დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 24 დეკემბრის №12/17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 3/15 |
| დოკუმენტის მიმღები | ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 19/12/2025 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 19/12/2025 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2026 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.111.016633 |
|
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 24 დეკემბრის №
12/17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
|
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
|
| მუხლი 1 |
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 24 დეკემბრის №12/17 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 25.12.2024, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.111.016613) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) პირველი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში
მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში
მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 75 486,9 ათასი ლარით: ათას ლარში
“ ბ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 31 951,9 ათასი ლარით: ათას ლარში
“ გ) მე-7, მე-8, მე-9 და მე-10 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 49 692,2 ათასი ლარით: ათას ლარში
მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 27 786,8 ათასი ლარით. მათ შორის: ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს 30 200,8 ათასი ლარით: ათას ლარში
ბ) არაფინანსური აქტივების კლება განისაზღვროს 2 414,0 ათასი ლარით: ათას ლარში
მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს შემდეგი რეადაქციით: ათას ლარში
მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -1 992,1 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 25 794,7 ათასი ლარით: ათას ლარში
“ დ) მე-13, მე-14, მე-15, მე-16, მე-17, მე-18 და მე-19 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების საწინდარია მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. ყოველი განხორციელებული ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტი მუნიციპალიტეტში ეკონომიკური აქტივობის და ბიზნესის განვითარების ახალი წყაროა. შესაბამისად, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასევე, ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, დაფინანსდება მათ ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები და სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები.
ათას ლარში
მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00) ქალაქის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს საიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. ამ მიზნით განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები. კერძოდ, ქალაქის ქუჩების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათავისუფლება, დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირების და ნარჩენების მართვის სხვა ღონისძიებები. განხორციელდება მარადმწვანე მცენარეების, ბუჩქების, ერთწლიანი ყვავილების და სხვა ნარგავების დარგვა, მათი მოვლა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა, სკვერებისა და ქალაქის ქუჩების მწვანე საფარის გათიბვის სამუშაოები. პროგრამის ფარგლებში, ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია. ათას ლარში
მუხლი 15. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად, ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა. 2025 წელს, ასევე, დაფინანსდება საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები, საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის და სსიპ – სასწავლო უნივერსიტეტი – ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ხელშეწყობის ხარჯი. ათას ლარში
მუხლი 16. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტისა და კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობას, ახალგაზრდული, სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ თავიანთი შესაძლებლობების გამოვლენა. 2025 წელს ასევე დაფინანსდება სპორტული სივრცეების მოწყობის, კაპ.შეკეთების, მინი სპორტული მოედნების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები და სხვა. ათას ლარში
მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს შეჭირვებული მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა პროგრამების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ათას ლარში
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 14 |
5,1 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს ახალშობილთა ოჯახების წახალისებას, რათა ხელი შეუწყოს დემოგრაფიული ფონის გაუმჯობესებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალშობილთა ოჯახებისათვის (მათ შორის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ დევნილებზე) გათვალისწინებულია ერთჯერადად 100 ლარით დახმარება, იმის გათვალისწინებით, რომ ახალშობილის მშობლები უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში. ქვეპროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარებისათვის მატერიალური დახმარების უზრუნველყოფა შესაძლებელი იქნება ახალშობილის მშობლის მიერ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული განცხადებისა და თანდართული დოკუმენტაციის მიხედვით: 1) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები; 2) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით); 3) ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; 4) საბანკო ანგარიშის ნომერი.
პროგრამის მართვა: თანხა განმცხადებელს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილებისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და წახალისება. მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება. |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 16 |
240,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტის მკვიდრ და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებს, იმის გათვალისწინებით, რომ მრავალშვილიანის მშობლები (განქორწინების შემთხვევაში მშობელი) უნდა იყვნენ რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, რომლებიც ზრდიან 3 და მეტ არასრულწლოვან მოზარდს (უფროსი შვილის 18 წლის ასაკის შესრულებამდე), უმცროს შვილზე დაენიშნოს ყოველთვიური მატერიალური დახმარება: 3-შვილიან ოჯახს – 50 ლარი; 4-შვილიან ოჯახს – 100 ლარი; 5-შვილიან ოჯახს – 190 ლარი; 6-შვილიან ოჯახს – 220 ლარი; 7-შვილიან ოჯახს – 300 ლარი; 8 და მეტ-შვილიან ოჯახს – 450 ლარი. ქვეპროგრამის ბენეფიციარია დაახლოებით 350-მდე ოჯახი. მატერიალური დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა ოჯახმა უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება, შესაბამისი დოკუმენტაციით: 1) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები; 2) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით); 3) ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლები; 4) საბანკო ანგარიშის ნომერი; 5) განქორწინების მოწმობა (არსებობის შემთხვევაში).
პროგრამის მართვა: თანხა ყოველთვიურად განმცხადებელს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და წახალისება. მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება. |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 17 |
30,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქალაქში დემოგრაფიული სიტუაციის შემდგომი გაუმჯობესებისათვის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მკვიდრ და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებს, იმის გათვალისწინებით, რომ მრავალშვილიანის მშობლები უნდა იყვნენ რეგისტრირებულნი ქალაქ ფოთში, რომელთაც ჰყავთ ხუთი და მეტი შვილი (უფროსი შვილის 18 წლის ასაკის შესრულებამდე), წელიწადში ერთხელ გაეწიოთ მატერიალური დახმარება 2000 ლარის ოდენობით. მატერიალური დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა ოჯახმა უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება, შესაბამისი დოკუმენტაციით: 1) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლი; 2) ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლები; 3) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით); 4) საბანკო ანგარიშის ნომერი.
პროგრამის მართვა: თანხა განმცხადებელს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილებისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მრავალშვილიან ოჯახთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაძლიერება, დემოგრაფიული მაჩვენებლის ზრდა. |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 18 |
276,1 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: 1. სადღესასწაულო დღეებში შემდეგი კატეგორიის ბენეფიციარების მატერიალურ წახალისებას: - დედით ან მამით ობლები 18 წლამდე ასაკის – 100 ლარი წელიწადში ერთხელ. - დედ-მამით ობლები 18 წლამდე ასაკის – 500 ლარი წელიწადში ერთხელ. - ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის ლიკვიდაციაში მონაწილეთათვის (26 აპრილს) – 100 ლარი ერთჯერადად. - ქალაქის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურების მქონე პენსიონრები – 200 ლარი ერთჯერადად. - შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები 18 წლამდე ასაკის მოზარდები – 100 ლარი წელიწადში ორჯერ. - დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები 18 წლამდე ასაკის – 500 ლარი წელიწადში ორჯერ. - ეპილეფსიით დაავადებულ ბავშვთათვის, 18 წლამდე ასაკის ბავშვები – 500 ლარი ერთჯერადად. - ქალაქში მცხოვრები უხუცესები: ა) 90-100 წლამდე უხუცესები – 100 ლარი ერთჯერადად; ბ) 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული უხუცესები – 500 ლარი ერთჯერადად.
პროგრამის მართვა: ბენეფიციარის მშობელმა ან კანონიერმა წარმომადგენელმა უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება, რომელსაც უნდა დაერთოს: - დედით ან მამით ობლები: 1) ობლის (ობლების) დაბადების მოწმობის ასლი; 2) მშობლის გარდაცვალების მოწმობის ასლი; 3) გადაწყვეტილება მეურვეობა/მზრუნველობის დაწესების შესახებ; 4) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით); 5) საბანკო ანგარიშის ნომერი. - დედ-მამით ობლები: 1) ობლის (ობლების) დაბადების მოწმობის ასლი; 2) მშობლების გარდაცვალების მოწმობის ასლი; 3) გადაწყვეტილება მეურვეობა/მზრუნველობის დაწესების შესახებ; 4) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით); 5) საბანკო ანგარიშის ნომერი. - ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის ლიკვიდაციაში მონაწილეთათვის: 1) პირადობის მოწმობის ასლი; 2) საბანკო ანგარიშის ნომერი; 3) მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. - ქალაქის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურების მქონე პენსიონრები: 1) პირადობის მოწმობის ასლი; 2) საბანკო ანგარიშის ნომერი; 3) ინფორმაცია ქალაქის წინაშე დამსახურების შესახებ. - შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები 18 წლამდე ასაკის მოზარდები: 1) მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლები, წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში; 2) შშმ ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; 3) შშმ პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 4) საბანკო ანგარიშის ნომერი. - დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები 18 წლამდე ასაკის: 1) მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლები, წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში; 2) შშმ ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; 3) ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ ფორმა №100; 4) საბანკო ანგარიშის ნომერი. - ეპილეფსიით დაავადებულ ბავშვთათვის, 18 წლამდე ასაკის ბავშვები: 1) მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლები, წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში; 2) შშმ ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; 3) ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ ფორმა №100; 4) საბანკო ანგარიშის ნომერი.
- ქალაქში მცხოვრები უხუცესები: 1) პირადობის მოწმობის ასლი; 2) საბანკო ანგარიშის ნომერი. თანხა განმცხადებელს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. ბენეფიციარი უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში. საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად. 2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი, შეჭირვებული, სხვადასხვა საჭიროების მქონე ოჯახებისათვის საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფას სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით. დახმარების მიმღებ ბენეფიციარებს წარმოადგენს: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი, შეჭირვებული ოჯახები, ასევე მრავალშვილიანი, მარტოხელა მშობლები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები, დედით, მამითა და დედ-მამით 18 წლამდე ასაკის ობლები, უსინათლო, ყრუ და მეტყველების უნარის არმქონე პირები. ბენეფიციართათვის საკვები პროდუქტების გადაცემა განხორციელდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლისა (უბნების მიხედვით) და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის სიების მიხედვით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ობლების, ქალაქის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურების მქონე პენსიონრების, ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის ლიკვიდაციის მონაწილეთათვის, ქალაქში მცხოვრები უხუცესების, შშმ მოზარდების, დაუნის სინდრომის მქონე და ეპილეფსიით დაავადებულ ბავშვთათვის ფინანსური წახალისება. სოციალურად დაუცველი, შეჭირვებული, სხვადასხვა საჭიროების მქონე ოჯახების საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფა. |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
განსაკუთრებით მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევის, სტიქიური მოვლენების და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 19 |
20,5 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი, შეჭირვებული, ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. კერძოდ: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება, კერძოდ: სრული ზარალის შემთხვევაში ერთ ოჯახზე 7000-მდე ლარის ოდენობით; ნაწილობრივი ზარალის შემთხვევაში 4000-მდე ლარით.
პროგრამის მართვა: დახმარების მისაღებად დაზარალებულმა მოქალაქემ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს: ა) წერილობითი განცხადება; ბ) პირადობის მოწმობის ასლი; გ) ცნობა (ხანძრის შესახებ) გაცემული შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს ქ.ფოთის სახანძრო-სამაშველო განყოფილების მიერ; დ) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის (უბნების მიხედვით) დასკვნა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ; ე) საბანკო ანგარიშის ნომერი. დახმარება გაიცემა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის საფუძველზე. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
სოციალურად დაუცველი, შეჭირვებული, ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 21 |
23,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ხელშეწყობის ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია: ქალების ცნობიერების ამაღლება, საჭიროების მქონე ქალთა წახალისება სხვადასხვა ფორმით, მეწარმე ქალთა გაძლიერება, ქალთა ჩართულობის ზრდა და მონაწილეობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში თანასწორი უფლებებითა და შესაძლებლობებით.
„ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება/ ხელშეწყობა“ ქვეპროგრამის მიზანი: ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების გზით ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ხელშეწყობის წარმატებით მიღწევა, ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, რაც შემდგომში განაპირობებს ქალთა ეკონომიკურ/სოციალურ აქტიურობას და ხელს შეუწყობს თანაბარი/თანასწორუფლებიანი გარემოს შექმნას, ქალთა გააქტიურება და მათი ჩართულობის გაზრდა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში.
ქვეპროგრამის მართვა: „ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება/ ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირების (ქალები) მიერ წარმოდგენილი პროექტების 80%-მდე თანადაფინანსებას. საუკეთესო პროექტი გამოვლინდება კონკურსის საფუძველზე. საბიუჯეტო წლის განმავლობაში, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსების ჯამური ოდენობა განისაზღვრება 23 000 ლარით. თითოეული გამარჯვებულისათვის თანადაფინანსების მინიმალური ოდენობა შეადგენს 500 ლარს, ხოლო მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5 000 ლარს. თანადაფინანსებად ჩაითვლება მხოლოდ თანხობრივი მონაწილეობა. კონკურსის მონაწილე შეიძლება იყოს: ფიზიკური პირ(ებ)ი (ქალი) – ასევე პირ(ებ)ი (ქალი), რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ინდივიდუალურ მეწარმეებად (სრულწლოვანი -18 წელს მიღწეული), ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ქალი ან ქალთა საინიციატივო ჯგუფი. წარმოდგენილი პროექტი უნდა ემსახურებოდეს ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას. პროექტი არ უნდა ეხებოდეს სპირტისა და ალკოჰოლური სასმელების, თამბაქოს წარმოების მიმართულებებს, რელიგიურ საკითხებს, ასევე მხოლოდ ინფორმირებას. საკონკურსო რესურსით არ ფინანსდება შემდეგი ხარჯები: ა) ხელფასები და მიმდინარე ხარჯები; ბ) უძრავი ქონების შეძენა; გ) სემინარებში, სამუშაო შეხვედრებში და კონფერენციებში ინდივიდუალური მონაწილეობა; დ) კვლევები; ე) სასწავლო/სამეცნიერო გრანტები; ვ) ჰუმანიტარული აქციები და საქმიანობა; ზ) გადასახდელი პროცენტები, საურავები, ჯარიმები; თ) საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით აკრძალული საქმიანობები. წარმოდგენილი პროექტი უნდა განხორციელდეს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. კონკურსში ჩართვის მიზნით, ბენეფიციარს შეუძლია მხოლოდ ერთი განაცხადის წარმოდგენა. მუნიციპალიტეტი იტოვებს უფლებას, გადაულახავი გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, მისგან დამოუკიდებელი გარემოების არსებობისას, უარი თქვას პროექტის დაფინანსებაზე. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის პროგრამის მართვის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის შემდგომ, გამარჯვებულმა პროექტმა უნდა გაიაროს კონკურსის I და II ეტაპი.
კონკურსის I ეტაპი: კონკურსანტის განცხადება განიხილება მოცემული კრიტერიუმების მიხედვით, რომელთაც მიენიჭებათ შესაბამისი ქულების ოდენობა: - პროექტი ახალ ინიციატივებსა და სიახლეებზეა ორიენტირებული – 10 ქულა; - პროექტი დეტალურად და ნათლადაა აღწერილი – 10 ქულა; - პროექტის განაცხადი ნათლად აჩვენებს ქალის განვითარების შესაძლებლობებს ეკონომიკურ სფეროში – 10 ქულა; - სამიზნე ბაზარი – 10 ქულა; - დასაქმებულთა რაოდენობა – 10 ქულა; - პროექტის განხორციელების შედეგების ეფექტურობა – 10 ქულა; - პროექტის მდგრადობა – 10 ქულა; - პროექტის განაცხადის ყველა პუნქტი შევსებულია – 10 ქულა; - პროექტის ბიუჯეტი რეალურადაა დაგეგმილი – 10 ქულა; - პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობები ტექნიკურად განხორციელებადია – 10 ქულა. კონკურსის I ეტაპის გამარჯვებული პროექტი გამოვლინდება უმაღლესი შეფასების შედეგად, რომელსაც მიღებული აქვს ქულათა საშუალო არითმეტიკულის 50%-ზე მეტი.
კონკურსის II ეტაპი: კონკურსის II ეტაპის გამარჯვებული გამოვლინდება აპლიკანტის, კომისიის წევრებთან გასაუბრების საფუძველზე. საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორციელდეს კომისიის წევრების მიერ ობიექტის ადგილზე დათვალიერება. პროექტები, რომლებიც დადებით შეფასებას მიიღებენ, ამასთან წარმატებით გაივლიან გასაუბრებას, რეიტინგის შესაბამისად, გამარჯვებულად ჩაითვლებიან.
კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად მერიაში წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემდეგი დოკუმენტაცია: ა) შევსებული განცხადება მერის სახელზე; ბ) შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ფორმა წინასწარ მტკიცდება საკონკურსო კომისიის მიერ); გ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; დ) იძულებით გადაადგილებული პირის დამადასტურებელი დოკუმენტი; ე) სამოტივაციო წერილი (ხელმოწერილი); ვ) მიწის ნაკვეთის საკუთრების/იჯარის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან), იჯარის შემთხვევაში ამონაწერთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იყოს იჯარის ხელშეკრულება; ზ) დანადგარის, ტექნიკის ან სხვა ნივთის შეძენის შემთხვევაში ბაზრის კვლევის შედეგები (ინვოისი – სულ მცირე 3 მომწოდებლისაგან. ამასთან, განახლებული ინვოისი წარმოდგენილი უნდა იქნას ხელშეკრულების დადებისას, რის მიხედვით დადგინდება აპლიკანტის თანამონაწილეობის თანხის საბოლოო ოდენობა); თ) დაფინანსების შემთხვევაში – კონკურსანტის/განმცხადებლის საბანკო ანგარიშის ნომერი. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნას დამატებითი დოკუმენტაცია. კონკურსს აცხადებს და შესაბამის პროცედურებს ახორციელებს მერის ბრძანებით შექმნილი საკონკურსო კომისია. კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენა ხდება საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით, აღნიშნული პროგრამის პირობების შესაბამისად. საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე, დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი, რომელიც გამარჯვებულ აპლიკანტთან დებს ხელშეკრულებას და გამოსცემს ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციულ სამართლებრივ აქტს, თანხის გამოყოფასთან დაკავშირებით. თანხის ჩარიცხვა განხორციელდება გამარჯვებული აპლიკანტის მიერ გასაღები თანამონაწილეობის თანხის (პროექტის საერთო ღირებულების 20%) გახარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენის შემდეგ. გამარჯვებულ აპლიკანტს თანხა დაერიცხება წარმოდგენილი საბანკო ანგარიშის ნომერზე. კონკურსში გამარჯვებულის მიერ შესასრულებელი პირობები განისაზღვრება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას (მერი) და კონკურსში გამარჯვებულ აპლიკანტს შორის, დადებული ხელშეკრულებით. პროგრამა არ ვრცელდება წინა საბიუჯეტო წლის კონკურსის გამარჯვებულებზე. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე მიმართული ინიციატივების გამოვლენა. საზოგადოებრივ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში ქალთა აქტიური ჩართულობისა და გაძლიერების ხელშეწყობა. |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 22 |
343,5 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამით ისარგებლებენ: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახები ან პირი, რომელთა საცხოვრებელი სახლი, სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევების და სხვა გარემოებების გამო დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისათვის საშიში გახდა. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილი შშმ პირები და ძალადობის მსხვერპლნი. თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პირის/ოჯახის დახმარება გაიცემა საბიუჯეტო წლის განმავლობაში 12 თვემდე ვადით. ბინის ქირის ოდენობა განისაზღვრება ყოველთვიურად არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა. ფორსმაჟორის შემთხვევაში დაზარალებული ოჯახის (მოქალაქის) სასტუმროში განთავსება და დაბინავების ხარჯები ანაზღაურდეს ამ პროგრამის ფარგლებში, გონივრულ ვადაში, ალტერნატიული ფართის მოძიებამდე. პროგრამის მონიტორინგს ახორციელებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური, რომელმაც მერიის მდგრადი განვითარებისა და ინოვაციების სამსახურთან და მერის წარმომადგენელთან ერთად პერიოდულად, არანაკლებ თვეში ერთხელ, უნდა შეისწავლოს ბენეფიციარის სოციალური და ქონებრივი მდგომარეობა. იმ შემთხვევაში, თუ ბენეფიციარს დაუფიქსირდება საკუთრებაში სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი, ან/და უსახლკარო ოჯახის წევრ(ებ)ს სახელმწიფოსგან ერთხელ უკვე მიღებული აქვს/აქვთ საცხოვრებელი ფართი ან სათანადო ფულადი კომპენსაცია საცხოვრებელი ფართის შესაძენად, აღნიშნული გარემოება გამოიწვევს პროგრამით გათვალისწინებული დახმარების შეწყვეტას. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლებმა, შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში, უზრუნველყონ ქირავნობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საცხოვრებელ ფართში, ბენეფიციარის ფაქტობრივი ცხოვრებისფაქტის სისტემატური გადამოწმება და ინფორმაცია მიაწოდონ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურს. გადამოწმების შედეგად, ბენეფიციარის ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მისამართის შეცვლა გამოიწვევს აღნიშნული პროგრამით გათვალისწინებული დახმარების შეწყვეტას.
პროგრამის მართვა: ამ პროგრამის ფარგლებში მოქალაქემ მერიაში უნდა წარადგინოს: ა) განცხადება მერის სახელზე; ბ) პირადობის მოწმობის ასლი; გ) ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან განმცხადებლის საცხოვრებელი ფართის საკუთრების რეგისტრაციის თაობაზე (არსებობის შემთხვევაში); დ) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი; ე) ქირავნობის ხელშეკრულება ნოტარიულად დამოწმებული ბენეფიციარსა და გამქირავებელს შორის; ვ) ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, რომელიც ადასტურებს გამქირავებლის სახელზე საცხოვრებელი ფართის საკუთრების რეგისტრაციის ფაქტს; ზ) ძალადობის მსხვერპლის შემთხვევაში შემაკავებელი, დამცავი ორდერი ან ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი (შესაბამისი გარემოების არსებობის შემთხვევაში); თ) შშმ პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი (შესაბამისი გარემოების არსებობის შემთხვევაში); ი) გამქირავებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი. დაფინანსებაზე გადაწყვეტილება მიიღება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით, სამუშაო ჯგუფის დასკვნის (სხდომის ოქმის) საფუძველზე. გამოყოფილი თანხა გამქირავებელს დაერიცხება საბანკო ანგარიშზე. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, ავარიული და სიცოცხლისათვის საფრთხის შემცველი შენობიდან მოქალაქეების დროული გაყვანა. |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ჟანგბადდამოკიდებული ბენეფიციარების მატერიალური დახმარება ჟანგბადით უზრუნველყოფის მიზნით |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 26 |
3,6 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჟანგბადდამოკიდებული ბენეფიციარებისათვის ჟანგბადით უზრუნველყოფის მიზნით, მატერიალურ დახმარებას 300 ლარით, წელიწადში ორჯერ, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბენეფიციარებისათვის. პროგრამის მართვა: დახმარების მისაღებად მოქალაქემ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს: ა) წერილობითი განცხადება; ბ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; გ) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); დ) მკურნალი ექიმის მიერ შევსებული ფორმა №100 ავადმყოფის დიაგნოზისა და ჟანგბადის მოხმარების აუცილებლობის მითითებით; ე) საბანკო ანგარიშის ნომერი. დახმარება გაიცემა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით, სამუშაო ჯგუფის დასკვნის (სხდომის ოქმის) საფუძველზე. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ქვეპროგრამით მოსარგებლე მოქალაქეთა ფინანსური მხარდაჭერა. |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 27 |
10,2 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური; ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების ფინანსურ დახმარებას. პროგრამით გათვალისწინებული ფულადი სოციალური დახმარების ოდენობა შეადგენს 200 ლარს წელიწადში არაუმეტეს ორჯერ. პროგრამის მიზანია ბავშვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა, რაც ხელს შეუწყობს ბავშვის უფლებებისა და თავისუფლებების რეალიზებას, განვითარებას, ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატეს გათვალისწინებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას. პროგრამის მართვა: ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების საფუძველია განცხადება ან მესამე პირების მიერ განხორციელებული შეტყობინება (მათ შორის ანონიმური ზარი). ბავშვიანი ოჯახების ფულადი სოციალური დახმარების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი ადმინისტრაციული აქტით, რომლის საფუძველია ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებების განხორციელების მიზნით ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების სოციალური მუშაკის შესაბამისი დასკვნა. გადაწყვეტილების მისაღებად ასევე წარმოსადგენია: ა) პროგრამით მოსარგებლის და განმცხადებლის პირადობის მოწმობის (საჭიროების შემთხვევაში დევნილის მოწმობის) ასლები, დაბადების მოწმობის ასლი და რეგისტრაციის დამადასტურებელ დოკუმენტი (აუცილებლობის შემთხვევაში); ბ) საჭიროების შემთხვევაში, ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან; გ) საჭიროების შემთხვევაში, შშმ პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი; დ) მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის საბანკო ანგარიშის ნომერი; ე) სხვა დამატებითი დოკუმენტი საჭიროების შემთხვევაში. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე გამოყოფილი თანხა ჩაირიცხება ბავშვის კანონიერ წარმომადგენელზე/მეურვეზე/მზრუნველზე გახსნილ საბანკო ანგარიშზე. ამასთან, დასკვნას და შესაბამის დოკუმენტებს ამზადებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების სოციალური მუშაკი, ხოლო ბრძანების პროექტს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და დევნილთა განყოფილება. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
„ბავშვის უფლებათა კოდექსით“ განსაზღვრული ბავშვის ოჯახის მხარდამჭერი ღონისძიება, საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების სოციალური პირობების გაუმჯობესება. |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
დიაბეტით დაავადებულ (18 წლამდე) ბავშვთა მატერიალური დახმარების პროგრამა |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 28 |
14,3 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
საქართველოს კონსტიტუციის მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, სახელმწიფო ზრუნავს ადამიანის ჯანმრთელობასა და სოციალურ დაცვაზე. საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილია განახორციელოს ღონისძიებები სოციალური დახმარებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით. დიაბეტით დაავადებული 18 წლამდე ბავშვები საჭიროებენ სპეციფიკურ მოვლას და კვებას რაც გარკვეულ თანხებთან არის დაკავშირებული. ამდენად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, დიაბეტით დაავადებული 18 წლამდე ბავშვების მატერიალური დახმარების მიზნით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებულ იქნა შესაბამისი პროგრამა. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, დიაბეტით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვს (შემდგომში – ბავშვი) ფინანსური დახმარება გაეწევა თვეში 100 (ასი) ლარის ოდენობით. მშობელი ან/ კანონიერი წარმომადგენელი განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს: 1. მშობლის ან/ კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლი და უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (თუ განცხადება შემოაქვს კანონიერ წარმომადგენელს); 2. იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით), თუ ბენეფიციარი იძულებით გადაადგილებული პირია (აღნიშნული დოკუმენტის წარმოდგენის შემთხვევაში საინფორმაციო ბარათი იუსტიციის სახლიდან/სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან არ არის საჭირო); 3. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა №100, ბენეფიციარის დიაგნოზის (დიაბეტი) მითითებით; 4. დიაბეტით დაავადებული ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; 5. საინფორმაციო ბარათი ბენეფიციარის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის შესახებ, იუსტიციის სახლიდან/სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან; 6. დიაბეტით დაავადებული ბავშვის მშობელის/კანონიერი წარმომადგენელის საბანკო ანგარიშის ნომერი. დახმარება გაეწევა დიაბეტით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვებს, რომლებიც განცხადების შეტანის მომენტისთვის მინიმუმ ბოლო 6 თვე რეგისტრირებულია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში. შემოსული დოკუმენტაცია მოწმდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურში. ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მატერიალური დახმარება, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე, განსაზღვრულ მშობელს ან კანონიერ წარმომადგენელს დაერიცხებათ საბანკო ანგარიშზე. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ქვეპროგრამით მოსარგებლე – ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, დიაბეტით დაავადებული 18 წლამდე ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ფინანსური მხარდაჭერა. |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 29 |
106,8 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია ,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 25 დეკემბრის №1863 განკარგულებების თანახმად, სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების გაცემის უზრუნველყოფა. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი სახლების დაზიანების ხარისხის, მერიაში შექმნილი სტიქიის შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფის წევრების მიერ შედგენილი შესაბამისი დოკუმენტაციისა (დეფექტური აქტები, ფოტოსურათები) და სამუშაო ჯგუფის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების (ოქმი) საფუძველზე.
პროგრამის მართვა: დახმარების მისაღებად დაზარალებულმა მოქალაქემ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს: ა) წერილობითი განცხადება; ბ) პირადობის მოწმობის ასლი; გ) საბანკო ანგარიშის ნომერი. დახმარება გაიცემა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების (ოქმი) საფუძველზე. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სოციალურად დაუცველი და საჭიროების მქონე მოსწავლეების სასკოლო ნივთებით უზრუნველყოფა |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 30 |
10,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური; ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, ოჯახები ვერ ახერხებენ ბავშვებისათვის სასკოლო ნივთების შეძენას, რაც ხშირ შემთხვევაში ბავშვის განვითარების შემაფერხებელია. ბავშვებისთვის ცხოვრების ეს ეტაპი კრიტიკულად მნიშვნელოვანი პერიოდია. ამ ასაკში ბავშვი ინტენსიურად ითვისებს სასკოლო უნარებს, გრამატიკულად სწორად მეტყველებას, წერას, თეორიულ აზროვნებას. ქვეპროგრამის მიზანია ბავშვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა და განათლების ხელშეწყობა, რაც უზრუნველყოფს ბავშვის უფლებებისა და თავისუფლებების რეალიზებას, განვითარებას, ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატეს გათვალისწინებას. ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებს მიეკუთვნებიან ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მცხოვრები საჭიროების მქონე I-VI კლასის მოსწავლეები, მათ შორის სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვები. სამიზნე ჯგუფის პირთა იდენტიფიცირება განხორციელდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების მიერ, მათ მიერ ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში. ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია სასკოლო ნივთების შესყიდვა, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
პროგრამის მართვა: აღნიშნული ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სასკოლო ნივთებით დახმარება, საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეიძლება გაეწიოთ წელიწადში ერთხელ, თითოეულ ბავშვზე, სასწავლო წლის დაწყებამდე. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
„ბავშვის უფლებათა კოდექსით“ განსაზღვრული ბავშვის ოჯახის მხარდამჭერი ღონისძიება, საჭიროების მქონე ბავშვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა, რაც ხელს შეუწყობს ბავშვის განვითარებას, განათლების მიღების და ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატეს გათვალისწინებას. სასწავლო წლის განმავლობაში, სასწავლო ნივთებით უზრუნველყოფილი იქნება 100-მდე ბავშვი. |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სოციალური საწარმოს “ჩვენი გული მოქარგული“ თანადაფინანსება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 31 |
15,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური; ა(ა)იპ – აფხაზეთიდან დევნილთა სარეაბილიტაციო, ეკონომიკური და კულტურული აღორძინების ხელშემწყობი ასოციაცია „დიოსკურია“. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ა(ა)იპ – აფხაზეთიდან დევნილთა სარეაბილიტაციო, ეკონომიკური და კულტურული აღორძინების ხელშემწყობი ასოციაცია „დიოსკურია“-სთან (საიდენტიფიკაციო კოდი 215110350) არსებული სოციალური საწარმო „ჩვენი გული მოქარგული“ ფუნქციონირებს 2018 წლიდან. ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფების: ქალების და 12-დან 16 წლამდე მოზარდი გოგონების (სოციალურად დაუცველი, იძულებით გადაადგილებული, შშმ, ძალადობის მსხვერპლი) პროფესიული განვითარების ხელშეწყობასა და საზოგადოებაში ინტეგრაციას, კერძოდ: ქარგვის ტექნიკის, კერვის, თექვის, ბატიკის, საქსოვ დაზგაზე ქსოვის, პოლიმერულ თიხაზე მუშაობის, ტექსტილზე, ჭიქაზე პრინტვის უნარების, კომპიუტერული და ციფრული პლატფორმების გამოყენების საბაზისო მეთოდების შესწავლასა და განვითარებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ა(ა)იპ – აფხაზეთიდან დევნილთა სარეაბილიტაციო, ეკონომიკური და კულტურული აღორძინების ხელშემწყობი ასოციაცია „დიოსკურია“-ს (საიდენტიფიკაციო კოდი 215110350) შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე განხორციელდება სოციალური საწარმოს დახმარება, რომლის ფარგლებში დაფინანსდება/თანადაფინანსდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფების ქალების და 12-დან 16 წლამდე მოზარდი გოგონების (სოციალურად დაუცველი, იძულებით გადაადგილებული, შშმ, ძალადობის მსხვერპლი) სწავლა-გადამზადების პროგრამის საფასური. ბენეფიციარები პროგრამის ფარგლებში იღებენ ცოდნას, იუმჯობესებენ უნარებს, ეუფლებიან თექვას, ქარგვას, პოლიმერულ თიხაზე მუშაობას, საქსოვ დაზგაზე ქსოვას, ამზადებენ სხვადასხვა ტიპის ხელნაკეთ სუვენირებს, ბატიკის სუვენირებს. ბევეფიციარები შემდგომში აგრძელებენ თანამშრომლობას სოციალურ საწარმოსთან, ან სხვა საწარმოში საქმდებიან, ან დამოუკიდებლად აწარმოებენ და რეალიზაციას უკეთებენ მათ მიერ შექმნილ პროდუქციას. სწავლა-გადამზადების პროგრამა, ბენეფიციარებს ასევე აძლევს შესაძლებლობას დაეუფლონ საბაზისო კომპიუტერულ უნარ-ჩვევებს და გაიღრმავონ ამ სფეროში კომპეტენციები, რაც სამომავლოდ დაეხმარებათ პრაქტიკული და თეორიული ცოდნა გამოიყენონ საოფისე საქმიანობასა და ციფრულ პლათფორმებზე (ციფრული მარკეტინგი, სოციალური მედია და ა.შ.). ქვეპროგრამის ფარგლებში, სოციალური საწარმოს მიერ დამზადებული პროდუქციის ნაწილი, საჭიროებისამებრ, უსასყიდლოდ გადაეცემათ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებზე, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური პროგრამების ბენეფიციარებს. სწავლის კურსი შეადგენს 4 თვეს. საწარმო გადაამზადებს 2 ჯგუფს (თითო ჯგუფში, სულ მცირე 20 ბენეფიციარი). საერთო რაოდენობა არანაკლებ 40 ბენეფიციარი. დაფინანსება/თანადაფინანსება მოხდება მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს მიხედვით. საჭიროების შემთხვევაში, მომსახურების მიმწოდებელი წარმოადგენს დამატებით დოკუმენტაციას სამსახურის მოთხოვნით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მოწოდებული სერვისის განხორციელების შედეგად მოწყვლადი ჯგუფების ქალებისა და 12-დან 16 წლამდე მოზარდი გოგონების (სოციალურად დაუცველი, იძულებით გადაადგილებული, შშმ, ძალადობის მსხვერპლი) პროფესიული განვითარებისა და დასაქმების ხელშეწყობა. |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
რეინტეგრირებული და რეინტეგრაციას დაქვემდებარებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 32 |
5,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური; ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები რეინტეგრირებული ან/და რეინტეგრაციას დაქვემდებარებული ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ ხელშეწყობას, სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებული ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნების, მიტოვების რისკების პრევენციას და აღმოფხვრას, ასევე სახელმწიფო მზრუნველობიდან რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახების გაძლიერებას, კომუნალური გადასახადების (ელექტროენერგიის, წყლის ან/და ბუნებრივი აირის) სარგებლობის სრული/ნაწილობრივ დაფარვას.
ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფი: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული/მუდმივი ბინადრობის მქონე რეინტეგრირებული ბავშვების ან რეინტეგრაციას დაქვემდებარებული ბავშვების (1-დან -18 წლამდე) ოჯახები, რომელთაც აქვთ ამ პროგრამაში ჩართვის საჭიროება. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის პირთა იდენტიფიცირება განხორციელდება კომპეტენტური ორგანოს – სსიპ „სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს“, როგორც მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს, მიერ გაცემული დოკუმენტაციის საფუძველზე. 1. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა თითოეულ რეინტეგრირებულ ან რეინტეგრაციას დაქვემდებარებულ ბავშვს, თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. მატერიალური დახმარება მიეცემა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და იმავდროულად, ფაქტობრივად მცხოვრებ ოჯახს/პირს, რომელსაც 2025 წლამდე მოპოვებული აქვს და არ აქვს შეწყვეტილი რეინტეგრაციის შემწეობის მიღების უფლება „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის შესაბამისად და ასევე, 2025 წლის განმავლობაში მოიპოვებს ამ უფლებას, ასევე ოჯახს, რომლის არასრულწლოვანი შვილი იმყოფება სახელმწიფო ზრუნვაში და იგეგმება მისი ოჯახში რეინტეგრაცია. დახმარების გაცემის ვადა განისაზღვრება ბავშვის ოჯახში რეინტეგრაციითა და რეინტეგრაციის მოქმედების ვადით. ბენეფიციარებს დახმარების მისაღებად უფლება წარმოეშობათ, სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მიმდინარე საბიუჯეტო წლის განმავლობაში, მომართვის შემდეგ, მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. ქვეპროგრამაში ჩართული ოჯახები მატერიალური დახმარებით დაკმაყოფილდებიან რეინტეგრაციის სახელმწიფო პროგრამით მომსახურების ვადის დასრულებამდე 2025 საბიუჯეტო წლის განმავლობაში. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე გამოყოფილი თანხა ჩაირიცხება ბავშვის კანონიერ წარმომადგენელზე/მეურვეზე/მზრუნველზე გახსნილ საბანკო ანგარიშზე, ყოველთვიურად კალენდარული წლის ბოლომდე, მაგრამ არაუმეტეს რეინტეგრაციის მოქმედების ვადით. 2. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პროგრამის სამიზნე ჯგუფების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა, მათ მიერ მოხმარებული კომუნალური გადასახადების (ელექტროენერგიის, წყლის ან/და ბუნებრივი აირის) სარგებლობის ღირებულების ანაზღაურების დაფინანსება/თანადაფინანსება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. - ბენეფიციარებს ყოველთვიურად აუნაზღაურდებათ მოხმარებული კომუნალური გადასახადის – ელექტროენერგიის, წყლის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულება, თვიური ლიმიტის მიხედვით, ოჯახზე არაუმეტეს 50 ლარისა. თანხა აუნაზღაურდება მხოლოდ ინდივიდუალური მრიცხველის მქონე ბენეფიციარებს, ფაქტობრივი მისამართის მიხედვით. კომუნალური გადასახადების ღირებულება აუნაზღაურდება, მის მიერ წარმოდგენილ შესაბამის აბონენტის ნომერზე (ელექტროენერგიის, წყლის ან/და ბუნებრივი აირის), მიმწოდებელი კომპანიის ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით. პროგრამის მიზანია ოჯახები, რომელთა წევრთა შემადგენლობიდან რეინტეგრირებულია ან რეინტეგრაციას დაქვემდებარებულია ერთი ან მეტი ბავშვი.
პროგრამის მართვა: პროგრამით სარგებლობისთვის მშობელი ან/კანონიერი წარმომადგენელი ან სსიპ „სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო“ წერილობით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. რეინტეგრაციას დაქვემდებარებული ბავშვის ოჯახის სტატუსს ადასტურებს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო წერილობით. დახმარების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი, ადმინისტრაციული აქტით, რომლის საფუძველია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების მიერ გაცემული დასკვნა – რეკომენდაცია.
გადაწყვეტილების მისაღებად ასევე წარმოსადგენია: ა) პროგრამით მოსარგებლის და განმცხადებლის პირადობის მოწმობის (საჭიროების შემთხვევაში დევნილის მოწმობის) ასლები, დაბადების მოწმობის ასლი და რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (აუცილებლობის შემთხვევაში); ბ) საჭიროების შემთხვევაში, ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან; გ) სსიპ „სახემწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს“ მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომელშიც აღნიშნული იქნება პირის სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებისა და ვადების შესახებ; დ) მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის საბანკო ანგარიშის ნომერი; ე) კომუნალური გადასახადების (ელექტროენერგიის, წყლის ან/და ბუნებრივი აირის) სარგებლობის ღირებულების ანაზღაურების მოთხოვნის შემთხვევაში შესაბამისი კომპანიის მიერ გაცემული დოკუმენტი, აბონენტის ნომრის მითითებით (ქვითარი); ვ) სხვა დამატებით დოკუმენტი საჭიროების შემთხვევაში. დასკვნას და შესაბამის დოკუმენტებს ამზადებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების სოციალური მუშაკი, ხოლო ბრძანების პროექტს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და დევნილთა განყოფილება. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
„ბავშვის უფლებათა კოდექსით“ განსაზღვრული ბავშვის ოჯახის მხარდაჭერა, ბავშვიანი ოჯახების სოციალური ხელშეწყობა, სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებული ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნება და მიტოვების რისკების პრევენცია. |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 33 |
110,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური; შპს „ფოთის სატრანსპორტო კომპანია“. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ხელს უწყობს ქალების, ბავშვების, სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების გადაადგილებას და სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას. 1) M3 კატეგორიის იმ ავტობუსებით, სადაც მგზავრობის ფასის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, 50% შეღავათიანი მგზავრობით ისარგებლებენ ქალაქ ფოთში რეგისტრირებული (მცხოვრები) შემდეგი კატეგორიის მოქალაქეები: ა) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; გ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; დ) სამხედრო ძალების ვეტერანები; ე) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები. მგზავრობის გადასახადისაგან სრულად თავისუფლდება ქალაქ ფოთში რეგისტრირებული (მცხოვრები) შემდეგი კატეგორიის მოქალაქეები: ა) 0 – 6 წლამდე ბავშვები; ბ) სკოლის მოსწავლეები (24 საათში 2-ჯერ); გ) ა(ა)იპ ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრის“ ბენეფიციარები, სასადილოს თანამშრომლები, მედდები და ექიმები; დ) ა(ა)იპ კოალიცია „სოციალური რეფორმებისათვის“ დღის ცენტრის თანამშრომლები; ე) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირები და გადაადგილებისას მათთან ერთად მყოფი დამხმარე ნებისმიერი პირი; ვ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სმენადაქვეითებული პირები. 2) M2 კატეგორიის ტრანსპორტით მგზავრობის გადასახადისაგან თავისუფლდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრის ბენეფიციარები, ასევე ა(ა)იპ ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრის“ მედდები და ექიმები. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერა მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობისას. |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
პერსონალური ასისტენტის სერვისის პროგრამა |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 34 |
70,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური; ა(ა)იპ „კოალიცია სოციალური რეფორმებისათვის“. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია შშმ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების და საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა, პერსონალური ასისტენტის საშუალებით. ქვეპროგრამის ამოცანაა დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად, სახელმწიფოსგან დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისთვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, მომსახურების მიმღებ პირთათვის პერსონალური ასისტენტის სერვისის მიწოდება, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მომსახურების მიმღებთა მიერ ინდივიდუალურ საჭიროებაზე, ფუნქციურ შესაძლებლობებსა და მოთხოვნაზე მორგებული მომსახურების მიწოდება, ხელი შეუწყოს მათ საკუთარ ცხოვრებაზე კონტროლის განხორციელებაში, სოციალურ აქტივობაში, დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდაში. ქვეპროგრამის მიზანი, აღწერა, გასატარებელი ღონისძიებები, შემსრულებელი, მონიტორინგისა და სხვა საკითხები ასახულ იქნება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტისა და მიმწოდებელთან დადებულ ხელშეკრულებაში. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის პერსონალური ასისტენტის სერვისის პროგრამის განხორციელების წესი განისაზღვრება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
შშმ პირთა პერსონალური ასისტირებით ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება. |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სოციალური მომსახურების ცენტრის ხელშეწყობა |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 07 |
1 978,5 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრი". |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის მიზანია მოქალაქეთა მომსახურების სერვისის გაუმჯობესება, აქტიური სოციალური პოლიტიკის გატარება, სოციალური დახმარების მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბების, მოსახლეობის სამართლიანი და ეფექტური დახმარების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით წინადადებებისა და ინფორმაციების მომზადება. ა) შინმოვლის სერვისი პროგრამის მიზანია შინმოვლის სერვისის განვითარებისა და დანერგვის გზით უნარშეზღუდული/მოწყვლადი ადამიანებისათვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, კვალიფიციური სამედიცინო და სოციალური მომსახურების მიწოდება საცხოვრებელ ადგილზე იმ პირთათვის, რომლებიც საკუთარ თავს ვერ უვლიან. პროგრამა ვრცელდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით რეგისტრირებულ მოქალაქეებზე. პროგრამა ითვალისწინებს დაუძლურებული ან/და ლოგინს მიჯაჭვული ბენეფიციარებისათვის, კვალიფიციური მედდების, ექიმისა და ტექნიკური მუშაკის დახმარებით, სოციალური და სამედიცინო სერვისების მიწოდებას ადგილებზე. სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაცია მოიცავს მომსახურებას სხვადასხვა მიმართულებით, კერძოდ: საკვებისა და მედიკამენტების მიღებას, წნევის კონტროლს, პირად ჰიგიენას, ყოველდღიურ ინსტრუმენტალურ აქტივობებს და სხვას. მოქალაქემ მომსახურების მისაღებად ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს განცხადება, რომელსაც უნდა დაერთოს: 1) მკურნალი ექიმის მიერ შევსებული ფორმა IV-100/ა – ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ; 2) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან; 3) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; 4) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით). მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება ა(ა)იპ ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრში“ შექმნილი კომისიის მიერ 10 დღეში ერთხელ; კომისიის გადაწყვეტილება ფორმდება დასკვნის სახით. კომისიის დასკვნის საფუძველზე გამოიცემა დირექტორის ბრძანება პროგრამის ბენეფიციარების ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ. შინმოსვლის სერვისის ბენეფიციარია დაახლოებით 28 ადამიანი. b) უფასო კვებით უზრუნველყოფა არამდგრადი შრომის ბაზარი, სოციალურად დაუცველი ოჯახები, საკვებ პროდუქტებზე მაღალი ფასები მოითხოვს შეიქმნას ერთჯერადად, უფასო კვების სერვისი. პროგრამა ითვალისწინებს ყოველდღიურად უმწეო მოქალაქეთა უზრუნველყოფას ცხელი სადილით დღეში ერთხელ. იმ მოქალაქეებს, რომელთაც უჭირთ გადაადგილება, არიან ლოგინს მიჯაჭვულები, გაეწევათ მომსახურება ბინაზე მიტანით. სასადილოს ბენეფიციარები არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებული პირები, რომლებიც იღებენ ფულად დახმარებას ან აქვთ ჯანმრთელობის სახელმწიფო დაზღვევით სარგებლობის უფლება, მარტოხელა, არამომუშავე პენსიონერები, შშმ პირები და სხვა, დაახლოებით 360 ბენეფიციარი. პროგრამა ვრცელდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით რეგისტრირებულ მოქალაქეებზე. მოქალაქემ მომსახურების მისაღებად ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს განცხადება, რომელსაც უნდა დაერთოს: 1) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან; 2) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; 3) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით). მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება ა(ა)იპ ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრში“ შექმნილი კომისიის მიერ 10 დღეში ერთხელ; კომისიის გადაწყვეტილება ფორმდება დასკვნის სახით. კომისიის დასკვნის საფუძველზე გამოიცემა დირექტორის ბრძანება პროგრამის ბენეფიციარების ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ. გ) სამსახური ახორციელებს მოქალაქეებიდან შემოსული წინადადებებისა და განცხადებების (საცხოვრებელი ადგილის დადასტურების, ოჯახის შემადგენლობის, საკუთრების დადასტურება – მიწის, შინაური პირუტყვის, საშენი მასალის, სტაციონარული დახმარების, წამლის ვაუჩერით დახმარების და სხვა) შესწავლას და დაგეგმილ ვადებში კვალიფიციური პასუხის მომზადებას, მათ შორის მოსახლეობის ცხოვრების დონის, სოციალური სერვისებით უზრუნველყოფის, შესაბამისი საჭიროების მქონე შშმ პირთა (მათ შორის ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და ალტერნატიული მომსახურების, ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობამოკლებულ, სოციალურად დაუცველ და მიუსაფარ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების საკითხებთან დაკავშირებით; ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლების მუშაობის ხელშეწყობას მათ უფლებამოსილების ფარგლებში შემავალ საკითხებთან დაკავშირებით (წარმომადგენლის მომართვის საფუძველზე შესაბამისი ინფორმაციისა და დასკვნის მიწოდება), არსებული საინფორმაციო ბანკის სისტემატურ განახლებას, მოსახლეობის სამართლიანი და ეფექტური დახმარების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით წინადადებებისა და ინფორმაციების მომზადებას. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
გაუმჯობესდება მოსახლეობის მომსახურების სერვისი და ცალკეული კატეგორიების მოქალაქეთა სოციალური პირობები. |
||
მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)
პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას. კერძოდ, აღნიშნული პრიორიტეტიდან დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები. მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. პრიორიტეტი ასევე მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობისა და სტაჟიორთა შრომის ანაზღაურების ხარჯებს.
ამავე პრიორიტეტიდან დაფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორიცაა სარეზერვო ფონდის, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურების და დაფარვის, მუნიციპალური არქივის მომსახურების ხარჯები და სხვა.
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი |
დასახელება |
2025 წლის გეგმა |
|---|---|---|
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
12 089,3 |
|
01 01 |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
2 243,8 |
|
01 02 |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია |
8 921,7 |
|
01 04 |
სარეზერვო ფონდი |
130,0 |
|
01 06 |
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა |
793,8 |
მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი |
დასახელება |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის ფაქტი |
2025 წლის გეგმა |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||
|
|
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი |
46 138,8 |
9 121,1 |
37 017,7 |
71 608,5 |
12 428,6 |
59 179,9 |
80 468,5 |
30 884,4 |
49 584,1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
157,0 |
0,0 |
157,0 |
152,0 |
0,0 |
152,0 |
152,0 |
0,0 |
152,0 |
|
|
ხარჯები |
34 240,4 |
2 207,8 |
32 032,6 |
41 358,4 |
1 108,9 |
40 249,5 |
49 692,2 |
4 370,9 |
45 321,3 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
4 629,6 |
0,0 |
4 629,6 |
4 882,7 |
0,0 |
4 882,7 |
5 305,5 |
0,0 |
5 305,5 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
8 632,4 |
57,0 |
8 575,4 |
9 261,1 |
340,1 |
8 921,0 |
11 014,0 |
93,7 |
10 920,3 |
|
|
პროცენტი |
427,1 |
0,0 |
427,1 |
317,5 |
0,0 |
317,5 |
218,3 |
0,0 |
218,3 |
|
|
სუბსიდიები |
15 634,1 |
0,0 |
15 634,1 |
20 218,6 |
0,0 |
20 218,6 |
24 815,6 |
0,0 |
24 815,6 |
|
|
გრანტები |
68,8 |
0,0 |
68,8 |
575,8 |
0,0 |
575,8 |
57,3 |
0,0 |
57,3 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1 811,8 |
0,0 |
1 811,8 |
2 043,3 |
0,0 |
2 043,3 |
2 889,5 |
0,0 |
2 889,5 |
|
|
სხვა ხარჯები |
3 036,6 |
2 150,8 |
885,8 |
4 059,4 |
768,8 |
3 290,6 |
5 392,0 |
4 277,2 |
1 114,8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11 323,0 |
6 913,3 |
4 409,7 |
29 674,7 |
11 319,7 |
18 355,0 |
30 200,8 |
26 513,5 |
3 687,3 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
11 304,0 |
6 913,3 |
4 390,7 |
29 674,7 |
11 319,7 |
18 355,0 |
30 200,8 |
26 513,5 |
3 687,3 |
|
|
ფასეულობები |
19,0 |
0,0 |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
575,4 |
0,0 |
575,4 |
575,4 |
0,0 |
575,4 |
575,5 |
0,0 |
575,5 |
|
|
საშინაო |
575,4 |
0,0 |
575,4 |
575,4 |
0,0 |
575,4 |
575,5 |
0,0 |
575,5 |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
9 094,8 |
433,3 |
8 661,5 |
21 372,1 |
443,8 |
20 928,3 |
12 089,3 |
2 706,1 |
9 383,2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
157,0 |
0,0 |
157,0 |
152,0 |
0,0 |
152,0 |
152,0 |
0,0 |
152,0 |
|
|
ხარჯები |
7 125,4 |
0,0 |
7 125,4 |
7 578,1 |
0,0 |
7 578,1 |
8 320,1 |
0,0 |
8 320,1 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
4 629,6 |
0,0 |
4 629,6 |
4 882,7 |
0,0 |
4 882,7 |
5 305,5 |
0,0 |
5 305,5 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1 734,6 |
0,0 |
1 734,6 |
2 004,0 |
0,0 |
2 004,0 |
2 495,8 |
0,0 |
2 495,8 |
|
|
პროცენტი |
427,1 |
0,0 |
427,1 |
317,5 |
0,0 |
317,5 |
218,3 |
0,0 |
218,3 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
გრანტები |
33,8 |
0,0 |
33,8 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
34,3 |
0,0 |
34,3 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
105,8 |
0,0 |
105,8 |
123,5 |
0,0 |
123,5 |
101,0 |
0,0 |
101,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
194,5 |
0,0 |
194,5 |
235,4 |
0,0 |
235,4 |
155,2 |
0,0 |
155,2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 394,0 |
433,3 |
960,7 |
13 218,6 |
443,8 |
12 774,8 |
3 193,7 |
2 706,1 |
487,6 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1 375,0 |
433,3 |
941,7 |
13 218,6 |
443,8 |
12 774,8 |
3 193,7 |
2 706,1 |
487,6 |
|
|
ფასეულობები |
19,0 |
0,0 |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
575,4 |
0,0 |
575,4 |
575,4 |
0,0 |
575,4 |
575,5 |
0,0 |
575,5 |
|
|
საშინაო |
575,4 |
0,0 |
575,4 |
575,4 |
0,0 |
575,4 |
575,5 |
0,0 |
575,5 |
|
01 01 |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
1 931,8 |
0,0 |
1 931,8 |
2 039,5 |
0,0 |
2 039,5 |
2 243,8 |
0,0 |
2 243,8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
39,0 |
|
39,0 |
39,0 |
|
39,0 |
39,0 |
|
39,0 |
|
|
ხარჯები |
1 901,5 |
0,0 |
1 901,5 |
2 028,5 |
0,0 |
2 028,5 |
2 222,4 |
0,0 |
2 222,4 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 227,9 |
0,0 |
1 227,9 |
1 301,5 |
0,0 |
1 301,5 |
1 403,3 |
0,0 |
1 403,3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
539,6 |
0,0 |
539,6 |
546,1 |
0,0 |
546,1 |
649,1 |
0,0 |
649,1 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
16,0 |
0,0 |
16,0 |
51,2 |
0,0 |
51,2 |
26,0 |
0,0 |
26,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
118,0 |
0,0 |
118,0 |
129,7 |
0,0 |
129,7 |
144,0 |
0,0 |
144,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
30,3 |
0,0 |
30,3 |
11,0 |
0,0 |
11,0 |
21,4 |
0,0 |
21,4 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
30,3 |
0,0 |
30,3 |
11,0 |
0,0 |
11,0 |
21,4 |
0,0 |
21,4 |
|
01 02 |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია |
6 002,3 |
433,3 |
5 569,0 |
18 378,3 |
443,8 |
17 934,5 |
8 921,7 |
2 706,1 |
6 215,6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
113,0 |
|
113,0 |
113,0 |
|
113,0 |
113,0 |
|
113,0 |
|
|
ხარჯები |
4 638,6 |
0,0 |
4 638,6 |
5 170,7 |
0,0 |
5 170,7 |
5 749,4 |
0,0 |
5 749,4 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
3 264,9 |
0,0 |
3 264,9 |
3 581,2 |
0,0 |
3 581,2 |
3 902,2 |
0,0 |
3 902,2 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1 175,0 |
0,0 |
1 175,0 |
1 457,9 |
0,0 |
1 457,9 |
1 716,7 |
0,0 |
1 716,7 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
10,0 |
|
10,0 |
|
|
გრანტები |
33,8 |
0,0 |
33,8 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
34,3 |
0,0 |
34,3 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
88,9 |
0,0 |
88,9 |
61,8 |
0,0 |
61,8 |
75,0 |
0,0 |
75,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
76,0 |
0,0 |
76,0 |
54,8 |
0,0 |
54,8 |
11,2 |
0,0 |
11,2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 363,7 |
433,3 |
930,4 |
13 207,6 |
443,8 |
12 763,8 |
3 172,3 |
2 706,1 |
466,2 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1 344,7 |
433,3 |
911,4 |
13 207,6 |
443,8 |
12 763,8 |
3 172,3 |
2 706,1 |
466,2 |
|
|
ფასეულობები |
19,0 |
|
19,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
01 03 |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური |
158,2 |
0,0 |
158,2 |
10,5 |
0,0 |
10,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
5,0 |
|
5,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
158,2 |
0,0 |
158,2 |
10,5 |
0,0 |
10,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
136,8 |
0,0 |
136,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,9 |
0,0 |
0,9 |
10,5 |
0,0 |
10,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 04 |
სარეზერვო ფონდი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130,0 |
0,0 |
130,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130,0 |
0,0 |
130,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130,0 |
0,0 |
130,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საშინაო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 05 |
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,9 |
0,0 |
50,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,9 |
0,0 |
50,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,9 |
0,0 |
50,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საშინაო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 06 |
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა |
1 002,5 |
0,0 |
1 002,5 |
892,9 |
0,0 |
892,9 |
793,8 |
0,0 |
793,8 |
|
|
ხარჯები |
427,1 |
0,0 |
427,1 |
317,5 |
0,0 |
317,5 |
218,3 |
0,0 |
218,3 |
|
|
პროცენტი |
427,1 |
0,0 |
427,1 |
317,5 |
0,0 |
317,5 |
218,3 |
0,0 |
218,3 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
575,4 |
0,0 |
575,4 |
575,4 |
0,0 |
575,4 |
575,5 |
0,0 |
575,5 |
|
|
საშინაო |
575,4 |
0,0 |
575,4 |
575,4 |
0,0 |
575,4 |
575,5 |
0,0 |
575,5 |
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
16 545,8 |
7 620,2 |
8 925,6 |
24 130,3 |
10 831,9 |
13 298,4 |
38 852,9 |
26 728,2 |
12 124,7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
8 089,5 |
1 980,1 |
6 109,4 |
8 585,7 |
0,0 |
8 585,7 |
14 276,4 |
4 222,0 |
10 054,4 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
3 434,9 |
0,0 |
3 434,9 |
3 299,3 |
0,0 |
3 299,3 |
4 495,4 |
51,6 |
4 443,8 |
|
|
სუბსიდიები |
2 141,0 |
0,0 |
2 141,0 |
2 507,4 |
0,0 |
2 507,4 |
4 901,1 |
0,0 |
4 901,1 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
6,8 |
0,0 |
6,8 |
3,9 |
0,0 |
3,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
2 506,8 |
1 980,1 |
526,7 |
2 775,1 |
0,0 |
2 775,1 |
4 879,9 |
4 170,4 |
709,5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
8 456,3 |
5 640,1 |
2 816,2 |
15 544,6 |
10 831,9 |
4 712,7 |
24 576,5 |
22 506,2 |
2 070,3 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
8 456,3 |
5 640,1 |
2 816,2 |
15 544,6 |
10 831,9 |
4 712,7 |
24 576,5 |
22 506,2 |
2 070,3 |
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
8 405,5 |
5 485,6 |
2 919,9 |
13 242,3 |
10 772,2 |
2 470,1 |
16 980,4 |
13 822,6 |
3 157,8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
1 063,1 |
0,0 |
1 063,1 |
1 134,5 |
0,0 |
1 134,5 |
1 866,8 |
0,0 |
1 866,8 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1 058,5 |
0,0 |
1 058,5 |
1 070,9 |
0,0 |
1 070,9 |
1 862,3 |
0,0 |
1 862,3 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
4,2 |
0,0 |
4,2 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,4 |
0,0 |
0,4 |
61,5 |
0,0 |
61,5 |
4,5 |
0,0 |
4,5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
7 342,4 |
5 485,6 |
1 856,8 |
12 107,8 |
10 772,2 |
1 335,6 |
15 113,6 |
13 822,6 |
1 291,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
7 342,4 |
5 485,6 |
1 856,8 |
12 107,8 |
10 772,2 |
1 335,6 |
15 113,6 |
13 822,6 |
1 291,0 |
|
02 01 01 |
გზების კაპიტალური შეკეთება |
6 665,8 |
5 485,6 |
1 180,2 |
12 057,5 |
10 772,2 |
1 285,3 |
14 687,4 |
13 748,2 |
939,2 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6 665,8 |
5 485,6 |
1 180,2 |
12 057,5 |
10 772,2 |
1 285,3 |
14 687,4 |
13 748,2 |
939,2 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
6 665,8 |
5 485,6 |
1 180,2 |
12 057,5 |
10 772,2 |
1 285,3 |
14 687,4 |
13 748,2 |
939,2 |
|
02 01 02 |
გზების მიმდინარე შეკეთება |
379,2 |
0,0 |
379,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,1 |
0,0 |
800,1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
379,2 |
0,0 |
379,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,1 |
0,0 |
800,1 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
379,2 |
0,0 |
379,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,1 |
0,0 |
800,1 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
02 01 03 |
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება |
849,0 |
0,0 |
849,0 |
243,5 |
0,0 |
243,5 |
786,0 |
74,4 |
711,6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
172,4 |
0,0 |
172,4 |
230,5 |
0,0 |
230,5 |
361,8 |
0,0 |
361,8 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
172,4 |
0,0 |
172,4 |
230,5 |
0,0 |
230,5 |
361,8 |
0,0 |
361,8 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
676,6 |
0,0 |
676,6 |
13,0 |
0,0 |
13,0 |
424,2 |
74,4 |
349,8 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
676,6 |
0,0 |
676,6 |
13,0 |
0,0 |
13,0 |
424,2 |
74,4 |
349,8 |
|
02 01 04 |
ქუჩების სარემონტო სამუშაოები |
511,5 |
0,0 |
511,5 |
941,3 |
0,0 |
941,3 |
706,9 |
0,0 |
706,9 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
511,5 |
0,0 |
511,5 |
904,0 |
0,0 |
904,0 |
704,9 |
0,0 |
704,9 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
506,9 |
0,0 |
506,9 |
840,4 |
0,0 |
840,4 |
700,4 |
0,0 |
700,4 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
4,2 |
0,0 |
4,2 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,4 |
0,0 |
0,4 |
61,5 |
0,0 |
61,5 |
4,5 |
0,0 |
4,5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37,3 |
0,0 |
37,3 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37,3 |
0,0 |
37,3 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
|
02 02 |
გარე განათება |
988,7 |
2,3 |
986,4 |
1 156,7 |
0,0 |
1 156,7 |
2 387,8 |
1 030,0 |
1 357,8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
986,3 |
0,0 |
986,3 |
1 156,7 |
0,0 |
1 156,7 |
1 355,8 |
0,0 |
1 355,8 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
986,0 |
0,0 |
986,0 |
1 153,1 |
0,0 |
1 153,1 |
1 353,4 |
0,0 |
1 353,4 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,1 |
0,0 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
2,5 |
0,0 |
2,5 |
2,4 |
0,0 |
2,4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,4 |
2,3 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 032,0 |
1 030,0 |
2,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
2,4 |
2,3 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 032,0 |
1 030,0 |
2,0 |
|
02 02 01 |
გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება |
676,8 |
0,0 |
676,8 |
659,7 |
0,0 |
659,7 |
657,5 |
0,0 |
657,5 |
|
|
ხარჯები |
676,8 |
0,0 |
676,8 |
659,7 |
0,0 |
659,7 |
657,5 |
0,0 |
657,5 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
676,8 |
0,0 |
676,8 |
659,7 |
0,0 |
659,7 |
657,5 |
0,0 |
657,5 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
02 02 02 |
გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა |
309,5 |
0,0 |
309,5 |
497,0 |
0,0 |
497,0 |
700,3 |
0,0 |
700,3 |
|
|
ხარჯები |
309,5 |
0,0 |
309,5 |
497,0 |
0,0 |
497,0 |
698,3 |
0,0 |
698,3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
309,2 |
0,0 |
309,2 |
493,4 |
0,0 |
493,4 |
695,9 |
0,0 |
695,9 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,1 |
0,0 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
2,5 |
0,0 |
2,5 |
2,4 |
0,0 |
2,4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
|
02 02 03 |
კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში |
2,4 |
2,3 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 030,0 |
1 030,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,4 |
2,3 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 030,0 |
1 030,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
2,4 |
2,3 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 030,0 |
1 030,0 |
0,0 |
|
02 03 |
სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
1 046,1 |
152,2 |
893,9 |
1 120,6 |
0,0 |
1 120,6 |
2 883,7 |
1 700,0 |
1 183,7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
878,7 |
0,0 |
878,7 |
1 057,6 |
0,0 |
1 057,6 |
1 183,7 |
0,0 |
1 183,7 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
875,3 |
0,0 |
875,3 |
1 013,9 |
0,0 |
1 013,9 |
1 180,1 |
0,0 |
1 180,1 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2,6 |
0,0 |
2,6 |
0,7 |
0,0 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
43,0 |
0,0 |
43,0 |
3,6 |
0,0 |
3,6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
167,4 |
152,2 |
15,2 |
63,0 |
0,0 |
63,0 |
1 700,0 |
1 700,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
167,4 |
152,2 |
15,2 |
63,0 |
0,0 |
63,0 |
1 700,0 |
1 700,0 |
0,0 |
|
02 03 01 |
სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება |
42,0 |
0,0 |
42,0 |
54,4 |
0,0 |
54,4 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
42,0 |
0,0 |
42,0 |
54,4 |
0,0 |
54,4 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
42,0 |
0,0 |
42,0 |
54,4 |
0,0 |
54,4 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 03 02 |
სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მოვლა-პატრონობა |
843,4 |
0,0 |
843,4 |
1 004,3 |
0,0 |
1 004,3 |
1 143,7 |
0,0 |
1 143,7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
836,7 |
0,0 |
836,7 |
1 003,2 |
0,0 |
1 003,2 |
1 143,7 |
0,0 |
1 143,7 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
833,3 |
0,0 |
833,3 |
959,5 |
0,0 |
959,5 |
1 140,1 |
0,0 |
1 140,1 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2,6 |
0,0 |
2,6 |
0,7 |
0,0 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
43,0 |
0,0 |
43,0 |
3,6 |
0,0 |
3,6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6,7 |
0,0 |
6,7 |
1,1 |
0,0 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
6,7 |
0,0 |
6,7 |
1,1 |
0,0 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 03 03 |
სანიაღვრე არხების მოწყობა, სატუმბო სადგურების მშენებლობა-რეაბილიტაცია |
160,7 |
152,2 |
8,5 |
61,9 |
0,0 |
61,9 |
1 700,0 |
1 700,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
160,7 |
152,2 |
8,5 |
61,9 |
0,0 |
61,9 |
1 700,0 |
1 700,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
160,7 |
152,2 |
8,5 |
61,9 |
0,0 |
61,9 |
1 700,0 |
1 700,0 |
0,0 |
|
02 04 |
ბინათმშენებლობა |
2 655,3 |
1 980,1 |
675,2 |
2 598,6 |
0,0 |
2 598,6 |
5 146,0 |
4 148,5 |
997,5 |
|
|
ხარჯები |
2 655,3 |
1 980,1 |
675,2 |
2 598,6 |
0,0 |
2 598,6 |
5 146,0 |
4 148,5 |
997,5 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1,5 |
0,0 |
1,5 |
13,5 |
0,0 |
13,5 |
23,1 |
0,0 |
23,1 |
|
|
სუბსიდიები |
293,7 |
0,0 |
293,7 |
333,7 |
0,0 |
333,7 |
366,6 |
0,0 |
366,6 |
|
|
სხვა ხარჯები |
2 360,1 |
1 980,1 |
380,0 |
2 251,4 |
0,0 |
2 251,4 |
4 756,3 |
4 148,5 |
607,8 |
|
02 04 01 |
მრავალსართულიანი ს/სახლების ფასადების, სახურავებისა და სადარბაზოების რეაბილიტაცია |
2 109,5 |
1 980,1 |
129,4 |
2 084,6 |
0,0 |
2 084,6 |
4 335,3 |
4 148,5 |
186,8 |
|
|
ხარჯები |
2 109,5 |
1 980,1 |
129,4 |
2 084,6 |
0,0 |
2 084,6 |
4 335,3 |
4 148,5 |
186,8 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1,5 |
0,0 |
1,5 |
13,5 |
0,0 |
13,5 |
23,1 |
0,0 |
23,1 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
2 108,0 |
1 980,1 |
127,9 |
2 071,1 |
0,0 |
2 071,1 |
4 312,2 |
4 148,5 |
163,7 |
|
02 04 02 |
მრავალსართულიანი ს/სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია |
252,1 |
0,0 |
252,1 |
180,3 |
0,0 |
180,3 |
418,4 |
0,0 |
418,4 |
|
|
ხარჯები |
252,1 |
0,0 |
252,1 |
180,3 |
0,0 |
180,3 |
418,4 |
0,0 |
418,4 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
252,1 |
0,0 |
252,1 |
180,3 |
0,0 |
180,3 |
418,4 |
0,0 |
418,4 |
|
02 04 03 |
საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობა |
293,7 |
0,0 |
293,7 |
333,7 |
0,0 |
333,7 |
366,6 |
0,0 |
366,6 |
|
|
ხარჯები |
293,7 |
0,0 |
293,7 |
333,7 |
0,0 |
333,7 |
366,6 |
0,0 |
366,6 |
|
|
სუბსიდიები |
293,7 |
|
293,7 |
333,7 |
|
333,7 |
366,6 |
|
366,6 |
|
02 04 04 |
გარე საკანალიზაციო ქსელისა და სარდაფების მოწყობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,7 |
0,0 |
25,7 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,7 |
0,0 |
25,7 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,7 |
0,0 |
25,7 |
|
02 05 |
მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
99,4 |
0,0 |
99,4 |
234,7 |
0,0 |
234,7 |
198,8 |
170,7 |
28,1 |
|
|
ხარჯები |
61,2 |
0,0 |
61,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,6 |
0,0 |
4,6 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
61,2 |
0,0 |
61,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,6 |
0,0 |
4,6 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
38,2 |
0,0 |
38,2 |
234,7 |
0,0 |
234,7 |
194,2 |
170,7 |
23,5 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
38,2 |
0,0 |
38,2 |
234,7 |
0,0 |
234,7 |
194,2 |
170,7 |
23,5 |
|
02 06 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
1 226,9 |
0,0 |
1 226,9 |
3 179,5 |
59,7 |
3 119,8 |
6 352,6 |
5 856,4 |
496,2 |
|
|
ხარჯები |
702,9 |
0,0 |
702,9 |
625,6 |
0,0 |
625,6 |
359,7 |
73,5 |
286,2 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
442,8 |
0,0 |
442,8 |
47,9 |
0,0 |
47,9 |
51,6 |
51,6 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
159,5 |
0,0 |
159,5 |
203,3 |
0,0 |
203,3 |
245,0 |
0,0 |
245,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
100,6 |
0,0 |
100,6 |
374,4 |
0,0 |
374,4 |
63,1 |
21,9 |
41,2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
524,0 |
0,0 |
524,0 |
2 553,9 |
59,7 |
2 494,2 |
5 992,9 |
5 782,9 |
210,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
524,0 |
0,0 |
524,0 |
2 553,9 |
59,7 |
2 494,2 |
5 992,9 |
5 782,9 |
210,0 |
|
02 06 01 |
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია |
1 067,4 |
0,0 |
1 067,4 |
2 341,1 |
59,7 |
2 281,4 |
6 107,6 |
5 856,4 |
251,2 |
|
|
ხარჯები |
543,4 |
0,0 |
543,4 |
422,3 |
0,0 |
422,3 |
114,7 |
73,5 |
41,2 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
442,8 |
0,0 |
442,8 |
47,9 |
0,0 |
47,9 |
51,6 |
51,6 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
100,6 |
0,0 |
100,6 |
374,4 |
0,0 |
374,4 |
63,1 |
21,9 |
41,2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
524,0 |
0,0 |
524,0 |
1 918,8 |
59,7 |
1 859,1 |
5 992,9 |
5 782,9 |
210,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
524,0 |
0,0 |
524,0 |
1 918,8 |
59,7 |
1 859,1 |
5 992,9 |
5 782,9 |
210,0 |
|
02 06 02 |
ატრაქციონებისა და ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
632,2 |
0,0 |
632,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
632,2 |
0,0 |
632,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
632,2 |
0,0 |
632,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 06 03 |
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა |
159,5 |
0,0 |
159,5 |
206,2 |
0,0 |
206,2 |
245,0 |
0,0 |
245,0 |
|
|
ხარჯები |
159,5 |
0,0 |
159,5 |
203,3 |
0,0 |
203,3 |
245,0 |
0,0 |
245,0 |
|
|
სუბსიდიები |
159,5 |
|
159,5 |
203,3 |
|
203,3 |
245,0 |
|
245,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,9 |
0,0 |
2,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,9 |
0,0 |
2,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 07 |
სერვისების ცენტრის ხელშეწყობა |
485,9 |
0,0 |
485,9 |
517,7 |
0,0 |
517,7 |
587,2 |
0,0 |
587,2 |
|
|
ხარჯები |
485,9 |
0,0 |
485,9 |
515,3 |
0,0 |
515,3 |
580,2 |
0,0 |
580,2 |
|
|
სუბსიდიები |
485,9 |
|
485,9 |
515,3 |
|
515,3 |
580,2 |
|
580,2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,4 |
0,0 |
2,4 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,4 |
0,0 |
2,4 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
|
02 08 |
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება |
209,9 |
0,0 |
209,9 |
303,6 |
0,0 |
303,6 |
458,6 |
0,0 |
458,6 |
|
|
ხარჯები |
54,2 |
0,0 |
54,2 |
42,3 |
0,0 |
42,3 |
70,3 |
0,0 |
70,3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
9,6 |
0,0 |
9,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,3 |
0,0 |
20,3 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
44,6 |
0,0 |
44,6 |
42,3 |
0,0 |
42,3 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
155,7 |
0,0 |
155,7 |
261,3 |
0,0 |
261,3 |
388,3 |
0,0 |
388,3 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
155,7 |
0,0 |
155,7 |
261,3 |
0,0 |
261,3 |
388,3 |
0,0 |
388,3 |
|
02 09 |
ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 10 |
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
02 13 |
ცენტრალური პარკის ხელშეწყობა |
949,0 |
0,0 |
949,0 |
1 208,2 |
0,0 |
1 208,2 |
1 234,3 |
0,0 |
1 234,3 |
|
|
ხარჯები |
733,0 |
0,0 |
733,0 |
893,8 |
0,0 |
893,8 |
1 091,6 |
0,0 |
1 091,6 |
|
|
სუბსიდიები |
733,0 |
|
733,0 |
893,8 |
|
893,8 |
1 091,6 |
|
1 091,6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
216,0 |
0,0 |
216,0 |
314,4 |
0,0 |
314,4 |
142,7 |
0,0 |
142,7 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
216,0 |
0,0 |
216,0 |
314,4 |
0,0 |
314,4 |
142,7 |
0,0 |
142,7 |
|
02 14 |
მუნიციპალური ინსპექციის ხელშეწყობა |
479,1 |
0,0 |
479,1 |
568,4 |
0,0 |
568,4 |
666,5 |
0,0 |
666,5 |
|
|
ხარჯები |
468,9 |
0,0 |
468,9 |
561,3 |
0,0 |
561,3 |
660,7 |
0,0 |
660,7 |
|
|
სუბსიდიები |
468,9 |
|
468,9 |
561,3 |
|
561,3 |
660,7 |
|
660,7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
10,2 |
0,0 |
10,2 |
7,1 |
0,0 |
7,1 |
5,8 |
0,0 |
5,8 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
10,2 |
0,0 |
10,2 |
7,1 |
0,0 |
7,1 |
5,8 |
0,0 |
5,8 |
|
02 15 |
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 957,0 |
0,0 |
1 957,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 957,0 |
0,0 |
1 957,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
1 957,0 |
|
1 957,0 |
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
2 919,6 |
0,0 |
2 919,6 |
3 787,7 |
300,0 |
3 487,7 |
3 904,0 |
0,0 |
3 904,0 |
|
|
ხარჯები |
2 899,7 |
0,0 |
2 899,7 |
3 730,0 |
300,0 |
3 430,0 |
3 889,0 |
0,0 |
3 889,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2 891,1 |
0,0 |
2 891,1 |
3 682,2 |
300,0 |
3 382,2 |
3 828,8 |
0,0 |
3 828,8 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
5,8 |
0,0 |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
2,6 |
0,0 |
2,6 |
42,0 |
0,0 |
42,0 |
60,2 |
0,0 |
60,2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
19,9 |
0,0 |
19,9 |
57,7 |
0,0 |
57,7 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
19,9 |
0,0 |
19,9 |
57,7 |
0,0 |
57,7 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
|
03 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
1 946,4 |
0,0 |
1 946,4 |
2 343,8 |
0,0 |
2 343,8 |
2 687,9 |
0,0 |
2 687,9 |
|
|
ხარჯები |
1 928,2 |
0,0 |
1 928,2 |
2 340,9 |
0,0 |
2 340,9 |
2 680,9 |
0,0 |
2 680,9 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1 922,7 |
0,0 |
1 922,7 |
2 304,4 |
0,0 |
2 304,4 |
2 625,5 |
0,0 |
2 625,5 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
3,8 |
0,0 |
3,8 |
2,8 |
0,0 |
2,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1,7 |
0,0 |
1,7 |
33,7 |
0,0 |
33,7 |
55,4 |
0,0 |
55,4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
18,2 |
0,0 |
18,2 |
2,9 |
0,0 |
2,9 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
18,2 |
0,0 |
18,2 |
2,9 |
0,0 |
2,9 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
|
03 02 |
დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება |
131,9 |
0,0 |
131,9 |
162,3 |
0,0 |
162,3 |
190,0 |
0,0 |
190,0 |
|
|
ხარჯები |
130,2 |
0,0 |
130,2 |
157,6 |
0,0 |
157,6 |
182,0 |
0,0 |
182,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
129,7 |
0,0 |
129,7 |
157,0 |
0,0 |
157,0 |
181,8 |
0,0 |
181,8 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,7 |
0,0 |
1,7 |
4,7 |
0,0 |
4,7 |
8,0 |
0,0 |
8,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1,7 |
0,0 |
1,7 |
4,7 |
0,0 |
4,7 |
8,0 |
0,0 |
8,0 |
|
03 03 |
გამწვანების სამუშაოები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 04 |
გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა |
615,0 |
0,0 |
615,0 |
692,7 |
0,0 |
692,7 |
778,3 |
0,0 |
778,3 |
|
|
ხარჯები |
615,0 |
0,0 |
615,0 |
691,7 |
0,0 |
691,7 |
778,3 |
0,0 |
778,3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
612,6 |
0,0 |
612,6 |
683,0 |
0,0 |
683,0 |
775,2 |
0,0 |
775,2 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
2,2 |
0,0 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,4 |
0,0 |
0,4 |
6,5 |
0,0 |
6,5 |
3,1 |
0,0 |
3,1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 05 |
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია |
226,3 |
0,0 |
226,3 |
288,9 |
0,0 |
288,9 |
247,8 |
0,0 |
247,8 |
|
|
ხარჯები |
226,3 |
0,0 |
226,3 |
239,8 |
0,0 |
239,8 |
247,8 |
0,0 |
247,8 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
226,1 |
0,0 |
226,1 |
237,8 |
0,0 |
237,8 |
246,3 |
0,0 |
246,3 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
1,7 |
0,0 |
1,7 |
1,5 |
0,0 |
1,5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
49,1 |
0,0 |
49,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
49,1 |
0,0 |
49,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 00 |
განათლება |
4 431,9 |
325,7 |
4 106,2 |
5 419,2 |
40,1 |
5 379,1 |
6 503,9 |
42,1 |
6 461,8 |
|
|
ხარჯები |
4 155,8 |
57,0 |
4 098,8 |
5 372,1 |
40,1 |
5 332,0 |
5 683,5 |
42,1 |
5 641,4 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
118,5 |
57,0 |
61,5 |
40,1 |
40,1 |
0,0 |
67,5 |
42,1 |
25,4 |
|
|
სუბსიდიები |
4 037,3 |
0,0 |
4 037,3 |
4 792,2 |
0,0 |
4 792,2 |
5 596,0 |
0,0 |
5 596,0 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
539,8 |
0,0 |
539,8 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
276,1 |
268,7 |
7,4 |
47,1 |
0,0 |
47,1 |
820,4 |
0,0 |
820,4 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
276,1 |
268,7 |
7,4 |
47,1 |
0,0 |
47,1 |
820,4 |
0,0 |
820,4 |
|
04 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება |
4 037,3 |
0,0 |
4 037,3 |
4 837,2 |
0,0 |
4 837,2 |
5 626,0 |
0,0 |
5 626,0 |
|
|
ხარჯები |
4 037,3 |
0,0 |
4 037,3 |
4 792,2 |
0,0 |
4 792,2 |
5 596,0 |
0,0 |
5 596,0 |
|
|
სუბსიდიები |
4 037,3 |
|
4 037,3 |
4 792,2 |
|
4 792,2 |
5 596,0 |
|
5 596,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45,0 |
0,0 |
45,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45,0 |
0,0 |
45,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
04 02 |
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია |
61,5 |
0,0 |
61,5 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
61,5 |
0,0 |
61,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
61,5 |
0,0 |
61,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 03 |
საჯარო სკოლების მცირე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები (მშენებლობა/რეაბილიტაცია/აღჭურვა) |
276,1 |
268,7 |
7,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
815,8 |
0,0 |
815,8 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,4 |
0,0 |
25,4 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,4 |
0,0 |
25,4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
276,1 |
268,7 |
7,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
790,4 |
0,0 |
790,4 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
276,1 |
268,7 |
7,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
790,4 |
0,0 |
790,4 |
|
04 04 |
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა |
57,0 |
57,0 |
0,0 |
40,1 |
40,1 |
0,0 |
42,1 |
42,1 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
57,0 |
57,0 |
0,0 |
40,1 |
40,1 |
0,0 |
42,1 |
42,1 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
57,0 |
57,0 |
0,0 |
40,1 |
40,1 |
0,0 |
42,1 |
42,1 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 06 |
სსიპ – სასწავლო უნივერსიტეტი – ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ხელშეწყობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
539,8 |
0,0 |
539,8 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
539,8 |
0,0 |
539,8 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
539,8 |
0,0 |
539,8 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი |
8 197,1 |
571,2 |
7 625,9 |
10 099,3 |
44,0 |
10 055,3 |
13 402,0 |
1 301,2 |
12 100,8 |
|
|
ხარჯები |
7 065,3 |
0,0 |
7 065,3 |
9 447,1 |
0,0 |
9 447,1 |
11 808,9 |
0,0 |
11 808,9 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
453,3 |
0,0 |
453,3 |
235,5 |
0,0 |
235,5 |
126,5 |
0,0 |
126,5 |
|
|
სუბსიდიები |
6 432,0 |
0,0 |
6 432,0 |
8 975,4 |
0,0 |
8 975,4 |
11 516,5 |
0,0 |
11 516,5 |
|
|
გრანტები |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
21,0 |
0,0 |
21,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
145,0 |
0,0 |
145,0 |
215,2 |
0,0 |
215,2 |
162,9 |
0,0 |
162,9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 131,8 |
571,2 |
560,6 |
652,2 |
44,0 |
608,2 |
1 593,1 |
1 301,2 |
291,9 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1 131,8 |
571,2 |
560,6 |
652,2 |
44,0 |
608,2 |
1 593,1 |
1 301,2 |
291,9 |
|
05 01 |
სპორტის სფეროს განვითარება |
5 440,4 |
568,8 |
4 871,6 |
6 768,2 |
44,0 |
6 724,2 |
9 539,3 |
1 301,2 |
8 238,1 |
|
|
ხარჯები |
4 359,3 |
0,0 |
4 359,3 |
6 266,0 |
0,0 |
6 266,0 |
8 088,2 |
0,0 |
8 088,2 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
62,7 |
0,0 |
62,7 |
96,6 |
0,0 |
96,6 |
118,1 |
0,0 |
118,1 |
|
|
სუბსიდიები |
4 160,8 |
0,0 |
4 160,8 |
5 990,7 |
0,0 |
5 990,7 |
7 804,2 |
0,0 |
7 804,2 |
|
|
გრანტები |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
125,8 |
0,0 |
125,8 |
177,7 |
0,0 |
177,7 |
162,9 |
0,0 |
162,9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 081,1 |
568,8 |
512,3 |
502,2 |
44,0 |
458,2 |
1 451,1 |
1 301,2 |
149,9 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1 081,1 |
568,8 |
512,3 |
502,2 |
44,0 |
458,2 |
1 451,1 |
1 301,2 |
149,9 |
|
05 01 01 |
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა |
617,9 |
0,0 |
617,9 |
1 122,1 |
0,0 |
1 122,1 |
1 448,3 |
0,0 |
1 448,3 |
|
|
ხარჯები |
617,9 |
0,0 |
617,9 |
1 120,2 |
0,0 |
1 120,2 |
1 448,3 |
0,0 |
1 448,3 |
|
|
სუბსიდიები |
617,9 |
0,0 |
617,9 |
1 120,2 |
0,0 |
1 120,2 |
1 448,3 |
0,0 |
1 448,3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,9 |
0,0 |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,9 |
0,0 |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 01 01 01 |
რაგბის კლუბის "ფოთი" ხელშეწყობა |
475,0 |
0,0 |
475,0 |
953,5 |
0,0 |
953,5 |
1 251,0 |
0,0 |
1 251,0 |
|
|
ხარჯები |
475,0 |
0,0 |
475,0 |
951,6 |
0,0 |
951,6 |
1 251,0 |
0,0 |
1 251,0 |
|
|
სუბსიდიები |
475,0 |
|
475,0 |
951,6 |
|
951,6 |
1 251,0 |
|
1 251,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,9 |
0,0 |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,9 |
0,0 |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 01 01 02 |
ხელბურთის კლუბის "ოქროს ვერძი" ხელშეწყობა |
142,9 |
0,0 |
142,9 |
168,6 |
0,0 |
168,6 |
197,3 |
0,0 |
197,3 |
|
|
ხარჯები |
142,9 |
0,0 |
142,9 |
168,6 |
0,0 |
168,6 |
197,3 |
0,0 |
197,3 |
|
|
სუბსიდიები |
142,9 |
|
142,9 |
168,6 |
|
168,6 |
197,3 |
|
197,3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 01 02 |
ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
239,3 |
0,0 |
239,3 |
391,7 |
0,0 |
391,7 |
320,7 |
0,0 |
320,7 |
|
|
ხარჯები |
239,3 |
0,0 |
239,3 |
391,7 |
0,0 |
391,7 |
320,7 |
0,0 |
320,7 |
|
|
სუბსიდიები |
103,5 |
|
103,5 |
215,4 |
|
215,4 |
157,1 |
|
157,1 |
|
|
გრანტები |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
125,8 |
0,0 |
125,8 |
175,3 |
0,0 |
175,3 |
160,6 |
0,0 |
160,6 |
|
05 01 03 |
სპორტისა და ტურიზმის ცენტრის ხელშეწყობა |
2 449,1 |
0,0 |
2 449,1 |
3 428,9 |
0,0 |
3 428,9 |
4 546,9 |
0,0 |
4 546,9 |
|
|
ხარჯები |
2 445,7 |
0,0 |
2 445,7 |
3 258,7 |
0,0 |
3 258,7 |
4 481,8 |
0,0 |
4 481,8 |
|
|
სუბსიდიები |
2 445,7 |
|
2 445,7 |
3 258,7 |
|
3 258,7 |
4 481,8 |
|
4 481,8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,4 |
0,0 |
3,4 |
170,2 |
0,0 |
170,2 |
65,1 |
0,0 |
65,1 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
3,4 |
0,0 |
3,4 |
170,2 |
0,0 |
170,2 |
65,1 |
0,0 |
65,1 |
|
05 01 05 |
კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში |
1 077,8 |
568,8 |
509,0 |
121,3 |
44,0 |
77,3 |
1 364,0 |
1 301,2 |
62,8 |
|
|
ხარჯები |
2,2 |
0,0 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2,2 |
0,0 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 075,6 |
568,8 |
506,8 |
121,3 |
44,0 |
77,3 |
1 364,0 |
1 301,2 |
62,8 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1 075,6 |
568,8 |
506,8 |
121,3 |
44,0 |
77,3 |
1 364,0 |
1 301,2 |
62,8 |
|
05 01 07 |
მინი სპორტული მოედნების მოვლა-პატრონობა |
62,6 |
0,0 |
62,6 |
99,0 |
0,0 |
99,0 |
122,4 |
0,0 |
122,4 |
|
|
ხარჯები |
60,5 |
0,0 |
60,5 |
99,0 |
0,0 |
99,0 |
120,4 |
0,0 |
120,4 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
60,5 |
0,0 |
60,5 |
96,6 |
0,0 |
96,6 |
118,1 |
0,0 |
118,1 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,4 |
0,0 |
2,4 |
2,3 |
0,0 |
2,3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
|
05 01 09 |
მრავალფუნქციური საცურაო კომპლექსის ხელშეწყობა |
993,7 |
0,0 |
993,7 |
1 605,2 |
0,0 |
1 605,2 |
1 737,0 |
0,0 |
1 737,0 |
|
|
ხარჯები |
993,7 |
0,0 |
993,7 |
1 396,4 |
0,0 |
1 396,4 |
1 717,0 |
0,0 |
1 717,0 |
|
|
სუბსიდიები |
993,7 |
|
993,7 |
1 396,4 |
|
1 396,4 |
1 717,0 |
|
1 717,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
208,8 |
0,0 |
208,8 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
208,8 |
0,0 |
208,8 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
05 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
2 654,7 |
2,4 |
2 652,3 |
3 267,2 |
0,0 |
3 267,2 |
3 597,7 |
0,0 |
3 597,7 |
|
|
ხარჯები |
2 604,0 |
0,0 |
2 604,0 |
3 117,2 |
0,0 |
3 117,2 |
3 483,7 |
0,0 |
3 483,7 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
390,6 |
0,0 |
390,6 |
138,9 |
0,0 |
138,9 |
8,4 |
0,0 |
8,4 |
|
|
სუბსიდიები |
2 169,2 |
0,0 |
2 169,2 |
2 920,8 |
0,0 |
2 920,8 |
3 475,3 |
0,0 |
3 475,3 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
19,2 |
0,0 |
19,2 |
37,5 |
0,0 |
37,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
50,7 |
2,4 |
48,3 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
114,0 |
0,0 |
114,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
50,7 |
2,4 |
48,3 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
114,0 |
0,0 |
114,0 |
|
05 02 01 |
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა |
2 242,0 |
0,0 |
2 242,0 |
3 064,8 |
0,0 |
3 064,8 |
3 589,3 |
0,0 |
3 589,3 |
|
|
ხარჯები |
2 194,2 |
0,0 |
2 194,2 |
2 914,8 |
0,0 |
2 914,8 |
3 475,3 |
0,0 |
3 475,3 |
|
|
სუბსიდიები |
2 169,2 |
0,0 |
2 169,2 |
2 914,8 |
0,0 |
2 914,8 |
3 475,3 |
0,0 |
3 475,3 |
|
|
გრანტები |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
47,8 |
0,0 |
47,8 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
114,0 |
0,0 |
114,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
47,8 |
0,0 |
47,8 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
114,0 |
0,0 |
114,0 |
|
05 02 01 01 |
აკაკი ჩხაიძის სახელობის სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებლის ხელშეწყობა |
348,0 |
0,0 |
348,0 |
414,4 |
0,0 |
414,4 |
522,1 |
0,0 |
522,1 |
|
|
ხარჯები |
343,2 |
0,0 |
343,2 |
405,4 |
0,0 |
405,4 |
475,6 |
0,0 |
475,6 |
|
|
სუბსიდიები |
343,2 |
|
343,2 |
405,4 |
|
405,4 |
475,6 |
|
475,6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4,8 |
0,0 |
4,8 |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
46,5 |
0,0 |
46,5 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
4,8 |
0,0 |
4,8 |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
46,5 |
0,0 |
46,5 |
|
05 02 01 02 |
არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლის ხელშეწყობა |
419,4 |
0,0 |
419,4 |
574,3 |
0,0 |
574,3 |
659,4 |
0,0 |
659,4 |
|
|
ხარჯები |
409,1 |
0,0 |
409,1 |
551,2 |
0,0 |
551,2 |
632,9 |
0,0 |
632,9 |
|
|
სუბსიდიები |
409,1 |
|
409,1 |
551,2 |
|
551,2 |
632,9 |
|
632,9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
10,3 |
0,0 |
10,3 |
23,1 |
0,0 |
23,1 |
26,5 |
0,0 |
26,5 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
10,3 |
0,0 |
10,3 |
23,1 |
0,0 |
23,1 |
26,5 |
0,0 |
26,5 |
|
05 02 01 03 |
მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრის ხელშეწყობა |
436,7 |
0,0 |
436,7 |
683,4 |
0,0 |
683,4 |
824,9 |
0,0 |
824,9 |
|
|
ხარჯები |
434,7 |
0,0 |
434,7 |
665,9 |
0,0 |
665,9 |
809,9 |
0,0 |
809,9 |
|
|
სუბსიდიები |
434,7 |
|
434,7 |
665,9 |
|
665,9 |
809,9 |
|
809,9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
17,5 |
0,0 |
17,5 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
17,5 |
0,0 |
17,5 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
|
05 02 01 04 |
ფოლკლორის ცენტრის ხელშეწყობა |
604,3 |
0,0 |
604,3 |
761,8 |
0,0 |
761,8 |
908,7 |
0,0 |
908,7 |
|
|
ხარჯები |
599,3 |
0,0 |
599,3 |
751,8 |
0,0 |
751,8 |
898,7 |
0,0 |
898,7 |
|
|
სუბსიდიები |
599,3 |
|
599,3 |
751,8 |
|
751,8 |
898,7 |
|
898,7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
05 02 01 05 |
საგამოფენო დარბაზის ხელშეწყობა |
117,7 |
0,0 |
117,7 |
234,6 |
0,0 |
234,6 |
228,2 |
0,0 |
228,2 |
|
|
ხარჯები |
117,7 |
0,0 |
117,7 |
176,8 |
0,0 |
176,8 |
225,5 |
0,0 |
225,5 |
|
|
სუბსიდიები |
117,7 |
|
117,7 |
176,8 |
|
176,8 |
225,5 |
|
225,5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,8 |
0,0 |
57,8 |
2,7 |
0,0 |
2,7 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,8 |
0,0 |
57,8 |
2,7 |
0,0 |
2,7 |
|
05 02 01 06 |
საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა |
290,9 |
0,0 |
290,9 |
361,3 |
0,0 |
361,3 |
421,0 |
0,0 |
421,0 |
|
|
ხარჯები |
265,2 |
0,0 |
265,2 |
328,7 |
0,0 |
328,7 |
407,7 |
0,0 |
407,7 |
|
|
სუბსიდიები |
265,2 |
|
265,2 |
328,7 |
|
328,7 |
407,7 |
|
407,7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
25,7 |
0,0 |
25,7 |
32,6 |
0,0 |
32,6 |
13,3 |
0,0 |
13,3 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
25,7 |
0,0 |
25,7 |
32,6 |
0,0 |
32,6 |
13,3 |
0,0 |
13,3 |
|
05 02 01 07 |
რეგიონალური თეატრების საერთაშორისო ფესტივალის მხარდაჭერა |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
|
|
ხარჯები |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
35,0 |
|
35,0 |
25,0 |
|
25,0 |
|
|
გრანტები |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 02 02 |
კულტურული ღონისძიებები |
407,6 |
0,0 |
407,6 |
202,4 |
0,0 |
202,4 |
8,4 |
0,0 |
8,4 |
|
|
ხარჯები |
407,6 |
0,0 |
407,6 |
202,4 |
0,0 |
202,4 |
8,4 |
0,0 |
8,4 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
388,4 |
0,0 |
388,4 |
138,9 |
0,0 |
138,9 |
8,4 |
0,0 |
8,4 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
6,0 |
|
6,0 |
0,0 |
|
|
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
19,2 |
0,0 |
19,2 |
37,5 |
0,0 |
37,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 02 03 |
კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში |
5,1 |
2,4 |
2,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
2,2 |
0,0 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2,2 |
0,0 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,9 |
2,4 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
2,9 |
2,4 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 03 |
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
102,0 |
0,0 |
102,0 |
63,9 |
0,0 |
63,9 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
|
|
ხარჯები |
102,0 |
0,0 |
102,0 |
63,9 |
0,0 |
63,9 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
|
|
სუბსიდიები |
102,0 |
|
102,0 |
63,9 |
|
63,9 |
70,0 |
|
70,0 |
|
05 06 |
ახალგაზრდული ჰაბის ხელშეწყობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
195,0 |
0,0 |
195,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
167,0 |
0,0 |
167,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
167,0 |
|
167,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28,0 |
0,0 |
28,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28,0 |
0,0 |
28,0 |
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
4 949,6 |
170,7 |
4 778,9 |
6 799,9 |
768,8 |
6 031,1 |
5 716,4 |
106,8 |
5 609,6 |
|
|
ხარჯები |
4 904,7 |
170,7 |
4 734,0 |
6 645,4 |
768,8 |
5 876,6 |
5 714,3 |
106,8 |
5 607,5 |
|
|
სუბსიდიები |
3 023,8 |
0,0 |
3 023,8 |
3 943,6 |
0,0 |
3 943,6 |
2 792,0 |
0,0 |
2 792,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1 693,2 |
0,0 |
1 693,2 |
1 910,1 |
0,0 |
1 910,1 |
2 788,5 |
0,0 |
2 788,5 |
|
|
სხვა ხარჯები |
187,7 |
170,7 |
17,0 |
791,7 |
768,8 |
22,9 |
133,8 |
106,8 |
27,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
44,9 |
0,0 |
44,9 |
154,5 |
0,0 |
154,5 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
44,9 |
0,0 |
44,9 |
154,5 |
0,0 |
154,5 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
|
06 01 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
248,0 |
0,0 |
248,0 |
270,3 |
0,0 |
270,3 |
288,8 |
0,0 |
288,8 |
|
|
ხარჯები |
248,0 |
0,0 |
248,0 |
266,5 |
0,0 |
266,5 |
286,7 |
0,0 |
286,7 |
|
|
სუბსიდიები |
248,0 |
|
248,0 |
266,5 |
|
266,5 |
286,7 |
|
286,7 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,8 |
0,0 |
3,8 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,8 |
0,0 |
3,8 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
|
06 02 |
ჯანდაცვის სხვა პროგრამები |
877,3 |
0,0 |
877,3 |
1 049,1 |
0,0 |
1 049,1 |
1 539,8 |
0,0 |
1 539,8 |
|
|
ხარჯები |
877,3 |
0,0 |
877,3 |
1 049,1 |
0,0 |
1 049,1 |
1 539,8 |
0,0 |
1 539,8 |
|
|
სუბსიდიები |
70,0 |
|
70,0 |
75,6 |
|
75,6 |
87,0 |
|
87,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
807,3 |
0,0 |
807,3 |
973,5 |
0,0 |
973,5 |
1 452,8 |
0,0 |
1 452,8 |
|
06 02 01 |
სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა |
342,1 |
0,0 |
342,1 |
464,7 |
0,0 |
464,7 |
748,6 |
0,0 |
748,6 |
|
|
ხარჯები |
342,1 |
0,0 |
342,1 |
464,7 |
0,0 |
464,7 |
748,6 |
0,0 |
748,6 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
342,1 |
0,0 |
342,1 |
464,7 |
0,0 |
464,7 |
748,6 |
0,0 |
748,6 |
|
06 02 02 |
მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა |
117,5 |
0,0 |
117,5 |
55,9 |
0,0 |
55,9 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
|
|
ხარჯები |
117,5 |
0,0 |
117,5 |
55,9 |
0,0 |
55,9 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
117,5 |
0,0 |
117,5 |
55,9 |
0,0 |
55,9 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
|
06 02 04 |
სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
|
|
ხარჯები |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
|
|
სუბსიდიები |
40,0 |
|
40,0 |
40,0 |
|
40,0 |
50,0 |
|
50,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 02 05 |
შშმ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის დაფინანსება |
338,8 |
0,0 |
338,8 |
441,0 |
0,0 |
441,0 |
616,7 |
0,0 |
616,7 |
|
|
ხარჯები |
338,8 |
0,0 |
338,8 |
441,0 |
0,0 |
441,0 |
616,7 |
0,0 |
616,7 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
338,8 |
0,0 |
338,8 |
441,0 |
0,0 |
441,0 |
616,7 |
0,0 |
616,7 |
|
06 02 06 |
ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულ პირთა კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფა |
7,5 |
0,0 |
7,5 |
10,5 |
0,0 |
10,5 |
13,5 |
0,0 |
13,5 |
|
|
ხარჯები |
7,5 |
0,0 |
7,5 |
10,5 |
0,0 |
10,5 |
13,5 |
0,0 |
13,5 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
7,5 |
0,0 |
7,5 |
10,5 |
0,0 |
10,5 |
13,5 |
0,0 |
13,5 |
|
06 02 07 |
კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება |
1,4 |
0,0 |
1,4 |
1,4 |
0,0 |
1,4 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
|
|
ხარჯები |
1,4 |
0,0 |
1,4 |
1,4 |
0,0 |
1,4 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,4 |
0,0 |
1,4 |
1,4 |
0,0 |
1,4 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
|
06 02 10 |
საქმიანობათა ცენტრი ფოთში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
ხარჯები |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
სუბსიდიები |
30,0 |
|
30,0 |
30,0 |
|
30,0 |
30,0 |
|
30,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 02 11 |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქვეწარმავლების წინააღმდეგ ბრძოლის პროგრამა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,6 |
0,0 |
5,6 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,6 |
0,0 |
5,6 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
5,6 |
|
5,6 |
7,0 |
|
7,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 03 |
ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
147,8 |
0,0 |
147,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
147,8 |
0,0 |
147,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
147,8 |
0,0 |
147,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 04 |
სოციალური დაცვა |
1 272,6 |
170,7 |
1 101,9 |
1 928,0 |
768,8 |
1 159,2 |
1 909,3 |
106,8 |
1 802,5 |
|
|
ხარჯები |
1 272,6 |
170,7 |
1 101,9 |
1 928,0 |
768,8 |
1 159,2 |
1 909,3 |
106,8 |
1 802,5 |
|
|
სუბსიდიები |
199,0 |
0,0 |
199,0 |
199,7 |
0,0 |
199,7 |
439,8 |
0,0 |
439,8 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
885,9 |
0,0 |
885,9 |
936,6 |
0,0 |
936,6 |
1 335,7 |
0,0 |
1 335,7 |
|
|
სხვა ხარჯები |
187,7 |
170,7 |
17,0 |
791,7 |
768,8 |
22,9 |
133,8 |
106,8 |
27,0 |
|
06 04 01 |
სარიტუალო მომსახურება |
11,4 |
0,0 |
11,4 |
12,0 |
0,0 |
12,0 |
27,3 |
0,0 |
27,3 |
|
|
ხარჯები |
11,4 |
0,0 |
11,4 |
12,0 |
0,0 |
12,0 |
27,3 |
0,0 |
27,3 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
11,4 |
0,0 |
11,4 |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
23,3 |
0,0 |
23,3 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
|
06 04 02 |
მარტოხელა მშობელთა დახმარება |
74,1 |
0,0 |
74,1 |
80,5 |
0,0 |
80,5 |
190,0 |
0,0 |
190,0 |
|
|
ხარჯები |
74,1 |
0,0 |
74,1 |
80,5 |
0,0 |
80,5 |
190,0 |
0,0 |
190,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
74,1 |
0,0 |
74,1 |
80,5 |
0,0 |
80,5 |
190,0 |
0,0 |
190,0 |
|
06 04 03 |
ბავშვთა ცენტრის ხელშეწყობა |
181,8 |
0,0 |
181,8 |
192,2 |
0,0 |
192,2 |
228,5 |
0,0 |
228,5 |
|
|
ხარჯები |
181,8 |
0,0 |
181,8 |
192,2 |
0,0 |
192,2 |
228,5 |
0,0 |
228,5 |
|
|
სუბსიდიები |
181,8 |
|
181,8 |
192,2 |
|
192,2 |
228,5 |
|
228,5 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 04 04 |
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა მხარდაჭერის პროგრამა |
50,5 |
0,0 |
50,5 |
46,1 |
0,0 |
46,1 |
46,9 |
0,0 |
46,9 |
|
|
ხარჯები |
50,5 |
0,0 |
50,5 |
46,1 |
0,0 |
46,1 |
46,9 |
0,0 |
46,9 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
50,5 |
0,0 |
50,5 |
46,1 |
0,0 |
46,1 |
46,9 |
0,0 |
46,9 |
|
06 04 05 |
2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებისა და დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება |
25,6 |
0,0 |
25,6 |
25,9 |
0,0 |
25,9 |
26,5 |
0,0 |
26,5 |
|
|
ხარჯები |
25,6 |
0,0 |
25,6 |
25,9 |
0,0 |
25,9 |
26,5 |
0,0 |
26,5 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
25,6 |
0,0 |
25,6 |
25,9 |
0,0 |
25,9 |
26,5 |
0,0 |
26,5 |
|
06 04 06 |
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ამავე ომის შშმ პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
5,4 |
0,0 |
5,4 |
4,2 |
0,0 |
4,2 |
|
|
ხარჯები |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
5,4 |
0,0 |
5,4 |
4,2 |
0,0 |
4,2 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
5,4 |
0,0 |
5,4 |
4,2 |
0,0 |
4,2 |
|
06 04 07 |
სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები |
103,9 |
0,0 |
103,9 |
52,8 |
0,0 |
52,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
103,9 |
0,0 |
103,9 |
52,8 |
0,0 |
52,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
102,8 |
0,0 |
102,8 |
48,7 |
0,0 |
48,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1,1 |
0,0 |
1,1 |
4,1 |
0,0 |
4,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 04 08 |
უსინათლოებისა და სმენადაქვეითებულთა დახმარების პროგრამა |
52,7 |
0,0 |
52,7 |
55,9 |
0,0 |
55,9 |
68,4 |
0,0 |
68,4 |
|
|
ხარჯები |
52,7 |
0,0 |
52,7 |
55,9 |
0,0 |
55,9 |
68,4 |
0,0 |
68,4 |
|
|
სუბსიდიები |
0,2 |
|
0,2 |
0,1 |
|
0,1 |
1,9 |
|
1,9 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
52,5 |
0,0 |
52,5 |
55,8 |
0,0 |
55,8 |
66,5 |
0,0 |
66,5 |
|
06 04 09 |
უსინათლოებისათვის წნევის გამზომი ხმოვანი აპარატების შეძენა |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 04 10 |
შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
7,4 |
0,0 |
7,4 |
14,4 |
0,0 |
14,4 |
|
|
ხარჯები |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
7,4 |
0,0 |
7,4 |
14,4 |
0,0 |
14,4 |
|
|
სუბსიდიები |
7,0 |
|
7,0 |
7,4 |
|
7,4 |
14,4 |
|
14,4 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 04 11 |
სოციალურად დაუცველი სტუდენტების მხარდაჭერა |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
11,3 |
0,0 |
11,3 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
|
ხარჯები |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
11,3 |
0,0 |
11,3 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
11,3 |
0,0 |
11,3 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
06 04 12 |
ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებები |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
0,6 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
0,6 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
0,6 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 04 14 |
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება |
10,7 |
0,0 |
10,7 |
9,3 |
0,0 |
9,3 |
5,1 |
0,0 |
5,1 |
|
|
ხარჯები |
10,7 |
0,0 |
10,7 |
9,3 |
0,0 |
9,3 |
5,1 |
0,0 |
5,1 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
10,7 |
0,0 |
10,7 |
9,3 |
0,0 |
9,3 |
5,1 |
0,0 |
5,1 |
|
06 04 16 |
მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება |
236,8 |
0,0 |
236,8 |
243,3 |
0,0 |
243,3 |
240,0 |
0,0 |
240,0 |
|
|
ხარჯები |
236,8 |
0,0 |
236,8 |
243,3 |
0,0 |
243,3 |
240,0 |
0,0 |
240,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
236,8 |
0,0 |
236,8 |
243,3 |
0,0 |
243,3 |
240,0 |
0,0 |
240,0 |
|
06 04 17 |
ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება |
36,0 |
0,0 |
36,0 |
38,0 |
0,0 |
38,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
ხარჯები |
36,0 |
0,0 |
36,0 |
38,0 |
0,0 |
38,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
36,0 |
0,0 |
36,0 |
38,0 |
0,0 |
38,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
06 04 18 |
სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები |
148,8 |
0,0 |
148,8 |
100,1 |
0,0 |
100,1 |
276,1 |
0,0 |
276,1 |
|
|
ხარჯები |
148,8 |
0,0 |
148,8 |
100,1 |
0,0 |
100,1 |
276,1 |
0,0 |
276,1 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
148,8 |
0,0 |
148,8 |
100,1 |
0,0 |
100,1 |
276,1 |
0,0 |
276,1 |
|
06 04 19 |
განსაკუთრებით მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევის, სტიქიური მოვლენების და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება |
23,8 |
0,0 |
23,8 |
43,0 |
0,0 |
43,0 |
20,5 |
0,0 |
20,5 |
|
|
ხარჯები |
23,8 |
0,0 |
23,8 |
43,0 |
0,0 |
43,0 |
20,5 |
0,0 |
20,5 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
23,8 |
0,0 |
23,8 |
43,0 |
0,0 |
43,0 |
20,5 |
0,0 |
20,5 |
|
06 04 20 |
მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში მარტოდ მცხოვრები (მარტოხელა), სოციალურად დაუცველი, პენსიონერი და შშმ მოქალაქეებისათვის გაზიფიცირების ხელშეწყობის პროგრამა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 04 21 |
ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა |
15,7 |
0,0 |
15,7 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
23,0 |
0,0 |
23,0 |
|
|
ხარჯები |
15,7 |
0,0 |
15,7 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
23,0 |
0,0 |
23,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
15,7 |
0,0 |
15,7 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
23,0 |
0,0 |
23,0 |
|
06 04 22 |
თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა |
64,8 |
0,0 |
64,8 |
193,6 |
0,0 |
193,6 |
343,5 |
0,0 |
343,5 |
|
|
ხარჯები |
64,8 |
0,0 |
64,8 |
193,6 |
0,0 |
193,6 |
343,5 |
0,0 |
343,5 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
64,8 |
0,0 |
64,8 |
193,6 |
0,0 |
193,6 |
343,5 |
0,0 |
343,5 |
|
06 04 26 |
ჟანგბადდამოკიდებული ბენეფიციარების მატერიალური დახმარება ჟანგბადით უზრუნველყოფის მიზნით |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
0,0 |
1,5 |
3,6 |
0,0 |
3,6 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
0,0 |
1,5 |
3,6 |
0,0 |
3,6 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
0,0 |
1,5 |
3,6 |
0,0 |
3,6 |
|
06 04 27 |
საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების ფინანასური დახმარება |
8,8 |
0,0 |
8,8 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
10,2 |
0,0 |
10,2 |
|
|
ხარჯები |
8,8 |
0,0 |
8,8 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
10,2 |
0,0 |
10,2 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
8,8 |
0,0 |
8,8 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
10,2 |
0,0 |
10,2 |
|
06 04 28 |
დიაბეტით დაავადებულ (18 წლამდე) ბავშვთა მატერიალური დახმარების პროგრამა |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
12,5 |
0,0 |
12,5 |
14,3 |
0,0 |
14,3 |
|
|
ხარჯები |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
12,5 |
0,0 |
12,5 |
14,3 |
0,0 |
14,3 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
12,5 |
0,0 |
12,5 |
14,3 |
0,0 |
14,3 |
|
06 04 29 |
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება |
170,7 |
170,7 |
0,0 |
768,8 |
768,8 |
0,0 |
106,8 |
106,8 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
170,7 |
170,7 |
0,0 |
768,8 |
768,8 |
0,0 |
106,8 |
106,8 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
170,7 |
170,7 |
0,0 |
768,8 |
768,8 |
0,0 |
106,8 |
106,8 |
0,0 |
|
06 04 30 |
სოციალურად დაუცველი და საჭიროების მქონე მოსწავლეების სასკოლო ნივთებით უზრუნველყოფა |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
ხარჯები |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
06 04 31 |
სოციალური საწარმოს "ჩემი გული მოქარგული" თანადაფინანსება |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
|
|
ხარჯები |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
|
|
სუბსიდიები |
10,0 |
|
10,0 |
0,0 |
|
|
15,0 |
|
15,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 04 32 |
რეინტეგრირებული და რეინტეგრაციას დაქვემდებარებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
06 04 33 |
შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110,0 |
0,0 |
110,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110,0 |
0,0 |
110,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
110,0 |
|
110,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 04 34 |
პერსონალური ასისტენტის სერვისის პროგრამა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
70,0 |
|
70,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 07 |
სოციალური მომსახურების ცენტრის ხელშეწყობა |
1 421,7 |
0,0 |
1 421,7 |
1 656,7 |
0,0 |
1 656,7 |
1 978,5 |
0,0 |
1 978,5 |
|
|
ხარჯები |
1 376,8 |
0,0 |
1 376,8 |
1 653,8 |
0,0 |
1 653,8 |
1 978,5 |
0,0 |
1 978,5 |
|
|
სუბსიდიები |
1 376,8 |
|
1 376,8 |
1 653,8 |
|
1 653,8 |
1 978,5 |
|
1 978,5 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
44,9 |
0,0 |
44,9 |
2,9 |
0,0 |
2,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
44,9 |
0,0 |
44,9 |
2,9 |
0,0 |
2,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 08 |
ფოთის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირება |
1 130,0 |
0,0 |
1 130,0 |
1 748,0 |
0,0 |
1 748,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
1 130,0 |
0,0 |
1 130,0 |
1 748,0 |
0,0 |
1 748,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
1 130,0 |
|
1 130,0 |
1 748,0 |
|
1 748,0 |
0,0 |
|
|
“
ე) 23-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 23. სარეზერვო ფონდი
2025 წლის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 130,0 ათასი ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.“
ვ) 28-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 28. ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებებიდან ფულადი ჯილდოს ანაზღაურება
ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებებიდან (პროგრამული კოდი 05 01 02) „წლის განმავლობაში წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთნელების მატერიალური წახალისება (ჯილდო)“ განხორციელდეს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.
ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებებიდან (პროგრამული კოდი 05 01 02) „ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სტიპენდია (ჯილდო) წარმატებული სტუდენტებისათვის“ გაცემა განხორციელდეს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.
ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებებიდან (პროგრამული კოდი 05 01 02) „ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამა“ განხორციელდეს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.
ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებებიდან (პროგრამული კოდი 05 01 02) „პედაგოგების მხარდაჭერის პროგრამა“ განხორციელდეს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.“.
ზ) ამოღებულ იქნას მუხლი 29.
| მუხლი 2 |
ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2025 წლის 19 დეკემბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.
|
|
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები