„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 19 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 19 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 11
დოკუმენტის მიმღები მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 16/06/2025
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/06/2025
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.159.016605
11
16/06/2025
ვებგვერდი, 18/06/2025
190020020.35.159.016605
„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 19 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №11

2025 წლის 16 ივნისი

ქ.მარნეული

 

„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 19 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 19 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის №32  დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 19/12/2024, №190020020.35.159.016591) და
1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:“

თანხა ათას ლარებში

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024  წლის ფაქტი

2025  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსავლები

57152,2

71,061.2

55,649.3

15,411.9

79,572.8

63,938.1

15,634.7

გადასახადები

37330,0

44,925.6

44,925.6

0.0

52,993.1

52,993.1

0.0

გრანტები

9569,6

15,411.9

0.0

15,411.9

15,634.7

0.0

15,634.7

სხვა შემოსავლები

10252,6

10,723.7

10,723.7

0.0

10,945.0

10,945.0

0.0

ხარჯები

37994,3

47,231.0

45,019.4

2,211.6

56,510.8

54,491.8

2,019.0

შრომის ანაზღაურება

6491,6

7,984.8

7,984.8

0.0

9,543.9

9,543.9

0.0

საქონელი და მომსახურება

8978,8

10,956.9

9,128.7

1,828.2

15,785.0

14,112.3

1,672.7

პროცენტი

22,9

12.3

12.3

0.0

18.6

18.6

0.0

სუბსიდიები

18481,2

22,135.2

21,845.9

289.3

25,502.2

25,160.8

341.4

გრანტები

55,0

55.0

55.0

0.0

65.0

65.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3603,8

5,577.2

5,575.1

2.1

3,788.6

3,785.7

2.9

სხვა ხარჯები

361,0

509.6

417.6

92.0

1,807.6

1,805.6

2.0

საოპერაციო სალდო

19158,0

23,830.2

10,629.9

13,200.4

23,062.0

9,446.2

13,615.7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

19936,9

27,627.5

14,823.1

12,804.4

29,789.1

15,117.2

14,671.9

ზრდა

20936,6

28,972.8

16,168.4

12,804.4

30,179.1

15,507.2

14,671.9

კლება

999,7

1,345.2

1,345.2

0.0

390.0

390.0

0.0

მთლიანი სალდო

-778,9

-3,797.3

-4,193.2

396.0

-6,727.1

-5,671.0

-1,056.1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-841,6

-3,860.0

-4,255.9

396.0

-6,789.8

-5,733.6

-1,056.1

ზრდა

0,0

396.0

0.0

396.0

0.0

0.0

0.0

კლება

841,6

4,255.9

4,255.9

0.0

6,789.8

5,733.6

1,056.1

ვალდებულებების ცვლილება

-62,7

-62.7

-62.7

0.0

-62.7

-62.7

0.0

კლება

62,7

62.7

62.7

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

62,7

62.7

62.7

0.0

62.7

62.7

0.0

ბალანსი

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:“

თანხა ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2023 წლის ფაქტი

2024  წლის ფაქტი

2025  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

საკუთარი შემოსავლები

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსულობები

58152,0

72,406.5

56,994.5

15,411.9

79962.8

64328.1

15634.7

შემოსავლები

57152,2

71,061.2

55,649.3

15,411.9

79572.8

63938.1

15634.7

არაფინანსური აქტივების კლება

999,7

1,345.2

1,345.2

0.0

390.0

390.0

0.0

გადასახდელები

58993,6

76,266.5

61,250.5

15,016.0

86752.5

70061.7

16690.8

ხარჯები

37994,3

47,231.0

45,019.4

2,211.6

56510.8

54491.8

2019.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20936,6

28,972.8

16,168.4

12,804.4

30179.1

15507.2

14671.9

ვალდებულებების კლება

62,7

62.7

62.7

0.0

62.7

62.7

0.0

ნაშთის ცვლილება

-841,6

-3,860.0

-4,255.9

396.0

-6789.8

-5733.6

-1056.1

 

3. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 56 510.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“

თანხა ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

საკუთარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

ხარჯები

37994,3

47231,0

44964,4

2266,6

56510.8

54491.8

2019.0

 

შრომის ანაზღაურება

6491,6

7984,8

7984,8

0,0

9543.9

9543.9

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

8978,8

10956,9

9128,7

1828,2

15785.0

14112.3

1672.7

 

პროცენტი                                                                             

22,9

12,3

12,3

0,0

18.6

18.6

0.0

 

სუბსიდიები

18481,2

22135,2

21845,9

289,3

25502.2

25160.8

341.4

 

გრანტები

55,0

55,0

0,0

55,0

65.0

65.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3603,8

5577,2

5575,1

2,1

3788.6

3785.7

2.9

 

სხვა ხარჯები

361,0

509,6

417,6

92,0

1807.6

1805.6

2.0

 

 

4. მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 29789.1ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 30179.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2927,1

3211,7

2892.3

2892.3

0.0

0101

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2927,1

3211,7

2892.3

2892.3

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

16839,6

22986,96

24391.1

9719.2

14671.9

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7056,9

13236,94

15378.7

4084.0

11294.7

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

5516,4

2477,28

3468.8

1323.7

2145.1

02 03

გარე განათება

111,3

2337,82

73.5

73.5

0.0

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

549,6

412,2

412.2

412.2

0.0

02 07

კეთილმოწყობა

1239,3

2446,73

2325.8

2325.8

0.0

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

746,6

427,22

0.0

0.0

0.0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1619,6

1648,77

2732.0

1500.0

1232.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

874,5

1058,29

749.9

749.9

0.0

0301

დასუფთავება, ნარჩენების მართვა და სხვა გარემოს დაცვითი საქმიანობა

8,0

0,0

25.0

25.0

0.0

0302

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

866,5

1058,29

724.9

724.9

0.0

04 00

განათლება

181,7

201,1

459.4

459.4

0.0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

3,7

13,8

15.0

15.0

0.0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,მშენებლობა

178,0

187,2

444.4

444.4

0.0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

47,8

1514,7

1686.4

1686.4

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

4,5

1448,7

1606.4

1606.4

0.0

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

43,3

66,0

80.0

80.0

0.0

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

2,9

0,0

0.0

0.0

0.0

სულ ჯამი

15,173,7

28972,7

30179.1

15507.2

14671.9

 

„ბ) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 390.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

999,7

1345,2

390,0

ძირითადი აქტივები

121,2

161,0

40,0

არაწარმოებული აქტივები

878,5

1184,1

350,0

მიწა

878,5

1184,1

350,0

 

5. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

701

I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

13967,3

17229,5

19689.0

19689.0

0.0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

13944,4

17167,1

19670.4

19670.4

0.0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა                                                  

13944,4

17167,1

19170.4

19170.4

0.0

 

წარმომადგენლობითი ორგანო

3139,6

4716,2

6830.8

6830.8

0.0

 

აღმასრულებელი ორგანო                                    

10804,9

13027,5

12339.5

12339.5

0.0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა                                         

0,0

0,0

500.0

500.0

0.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

22,90

12,31

18.6

18.6

0.0

702

II. თავდაცვა

301,4

0,0

0.0

0.0

0.0

7021

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

301,4

0,0

0.0

0.0

0.0

704

IV. ეკონომიკური საქმიანობა

11576,8

18730,7

26442.3

13915.6

12526.7

70421

სოფლის მეურნეობა

61,5

304,119

316.4

316.4

0.0

7045

ტრანსპორტი

9806,4

16588,7

23390.9

12096.2

11294.7

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

9806,4

16588,7

23390.9

12096.2

11294.7

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

1708,9

1837,8

2732.0

1500.0

1232.0

705

V. გარემოს დაცვა

3855,0

5036,6

5329.9

5329.9

0.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

3395,3

4364,5

4464.9

4464.9

0.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

44,9

41,7

20.0

20.0

0.0

7054

ბიომრავალფეროვნება და ლანდშაფტების დაცვა

364,8

550,1

775.0

775.0

0.0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

50,0

80,2

70.0

70.0

0.0

706

VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა

13282,2

13686,2

11534.4

9389.2

2145.1

7061

ბინათმშენებლობა

3,9

19,2

709.5

709.5

0.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1239,3

2266,4

2295.8

2295.8

0.0

7063

წყალმომარაგება

9198,7

6193,6

6132.4

3987.3

2145.1

7064

გარე განათება

1970,4

4225,5

2272.4

2272.4

0.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

870,1

981,3

124.3

124.3

0.0

707

VII. ჯანმრთელობის დაცვა

331,0

375,0

514.4

173.0

341.4

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

331,0

375,0

514.4

173.0

341.4

708

VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია

5235,6

7659,6

10337.8

10337.8

0.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2424,4

4414,3

6333.4

6333.4

0.0

7082

მომსახურება კულტურის  სფეროში

2210,8

2597,3

3272.3

3272.3

0.0

7083

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

126,6

163,4

202.1

202.1

0.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

458,0

460,6

420.0

420.0

0.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

15,8

23,7

110.0

110.0

0.0

709

IX. განათლება

6832,0

7980,5

9189.1

7516.4

1672.7

7091

სკოლამდელი განათლება

5176,0

6286,7

7444.4

7444.4

0.0

7092

ზოგადი განათლება

1656,0

1693,8

1744.7

72.0

1672.7

710

X. სოციალური დაცვა

3549,4

5505,6

3653.0

3648.1

4.9

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

2252,0

2118,3

2323.7

2323.7

0.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1295,0

3385,2

1326.4

1324.4

2.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2,4

2,1

2.9

0.0

2.9

 

სულ

58930,9

76203,7

86689.9

69999.0

16690.8

 

6. მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო“

დასახელება

2023წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

19158,0

10 684,89

23,062.0

მთლიანი სალდო

-778,9

 

- 4 138,25

 

-6 727,1

 

 

7. მე-13 მუხლის მე-4 და მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. კულტურა,  ახალგაზრდობ და სპორტი (კოდი 05 00 )

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; მნიშვნელოვანია ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების  (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ.“

პროგრამული კოდი

დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

6333.4

8448.0

9278.0

6381.0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

3623.0

3623.0

3623.0

3623.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

1124.0

1110.0

1110.0

1110.0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1586.4

3715.0

4545.0

1648.0

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

3692.3

6698.0

4738.6

4064.3

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2801.3

2771.3

2771.3

2771.3

05 02 02

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

441.0

460.0

460.0

460.0

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

30.0

3046.7

1087.3

413.0

05 02 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

420.0

420.0

420.0

420.0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

110.0

110.0

110.0

110.0

05 04

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

202.1

200.0

200.0

200.0

 

სულ პრიორიტეტი

10337.8

15456.0

14326.6

10755.3

ა) სპორტის სფეროს განვითარება

კოდი

პროგრამის დასახელება

სპორტის სფეროს განვითარება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01

6333,4

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის

მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება

მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2025 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს  დაახლოებით 1400 სპორტსმენს; პროგრამის ფარგლებში მოხდება სპორტული ობიექტების მოვლა–პატრონობა   და რეაბილიტაცია;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;

 

ა.ა) სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

     

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

3623.0

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

 

მიზანი 10: შემცირებული უთანასწორობა

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება

მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

აიპ "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა" -  უზრუნველყოფს სპორტული სექციების მუშაობას 17 სპორტის სახეობის მიმართულებით, 26 სპორტულ ობიექტზე, 58 ჯგუფის და 64 მწვრთნელის (მათ შორის 6 ქალი)  მეშვეობით, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის (3 დან - 25 წლამდე)დაახლოებით 1300  ბენეფიციარს. გახსნილია სპორტული წრეები შემდეგი მიართულებით: ქართული ჭიდაობა, ძიუდო. "judo kids"   (საბავშვო ძიუდო), თავისუფალი ჭიდაობა, კრივი, ტაეკვონდო, კიკბოქსინგი, ფეხბურთი, რაგბი,  ფრენბურთი, ბატუტზე ხტომა, მხატვრული ტანვარჯიში,  მშვილდოსნობა, მკლავჭიდი, კარატე, ჭადრაკი, ძალისმიერი სამჭიდი, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა,   18 ადმინისტრაციული ერთეულიდან მინიმუმ ერთი სპორტული ჯგუფი ფუნქციონირებს 12 ერთეულში. სპორტული სკოლა საქმიანობის ფარგლებში პრიორიტეტს ანიჭებს იმ სპორტის სახეობების გაფართოვებას, რომლებიც უკთესად უზრუნველყოფენ გოგნებისა და ბიჭების შედარებით თანაბარ ჩართულობას.  სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს მშვილდოსნობის ჯგუფი პარამშვილდოსნებისთვის, შესაბამისი კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მქონე მწვრთნელის მონაწილეობით. სპორტსკოლა არეგულირებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა სკოლაში არსებული სპორტის სახეობების მიხედვით ქალაქის, ეროვნული ნაკრები გუნდების  კანდიდატებისა და სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება. სკოლის შეუფერხებელი და გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების ნაწილობრივი დაფინანსება.

სარაკბო კლუბ-მარნეულის "არმაზის" ხელშეწყობა,  რაგბის პოპულალიზაცია და სარაგბო საბავშვო სექციების განვითარება მუნიციპალიტეტის სვადასხვა ადმინასტრაციულ ერთეულებში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციული ერთეულების ნაწილის ტერიტორიაზე,  სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; 

 

ა.) სპორტული ღონისძიებები

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული ღონისძიებები

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

1124.0

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 10: შემცირებული უთანასწორობა

მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდების სპორტით დაინტერესება. სპორტის სახეობების დამატება.

    ქვეპრჯგრამაში 500,0 ათასი ლარი გათვალისწინებულია მარნეულის მუნიციპალიტეტის დაფუძნებული 100%-იანი წილის ფლობით შ.პს. „ალგეთი არენას“ დაფინანსებისათვის.

ქვ ეპროგრამის მოსალოდნელიშუალედური შედეგი

სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტი განვითარება

 

ა.) სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

1586.4

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში ახალი სპორტული ობიექტების მოწყობა  და  სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება

ქვ ეპროგრამის მოსალოდნელიშუალედური შედეგი

მოწყობილია სპორტული ინფრასტრუქტურა 

 

ბ) კულტურის სფეროს  განვითარება

კოდი

პროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს  განვითარება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02

3692,3

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება

მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურის სფეროს დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის სფეროს ობიექტების რეაბილიტაცია და რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება. 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და  კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.

 

ბ.) კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

2801,3

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება

მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება.  კულტურის ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებებიდა ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და მარნეულის როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი ქალაქის გაცნობა ქვეყნის გარეთ და  რეგიონში.   ქალაქში არსებული დიასპორების უშუალო ჩართულობა ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში და ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება . მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების  საქმიანობის კოორდინირება და დახმარების გაწევა, სახელოვნებო დარგების განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია. სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების, სხვადასხვა მიმართულების შემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფა.  ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა: სამუსიკო, ქორეოგრაფიული, ფოლკლორის, ხატვა-ფერწერა, კლასიკური მუსიკა, თეატრი, თანამედროვე ქორეოგრაფია, ფოტოხელოვნების, ვოკალურ ინსტრუმენტალური წრეების, ლიტერატურული კლუბების, ახალგაზრდა ადგილობრივი ნიჭიერი მწერლების, შემოქმედების პოპულარიზაციისთვის პირობების შექმნა, ეროვნული ტრადიციების წეს-ჩვეულებების ფიქსაცია პოპულარიზაცია.მოზარდი თაობის    დემოკრატიული საზოგადოების ჭეშმარიტ მოქალაქეებად აღზრდის და ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, კულტურული და სოციალური თვითშეგნების, ესთეთიკური განვითარების სრულყოფა.    2020 წლიდან ფუძნდება რაიონში თეატრალური დასი,   რაც ხელს შეუწყობს საზოგადოების კეთილდღეობაში მისი როლის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას. ხელსაყრელი გარემოს შექმნა კულტურული ცხოვრების, მისი ახლებური გააზრების,შემოქმედებითი საქმიანობის განვითარებისა და კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებისთვის. საზოგადოებრივი ინტერესის გაზრდა თეატრის მიმართ და თეატრალური ხელოვნების განვითარების, პოპულარიზაციის ხელშეწყობა. 

ქვ ეპროგრამის მოსალოდნელიშუალედური შედეგი

კულტურის ცენტრი ფუნქციონირებს გამართულად, უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებითი წრეების თანაბარი ხელმისაწვდომობა 

 

ბ.) კულტურის სფეროს ღონისძიებები

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

441.0

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 10: შემცირებული უთანასწორობა

მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  საქართველოში  არსებული  და  მარნეულის  მუნიციპალიტეტისათვის  დამახასიათებელ    კულტურულ (ნოვრუზ ბაირამი)  ღონსძიებების სრულფასოვნად  ჩატარებას  (სასაჩუქრე კალათების, თაიგულების,  გვირგვინების,  დეკორაციების შეკვეთა - შესყიდვა).    კონცერტებისათვის  მომღერლების,   სცენისა და განათება-გახმოვანების  დაქირავებას,  მათი მონტაჟი- დემონტაჟი.   თეატრალიზებული წარმოდგენებისთვის ფორმების შეძენა ან დაქირავება. საგამოფენო სივრცის მოწყობის მიზნით პროდუქტის შეძენა.  მარნეულში ტრადიციად  დამკვიდრდა  და აღინიშნება  ღვინის დღე  სახელწოდებით "მარნეული ვაზის აკვანი".    ღონისძიების ფარგლებში ტარდება სხვადასხვა საშემოდგომო რიტუალები. კულტურული მემკვიდრეობის, ტურიზმის  და  საგანმანათლებლო მიმართულების  აქტივობები.

ქვ ეპროგრამის მოსალოდნელიშუალედური შედეგი

ჩატარებულია კულტურული ღონისძიებები და ხელშეწყობილია მოსახლეობის ჩართულობა კულტურულ ცხოვრებაში

 

ბ.) კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03

30.0

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

 

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება

მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კულტურის ობიექტების მოვლა შენახვა, რეაბილიტაცია.

ქვ ეპროგრამის მოსალოდნელიშუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურის ობიექტების შენარჩუნება, ახალი ობიექტების მშენებლობა რათა შენარჩუნდეს და გაიზარდოს კულტურით დანტერესებული მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის დონე.

 

ბ.დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

05 02 04

                       420,0     

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა, კერძოდ 400,0 ათ.ლარით დაფინანსდება „მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქია“, სრულფასოვანი ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და ისტორიული ძეგლების მოვლა-შენახვის ხარჯების დასაფარად,   ხოლო 20,0 ათ.ლარი განსაზღვრულია რელიგიური დაწესებულებების კომუნალური გადასახადებისათვის.   კომუნალური გადასახადების დაფარვა ხდება შემდეგი  წესით :1)  იმ ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც ქალაქ მარნეულში მდებარეობს-300 ლარამდე 2) ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც სოფლად მდებარეობს და არ არის შეყვანილი ბუნებრივი აირი -100 ლარამდე 3) ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც სოფლად მდებარეობს და არის შეყვანილი ბუნებრივი აირი - 50 ლარამდე.

ქვ ეპროგრამის მოსალოდნელიშუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა

           

 

გ) ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

კოდი

პროგრამის დასახელება

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 03

110,0

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა

მიზანი 10: შემცირებული უთანასწორობა

მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე

პროგრამის აღწერა

 დამტკიცებული  „ინიციატივების თანადაფინანსებისა და ახალგაზრდული იდეების განხორციელების წესი“ შესაბამისად  გამოცხადდება ახალგაზრდული იდეების კონკურსი,  ადგილობრივი ახალგაზრდული ორგანიზაციების, საინიციატივო ჯგუფების და აქტიური ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი  პროექტების დასაფინანსებლად;
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული  „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტებისათვის მგზავრობის ხარჯებით დახმარების წესი“ და „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარმატებული სტუდენტების წახალისების წესი“ შესაბამისად, სტუდენტებს წახალისების მიზნით,  გადაეცემათ მერის ჯილდო და  თვითმმართველობის მიერ მოხდება აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში აქტიური სტუდენტის სტატუსის მქონე სტუდენტების ტრანსპორტირების ხარჯების უზრუნველყოფა. საქართველოს ტერიტორიაზე სხვადასხვა გზებით და მეთოდებით (არაფორმალური განათლების ლექციები, ბანაკები  ლიდერთა სკოლები და ა,შ
ღონისძიებების განხორციელდება როგორც ფორმალურ, ისე არაფორმალურ ფორმატში. მერიის მიერ ინიცირებული ახალგაზრდული აქტივობები      (ახალგაზრდების კონკურსებში, იმიტირებულ აქტივობებში, შემეცნებით ბანაკებში, დასუფთავებისა და გარემოს დაცვითი აქციებში, ტურებში, სემინარებსა და ტრენინგებში, კონფერენციებსა და ფესტივალებში მონაწილეობისათვის.)

 

„ინიციატივების თანადაფინანსებისა და ახალგაზრდული იდეების განხორციელების" პროგრამა  მარნეულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალგაზრდა (30 წლამდე)პირების, ახალგაზრდული ორგანიზაციების, საინიციატივო ჯგუფებისა და ადგილობრივი
არასამთავრობო ორგანიზაციების გააქტიურებს, მათი ინიციატივების მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი პროექტებისა და ახალგაზრდებისთვის საჭირო აქტივობებს გამოავლენს. „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტებისათვის მგზავრობის ხარჯებით დახმარება"   წახალისებას მოახდენს და ხელს შეუწყობს სტუდენტებს მიიღონ უმაღლესი განათლება. მერიის მიერ ინიცირებული ახალგაზრდული აქტივობები      (ახალგაზრდების კონკურსებში, იმიტირებულ აქტივობებში, შემეცნებით ბანაკებში, დასუფთავებისა და გარემოს დაცვითი აქციებში, ტურებში, სემინარებსა და ტრენინგებში, კონფერენციებსა და ფესტივალებში მონაწილეობისათვის.) ) ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდების ინტეგრაციას და განვითარებას  სრულყოფილ მოქალაქედ  , ახალგაზრდა ლიდერების ჩამოყალიბებას და მათი უნარების განვითარებას.     ახალგაზრდების  სამოქალაქო მონაწილეობის ხელშეწყობას, მათთვის ჯანსაღი გარემოს შექმნას, თანასწორი შესაძლებლობები მინიჭებას ,ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ხელშეწყობილია ახალგაზრდობის განვითარების მხარდამჭერი და ინსტიტუციონალურად ჩამოყალიბებული სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს ახალგაზრდების მონაწილეობას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, არაფორმალური განათლების და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას და თანაბარ შესაძლებლობებს.

 

დ) ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

კოდი

პროგრამის დასახელება

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 04

202.1

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების  (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანად ამუშავებისათვის  აუცილებელია ტელევიზიასთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირების გაშუქება, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს. უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია პირობები ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველსაყოფად

 

„6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (კოდი 0100)

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს, მათ შორის: მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა. კერძოდ:

(კოდი 010102) ქვეპროგრამის ფარგლებში  ა(ა)იპ „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს“ ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით გათვალისწინებული არის გრანტის სახით 55.0 ათასი ლარით დაფინანსება.

(კოდი 010203)  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო  და  სესხების ძირი თანხების დაფარვა, კერძოდ "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და  დარიცხული  საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.“

კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

0101

 საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

290

19120,4

18193.4

19183.7

20497.8

010101

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

57

6800,8

5652.8

5627.6

5857.6

010102

მუნიციპალიტეტის მერია

233

12319,5

12540.6

13556.0

14640.2

0102

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

0

634,3

685.8

653.0

653.0

010201

სარეზერვო ფონდი

 

500,0

600.0

600.0

600.0

010202

 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი

 

3,0

3.0

3.0

3.0

010203

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

 

81,3

32.8

0.0

0.0

010204

სოციალური თანასწორობის ხელშეწყობა

 

30,0

30.0

30.0

30.0

010205

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის

 

20,0

20.0

20.0

20.0

 

სულ პრიორიტეტი

290

19754,6

18879.2

19836.7

21150.8

 

„ა)  მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა“

კოდი

პროგრამის დასახელება

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

010203

                                             81,3 

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო  და  სესხების ძირი თანხების დაფარვა "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და  დარიცხული  საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება

 

ღონისძიებები

ჯამი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულება (ძირი თანხა)

94,005

62,7

31,3

0,0

0,0

"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულება (პროცენტი)

20,009

18,6

1,4

0,0

0,0

 

114,014

81,3

32,8

0,0

0,0

 

„ბ) სოციალური თანასწორობის ხელშეწყობა“

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური თანასწორობის ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება

ათას ლარში

010204

30,0

ქვეპროგრამის აღწერა  და მიზანი

სოციალური თანასწორობის ხელშეწყობის ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია: სხვადასხვა ინიციატივების განსახორციელებელი ღონისძიებების დაფინანსება შემდეგი კუთხით, ქალების ცნობიერების ამაღლება, საჭიროების მქონე ქალთა წახალისება სხვადასხვა ფორმით, მეწარმე ქალთა გაძლიერება, ქალთა ჩართულობის ზრდა და მონაწილეობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში თანასწორი უფლებებითა და შესაძლებლობებით.

 

მოსალოდნელი შედეგი

ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე მიმართული ინიციატივების გამოვლენა. საზოგადოებრივ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში ქალთა აქტიური ჩართულობისა და გაძლიერების ხელშეწყობა.

 

„გ) ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა“

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

010205

                                            20,0

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის  საქმიანობის შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირებულობა  და ადგილობრივი თვითმმართველობის  განხორციელების პროცესში მათი ჩართულობის ხელშეწყობა. რაც ითვალისწინებს შესაძლო სხვადასხვა ღონისძიებების გატარებას, როგორიცაა:

  • საინფორმაციო მასალების დამზადება(შინაარსის მომზადება; დიზაინის მომზადება, დაბეჭდვა, საინფორმაციო კლიპებისა და ვიდეო-რგოლების მომზადება, მაგალიტად გზამკვლევები, საინფორმაციო ბუკლეტები, ლიფლეტები, პოსტერები და ა.შ
  • საინფორმაციო მასალების გავრცელება(საინფორმაციო მასალების მედია საშუალებებში და ონლაინ სივრცეში (მათ შორის სოციალურ ქსელებში) განთავსება)
  • დასახლების საერთო კრებების და სხვადასხვა სახის საჯარო შეხვედრების ორგანიზება - ჩატარება(დარბაზის დაქირავება, აპარატურის (აუდიო-ვიდეო, გახმოვანების) დაქირავება, შეხვედრის მონაწილეთა კვება, საწვავით უზრუნველყოფა)
  • მონაწილეობის ელექტრონული მექანიზმების განვითარება (ვებგვერდის დამზადება, განვითარება, მხარდაჭერა;სოციალური გვერდების განვითარება; საკრებულოს/კომისიის სხდომების ლაივ სტრიმი;)
  • მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან არსებული საკონსულტაციო-სათათბირო საბჭოების საქმიანობის ხელშეწყობა (სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს, გენდერული თანასწორობის საბჭოს, შშმპ საბჭოს,  ახალგაზრდული საბჭოს და სხვა მსგავსი საბჭოების ორგანიზაციული მხარდაჭერის ხარჯები)
  • საგანმანათლებლო კომპონენტი (მოქალაქეთა ინფორმირებულობის ამაღლების მიზინით შეხვედრები, ტრენინგები).

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია  საზოგადოების  ინფორმირებულობა  მუნიციპალიტეტის  საქმიანობის  შესახებ  და ხელშეწყობილია მოქალაქეთა ჩართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის  განხორციელების პროცესში.

 

8. მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.“

ორგ. კოდი

დასახელება

2023  წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

58993,6

76487,6

61471,6

15016,0

86752.5

70061.7

16690.8

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

218,0

275,0

275,0

0,0

290.0

290.0

0.0

 

 

ხარჯები

37994,3

47423,7

45212,1

2211,6

56510.8

54491.8

2019.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

6491,6

8138,7

8138,7

0,0

9543.9

9543.9

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

8978,8

10994,5

9166,3

1828,2

15785.0

14112.3

1672.7

 

 

პროცენტი

22,9

12,3

12,3

0,0

18.6

18.6

0.0

 

 

სუბსიდიები

18481,2

22135,2

21845,9

289,3

25502.2

25160.8

341.4

 

 

გრანტები

55,0

55

55,0

0,0

65.0

65.0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3603,8

5778,1

5776,0

2,1

3788.6

3785.7

2.9

 

 

სხვა ხარჯები

361,0

511

419,0

92,0

1807.6

1805.6

2.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20936,6

29000,6

16196,2

12804,4

30179.1

15507.2

14671.9

 

 

ვალდებულებები

62,7

62,8

62,8

0,0

62.7

62.7

0.0

 

0100

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

14331,4

17292,1

17292,1

0,0

19754.6

19754.6

0.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

218,0

275

275,0

0,0

290.0

290.0

0.0

 

 

ხარჯები

11341,6

14017,8

14017,8

0,0

16799.7

16799.7

0.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

6491,6

7984,9

7984,9

0,0

9543.9

9543.9

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

4421,3

5326,4

5326,4

0,0

5954.9

5954.9

0.0

 

 

პროცენტი

22,9

12,3

12,3

0,0

18.6

18.6

0.0

 

 

სუბსიდიები

67,3

175,5

175,5

0,0

114.4

114.4

0.0

 

 

გრანტები

55,0

55

55,0

0,0

65.0

65.0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

131,3

183,2

183,2

0,0

325.0

325.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

152,4

280,5

280,5

0,0

778.0

778.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2927,1

3211,7

3211,7

0,0

2892.3

2892.3

0.0

 

 

ვალდებულებები

62,7

62,7

62,7

0,0

62.7

62.7

0.0

 

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

14245,8

17167,2

17167,2

0,0

19120.4

19120.4

0.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

218,0

275

275,0

0,0

290.0

290.0

0.0

 

 

ხარჯები

11318,7

13955,5

13955,5

0,0

16228.1

16228.1

0.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

6491,6

7984,8

7984,8

0,0

9543.9

9543.9

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

4421,3

5326,4

5326,4

0,0

5904.9

5904.9

0.0

 

 

სუბსიდიები

67,3

175,5

175,5

0,0

114.4

114.4

0.0

 

 

გრანტები

55,0

55

55,0

0,0

65.0

65.0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

131,3

183,2

183,2

0,0

325.0

325.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

152,4

230,5

230,5

0,0

275.0

275.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2927,1

311,7

311,7

0,0

2892.3

2892.3

0.0

 

01 01 01

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

3139,6

4750,3

4750,3

0,0

6800.8

6800.8

0.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

46

46,0

0,0

57.0

57.0

0.0

 

 

ხარჯები

3052,8

4188,8

4188,8

0,0

5103.3

5103.3

0.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

1304,3

1779,6

1779,6

0,0

2270.7

2270.7

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

1595,9

2202,1

2202,1

0,0

2584.8

2584.8

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18,0

59,2

59,2

0,0

100.0

100.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

134,5

147,8

147,8

0,0

147.8

147.8

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86,8

561,5

561,5

0,0

1697.5

1697.5

0.0

 

01 01 02

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია

10804,9

12416,9

12416,9

0,0

12319.5

12319.5

0.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

218,0

229

229,0

0,0

233.0

233.0

0.0

 

 

ხარჯები

7964,5

9766,7

9766,7

0,0

11124.8

11124.8

0.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

4940,1

6205,1

6205,1

0,0

7273.2

7273.2

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

2781,6

3124,3

3124,3

0,0

3320.1

3320.1

0.0

 

 

სუბსიდიები

67,3

175,5

175,5

0,0

114.4

114.4

0.0

 

 

გრანტები

55,0

55

55,0

0,0

65.0

65.0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

102,8

124

124,0

0,0

225.0

225.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

17,8

86,7

86,7

0,0

127.1

127.1

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2840,3

265,2

265,2

0,0

1194.8

1194.8

0.0

 

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

301,4

0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

301,4

0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

247,1

0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

43,8

0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10,5

0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

01  02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

85,6

125,0

125,0

0,0

634.3

634.3

0.0

 

 

ხარჯები

0,0

62,3

62,3

0,0

571.6

571.6

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

22,9

0

0,0

0,0

50.0

50.0

0.0

 

 

პროცენტი

22,9

12,3

12,3

0,0

18.6

18.6

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

50

50,0

0,0

503.0

503.0

0.0

 

 

ვალდებულებები

62,7

62,8

62,8

0,0

62.7

62.7

0.0

 

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

500.0

500.0

0.0

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

500.0

500.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

500.0

500.0

0.0

 

01  02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

3.0

3.0

0.0

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

3.0

3.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

3.0

3.0

0.0

 

01  02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

85,6

75,0

75,0

0,0

81.3

81.3

0.0

 

 

ხარჯები

22,9

12,3

12,3

0,0

18.6

18.6

0.0

 

 

პროცენტი

22,9

12,3

12,3

0,0

18.6

18.6

0.0

 

 

ვალდებულებები

62,7

62,7

62,7

0,0

62.7

62.7

0.0

 

01  02 04

სოციალური თანასწორობის ხელშეწყობა

0,0

50,0

50,0

0,0

30.0

30.0

0.0

 

 

ხარჯები

0,0

50,0

50,0

0,0

30.0

30.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯი

0,0

50,0

50,0

0,0

30.0

30.0

0.0

 

01  02 05

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა

0,0

7,5

7,5

0,0

20.0

20.0

0.0

 

 

ხარჯები

0,0

7,5

7,5

0,0

20.0

20.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

7,5

7,5

0,0

20.0

20.0

0.0

 

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

24904,0

34766,7

21810,6

12956,1

37993.7

23321.8

14671.9

 

 

ხარჯები

8001,4

9817,7

9628,6

189,1

13602.6

13602.6

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

2409,9

3376,1

3187,0

189,1

7394.3

7394.3

0.0

 

 

სუბსიდიები

5587,6

6102,4

6102,4

0,0

5498.8

5498.8

0.0

 

 

სხვა ხარჯი

3,9

339,2

339,2

0,0

709.5

709.5

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16839,6

24949,1

12182,0

12767,1

24391.1

9719.2

14671.9

 

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7846,8

15099,2

5313,9

9785,3

21278.7

9984.0

11294.7

 

 

ხარჯები

789,9

1401,7

1401,7

0,0

5900.0

5900.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

789,9

1401,7

1401,7

0,0

5900.0

5900.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7056,9

13696,5

3911,2

9785,3

15378.7

4084.0

11294.7

 

02 01 01

გზების მოვლა შენახვა

789,9

1401,7

1401,7

0,0

5900.0

5900.0

0.0

 

 

ხარჯები

789,9

1401,7

1401,7

0,0

5900.0

5900.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

789,9

1401,7

1401,7

0,0

5900.0

5900.0

0.0

 

02 01 02

გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

7056,9

13696,5

3911,2

9785,3

15378.7

4084.0

11294.7

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7056,9

13696,5

3911,2

9785,3

15378.7

4084.0

11294.7

 

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

9305,1

7327,2

6231,0

1096,2

6468.8

4323.7

2145.1

 

 

ხარჯები

3725,7

4062,6

4062,6

0,0

3000.0

3000.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

50,7

41,37

41,37

0,0

0.0

0.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

3675,0

4021

4021,0

0,0

3000.0

3000.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5516,4

3264,6

2168,4

1096,2

3468.8

1323.7

2145.1

 

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

3738,0

4021

4021,0

0,0

3000.0

3000.0

0.0

 

 

ხარჯები

3675,0

4021

4021,0

0,0

3000.0

3000.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

3675,0

4021

4021,0

0,0

3000.0

3000.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63,0

0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

5460,6

2947,6

1851,4

1096,2

3132.4

987.3

2145.1

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5460,6

2947,6

1851,4

1096,2

3132.4

987.3

2145.1

 

02 02 03

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

44,9

41,7

41,7

0,0

20.0

20.0

0.0

 

 

ხარჯები

44,9

41,7

41,7

0,0

0.0

0.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

44,9

41,7

41,7

0,0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0

0,0

0,0

20.0

20.0

0.0

 

02 02 04

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

61,5

317

317,0

0,0

316.4

316.4

0.0

 

 

ხარჯები

5,8

0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

5,8

0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,7

317

317,0

0,0

316.4

316.4

0.0

 

02 03

გარე განათება

1970,4

4282,5

4282,5

0,0

2272.4

2272.4

0.0

 

 

ხარჯები

1859,1

1891,2

1891,2

0,0

2198.8

2198.8

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

1356,5

1369,7

1369,7

0,0

1400.0

1400.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

502,6

521,5

521,5

0,0

798.8

798.8

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111,3

2391,3

2391,3

0,0

73.5

73.5

0.0

 

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

502,6

521,5

521,5

0,0

798.8

798.8

0.0

 

 

ხარჯები

502,6

521,5

521,5

0,0

798.8

798.8

0.0

 

 

სუბსიდიები

502,6

521,5

521,5

0,0

798.8

798.8

0.0

 

 02 03 02

გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

1356,5

1369,7

1369,7

0,0

1400.0

1400.0

0.0

 

 

ხარჯები

1356,5

1369,7

1369,7

0,0

1400.0

1400.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

1356,5

1369,7

1369,7

0,0

1400.0

1400.0

0.0

 

 02 03 03

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

111,3

2391,4

2391,4

0,0

73.5

73.5

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111,3

2391,4

2391,4

0,0

73.5

73.5

0.0

 

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

1959,6

1972,2

1972,2

0,0

2112.2

2112.2

0.0

 

 

ხარჯები

1410,0

1560

1560,0

0,0

1700.0

1700.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

1410,0

1560

1560,0

0,0

1700.0

1700.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

549,6

412,2

412,2

0,0

412.2

412.2

0.0

 

020401

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

1410,0

1560

1560,0

0,0

1700.0

1700.0

0.0

 

 

ხარჯები

1410,0

1560

1560,0

0,0

1700.0

1700.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

1410,0

1560

1560,0

0,0

1700.0

1700.0

0.0

 

020402

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

549,6

412,2

412,2

0,0

412.2

412.2

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

549,6

412,2

412,2

0,0

412.2

412.2

0.0

 

02 07

კეთილმოწყობა

1366,6

3815,9

3059,2

756,7

3119.6

3119.6

0.0

 

 

ხარჯები

127,4

713,1

713,1

0,0

793.8

793.8

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1239,3

1130,6

373,9

756,7

2325.8

2325.8

0.0

 

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

1239,3

2922,5

2165,8

756,7

2295.8

2295.8

0.0

 

 

ხარჯები

0,0

0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1239,3

2922,5

2165,8

756,7

2295.8

2295.8

0.0

 

02 07 02

მრავალსართულიანი შენობების ფასადური რეაბილიტაცია

3,9

339,2

339,2

0,0

709.5

709.5

0.0

 

 

ხარჯები

3,9

339,2

339,2

0,0

709.5

709.5

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

3,9

339,2

339,2

0,0

709.5

709.5

0.0

 

02 07 03

სადღესასწაულო ღონისძიებები

123,5

554,1

554,1

0,0

114.3

114.3

0.0

 

 

ხარჯები

123,5

373,8

373,8

0,0

84.3

84.3

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

123,5

373,8

373,8

0,0

84.3

84.3

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     0,0

180,3

180,3

0,0

30.0

30.0

0.0

 

02 08

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

746,6

427,2

427,2

0,0

10.0

10.0

0.0

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

10.0

10.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

10.0

10.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

746,6

427,2

   427,2

0,0

0.0

0.0

0.0

 

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1708,9

1843,4

525,5

1317,9

2732.0

1500.0

1232.0

 

 

ხარჯები

89,2

189,1

0,0

189,1

0.0

0.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

189,102

0,0

189,1

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1619,6

1654,27

525,5

1128,7

2732.0

1500.0

1232.0

 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

3810,1

5051,7

5051,7

0,0

5309.9

5309.9

0.0

 

 

ხარჯები

2935,6

3993,4

3993,4

0,0

4560.0

4560.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

50,0

83,9

83,9

0,0

70.0

70.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

2885,6

3909,5

3909,5

0,0

4490.0

4490.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

874,5

1058,3

1058,3

0,0

749.9

749.9

0.0

 

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

2578,9

3441,3

3441,3

0,0

3810.0

3810.0

0.0

 

 

ხარჯები

2570,9

3441,3

3441,3

0,0

3785.0

3785.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

50,0

83,9

83,9

0,0

70.0

70.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

2520,9

3357,4

3357,4

0,0

3715.0

3715.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,0

0

0,0

0,0

25.0

25.0

0.0

 

030101

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2208,9

3023,4

3023,4

0,0

3350.0

3350.0

0.0

 

 

ხარჯები

2200,9

3023,4

3023,4

0,0

3325.0

3325.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

2200,9

3023,4

3023,4

0,0

3325.0

3325.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,0

0

0,0

0,0

25.0

25.0

0.0

 

030102

ნარჩენების გადამუშავება

320,0

334

334,0

0,0

390.0

390.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

320,0

334

334,0

0,0

390.0

390.0

0.0

 

030103

გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

50,0

83,9

83,9

0,0

70.0

70.0

0.0

 

 

ხარჯები

50,0

83,9

83,9

0,0

70.0

70.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

50,0

83,9

83,9

0,0

70.0

70.0

0.0

 

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

364,8

552,1

552,1

0,0

775.0

775.0

0.0

 

 

ხარჯები

364,8

552,1

552,1

0,0

775.0

775.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

364,8

552,1

552,1

0,0

775.0

775.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

0303

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

866,5

1058,3

1058,3

0,0

724.9

724.9

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

866,5

1058,3

1058,3

0,0

724.9

724.9

0.0

 

04 00

განათლება

6832,0

8330

6653.6

1676,4

9189.1

7516.4

1672.7

 

 

ხარჯები

6650,3

7859,3

6220.2

1639,1

8729.7

7057.0

1672.7

 

 

საქონელი და მომსახურება

1611,0

1639,1

0,0

1639,1

1687.7

15.0

1672.7

 

 

სუბსიდიები

4994,3

6106,1

6106.1

0,0

6985.0

6985.0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

45,0

47,4

47.4

0,0

57.0

57.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

181,7

470,8

433,4

37,4

459.4

459.4

0.0

 

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

4958,0

6179,1

6179.1

0,0

7000.0

7000.0

0.0

 

 

ხარჯები

4954,3

6165,2

6165.2

0,0

6985.0

6985.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

4954,3

6106,1

6106.1

0,0

6985.0

6985.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,7

13,9

13,9

0,0

15.0

15.0

0.0

 

04  02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა

218,0

456,9

419.5

37,4

444.4

444.4

0.0

 

 

ხარჯები

40,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

40,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

178,0

456,9

419.5

37,4

444.4

444.4

0.0

 

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

1656,0

1694,1

55,0

1639,1

1744.7

72.0

1672.7

 

 

ხარჯები

1656,0

1694,1

55,0

1639,1

1744.7

72.0

1672.7

 

 

საქონელი და მომსახურება

1611,0

1639,1

0,0

1639,1

1687.7

15.0

1672.7

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

47,4

47,4

0,0

57.0

57.0

0.0

 

04 03 01

პედაგოგთა დახმარება

45,0

55,0

55,0

0,0

72.0

72.0

0.0

 

 

ხარჯები

45,0

55,0

55,0

0,0

72.0

72.0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

45,0

55,0

55,0

0,0

15.0

15.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

57.0

57.0

0.0

 

04 03 02

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

1611,0

1639,1

0,0

1639,1

1672.7

0.0

1672.7

 

 

ხარჯები

1611,0

1639,1

0,0

1639,1

1672.7

0.0

1672.7

 

 

საქონელი და მომსახურება

1611,0

1639,1

0,0

1639,1

1672.7

0.0

1672.7

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

5235,6

9139,6

9139,6

0,0

10337.8

10337.8

0.0

 

 

ხარჯები

5187,8

6443,7

6443,7

0,0

8651.4

8651.4

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

484,9

610

610,0

0,0

678.1

678.1

0.0

 

 

სუბსიდიები

4618,4

5687

5687,0

0,0

7829.5

7829.5

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

69,8

28,1

28,1

0,0

113.8

113.8

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,8

2696

2696,0

0,0

1686.4

1686.4

0.0

 

05 01

სპორტის სფეროს განვითარებ

2424,4

5573,1

5573,1

0,0

6333.4

6333.4

0.0

 

 

ხარჯები

2419,8

2970,8

2970,8

0,0

4727.0

4727.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

12,0

20,8

20,8

0,0

25.0

25.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

2349,8

2938,2

2938,2

0,0

4656.4

4656.4

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

58,0

11,8

11,8

0,0

45.6

45.6

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,5

2602,4

2602,4

0,0

1606.4

1606.4

0.0

 

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2349,8

2940

2940,0

0,0

3623.0

3623.0

0.0

 

 

ხარჯები

2349,8

2919,8

2919,8

0,0

3603.0

3603.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

2349,8

2914,8

2914,8

0,0

3603.0

3603.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

20,2

20,2

0,0

20.0

20.0

0.0

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

70,1

2633,1

2633,1

0,0

1124.0

1124.0

0.0

 

 

ხარჯები

70,1

51

51,0

0,0

1124.0

1124.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

12,0

15,7

15,7

0,0

25.0

25.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

0,0

23,5

23,5

0,0

1053.4

1053.4

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

58,0

11,8

11,8

0,0

45.6

45.6

0.0

 

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

4,5

2582,1

2582,1

0,0

1586.4

1586.4

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,5

2582,1

2582,1

0,0

1586.4

1586.4

0.0

 

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

2668,9

3369,3

3369,3

0,0

3692.3

3692.3

0.0

 

 

ხარჯები

2625,6

3275,8

3275,8

0,0

3612.3

3612.3

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

346,2

416,1

416,1

0,0

411.0

411.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

2268,6

2748,8

2748,8

0,0

3173.1

3173.1

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

10,8

9,4

9,4

0,0

28.2

28.2

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,3

93,5

93,5

0,0

80.0

80.0

0.0

 

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1852,6

2891,6

2891,6

0,0

2801.3

2801.3

0.0

 

 

ხარჯები

1810,6

2798,1

2798,1

0,0

2751.3

2751.3

0.0

 

 

სუბსიდიები

1810,6

2668,1

2668,1

0,0

2751.3

2751.3

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42,1

93,5

93,5

0,0

50.0

50.0

0.0

 

05 02 02

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

358,2

477,7

477,7

0,0

441.0

441.0

0.0

 

 

ხარჯები

357,0

477,7

477,7

0,0

441.0

441.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

346,2

389,1

389,1

0,0

411.0

411.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

0,0

80,7

80,7

0,0

1.8

1.8

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

10,8

7,9

7,9

0,0

28.2

28.2

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,2

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

0,0

30.0

30.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

30.0

30.0

0.0

 

05 02 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

458,0

482,1

482,1

0,0

420.0

420.0

0.0

 

 

ხარჯები

458,0

482,1

482,1

0,0

420.0

420.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

458,0

482,1

482,1

0,0

420.0

420.0

0.0

 

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

15,8

24,0

24,0

0,0

110.0

110.0

0.0

 

 

ხარჯები

15,8

24,0

24,0

0,0

110.0

110.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

40.0

40.0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14,8

17,0

17,0

0,0

30.0

30.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

1,0

7,0

7,0

0,0

40.0

40.0

0.0

 

05 04

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

126,6

173,1

173,1

0,0

202.1

202.1

0.0

 

 

ხარჯები

126,6

173,1

173,1

0,0

202.1

202.1

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

126,6

173,1

173,1

0,0

202.1

202.1

0.0

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3880,4

6397,1

6013,7

383,4

4167.4

3821.1

346.3

 

 

ხარჯები

3877,5

6395,1

6011,7

383,4

4167.4

3821.1

346.3

 

 

სუბსიდიები

328,1

388,3

99,0

289,3

584.4

243.0

341.4

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3412,8

5713,5

5711,4

2,1

3376.6

3373.7

2.9

 

 

სხვა ხარჯები

134,9

245,7

153,7

92,0

206.4

204.4

2.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,9

2,0

2,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

331,0

445,3

156,0

289,3

514.4

173.0

341.4

 

 

ხარჯები

328,1

443,3

154,0

289,3

514.4

173.0

341.4

 

 

სუბსიდიები

328,1

388,3

99,0

289,3

514.4

173.0

341.4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,9

2,0

2,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები

328,1

445,3

156,0

289,3

514.4

173.0

341.4

 

 

ხარჯები

328,1

443,3

154,0

289,3

514.4

173.0

341.4

 

 

სუბსიდიები

328,1

388,3

99,0

289,3

514.4

173.0

341.4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

06 01 02

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში

2,9

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,9

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

06 02

სოციალური პროგრამები

3549,4

5951,8

5857,8

94,0

3653.0

3648.1

4.9

 

 

ხარჯები

3549,4

5951,8

5857,8

94,0

3653.0

3648.1

4.9

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3412,8

5713,5

5711,4

2,1

3376.6

3373.7

2.9

 

 

სხვა ხარჯები

134,9

238,4

146,4

92,0

206.4

204.4

2.0

 

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2252,0

2469,3

2469,3

0,0

2323.7

2323.7

0.0

 

 

ხარჯები

2252,0

2469,3

2469,3

0,0

2323.7

2323.7

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2252,0

2469,3

2469,3

0,0

2323.7

2323.7

0.0

 

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1295,0

3480,4

3388,4

92,0

1326.4

1324.4

2.0

 

 

ხარჯები

1295,0

3480,4

3388,4

92,0

1326.4

1324.4

2.0

 

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

70.0

70.0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1158,5

3242,1

3242,1

0,0

1050.0

1050.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

134,9

238,3

146,3

92,0

206.4

204.4

2.0

 

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

2,4

2,1

0,0

2,1

2.9

0.0

2.9

 

 

ხარჯები

2,4

2,1

0,0

2,1

2.9

0.0

2.9

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,4

2,1

0,0

2,1

2.9

0.0

2.9

 

 

მუხლი 2. დადგენილების ამოქმედება
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე


მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძე