„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 19 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 19 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 24
დოკუმენტის მიმღები მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 04/12/2025
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/12/2025
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.159.016618
24
04/12/2025
ვებგვერდი, 05/12/2025
190020020.35.159.016618
„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 19 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №24

2025 წლის 4 დეკემბერი

ქ. მარნეული

 

„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 19 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 19 დეკემბრის მარნეულის №32 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 19/12/2024, №190020020.35.159.016591) და
1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარებში 

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024  წლის ფაქტი

2025  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსავლები

57152,2

71,061.2

55,649.3

15,411.9

82,347.5

64,072.1

18,275.4

გადასახადები

37330,0

44,925.6

44,925.6

0.0

52,993.1

52,993.1

0.0

გრანტები

9569,6

15,411.9

0.0

15,411.9

18,275.4

0.0

18,275.4

სხვა შემოსავლები

10252,6

10,723.7

10,723.7

0.0

11,079.0

11,079.0

0.0

ხარჯები

37994,3

47,231.0

45,019.4

2,211.6

58,538.0

56,202.1

2,335.9

შრომის ანაზღაურება

6491,6

7,984.8

7,984.8

0.0

9,043.9

9,043.9

0.0

საქონელი და მომსახურება

8978,8

10,956.9

9,128.7

1,828.2

14,662.6

12,731.6

1,931.0

პროცენტი

22,9

12.3

12.3

0.0

18.6

18.6

0.0

სუბსიდიები

18481,2

22,135.2

21,845.9

289.3

27,900.7

27,560.7

340.0

გრანტები

55,0

55.0

55.0

0.0

65.0

65.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3603,8

5,577.2

5,575.1

2.1

4,988.6

4,925.7

62.9

სხვა ხარჯები

361,0

509.6

417.6

92.0

1,858.7

1,856.7

2.0

საოპერაციო სალდო

19158,0

23,830.2

10,629.9

13,200.4

23,809.4

7,869.9

15,939.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

19936,9

27,627.5

14,823.1

12,804.4

30,536.5

13,540.9

16,995.6

ზრდა

20936,6

28,972.8

16,168.4

12,804.4

31,532.5

14,536.9

16,995.6

კლება

999,7

1,345.2

1,345.2

0.0

996.0

996.0

0.0

მთლიანი სალდო

-778,9

-3,797.3

-4,193.2

396.0

-6,727.1

-5,671.0

-1,056.1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-841,6

-3,860.0

-4,255.9

396.0

-6,789.8

-5,733.6

-1,056.1

ზრდა

0,0

396.0

0.0

396.0

0.0

0.0

0.0

კლება

841,6

4,255.9

4,255.9

0.0

6,789.8

5,733.6

1,056.1

ვალდებულებების ცვლილება

-62,7

-62.7

-62.7

0.0

-62.7

-62.7

0.0

კლება

62,7

62.7

62.7

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

62,7

62.7

62.7

0.0

62.7

62.7

0.0

ბალანსი

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

“.    

2. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 58538.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

ხარჯები

37994,3

47231,0

44964,4

2266,6

58538.0

56202.1

2335.9

შრომის ანაზღაურება

6491,6

7984,8

7984,8

0,0

9043.9

9043.9

0.0

საქონელი და მომსახურება

8978,8

10956,9

9128,7

1828,2

14662.6

12731.6

1931.0

პროცენტი       

22,9

12,3

12,3

0,0

18.6

18.6

0.0

სუბსიდიები

18481,2

22135,2

21845,9

289,3

27900.7

27560.7

340.0

გრანტები

55,0

55,0

0,0

55,0

65.0

65.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3603,8

5577,2

5575,1

2,1

4988.6

4925.7

62.9

სხვა ხარჯები

361,0

509,6

417,6

92,0

1858.7

1856.7

2.0

“.    

3. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

701

I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

13967,3

17229,5

19019.0

19019.0

0.0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

13944,4

17167,1

19000.4

19000.4

0.0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა                                                  

13944,4

17167,1

18500.4

18500.4

0.0

 

წარმომადგენლობითი ორგანო

3139,6

4716,2

6630.8

6630.8

0.0

 

აღმასრულებელი ორგანო                                    

10804,9

13027,5

11869.5

11869.5

0.0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა                                        

0,0

0,0

500.0

500.0

0.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

22,90

12,31

18.6

18.6

0.0

702

II. თავდაცვა

301,4

0,0

0.0

0.0

0.0

7021

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

301,4

0,0

0.0

0.0

0.0

704

IV. ეკონომიკური საქმიანობა

11576,8

18730,7

26010.0

12287.0

13722.9

70421

სოფლის მეურნეობა

61,5

304,119

433.6

433.6

0.0

7045

ტრანსპორტი

9806,4

16588,7

23014.9

10524.0

12490.9

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

9806,4

16588,7

23014.9

10524.0

12490.9

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

1708,9

1837,8

2558.5

1326.5

1232.0

705

V. გარემოს დაცვა

3855,0

5036,6

5859.9

5859.9

0.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

3395,3

4364,5

5014.9

5014.9

0.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

44,9

41,7

0.0

0.0

0.0

7054

ბიომრავალფეროვნება და ლანდშაფტების დაცვა

364,8

550,1

775.0

775.0

0.0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

50,0

80,2

70.0

70.0

0.0

706

VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა

13282,2

13686,2

12821.3

10028.9

2792.4

7061

ბინათმშენებლობა

3,9

19,2

699.5

699.5

0.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1239,3

2266,4

2752.5

1995.8

756.7

7063

წყალმომარაგება

9198,7

6193,6

7023.0

4987.3

2035.7

7064

გარე განათება

1970,4

4225,5

2052.0

2052.0

0.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

870,1

981,3

294.3

294.3

0.0

707

VII. ჯანმრთელობის დაცვა

331,0

375,0

514.4

173.0

341.4

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

331,0

375,0

514.4

173.0

341.4

708

VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია

5235,6

7659,6

10082.8

10082.8

0.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2424,4

4414,3

6018.4

6018.4

0.0

7082

მომსახურება კულტურის  სფეროში

2210,8

2597,3

3332.3

3332.3

0.0

7083

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

126,6

163,4

202.1

202.1

0.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

458,0

460,6

420.0

420.0

0.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

15,8

23,7

110.0

110.0

0.0

709

IX. განათლება

6832,0

7980,5

10850.2

8440.3

2409.9

7091

სკოლამდელი განათლება

5176,0

6286,7

8368.3

8368.3

0.0

7092

ზოგადი განათლება

1656,0

1693,8

2481.9

72.0

2409.9

710

X. სოციალური დაცვა

3549,4

5505,6

4913.0

4848.1

64.9

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

2252,0

2118,3

2923.7

2923.7

0.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1295,0

3385,2

1986.4

1924.4

62.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2,4

2,1

2.9

0.0

2.9

 

სულ

58930,9

76203,7

90070.6

70739.0

19331.5

“.    

4. მე-13  მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

პროგრამული კოდი

დასახელება

2025

2026

2027

2028

სულ

ადგილობრივი

ტრანსფერი

სულ

სულ

სულ

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

514.4

173.0

341.4

313.3

313.3

313.3

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

514.4

173.0

341.4

313.3

313.3

313.3

06 02

სოციალური დაცვა

4913.0

4848.1

64.9

3773.0

3273.0

3273.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2923.7

2923.7

0.0

2500.0

2000.0

2000.0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1986.4

1924.4

62.0

1270.0

1270.0

1270.0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

2.9

0.0

2.9

3.0

3.0

3.0

 

სულ პრიორიტეტი

5427.4

5021.1

406.3

4086.3

3586.3

3586.3

 

ა)  ჯანმრთელობის დაცვა

კოდი

პროგრამის დასახელება

 ჯანმრთელობის დაცვა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01

514.4

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც

ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა  და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის

მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და მშენებლობა.
არსებულ ეტაპზე პროგრამით გათვალისწინებულია კოდი 060101 „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა“ დაფინანსება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

 

ა.ა) საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

კოდი

პროგრამის დასახელება

  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 01

514.4

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა  და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის    

მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. 

     საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე  ზემოქმედების  განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და  საზოგადოებრივი  ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება.

ქვ ეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

 

ბ)  სოციალური დაცვა

კოდი

პროგრამის

დასახელება

სოციალური პროგრამები

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02

4913.0

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა  და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოციალურად დაუცველი და სხვა მოწყვლადი ფენების მოსახლეობის დახმარება მედიკამენტებით, ოპერაციის და მკურნალობის დაფინანსება, ერთჯერადი დახმარებები მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 მარტის №9 დადგენილების "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" და საკრებულოს სხვა დასხვა განკარგულებების საფუძველზე.

პროგრამა ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე სოციალური პოლიტიკის განხორციელებას და სოციალური პროგრამის დაგეგმარებისა და განხორციელების დროს ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია ბავშვების, შშმ პირების, მოხუცების, ქალებისა და კაცებისთვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.

ქვ ეპროგრამის მოსალოდნელიშუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით

 

ბ.ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

2923.7

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მარნეულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სამედიცინო (ოპერაციული, მედიკამენტებით და სხვა) დახმარების გაწევა მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 მარტის №9 დადგენილების "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საფუძველზე.

ქვ ეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლების სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა

 

ბ.ბ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

კოდი

პროგრამის დასახელება

ოჯახებისა და ბავშვების  სოციალური დაცვა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

1986.4

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა  და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის

ქვეპროგრამის აღწერა

და მიზანი

გათვალისწინებულია მარნეულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის როგორც ერთჯერადი, ასევე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 მარტის №9 დადგენილების "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საფუძველზე.

ასევე ქვეპროგრამით განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 31 დეკემბრის №495 დადგენილებით დამტკიცებული „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2025 წლის სახელმწიფო პროგრამის“ „პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამით“  გათვალისწინებული მომსახურება, რომელიც 2025 წლის პირველი იანვრიდან დელეგირებულია ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებზე.

ქვ ეპროგრამის მოსალოდნელიშუალედური შედეგი

 სოციალურად დაუცველი და სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლები უზრუნველყოფილი არიან ფინანსური დახმარებით

 

ბ.გ) სარიტუალო მომსახურება

კოდი

პროგრამის დასახელება

სარიტუალო მომსახურება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

 2.9

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელება. კერძოდ ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარდაცვალების დღიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში მომართვისას, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ, იძულებით გადაადგილებულ  პირთა  –  დევნილთა  და  უპატრონო  მიცვალებულთა  დაკრძალვის  სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურებას 250 ლარის ოდენობის თანხით.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დადგენილი წესის შესაბამისად  სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება

“.    

5. მე-13 მუხლის მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (კოდი 0100)

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს, მათ შორის: მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა. კერძოდ:

(კოდი 010102) ქვეპროგრამის ფარგლებში  ა(ა)იპ „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს“ ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით გათვალისწინებული არის გრანტის სახით 55.0 ათასი ლარით დაფინანსება.

(კოდი 010203)  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო  და  სესხების ძირი თანხების დაფარვა, კერძოდ "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და  დარიცხული  საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.

 

კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

0101

 საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

290

18450.4

18193.4

19183.7

20497.8

010101

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

57

6600.8

5652.8

5627.6

5857.6

010102

მუნიციპალიტეტის მერია

233

11849.5

12540.6

13556.0

14640.2

0102

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

0

634.3

685.8

653.0

653.0

010201

სარეზერვო ფონდი

 

500.0

600.0

600.0

600.0

010202

 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი

 

3.0

3.0

3.0

3.0

010203

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

 

81.3

32.8

0.0

0.0

010204

სოციალური თანასწორობის ხელშეწყობა

 

30.0

30.0

30.0

30.0

010205

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის

 

20.0

20.0

20.0

20.0

 

სულ პრიორიტეტი

290

19084.6

18879.2

19836.7

21150.8

 

ა)  მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

კოდი

პროგრამის დასახელება

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

010203

                                             81,3 

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო  და  სესხების ძირი თანხების დაფარვა "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და  დარიცხული  საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება

 

ღონისძიებები

ჯამი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულება (ძირი თანხა)

94,005

62,7

31,3

0,0

0,0

"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულება (პროცენტი)

20,009

18,6

1,4

0,0

0,0

 

114,014

81,3

32,8

0,0

0,0

 

ბ) სოციალური თანასწორობის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური თანასწორობის ხელშეწყობ

2025 წლის დაფინანსება

ათას ლარში

010204

30,0

ქვეპროგრამის აღწერა  და მიზანი

სოციალური თანასწორობის ხელშეწყობის ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია: სხვადასხვა ინიციატივების განსახორციელებელი ღონისძიებების დაფინანსება შემდეგი კუთხით, ქალების ცნობიერების ამაღლება, საჭიროების მქონე ქალთა წახალისება სხვადასხვა ფორმით, მეწარმე ქალთა გაძლიერება, ქალთა ჩართულობის ზრდა და მონაწილეობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში თანასწორი უფლებებითა და შესაძლებლობებით.

 

მოსალოდნელი შედეგი

ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე მიმართული ინიციატივების გამოვლენა. საზოგადოებრივ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში ქალთა აქტიური ჩართულობისა და გაძლიერების ხელშეწყობა.

 

გ) ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

010205

                                            20,0

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის  საქმიანობის შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირებულობა  და ადგილობრივი თვითმმართველობის  განხორციელების პროცესში მათი ჩართულობის ხელშეწყობა. რაც ითვალისწინებს შესაძლო სხვადასხვა ღონისძიებების გატარებას, როგორიცაა:

  • საინფორმაციო მასალების დამზადება(შინაარსის მომზადება; დიზაინის მომზადება, დაბეჭდვა, საინფორმაციო კლიპებისა და ვიდეო-რგოლების მომზადება, მაგალიტად გზამკვლევები, საინფორმაციო ბუკლეტები, ლიფლეტები, პოსტერები და ა.შ
  • საინფორმაციო მასალების გავრცელება(საინფორმაციო მასალების მედია საშუალებებში და ონლაინ სივრცეში (მათ შორის სოციალურ ქსელებში) განთავსება)
  • დასახლების საერთო კრებების და სხვადასხვა სახის საჯარო შეხვედრების ორგანიზება - ჩატარება(დარბაზის დაქირავება, აპარატურის (აუდიო-ვიდეო, გახმოვანების) დაქირავება, შეხვედრის მონაწილეთა კვება, საწვავით უზრუნველყოფა)
  • მონაწილეობის ელექტრონული მექანიზმების განვითარება (ვებგვერდის დამზადება, განვითარება, მხარდაჭერა;სოციალური გვერდების განვითარება; საკრებულოს/კომისიის სხდომების ლაივ სტრიმი;)
  • მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან არსებული საკონსულტაციო-სათათბირო საბჭოების საქმიანობის ხელშეწყობა (სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს,  შშმპ საბჭოს,  ახალგაზრდული საბჭოს და სხვა მსგავსი საბჭოების ორგანიზაციული მხარდაჭერის ხარჯები)
  • საგანმანათლებლო კომპონენტი (მოქალაქეთა ინფორმირებულობის ამაღლების მიზინით შეხვედრები, ტრენინგები).

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია  საზოგადოების  ინფორმირებულობა  მუნიციპალიტეტის  საქმიანობის  შესახებ  და ხელშეწყობილია მოქალაქეთა ჩართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის  განხორციელების პროცესში.

“.    

6. მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი

დასახელება

2023  წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

58993,6

76487,6

61471,6

15016,0

90133.2

70801.7

19331.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

218,0

275,0

275,0

0,0

290.0

290.0

0.0

 

ხარჯები

37994,3

47423,7

45212,1

2211,6

58538.0

56202.1

2335.9

 

შრომის ანაზღაურება

6491,6

8138,7

8138,7

0,0

9043.9

9043.9

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

8978,8

10994,5

9166,3

1828,2

14662.6

12731.6

1931.0

 

პროცენტი

22,9

12,3

12,3

0,0

18.6

18.6

0.0

 

სუბსიდიები

18481,2

22135,2

21845,9

289,3

27900.7

27560.7

340.0

 

გრანტები

55,0

55

55,0

0,0

65.0

65.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3603,8

5778,1

5776,0

2,1

4988.6

4925.7

62.9

 

სხვა ხარჯები

361,0

511

419,0

92,0

1858.7

1856.7

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20936,6

29000,6

16196,2

12804,4

31532.5

14536.9

16995.6

 

ვალდებულებები

62,7

62,8

62,8

0,0

62.7

62.7

0.0

0100

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

14331,4

17292,1

17292,1

0,0

19084.6

19084.6

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

218,0

275

275,0

0,0

290.0

290.0

0.0

 

ხარჯები

11341,6

14017,8

14017,8

0,0

16299.7

16299.7

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

6491,6

7984,9

7984,9

0,0

9043.9

9043.9

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

4421,3

5326,4

5326,4

0,0

5943.8

5943.8

0.0

 

პროცენტი

22,9

12,3

12,3

0,0

18.6

18.6

0.0

 

სუბსიდიები

67,3

175,5

175,5

0,0

125.1

125.1

0.0

 

გრანტები

55,0

55

55,0

0,0

65.0

65.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

131,3

183,2

183,2

0,0

325.0

325.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

152,4

280,5

280,5

0,0

770.8

770.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2927,1

3211,7

3211,7

0,0

2722.3

2722.3

0.0

 

ვალდებულებები

62,7

62,7

62,7

0,0

62.7

62.7

0.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

14245,8

17167,2

17167,2

0,0

18450.4

18450.4

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

218,0

275

275,0

0,0

290.0

290.0

0.0

 

ხარჯები

11318,7

13955,5

13955,5

0,0

15728.1

15728.1

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

6491,6

7984,8

7984,8

0,0

9043.9

9043.9

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

4421,3

5326,4

5326,4

0,0

5901.3

5901.3

0.0

 

სუბსიდიები

67,3

175,5

175,5

0,0

125.1

125.1

0.0

 

გრანტები

55,0

55

55,0

0,0

65.0

65.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

131,3

183,2

183,2

0,0

325.0

325.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

152,4

230,5

230,5

0,0

267.8

267.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2927,1

311,7

311,7

0,0

2722.3

2722.3

0.0

01 01 01

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

3139,6

4750,3

4750,3

0,0

6600.8

6600.8

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

46

46,0

0,0

57.0

57.0

0.0

 

ხარჯები

3052,8

4188,8

4188,8

0,0

4903.3

4903.3

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1304,3

1779,6

1779,6

0,0

2270.7

2270.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1595,9

2202,1

2202,1

0,0

2381.3

2381.3

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18,0

59,2

59,2

0,0

100.0

100.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

134,5

147,8

147,8

0,0

151.4

151.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86,8

561,5

561,5

0,0

1697.5

1697.5

0.0

01 01 02

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია

10804,9

12416,9

12416,9

0,0

11849.5

11849.5

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

218,0

229

229,0

0,0

233.0

233.0

0.0

 

ხარჯები

7964,5

9766,7

9766,7

0,0

10824.8

10824.8

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4940,1

6205,1

6205,1

0,0

6773.2

6773.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

2781,6

3124,3

3124,3

0,0

3520.1

3520.1

0.0

 

სუბსიდიები

67,3

175,5

175,5

0,0

125.1

125.1

0.0

 

გრანტები

55,0

55

55,0

0,0

65.0

65.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

102,8

124

124,0

0,0

225.0

225.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

17,8

86,7

86,7

0,0

116.4

116.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2840,3

265,2

265,2

0,0

1024.8

1024.8

0.0

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

301,4

0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

301,4

0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

247,1

0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

43,8

0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10,5

0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

01  02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

85,6

125,0

125,0

0,0

634.3

634.3

0.0

 

ხარჯები

0,0

62,3

62,3

0,0

571.6

571.6

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

22,9

0

0,0

0,0

42.5

42.5

0.0

 

პროცენტი

22,9

12,3

12,3

0,0

18.6

18.6

0.0

 

სხვა ხარჯები

0,0

50

50,0

0,0

503.0

503.0

0.0

 

ვალდებულებები

62,7

62,8

62,8

0,0

62.7

62.7

0.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

500.0

500.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

500.0

500.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

500.0

500.0

0.0

01  02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

3.0

3.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

3.0

3.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

3.0

3.0

0.0

01  02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

85,6

75,0

75,0

0,0

81.3

81.3

0.0

 

ხარჯები

22,9

12,3

12,3

0,0

18.6

18.6

0.0

 

პროცენტი

22,9

12,3

12,3

0,0

18.6

18.6

0.0

 

ვალდებულებები

62,7

62,7

62,7

0,0

62.7

62.7

0.0

01  02 04

სოციალური თანასწორობის ხელშეწყობის ღონისძიებები

0,0

50,0

50,0

0,0

30.0

30.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

50,0

50,0

0,0

30.0

30.0

0.0

 

სხვა ხარჯი

0,0

50,0

50,0

0,0

30.0

30.0

0.0

01  02 05

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა

0,0

7,5

7,5

0,0

20.0

20.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

7,5

7,5

0,0

20.0

20.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

7,5

7,5

0,0

12.5

12.5

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

24904,0

34766,7

21810,6

12956,1

38828.3

22312.9

16515.3

 

ხარჯები

8001,4

9817,7

9628,6

189,1

13002.9

12932.9

70.0

 

საქონელი და მომსახურება

2409,9

3376,1

3187,0

189,1

6004.6

5934.6

70.0

 

სუბსიდიები

5587,6

6102,4

6102,4

0,0

6298.8

6298.8

0.0

 

სხვა ხარჯი

3,9

339,2

339,2

0,0

699.5

699.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16839,6

24949,1

12182,0

12767,1

25825.4

9380.0

16445.3

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7846,8

15099,2

5313,9

9785,3

20902.7

8411.8

12490.9

 

ხარჯები

789,9

1401,7

1401,7

0,0

4327.8

4327.8

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

789,9

1401,7

1401,7

0,0

4327.8

4327.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7056,9

13696,5

3911,2

9785,3

16574.9

4084.0

12490.9

02 01 01

გზების მოვლა შენახვა

789,9

1401,7

1401,7

0,0

4327.8

4327.8

0.0

 

ხარჯები

789,9

1401,7

1401,7

0,0

4327.8

4327.8

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

789,9

1401,7

1401,7

0,0

4327.8

4327.8

0.0

02 01 02

გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

7056,9

13696,5

3911,2

9785,3

16574.9

4084.0

12490.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7056,9

13696,5

3911,2

9785,3

16574.9

4084.0

12490.9

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

9305,1

7327,2

6231,0

1096,2

7456.5

5420.9

2035.7

 

ხარჯები

3725,7

4062,6

4062,6

0,0

4000.0

4000.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

50,7

41,37

41,37

0,0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

3675,0

4021

4021,0

0,0

4000.0

4000.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5516,4

3264,6

2168,4

1096,2

3456.5

1420.9

2035.7

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

3738,0

4021

4021,0

0,0

4000.0

4000.0

0.0

 

ხარჯები

3675,0

4021

4021,0

0,0

4000.0

4000.0

0.0

 

სუბსიდიები

3675,0

4021

4021,0

0,0

4000.0

4000.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63,0

0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

5460,6

2947,6

1851,4

1096,2

3023.0

987.3

2035.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5460,6

2947,6

1851,4

1096,2

3023.0

987.3

2035.7

02 02 03

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

44,9

41,7

41,7

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

44,9

41,7

41,7

0,0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

44,9

41,7

41,7

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

02 02 04

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

61,5

317

317,0

0,0

433.6

433.6

0.0

 

ხარჯები

5,8

0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

5,8

0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,7

317

317,0

0,0

433.6

433.6

0.0

02 03

გარე განათება

1970,4

4282,5

4282,5

0,0

2052.0

2052.0

0.0

 

ხარჯები

1859,1

1891,2

1891,2

0,0

1998.8

1998.8

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1356,5

1369,7

1369,7

0,0

1400.0

1400.0

0.0

 

სუბსიდიები

502,6

521,5

521,5

0,0

598.8

598.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111,3

2391,3

2391,3

0,0

53.2

53.2

0.0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

502,6

521,5

521,5

0,0

598.8

598.8

0.0

 

ხარჯები

502,6

521,5

521,5

0,0

598.8

598.8

0.0

 

სუბსიდიები

502,6

521,5

521,5

0,0

598.8

598.8

0.0

 02 03 02

გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

1356,5

1369,7

1369,7

0,0

1400.0

1400.0

0.0

 

ხარჯები

1356,5

1369,7

1369,7

0,0

1400.0

1400.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1356,5

1369,7

1369,7

0,0

1400.0

1400.0

0.0

 02 03 03

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

111,3

2391,4

2391,4

0,0

53.2

53.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111,3

2391,4

2391,4

0,0

53.2

53.2

0.0

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

1959,6

1972,2

1972,2

0,0

2112.2

2112.2

0.0

 

ხარჯები

1410,0

1560

1560,0

0,0

1700.0

1700.0

0.0

 

სუბსიდიები

1410,0

1560

1560,0

0,0

1700.0

1700.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

549,6

412,2

412,2

0,0

412.2

412.2

0.0

020401

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

1410,0

1560

1560,0

0,0

1700.0

1700.0

0.0

 

ხარჯები

1410,0

1560

1560,0

0,0

1700.0

1700.0

0.0

 

სუბსიდიები

1410,0

1560

1560,0

0,0

1700.0

1700.0

0.0

020402

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

549,6

412,2

412,2

0,0

412.2

412.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

549,6

412,2

412,2

0,0

412.2

412.2

0.0

02 07

კეთილმოწყობა

1366,6

3815,9

3059,2

756,7

3736.3

2979.6

756.7

 

ხარჯები

127,4

713,1

713,1

0,0

853.8

853.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1239,3

1130,6

373,9

756,7

2882.5

2125.8

756.7

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

1239,3

2922,5

2165,8

756,7

2752.5

1995.8

756.7

 

ხარჯები

0,0

0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1239,3

2922,5

2165,8

756,7

2752.5

1995.8

756.7

02 07 02

მრავალსართულიანი შენობების ფასადური რეაბილიტაცია

3,9

339,2

339,2

0,0

699.5

699.5

0.0

 

ხარჯები

3,9

339,2

339,2

0,0

699.5

699.5

0.0

 

სხვა ხარჯები

3,9

339,2

339,2

0,0

699.5

699.5

0.0

02 07 03

სადღესასწაულო ღონისძიებები

123,5

554,1

554,1

0,0

284.3

284.3

0.0

 

ხარჯები

123,5

373,8

373,8

0,0

154.3

154.3

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

123,5

373,8

373,8

0,0

154.3

154.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

180,3

180,3

0,0

130.0

130.0

0.0

02 08

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

746,6

427,2

427,2

0,0

10.0

10.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

10.0

10.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

10.0

10.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

746,6

427,2

427,2

0,0

0.0

0.0

0.0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1708,9

1843,4

525,5

1317,9

2558.5

1326.5

1232.0

 

ხარჯები

89,2

189,1

0,0

189,1

112.5

42.5

70.0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

189,102

0,0

189,1

112.5

42.5

70.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1619,6

1654,27

525,5

1128,7

2446.0

1284.0

1162.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

3810,1

5051,7

5051,7

0,0

5859.9

5859.9

0.0

 

ხარჯები

2935,6

3993,4

3993,4

0,0

5110.0

5110.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

50,0

83,9

83,9

0,0

70.0

70.0

0.0

 

სუბსიდიები

2885,6

3909,5

3909,5

0,0

5040.0

5040.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

874,5

1058,3

1058,3

0,0

749.9

749.9

0.0

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

2578,9

3441,3

3441,3

0,0

4360.0

4360.0

0.0

 

ხარჯები

2570,9

3441,3

3441,3

0,0

4335.0

4335.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

50,0

83,9

83,9

0,0

70.0

70.0

0.0

 

სუბსიდიები

2520,9

3357,4

3357,4

0,0

4265.0

4265.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,0

0

0,0

0,0

25.0

25.0

0.0

030101

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2208,9

3023,4

3023,4

0,0

3870.0

3870.0

0.0

 

ხარჯები

2200,9

3023,4

3023,4

0,0

3845.0

3845.0

0.0

 

სუბსიდიები

2200,9

3023,4

3023,4

0,0

3845.0

3845.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,0

0

0,0

0,0

25.0

25.0

0.0

030102

ნარჩენების გადამუშავება

320,0

334

334,0

0,0

420.0

420.0

0.0

 

სუბსიდიები

320,0

334

334,0

0,0

420.0

420.0

0.0

030103

გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

50,0

83,9

83,9

0,0

70.0

70.0

0.0

 

ხარჯები

50,0

83,9

83,9

0,0

70.0

70.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

50,0

83,9

83,9

0,0

70.0

70.0

0.0

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

364,8

552,1

552,1

0,0

775.0

775.0

0.0

 

ხარჯები

364,8

552,1

552,1

0,0

775.0

775.0

0.0

 

სუბსიდიები

364,8

552,1

552,1

0,0

775.0

775.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0303

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

866,5

1058,3

1058,3

0,0

724.9

724.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

866,5

1058,3

1058,3

0,0

724.9

724.9

0.0

04 00

განათლება

6832,0

8330

6653.6

1676,4

10850.2

8440.3

2409.9

 

ხარჯები

6650,3

7859,3

6220.2

1639,1

9918.0

8057.0

1861.0

 

საქონელი და მომსახურება

1611,0

1639,1

0,0

1639,1

1876.0

15.0

1861.0

 

სუბსიდიები

4994,3

6106,1

6106.1

0,0

7985.0

7985.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

45,0

47,4

47.4

0,0

57.0

57.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

181,7

470,8

433,4

37,4

932.2

383.3

548.9

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

4958,0

6179,1

6179.1

0,0

8000.0

8000.0

0.0

 

ხარჯები

4954,3

6165,2

6165.2

0,0

7985.0

7985.0

0.0

 

სუბსიდიები

4954,3

6106,1

6106.1

0,0

7985.0

7985.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,7

13,9

13,9

0,0

15.0

15.0

0.0

04  02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა

218,0

456,9

419.5

37,4

368.3

368.3

0.0

 

ხარჯები

40,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

40,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

178,0

456,9

419.5

37,4

368.3

368.3

0.0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

1656,0

1694,1

55,0

1639,1

2481.9

72.0

2409.9

 

ხარჯები

1656,0

1694,1

55,0

1639,1

1933.0

72.0

1861.0

 

საქონელი და მომსახურება

1611,0

1639,1

0,0

1639,1

1876.0

15.0

1861.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

47,4

47,4

0,0

57.0

57.0

0.0

04 03 01

პედაგოგთა დახმარება

45,0

55,0

55,0

0,0

72.0

72.0

0.0

 

ხარჯები

45,0

55,0

55,0

0,0

72.0

72.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

45,0

55,0

55,0

0,0

15.0

15.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

57.0

57.0

0.0

04 03 02

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

1611,0

1639,1

0,0

1639,1

1672.7

0.0

1672.7

 

ხარჯები

1611,0

1639,1

0,0

1639,1

1672.7

0.0

1672.7

 

საქონელი და მომსახურება

1611,0

1639,1

0,0

1639,1

1672.7

0.0

1672.7

040303

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუაოები

0,0

0,0

0,0

0,0

737.2

0.0

737.2

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

188.3

0.0

188.3

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

188.3

0.0

188.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

548.9

0.0

548.9

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

5235,6

9139,6

9139,6

0,0

10082.8

10082.8

0.0

 

ხარჯები

5187,8

6443,7

6443,7

0,0

8781.4

8781.4

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

484,9

610

610,0

0,0

768.1

768.1

0.0

 

სუბსიდიები

4618,4

5687

5687,0

0,0

7891.3

7891.3

0.0

 

სხვა ხარჯები

69,8

28,1

28,1

0,0

92.0

92.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,8

2696

2696,0

0,0

1301.4

1301.4

0.0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარებ

2424,4

5573,1

5573,1

0,0

6018.4

6018.4

0.0

 

ხარჯები

2419,8

2970,8

2970,8

0,0

4767.0

4767.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

12,0

20,8

20,8

0,0

25.0

25.0

0.0

 

სუბსიდიები

2349,8

2938,2

2938,2

0,0

4714.2

4714.2

0.0

 

სხვა ხარჯები

58,0

11,8

11,8

0,0

27.8

27.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,5

2602,4

2602,4

0,0

1251.4

1251.4

0.0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2349,8

2940

2940,0

0,0

3623.0

3623.0

0.0

 

ხარჯები

2349,8

2919,8

2919,8

0,0

3603.0

3603.0

0.0

 

სუბსიდიები

2349,8

2914,8

2914,8

0,0

3603.0

3603.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

20,2

20,2

0,0

20.0

20.0

0.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

70,1

2633,1

2633,1

0,0

1164.0

1164.0

0.0

 

ხარჯები

70,1

51

51,0

0,0

1164.0

1164.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

12,0

15,7

15,7

0,0

25.0

25.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

23,5

23,5

0,0

1111.2

1111.2

0.0

 

სხვა ხარჯები

58,0

11,8

11,8

0,0

27.8

27.8

0.0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

4,5

2582,1

2582,1

0,0

1231.4

1231.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,5

2582,1

2582,1

0,0

1231.4

1231.4

0.0

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

2668,9

3369,3

3369,3

0,0

3752.3

3752.3

0.0

 

ხარჯები

2625,6

3275,8

3275,8

0,0

3702.3

3702.3

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

346,2

416,1

416,1

0,0

501.0

501.0

0.0

 

სუბსიდიები

2268,6

2748,8

2748,8

0,0

3173.1

3173.1

0.0

 

სხვა ხარჯები

10,8

9,4

9,4

0,0

28.2

28.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,3

93,5

93,5

0,0

50.0

50.0

0.0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1852,6

2891,6

2891,6

0,0

2801.3

2801.3

0.0

 

ხარჯები

1810,6

2798,1

2798,1

0,0

2751.3

2751.3

0.0

 

სუბსიდიები

1810,6

2668,1

2668,1

0,0

2751.3

2751.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42,1

93,5

93,5

0,0

50.0

50.0

0.0

05 02 02

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

358,2

477,7

477,7

0,0

531.0

531.0

0.0

 

ხარჯები

357,0

477,7

477,7

0,0

531.0

531.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

346,2

389,1

389,1

0,0

501.0

501.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

80,7

80,7

0,0

1.8

1.8

0.0

 

სხვა ხარჯები

10,8

7,9

7,9

0,0

28.2

28.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,2

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

458,0

482,1

482,1

0,0

420.0

420.0

0.0

 

ხარჯები

458,0

482,1

482,1

0,0

420.0

420.0

0.0

 

სუბსიდიები

458,0

482,1

482,1

0,0

420.0

420.0

0.0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

15,8

24,0

24,0

0,0

110.0

110.0

0.0

 

ხარჯები

15,8

24,0

24,0

0,0

110.0

110.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

40.0

40.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

4.0

4.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14,8

17,0

17,0

0,0

30.0

30.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

1,0

7,0

7,0

0,0

36.0

36.0

0.0

05 04

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

126,6

173,1

173,1

0,0

202.1

202.1

0.0

 

ხარჯები

126,6

173,1

173,1

0,0

202.1

202.1

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

126,6

173,1

173,1

0,0

202.1

202.1

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3880,4

6397,1

6013,7

383,4

5427.4

5021.1

406.3

 

ხარჯები

3877,5

6395,1

6011,7

383,4

5426.0

5021.1

404.9

 

სუბსიდიები

328,1

388,3

99,0

289,3

553.0

213.0

340.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3412,8

5713,5

5711,4

2,1

4576.6

4513.7

62.9

 

სხვა ხარჯები

134,9

245,7

153,7

92,0

296.4

294.4

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,9

2,0

2,0

0,0

1.4

0.0

1.4

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

331,0

445,3

156,0

289,3

514.4

173.0

341.4

 

ხარჯები

328,1

443,3

154,0

289,3

513.0

173.0

340.0

 

სუბსიდიები

328,1

388,3

99,0

289,3

513.0

173.0

340.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,9

2,0

2,0

0,0

1.4

0.0

1.4

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები

328,1

445,3

156,0

289,3

514.4

173.0

341.4

 

ხარჯები

328,1

443,3

154,0

289,3

513.0

173.0

340.0

 

სუბსიდიები

328,1

388,3

99,0

289,3

513.0

173.0

340.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4

0.0

1.4

06 01 02

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში

2,9

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,9

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

3549,4

5951,8

5857,8

94,0

4913.0

4848.1

64.9

 

ხარჯები

3549,4

5951,8

5857,8

94,0

4913.0

4848.1

64.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3412,8

5713,5

5711,4

2,1

4576.6

4513.7

62.9

 

სხვა ხარჯები

134,9

238,4

146,4

92,0

296.4

294.4

2.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2252,0

2469,3

2469,3

0,0

2923.7

2923.7

0.0

 

ხარჯები

2252,0

2469,3

2469,3

0,0

2923.7

2923.7

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2252,0

2469,3

2469,3

0,0

2923.7

2923.7

0.0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1295,0

3480,4

3388,4

92,0

1986.4

1924.4

62.0

 

ხარჯები

1295,0

3480,4

3388,4

92,0

1986.4

1924.4

62.0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

40.0

40.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1158,5

3242,1

3242,1

0,0

1650.0

1590.0

60.0

 

სხვა ხარჯები

134,9

238,3

146,3

92,0

296.4

294.4

2.0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

2,4

2,1

0,0

2,1

2.9

0.0

2.9

 

ხარჯები

2,4

2,1

0,0

2,1

2.9

0.0

2.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,4

2,1

0,0

2,1

2.9

0.0

2.9

“.     

მუხლი 2. დადგენილების ამოქმედება
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე


მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძე