენტრში ირიცხება 24 მზრუნველობამოკლებული ბავშვი. 2025 წელს პროგრამით ისარგებლა 12 გოგომ 12 ბიჭმა.

კავშირი

მდგრადი

განვითარების

მიზანთან

მიზანი 1

მოსალოდნელი

შედეგი

სოციალურად დაუცველი 24 ბავშვის ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის

ხელშეწყობა

 

პროგრამის

დასახელება

კოდი

 მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 05

               20.0  

პროგრამის

განმახორცი

ელებელი

სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის

აღწერა და

მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  სოფლებში მცხოვრები მოსწავლეების ტრანსპორტირება სკოლამდე და სკოლიდან,  აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს ერთი სკოლა (სასულიერო გიმნაზია. სულ 115 მოსწავლე). 2025 წელს პროგრამით ისარგებლა 115 ბენეფიციარმა გოგო 59 ბიჭი 56.

კავშირი

მდგრადი

განვითარების

მიზანთან

მიზანი 1 მიზანი 4

მოსალოდნელი

შედეგი

მოსწავლეების ტრანსპორტით ხელშეწყობა.  პროგრამა ხელს უწყობს ბავშვების ჯანმრთლობასა და განათლების სრულფასოვნად მიღებას.   პროგრამით შესაძლებელი იქნება 115  მოსწავლის ტრანსპორტირებაში ხელშეწყობა.

 

პროგრამის

დასახელება

კოდი

მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 06

190  

პროგრამის

განმახორცი

ელებელი

სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და

სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის

აღწერა და მიზანი

ქ. ლანჩხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებული უკიდურესად

შეჭირვებული ხანდაზმულებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა

დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში ბენეფიციართათვის  დღეში ერთჯერადად 

საკვების მიწოდება ოჯახში. სარეიტინგო ქულა 0-დან  65000-ის ჩათვლით. 

2025 წელს პროგრამით ისარგებლა 103 ბენეფიციარმა საიდანაც ქალი 53 კაცი 50 .

კავშირი

მდგრადი

განვითარების

მიზანთან

მიზანი 1 მიზანი 2

მოსალოდნელი

შედეგი

უკიდურესად შეჭირვებული ხანდაზმულებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის

მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება. 

პროგრამა ხელს შეუწყობს 115 ბენეფიციარის საკვებზე ხელმისაწვდომობას.

 

პროგრამის

დასახელება

კოდი

მოწყვლადი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების  პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 07

106

პროგრამის

განმახორცი

ელებელი

სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და

სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის

აღწერა და

მიზანი

დევნილთა ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, ერთჯერადად მიეცემათ საშეშე მერქნის შესაძენი თანხა 250 (ორასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სულ რეგისტრირებულია  ასეთი 82 ოჯახი (268  დევნილი) 2025 წელს პროგრამით ისარგებლა 43 ოჯახმა საიდანაც კაცი 15 ქალი 28.     -ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე სოციალურად დაუცველ პირებს რომელთაც ყავს 0-დან 18 წლამდე ასაკის შვილი, სოციალურად დაუცველ მშობელს რომელიც მარტო ზრდის 0-დან 18 წლამდე ასაკის შვილს და  სოციალურდ დაუცველ მარტოხელა(მარტო მცხოვრები) ხანდაზმულები,   რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 0-დან 65 000 -ს მუნიციპალიტეტის მიერ წლის განმავლობაში საშეშე მერქნის შესაძენად გაეწევა  ერთჯერადი ფულადი დახმარება 150 ლარის ოდენობით;  პროგრამის ფარგლებში იმ ბენეფიციარებს რომლებიც ვერ სარგებლობენ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ვერც ერთი პროგრამით და მუნიციპალიტეტისთვის მომართვისას განიცდიან მძიმე ეკონომიურ სიდუხჭირეს რაც დასტუდრება ადმინისტრაციულ ერთეულში  მერის წარმომადგენლის შუამდგოლობით და თანდართული დოკუმენტაციით მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტის საფუძველზე გაიცემა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, რომლის ოდენობაც  ოჯახის მძიმე ეკონომიური სიდუხჭირის გათვალისწინებით შიძლება აღემატებოდეს  150 ლარს.  სადღესასწაულო  და ღირშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით გათვალისწინებულია საკვები პროდუქტებისა და ტკბილეულის შეძენა, სოციალურად დაუცველი უმწეო ოჯახებისათვის;  100(ასი) და მეტი წლის ასაკის ხანდაზმულებისათვის. 2025 წელს დახმარება გაიცა 396 ბენეციციარზე საიდანაც კაცი 228. ქალი 168 . მათ შორის საშეშე მერქნის შესაძენად   47 ბენეფიციარზე საიდანაც  ქალი 42 კაცი 5.                                                                                                                                                                      -ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული ხანდაზმულების ერთჯერადი  დახმარება 1500(ათასხუთასი) ლარის ოდენობით. (დაბადების დღეს ან ხანდაზმულთა დღეს 1 ოქტომბერს) . 2025 წელს პროგრამით ისარგებლა 1 ბენეფიციარმა. ქალი 1.

მუნიციპალიტეტში უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება 500 ლარის ოდენობით  გაიცემა ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის  წარმომადგენლისა და მაჟორიტარი დეპუტატის(საკრებულოს წევრის) შუამდგომლობის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

შენიშვნა: ისეთ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როდესაც გარდაცვლილის ოჯახის სრულწლოვანი წევრები არის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე რაც დასტურდება შესაბამისი დოკუმენტაციით  მერის  ინდივიდუალური ადმინისტრაციული- სამართლებრივი აქტით შესაძლებელია განხორციელდეს  სარიტუალო მომსახურეობაზე ფინანსური დახმარების გაცემა ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლისა და საკრებულოს წევრის შუამდგომლობის საფუძველზე. 2025 წელს დახმარება  გაიცა 7 უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურეობაზე   ქალი 2 კაცი 5          -ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებულ   0-დან 18 წლამდე დედმამით ობოლ ბავშვებს და შშმ ბავშვებს რომელიც არის ობოლი წლის განმავლობაში ერთჯერადად გაეწევა ფინანსური დახმარება თითოეულ ბავშვზე 500 ლარის ოდენობით. 2025 წელს პროგრამით ისარგებლა 7 ბავშვმა საიდანაც  ბიჭი 4, გოგო 3.           

კავშირი

მდგრადი

განვითარების

მიზანთან

მიზანი 1

მოსალოდნელი

შედეგი

დევნილი ოჯახების ფინანსური დახმარება მერქნული რესურსის შესაძენად. მარტოხელა ხანდაზმულების, მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურად დაუცველი მშობლის რომელიც მარტო ზრდის არასრულწლოვან შვილს/შვილებს ფინანსური დახმარება მერქნული რესურსის შესაძენად.  მძიმე ეკონომიურ სიდუხჭირეში მყოფი ოჯახების ფინანსური დახმარება. 100 და მეტი წლის ასაკის ხანდაზმულების ფინანსური დახმარება.  დედმამით ობოლი და შშმ ობოლი ბავშვების ფინანსური დახმარება და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობისთვის ფინანსური დახმარება. ფინანსური დახმარება  გათვლილია  ჯამში 596 ოჯახზე.

 

პროგრამის

დასახელება

კოდი

  ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 08

55     

პროგრამის

განმახორცი

ელებელი

სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის

აღწერა და

მიზანი

პროგრამით გათვალიწინებულია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება.  გარდაცვლილი ომის მონაწილის ოჯახისათვის დახმარების აღმოჩენა, კერძოდ სარიტუალო მომსახურებისას ფინანსური დახმარება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.   საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრების ოჯახებისათვის 27 სექტემბერს (სოხუმის დაცემის დღესთან დაკავშირებით 9 ბენეფიციარი) და 8 აგვისტოს (აგვისტოს ომთან დაკავშირებით, 3 ვეტერანი) 500 ლარით დახმარება. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანების ოჯახების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილე ვეტერანთა, სხვა სახელწიფოთა  ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების ვეტერანების შეჭირვებული ოჯახების  (70 ბენეფიციარი),  რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება  130 000-ს და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახების ყოველთვიურად 50 ლარით დახმარება. პირველი და მეორე ჯგუფის შშმ ვეტერანებისათვის ყოველთვიურად 100 ლარით დახმარება . დედის დღესთან  3  მარტთან დაკავშირებით დაღუპული მეომრების დედების დასაჩუქრება 300 ლარით (13 ვეტერანის დედა) .ომში დაღუპული მეომრების საპატივცემლოდ მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამართულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით საჩუქრის გადაცემა და  წლის განმავლობაში დაგეგმილ ღონისძიებებზე ვეტერანთა საფლავების ყვავილებით შესამკობად თაიგულების და გვირგვინების შეძენა (1 000 ლარი). აგვისტოს ომში გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. შინდისში გმირულად დაღუპული მეომრების ოჯახის წევრების ტრანსპორტირების ხარჯი 1000 ლარი.  2025 წლის პროგრამით განხორციელდა 82 ომის ვეტრანის ოჯახის დახმარება.  ქალი 29 კაცი 53.

კავშირი

მდგრადი

განვითარების

მიზანთან

მიზანი 1

მოსალოდნელი

შედეგი

ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა. პროგრამა  გათვლილია 85 ბენეფიციარზე.

 

პროგრამის

დასახელება

კოდი

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 09

130

პროგრამის

განმახორცი

ელებელი

სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა

და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის

აღწერა და

მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ხანძარისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, უსახლკარო, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა.  ბენეფიციარებზე ბინის ქირის გადახდა  თვეში  არაუმეტეს 200 (ორასი) ლარისა. ამავე პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. 2025 წელს პროგრამით ისარგებლა 66 ოჯახმა საიდანაც ქალი 73კაცი 51 ბიჭი 40 გოგო 35

კავშირი

მდგრადი

განვითარების

მიზანთან

მიზანი 1 მიზანი 11

მოსალოდნელი

შედეგი

ხანძარისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, უსახლკარო, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების და ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.  პროგრამით შესაძლებელი იქნება 60 ოჯახის დახმარება.

 

პროგრამის

დასახელება

კოდი

ლანჩხუთის რეგიონალური ორგანიზაციის ,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბი"- ს ონკოპაციენტთა მხარდაჭერის, რეაბილიტაციის და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს სკრინინგისა და ადრეული გამოვლენის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 10

80.0  

პროგრამის

განმახორცი

ელებელი

სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და

სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის

აღწერა და

მიზანი

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ნაადრევ ეტაპზე კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების მხარდაჭერას მათი შემდგომი რეაბილიტაციის მიზნით. პროგრამა ითვალისწინებს:  გამარჯვებულ ქალთა კლუბის წევრების შეხვედრები ფსიქოლოგთან ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის ტრენინგი - 800 ლარი. ფიზიკური რაბილიტაციის ტრენინგი-500 ლარი. სამედიცინო კვლევები კლუბის წევრი ქალბატონებისათვის- 22000ლარი ;მოწვეული სპეციალისტების მომსახურება(კონსულტაცია)- 800 ლარი; პაციენტების ტრანსპორტირება სამედიცინო კვლევებზე 2000 ლარი ;საგანმანათლებლო  და კულტურული ღონისძიების ორგანიზება-1800 ლარი;  რეგიონალური კოორდინატორის მომსახურება -4800 ლარი ;საოფისე საჭიროება(კომუნიკაცია, ინტერნეტი და დასუფთავება)-1400 ლარი; მოწვეული სპეციალისტების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა-600 ლარი; პროგრამის საოპერაციო ხარჯი-1000 ლარი . 2025 წელს პროგრამით ისარგებლა 19 კლუბის წევრმა ქალბატონმა.

მეორე მიმართულებაა ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს  რისკების მართვა და ადრეული გამოვლენა, რომელსაც "გამარჯვებულ ქალთა კლუბის"  თანამშრომლობის მემორანდუმით ან/და ხელშეკრულებით  ლანჩხუთის სკრინინგ ცენტრი განახორციელებს. უკანასკნელ წლებში საქართველოს მოსახლეობის ქალთა პოპულაციაში მნიშვნელოვნად იმატა ფარისებრი ჯირკვალის კიბოთი ავადობამ.   ამასთან დადასტურებული ფაქტია, რომ დაავადების ადრეული დიაგნოსტიკის საშუალებას მხოლოდ რეგულარული სკრინინგი იძლევა.   ფარისებრი ჯირკვლის  კიბო, დროული დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის შემთხვევაში, არ ახდენს გავლენას სიცოცხლის ხანგრძლივობასა და ხარისხზე, ხასიათდება გადარჩენადობის მეტად მაღალი პროცენტით. ქალთა პოპულაციაში ფარისებრი ჯირკვალის კიბოს სკრინინგის და ადრეული გამოვლენის   პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ 25 -დან  70 წლის ჩათვლით მაღალი რისკის მქონე ქალებს;, ასაკობრივი ჯგუფის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ქალბატონებს,  მათ შორის დევნილებს და იძულებით გადაადგილებულ პირებს რომელთა მიწერის ადგილია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი.სკრინინგის პროგრამა მოიცავს რამოდენიმე ეტაპს:1. ფარისებრი ჯირკვლის ულტრაბგერით გამოკვლევა;2 ფარისებრი ჯირკვლის ულტრაბგერით გამოკვლევის შედეგად კვანძის აღმოჩენის შემთხვევაში ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია;3 ექოსკოპიურად ავთვისებიანობაზე საეჭვო კვანძის არსებობის შემთხვევაში თირეოტროპული ჰორმონის (TSH) განსაზღვრას სისხლში;4 ჩვენების შემთხვევაში ბიოფსიური მასალის აღება ბიოფსიური მასალის შემდგომი ციტოლოგიურ კვლევით;   კვანძოვანი პათოლოგიის არ არსებობის შემთხვევაში განმეორებითი სკრინინგი ტარდება ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ.    კვანძოვანი პათოლოგიის არსებობის შემთხვევაში სკრინინგ პროგრამით განმეორებითი კვლევების სიხშირეს განსაზღვრავს ენდოკრინოლოგი - 3, 6 ან 12 თვეში ერთხელ.ფარისებრი ჯირკვალის კიბოს ან კიბოსწინა დაავადების აღმოჩენის შემთხვევაში მოქალაქე გადამისამართდება სპეციალიზირებულ პროფილურ დაწესებულებაში.

  პროგრამით სარგებლობისთვის საჭირო კლინიკური კრიტერიუმები:

ა)  დატვირთული  ოჯახური ანამნეზი;

ბ)   იონიზირებულ რადიაციასთან კონტაქტი საბავშვო ასაკში;

გ)  ანამნეზში უკვე არსებული ფარისებრი ჯირკვლის კეთილთვისებიანი დაავადება;

დ)  E00-E07 – ფარისებრი ჯირკვლის ავადმყოფობები;

ე)  E65-E68= სიმსუქნე და ჭარბი კვების სხვა სახეები;

ვ)  E70- E90-  მეტაბოლური დარღვევები;

ზ)  სარძევე ჯირკვლის კიბოსწინარე დარღვევები ან კიბო;

თ)  კისრის ლიმფადენოპათია;

ი)   ორალური კონტრაცეპტივების მოხმარება;

 კ)  უნაყოფობა.

 ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს ადრეული გამოვლენის მართვა - ფარისებრი ჯირკვლის ულტრაბგერითი კვლევა  -  25,0 ლ.  ფარისებრი ჯირკვალში კვანძის აღმოჩენის შემთხვევაში ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია  -  25,0 ლ.  ექოსკოპიურად ავთვისებიანობაზე  საეჭვო კვანძის აღმოჩენის შემთხვევაში თირეოტროპული ჰორმონის ( TSH ) განსაზღვრა სისხლში  - 25,0 ლ.  ფარისებრი ჯირკვალიდან ბიოფსიური მასალის აღება და მასალის ციტოლოგიური კვლევა   -  35,0 ლ. პროგრამით შესაძლებელი იქნება დაახლოებით  700  ბენეფიციარის მომსახურეობის დაფინანსება. 2025 წელს ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს სკრინინგი ჩაიტარა 698 ქალმა ასევე პროაგრამის ფარგლებში მომსახურეობით   ისარგებლა გამარჯვებულ  ქალთა კლუბის 19 ქალბატონმა.

კავშირი

მდგრადი

განვითარების

მიზანთან

მიზანი 3

მოსალოდნელი

შედეგი

ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების რეაბილიტაცია და მხარდაჭერა, მათი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.  პროგრამით შესაძლებელი იქნება 19 კლუბის წევრის დახმარება. ხოლო 700  ბენეფიციარზე შესაძლებელი იქნება ფარისებრი ჯირკვლის   კიბოს სკრინინგის   დაფინანსება.

 

პროგრამის

დასახელება

კოდი

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების, ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების,  ასევე სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული  ახალგაზრდების  ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 12

57   

პროგრამის

განმახორცი

ელებელი

სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური

სერვისების სამსახური

პროგრამის

აღწერა და

მიზანი

პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ავარიულ მდგომარეობაში არსებული და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის მოწესრიგებაში- არაუმეტეს 7 000 ლარისა. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სამსახური ახორციელებს მონიტორინგს  ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელთან ერთად, სივრცით ტერიტორიული  მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე დგინდება დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების აუცილებლობა, რაც მოწმდება ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი საბუთების მეშვეობით.  მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე დადგენილი წესის შესაბამისადგანისაზღვრება ბენეფიციარზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა.  გასულ წელს პროგრამით ისარგებლა 27  ბენეფიციარმა. საიდანაც 14 ქალი 13 კაცი. 

-ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებული  ქალთა მიმართ ან და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე ბენეფიციარს   გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება მათი საჭიროებების გათვალისწინებით. გადაწყვეტილება ასეთ ოჯახებზე ფინანსური დახმარების გაწევის მიზანშეწონილობის შესახებ მიიღება  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიის მიერ.თანხა გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის   საფუძველზე, თითოეულ  ბენეფიციარზე დადგენილი საჭიროებებიდან გამომდინარე, ერთჯერადი ფულადი  დახმარების სახით  არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა. 2025 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლა 4 ბენეფიციარმა. (ქალი 4)

-ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებულ   სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული 18-დან 21 წლის ჩათვლით  ახალგაზრდების ფინანსურ დახმარებას. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური  დაცვის სამინისტროს გურიის სამხარეო ცენტრის ლანჩხუთის რაიონული განყოფილების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, ახალგაზრდების საჭიროებების გათვალიწინებით, მოხდება ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემა. გადაწყვეტილება ასეთ ოჯახებზე ფინანსური დახმარების გაწევის მიზანშეწონილობის შესახებ მიიღება  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიის მიერ. თანხა გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის   საფუძველზე. 2025 წელს პროგრამით ისარგებლა 5 ბენეფიციარმა საიდანაც კაცი 3 ქალი 2.

კავშირი

მდგრადი

განვითარების

მიზანთან

მიზანი 1, მიზანი 5, მიზანი 16

მოსალოდნელი

შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაში ხელშეწყობა.  ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა  ასევე სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული  ახალგაზრდების ფინანსური დახმარება. პროგრამა გათვლილია  დაახლობით 45 ბენეფიციარზე.

 

პროგრამის

დასახელება

კოდი

აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარებილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 23

180 

პროგრამის

განმახორცი

ელებელი

სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის

აღწერა და

მიზანი

პროგრამის მოსარგებლეები არიან დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის  (ICD-10)  მიხედვით  განვითარების აუტისტური სპექტრის მქონე  ბავშვთა სარებილიტაციო კურსის დაფინანსება. პროგრამის მოსარგებლეები არიან დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის  (ICD-10)  მიხედვით  განვითარების ზოგადი აშლილობის ჯგუფის (F84.0 დან F84.9-ის) დიაგნოზის მქონე 2-დან 18 წლია ასაკის ჩათვლით, ასევე პროგრამის მოსარგებლეები არიან(R62.0) წლამდე განვითარების ეტაპების დაყოვნება დიაგნოზის მქონე 0-დან 2 წლამდე საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2026 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ამავდროულად ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის არიან ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული. პროგრამით სარგებლობენ ასევე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მიმღებ ოჯახში განთავსებული სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფი ბავშვები. პროგრამა მოიცავს შემდეგ მომსახურებებს და ღონისძიებებს: ა) პროგრამის მოსარგებლის განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების დონის შეფასება და ინდვიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შედგენა, ინდვიდუალური განვითარების წლიური გეგმის კორექტირება. ბ) პროგრამის მოსარგებლისათვის თვეში არაუმეტეს 20 სეანსის მიწოდება, ინდვიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად. თითოეული სეანსის ხანგრძლივობა შეადგენს არანაკლებ 1 საათს. წლიური გეგმის შესაბამისად თვეში 20 სეანსის განსაზღვრის შემთხვევაში, გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის  თერაპიის სეანსების ოდენობამ უნდა შეადგინოს  13 სეანსი, ხოლო წლიური გეგმის შესაბამისად თვეში 20-ზე ნაკლები სეანსის განსაზღვრის შემთხვევაში,სეანსების ოდენობის არანაკლებ 1/4. ამასთან მშობლის თანხმობის შემთხვევაში სეანსის ჩატარება შესაძლებელია განხორციელდეს განსხვავებულ გარემოში გ)ქვეპროგრამის მოსარგებლის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის კონსულტირება; დ)6 თვეში ერთხელ მოსარგებლისათვის გაწეული თერაპიის შედეგების შეფასება/გადაფასება. „მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარეაბილიტაციო კურსს სერვისის მომწოდებელი ორგანიზაციის მიერ  ფაქტობრივად გაწეული მომსახურეობის მიხედვით მაგრამ არაუმეტეს თვეში 500(ხუთასი) ლარისა .ანგარიშგება1. სერვისის მომწოდებელი  ორგანიზაცია ვალდებულია  განმახორციელებელს  ყოველთვიურად არაუგვიანეს საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 10 რიცხვისა, წარუდგინოს საანგარიშგებო დოკუმენტაცია.2.ანგარიშგებისას მომწოდებლის მიერ წარდგენილი უნდა იყოს ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი(ანგარიშფაქტურა) 3. შესრულებულ მომსახურებად ჩაითვლება საანგარიშგებო თვეში მოსარგებლისათვის გაწეული მომსახურების მოცულობა. ზემოაღნიშნული პროგრამა უზრუნველყოფს ბავშვების განვითარების ხელშეწყობას.   2025 წელს პროგრამით ისარგებლა 44 ბენეფიციარმა საიდანც ბიჭი 34 გოგო 10.

კავშირი

მდგრადი

განვითარების

მიზანთან

მიზანი 1

მოსალოდნელი

შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე  შშმ ბავშვების  მკურნალობის ჩატარებაში ხელშეწყობა, ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.  პროგრამით შესაძლებელი იქნება 45 ბენეფიციარის დახმარება.

 

პროგრამის

დასახელება

კოდი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის პერსონალური ასისტენტის სერვისის პროგრამა 

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 24

176               

პროგრამის

განმახორცი

ელებელი

სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და

სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის

აღწერა და

მიზანი

  მუხლი 1 პროგრამის მიზანი

 პროგრამის მიზანია შშმ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების და საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა პერსონალური ასისტენტის საშუალებით.

მუხლი 2. პროგრამის სამიზნე ჯგუფი

1. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს განეკუთვნება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული  18 წლის და მეტი ასაკის შშმ პირები, რომელთაც ესაჭიოროებათ პერსონალური ასისტენტის მომსახურეობა.

2. მომსახურეობის მიღების მსურველი პირი პროგრამაში ერთვება სამინისტროს მიერ სამედიცინო-სოციალურ  ექსპერტიზის ჩატარებაზე უფლებამოსილი სამედიცინო დაწესებულების მიერ მომზადებული პერსონალური ასისტირების საჭიროების შესაფასების კითხვარის საფუძველზე.

3.პროგრამაში ვერ ჩაერთვება:

 ა) პირი რომელიც ცხოვრობს სახელმწიფო/მუნიციპალური პროგრამების ფარგლებში დიდ ინსტიტუციაში, 24 საათიან სათემო და/ან მცირე საოჯახო მომსახურეობაში;

ბ) არის ამ ქვეპროგრამის ღონისძიებების მსგავსი შონმოვლის ან პერსონალური ასისტენტის სახელმწიფი/მუნიციპალური პროგრამის/მომსახურეობის მოსარგებლე.

მუხლი 3. პროგრამაში ჩართვის პროცედურა

1. მომსახურეობის  მიღების მსურველი შშმ პირი/მხარდამჭერი/კანონიერი წარმომადგენელი განცხადებით მიმართავს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიას. შემდეგი დოკუმენტაციით:

ა) განაცხადის ფორმა;

ბ) ასისტირების საჭიროების მქონე პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

დ) სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შემოწმების აქტის ამონაწერისასლი(ფორმაNIV-50/4)ან შშმ პირთა რეგისტრაციის ელექტრონული სისტემიდან ამონაწერი.

2. მუნიციპალიტეტში საბუთების წარდგენის შემდგომ პროგრამაში ჩასართავად(პერსონალური ასისტენტის მომსახურეობის მისაღებად),  მუნიციპალიტეტი  სამედიცინო დაწესებულებას  უგზავნის განაცხადს ბენეფიციარის შესაფასებლად; ბენეფიციარი ფასდება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2022წლის 18 თებერვლის N01-13/ნ ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების პროცედურისა და შეფასების კითხვარის საფუძველზე, განსაზღვრავს  მოსარგებლის პერსონალური ასისტირების საჭიროებას(რეგულარული/სპეციალიზირებული)

 3. შეფასების შემდგომ უფლებამოსილი სამედიცინო დაწესებულება გასცემს პერსონალური ასისტენტის საჭიროების შეფასების ფორმას/დასკვნას. შეფასების დასკვნა ეგზავნება მუნიციპალიტეტის მერიას ბენეფიციარის პროგრამაში ჩართვის მიზნით.

4.  მუნიციპალიტეტი განიხილავს პროგრამაში ჩართვის შესახებ მიღებულ განცხადებას და მიღებული დოკუმენტების საფუძველზე იღებს პროგრამაში ჩართვის გადაწყვეტილებას არაუგვიანეს განცხადების მიღებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში, რასაც უგზავნის მომსახურეობის მიმღებ პირს საცხოვრებელი ადგილის შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მიმწოდებლად რეგისტრირებული ორგანიზაციების სიას და საკონტაქტო ინფორმაციას.

5. მუნიციპალიტეტი ჩარიცხვის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს შემდეგი თანმიმდევრობით:

ა) მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირი;

ბ)ფუნქციური შეფასების დაბალი ქულა;

დ)მიმართვის თარიღი;

დ) სოციალურად დაუცველი.

მუხლი 4. პროგრამის ღონისძიებების შესრულების ინდიკატორები

პრიორიტეტული ჯგუფები: 1)მარტო მცხოვრები შშმ პირი;

2.) დასაქმებული შშმ პირი.

3) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული იმ ოჯახების წევრი შშმ პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120000-ს

4) პროფესიული კოლეჯის 18+ სტუდენტი და ა.შ.

1. მომსახურეობის მიმღები პირის ინდივიდუალური საჭიროებისა და სურვილის მიხედვით შეფასებისას გამოვლენილი საჭიროების შესაბამისად, პერსონალური ასისტირება იყოფა ორ კატეგორიად: რეგულარული და სპეციალიზებული. რეგულარული ასისტირების საჭიროების მქონე პირის შემთხვევაში, მომსახურება ითვალისწინებს თვეში არაუმეტეს 60 საათს, ხოლო სპეციალიზებული ასისტირების საჭიროების მქონე პირის შემთხვევაში, თვეში არაუმეტეს 120 საათს. ასისტირების სახეობა განისაზღვრება მომსახურეობაში ჩართვის დროს შეფასების პროცესში.

2. პროგრამის ღონისძიებების ფარგლებში უზრუნველყოფილია:

ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ მოსარგებლის მომსახურებაში ჩართვის გადაწყვეტილების და შესაბამისი არამატერიალიზებული ვაუჩერის გაცემიდან არაუგვიანეს 10 კალენდარული დღის ვადაში მომსახურების მიმწოდებლის ვიზიტი საცხოვრებელ ადგილზე და მოსარგებლის მონაწილეობით (საჭიროების შემთხვევაში მხარდამჭერის/მისი კანონიერი წარმომადგენლის დახმარებით) ასისტირების საჭიროებების დეტალური შეფასება. მოსარგებლეს შეუძლია მომსახურების მიმწოდებლის შერჩევა საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით (თუ არის არჩევანის საშუალება);

ბ) მომსახურების მიმწოდებლის მიერ მოსაგებლის ინდივიდუალური საჭიროებისა და სურვილის მიხედვით, „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურის მართვის სტანდარტების“ შესაბამისად, შემდეგი მომსახურებების მიწოდება: კვებაში დახმარება, თავის მოვლა, ჩაცმაში დახმარება, საოჯახო საქმე საყიდლებზე სიარული, მობილობისა და კომუნიკაციის, ჯანმრთელობის დაცვის, რეაბილიტაციისა და განვითარების მხარდაჭერა, მუშაობისა და დასვენების დღის დაგეგმვასა ან/და სხვა აქტივობებში ასისტირება, რაც არ არღვევს ასისტენტის შრომით და სხვა უფლებებს. ამასთან, მომსახურების მიმღები პირი უზრუნველყოფილია მისთვის განკუთვნილი მომსახურების კომპონენტის შერჩევის შესაძლებლობით, რაც გულისხმობს როდის, სად, როგორ და რომელი აქტივობებისა და ამოცანების შესრულებაში გაუწევს დახმარებას პერსონალური ასისტენტი;

გ) შეფასების საფუძველზე მომსახურების მიმწოდებლისა და მომსახურების მიმღები პირის მიერ პერსონალური ასისტენტის შერჩევას (პერსონალურ ასისტენტ(ებ)ად არ შეიძლება შეირჩეს მომსახურების მიმღები პირის შვილები, მშობლები, მეუღლე, და-ძმები ან/და მომსახურების მიმღებ პირთან ერთად მუდმივად მცხოვრები პირები, ასევე სასამართლოს მიერ დანიშნული მხარდამჭერი). საბოლოო გადაწყვეტილებას პერსონალური ასისტენტის მომსახურების მიღების თაობაზე იღებს თავად მომსახურების მიმღები პირი (საჭიროების შემთხვევაში კანონიერი წარმომადგენელის/მხარდამჭერის დახმარებით). ერთი ასისტენტი შეიძლება ემსახურებოდეს რამდენიმე მომსახურების მიმღებ პირს, თუკი ეს ხელს არ უშლის რომელიმე მომსახურების მიმღები პირისთვის მომსახურების სრულად და ხარისხიანად განხორციელებას;

დ) საჭიროების შემთხვევაში, მომსახურების მიმღებ პირთან შეთანხმებით მასთან დაკავშირებულ სარეაბილიტაციო, საგანმანათლებლო, სამედიცინო და სხვა სფეროს სპეციალისტთან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) თანამშრომლობას და არსებული ინდივიდუალური მომსახურების გეგმების მიზნების შესაბამისად მომსახურების მიმღები პირის დანიშნული პროცედურების/დავალებების შესრულებაში, უნარების განვითარებაში დახმარებას.

 მუხლი 5. პროგრამის ბიუჯეტი და დაფინანსება

1. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 176000 ლარით

2. მომსახურებისთვის გათვალისწინებული დაფინანსების ოდენობა რეგულარული ასისტირების შემთხვევაში შეადგენს თვეში არაუმეტეს 720 ლარს, ხოლო სპეციალიზებული ასისტირების შემთხვევაში – თვეში არაუმეტეს 1 560 ლარს.

3. მომსახურების ასანაზღაურებლად გამოიყენება არამატერიალიზებული ვაუჩერი.

4. არამატერიალიზებული ვაუჩერი ფინანსდება არაუგვიანეს მომსახურების გაწევის შემდგომი თვის ამოწურვამდე. ამასთან, მიმწოდებელი ვალდებულია, მომსახურების გაწევის თვის მომდევნო თვის 5 რიცხვის ჩათვლით (იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული ვადა ემთხვევა არასამუშაო დღეს, არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა), მუნიციპალიტეტის მერიას წარუდგინოს მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ ხელმოწერილი, დათარიღებული და ბეჭდით დამოწმებული დოკუმენტი, რომელშიც ასახულია მომსახურების მიმღების (შესაბამის შემთხვევაში მხარდამჭერის/კანონიერი წარმომადგენლის) მიერ წინა თვეში გაწეული

მითითებით, რაც დადასტურებული უნდა იყოს მომსახურების მიმღების (შესაბამის შემთხვევაში მხარდამჭერის/კანონიერი წარმომადგენლის) ხელმოწერით. ამასთან, მომსახურების მიმწოდებლის მიერ ამ ვადის დარღვევის შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ სამუშაო დღეზე ასანაზღაურებელი თანხის ოდენობას გამოაკლდება ასანაზღაურებელი თანხის 10%. 5 სამუშაო დღეზე მეტი დღის დაგვიანების შემთხვევაში წარდგენილი არამატერიალიზებული ვაუჩერის ტალონი დაფინანსებას არ ექვემდებარება.

5. თუ მოსარგებლის (მოსარგებლეების) მიერ ნებისმიერი მიზეზით გაცდენილ ვიზიტთა რაოდენობა ნახევარი ან მეტია, არამატერიალიზებული ვაუჩერით დაფინანსებული მომსახურების ასანაზღაურებელი თანხა გამოიანგარიშება მოსარგებლის განხორციელებული ჩატარებული საათების რაოდენობის ნამრავლით რეგულარული ასისტირების შემთხვევაში 12 ლარზე, ხოლო სპეციალიზებული ასისტირების შემთვევაში 13 ლარზე.

6. არამატერიალიზებული ვაუჩერი განკუთვნილია მიწოდებული მომსახურების დაფინანსებისათვის, არაუმეტეს 12 თვის განმავლობაში. მიმწოდებელი ორგანიზაციის მიერ მომსახურების მიმღები პირის საჭიროებათა შეფასების და ინდივიდუალური მომსახურების გეგმის გადახედვის საფუძველზე არამატერიალიზებული ვაუჩერის მოქმედების ვადა შეიძლება გაგრძელდეს ავტომატურად, მათ შორის, წინა წელს ამავე ქვეპროგრამით მოსარგებლეებზე (მათ შორის, მუდმივი შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირის შემთხვევაში).

7. ქვეპროგრამის ფარგლებში გაწეული მომსახურების დაფინანსების აუცილებელი დამატებითი პირობა შეიძლება იყოს მიმწოდებლის მიერ გაწეულ მომსახურებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მუნიციპალიტეტში წარდგენა, მუნიციპალიტეტის მიერ მოთხოვნილი ფორმით.

8. არამატერიალიზებული ვაუჩერის გაუქმების საფუძველი:

ა) მომსახურების მიმღების მიერ მისი ზედიზედ 60 დღის მანძილზე გამოუყენებლობა;

ბ) საპილოტე ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში არსებული ყველა რეგისტრირებული მომსახურების მიმწოდებლის ფუნქციონირების შეწყვეტა ან ერთდროულად 2 თვეზე მეტი ხნით შეჩერება, რის შესახებ ინფორმაციას მიმწოდებელი ერთი თვით ადრე წერილობით აცნობებს მომსახურების მიმღებს/მხარდამჭერს/კანონიერ წარმომადგენელს, მუნიციპალიტეტს და სამინისტროს;

გ) მომსახურების მიმღების საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა, როდესაც ახალი საცხოვრებელი ადგილი სცილდება მომსახურების საპილოტე ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის არეალს.

9. არამატერიალიზებული ვაუჩერის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს მუნიციპალიტეტის მერია. არამატერიალიზებული ვაუჩერის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება ავტომატურად იწვევს სამმხრივი ხელშეკრულების გაუქმებას.

10. მომსახურების მიმღების პროგრამაში ხელახლა ჩართვა მოხდება ყველა დადგენილი პროცედურის ხელახლა გავლით.

11. მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული საკითხები რეგულირდება ამ პროგრამისა და „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურების მართვის სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული  ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2022წლის 18 თებერვლის N01-13/ნ ბრძანების შესაბამისად.

12. პერსონალური ასისტირების საჭიროების შეფასების კითხვარის ერთ დადებით შეფასებაზე დაფინასებული მომსახურეობის ასანაზღაურებელი თანხა შეადგენს 25 ლარს. თანხის ანაზღაურება ხორციელდება შეფასებაზე უფლებამოსილი სამედიცინო დაწესებულების მიერ მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესახებ ინფორმაციის წარდგენის საფუძველზე.

მუხლი 6. პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურეობის მიმწოდებელი

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურეობის მომწოდებელია სამინისტროს მიერ რეგისტრირებული ორგანიზაცია.

კავშირი

მდგრადი

განვითარების

მიზანთან

მიზანი 1

მოსალოდნელი

შედეგი

შშმ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების და საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა პერსონალური ასისტენტის საშუალებით.   პროგრამით შესაძლებელი იქნება 17 შშმ პირის დახმარება.

 

პროგრამის

დასახელება

კოდი

რისკის ქვეშ მყოფი 0- დან 18 წლამდე

ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 25

60

პროგრამის

განმახორცი

ელებელი

სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა

და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის

აღწერა და

მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებული რისკის ქვეშ მყოფი 0- დან 18 წლამდე  ბავშვიანი ოჯახები, რომელთაც აქვთ მძიმე ყოფითი პირობები არსებობს ძალადობის მაღალი რისკი;( უგულებელყოფილია ბავშვის უფლებები,  ბავშვი ვერ იღებს განათლებას; არ აქვს ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, ბავშვი განიცდის ფიზიკურ  ან/ და ფსიქოლოგიურ ძალადობას) ოჯახს გაეწევა დახმარება  საჭიროების შესაბამისად  მუნიციპალიტეტის ბავშვის სოციალური მუშაკის და ტრეფიკინგის მხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს სოციალური მუშაკის შეფასების/დასკვნის გათვალისწინებით.  ბენეფიციარს ბავშვის კანონიერ წარმომადგენელს გაეწევა    როგორც ფინანსური (მათ შორის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ასევე  ბავშვების ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევების, იმ სპეციალისტების კონსულტაციის დაფინასება, რომელსაც საყოველთაო ჯანდაცვა არ აფინანსებს და არც მუნიციპალური პროგრამებით არ არის გათვალისწინებული რაზეც ბავშვის ჯანმრთელობის მართვის სპეციალისტის მიერ გაიცემა რეკომენდაცია)  ასევე არაფინანსური (სწავლება/გადამზადება, ფსიქოლოგის დახმარება, ადვოკატირება) დახმარება ოჯახის საჭიროებების გათვალისწინებით. გადაწყვეტილება ასეთ ოჯახებზე ფინანსური დახმარების გაწევის მიზანშეწონილობის შესახებ მიიღება  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიის მიერ. თანხა გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის   საფუძველზე, ბენეფიციარზე დადგენილი საჭიროებებიდან გამომდინარე, ერთჯერადი ფულადი  დახმარების სახით არაუმეტეს 7000 (შვიდიათასი) ლარისა.  პროგრამა გათვლილია 10 ოჯახზე.

          ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერების მიზნით მერიის ბავშვის სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე განხორციელდება მშობლების შერჩევა მათი უნარ-ჩვევების გასაუმჯობესებლად, განხორციელდება ე.წ. „პოზიტიური მშობლის“ პროგრამა.   ბავშვის აღზრდასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, ბავშვის ასაკობრივი კრიზისების დაძლევაზე და ა.შ.  განხოციელდება მშობლებისთვის ცნობიერების ამაღლება. მუნიციპალიტეტი „პოზიტიური მშობლის“ სერვისის მიწოდებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მომსახურების შესყიდვის გზით.  პროგრამა გათვლილია 10 ბენეფიციარზე.   პროგრამის ფარგლებში  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებულ    მინდობით  აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება გაეწევა  ფინანსური დახმარება. გადაწყვეტილება ასეთ ოჯახებზე ფინანსური დახმარების გაწევის მიზანშეწონილობის შესახებ მიიღება  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიის მიერ. მათი საჭიროებების გათვალისწინებით.

          სოციალური მუშაკის მიერ  პერიოდულად განხორციელდება მონიტორინგი 6 თვის განმავლობაში. 2025 წელს  ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცა 7 ოჯახზე. 7 ოჯახში ბავშვების რაოდენობა 16 საიდანაც გოგო 10 ბიჭი 6.

კავშირი

მდგრადი

განვითარების

მიზანთან

მიზანი 1

მოსალოდნელი

შედეგი

0- დან 18 წლამდე რისკის ქვეშ მყოფი  ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერება, ოჯახში  ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა. მშობლების და ბავშვების  ცნობიერების ამაღლება, ბავშვების სოციალიზაცია. ბავშვების ბიოლოგიური ოჯახების გაძლიერება, რაც შეამცირებს ბავშვების სახელმწიფო ზრუნვაში გადაყვანის რისკს. პროგრამა გათვლილია 25  ბენეფიციარზე

 


მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (კოდი 01 00)
პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას ან დაკავშირებულია შესაბამის სფეროში სხვადასხვა საკითხების რეგულირებასთან , როგორიცაა საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება . პრიორიტეტი კავშირშია მდგრადი განვითარების მე-16 მიზანთან. პრიორიტეტი  ასევე მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა  და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველოფის, მუნიციპალიტეტის ვალდებულების  მომსახურების და დაფარვის ხარჯებს. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების და ინოვაციის ცენტრის დაფინანსებასა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობას.

ორგ კოდი 01 01 02 ქვეპროგრამაში 11,5 ათ ლარი გათვალისწინებულია გენდერული თანასწორობის საბჭოს ფუნქციონირების ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების განსახორციელებლად

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2026 წლის პროექტი

2027 პროგნოზი

2028 პროგნოზი

2029 პროგნოზი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების
 ხარჯები

6,726.7

6,930.0

7,200.0

7,410.0

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

6,317.6

6,550.0

6,800.0

7,000.0

 01 01 01

     ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,669.0

1,800.0

1,900.0

2,000.0

 01 01 02

     ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია

4,648.6

4,750.0

4,900.0

5,000.0

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

409.1

380.0

400.0

410.0

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

70.0

70.0

70.0

70.0

 01 02 02

     წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

5.0

10.0

10.0

10.0

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

34.1

     

 01 02 05

 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

300.0

300.0

320.0

330.0

 


მუხლი 19. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III
ლანჩხუთის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 20. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პრო გრმული კოდი

 დასახელება

 სულ 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუ თარი შემოსავლები

სახელმ წიფო ბიუჯეტის

ფონ დები

 საკუ თარი შემოსავლები

სახელმ წიფო ბიუჯეტის

ფონ დები

 

 ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტი

 43,851.6  

 59,216.6  

  26,333.2  

  32,883.4  

 27,659.4  

  27,659.4  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

      748.0  

      747.0  

       747.0  

             -    

      735.0  

       735.0  

              -    

 

 ხარჯები

 20,351.8  

 32,833.3  

  20,970.6  

  11,862.7  

 23,665.1   

  23,665.1  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

   7,689.6  

   9,357.7  

    9,293.9  

         63.8  

 10,612.8  

  10,612.8  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

   9,570.2  

 10,242.7  

    8,745.8  

    1,496.9  

   9,490.9  

    9,490.9  

              -    

 

    პროცენტები

        11.4  

        10.0  

         10.0  

             -    

          5.0  

           5.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

      992.7  

   1,355.9  

    1,355.0  

           0.9  

   1,491.0  

    1,491.0  

              -    

 

    გრანტები

          9.9  

        10.7  

         10.7  

             -    

        17.0  

         17.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

   1,047.1  

   1,245.5  

    1,245.5  

             -    

   1,494.3  

    1,494.3  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

   1,031.1  

 10,610.8  

       309.6  

  10,301.2  

      554.1  

       554.1  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 23,441.8  

 26,325.2  

    5,304.5  

  21,020.7  

   3,965.2  

    3,965.2  

              -    

 

 ვალდებულებები

        58.0  

        58.1  

         58.1  

             -    

        29.1  

         29.1  

              -    

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

   7,150.5  

   6,980.8  

    6,585.4  

       395.5  

   6,726.7  

    6,726.7  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

      163.0  

      163.0  

       163.0  

             -    

      162.0  

       162.0  

              -    

 

 ხარჯები

   4,880.1  

   5,585.4  

    5,531.2  

         54.2  

   6,232.6  

    6,232.6  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

   3,472.9  

   3,978.6  

    3,930.1  

         48.5  

   4,428.7  

    4,428.7  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

   1,083.6  

   1,237.5  

    1,232.7  

           4.8  

   1,268.9  

    1,268.9  

              -    

 

    პროცენტები

        11.4  

        10.0  

         10.0  

             -    

          5.0  

           5.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

      207.3  

      230.7  

       229.8  

           0.9  

      300.0  

       300.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        21.8  

        25.0  

         25.0  

             -    

        40.0  

         40.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        83.1  

      103.6  

       103.6  

             -    

      190.0  

       190.0  

              -     

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

   2,212.4  

   1,337.3  

       996.0  

       341.3  

      465.0  

       465.0  

              -    

 

 ვალდებულებები

        58.0  

        58.1  

         58.1  

             -    

        29.1  

         29.1  

              -    

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

   6,119.2  

   5,828.2  

    5,568.7  

       259.4  

   6,317.6  

    6,317.6  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

      163.0  

      163.0  

       163.0  

             -    

      162.0  

       162.0  

              -    

 

 ხარჯები

   4,661.4  

   5,265.9  

    5,212.5  

         53.3  

   5,852.6  

    5,852.6  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

   3,472.9  

   3,978.6  

    3,930.1  

         48.5  

   4,428.7  

    4,428.7  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

   1,083.6  

   1,163.6  

    1,158.8  

           4.8  

   1,198.9  

    1,198.9  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        21.8  

        25.0  

         25.0  

             -    

        40.0  

         40.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        83.1  

        98.6  

         98.6  

             -    

      185.0  

       185.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

   1,457.8  

      562.3  

       356.2  

       206.1  

      465.0  

       465.0  

              -    

 01 01 01

     ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

   1,299.9  

   1,484.7  

    1,483.3  

           1.4  

   1,669.0  

    1,669.0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

        36.0  

        36.0  

         36.0  

 

        35.0  

         35.0  

 

 

 ხარჯები

   1,293.6  

   1,469.7  

    1,468.3  

           1.4  

   1,654.0  

    1,654.0  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      985.3  

   1,100.8  

    1,100.1  

           0.7  

   1,200.0  

    1,200.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

      234.8  

      280.3  

       279.6  

           0.7  

      279.0  

       279.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          2.1  

        10.0  

         10.0  

             -    

        10.0  

         10.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        71.4  

        78.6  

         78.6  

             -    

      165.0  

       165.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          6.3  

        15.0  

         15.0  

             -     

        15.0  

         15.0  

              -    

 01 01 02

     ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია

   4,819.3  

   4,343.4  

    4,085.4  

       258.0  

   4,648.6  

    4,648.6  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

      127.0  

      127.0  

       127.0  

 

      127.0  

       127.0  

 

 

 ხარჯები

   3,367.8  

   3,796.1  

    3,744.2  

         51.9  

   4,198.6  

    4,198.6  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

   2,487.7  

   2,877.8  

    2,830.0  

         47.8  

   3,228.7  

    3,228.7  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

      848.8  

      883.3  

       879.2  

           4.1  

      919.9  

       919.9  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        19.7  

        15.0  

         15.0  

             -    

        30.0  

         30.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        11.7  

        20.0  

         20.0  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

   1,451.5  

      547.3  

       341.2  

       206.1  

      450.0  

       450.0  

 

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

   1,031.3  

   1,152.7  

    1,016.6  

       136.0  

      409.1  

       409.1  

              -    

 

 ხარჯები

      218.7  

      319.6  

       318.7  

           0.9  

      380.0  

       380.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           -    

        73.9  

         73.9  

             -    

        70.0  

         70.0  

              -    

 

    პროცენტები

        11.4  

        10.0  

         10.0  

             -    

          5.0  

           5.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

      207.3  

      230.7  

       229.8  

           0.9  

      300.0  

       300.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

           -    

          5.0  

           5.0  

             -    

          5.0  

           5.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      754.6  

      775.0  

       639.8  

       135.2  

           -    

             -    

              -    

 

 ვალდებულებები

        58.0  

        58.1  

         58.1  

             -    

        29.1  

         29.1  

              -    

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

           -    

        70.0  

         70.0  

             -    

        70.0  

         70.0  

              -    

 

 ხარჯები

           -    

        70.0  

         70.0  

             -    

        70.0  

         70.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           -    

        70.0  

         70.0  

             -    

        70.0  

         70.0  

              -    

 01 02 02

     წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

           -    

          5.0  

           5.0  

             -    

          5.0  

           5.0  

              -    

 

 ხარჯები

           -    

          5.0  

           5.0  

             -    

          5.0  

           5.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

           -    

          5.0  

           5.0  

 

          5.0  

           5.0  

 

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

        69.4  

        68.1  

         68.1  

             -    

        34.1  

         34.1  

              -    

 

 ხარჯები

        11.4  

        10.0  

         10.0  

             -    

          5.0  

           5.0  

              -    

 

    პროცენტები

        11.4  

        10.0  

         10.0  

 

          5.0  

           5.0  

 

 

 ვალდებულებები

        58.0  

        58.1  

         58.1  

 

        29.1  

         29.1  

 

 01 02 05

 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

      961.9  

   1,009.6  

       873.5  

       136.0  

      300.0  

       300.0  

              -    

 

 ხარჯები

      207.3  

      234.6  

       233.7  

           0.9  

      300.0  

       300.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           -    

          3.9  

           3.9  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სუბსიდიები

      207.3  

      230.7  

       229.8  

           0.9  

      300.0  

       300.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      754.6  

      775.0  

       639.8  

       135.2  

           -    

 

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

 20,944.6  

 30,770.5  

    4,738.0  

  26,032.6  

   4,717.4  

    4,717.4  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

          4.0  

          5.0  

           5.0  

             -    

          4.0  

           4.0  

              -    

 

 ხარჯები

   2,468.2  

   9,707.5  

    1,811.0  

    7,896.5  

   2,084.0  

    2,084.0  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        59.9  

        57.6  

         55.2  

           2.4  

        61.9  

         61.9  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

   1,614.4  

   1,626.5  

    1,317.3  

       309.1  

   1,322.1  

    1,322.1  

              -    

 

    სუბსიდიები

           -    

      388.4  

       388.4  

             -    

      550.0  

       550.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

      793.9  

   7,635.0  

         50.0  

    7,585.0  

      150.0  

       150.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 18,476.4  

 21,063.1  

    2,927.0  

  18,136.1  

   2,633.4  

    2,633.4  

              -    

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 15,540.9  

 16,040.3  

       708.1  

  15,332.3  

      833.4  

       833.4  

              -    

 

 ხარჯები

      508.8  

      463.9  

       158.0  

       305.9  

      215.0  

       215.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

      508.8  

      463.9  

       158.0  

       305.9  

      215.0  

       215.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 15,032.1  

 15,576.4  

       550.1  

  15,026.3  

      618.4  

       618.4  

              -    

 02 01 01

       გზების კაპიტალური შეკეთება

 14,797.3  

 15,343.3  

       316.9  

  15,026.3  

      518.4  

       518.4  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 14,797.3  

 15,343.3  

       316.9  

  15,026.3  

      518.4  

       518.4  

 

 02 01 02

         გზების მიმდინარე შეკეთება

      458.8  

      405.9  

       100.0  

       305.9  

      150.0  

       150.0  

              -    

 

 ხარჯები

      458.8   

      405.9  

       100.0  

       305.9  

      150.0  

       150.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

      458.8  

      405.9  

       100.0  

       305.9  

      150.0  

       150.0  

              -    

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

      284.8  

      291.1  

       291.1  

             -    

      165.0  

       165.0  

              -    

 

 ხარჯები

        50.0  

        58.0  

         58.0  

             -    

        65.0  

         65.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        50.0  

        58.0  

         58.0  

             -    

        65.0  

         65.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      234.8  

      233.1  

       233.1  

 

      100.0  

       100.0  

 

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

      229.4  

      563.7  

       317.2  

       246.6  

      572.0  

       572.0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

          2.0  

          2.0  

           2.0  

             -    

          2.0  

           2.0  

              -    

 

 ხარჯები

      148.0  

      173.7  

       173.1  

           0.6  

      187.0  

       187.0  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        22.8  

        25.8  

         25.2  

           0.6  

        29.8  

         29.8  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

      125.1  

      148.0  

       148.0  

             -    

      157.2  

       157.2  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        81.4  

      390.0  

       144.1  

       246.0  

      385.0  

       385.0  

              -    

 02 02 01

       წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

        57.4  

      350.0  

       104.1  

       246.0  

      350.0  

       350.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        57.4  

      350.0  

       104.1  

       246.0  

      350.0  

       350.0  

 

 02 02 02

  წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

      171.9   

      213.7  

       213.1  

           0.6  

      222.0  

       222.0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

          2.0  

          2.0  

           2.0  

 

          2.0  

           2.0  

 

 

 ხარჯები

      148.0  

      173.7  

       173.1  

           0.6  

      187.0  

       187.0  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        22.8  

        25.8  

         25.2  

           0.6  

        29.8  

         29.8  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

      125.1  

      148.0  

       148.0  

             -    

      157.2  

       157.2  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        24.0  

        40.0  

         40.0  

 

        35.0  

         35.0  

 

 02 03

    გარე განათება

      741.2  

      855.4  

       851.6  

           3.8  

      850.0  

       850.0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

          2.0  

          2.0  

           2.0  

             -    

          2.0  

           2.0   

              -    

 

 ხარჯები

      737.4  

      855.4  

       851.6  

           3.8  

      850.0  

       850.0  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        24.7  

        27.5  

         26.4  

           1.1  

        32.1  

         32.1  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

      712.7  

      827.9  

       825.2  

           2.7  

      817.9  

       817.9  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          3.8  

            -    

             -    

             -    

           -    

             -    

              -    

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

      737.4  

      855.4  

       851.6  

           3.8  

      850.0  

       850.0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

          2.0  

          2.0  

           2.0  

 

          2.0  

           2.0  

 

 

 ხარჯები

      737.4  

      855.4  

       851.6  

           3.8  

      850.0  

       850.0  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        24.7  

        27.5  

         26.4  

           1.1  

        32.1  

         32.1  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

      712.7  

      827.9  

       825.2  

           2.7  

      817.9  

       817.9  

              -    

 02 03 02

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

          3.8  

            -    

             -    

             -    

           -    

             -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          3.8  

            -    

             -    

 

           -    

             -    

 

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

      847.7  

   8,377.9  

       730.0  

    7,647.9  

           -    

             -    

              -    

 

 ხარჯები

      719.5  

   7,585.0  

             -    

    7,585.0  

           -    

             -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

      719.5  

   7,585.0  

             -    

    7,585.0  

           -    

             -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      128.2  

      792.9  

       730.0  

         62.9  

           -    

             -    

              -    

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

      128.2  

      792.9  

       730.0  

         62.9  

           -    

             -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      128.2  

      792.9  

       730.0  

         62.9  

           -    

 

 

 02 04 02

 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

      719.5  

   7,585.0  

             -    

    7,585.0  

           -    

             -    

              -    

 

 ხარჯები

      719.5  

   7,585.0  

             -    

    7,585.0  

           -    

             -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

      719.5  

   7,585.0  

 

    7,585.0  

           -    

 

 

 02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

      240.8   

      580.4  

       580.4  

             -    

   1,312.0  

    1,312.0  

              -    

 

 ხარჯები

        67.1  

      480.4  

       480.4  

             -    

      682.0  

       682.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        67.1  

        92.0  

         92.0  

             -    

      132.0  

       132.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

           -    

      388.4  

       388.4  

             -    

      550.0  

       550.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      173.7  

      100.0  

       100.0  

             -    

      630.0  

       630.0  

              -    

 02 06 01

       საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია

      177.8  

      100.0  

       100.0  

             -    

      450.0  

       450.0  

              -    

 

 ხარჯები

          4.1  

            -    

             -    

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          4.1  

            -    

             -    

             -    

           -    

             -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      173.7  

      100.0  

       100.0  

 

      450.0  

       450.0  

 

 02 06 02

 მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობა

           -    

      388.4  

       388.4  

             -    

      550.0  

       550.0  

              -    

 

 ხარჯები

           -    

      388.4  

       388.4   

             -    

      550.0  

       550.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

           -    

      388.4  

       388.4  

 

      550.0  

       550.0  

 

 02 06 03

       სადღესასწაულო ღონისძიებები

        62.0  

        80.0  

         80.0  

             -    

      300.0  

       300.0  

              -    

 

 ხარჯები

        62.0  

        80.0  

         80.0  

             -    

      120.0  

       120.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        62.0  

        80.0  

         80.0  

             -    

      120.0  

       120.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           -    

            -    

 

 

      180.0  

       180.0  

 

 02 06  04

       შადრევან-აუზების ექსპლოტაცია, რეაბილიტაცია

          1.0  

        12.0  

         12.0  

             -    

        12.0  

         12.0  

              -    

 

 ხარჯები

          1.0  

        12.0  

         12.0  

             -    

        12.0   

         12.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          1.0  

        12.0  

         12.0  

             -    

        12.0  

         12.0  

              -    

 02 07

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

      232.0  

        98.9  

         97.8  

           1.1  

           -    

             -    

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           -    

          1.0  

           1.0  

 

           -    

 

 

 

 ხარჯები

      213.0  

        98.9  

         97.8  

           1.1  

           -    

             -    

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        12.4  

          4.3  

           3.6  

           0.6  

           -    

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

      200.7  

        94.7  

         94.2  

           0.5  

           -    

             -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        19.0  

            -    

 

 

           -    

 

 

 02 08

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

      589.1  

   1,017.8  

    1,017.8  

             -    

      750.0  

       750.0  

              -    

 

 ხარჯები

          3.8  

        50.0  

         50.0  

             -    

        50.0  

         50.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

          3.8  

        50.0  

         50.0  

 

        50.0  

         50.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      585.2  

      967.8  

       967.8  

 

      700.0  

       700.0  

 

 02 09

      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

   1,668.6  

   1,951.6  

             -    

    1,951.6  

           -    

             -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

   1,668.6  

   1,951.6  

 

    1,951.6  

           -    

 

 

 02 10

 სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

      784.4  

   1,284.4  

       435.1  

       849.3  

      300.0  

       300.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      784.4   

   1,284.4  

       435.1  

       849.3  

      300.0  

       300.0  

 

 02 11

 ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამა

        70.6  

            -    

             -    

             -    

      100.0  

       100.0  

              -    

 

 ხარჯები

        70.6  

            -    

             -    

             -    

      100.0  

       100.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        70.6  

            -    

             -    

 

      100.0  

       100.0  

 

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

   2,453.4  

   2,683.2  

    2,665.0  

         18.2  

   3,275.0  

    3,275.0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

        25.0  

        27.0  

         27.0  

             -    

        26.0  

         26.0  

              -    

 

 ხარჯები

   2,347.4  

   2,643.2  

    2,625.0  

         18.2  

   3,125.0  

    3,125.0  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      303.4  

      331.0  

       326.3  

           4.7  

      381.7  

       381.7  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

   2,044.0  

   2,312.2  

    2,298.7  

         13.5  

   2,743.3  

    2,743.3  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      106.0  

        40.0  

         40.0  

             -    

      150.0  

       150.0  

              -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

   2,160.7  

   2,357.9  

    2,343.0  

         14.9  

   2,880.0  

    2,880.0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

        21.0  

        23.0  

         23.0  

 

        22.0  

         22.0  

 

 

 ხარჯები

   2,054.8  

   2,317.9  

    2,303.0  

         14.9  

   2,730.0  

    2,730.0  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      264.5  

      287.5  

       283.4  

           4.1  

      328.3  

       328.3  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

   1,790.3  

   2,030.4  

    2,019.6  

         10.8  

   2,401.7  

    2,401.7  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      106.0  

        40.0  

         40.0  

 

      150.0  

       150.0  

 

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

      272.7  

      305.3  

       302.0  

           3.3  

      375.0  

       375.0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

          4.0  

          4.0  

           4.0  

 

          4.0  

           4.0  

 

 

 ხარჯები

      272.7  

      305.3  

       302.0  

           3.3  

      375.0  

       375.0  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        39.0  

        43.5  

         42.9  

           0.6  

        53.4  

         53.4  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

      233.7  

      261.8  

       259.1  

           2.7   

      321.6  

       321.6  

              -    

 03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

        20.0  

        20.0  

         20.0  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 

 ხარჯები

        20.0   

        20.0  

         20.0  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        20.0  

        20.0  

         20.0  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 04 00

 განათლება

   5,766.6  

   6,678.3  

    5,520.5  

    1,157.8  

   5,560.0  

    5,560.0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

      379.0  

      379.0  

       379.0  

             -    

      379.0  

       379.0  

              -    

 

 ხარჯები

   5,564.4  

   6,185.5  

    5,027.7  

    1,157.8  

   5,528.7  

    5,528.7  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

   2,646.1  

   3,445.0  

    3,445.0  

             -    

   3,998.1  

    3,998.1  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

   2,864.6  

   2,657.9  

    1,500.1  

    1,157.8  

   1,448.1  

    1,448.1  

              -    

 

    სუბსიდიები

          4.5  

          4.0  

           4.0  

             -    

          4.0  

           4.0  

              -    

 

    გრანტები

          9.9  

          9.0  

           9.0  

             -    

          9.0  

           9.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        11.4  

        30.0  

         30.0  

             -    

        30.0  

         30.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        27.9  

        39.5  

         39.5  

             -    

        39.5  

         39.5  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      202.2  

      492.8  

       492.8  

             -    

        31.3  

         31.3  

              -    

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

   4,162.9  

   5,000.0  

    5,000.0  

             -    

   5,500.0  

    5,500.0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

      379.0  

      379.0  

       379.0  

 

      379.0  

       379.0  

 

 

 ხარჯები

   3,960.7  

   4,968.7  

    4,968.7  

             -    

   5,468.7  

    5,468.7  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

   2,646.1  

   3,445.0  

    3,445.0  

 

   3,998.1  

    3,998.1  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

   1,303.2  

   1,493.6  

    1,493.6  

             -    

   1,440.6  

    1,440.6  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        11.4  

        30.0  

         30.0  

 

        30.0  

         30.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      202.2  

        31.3  

         31.3  

 

        31.3  

         31.3  

 

 04 03

 განათლების ხელშეწყობა

        45.2  

        59.0  

         59.0  

             -    

        60.0  

         60.0  

              -    

 

 ხარჯები

        45.2  

        59.0  

         59.0  

             -    

        60.0  

         60.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          2.9  

          6.5  

           6.5  

             -    

          7.5  

           7.5  

              -    

 

    სუბსიდიები

          4.5  

          4.0  

           4.0  

 

          4.0  

           4.0  

 

 

    გრანტები

          9.9  

          9.0  

           9.0  

 

          9.0  

           9.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

        27.9  

        39.5  

         39.5  

 

        39.5  

         39.5  

 

 04 04

 განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

           -    

      461.5  

       461.5  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           -    

      461.5  

       461.5  

 

           -    

 

 

 04 05

 საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

   1,558.5  

   1,157.8  

             -    

    1,157.8  

           -    

             -    

              -    

 

 ხარჯები

   1,558.5  

   1,157.8  

             -    

    1,157.8  

           -    

             -    

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

   1,558.5  

   1,157.8  

             -    

    1,157.8  

           -    

             -    

              -    

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

   6,104.4  

   7,792.0  

    5,230.0  

    2,562.0  

   5,525.3  

    5,525.3  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

      156.0  

      155.0  

       155.0  

             -     

      151.0  

       151.0  

              -    

 

 ხარჯები

   3,746.9  

   4,407.6  

    4,389.0  

         18.6  

   4,844.8  

    4,844.8  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

   1,059.0  

   1,351.4  

    1,343.2  

           8.2  

   1,490.9  

    1,490.9  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

   1,901.1  

   2,314.2  

    2,303.8  

         10.5  

   2,654.3  

    2,654.3  

              -    

 

    სუბსიდიები

      670.1  

      623.8  

       623.8  

             -    

      517.0  

       517.0  

              -    

 

    გრანტები

           -    

          1.7  

           1.7  

             -    

          8.0  

           8.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          2.0  

            -    

             -    

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

      114.6  

      116.5  

       116.5  

             -    

      174.6  

       174.6  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

   2,357.5  

   3,384.4  

       841.0  

    2,543.4  

      680.5  

       680.5  

              -    

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

   3,598.6  

   5,359.9  

    2,806.5  

    2,553.4  

   2,690.0  

    2,690.0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

        18.0  

        18.0  

         18.0  

             -    

        16.0  

         16.0  

              -    

 

 ხარჯები

   1,845.2  

   2,011.3  

    2,001.2  

         10.1  

   2,029.5  

    2,029.5  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      164.2  

      205.1  

       201.9  

           3.2  

      223.1  

       223.1  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

      980.0  

   1,147.1  

    1,140.2  

           6.8  

   1,250.8  

    1,250.8  

              -    

 

    სუბსიდიები

      610.0  

      557.0  

       557.0  

             -    

      450.0  

       450.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        91.0  

      102.1  

       102.1  

             -    

      105.6  

       105.6  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

   1,753.4  

   3,348.7  

       805.3  

    2,543.4  

      660.5  

       660.5  

              -    

 05 01 01

          სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

   1,816.5  

   1,990.0  

    1,979.9  

         10.1  

   2,050.0  

    2,050.0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

        18.0  

        18.0  

         18.0  

             -    

        16.0  

         16.0  

              -    

 

 ხარჯები

   1,761.6  

   1,926.8  

    1,916.7  

         10.1  

   1,939.5  

    1,939.5  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      164.2  

      205.1   

       201.9  

           3.2  

      223.1  

       223.1  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

      925.4  

   1,091.7  

    1,084.8  

           6.8  

   1,192.8  

    1,192.8  

              -    

 

    სუბსიდიები

      610.0  

      557.0  

       557.0  

             -    

      450.0  

       450.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        62.0  

        73.0  

         73.0  

             -    

        73.6  

         73.6  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        54.9  

        63.2  

         63.2  

             -    

      110.5  

       110.5  

              -    

 05 01 01 01

           სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

      718.8  

      852.5  

       848.9  

           3.6  

      950.0  

       950.0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

        11.0  

        11.0  

         11.0  

 

          9.0  

           9.0  

 

 

 ხარჯები

      668.8  

      804.5  

       800.9  

           3.6  

      875.0  

       875.0  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        87.4  

      108.4  

       106.9  

           1.5  

      117.6  

       117.6  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

      519.5  

      626.1  

       624.0  

           2.1  

      686.8  

       686.8  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        62.0  

        70.0  

         70.0  

 

        70.6  

         70.6  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        50.0  

        48.0  

         48.0  

 

        75.0  

         75.0  

 

 05 01 01 03

 სტადიონის ფუნქციონირება

      215.0  

      237.0  

       237.0  

             -    

      250.0  

       250.0  

              -    

 

 ხარჯები

      215.0  

      237.0  

       237.0  

             -    

      250.0  

       250.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

      215.0  

      237.0  

       237.0  

 

      250.0  

       250.0  

 

 05 01 01 04

 ქალთა სპორტის განვითარება

      325.0  

      175.0  

       175.0  

             -    

      200.0  

       200.0  

              -    

 

 ხარჯები

      325.0  

      175.0  

       175.0  

             -    

      200.0  

       200.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

      325.0  

      175.0  

       175.0  

 

      200.0  

       200.0  

 

 05 01 01 05

 საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა

      487.6  

      580.4  

       574.0  

           6.4  

      650.0  

       650.0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

          7.0  

          7.0  

           7.0  

 

          7.0  

           7.0  

 

 

 ხარჯები

      482.7  

      565.2  

       558.8  

           6.4  

      614.5  

       614.5  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        76.8  

        96.7  

         95.0  

           1.7  

      105.5  

       105.5  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

      405.9  

      465.5  

       460.8  

           4.7  

      506.0  

       506.0  

              -    

 

           სამედიცინო ხარჯები

 

          2.1  

           2.1  

 

           -    

 

 

 

    სხვა ხარჯები

           -    

          3.0  

           3.0  

 

          3.0  

           3.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          4.9  

        15.2  

         15.2  

 

        35.5  

         35.5  

 

 05 01 01 06

 საფეხბურთო კლუბის ხელშეწყობა

        70.0  

      145.0  

       145.0  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

 ხარჯები

        70.0  

      145.0  

       145.0  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სუბსიდიები

        70.0  

      145.0  

       145.0  

 

           -    

 

 

 05 01 02 

 სპორტის ხელშეწყობა

        83.7  

        84.5   

         84.5  

             -    

        90.0  

         90.0  

              -    

 

 ხარჯები

        83.7  

        84.5  

         84.5  

             -    

        90.0  

         90.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        54.7  

        55.4  

         55.4  

             -    

        58.0  

         58.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        29.0  

        29.1  

         29.1  

 

        32.0  

         32.0  

 

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

   1,698.5  

   3,285.4  

       742.1  

    2,543.4  

      550.0  

       550.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

   1,698.5  

   3,285.4  

       742.1  

    2,543.4  

      550.0  

       550.0  

 

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

   2,485.6  

   2,403.6  

    2,395.0  

           8.6  

   2,800.3  

    2,800.3  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

      138.0  

      137.0  

       137.0  

             -    

      135.0  

       135.0  

              -    

 

 ხარჯები

   1,881.5  

   2,367.9  

    2,359.3  

           8.6  

   2,780.3  

    2,780.3  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      894.8  

   1,146.3  

    1,141.3  

           4.9  

   1,267.8  

    1,267.8  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

      921.1  

   1,167.2  

    1,163.6  

           3.6  

   1,403.5  

    1,403.5  

              -    

 

    სუბსიდიები

        40.0  

        40.0  

         40.0  

             -    

        40.0  

         40.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          2.0  

            -    

             -    

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        23.6  

        14.4  

         14.4  

             -    

        69.0  

         69.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      604.1  

        35.7  

         35.7  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 05 02 01

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

   1,930.5  

   2,278.6  

    2,270.0  

           8.6  

   2,675.3  

    2,675.3  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

      138.0  

      137.0  

       137.0  

             -    

      135.0  

       135.0  

              -    

 

 ხარჯები

   1,807.9  

   2,242.9  

    2,234.3  

           8.6  

   2,655.3  

    2,655.3  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      894.8  

   1,146.3  

    1,141.3  

           4.9  

   1,267.8  

    1,267.8  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

      908.9  

   1,096.6  

    1,093.0  

           3.6  

   1,334.5  

    1,334.5  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          2.0  

            -    

             -    

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

          2.1  

            -    

             -    

             -    

        53.0  

         53.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      122.6  

        35.7  

         35.7  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 05 02 01 01

      კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

   1,389.8  

   1,588.6  

    1,580.0  

           8.6  

   1,917.0  

    1,917.0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

        68.0  

        67.0  

         67.0  

 

        65.0  

         65.0  

 

 

 ხარჯები

   1,279.7  

   1,558.6  

    1,550.0  

           8.6  

   1,897.0  

    1,897.0  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      439.6  

      553.3  

       548.4  

           4.9  

      617.9  

       617.9  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

      838.1  

   1,005.2  

    1,001.6  

           3.6  

   1,229.1  

    1,229.1  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          2.0  

            -    

             -    

 

           -    

             -     

 

 

    სხვა ხარჯები

           -    

            -    

             -    

 

        50.0  

         50.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      110.1  

        30.0  

         30.0  

 

        20.0  

         20.0  

 

 05 02 01 02

        სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

      540.6  

      690.0  

       690.0  

             -    

      758.3  

       758.3  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

        70.0  

        70.0  

         70.0  

 

        70.0  

         70.0  

 

 

 ხარჯები

      528.1  

      684.3  

       684.3  

             -    

      758.3  

       758.3  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      455.2  

      592.9  

       592.9  

 

      649.9  

       649.9  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

        70.8  

        91.4  

         91.4  

             -    

      105.4  

       105.4  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

          2.1  

            -    

 

 

          3.0  

           3.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        12.5  

          5.7  

           5.7  

 

           -    

 

 

 05 02 02

     კულტურის ხელშეწყობა

        33.7  

        85.0  

         85.0  

             -    

        85.0  

         85.0  

              -    

 

 ხარჯები

        33.7  

        85.0  

         85.0  

             -    

        85.0  

         85.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        12.2  

        70.6  

         70.6  

             -    

        69.0  

         69.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        21.5  

        14.4  

         14.4  

 

        16.0  

         16.0  

 

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

      481.5  

            -    

             -    

             -    

           -    

             -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      481.5  

            -    

 

 

           -    

 

 

 05 02 04

     რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

        40.0  

        40.0   

         40.0  

             -    

        40.0  

         40.0  

              -    

 

 ხარჯები

        40.0  

        40.0  

         40.0  

             -    

        40.0  

         40.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

        40.0  

        40.0  

         40.0  

 

        40.0  

         40.0  

 

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

        20.1  

        28.5  

         28.5  

             -    

        35.0  

         35.0  

              -    

 

 ხარჯები

        20.1  

        28.5  

         28.5  

             -    

        35.0  

         35.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

        20.1  

        26.8  

         26.8  

 

        27.0  

         27.0  

 

 

    გრანტები

           -     

          1.7  

           1.7  

 

          8.0  

           8.0  

 

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

   1,432.1  

   4,311.8  

    1,594.4  

    2,717.4  

   1,855.0  

    1,855.0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

        21.0  

        18.0  

         18.0  

             -    

        13.0  

         13.0  

              -    

 

 ხარჯები

   1,344.8  

   4,304.2  

    1,586.8  

    2,717.4  

   1,850.0  

    1,850.0  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      148.2  

      194.1  

       194.1  

             -    

      251.5  

       251.5  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        62.5  

        94.4  

         93.2  

           1.2  

        54.2   

         54.2  

              -    

 

    სუბსიდიები

      110.8  

      109.0  

       109.0  

             -    

      120.0  

       120.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

   1,011.8  

   1,190.5  

    1,190.5  

             -    

   1,424.3  

    1,424.3  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        11.5  

   2,716.2  

             -    

    2,716.2  

           -    

             -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        87.3  

          7.7  

           7.7  

             -    

          5.0  

           5.0  

              -    

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

      297.3  

      291.0  

       291.0  

             -    

      310.0  

       310.0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

        21.0  

        18.0  

         18.0  

             -    

        13.0  

         13.0  

              -    

 

 ხარჯები

      210.1  

      283.4  

       283.4  

             -    

      305.0  

       305.0  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      148.2  

      190.9  

       190.9  

             -    

      251.5  

       251.5  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        61.8  

        92.5  

         92.5  

             -    

        53.5  

         53.5  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        87.3  

          7.7  

           7.7  

             -    

          5.0  

           5.0  

              -    

 06 01 01

      საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

      297.3  

      291.0  

       291.0  

             -    

      310.0  

       310.0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

        21.0  

        18.0  

         18.0  

 

        13.0  

         13.0  

 

 

 ხარჯები

      210.1  

      283.4  

       283.4  

             -    

      305.0  

       305.0  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      148.2  

      190.9  

       190.9  

 

      251.5   

       251.5  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

        61.8  

        92.5  

         92.5  

             -    

        53.5  

         53.5  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        87.3  

          7.7  

           7.7  

 

          5.0  

           5.0  

 

 06 02

   სოციალური დაცვა

   1,134.7  

   4,020.8  

    1,303.4  

    2,717.4  

   1,545.0  

    1,545.0  

              -    

 

 ხარჯები

   1,134.7  

   4,020.8  

    1,303.4  

    2,717.4  

   1,545.0  

    1,545.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          0.7  

          1.9  

           0.7  

           1.2  

          0.7  

           0.7  

              -    

 

    სუბსიდიები

      110.8  

      109.0  

       109.0  

             -    

      120.0  

       120.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

   1,011.8  

   1,110.0  

    1,190.5  

             -    

   1,248.3  

    1,424.3  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        11.5  

   2,716.2  

             -    

    2,716.2  

           -    

             -    

              -    

 06 02 01

      შშმ პირთა დახმარების პროგრამა  

        13.5  

        16.0  

         16.0  

             -    

      176.0  

       176.0  

              -    

 

 ხარჯები

        13.5  

        16.0  

         16.0  

             -    

      176.0  

       176.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        13.5  

        16.0  

         16.0  

 

      176.0  

       176.0  

 

 06 02 02

      მრავალშვილიანი ოჯახების  და  მესამე და მომდევნო ახალშობილზე დახმარების პროგრამა

        30.6  

        25.0  

         25.0  

             -    

        45.0  

         45.0  

              -    

 

 ხარჯები

        30.6  

        25.0  

         25.0  

             -    

        45.0  

         45.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        30.6  

        25.0  

         25.0  

 

        45.0  

         45.0  

 

 06 02 03

    სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა

      200.0  

      185.0  

       185.0  

             -    

      250.0  

       250.0  

              -    

 

 ხარჯები

      200.0  

      185.0  

       185.0  

             -     

      250.0  

       250.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

      200.0  

      185.0  

       185.0  

 

      250.0  

       250.0  

 

 06 02 04

      სარეაბილიტაციო ცენტრ "იავნანას" თანადაფინანსების
პროგრამა

        15.8   

        19.0  

         19.0  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 

 ხარჯები

        15.8  

        19.0  

         19.0  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

        15.8  

        19.0  

         19.0  

 

        20.0  

         20.0  

 

 06 02 05

 მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

        25.0  

        20.0  

         20.0  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 

 ხარჯები

        25.0  

        20.0  

         20.0  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

        25.0  

        20.0  

         20.0  

 

        20.0  

         20.0  

 

 06 02 06

 მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

      147.5  

      180.0  

       180.0  

             -    

      190.0  

       190.0  

              -    

 

 ხარჯები

      147.5  

      180.0  

       180.0   

             -    

      190.0  

       190.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

      147.5  

      180.0  

       180.0  

 

      190.0  

       190.0  

 

 06 02 07

       მოწყვლადი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების  პროგრამა(პროგრამა აერთიანებს

        11.0  

        15.3  

         15.3  

             -    

      106.0  

       106.0  

              -    

 

 ხარჯები

        11.0  

        15.3  

         15.3  

             -    

      106.0  

       106.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        11.0  

        15.3  

         15.3  

 

      106.0  

       106.0  

 

 06 02 08

 ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

        53.5  

        58.0  

         58.0  

             -    

        55.0  

         55.0  

              -    

 

 ხარჯები

        53.5  

        58.0  

         58.0  

             -    

        55.0  

         55.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          0.7  

          0.7  

           0.7  

             -    

          0.7  

           0.7  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        52.8  

        57.3  

         57.3  

 

        54.3  

         54.3  

 

 06 02 09

   მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

        92.3  

      140.0  

       140.0  

             -    

      130.0  

       130.0  

              -    

 

 ხარჯები

        92.3  

      140.0  

       140.0  

             -    

      130.0  

       130.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        92.3  

      140.0  

       140.0  

 

      130.0  

       130.0  

 

 06 02 10

ლანჩხუთის რეგიონალური ორგანიზაციის ,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბი"- ს ონკოპაციენტთა მხარდაჭერის, რეაბილიტაციის და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს სკრინინგისა და ადრეული გამოვლენის პროგრამა

        70.0  

        70.0  

         70.0  

             -    

        80.0  

         80.0  

              -    

 

 ხარჯები

        70.0  

        70.0  

         70.0  

             -    

        80.0  

         80.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

        70.0  

        70.0  

         70.0  

 

        80.0  

         80.0  

 

 06 02 11

100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

          4.5  

          4.5  

           4.5  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           -    

            -    

 

 

           -     

 

 

 

 ხარჯები

          4.5  

          4.5  

           4.5  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          4.5  

          4.5  

           4.5  

 

           -    

 

 

 06 02 12

  მძიმე საცხოვრებელ პირობებში,
 უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების, ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების,  ასევე სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული  ახალგაზრდების  ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა

        57.9  

   2,767.4  

         50.0  

    2,717.4  

        57.0  

         57.0  

              -    

 

 ხარჯები

        57.9  

   2,767.4  

         50.0  

    2,717.4  

        57.0  

         57.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           -    

          1.2  

             -    

           1.2  

           -    

             -    

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        46.4  

        50.0  

         50.0  

 

        57.0  

         57.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

        11.5  

   2,716.2  

 

    2,716.2  

           -    

 

 

 06 02 13

 უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

          2.3  

          5.0  

           5.0  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

 ხარჯები

          2.3  

          5.0  

           5.0  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          2.3   

          5.0  

           5.0  

 

           -    

 

 

 06 02 14

 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა

        80.1  

        40.0  

         40.0  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

 ხარჯები

        80.1  

        40.0  

         40.0  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        80.1  

        40.0  

         40.0  

 

           -    

 

 

 06 02 16

 შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

          9.5  

        35.0  

         35.0  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

 ხარჯები

          9.5  

        35.0  

         35.0  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          9.5  

        35.0  

         35.0  

 

           -    

 

 

 06 02 17

 ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა  და  ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანმხლები პირების  ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა

      104.1  

      120.0  

       120.0  

             -    

           -    

             -    

              -     

 

 ხარჯები

      104.1  

      120.0  

       120.0  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

      104.1  

      120.0  

       120.0  

 

           -    

 

 

 06 02 18

 გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა

          1.0  

          4.0  

           4.0  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

 ხარჯები

          1.0  

          4.0  

           4.0  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          1.0  

          4.0  

           4.0  

 

           -    

 

 

 06 02 19

 სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დახმარების პროგრამა

          5.0  

          3.0  

           3.0  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

 ხარჯები

          5.0  

          3.0  

           3.0  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          5.0  

          3.0  

           3.0  

 

           -    

 

 

 06 02 20

 მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა

          4.5  

          7.0  

           7.0  

 

           -    

             -    

 

 

 ხარჯები

          4.5  

          7.0  

           7.0  

 

           -    

             -     

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          4.5  

          7.0  

           7.0  

 

           -    

 

 

 06 02 21

 0-დან 18 წლამდე დედმამით ობოლ ბავშვების და შშმ ბავშვების , რომელიც არის ობოლი ერთჯერადი სოციალური (ფულადი ) დახმარების პროგრამა

          3.5  

          3.5  

           3.5  

 

           -    

             -    

 

 

 ხარჯები

          3.5  

          3.5  

           3.5  

 

           -    

             -    

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          3.5  

          3.5  

           3.5  

 

           -    

 

 

 06 02 22

 ცელიაკიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის პროგრამა

        10.8  

        14.4  

         14.4  

 

           -    

             -    

 

 

 ხარჯები

        10.8  

        14.4  

         14.4  

 

           -    

             -    

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        10.8  

        14.4  

         14.4  

 

           -    

 

 

 06 02 23

აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარებილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

      152.5  

      155.0  

       155.0  

 

      180.0  

       180.0  

 

 

 ხარჯები

      152.5  

      155.0  

       155.0  

 

      180.0  

       180.0  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

      152.5  

      155.0  

       155.0  

 

      180.0  

       180.0  

 

 06 02 24

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის პერსონალური ასისტენტის სერვისის პროგრამა             

           -    

        83.7  

         83.7  

 

      176.0  

       176.0  

 

 

 ხარჯები

           -    

        83.7  

         83.7  

 

      176.0  

       176.0  

 

 

    შრომის ანაზღაურება

           -    

          3.2  

           3.2  

 

           -    

 

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           -    

        80.5  

         80.5  

 

      176.0  

       176.0  

 

 06 02 25

რისკის ქვეშ მყოფი 0- დან 18 წლამდე ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერების პროგრამა

        40.0  

        50.0  

         50.0  

 

        60.0  

         60.0  

 

 

 ხარჯები

        40.0  

        50.0  

         50.0  

 

        60.0  

         60.0  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        40.0  

        50.0  

         50.0  

 

        60.0  

         60.0  

 

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 21. ასიგნებების დაფინანსება
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 22. ასიგნებების გადანაწილება
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 23. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2026 წლის განმავლობაში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 24. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 25. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 26. დავალიანებების ანაზღაურება
მუნიციპალიტეტის 2026  წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2026 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.


მუხლი 27. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 486.0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.  „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  310.0 ათ. ლარი. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის პერსონალური ასისტენტის სერვისის პროგრამის დაფინანსებისთვის 176.0 ათ ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 28. სარეზერვო ფონდი
2026 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 70,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.