„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 24 დეკემბრის №49-97 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 24 დეკემბრის №49-97 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 53-24
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 21/03/2025
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/03/2025
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.101.017314
53-24
21/03/2025
ვებგვერდი, 24/03/2025
190020020.35.101.017314
„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 24 დეკემბრის №49-97 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №53-24

2025 წლის 21 მარტი

ქ. თბილისი

 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 24 დეკემბრის №49-97 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 24 დეკემბრის №49-97 დადგენილებაში (ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge; გამოქვეყნების თარიღი 25/12/2024 – სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.101.017276)  და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული რედაქციით

 

                                ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

 

სულ ბიუჯეტის ასიგნებები

     1,722,247.9  

   2,077,927.2  

   2,195,548.6  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                4,788  

              4,883  

              4,963  

2

ხარჯები

     1,351,338.9  

   1,569,679.8  

   1,683,401.8  

21

შრომის ანაზღაურება

          92,238.4  

      112,176.9  

       149,286.9  

22

საქონელი და მომსახურება

        206,292.2  

      248,236.9  

       196,489.1  

24

პროცენტი

            8,461.1  

        12,162.6  

         46,940.3  

25

სუბსიდიები

        617,170.5  

      702,240.8  

       807,680.8  

26

გრანტები

            1,494.7  

           1,185.1  

           1,434.3  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

        144,226.7  

      157,480.5  

       157,385.1  

28

სხვა   ხარჯები

        281,455.3  

      336,197.0  

       324,185.3  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        342,084.6  

      480,117.6  

       467,691.5  

33

ვალდებულებების კლება

          28,824.4  

        28,129.8  

         44,455.3  

1

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

        547,439.6  

      672,824.3  

       745,952.2  

2

ხარჯები

        440,786.5  

      547,334.6  

       605,766.6  

22

საქონელი და მომსახურება

          44,980.1  

        59,247.8  

         33,577.0  

25

სუბსიდიები

        279,285.6  

      321,770.4  

       399,732.3  

28

სხვა   ხარჯები

        116,520.7  

      166,316.4  

       172,457.3  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        106,653.1  

      125,489.7  

       140,185.6  

01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება

        124,799.9  

      159,889.0  

       165,892.5  

2

ხარჯები

          35,721.2  

        47,207.1  

         34,868.0  

22

საქონელი და მომსახურება

          29,683.0  

        41,081.4  

         29,920.8  

28

სხვა   ხარჯები

            6,038.2  

           6,125.7  

           4,947.2  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          89,078.7  

      112,681.9  

       131,024.5  

01 01 01

გზების მშენებლობა და აღდგენა

          70,722.3  

        94,773.8  

       102,800.0  

2

ხარჯები

          10,720.6  

        19,463.8  

           5,746.0  

22

საქონელი და მომსახურება

          10,720.6  

        19,463.8  

           5,746.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          60,001.7  

        75,310.0  

         97,054.0  

01 01 08

გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში

            8,556.5  

           9,994.0  

         12,621.0  

2

ხარჯები

            2,581.1  

           2,713.2  

           2,180.0  

22

საქონელი და მომსახურება

            2,581.1  

           2,713.2  

           2,180.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            5,975.4  

           7,280.8  

         10,441.0  

01 01 09

გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში

            3,759.9  

           6,188.5  

           6,500.0  

2

ხარჯები

            2,546.8  

           2,722.5  

           3,420.0  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,227.2  

           1,125.3  

           1,520.0  

28

სხვა   ხარჯები

            1,319.6  

           1,597.1  

           1,900.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,213.1  

           3,466.0  

           3,080.0  

01 01 10

გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში

            3,280.7  

           2,800.0  

           2,700.0  

2

ხარჯები

            3,280.7  

           2,800.0  

           2,700.0  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,858.3  

           1,675.2  

           2,175.2  

28

სხვა   ხარჯები

            1,422.4  

           1,124.8  

              524.8  

01 01 11

გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში

            2,718.7  

           3,000.0  

           2,700.0  

2

ხარჯები

            2,718.7  

           3,000.0  

           2,700.0  

22

საქონელი და მომსახურება

            2,534.9  

           2,848.5  

           2,572.0  

28

სხვა   ხარჯები

                183.8  

              151.5  

              128.0  

01 01 12

გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში

            6,200.0  

           6,150.0  

           5,300.0  

2

ხარჯები

            4,700.0  

           4,749.8  

           5,300.0  

22

საქონელი და მომსახურება

            4,700.0  

           4,749.8  

           5,300.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,500.0  

           1,400.2  

                      -   

01 01 13

გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში

            8,255.8  

           8,210.0  

           8,150.0  

2

ხარჯები

            1,373.0  

           2,600.6  

           2,380.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                675.3  

           1,198.4  

              880.0  

28

სხვა   ხარჯები

                697.8  

           1,402.2  

           1,500.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            6,882.7  

           5,609.4  

           5,770.0  

01 01 14

გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში

            3,880.7  

           5,332.0  

           5,315.6  

2

ხარჯები

            1,569.4  

           2,170.6  

           3,975.6  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,569.4  

           2,170.6  

           3,975.6  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            2,311.4  

           3,161.4  

           1,340.0  

01 01 15

გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში

          10,157.4  

        12,500.0  

         10,750.0  

2

ხარჯები

            3,465.2  

           2,233.9  

           2,130.0  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,257.1  

              826.0  

           1,430.0  

28

სხვა   ხარჯები

            2,208.1  

           1,407.9  

              700.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            6,692.2  

        10,266.1  

           8,620.0  

01 01 16

გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში

            2,329.2  

           4,100.8  

           3,990.0  

2

ხარჯები

            2,089.2  

           3,570.8  

           2,840.0  

22

საქონელი და მომსახურება

            2,089.2  

           3,570.8  

           2,840.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                240.0  

              530.0  

           1,150.0  

01 01 17

გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში

            4,938.7  

           6,840.0  

           5,065.9  

2

ხარჯები

                676.5  

           1,182.0  

           1,496.4  

22

საქონელი და მომსახურება

                469.9  

              739.7  

           1,302.0  

28

სხვა   ხარჯები

                206.6  

              442.2  

              194.4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            4,262.2  

           5,658.0  

           3,569.5  

01 02

ტრანსპორტის განვითარება

        422,639.7  

      512,935.3  

       580,059.7  

2

ხარჯები

        405,065.3  

      500,127.5  

       570,898.6  

22

საქონელი და მომსახურება

          15,297.1  

        18,166.3  

           3,656.2  

25

სუბსიდიები

        279,285.6  

      321,770.4  

       399,732.3  

28

სხვა   ხარჯები

        110,482.5  

      160,190.7  

       167,510.1  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          17,574.4  

        12,807.8  

           9,161.1  

01 02 01

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები

          56,392.0  

        65,904.7  

         38,157.2  

2

ხარჯები

          38,817.6  

        53,096.9  

         28,996.1  

22

საქონელი და მომსახურება

          15,297.1  

        18,166.3  

           3,656.2  

25

სუბსიდიები

            3,000.0  

           6,700.0  

           3,542.3  

28

სხვა   ხარჯები

          20,520.5  

        28,230.6  

         21,797.6  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          17,574.4  

        12,807.8  

           9,161.1  

01 02 02

საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია

          85,962.1  

           9,691.4  

                      -   

2

ხარჯები

          85,962.1  

           9,691.4  

                      -   

28

სხვა   ხარჯები

          85,962.1  

           9,691.4  

                      -   

01 02 03

მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა

            4,000.0  

           2,916.7  

              300.0  

2

ხარჯები

            4,000.0  

           2,916.7  

              300.0  

28

სხვა   ხარჯები

            4,000.0  

           2,916.7  

              300.0  

01 02 04

  თბილისის ავტობუსების პარკის განახლება - შევსება

                       -   

      118,119.9  

       145,412.5  

2

ხარჯები

                       -   

      118,119.9  

       145,412.5  

28

სხვა   ხარჯები

                       -   

      118,119.9  

       145,412.5  

01 02 05

საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია

        276,285.6  

      315,070.4  

       396,190.0  

2

ხარჯები

        276,285.6  

      315,070.4  

       396,190.0  

25

სუბსიდიები

        276,285.6  

      315,070.4  

       396,190.0  

01 02 08

საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება

                       -   

           1,232.2  

                      -   

2

ხარჯები

                       -   

           1,232.2  

                      -   

28

სხვა   ხარჯები

                       -   

           1,232.2  

                      -   

2

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება

        268,704.7  

      321,545.7  

       299,328.6  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   252  

                 252  

                  252  

2

ხარჯები

        148,851.4  

      150,326.0  

       146,953.6  

21

შრომის ანაზღაურება

            8,106.8  

           9,406.2  

         10,047.9  

22

საქონელი და მომსახურება

          67,101.7  

        73,871.7  

         67,258.2  

25

სუბსიდიები

            7,675.2  

           4,608.2  

           1,617.7  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  97.9  

              167.0  

                 60.0  

28

სხვა   ხარჯები

          65,869.8  

        62,272.8  

         67,969.7  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        119,853.3  

      171,219.8  

       152,375.0  

02 01

საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია

          39,734.3  

        42,403.3  

         34,303.8  

2

ხარჯები

            5,131.2  

                      -   

                      -   

28

სხვა   ხარჯები

            5,131.2  

                      -   

                      -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          34,603.1  

        42,403.3  

         34,303.8  

02 02

ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება

            8,106.0  

           7,409.3  

         10,148.1  

2

ხარჯები

            8,106.0  

           7,409.3  

         10,148.1  

28

სხვა   ხარჯები

            8,106.0  

           7,409.3  

         10,148.1  

02 03

საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები

            7,362.1  

           8,582.5  

         11,347.7  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   158  

                 158  

                  158  

2

ხარჯები

            6,375.4  

           7,089.3  

           7,652.7  

21

შრომის ანაზღაურება

            5,181.7  

           5,570.0  

           5,778.6  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,129.9  

           1,348.2  

           1,626.4  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  27.4  

                82.0  

                 40.0  

28

სხვა   ხარჯები

                  36.3  

                89.1  

              207.7  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                986.8  

           1,493.2  

           3,694.9  

02 03 01

საპროექტოსაძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები

                250.6  

           1,015.0  

           2,249.8  

2

ხარჯები

                  21.9  

                   87  

              199.8  

22

საქონელი და მომსახურება

                  21.9  

                41.5  

                 39.6  

28

სხვა   ხარჯები

                       -   

                45.3  

              160.2  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                228.7  

              928.2  

           2,049.9  

02 03 02

სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები

            7,111.5  

           7,567.5  

           9,097.9  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   158  

                 158  

                  158  

2

ხარჯები

            6,353.5  

           7,002.5  

           7,452.9  

21

შრომის ანაზღაურება

            5,181.7  

           5,570.0  

           5,778.6  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,108.0  

           1,306.7  

           1,586.8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  27.4  

                82.0  

                 40.0  

28

სხვა   ხარჯები

                  36.3  

                43.8  

                 47.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                758.1  

              565.0  

           1,645.0  

02 05

   გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

          38,908.5  

        40,472.0  

         39,091.8  

2

ხარჯები

          33,957.7  

        36,271.8  

         36,949.5  

22

საქონელი და მომსახურება

          31,860.9  

        33,019.1  

         33,000.0  

25

სუბსიდიები

                281.7  

 

 

28

სხვა   ხარჯები

            1,815.1  

           3,252.7  

           3,949.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            4,950.8  

           4,200.2  

           2,142.3  

02 06

     სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა

            3,514.8  

           4,180.0  

           4,602.2  

2

ხარჯები

            3,514.8  

           4,180.0  

           4,602.2  

22

საქონელი და მომსახურება

            3,514.8  

           4,180.0  

           3,905.2  

25

სუბსიდიები

 

 

              697.0  

02 07

ღონისძიებების უზრუნველყოფა

          20,239.4  

        22,335.6  

           9,658.1  

2

ხარჯები

          18,119.6  

        19,914.1  

           9,158.1  

22

საქონელი და მომსახურება

          11,106.2  

        15,666.0  

           8,587.4  

25

სუბსიდიები

            7,013.4  

           4,248.2  

              570.7  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            2,119.7  

           2,421.4  

              500.0  

02 09

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

          88,821.0  

      114,959.8  

       102,670.1  

2

ხარჯები

          23,919.7  

        29,515.5  

         26,744.5  

22

საქონელი და მომსახურება

          17,603.8  

        17,721.4  

         17,908.0  

25

სუბსიდიები

                380.0  

              360.0  

              350.0  

28

სხვა   ხარჯები

            5,935.9  

        11,434.0  

           8,486.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          64,901.4  

        85,444.3  

         75,925.6  

02 09 01

 კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები

          10,097.7  

        22,419.6  

         10,163.5  

2

ხარჯები

            2,253.7  

           1,996.9  

           1,350.0  

22

საქონელი და მომსახურება

            2,253.7  

           1,996.9  

           1,350.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            7,844.0  

        20,422.7  

           8,813.5  

02 09 09

უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი

                136.2  

              500.0  

              200.0  

2

ხარჯები

                136.2  

              500.0  

              200.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                136.2  

              500.0  

              200.0  

02 09 10

კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში

            7,148.6  

           9,575.1  

           8,184.0  

2

ხარჯები

            1,983.6  

           2,034.5  

           2,636.0  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,606.1  

           1,444.0  

           2,050.0  

28

სხვა   ხარჯები

                377.5  

              590.4  

              586.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            5,165.0  

           7,540.6  

           5,548.0  

02 09 11

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში

            8,616.1  

        10,530.0  

           9,836.1  

2

ხარჯები

            1,916.1  

           2,123.0  

           3,248.0  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,638.8  

           1,854.3  

           2,482.0  

25

სუბსიდიები

                150.0  

              170.0  

              150.0  

28

სხვა   ხარჯები

                127.3  

                98.7  

              616.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            6,700.0  

           8,407.0  

           6,588.1  

02 09 12

კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში

            5,344.7  

        10,504.5  

           8,604.7  

2

ხარჯები

            2,195.5  

           4,215.2  

           3,254.2  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,838.9  

           1,403.0  

           1,672.2  

25

სუბსიდიები

                  70.0  

                50.0  

              100.0  

28

სხვა   ხარჯები

                286.6  

           2,762.2  

           1,482.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            3,149.2  

           6,289.3  

           5,350.5  

02 09 13

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში

            5,058.3  

           6,527.8  

           6,325.0  

2

ხარჯები

            1,233.6  

           2,415.3  

           1,948.2  

22

საქონელი და მომსახურება

                645.2  

           1,057.1  

           1,296.5  

28

სხვა   ხარჯები

                588.3  

           1,358.2  

              651.7  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            3,824.8  

           4,112.5  

           4,376.8  

02 09 14

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში

            9,376.6  

           8,590.0  

           9,090.0  

2

ხარჯები

            2,651.1  

           3,409.1  

           2,850.0  

22

საქონელი და მომსახურება

            2,462.6  

           3,064.0  

           2,650.0  

28

სხვა   ხარჯები

                188.4  

              345.1  

              200.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            6,725.5  

           5,180.9  

           6,240.0  

02 09 15

კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში

            8,554.2  

           9,500.0  

         12,319.6  

2

ხარჯები

                903.2  

           1,217.0  

              810.7  

22

საქონელი და მომსახურება

                782.6  

           1,018.3  

              709.9  

28

სხვა   ხარჯები

                120.6  

              198.7  

              100.8  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            7,651.0  

           8,283.0  

         11,508.9  

02 09 16

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში

            6,804.2  

           9,375.0  

           8,925.0  

2

ხარჯები

            2,024.4  

           2,812.0  

           2,137.7  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,898.4  

           1,761.4  

           1,575.7  

28

სხვა   ხარჯები

                126.0  

           1,050.6  

              562.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            4,779.9  

           6,563.0  

           6,787.3  

02 09 17

კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში

          13,565.8  

        13,408.1  

         13,472.2  

2

ხარჯები

            1,720.2  

           1,880.0  

           1,755.5  

22

საქონელი და მომსახურება

                832.8  

              704.7  

              804.0  

25

სუბსიდიები

                160.0  

              140.0  

              100.0  

28

სხვა   ხარჯები

                727.4  

           1,035.3  

              851.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          11,845.6  

        11,528.2  

         11,716.7  

02 09 18

კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში

            7,188.7  

           8,110.0  

           8,896.3  

2

ხარჯები

            2,613.0  

           2,978.0  

           3,740.4  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,861.7  

           1,739.0  

           1,992.0  

28

სხვა   ხარჯები

                751.3  

           1,239.0  

           1,748.4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            4,575.7  

           5,132.0  

           5,155.9  

02 09 19

კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში

            6,929.9  

           5,919.7  

           6,653.7  

2

ხარჯები

            4,289.3  

           3,934.6  

           2,813.7  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,647.0  

           1,178.8  

           1,125.7  

28

სხვა   ხარჯები

            2,642.3  

           2,755.8  

           1,688.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            2,640.6  

           1,985.1  

           3,840.0  

02 10

ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა

          57,839.6  

        63,587.5  

         56,956.5  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     94  

                   94  

                    94  

2

ხარჯები

          48,247.3  

        42,145.9  

         45,698.5  

21

შრომის ანაზღაურება

            2,925.1  

           3,836.2  

           4,269.3  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,886.1  

           1,937.1  

           2,231.2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  70.5  

                85.0  

                 20.0  

28

სხვა   ხარჯები

          43,365.5  

        36,287.7  

         39,178.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            9,592.3  

        21,441.6  

         11,258.0  

02 12

ავარიული სახლების ჩანაცვლება

            4,178.9  

        17,615.8  

         30,550.4  

2

ხარჯები

            1,479.7  

           3,800.0  

           6,000.0  

28

სხვა   ხარჯები

            1,479.7  

           3,800.0  

           6,000.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            2,699.2  

        13,815.8  

         24,550.4  

3

 ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

        250,039.6  

      313,281.4  

       298,907.9  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   317  

                 315  

                  315  

2

ხარჯები

        199,304.7  

      235,177.3  

       209,767.2  

21

შრომის ანაზღაურება

            4,374.8  

           4,862.8  

           5,352.2  

22

საქონელი და მომსახურება

          24,439.2  

        20,210.8  

         16,729.4  

25

სუბსიდიები

        127,960.3  

      168,067.9  

       170,139.2  

26

გრანტები

                    7.7  

                24.5  

                 15.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  11.7  

                17.8  

                 15.0  

28

სხვა   ხარჯები

          42,511.0  

        41,993.5  

         17,516.4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          50,734.8  

        78,104.1  

         89,140.6  

03 01

გამწვანების ღონისძიებები

          97,941.3  

        95,854.7  

         93,966.3  

2

ხარჯები

          51,668.2  

        49,932.3  

         58,818.0  

22

საქონელი და მომსახურება

          21,242.5  

        16,932.3  

         13,818.0  

25

სუბსიდიები

          28,000.0  

        33,000.0  

         45,000.0  

28

სხვა   ხარჯები

            2,425.7  

                      -   

                      -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          46,273.1  

        45,922.4  

         35,148.3  

03 02

დასუფთავების ღონისძიებები

        140,067.4  

      177,040.1  

       142,639.2  

2

ხარჯები

        140,067.4  

      177,040.1  

       142,639.2  

22

საქონელი და მომსახურება

                  37.4  

                      -   

                      -   

25

სუბსიდიები

          99,960.3  

      135,067.9  

       125,139.2  

28

სხვა   ხარჯები

          40,069.6  

        41,972.2  

         17,500.0  

03 03

თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა

          12,030.9  

        14,386.6  

         18,251.2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   317  

                 315  

                  315  

2

ხარჯები

            7,569.1  

           8,204.9  

           8,310.0  

21

შრომის ანაზღაურება

            4,374.8  

           4,862.8  

           5,352.2  

22

საქონელი და მომსახურება

            3,159.2  

           3,278.5  

           2,911.4  

26

გრანტები

                    7.7  

                24.5  

                 15.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  11.7  

                17.8  

                 15.0  

28

სხვა   ხარჯები

                  15.7  

                21.3  

                 16.4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            4,461.8  

           6,181.7  

           9,941.2  

03 03 01

თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა

            6,671.1  

           4,966.3  

           6,670.8  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   143  

                 141  

                  141  

2

ხარჯები

            4,038.7  

           4,318.7  

           4,570.8  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,688.6  

           1,908.0  

           2,101.9  

22

საქონელი და მომსახურება

            2,328.9  

           2,367.7  

           2,437.5  

26

გრანტები

                    5.7  

                21.0  

                 15.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    1.7  

                  2.8  

                      -   

28

სხვა   ხარჯები

                  13.7  

                19.2  

                 16.4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            2,632.4  

              647.6  

           2,100.0  

03 03 02

ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა

            5,359.8  

           9,420.3  

         11,580.4  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   174  

                 174  

                  174  

2

ხარჯები

            3,530.4  

           3,886.2  

           3,739.2  

21

შრომის ანაზღაურება

            2,686.2  

           2,954.8  

           3,250.3  

22

საქონელი და მომსახურება

                830.3  

              910.8  

              473.9  

26

გრანტები

                    2.0  

                  3.5  

                      -   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  10.0  

                15.0  

                 15.0  

28

სხვა   ხარჯები

                    2.0  

                  2.1  

                      -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,829.4  

           5,534.1  

           7,841.2  

03 04

რეკრეაციული ტერიტორიების მოწყობა რეაბილიტაცია

                       -   

        26,000.0  

         44,051.1  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                       -   

        26,000.0  

         44,051.1  

03 04 01

სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობა

                       -   

           6,000.0  

         12,992.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                       -   

           6,000.0  

         12,992.0  

03 04 02

ვერის ბაღის რეაბილიტაცია

                       -   

        10,000.0  

         21,059.1  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                       -   

        10,000.0  

         21,059.1  

03 04 03

ვაკის პარკის შადრევნების და კასკადის რეაბილიტაცია

                       -   

        10,000.0  

         10,000.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                       -   

        10,000.0  

         10,000.0  

4

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

            2,408.9  

           2,267.4  

           3,079.5  

2

ხარჯები

            2,129.1  

           1,987.2  

           2,944.5  

22

საქონელი და მომსახურება

            2,079.8  

           1,937.0  

           2,844.5  

26

გრანტები

                  49.2  

                50.2  

              100.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                279.8  

              280.2  

              135.0  

04 01

ბიზნესის სტიმულირება

            1,417.2  

           1,399.2  

           1,583.5  

2

ხარჯები

            1,417.2  

           1,324.2  

           1,583.5  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,417.2  

           1,324.2  

           1,583.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                       -   

              75.00  

                      -   

04 03

თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები

                  12.9  

                27.0  

              326.0  

2

ხარჯები

                  12.9  

                27.0  

              326.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                  12.9  

                27.0  

              326.0  

04 04

თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში

                297.1  

              225.1  

              130.0  

2

ხარჯები

                297.1  

              225.1  

              130.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                277.3  

              205.6  

                 80.0  

26

გრანტები

                  19.8  

                19.6  

                 50.0  

04 07

მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა

                  25.8  

                25.8  

              370.0  

2

ხარჯები

                  25.8  

                25.8  

              370.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                  25.8  

                25.8  

              370.0  

04 07 02

შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა

                       -   

                      -   

                 50.0  

2

ხარჯები

                       -   

                      -   

                 50.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                       -   

                      -   

                 50.0  

04 07 03

სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება

                       -   

                      -   

                 10.0  

2

ხარჯები

                       -   

                      -   

                 10.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                       -   

                      -   

                 10.0  

04 07 05

საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძებები

                  25.8  

                25.8  

              310.0  

2

ხარჯები

                  25.8  

                25.8  

              310.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                  25.8  

                25.8  

              310.0  

04 08

თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა

                626.4  

              540.2  

              480.0  

2

ხარჯები

                346.6  

              335.0  

              345.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                317.2  

              304.4  

              295.0  

26

გრანტები

                  29.4  

                30.6  

                 50.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                279.8  

              205.2  

              135.0  

04 09

ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია

                  29.4  

                50.0  

              190.0  

2

ხარჯები

                  29.4  

                50.0  

              190.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                  29.4  

                50.0  

              190.0  

5

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

          47,863.9  

        50,969.6  

         50,320.4  

2

ხარჯები

          47,863.9  

        50,969.6  

         50,320.4  

28

სხვა   ხარჯები

          47,863.9  

        50,969.6  

         50,320.4  

05 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა

          47,863.9  

        50,969.6  

         50,320.4  

2

ხარჯები

          47,863.9  

        50,969.6  

         50,320.4  

28

სხვა   ხარჯები

          47,863.9  

        50,969.6  

         50,320.4  

05 01 08

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში

            6,339.9  

           5,984.0  

           4,685.0  

2

ხარჯები

            6,339.9  

           5,984.0  

           4,685.0  

28

სხვა   ხარჯები

            6,339.9  

           5,984.0  

           4,685.0  

05 01 09

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში

            4,174.9  

           4,544.2  

           4,450.0  

2

ხარჯები

            4,174.9  

           4,544.2  

           4,450.0  

28

სხვა   ხარჯები

            4,174.9  

           4,544.2  

           4,450.0  

05 01 10

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში

            4,289.0  

           3,559.0  

           4,059.0  

2

ხარჯები

            4,289.0  

           3,559.0  

           4,059.0  

28

სხვა   ხარჯები

            4,289.0  

           3,559.0  

           4,059.0  

05 01 11

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში

            3,857.8  

           4,658.2  

           5,146.1  

2

ხარჯები

            3,857.8  

           4,658.2  

           5,146.1  

28

სხვა   ხარჯები

            3,857.8  

           4,658.2  

           5,146.1  

05 01 12

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში

            6,443.9  

           6,300.0  

           6,663.0  

2

ხარჯები

            6,443.9  

           6,300.0  

           6,663.0  

28

სხვა   ხარჯები

            6,443.9  

           6,300.0  

           6,663.0  

05 01 13

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში

            4,890.3  

           6,460.0  

           5,500.0  

2

ხარჯები

            4,890.3  

           6,460.0  

           5,500.0  

28

სხვა   ხარჯები

            4,890.3  

           6,460.0  

           5,500.0  

05 01 14

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში

            5,930.2  

           6,668.0  

           6,950.0  

2

ხარჯები

            5,930.2  

           6,668.0  

           6,950.0  

28

სხვა   ხარჯები

            5,930.2  

           6,668.0  

           6,950.0  

05 01 15

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში

            5,986.4  

           5,427.4  

           5,000.0  

2

ხარჯები

            5,986.4  

           5,427.4  

           5,000.0  

28

სხვა   ხარჯები

            5,986.4  

           5,427.4  

           5,000.0  

05 01 16

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში

            3,127.1  

           4,067.3  

           3,567.3  

2

ხარჯები

            3,127.1  

           4,067.3  

           3,567.3  

28

სხვა   ხარჯები

            3,127.1  

           4,067.3  

           3,567.3  

05 01 17

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში

            2,824.4  

           3,301.5  

           4,300.0  

2

ხარჯები

            2,824.4  

           3,301.5  

           4,300.0  

28

სხვა   ხარჯები

            2,824.4  

           3,301.5  

           4,300.0  

6

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

        150,820.3  

      164,693.7  

       167,842.2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   196  

                 199  

                  203  

2

ხარჯები

        147,293.9  

      159,996.7  

       162,232.7  

21

შრომის ანაზღაურება

            4,049.4  

           4,494.7  

           5,076.3  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,953.3  

           2,794.2  

           2,995.6  

25

სუბსიდიები

                  40.0  

              172.0  

                      -   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

        140,071.8  

      152,484.2  

       154,085.1  

28

სხვა   ხარჯები

            1,179.4  

                51.5  

                 75.7  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            3,526.4  

           4,697.0  

           5,609.5  

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

          29,835.1  

        39,358.5  

         37,453.9  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                       4  

                      4  

                      4  

2

ხარჯები

          29,645.0  

        39,315.0  

         37,452.4  

21

შრომის ანაზღაურება

                  68.0  

                80.7  

                 87.6  

22

საქონელი და მომსახურება

                572.5  

              777.1  

              905.4  

25

სუბსიდიები

                  30.0  

              172.0  

                      -   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

          28,974.2  

        38,285.0  

         36,459.1  

28

სხვა   ხარჯები

                    0.3  

                  0.3  

                   0.3  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                190.0  

                43.5  

                   1.5  

06 01 02

დაავადებათა სკრინინგი

            2,640.0  

           3,322.0  

           2,800.0  

2

ხარჯები

            2,449.9  

           3,280.0  

           2,800.0  

25

სუბსიდიები

                  30.0  

              172.0  

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            2,419.9  

           3,108.0  

           2,800.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                190.0  

                42.0  

                      -   

06 01 03

გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი

                637.6  

              756.3  

              768.0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                       4  

                      4  

                      4  

2

ხარჯები

                637.6  

              754.8  

              766.5  

21

შრომის ანაზღაურება

                  68.0  

                80.7  

                 87.6  

22

საქონელი და მომსახურება

                569.3  

              673.8  

              678.6  

28

სხვა   ხარჯები

                    0.3  

                  0.3  

                   0.3  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                       -   

                  1.5  

                   1.5  

06 01 04

სახსრების ენდოპროტეზირების დაფინანსება

                495.2  

           2,772.5  

         2,000.00  

2

ხარჯები

                495.2  

           2,772.5  

         2,000.00  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                495.2  

           2,772.5  

         2,000.00  

06 01 05

გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტებისა და კვლევების დაფინანსება

            2,483.3  

           4,224.6  

           3,276.5  

2

ხარჯები

            2,483.3  

           4,224.6  

           3,276.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            2,483.3  

           4,224.6  

           3,276.5  

06 01 06

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია

            8,905.3  

        10,865.0  

         11,245.0  

2

ხარჯები

            8,905.3  

        10,865.0  

         11,245.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            8,905.3  

        10,865.0  

         11,245.0  

06 01 07

ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება

            5,243.8  

           7,587.9  

           6,660.0  

2

ხარჯები

            5,243.8  

           7,587.9  

           6,660.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                    3.2  

                20.3  

                 22.4  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            5,240.6  

           7,567.6  

           6,637.6  

06 01 08

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება

                755.8  

              897.2  

           1,000.0  

2

ხარჯები

                755.8  

              897.2  

           1,000.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                755.8  

              897.2  

           1,000.0  

06 01 09

სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგურის ხელშეწყობა

                       -   

                83.0  

              204.4  

2

ხარჯები

                       -   

                83.0  

              204.4  

22

საქონელი და მომსახურება

                       -   

                83.0  

              204.4  

06 01 13

ტრანსპლანტაცია

            8,674.1  

           8,850.0  

           9,500.0  

2

ხარჯები

            8,674.1  

           8,850.0  

           9,500.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            8,674.1  

           8,850.0  

           9,500.0  

06 02

სოციალური დაცვა

        120,985.2  

      125,335.2  

       130,388.3  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   192  

                 195  

                  199  

2

ხარჯები

        117,648.9  

      120,681.6  

       124,780.3  

21

შრომის ანაზღაურება

            3,981.4  

           4,414.1  

           4,988.7  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,380.8  

           2,017.1  

           2,090.2  

25

სუბსიდიები

                  10.0  

                      -   

                      -   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

        111,097.6  

      114,199.3  

       117,626.0  

28

სხვა   ხარჯები

            1,179.1  

                51.2  

                 75.4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            3,336.3  

           4,653.5  

           5,608.0  

06 02 01

კომუნალური სუბსიდირება

            9,875.4  

           9,881.4  

         10,000.0  

2

ხარჯები

            9,875.4  

           9,881.4  

         10,000.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            9,875.4  

           9,881.4  

         10,000.0  

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება

          12,043.7  

        12,193.2  

         12,141.0  

2

ხარჯები

          12,043.7  

        12,193.2  

         12,141.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

          12,043.7  

        12,193.2  

         12,141.0  

06 02 03

მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა

                  13.0  

                22.5  

                 36.0  

2

ხარჯები

                  13.0  

                22.5  

                 36.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  13.0  

                22.5  

                 36.0  

06 02 04

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება

            1,730.6  

           2,221.6  

           2,416.6  

2

ხარჯები

            1,730.6  

           2,221.6  

           2,416.6  

22

საქონელი და მომსახურება

                  20.4  

                24.4  

                 24.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            1,710.2  

           2,197.2  

           2,392.6  

06 02 05

100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი  დახმარება

                  56.0  

                59.0  

              630.0  

2

ხარჯები

                  56.0  

                59.0  

              630.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  56.0  

                59.0  

              630.0  

06 02 06

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება

            2,382.4  

           2,542.2  

           2,545.9  

2

ხარჯები

            2,350.2  

           2,542.2  

           2,545.9  

22

საქონელი და მომსახურება

                177.7  

              191.0  

              250.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            2,172.6  

           2,351.2  

           2,295.9  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  32.2  

                      -   

                      -   

06 02 06 01

უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში

                564.6  

              749.1  

              749.0  

2

ხარჯები

                564.6  

              749.1  

              749.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                564.6  

              749.1  

              749.0  

06 02 06 02

უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში

                999.5  

           1,006.6  

              980.0  

2

ხარჯები

                999.5  

           1,006.6  

              980.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                999.5  

           1,006.6  

              980.0  

06 02 06 03

უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში

                608.5  

              595.5  

              566.9  

2

ხარჯები

                608.5  

              595.5  

              566.9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                608.5  

              595.5  

              566.9  

06 02 06 04

სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)

                209.9  

              191.0  

              250.0  

2

ხარჯები

                177.7  

              191.0  

              250.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                177.7  

              191.0  

              250.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  32.2  

                      -   

                      -   

06 02 07

სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა

            3,683.0  

           4,108.5  

           4,487.0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   153  

                 152  

                  152  

2

ხარჯები

            3,682.6  

           4,093.5  

           4,479.0  

21

შრომის ანაზღაურება

            3,215.7  

           3,476.5  

           3,957.5  

22

საქონელი და მომსახურება

                388.0  

              502.5  

              512.3  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  70.0  

              105.0  

                      -   

28

სხვა   ხარჯები

                    8.9  

                  9.5  

                   9.2  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    0.4  

                15.0  

                   8.0  

06 02 08

სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დაფინანსება

            8,173.6  

           8,548.4  

         10,000.0  

2

ხარჯები

            8,173.6  

           8,548.4  

         10,000.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                  27.9  

                26.4  

                 55.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            8,145.7  

           8,522.0  

           9,944.5  

06 02 09

სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები

          16,038.2  

        13,728.0  

         14,000.0  

2

ხარჯები

          16,038.2  

        13,728.0  

         14,000.0  

25

სუბსიდიები

                  10.0  

 

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

          15,531.7  

        13,728.0  

         14,000.0  

28

სხვა   ხარჯები

                496.5  

                      -   

                      -   

06 02 10

ომის ვეტერანების დახმარება

                  66.5  

              107.0  

                 66.5  

2

ხარჯები

                  66.5  

              107.0  

                 66.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  66.5  

              107.0  

                 66.5  

06 02 12

უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა

            3,259.3  

           4,570.0  

           5,000.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            3,259.3  

           4,570.0  

           5,000.0  

06 02 13

მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა

                    1.9  

                  2.4  

                   7.4  

2

ხარჯები

                    1.9  

                  2.4  

                   7.4  

22

საქონელი და მომსახურება

                    1.7  

                  2.1  

                   7.1  

28

სხვა   ხარჯები

                    0.2  

                  0.3  

                   0.3  

06 02 14

უფასო სასადილოებით მომსახურება

          25,927.1  

        26,155.2  

         26,401.9  

2

ხარჯები

          25,927.1  

        26,155.2  

         26,401.9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

          25,927.1  

        26,155.2  

         26,401.9  

06 02 14 06

უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში

            4,110.8  

           4,122.2  

           4,110.9  

2

ხარჯები

            4,110.8  

           4,122.2  

           4,110.9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            4,110.8  

           4,122.2  

           4,110.9  

06 02 14 07

უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში

            4,996.9  

           5,010.6  

           4,996.9  

2

ხარჯები

            4,996.9  

           5,010.6  

           4,996.9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            4,996.9  

           5,010.6  

           4,996.9  

06 02 14 08

უფასო სასადილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში

            1,365.1  

           1,368.9  

           1,365.1  

2

ხარჯები

            1,365.1  

           1,368.9  

           1,365.1  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            1,365.1  

           1,368.9  

           1,365.1  

06 02 14 09

უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში

            2,233.8  

           2,240.0  

           2,233.8  

2

ხარჯები

            2,233.8  

           2,240.0  

           2,233.8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            2,233.8  

           2,240.0  

           2,233.8  

06 02 14 10

უფასო სასადილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში

                987.4  

              998.3  

              992.8  

2

ხარჯები

                987.4  

              998.3  

              992.8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                987.4  

              998.3  

              992.8  

06 02 14 11

უფასო სასადილოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში

            1,019.8  

           1,028.7  

           1,098.3  

2

ხარჯები

            1,019.8  

           1,028.7  

           1,098.3  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            1,019.8  

           1,028.7  

           1,098.3  

06 02 14 12

უფასო სასადილოებით მომსახურება ისნის რაიონში

            3,152.1  

           3,160.8  

           3,152.2  

2

ხარჯები

            3,152.1  

           3,160.8  

           3,152.2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            3,152.1  

           3,160.8  

           3,152.2  

06 02 14 13

უფასო სასადილოებით მომსახურება სამგორის რაიონში

            4,672.4  

           4,685.2  

           4,672.4  

2

ხარჯები

            4,672.4  

           4,685.2  

           4,672.4  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            4,672.4  

           4,685.2  

           4,672.4  

06 02 14 14

უფასო სასადილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში

            2,183.6  

           2,381.5  

           2,414.4  

2

ხარჯები

            2,183.6  

           2,381.5  

           2,414.4  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            2,183.6  

           2,381.5  

           2,414.4  

06 02 14 15

უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში

            1,205.2  

           1,158.9  

           1,365.1  

2

ხარჯები

            1,205.2  

           1,158.9  

           1,365.1  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            1,205.2  

           1,158.9  

           1,365.1  

06 02 15

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები

                  76.3  

                77.7  

              111.8  

2

ხარჯები

                  76.3  

                77.7  

              111.8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  76.3  

                77.7  

              111.8  

06 02 15 07

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში

                    9.8  

                14.0  

                 14.0  

2

ხარჯები

                    9.8  

                14.0  

                 14.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    9.8  

                14.0  

                 14.0  

06 02 15 08

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში

                    9.8  

                10.5  

                 10.5  

2

ხარჯები

                    9.8  

                10.5  

                 10.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    9.8  

                10.5  

                 10.5  

06 02 15 09

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში

                    6.0  

                  4.9  

                   6.0  

2

ხარჯები

                    6.0  

                  4.9  

                   6.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    6.0  

                  4.9  

                   6.0  

06 02 15 10

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში

                    6.7  

                  6.0  

                 10.5  

2

ხარჯები

                    6.7  

                  6.0  

                 10.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    6.7  

                  6.0  

                 10.5  

06 02 15 11

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში

                  10.5  

                  9.8  

                 17.5  

2

ხარჯები

                  10.5  

                  9.8  

                 17.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  10.5  

                  9.8  

                 17.5  

06 02 15 12

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში

                    6.3  

                  8.8  

                 10.5  

2

ხარჯები

                    6.3  

                  8.8  

                 10.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    6.3  

                  8.8  

                 10.5  

06 02 15 13

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში

                    9.8  

                  7.0  

                   9.8  

2

ხარჯები

                    9.8  

                  7.0  

                   9.8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    9.8  

                  7.0  

                   9.8  

06 02 15 14

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში

                  11.6  

                15.0  

                 15.0  

2

ხარჯები

                  11.6  

                15.0  

                 15.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  11.6  

                15.0  

                 15.0  

06 02 15 15

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში

                    2.1  

                  1.1  

                 11.0  

2

ხარჯები

                    2.1  

                  1.1  

                 11.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    2.1  

                  1.1  

                 11.0  

06 02 15 16

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში

                    3.9  

                  0.7  

                   7.0  

2

ხარჯები

                    3.9  

                  0.7  

                   7.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    3.9  

                  0.7  

                   7.0  

06 02 16

 დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია

            8,474.6  

           9,840.9  

         11,507.7  

2

ხარჯები

            8,474.6  

           9,840.9  

         11,507.7  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            8,468.0  

           9,840.9  

         11,507.7  

28

სხვა   ხარჯები

                    6.6  

                      -   

                      -   

06 02 16 07

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში

                349.7  

              470.0  

              600.0  

2

ხარჯები

                349.7  

              470.0  

              600.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                349.7  

              470.0  

              600.0  

06 02 16 08

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში

            1,365.1  

           1,525.0  

           1,650.6  

2

ხარჯები

            1,365.1  

           1,525.0  

           1,650.6  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            1,365.1  

           1,525.0  

           1,650.6  

06 02 16 09

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში

                555.9  

              862.2  

              750.0  

2

ხარჯები

                555.9  

              862.2  

              750.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                555.9  

              862.2  

              750.0  

06 02 16 10

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში

                650.0  

              786.0  

              840.0  

2

ხარჯები

                650.0  

              786.0  

              840.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                650.0  

              786.0  

              840.0  

06 02 16 11

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში

                525.8  

              508.4  

              535.0  

2

ხარჯები

                525.8  

              508.4  

              535.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                525.8  

              508.4  

              535.0  

06 02 16 12

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში

                431.9  

              438.0  

              410.0  

2

ხარჯები

                431.9  

              438.0  

              410.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                431.9  

              438.0  

              410.0  

06 02 16 13

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში

            1,032.2  

           1,066.3  

           1,066.0  

2

ხარჯები

            1,032.2  

           1,066.3  

           1,066.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            1,032.2  

           1,066.3  

           1,066.0  

06 02 16 14

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში

            1,940.2  

           2,378.3  

           3,558.3  

2

ხარჯები

            1,940.2  

           2,378.3  

           3,558.3  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            1,933.6  

           2,378.3  

           3,558.3  

28

სხვა   ხარჯები

                    6.6  

                      -   

                      -   

06 02 16 15

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში

                703.7  

              797.6  

           1,125.9  

2

ხარჯები

                703.7  

              797.6  

           1,125.9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                703.7  

              797.6  

           1,125.9  

06 02 16 16

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში

                920.1  

           1,009.1  

              971.9  

2

ხარჯები

                920.1  

           1,009.1  

              971.9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                920.1  

           1,009.1  

              971.9  

06 02 17

 ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში

                  59.3  

                52.0  

                 77.7  

2

ხარჯები

                  59.3  

                52.0  

                 77.7  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  19.0  

                19.2  

                 14.2  

28

სხვა   ხარჯები

                  40.3  

                32.8  

                 63.5  

06 02 17 07

ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში

                  12.1  

                13.0  

                 10.0  

2

ხარჯები

                  12.1  

                13.0  

                 10.0  

28

სხვა   ხარჯები

                  12.1  

                13.0  

                 10.0  

06 02 17 08

ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში

                    3.8  

                  3.6  

                   5.5  

2

ხარჯები

                    3.8  

                  3.6  

                   5.5  

28

სხვა   ხარჯები

                    3.8  

                  3.6  

                   5.5  

06 02 17 09

ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში

                    0.9  

                  0.6  

                   6.0  

2

ხარჯები

                    0.9  

                  0.6  

                   6.0  

28

სხვა   ხარჯები

                    0.9  

                  0.6  

                   6.0  

06 02 17 10

ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში

                    0.5  

                  0.7  

                   8.0  

2

ხარჯები

                    0.5  

                  0.7  

                   8.0  

28

სხვა   ხარჯები

                    0.5  

                  0.7  

                   8.0  

06 02 17 11

ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში

                    7.1  

                  8.9  

                 15.0  

2

ხარჯები

                    7.1  

                  8.9  

                 15.0  

28

სხვა   ხარჯები

                    7.1  

                  8.9  

                 15.0  

06 02 17 12

ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში

                    1.5  

                  1.8  

                   5.0  

2

ხარჯები

                    1.5  

                  1.8  

                   5.0  

28

სხვა   ხარჯები

                    1.5  

                  1.8  

                   5.0  

06 02 17 13

ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში

                    0.4  

                  0.3  

                   5.0  

2

ხარჯები

                    0.4  

                  0.3  

                   5.0  

28

სხვა   ხარჯები

                    0.4  

                  0.3  

                   5.0  

06 02 17 14

ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში

                    0.7  

                  4.0  

                   4.0  

2

ხარჯები

                    0.7  

                  4.0  

                   4.0  

28

სხვა   ხარჯები

                    0.7  

                  4.0  

                   4.0  

06 02 17 15

ომის ვეტერანების დახმარება კრწანისის რაიონში

                    4.2  

                  4.2  

                   4.2  

2

ხარჯები

                    4.2  

                  4.2  

                   4.2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    4.2  

                  4.2  

                   4.2  

06 02 17 16

ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში

                  28.2  

                15.0  

                 15.0  

2

ხარჯები

                  28.2  

                15.0  

                 15.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  14.8  

                15.0  

                 10.0  

28

სხვა   ხარჯები

                  13.4  

                      -   

                   5.0  

06 02 18

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში

          23,780.7  

        24,266.8  

         22,352.4  

2

ხარჯები

          23,780.7  

        24,266.8  

         22,352.4  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

          23,155.1  

        24,260.6  

         22,352.4  

28

სხვა   ხარჯები

                625.6  

                  6.2  

                      -   

06 02 18 07

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში

            3,215.0  

           3,331.4  

           2,984.4  

2

ხარჯები

            3,215.0  

           3,331.4  

           2,984.4  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            3,178.4  

           3,325.2  

           2,984.4  

28

სხვა   ხარჯები

                  36.5  

                  6.2  

                      -   

06 02 18 08

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში

            3,271.4  

           3,018.4  

           3,161.4  

2

ხარჯები

            3,271.4  

           3,018.4  

           3,161.4  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            3,027.9  

           3,018.4  

           3,161.4  

28

სხვა   ხარჯები

                243.5  

                      -   

                      -   

06 02 18 09

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში

            1,967.1  

           2,383.2  

           1,859.0  

2

ხარჯები

            1,967.1  

           2,383.2  

           1,859.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            1,927.3  

           2,383.2  

           1,859.0  

28

სხვა   ხარჯები

                  39.8  

                      -   

                      -   

06 02 18 10

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში

            1,724.0  

           1,619.2  

           1,503.5  

2

ხარჯები

            1,724.0  

           1,619.2  

           1,503.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            1,724.0  

           1,619.2  

           1,503.5  

06 02 18 11

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში

            1,946.0  

           1,998.1  

           1,760.5  

2

ხარჯები

            1,946.0  

           1,998.1  

           1,760.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            1,936.0  

           1,998.1  

           1,760.5  

28

სხვა   ხარჯები

                  10.0  

                      -   

                      -   

06 02 18 12

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში

            2,475.4  

           2,560.4  

           2,260.8  

2

ხარჯები

            2,475.4  

           2,560.4  

           2,260.8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            2,475.4  

           2,560.4  

           2,260.8  

06 02 18 13

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში

            2,511.6  

           2,564.0  

           2,706.7  

2

ხარჯები

            2,511.6  

           2,564.0  

           2,706.7  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            2,319.1  

           2,564.0  

           2,706.7  

28

სხვა   ხარჯები

                192.6  

                      -   

                      -   

06 02 18 14

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში

            3,548.5  

           3,523.4  

           3,573.4  

2

ხარჯები

            3,548.5  

           3,523.4  

           3,573.4  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            3,465.2  

           3,523.4  

           3,573.4  

28

სხვა   ხარჯები

                  83.3  

                      -   

                      -   

06 02 18 15

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში

            1,514.9  

           1,817.1  

           1,270.0  

2

ხარჯები

            1,514.9  

           1,817.1  

           1,270.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            1,514.9  

           1,817.1  

           1,270.0  

06 02 18 16

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში

            1,606.9  

           1,451.6  

           1,272.7  

2

ხარჯები

            1,606.9  

           1,451.6  

           1,272.7  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            1,587.0  

           1,451.6  

           1,272.7  

28

სხვა   ხარჯები

                  19.9  

                      -   

                      -   

06 02 21

თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა

            1,644.2  

           2,827.6  

           3,910.5  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     39  

                   43  

                    47  

2

ხარჯები

            1,599.8  

           2,759.1  

           3,310.5  

21

შრომის ანაზღაურება

                765.6  

              937.6  

           1,031.2  

22

საქონელი და მომსახურება

                688.0  

           1,181.3  

           1,130.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                145.0  

              637.8  

           1,146.9  

28

სხვა   ხარჯები

                    1.2  

                  2.4  

                   2.4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  44.4  

                68.5  

              600.0  

06 02 22

სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება

            1,321.6  

           1,546.4  

           1,340.0  

2

ხარჯები

            1,321.6  

           1,546.4  

           1,340.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            1,321.6  

           1,546.4  

           1,340.0  

06 02 23

,,ვორლდ ვიჟენ საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება

                  84.7  

                60.4  

                 84.7  

2

ხარჯები

                  84.7  

                60.4  

                 84.7  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  84.7  

                60.4  

                 84.7  

06 02 24

სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება

                531.6  

              525.6  

              565.2  

2

ხარჯები

                531.6  

              525.6  

              565.2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                531.6  

              525.6  

              565.2  

06 02 25

სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარებa

                570.8  

              588.2  

              632.5  

2

ხარჯები

                570.8  

              588.2  

              632.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                570.8  

              588.2  

              632.5  

06 02 26

შინმოვლის თანადაფინანსება

                363.0  

              424.1  

              487.5  

2

ხარჯები

                363.0  

              424.1  

              487.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                363.0  

              424.1  

              487.5  

06 02 27

პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა

                       -   

                      -   

              600.0  

2

ხარჯები

                       -   

                      -   

              600.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                       -   

                      -   

                 27.6  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                       -   

                      -   

              572.4  

06 02 28

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა

                827.7  

              986.0  

              986.0  

2

ხარჯები

                827.7  

              986.0  

              986.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                  77.1  

                89.3  

                 83.7  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                750.6  

              896.7  

              902.3  

7

განათლება

        241,457.6  

      283,616.5  

       299,303.1  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   820  

                 839  

                  847  

2

ხარჯები

        217,073.9  

      229,512.7  

       268,247.3  

21

შრომის ანაზღაურება

          17,179.0  

        20,462.8  

         22,138.0  

22

საქონელი და მომსახურება

          10,365.7  

        16,482.0  

         16,718.7  

25

სუბსიდიები

        184,332.9  

      186,784.8  

       223,739.3  

26

გრანტები

            1,047.1  

              771.8  

           1,073.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            3,118.9  

           3,389.1  

           2,675.0  

28

სხვა   ხარჯები

            1,030.3  

           1,622.2  

           1,903.3  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          24,383.7  

        54,103.9  

         31,055.8  

07 01

სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება

        204,333.4  

      237,550.3  

       252,401.4  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     44  

                   63  

                    68  

2

ხარჯები

        185,469.2  

      189,468.6  

       226,543.4  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,207.4  

           1,873.7  

           2,270.7  

22

საქონელი და მომსახურება

                552.8  

              680.8  

              830.6  

25

სუბსიდიები

        183,687.1  

      186,288.0  

       223,427.1  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  14.3  

                46.0  

                      -   

28

სხვა   ხარჯები

                    7.6  

              580.2  

                 15.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          18,864.2  

        48,081.7  

         25,858.0  

07 01 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების  ხელშეწყობა

        204,333.4  

      237,550.3  

       252,401.4  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     44  

                   63  

                    68  

2

ხარჯები

        185,469.2  

      189,468.6  

       226,543.4  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,207.4  

           1,873.7  

           2,270.7  

22

საქონელი და მომსახურება

                552.8  

              680.8  

              830.6  

25

სუბსიდიები

        183,687.1  

      186,288.0  

       223,427.1  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  14.3  

                46.0  

                      -   

28

სხვა   ხარჯები

                    7.6  

              580.2  

                 15.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          18,864.2  

        48,081.7  

         25,858.0  

07 02

ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა

          23,125.9  

        31,643.7  

         32,476.2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   306  

                 320  

                  315  

2

ხარჯები

          19,011.2  

        26,658.7  

         28,183.3  

21

შრომის ანაზღაურება

          10,794.1  

        12,855.5  

         13,454.3  

22

საქონელი და მომსახურება

            7,317.7  

        12,875.1  

         13,050.3  

25

სუბსიდიები

                  29.1  

                39.8  

              142.2  

26

გრანტები

                       -   

                21.8  

                      -   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                204.4  

              205.0  

                 65.0  

28

სხვა   ხარჯები

                666.0  

              661.5  

           1,471.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            4,114.6  

           4,985.0  

           4,292.9  

07 02 01

ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა

                  29.1  

                61.6  

              142.2  

2

ხარჯები

                  29.1  

                61.6  

              142.2  

25

სუბსიდიები

                  29.1  

                39.8  

              142.2  

26

გრანტები

                       -   

                21.8  

                      -   

07 02 03

საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა

          20,412.4  

        26,365.7  

         26,904.1  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   288  

                 302  

                  297  

2

ხარჯები

          16,331.9  

        21,480.7  

         22,631.2  

21

შრომის ანაზღაურება

            9,976.7  

        11,948.5  

         12,562.1  

22

საქონელი და მომსახურება

            5,496.3  

           8,689.7  

           8,552.6  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                195.7  

              185.0  

                 50.0  

28

სხვა   ხარჯები

                663.2  

              657.5  

           1,466.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            4,080.5  

           4,885.0  

           4,272.9  

07 02 04

საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება

            2,684.4  

           5,216.4  

           5,429.9  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     18  

                   18  

                    18  

2

ხარჯები

            2,650.3  

           5,116.4  

           5,409.9  

21

შრომის ანაზღაურება

                817.4  

              907.0  

              892.2  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,821.4  

           4,185.4  

           4,497.7  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    8.7  

                20.0  

                 15.0  

28

სხვა   ხარჯები

                    2.8  

                  4.0  

                   5.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  34.1  

              100.0  

                 20.0  

07 03

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა

            5,562.4  

           5,379.4  

           5,084.8  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   343  

                 335  

                  343  

2

ხარჯები

            4,222.9  

           4,645.0  

           4,904.4  

21

შრომის ანაზღაურება

            3,169.1  

           3,426.9  

           3,912.3  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,022.8  

           1,183.0  

              984.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  25.0  

                27.6  

                      -   

28

სხვა   ხარჯები

                    6.0  

                  7.6  

                   7.6  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,339.5  

              734.4  

              180.4  

07 03 03

მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების  გაერთიანების ხელშეწყობა

            5,562.4  

           5,379.4  

           5,084.8  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   343  

                 335  

                  343  

2

ხარჯები

            4,222.9  

           4,645.0  

           4,904.4  

21

შრომის ანაზღაურება

            3,169.1  

           3,426.9  

           3,912.3  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,022.8  

           1,183.0  

              984.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  25.0  

                27.6  

                      -   

28

სხვა   ხარჯები

                    6.0  

                  7.6  

                   7.6  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,339.5  

              734.4  

              180.4  

07 04

პროფესიული განათლების და დასაქმების  ხელშეწყობა

            1,394.9  

           1,120.0  

           1,000.0  

2

ხარჯები

            1,394.9  

           1,120.0  

           1,000.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                       -   

                  8.0  

                      -   

25

სუბსიდიები

             351.56  

              370.0  

 

26

გრანტები

            1,043.3  

              742.0  

           1,000.0  

07 05

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება

            4,194.0  

           4,404.9  

           4,113.0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     24  

                   24  

                    24  

2

ხარჯები

            4,178.2  

           4,366.6  

           4,104.0  

21

შრომის ანაზღაურება

                598.3  

              709.5  

              743.8  

22

საქონელი და მომსახურება

                  96.3  

              115.2  

              123.5  

25

სუბსიდიები

                265.2  

                87.0  

              170.0  

26

გრანტები

                       -   

                      -   

                 65.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            2,873.0  

           3,089.5  

           2,600.0  

28

სხვა   ხარჯები

                345.4  

              365.4  

              401.7  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  15.8  

                38.3  

                   9.0  

07 05 01

უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა

                265.2  

                87.0  

              235.0  

2

ხარჯები

                265.2  

                87.0  

              235.0  

25

სუბსიდიები

                265.2  

                87.0  

              170.0  

26

გრანტები

                       -   

                      -   

                 65.0  

07 05 02

იურიდიული კლინიკა

                711.5  

              864.4  

              878.0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     24  

                   24  

                    24  

2

ხარჯები

                695.7  

              826.1  

              869.0  

21

შრომის ანაზღაურება

                598.3  

              709.5  

              743.8  

22

საქონელი და მომსახურება

                  96.3  

         115.200  

              123.5  

28

სხვა   ხარჯები

                    1.1  

                  1.4  

                   1.7  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  15.8  

                38.3  

                   9.0  

07 05 03

სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამა

            3,217.3  

           3,453.5  

           3,000.0  

2

ხარჯები

            3,217.3  

           3,453.5  

           3,000.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            2,873.0  

           3,089.5  

           2,600.0  

28

სხვა   ხარჯები

                344.3  

              364.0  

              400.0  

07 06

ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე

            2,847.1  

           3,518.2  

           4,227.7  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   103  

                   97  

                    97  

2

ხარჯები

            2,797.6  

           3,253.7  

           3,512.2  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,410.1  

           1,597.2  

           1,756.9  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,376.2  

           1,620.0  

           1,729.8  

26

გრანტები

                    3.7  

                  8.0  

                   8.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    2.2  

                21.0  

                 10.0  

28

სხვა   ხარჯები

                    5.4  

                  7.5  

                   7.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  49.5  

              264.5  

              715.5  

07 06 01

ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა

            2,847.1  

           3,518.2  

           4,227.7  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   103  

                   97  

                    97  

2

ხარჯები

            2,797.6  

           3,253.7  

           3,512.2  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,410.1  

           1,597.2  

         1,756.90  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,376.2  

           1,620.0  

           1,729.8  

26

გრანტები

                    3.7  

                  8.0  

                   8.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    2.2  

                21.0  

                 10.0  

28

სხვა   ხარჯები

                    5.4  

                  7.5  

                   7.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  49.5  

              264.5  

              715.5  

8

კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

          59,437.7  

        71,112.2  

         51,330.2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   421  

                 421  

                  422  

2

ხარჯები

          32,748.9  

        40,661.5  

         29,129.1  

21

შრომის ანაზღაურება

            4,858.2  

           5,923.7  

           6,116.9  

22

საქონელი და მომსახურება

            6,186.0  

           9,870.4  

           6,253.3  

25

სუბსიდიები

          17,876.5  

        20,837.6  

         12,452.2  

26

გრანტები

                366.5  

              303.4  

              211.1  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    6.6  

                  6.2  

                      -   

28

სხვა   ხარჯები

            3,454.9  

           3,720.2  

           4,095.6  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          26,688.9  

        30,450.8  

         22,201.1  

08 01

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა

            3,215.9  

           3,946.7  

           3,736.9  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   172  

                 162  

                  163  

2

ხარჯები

            3,156.1  

           3,819.5  

           3,716.9  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,743.9  

           2,012.3  

           2,051.4  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,409.6  

           1,803.7  

           1,662.0  

28

სხვა   ხარჯები

                    2.6  

                  3.5  

                   3.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  59.8  

              127.2  

                 20.0  

08 01 01

. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი

                772.7  

           1,014.0  

              870.1  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     63  

                   62  

                    62  

2

ხარჯები

                764.0  

              900.9  

              870.1  

21

შრომის ანაზღაურება

                619.7  

              695.6  

              706.3  

22

საქონელი და მომსახურება

                142.9  

              203.8  

              162.3  

28

სხვა   ხარჯები

                    1.5  

                  1.5  

                   1.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    8.7  

              113.1  

                      -   

08 01 02

პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი

                572.3  

              824.5  

              767.8  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     44  

                   35  

                    35  

2

ხარჯები

                556.2  

              824.5  

              767.8  

21

შრომის ანაზღაურება

                389.1  

              486.5  

              502.2  

22

საქონელი და მომსახურება

                166.7  

              337.5  

              265.1  

28

სხვა   ხარჯები

                    0.4  

                  0.5  

                   0.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  16.1  

                      -   

                      -   

08 01 03

თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი

                930.8  

           1,097.1  

           1,077.3  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     10  

                   10  

                    10  

2

ხარჯები

                906.4  

           1,083.0  

           1,057.3  

21

შრომის ანაზღაურება

                226.5  

              259.2  

              263.2  

22

საქონელი და მომსახურება

                679.9  

              823.7  

              794.1  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  24.4  

                14.1  

                 20.0  

08 01 05

სანდრო მრევლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი

                562.0  

              600.5  

              605.2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     26  

                   26  

                    27  

2

ხარჯები

                561.4  

              600.5  

              605.2  

21

შრომის ანაზღაურება

                257.1  

              288.4  

              292.9  

22

საქონელი და მომსახურება

                303.6  

              310.6  

              310.9  

28

სხვა   ხარჯები

                    0.7  

                  1.5  

                   1.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    0.6  

                      -   

                      -   

08 01 08

სამეფო უბნის თეატრი

                378.1  

              410.6  

              416.5  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     29  

                   29  

                    29  

2

ხარჯები

                368.1  

              410.6  

              416.5  

21

შრომის ანაზღაურება

                251.5  

              282.5  

              286.9  

22

საქონელი და მომსახურება

                116.6  

              128.1  

              129.6  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  10.0  

                      -   

                      -   

08 02

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

            2,383.3  

           2,612.8  

           4,097.4  

2

ხარჯები

            2,383.3  

           2,612.8  

           4,097.4  

22

საქონელი და მომსახურება

                553.1  

              611.3  

              607.0  

25

სუბსიდიები

            1,827.4  

           1,992.4  

           3,485.4  

28

სხვა   ხარჯები

                    2.8  

                  9.1  

                   5.0  

08 03

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია

            2,149.6  

           7,217.9  

           1,854.0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     95  

                   95  

                    95  

2

ხარჯები

            1,652.8  

           1,920.1  

           1,837.8  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,075.7  

           1,220.1  

           1,331.2  

22

საქონელი და მომსახურება

                572.2  

              691.7  

              471.2  

26

გრანტები

                    1.6  

                  0.9  

                 0.90  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    2.4  

                  1.5  

                      -   

28

სხვა   ხარჯები

                    1.0  

                  6.0  

                 34.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                496.7  

           5,297.8  

                 16.2  

08 03 10

 . ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა

                148.1  

              194.0  

              208.3  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     19  

                   19  

                    19  

2

ხარჯები

                148.1  

              187.3  

              192.1  

21

შრომის ანაზღაურება

                117.4  

              131.7  

              133.7  

22

საქონელი და მომსახურება

                  30.7  

                53.6  

                 56.4  

28

სხვა   ხარჯები

                    0.1  

                  2.0  

                   2.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                       -   

                  6.7  

                 16.2  

08 03 12

მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა

            2,001.5  

           7,023.9  

           1,645.7  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     76  

                   76  

                    76  

2

ხარჯები

            1,504.8  

           1,732.8  

           1,645.7  

21

შრომის ანაზღაურება

                958.4  

           1,088.4  

           1,197.5  

22

საქონელი და მომსახურება

                541.5  

              638.0  

              414.8  

26

გრანტები

                    1.6  

                  0.9  

                   0.9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    2.4  

                  1.5  

                      -   

28

სხვა   ხარჯები

                    1.0  

                  4.0  

                 32.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                496.7  

           5,291.1  

                      -   

08 04

 ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება

            2,337.8  

           2,960.5  

           2,623.6  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     52  

                   55  

                    55  

2

ხარჯები

            1,092.0  

           1,304.3  

           1,513.6  

21

შრომის ანაზღაურება

                811.7  

              937.4  

              989.1  

22

საქონელი და მომსახურება

                258.7  

              366.5  

              524.3  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    4.2  

                      -   

                      -   

28

სხვა   ხარჯები

                  17.4  

                  0.3  

                   0.3  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,245.8  

           1,656.3  

           1,110.0  

08 04 01

საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი"

                736.7  

              919.5  

              972.6  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     35  

                   37  

                    37  

2

ხარჯები

                716.2  

              871.9  

              942.6  

 

შრომის ანაზღაურება

                621.0  

              709.0  

              752.7  

 

საქონელი და მომსახურება

                  91.0  

              163.0  

              190.0  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                    4.2  

                      -   

                      -   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  20.5  

                47.5  

                 30.0  

08 04 03

ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა

                341.9  

              605.2  

              441.0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     17  

                   18  

                    18  

2

ხარჯები

                221.8  

              280.8  

              321.0  

 

შრომის ანაზღაურება

                190.7  

              228.5  

              236.4  

 

საქონელი და მომსახურება

                  31.1  

                52.0  

                 84.3  

 

სხვა   ხარჯები

                       -   

                  0.3  

                   0.3  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                120.1  

              324.4  

              120.0  

08 04 04

კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები

            1,259.2  

           1,435.9  

           1,210.0  

2

ხარჯები

                154.0  

              151.6  

              250.0  

 

საქონელი და მომსახურება

                136.5  

              151.6  

              250.0  

 

სხვა   ხარჯები

                  17.4  

                      -   

                      -   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,105.2  

           1,284.3  

              960.0  

08 05

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა

            5,809.0  

           5,649.2  

           2,980.9  

2

ხარჯები

            5,809.0  

           5,649.2  

           2,980.9  

22

საქონელი და მომსახურება

                    7.1  

                  3.5  

                      -   

25

სუბსიდიები

            5,451.2  

           5,370.6  

           2,780.9  

26

გრანტები

                344.8  

              275.0  

              200.0  

28

სხვა   ხარჯები

                    6.0  

                      -   

                      -   

08 06

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

          35,046.0  

        39,370.4  

         27,967.5  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     48  

                   48  

                    48  

2

ხარჯები

          12,697.8  

        17,963.0  

           9,567.6  

21

შრომის ანაზღაურება

                648.1  

              725.4  

              776.6  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,259.8  

           3,415.0  

              697.9  

25

სუბსიდიები

            7,590.4  

        10,464.5  

           4,300.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                       -   

                  4.7  

                      -   

28

სხვა   ხარჯები

            3,199.6  

           3,353.4  

           3,793.1  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          22,348.2  

        21,407.4  

         18,399.9  

08 06 01

 სპორტული ღონისძიებები

            7,807.7  

        12,242.3  

           3,850.0  

2

ხარჯები

            7,807.7  

        12,233.9  

           3,850.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                306.8  

           2,169.4  

                      -   

25

სუბსიდიები

            7,500.9  

        10,064.5  

           3,850.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                       -   

                8.37  

                      -   

08 06 02

მწრთვნელთა მხარდაჭერა

            2,600.6  

           2,625.0  

           3,150.0  

2

ხარჯები

            2,600.6  

           2,625.0  

           3,150.0  

28

სხვა   ხარჯები

            2,600.6  

           2,625.0  

           3,150.0  

08 06 03

  სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია

            3,967.7  

           2,970.9  

         11,090.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            3,967.7  

           2,970.9  

         11,090.0  

08 06 04

სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა

          18,612.7  

        18,857.2  

           7,219.9  

2

ხარჯები

                269.9  

              469.1  

                      -   

22

საქონელი და მომსახურება

                269.9  

              469.1  

                      -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          18,342.8  

        18,388.1  

           7,219.9  

08 06 05

წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება

                391.1  

              429.0  

              429.0  

2

ხარჯები

                391.1  

              429.0  

              429.0  

28

სხვა   ხარჯები

                391.1  

              429.0  

              429.0  

08 06 06

პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა

            1,576.8  

           1,846.0  

           1,778.6  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     48  

                   48  

                    48  

2

ხარჯები

            1,539.1  

           1,806.0  

           1,688.6  

21

შრომის ანაზღაურება

                648.1  

              725.4  

              776.6  

22

საქონელი და მომსახურება

                683.1  

              776.5  

              697.9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                       -   

                  4.7  

                      -   

28

სხვა   ხარჯები

                208.0  

              299.4  

              214.1  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  37.7  

                40.0  

                 90.0  

08 06 07

სპორტი უფროსი თაობისთვის

                  89.5  

              300.0  

              300.0  

2

ხარჯები

                  89.5  

              300.0  

              300.0  

25

სუბსიდიები

                  89.5  

              300.0  

              300.0  

08 06 08

ფიზიკური დატვირთვების სკრინინგი

                       -   

              100.0  

              150.0  

2

ხარჯები

                       -   

              100.0  

              150.0  

25

სუბსიდიები

 

              100.0  

              150.0  

08 08

ახალგაზრდული ღონისძიებები

            5,160.1  

           5,236.8  

           4,554.1  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     34  

                   34  

                    34  

2

ხარჯები

            2,770.4  

           3,476.2  

           1,999.1  

21

შრომის ანაზღაურება

                259.4  

              393.1  

              307.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                501.6  

              568.8  

              528.4  

25

სუბსიდიები

            1,787.7  

           2,148.5  

              894.3  

26

გრანტები

                  9.83  

                27.5  

              10.20  

28

სხვა   ხარჯები

                211.9  

              338.4  

              259.2  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            2,389.7  

           1,760.6  

           2,555.0  

08 08 01

ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა

            4,119.6  

           3,892.4  

           1,053.0  

2

ხარჯები

            1,972.5  

           2,345.1  

           1,053.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                184.7  

              174.1  

              153.2  

25

სუბსიდიები

            1,787.7  

           2,148.5  

              894.3  

26

გრანტები

                       -   

                17.1  

                      -   

28

სხვა   ხარჯები

                    0.2  

                  5.5  

                   5.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            2,147.1  

           1,547.3  

                      -   

08 08 02

თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრების ხელშეწყობა

            1,040.5  

           1,344.4  

           3,501.1  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     34  

                   34  

                    34  

2

ხარჯები

                797.8  

           1,131.1  

              946.1  

21

შრომის ანაზღაურება

                259.4  

              393.1  

              307.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                316.9  

              394.8  

              375.2  

26

გრანტები

                  9.83  

                10.4  

                 10.2  

28

სხვა   ხარჯები

                211.7  

              332.9  

              253.7  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                242.7  

              213.3  

           2,555.0  

08 09

შემოქმედებითი თბილისი

                857.4  

              748.9  

              991.6  

2

ხარჯები

                857.4  

              748.9  

              991.6  

22

საქონელი და მომსახურება

                  75.5  

                37.3  

              100.0  

25

სუბსიდიები

                771.4  

              711.6  

              891.6  

26

გრანტები

                  10.4  

                      -   

                      -   

08 10

საჯარო ხელოვნების ხელშეწყობა

                459.1  

              574.0  

              500.0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

                      7  

                      7  

2

ხარჯები

                310.5  

              372.5  

              400.0  

21

შრომის ანაზღაურება

                       -   

              277.1  

              290.4  

22

საქონელი და მომსახურება

                       -   

                95.4  

              109.6  

25

სუბსიდიები

                310.5  

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                148.6  

              201.5  

              100.0  

08 11

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში

            1,359.2  

           2,084.9  

           1,350.0  

2

ხარჯები

            1,359.2  

           2,084.9  

           1,350.0  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,345.7  

           2,075.4  

           1,350.0  

28

სხვა   ხარჯები

                  13.5  

                  9.5  

                      -   

08 11 01

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში

                115.0  

              200.0  

              250.0  

2

ხარჯები

                115.0  

              200.0  

              250.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                104.2  

              196.2  

              250.0  

28

სხვა   ხარჯები

                  10.7  

                3.79  

                      -   

08 11 02

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში

                  99.8  

              200.0  

              100.0  

2

ხარჯები

                  99.8  

              200.0  

              100.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                  98.6  

              200.0  

              100.0  

28

სხვა   ხარჯები

                    1.2  

                      -   

                      -   

08 11 03

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში

                368.0  

              335.5  

              100.0  

2

ხარჯები

                368.0  

              335.5  

              100.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                366.4  

              335.5  

              100.0  

28

სხვა   ხარჯები

                    1.6  

                      -   

                      -   

08 11 04

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში

                138.4  

              150.0  

              100.0  

2

ხარჯები

                138.4  

              150.0  

              100.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                138.4  

              150.0  

              100.0  

08 11 05

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში

                100.0  

              100.0  

              100.0  

2

ხარჯები

                100.0  

              100.0  

              100.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                100.0  

              100.0  

              100.0  

08 11 06

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში

                130.0  

              200.0  

              100.0  

2

ხარჯები

                130.0  

              200.0  

              100.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                130.0  

              200.0  

              100.0  

08 11 07

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში

                  96.6  

              200.0  

              100.0  

2

ხარჯები

                  96.6  

              200.0  

              100.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                  96.6  

              200.0  

              100.0  

08 11 08

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში

                  96.5  

              300.0  

              300.0  

2

ხარჯები

                  96.5  

              300.0  

              300.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                  96.5  

              294.3  

              300.0  

28

სხვა   ხარჯები

                       -   

                  5.7  

                      -   

08 11 09

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში

                116.3  

              250.0  

              100.0  

2

ხარჯები

                116.3  

              250.0  

              100.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                116.3  

              250.0  

              100.0  

08 11 10

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში

                  98.7  

              149.4  

              100.0  

2

ხარჯები

                  98.7  

              149.4  

              100.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                  98.7  

              149.4  

              100.0  

08 12

თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი

                522.3  

              560.1  

              574.2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     20  

                   20  

                    20  

2

ხარჯები

                522.3  

              560.1  

              574.2  

21

შრომის ანაზღაურება

                319.5  

              358.4  

              371.3  

22

საქონელი და მომსახურება

                202.9  

              201.7  

              203.0  

08 13

ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა

                137.9  

              150.0  

              100.0  

2

ხარჯები

                137.9  

              150.0  

              100.0  

25

სუბსიდიები

                137.9  

              150.0  

              100.0  

9

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

            7,678.5  

        10,297.0  

         15,779.2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   125  

                 125  

                  199  

2

ხარჯები

            4,844.9  

           6,093.0  

           9,194.1  

21

შრომის ანაზღაურება

            2,674.0  

           3,234.3  

           6,916.8  

22

საქონელი და მომსახურება

            2,015.2  

           2,644.9  

           2,110.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  44.5  

                66.0  

                      -   

28

სხვა   ხარჯები

                111.2  

              147.8  

              167.3  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            2,833.6  

           4,204.0  

           6,585.1  

09 01

თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა

            1,632.4  

           1,817.1  

           2,817.1  

2

ხარჯები

                  67.9  

              115.0  

              117.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                  67.9  

              115.0  

              117.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,564.5  

           1,702.1  

           2,700.1  

09 02

ცხოველთა მონიტორინგი

            6,046.1  

           8,479.9  

         12,962.1  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   125  

                 125  

                  199  

2

ხარჯები

            4,777.0  

           5,978.0  

           9,077.1  

21

შრომის ანაზღაურება

            2,674.0  

           3,234.3  

           6,916.8  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,947.2  

           2,529.9  

           1,993.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  44.5  

                66.0  

                      -   

28

სხვა   ხარჯები

                111.2  

              147.8  

              167.3  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,269.1  

           2,501.9  

           3,885.0  

10

ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

        146,397.1  

      187,319.3  

       263,705.3  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                2,657  

              2,732  

              2,725  

2

ხარჯები

        110,441.8  

      147,621.4  

       198,846.3  

21

შრომის ანაზღაურება

          50,996.1  

        63,792.3  

         93,638.8  

22

საქონელი და მომსახურება

          47,171.2  

        61,178.1  

         48,002.4  

24

პროცენტი

            8,461.1  

        12,162.6  

         46,940.3  

26

გრანტები

                  24.1  

                35.2  

                 35.2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                875.3  

           1,350.2  

              550.0  

28

სხვა   ხარჯები

            2,913.9  

           9,103.0  

           9,679.6  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            7,131.0  

        11,568.2  

         20,403.7  

33

ვალდებულებების კლება

          28,824.4  

        28,129.8  

         44,455.3  

10 01

.თბილისის საკრებულო

          19,405.5  

        21,406.1  

         21,695.0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   227  

                 227  

                  227  

2

ხარჯები

          18,875.1  

        21,029.1  

         21,616.5  

21

შრომის ანაზღაურება

            8,964.7  

           9,767.7  

           9,796.5  

22

საქონელი და მომსახურება

            8,592.0  

           9,735.6  

         10,256.9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                203.3  

              185.0  

              150.0  

28

სხვა   ხარჯები

            1,115.1  

           1,340.8  

           1,413.1  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                530.4  

              377.0  

                 78.5  

10 02

მერიის ადმინისტრაცია

          20,815.9  

        27,240.7  

         42,202.5  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   115  

                 117  

                  112  

2

ხარჯები

          15,797.7  

        19,634.1  

         23,289.0  

21

შრომის ანაზღაურება

            3,378.0  

           4,568.0  

           5,024.8  

22

საქონელი და მომსახურება

          11,741.7  

        14,235.9  

         17,429.0  

26

გრანტები

                  24.1  

                35.2  

                 35.2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                285.7  

              400.0  

              400.0  

28

სხვა   ხარჯები

                368.1  

              395.0  

              400.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            5,018.2  

           7,606.6  

         18,913.5  

10 03

საფინანსო საქალაქო სამსახური

            2,267.0  

           1,482.5  

           1,651.6  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     39  

                   41  

                    41  

2

ხარჯები

            2,267.0  

           1,482.5  

           1,651.6  

21

შრომის ანაზღაურება

                925.0  

           1,359.3  

           1,508.4  

22

საქონელი და მომსახურება

                  57.9  

              123.2  

              143.2  

28

სხვა   ხარჯები

            1,284.1  

                      -   

                      -   

10 04

ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური

                753.3  

           1,079.2  

           1,139.2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     26  

                   26  

                    24  

2

ხარჯები

                753.3  

           1,079.2  

           1,139.2  

21

შრომის ანაზღაურება

                615.2  

              913.0  

           1,004.3  

22

საქონელი და მომსახურება

                138.1  

              166.2  

              134.9  

10 06

მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური

                867.1  

           1,262.8  

           1,382.2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     27  

                   31  

                    31  

2

ხარჯები

                867.1  

           1,262.8  

           1,382.2  

21

შრომის ანაზღაურება

                660.0  

           1,021.6  

           1,140.5  

22

საქონელი და მომსახურება

                207.1  

              241.2  

              241.7  

10 07

მუნიციპალური ინსპექცია

            6,924.7  

           8,606.9  

           9,512.5  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   162  

                 162  

                  162  

2

ხარჯები

            6,924.7  

           8,606.9  

           9,512.5  

21

შრომის ანაზღაურება

            3,606.7  

           5,019.6  

           5,521.6  

22

საქონელი და მომსახურება

            3,318.0  

           3,587.3  

           3,990.9  

10 09

შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური

                670.9  

              963.7  

           1,121.5  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     24  

                   24  

                    24  

2

ხარჯები

                670.9  

              963.7  

           1,121.5  

21

შრომის ანაზღაურება

                625.7  

              869.4  

              990.2  

22

საქონელი და მომსახურება

                  45.2  

                94.3  

              131.3  

10 10

ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური

            1,514.4  

           2,218.8  

           2,440.7  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     60  

                   60  

                    56  

2

ხარჯები

            1,514.4  

           2,218.8  

           2,440.7  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,308.7  

           1,896.5  

           2,086.2  

22

საქონელი და მომსახურება

                205.7  

              322.3  

              354.6  

10 12

იურიდიული საქალაქო სამსახური

            1,927.4  

           2,701.0  

           2,966.0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     66  

                   70  

                    70  

2

ხარჯები

            1,927.4  

           2,701.0  

           2,966.0  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,442.3  

           2,137.2  

           2,413.6  

22

საქონელი და მომსახურება

                485.1  

              563.8  

              552.4  

10 13

უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური

            7,560.9  

           9,703.3  

         10,673.6  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     89  

                   89  

                  101  

2

ხარჯები

            7,560.9  

           9,703.3  

         10,673.6  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,741.8  

           2,598.6  

           2,858.5  

22

საქონელი და მომსახურება

            5,819.0  

           7,104.7  

           7,815.1  

10 18

სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო

          12,785.3  

        24,167.3  

         33,707.4  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   930  

              1,037  

              1,037  

2

ხარჯები

          12,753.5  

        24,059.7  

         33,707.4  

21

შრომის ანაზღაურება

            5,236.0  

           8,137.4  

         32,548.8  

22

საქონელი და მომსახურება

            7,347.8  

    15,342.300  

           1,098.6  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                152.3  

              550.0  

                      -   

28

სხვა   ხარჯები

                  17.4  

                30.0  

                 60.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  31.7  

              107.6  

                      -   

10 20

.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური

            2,324.5  

           2,614.2  

           2,865.2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     94  

                   94  

                    94  

2

ხარჯები

            2,318.3  

           2,608.2  

           2,859.2  

21

შრომის ანაზღაურება

            2,237.0  

           2,461.7  

           2,707.9  

22

საქონელი და მომსახურება

                  79.3  

              143.3  

              146.8  

28

სხვა   ხარჯები

                    2.1  

                  3.2  

                   4.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    6.2  

                  6.0  

                   6.0  

10 21

.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო

            6,498.8  

           8,054.4  

           1,558.0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     60  

                   54  

                    54  

2

ხარჯები

            5,429.7  

           5,054.4  

           1,558.0  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,173.5  

           1,260.8  

           1,327.8  

22

საქონელი და მომსახურება

            4,256.2  

           3,793.7  

              230.2  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,069.1  

           3,000.0  

                      -   

10 22

სარეზერვო ფონდი

                       -   

           5,300.0  

           4,000.0  

2

ხარჯები

                       -   

           5,300.0  

           4,000.0  

28

სხვა   ხარჯები

                       -   

           5,300.0  

           4,000.0  

10 23

მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW)

                  69.5  

              516.0  

           7,520.0  

2

ხარჯები

                  69.5  

              516.0  

           7,520.0  

24

პროცენტი

                  69.5  

              516.0  

           7,520.0  

10 24

თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის სესხის მომსახურება

                146.1  

              438.1  

           5,924.6  

2

ხარჯები

                146.1  

              438.1  

           1,536.0  

24

პროცენტი

                146.1  

              438.1  

           1,536.0  

33

ვალდებულებების კლება

 

 

           4,388.6  

10 25

თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტის სესხის მომსახურება

                262.9  

              487.7  

           8,096.0  

2

ხარჯები

                262.9  

              487.7  

           8,096.0  

24

პროცენტი

                262.9  

              487.7  

           8,096.0  

10 26

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

                       -   

           2,000.0  

           3,765.0  

2

ხარჯები

                       -   

           2,000.0  

           3,765.0  

28

სხვა   ხარჯები

                       -   

           2,000.0  

           3,765.0  

10 27

გლდანის რაიონის გამგეობა

            2,169.4  

           2,568.0  

           2,811.9  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     68  

                   63  

                    63  

2

ხარჯები

            2,140.1  

           2,516.7  

           2,781.9  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,702.0  

           1,962.8  

           2,205.4  

22

საქონელი და მომსახურება

                408.4  

              525.6  

              573.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  26.6  

                25.1  

                      -   

28

სხვა   ხარჯები

                    3.1  

                  3.3  

                   3.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  29.3  

                51.3  

                 30.0  

10 28

ნაძალადევის რაიონის გამგეობა

            2,211.5  

           2,533.5  

           2,773.2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     65  

                   60  

                    60  

2

ხარჯები

            2,165.5  

           2,515.1  

           2,750.2  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,717.7  

           1,917.1  

           2,128.6  

22

საქონელი და მომსახურება

                431.9  

              577.2  

              618.8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  13.4  

                18.0  

                      -   

28

სხვა   ხარჯები

                    2.5  

                  2.8  

                   2.8  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  46.0  

                18.4  

                 23.0  

10 29

დიდუბის რაიონის გამგეობა

            1,997.1  

           2,173.5  

           2,442.5  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     57  

                   54  

                    54  

2

ხარჯები

            1,937.2  

           2,117.8  

           2,396.5  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,569.7  

           1,687.9  

           1,926.5  

22

საქონელი და მომსახურება

                351.3  

              398.9  

              465.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  12.6  

                26.0  

                      -   

28

სხვა   ხარჯები

                    3.6  

                  5.0  

                   5.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  59.8  

                55.8  

                 46.0  

10 30

ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა

            1,722.0  

           1,920.8  

           2,425.8  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     52  

                   49  

                    49  

2

ხარჯები

            1,698.9  

           1,891.6  

           2,100.8  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,380.1  

           1,538.7  

           1,766.3  

22

საქონელი და მომსახურება

                307.9  

              349.9  

              331.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    9.3  

                      -   

                      -   

28

სხვა   ხარჯები

                    1.6  

                  3.0  

                   3.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  23.1  

                29.2  

              325.0  

10 31

ვაკის რაიონის გამგეობა

            2,218.1  

           2,476.5  

           2,666.2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     67  

                   63  

                    63  

2

ხარჯები

            2,186.7  

           2,436.8  

           2,647.2  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,689.6  

           1,868.3  

           2,189.1  

22

საქონელი და მომსახურება

                445.4  

              525.8  

              454.1  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  45.8  

                36.8  

                      -   

28

სხვა   ხარჯები

                    5.8  

                  6.0  

                   4.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  31.5  

                39.7  

                 19.0  

10 32

საბურთალოს რაიონის გამგეობა

            1,986.1  

           2,176.0  

           2,349.1  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     63  

                   59  

                    59  

2

ხარჯები

            1,953.3  

           2,119.1  

           2,329.1  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,643.3  

           1,756.5  

           2,021.3  

22

საქონელი და მომსახურება

                274.0  

              338.0  

              305.9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  35.5  

                24.0  

                      -   

28

სხვა   ხარჯები

                    0.6  

                  0.6  

                   2.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  32.8  

                56.8  

                 20.0  

10 33

ისნის რაიონის გამგეობა

            2,290.0  

           2,535.3  

           2,562.6  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     61  

                   57  

                    57  

2

ხარჯები

            2,141.5  

           2,498.9  

           2,527.6  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,639.8  

           1,807.0  

           2,017.4  

22

საქონელი და მომსახურება

                482.2  

              659.9  

              505.2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  15.8  

                27.0  

                      -   

28

სხვა   ხარჯები

                    3.8  

                  5.0  

                   5.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                148.6  

                36.4  

                 35.0  

10 34

სამგორის რაიონის გამგეობა

            2,311.2  

           2,555.0  

           3,616.7  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     69  

                   65  

                    65  

2

ხარჯები

            2,272.2  

           2,537.5  

           2,783.9  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,820.0  

           1,993.2  

           2,217.4  

22

საქონელი და მომსახურება

                432.6  

              514.6  

              560.8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  13.9  

                22.6  

                      -   

28

სხვა   ხარჯები

                    5.7  

                  7.1  

                   5.7  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  39.0  

                17.5  

              832.8  

10 35

კრწანისის რაიონის გამგეობა

            2,255.4  

           2,217.6  

           2,428.5  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     54  

                   51  

                    51  

2

ხარჯები

            2,202.4  

           2,187.4  

           2,378.6  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,403.8  

           1,557.4  

           1,836.3  

22

საქონელი და მომსახურება

                778.0  

              622.0  

              541.3  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  20.4  

                  7.0  

                      -   

28

სხვა   ხარჯები

                    0.1  

                  1.0  

                   1.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  53.0  

                30.2  

                 49.9  

10 36

მთაწმინდის რაიონის გამგეობა

            2,338.1  

           2,647.4  

           2,742.1  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     66  

                   63  

                    61  

2

ხარჯები

            2,325.8  

           2,511.7  

           2,717.1  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,732.8  

           1,893.2  

           2,205.6  

22

საქონელი და მომსახურება

                462.5  

              589.6  

              506.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  40.6  

                28.8  

                      -   

28

სხვა   ხარჯები

                  89.8  

                  0.2  

                   5.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  12.3  

              135.7  

                 25.0  

10 37

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური

                916.7  

           1,156.2  

           1,266.5  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     31  

                   31  

                    31  

2

ხარჯები

                916.7  

           1,156.2  

           1,266.5  

21

შრომის ანაზღაურება

                849.4  

           1,029.6  

           1,146.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                  67.3  

              126.6  

              120.5  

10 38

თბილისის ნარჩენების გადამუშავების პროექტის სესხის მომსახურება

                       -   

              150.0  

           4,160.0  

2

ხარჯები

                       -   

              150.0  

           4,160.0  

24

პროცენტი

                       -   

              150.0  

           4,160.0  

10 39

თბილისის ნარჩენების პოლიგონის გაზშემკრები სისტემის პროექტის სესხის მომსახურება

                       -   

                      -   

           2,560.0  

2

ხარჯები

                       -   

                      -   

           2,560.0  

24

პროცენტი

                       -   

                      -   

           2,560.0  

10 41

თბილისის მეტროს (მოძრავი შემადგენლობის განახლება) მოდერნიზაციის პროექტის სესხის მომსახურება (AIIB)

                       -   

                      -   

           6,600.0  

2

ხარჯები

                       -   

                      -   

           6,600.0  

24

პროცენტი

                       -   

                      -   

           6,600.0  

10 42

თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება

          12,108.6  

        12,580.3  

         13,126.3  

2

ხარჯები

                932.7  

           1,269.4  

              783.5  

24

პროცენტი

                932.7  

           1,269.4  

              783.5  

33

ვალდებულებების კლება

          11,175.9  

        11,310.9  

         12,342.8  

10 43

კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური

            1,318.3  

           1,751.0  

           1,879.4  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     40  

                   40  

                    37  

2

ხარჯები

            1,318.3  

           1,751.0  

           1,879.4  

21

შრომის ანაზღაურება

                942.7  

           1,322.9  

           1,455.2  

22

საქონელი და მომსახურება

                375.6  

              428.1  

              424.2  

10 44

გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური

            1,051.7  

           1,515.3  

           1,664.8  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     45  

                   45  

                    42  

2

ხარჯები

            1,051.7  

           1,515.3  

           1,664.8  

21

შრომის ანაზღაურება

                990.7  

           1,447.0  

           1,594.8  

22

საქონელი და მომსახურება

                  61.0  

                68.3  

                 70.1  

10 46

თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება

            3,429.2  

           4,159.3  

           8,440.6  

2

ხარჯები

                954.1  

           1,430.2  

           2,884.8  

24

პროცენტი

                954.1  

           1,430.2  

           2,884.8  

33

ვალდებულებების კლება

            2,475.1  

           2,729.1  

           5,555.8  

10 47

თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა

          18,900.3  

        21,961.0  

         34,968.1  

2

ხარჯები

            5,196.9  

           7,871.2  

         12,800.0  

24

პროცენტი

            5,186.4  

           7,871.2  

         12,800.0  

28

სხვა   ხარჯები

                  10.4  

                      -   

                      -   

33

ვალდებულებების კლება

          13,703.4  

        14,089.8  

         22,168.1  

10 48

თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება

            2,379.3  

                      -   

                      -   

2

ხარჯები

                909.3  

                      -   

                      -   

24

პროცენტი

                909.3  

                      -   

                      -   

33

ვალდებულებების კლება

            1,470.0  

                      -   

 

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ტყემალაძე