„ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 17 დეკემბრის N25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 17 დეკემბრის N25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 15/01/2025
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/01/2025
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.128.016549
1
15/01/2025
ვებგვერდი, 16/01/2025
190020020.35.128.016549
„ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 17 დეკემბრის N25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №1

2025 წლის 15 იანვარი

დაბა ხარაგაული

 

„ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 17 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 17დეკემბრის №25დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი 17/12/2024 სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.128.016541).
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიდავით კიკნაძე



დანართი

თავი I

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2025 წლის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით :

ათას ლარში

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

24 724,5

28 240,3

12 349,0

15 891,3

25 806,4

6 417,5

19 388,9

გადასახადები

10 203,8

13 758,6

0,0

13 758,6

17 208,9

0,0

17 208,9

გრანტები

13 848,8

12 440,0

12 349,0

91,0

6 417,5

6 417,5

0,0

სხვა შემოსავლები

671,8

2 041,7

0,0

2 041,7

2 180,0

0,0

2 180,0

ხარჯები

14 595,1

18 177,2

2 580,5

15 596,7

18 850,2

369,7

18 480,5

შრომის ანაზღაურება

2 867,6

3 106,2

0,0

3 106,2

3 892,5

0,0

3 892,5

საქონელი და მომსახურება

3 088,1

3 709,2

1 803,2

1 906,0

2 337,1

31,0

2 306,1

პროცენტი

18,6

13,0

0,0

13,0

23,0

0,0

23,0

სუბსიდიები

6 726,9

7 977,0

178,4

7 798,6

9 482,1

278,4

9 203,7

გრანტები

42,0

42,1

0,0

42,1

46,7

0,0

46,7

სოციალური უზრუნველყოფა

1 240,4

2 117,8

20,0

2 097,8

2 149,0

20,0

2 129,0

სხვა ხარჯები

611,6

1 211,9

578,9

632,9

919,8

40,3

879,5

საოპერაციო სალდო

10 129,3

10 063,1

9 768,5

294,6

6 956,2

6 047,8

908,4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8 875,8

12 890,1

11 152,7

1 737,4

9 293,5

7 473,2

1 820,3

ზრდა

8 890,7

13 090,1

11 152,7

1 937,4

9 373,5

7 473,2

1 900,3

კლება

15,0

200,0

0,0

200,0

80,0

0,0

80,0

მთლიანი სალდო

1 253,6

-2 827,0

-1 384,2

-1 442,8

-2 337,3

-1 425,4

-911,9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 202,6

-2 879,0

-1 384,2

-1 494,8

-2 389,3

-1 425,4

-963,9

კლება

-1 202,6

2 879,0

1 384,2

1 494,8

2 389,3

1 425,4

963,9

ვალდებულებების ცვლილება

-50,9

-52,0

0,0

-52,0

-52,0

0,0

-52,0

კლება

50,9

52,0

0,0

52,0

52,0

0,0

52,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები , გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები , გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით :

ათას ლარში

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მაქთ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის

საკუთარი შემოსავლები

 შემოსულობები

24 739,4

28 440,3

12 349,0

16 091,3

25 886,4

6 417,5

19 468,9

 შემოსავლები

24 724,5

28 240,3

12 349,0

15 891,3

25 806,4

6 417,5

19 388,9

 არაფინანსური აქტივების კლება

15,0

200,0

0.0 

200,0

80,0

 0.0

80,0

 გადასახდელები

23 536,8

31 319,3

13 733,2

17 586,1

28 275,7

7 842,9

20 432,8

 ხარჯები

14 595,1 

18 177,2

2 580,5

15 596,7

18 850,2

369,7

18 480,5

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 890,7

13 090,1

11 152,7

1 937,4

9 373,5

7 473,2

1 900,3

 ვალდებულებების კლება

50,9

52,0

0,0

52,0

52,0

0,0

52,0

 ნაშთის ცვლილება

1 202,6

-2 879,0

-1 384,2

-1 494,8

-2 389,3

-1 425,4

-963,9

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 25 806.4 ათასი ლარით :

 ათას ლარში

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმ

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტით

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტით

საკუთარი შემოსავლები

 შემოსავლები

24 724,5

28 240,3

12 349,0

15 891,3

25 806,4

6 417,5

19 388,9

გადასახადები

10 203,8

13,758.6

0.0

13,758.6

17,208.9

0.0

17,208.9

გრანტები

13 848,8

12 440,0

12 349,0

91,0

6 417,5

6 417,5

0,0

სხვა შემოსავლები

671,8

2 041,7

 

2 041,7

2 180,0

 

2 180,0

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 17 208,9 ათასი ლარით :

ათას ლარში

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

გადასახადები

10 203,8

13 758,6

17 208,9

ქონების გადასახადი

1 598,5

4 400,0

6 200,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა

201,8

3 080,0

4 930,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა )

588,3

560,0

500,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა )

     

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

     

სასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

15,1

0,0

0,0

ფიზიკურ პირებიდან

12,6

0,0

0,0

იურიდიულ პირებიდან

2,4

0,0

0,0

არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

786,3

760,0

770,0

ფიზიკურ პირებიდან

18,0

0,0

0,0

იურიდიულ პირებიდან

768,3

760,0

770,0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

8 605,3

9 358,6

11 008,9

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

8 605,3

9 358,6

11 008,9

დამატებული ღირებულების გადასახადი

8 605,3

9 358,6

11 008,9

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

 ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 6 417.5 ათასი ლარით :

 ათას ლარში

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტით

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტით

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13 848,8

12 440,0

12 349,0

91,0

6 417,5

6 417,5

0,0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,0

91,0

 

91,0

0,0

   

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

13 848,8

12 349,0

12 349,0

0,0

6 417,5

6 417,5

0,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1 257,4

1 282,8

1 282,8

0,0

298,4

298,4

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

240,0

198,4

198,4

 

298,4

298,4

 

ტრანსფერები ცენტრალური სსიპ -ებიდან

1 017,4

1 084,4

1 084,4

 

0,0

   

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

12 591,4

11 066,2

11 066,2

0,0

6 119,1

6 119,1

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

6 261,7

7 501,2

7 501,2

 

6 119,1

6 119,1

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

890,0

890,0

890,0

 

0,0

   

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

689,7

500,0

500,0

 

0,0

   

სპეციალური ტრანსფერი

1 246,8

1 625,0

1 625,0

 

0,0

   

სპეციალური (ფინანსური დახმარება )

3 350,0

0,0

   

0,0

   

დელეგირებით სკოლების რეაბილიტაცია

153,2

0,0

   

0,0

   

სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტი გრანტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

 

550,0

550,0

 

0,0

0,0

 

,,საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების თაობაზე "

 

550,0

550,0

 

0,0

   

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 2 180,0 ათასი ლარით : ათას ლარში

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

671,8

2 041,7

2 180,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

153,6

170,0

275,0

პროცენტები

63,6

60,0

150,0

რენტა

90,0

110,0

125,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

57,5

70,0

75,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი , ქირავნობა და სხვა ) გადაცემიდან

32,5

40,0

50,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

164,0

95,0

100,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

164,0

95,0

100,0

სანებართვო მოსაკრებელი

5,3

5,0

5,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

158,6

90,0

95,0

ჯარიმები , სანქციები და საურავები

310,8

1 276,7

1 805,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები , გრანტების გარეშე

0,0

500,0

0,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები (წინა წელს გადარიცხული და მიმდინარე წელს უკან დაბრუნებული სახსრები )

43,5

0,0

0,0

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 18 850,2 ათასი ლარით

ათას ლარში

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტით

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტით

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

14 595,1

18 177,2

2 580,5

15 596,7

18 850,2

369,7

18 480,5

შრომის ანაზღაურება

2 867,6

3 106,2

0,0

3 106,2

3 892,5

0,0

3 892,5

საქონელი და მომსახურება

3 088,1

3 709,2

1 803,2

1 906,0

2 337,1

31,0

2 306,1

პროცენტი

18,6

13,0

0,0

13,0

23,0

0,0

23,0

სუბსიდიები

6 726,9

7 977,0

178,4

7 798,6

9 482,1

278,4

9 203,7

გრანტები

42,0

42,1

0,0

42,1

46,7

0,0

46,7

სოციალური უზრუნველყოფა

1 240,4

2 117,8

20,0

2 097,8

2 149,0

20,0

2 129,0

სხვა ხარჯები

611,6

1 211,9

578,9

632,9

919,8

40,3

879,5

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 9 293.5 ათასილარით . მათ შორის , არაფინანსური აქტივების ზრდა - 9 373,5 ათასი ლარით , ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 80,0 თასი ლარით :

 ათას ლარში

პროგრ . კოდი

არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

85,8

175,4

64,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

85,8

175,4

64,0 

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

8 462,1

12 291.2

8 877.5

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7510,8

10 342.0

8296.6

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

49,2

1 127.0

160,0 

02 03

გარე განათება

0.4

50,0

50,0

02 05

კეთილმოწყობა

212,2

185,0

168.9

02 09

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

689,5

587,2

202.1 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

4,4

6,0

100,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

4,4

6,0

100,0 

04 00

განათლება

  203,9

75.8

65,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

33,8

16.7

60,0 

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია , მშენებლობა

0.0

58.5

5,0 

04 04

სკოლების რეაბილიტაცია

165,4

0

0,0 

04 06

სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლეთა სახლი )

4.7

0,6

0,0 

05 00

კულტურა , ახალგაზრდობა და სპორტი

134,5

569,9

267,0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

116,8

527,3

252,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

14,2

38,4

15,0

05 03

მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა

3.5

4,2

0,0 

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

2,9

0,0 

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

06 02

ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია , მშენებლობა აღჭურვა

0,0

0,0

0,0

06 03

სოციალური დაცვა

0,0

2,9

0,0 

 

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 890,7

13 090.1

9 373.5

ათას ლარში

 დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

15,0

200,0

80,0

 ძირითადი აქტივები

0,0

90,0

50,0

 არაწარმოებული აქტივები

15,0

  110,0

  30,0

მუხლი 9.ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმაა

2025 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4 339,3 

4 955,4 

6 124,1 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა , ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა , საგარეო ურთიერთობები

4 320,7 

4 939,4 

6 096,1 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 320,7 

4 881,8 

5 876,1 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0 

57,6 

220,0 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

 

13,0 

23,0 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0 

3,0 

5,0 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

8 723,2 

11 922,8 

9 000,5 

7045

ტრანსპორტი

8 723,2 

11 922,8 

9 000,5 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

8 723,2 

11 922,8 

9 000,5 

705

გარემოს დაცვა

1 557,2 

2 097,9 

2 221,9 

7051

ნარჩენების შეგროვება , გადამუშავება და განადგურება

1 348,9 

1 847,0 

1 941,4 

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

196,3 

241,9 

265,5 

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

12,0 

9,0 

15,0 

706

საბინაო -კომუნალური მეურნეობა

659,1 

2 146,7 

1 057,3 

7061

ბინათმშენებლობა

100,3 

285,1 

256,4 

7063

წყალმომარაგება

78,2 

1 265,7 

230,0 

7064

გარე განათება

268,4 

410,9 

402,0 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო -კომუნალურ მეურნეობაში

212,2 

185,0 

168,9 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

231,4 

265,4 

288,9 

7072

ამბულატორიული მომსახურება

1,6 

5,0 

0,0 

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

1,6 

5,0 

0,0 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

229,8 

260,4 

288,9 

708

დასვენება , კულტურა და რელიგია

2 352,7 

2 848,7 

3 016,8 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

707,8 

1 177,7 

1 088,7 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 494,6 

1 479,6 

1 713,1 

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

94,4 

101,4 

105,0 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

55,9 

90,0 

110,0 

709

განათლება

3 749,8 

3 968,5 

3 753,9 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2 243,3 

2 527,0 

3 342,0 

7092

ზოგადი განათლება

1 297,8 

1 213,5 

147,9 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1 297,8 

1 213,5 

147,9 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

208,6 

228,0 

264,0 

710

სოციალური დაცვა

1 873,0 

2 986,9 

2 760,3 

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

574,5 

803,9 

633,0 

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

510,6 

716,9 

543,0 

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

63,9 

87,0 

90,0 

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0,0 

4,0 

4,0 

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

38,0 

57,0 

60,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

553,8 

1066

1 302,0 

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

306,1 

610,3 

180,0 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები , რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

13,4 

21,0 

21,0 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

387,3 

424,7 

560,3 

 

სულ

23 485,9

31 192,3

28 223,7

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს - 2 337.3 ათასი ლარით , ხოლო საოპერაციო სალდო 6 956.2 ათასი ლარით :

ათას ლარში

 დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

10 129,3

  10 063.1

  6 956.2

 მთლიანი სალდო

1 253,6

  - 2 827,0

  - 2 337.3

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს - 515,3 ათასი ლარით :

 ათას ლარში

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

 1 202,6

  - 2 879,0

- 2389.3

 ზრდა

0,0

0,0

0,0

 კლება

  -1 202,6

2 879, 0

 2 389.3

 ფინანსური აქტივების კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს , რომლის გამოყენებაც ხდება 2025 წლის განმავლობაში .

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 52.0 ათასი ლარი ოდენობით .

აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას . 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ათ წლიანი სასეხო ვალდებულებები ჯამში (პროცენტის ჩათვლით ) შეადგენდა 532 952 ლარს , აქედან სესხის სახით გადასახდელი იყო 356 455 ლარი . მუნიციპალიტეტი ყოველწლიურად იხდის გადასახადს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად , სესხის დაფარვის გრაფიკის მიხედვით . რომელიც წლის მანძილზე ხორციელდება ორ ეტაპად : 28 აპრილს და 28 ოქტომბერს . დღეის მდგომარეობით სულ დაფარულია 465,7 ათასი ლარი , აქედან 280,1 ათ . ლარი სესხის და 185,6 ათ . ლარი პროცენტის სახით .

 ათას ლარებში

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

 ვალდებულებების ცვლილება

- 50,9

-52,0

-52,0

 კლება

50,9

52,0

52,0

 საშინაო

50,9

52,0

52,0

 სესხები

50,9

52,0

52,0

 თავი II

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები , პრიორიტეტები ,პროგრამები , ქვეპროგრამები .

 მუხლი 13. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები , პრიორიტეტები ,პროგრამები , ქვეპროგრამები . განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე ), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე ) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები ) შემდეგი რედაქციით :

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

დასუფთავება და გარემოს დაცვა ;

განათლება ;

კულტურა , რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი ;

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ;

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

1. პრიორიტეტი : ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი , პროგრამა /ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

10 057,8

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

8 761,4

02 01 01

გზების კაპიტალური შეკეთება

7 990,2 

02 01 02

გზების მიმდინარე შეკეთება

304,9 

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

40,0 

02 01 04

ხიდების , ბოგირების მშენებლობა , რეაბილიტაცია

266,4 

02 01 05

მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

160,0 

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

230,0 

02 02 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

200,0 

02 02 02

კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა )

30,0 

02 03

გარე განათება

402,0 

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

402,0 

02 04

მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია

256,4 

02 05

კეთილმოწყობა

168,9 

02 05 03

კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა , რეაბილიტაცია

168,9 

02 09

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

239,1

 ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავაც რჩება მუნიციპალიტეტის ერთერთ ძირითად პრიორიტეტად , პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია , წყლის სისტემების , გარე განათების ქსელის განვითარება , მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია , მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიბების დაფინანსება . პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება , როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , ასევე , არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები .

1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და მოვლა -შენახვა ( პროგრამული კოდი 02 01)

აღწერა : პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას , მუნიციპალიტეტში ახალი გზების , ხიდებისა და ხიდ -ბოგირების , ნაპირსამაგრების მშენებლობას . პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი , ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას , საპროექტო და საექსპერტო -მონიტორინგის ხარჯების ანაზღაურებას . მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 67% სრულად რეაბილიტირებულია , დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები , ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება . სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად , ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები . პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ოთხი ქვეპროგრამა : გზების კაპიტალურ შეკეთება , გზების მიმდინარე შეკეთება , საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება , ხიდების , ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია , მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა .

მიზანი : მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა . . . საბავშვო ეტლით მოსარგებლეებისათვის და შშმ პირებისათვის . ადაპტირებული , ქალების , ბავშვების , ხანდაზმულთა კომფორტული , უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება , მგზავრობის დროის და სატრანსპორტო დანახარჯების დაზოგვა , დაბაში მაცხოვრებელთათვის და ტურისტებისათვის ტრანსპორტისა და ფეხით გადაადგილებისას მაღალი კომფორტის შექმნა , ხმაურისა და გარემოს დაბინძურების შემცირება .

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა : მიზანი 3 -ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის . მიზანი 5- გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება . მიზანი 9 - მრეწველობა , ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა . მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური , უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ).

1.1.1 გზების კაპიტალური შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 01 )

აღწერა : ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების კაპიტალური შეკეთება /რეაბილიტაცია . სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე . ბოლო წლების განმავლობაში , საშუალოდ წლის განმავლობაში , კაპიტალური რეაბილიტაცია უტარდება 32 000 გრძ / გზას . გარდა ამისა , ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც . პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით , ამასთან დაგეგმარების პროცესში გათვალისწინებულია გენდერული ასპექტები და ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროცესში ყურადღება მიექცევა მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებს , რათა მათთვის თანაბარ ხელმისაწვდომი გარემოს შეიქმნას .

მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზერუნველყოფა .გზების და ტროტუარების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება -გაუმჯობესება , ქვეითად მოსიარულეთა , შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის პირობების შექმნა . გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა : მიზანი 3 -ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის . მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება . მიზანი 9 - მრეწველობა , ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა ; მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური , უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ).

1.1.2 გზების მიმდინარე შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 02 )

 აღწერა : ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა მუნიციპალური გზების გასწორხაზოვნება და მრავალწლიანი და ერთობლივი შესყიდვის ფარგლებში გზების მოვლა .გზების მიმდინარე შეკეთების ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული გზების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა -რეაბილიტაციას (მათ შორის , . . ორმოული შეკეთება ), ასევე , არაასფალტირებული გზების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა -მოშანდაკებას . წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 117 000 კვ / გზის მიმდინარე შეკეთება .

მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და მოვლა -პატრონობა . (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 3 -ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის . მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება . მიზანი 9 - მრეწველობა , ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა ; მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური , უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ).

1.1.3. საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 01 03)

აღწერა :ქვეპროგრამის ფარგლებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელდება ვიდეო -სათვალთვალო კამერების შეძენა და მოვლა -პატრონობა .

მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია ავტოტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა (ბავშვები , ქალები , მამაკაცები ,შშმ პირები ) მოწესრიგებული გადაადგილება და უსაფრთხოების გაზრდა .

(გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 3--ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის . მიზანი 9 - მრეწველობა , ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა ; მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური , უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ).

1.1.4 ხიდების , ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია (კოდი 02 01 04 )

აღწერა : მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის და შიდა გზებზე არსებული ხიდების რაოდენობა შეადგენს 30 ერთეულს , მათგან რეაბილიტაციას საჭიროებს 8 ერთეული .

მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია დაზიანებული ხიდების კაპიტალური აღდგენა -რეაბილიტაცია .(გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა : მიზანი 3 -ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის . მიზანი 9 - მრეწველობა , ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა ; მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური , უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ).

1.1.5 მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 02 01 05 )

აღწერა : ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები მოხმარდება ტრანსპორტით დაქირავების ხარჯებს დაბა ხარაგაულის ცენტრიდან სხვადასხვა სოფლის ცენტრებამდე . ქვეპროგრამით ფინანსდება :სოფელ ნადაბურიდან სოფელ ხევის , ბორითის , უბისის , სარგვეშის და ბაზალეთის გავლით ხარაგაულამდე ; 2. სოფელი ზვარე -ხარაგაული ; 3.დაბა ხარაგაული -თეთრაწყარო -კიცხი ; 4. სოფელ გედსამანიიდან სოფელ ხუნევის გავლით სოფელ ხევამდე და ხევიდან ახალი ავტობანის გავლით სოფელ ვერტყვიჭალამდე , შემდეგ სოფელ ვერტყვილის , საქასრიის , ბორითის , მაქათუბნის გავლით სოფელ უბისამდე და უკან სოფელ ხევამდე ; 5. სოფელ ნუნისიდან სოფელ ჩრდილისა და სოფელ ზვარეს გავლით მოლითის ადმინისტრაციულ ცენტრამდე ; 6. ხარაგაული -სხლითი -ვანი -საღანძილე -დაბა ხარაგაული ; 7.სოფელი ვახანი -სადგურის ვახანისწყალი ; 8. ხარაგაული -საღანძილე -დიდვაკე -ლეღვანი -დიდვაკე -საღანძილე -ხარაგაული ; 9. წყალაფორეთი -ვარძია -ხიდარი -კიცხი -დაბა ხარაგაული . მომდევნო წლებში მოსახლეობის გაზრდილი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად დაემატება ახალი რეისები . აღსანიშნავია , რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურებით ძირითადად სარგებლობენ ქალები , ბავშვები , მოხუცები . მუნიციპალიტეტის მიერ ტრანსპორტის სუბსიდირება ხელს უწყობს მოსახლეობის დროულ გადაადგილებას და ეხმარება მათ დაბაში სხვადასხვა სერვისების მიღებაში .
მიზანი : ქვეპროგრამის ძირითად მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დაბასა და სოფლებს შორის მოსახლეობის გადაადგილების ხელშეწყობა . (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა : მიზანი 3: -ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის .

მიზანი 5-გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება . მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური , უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ).

1.2. წყლის სისტემის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02 )

აღწერა : პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის , წყლის სათავე ნაგებობების , წყლის მაგისტრალების და სხვა ) კაპიტალურ რეაბილიტაციას . წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება ორი ქვეპროგრამისაგან : სასმელი წყლით უზრუნველყოფა ; საკანალიზაციო სისტემის განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა ).

 საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები . ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახრებით . ზოგიერთ შემთხვევაში კი სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდანაც . აღნიშნული პროგრამით ეწყობა ჭაბურღილები , პროგრამა ასევე ითვალისწინებს დაბა ხარაგაულში და სოფლებში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას , სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას .

 წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული საჭიროებები და სამუშაოების განხორციელების შედეგად მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე ინფრასტრუქტურა . წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები , რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის .

მიზანი : პროგრამის მიზანია წყლის სისტემების და სანიაღვრე არხების გამართული ფუნქციონირება , სადრენაჟე ქსელის მოწესრიგება .მოსახლეობის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება , წყლის მოხმარების დონის ამაღლება ოჯახებში . წყლის სისტემების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა . უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგების უზრუნველყოფა . (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება .მიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარიული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა .მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური , უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ).

1.2.1 სასმელი წყლით უზრუნველყოფა ( პროგრამული კოდი 02 02 01)

აღწერა : ქვეპროგრამის ფარგლებში ტარდება წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ : არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის გაწმენდა და დაზიანების აღმოფხვრა . რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში შეძენილია წყლის ტუმბო და გენერატორი . ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები : მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა ; ჭაბურღილების მოწყობა სოფლებში . ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება , ახლით ჩანაცვლება ; დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები , ასევე რეგიონალური განვითარების ფონდიდან სოფელ სარგვეშში მოეწყობა წყლის სისტემა .

მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია წყალმომარაგების სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა .

(გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება .

მიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარიული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა .მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური , უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ).

1.2.2. კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე და მდინარის ნაპირსამაგრების მოწყობა ) (პროგრამული კოდი 02 02 02 )

აღწერა : ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დაბასა და სოფლებში სანიაღვრე ქსელების მოვლა -პატრონობას (ექსპლოატაცია ), მიმდინარე შეკეთებას , სანიაღვრე კოლექტორების , წვიმმიმღებების , საკონტროლო ჭების , გვერდმიმღებების მოწყობას , კიუვეტების გაწმენდას . პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება , სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა .სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა -ექსპლუატაციისა და სანიაღვრე არხების მშენებლობა - რეკონსტრუქციის ღონისძიებები .

მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე სისტემის გაფართოება და გამტარუნარიანობის გაუმჯობესება მოსახლეობისა და ინფრასტრუქტურის დაცვა შესაძლო სტიქიური წყალმოვარდნებისაგან , სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება დაბის კომუნალური მეურნეობის მოწესრიგება , ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა . დატბორილი ადგილების აღმოფხვრა , ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა .(გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარიული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა .მიზანი 11- ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური , უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ).

1.3. გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03 )

აღწერა : პროგრამა ითვალისწინებს ქუჩების , მოედნების , სკვერების განათებას , გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და ექსპლოატაციას . პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოდერნიზაციაგანვითარება , არსებული ნათურების ეკონომიური ახალი ლედ ტიპის ნათურებით ჩანაცვლება ელექტროენერგიის ხარჯის შემცირების მიზნით . მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა , განათების ახალი წერტილების მოწყობა .

მიზანი : პრგრამის მიზანია გარე განათების ქსელმა ეტაპობრივად სრულად მოიცვას დასახლებული ადგილები .ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნა , განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის , განსაკუთრებით კი ქალებისა და ბავშვების უსაფრთხო გადაადგილება , სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება . კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამამიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური , უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ).

1.3.1 გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 03 01 )

აღწერა : გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 65 %. იგი მოიცავს 2 730-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს , ამის გარდა 800 -ზე მეტ სანათ წერტილს , 95 550 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას . ქვეპროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 147,0 ათასი ლარი ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას ). ქვეპროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს პერსონალის ხელფასს , . . ადმინისტრაციის ელექტრიკოსების და მძღოლების .

მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნა , განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის , განსაკუთრებით კი ქალებისა და ბავშვების უსაფრთხო გადაადგილება , სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება . კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა . მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური , უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ).

1.4. მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04 )

აღწერა : პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია , ფასადებისა და კიბის უჯრედების მოწესრიგება . ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულია 16 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი , აქედან 11 არის დაბაში და 7 მოლითში , წიფასა და დიდვაკეში . აღნიშნული სახლების 60 %-ის ფასადები საჭიროებს რემონტს . წინა წლებში მრავალბინიანი სახლების 1%- შეეცვალა დაზიანებული სახურავი , შეკეთდა სახურავები .

მიზანი : პროგრამის მიზანია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება . (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამამიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური , უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ).

1.5. კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 05 )

აღწერა : მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 34 ერთეული , საერთო 8700 კვმ ფართობის სკვერი და პარკი . . . დაბის ტერიტორიაზე 11 ერთეული , 6400 კვმ საერთო ფართობის ღია სივრცე . რეაბილიტირებული სკვერებისა და პარკების წილი შეადგენს 80 % - . პროგრამის ფარგლებში , სკერებისა და პარკების კეთილმოწყობის მიზნით ხორციელდება სკვერებში და პარკებში მწვანე სივრცეების , ფეხით მოსიარულეთა ბილიკების , ატრაქციონების , ფანჩატურების და სხვა დასვენების და გართობისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობა . 2025 წელს გაგრძელდება სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამა . სკვერებისა და პარკების მოწყობის დროს გათვალისწინებული იქნება ქალთა და ბავშვთა , შშმ პირების , ახალგაზრდების , მოხუცების , კაცების და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების საჭიროებები .

მიზანი : მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა და სტუმრებისათვის დასვენებისა და გართობის მიზნით ღია საზოგადოებრივი სივრცეების შექმნა . (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური , უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ).

1.5.1 კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა , რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05 03 )

აღწერა : ქვეპროგრამის ფარგლებში , სკერებისა და პარკების კეთილმოწყობის მიზნით ხორციელდება სკვერებში და პარკებში მწვანე სივრცეების , ფეხითმოსიარულეთა ბილიკების , ატრაქციონების , ფანჩატურების და სხვა დასვენების და გართობისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობა . 2025 წელს გაგრძელდება სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამ . . სკვერებისა და პარკების მოწყობის დროს გათვალისწინებული იქნება ქალთა და ბავშვთა , შშმ პირების , ახალგაზრდების , მოხუცების , კაცების და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების საჭიროებები .

 მიზანი : მოსახლეობის დასვენებისა და გართობის მიზნით მოწესრიგებული , კეთილმოწყობილი და მიმზიდველი გარემოს შექმნა . სკვერებისა და პარკების მოწყობის დროს გათვალისწინებული იქნება ქალთა და ბავშვთა , შშმ პირების ,ახალგაზრდების , მოხუცების , კაცების და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების საჭიროებები . (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზაანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური , უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ).

1.6. სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 09)

აღწერა : პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობასთან შეხვედრებით , სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ინფრასტრუქტურული პირობების გაუმჯობესების მიზნით , მათი მოთხოვნების შესაბამისად ხდება განსახორციელებელი პრიორიტეტების შერჩევა , რომლის დროსაც გათვალისწინებული იქნება განსხვავებული სქესის წარმომადგენელთა მონაწილეობა , რათა შეხვედრების დროს გამოვლინდეს როგორც კაცებისა და ბიჭების , ასევე ქალებისა და გოგონების საჭიროებები .

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები ფინანსდება საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი თანხით , რომელიც სპეციალური ფორმულით ნაწილდება მუნიციპალიტეტში არსებულ სოფლებზე . ასევე მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით ხდება თანადაფინანსება . შესასრულებელი პროექტების განსაზღვრა ხდება სოფლის კრებების შესაბამისად და ხორციელდება მერიის და მოსახლეობის მიერ , სადაც გათვალისწინებულია გენდრული ასპრქტები .

მიზანი : სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ინფრასტრუქტურული პირობების გაუმჯობესება (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამამიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარიული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა . მიზანი 9:მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა , ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა დაინოვაციების ხელშეწყობა . მიზანი 11- ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური , უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ).

 2. პრიორიტეტი : დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი , პროგრამა /ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2 221,9

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1 941,4 

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა -პატრონობა

265,5 

03 03

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

15,0 

პრიორიტეტის ფარგლებში ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება -გაუმჯობესების და ეპიდემიური დაავადებებისგან თავის დაცვის მიზნით , განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა -დასუფთავება , სასყოფაცხოვრებო ნარჩენების , ქუჩებისა გზების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება , ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა , მოყინვის საწინაღმდეგო სამუშაოების განხორციელება . მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაბაში მოძრაობის აღკვეთა . დამატებითი ურნების დადგმა , არსებული მწვანე საფარის მოვლა -შენარჩუნება და ზრდა , ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა ,სკვერებში და დაბის ტერიტორიაზე ბალახის გათიბვა .

2.1. დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი 03 01)

აღწერა : ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერეთ -ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს . ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან . პროგრამის ფარგლებში განხოციელდა ნარჩენების შემგროვებელი კონტეინერების შეძენა .დასუფთავების ღონისძიებებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითადად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი ,სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი ),ხოლო მიმდინარე ხარჯები ,ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტიდფან . პროგრამის ფარგლებში ( )იპ ,,დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება " ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინიტრაციული ერთეულიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას ,რომელსაც ემსახურება 4 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი , 4 მძღოლი და 9 მტვირთავი მუშა . პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 25-35 /კუბ ნარჩენი ,რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 4 ნაგავმზიდი . პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ( )იპ ,,დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება "ის ადმინისტრაციულ ხარჯებს , მათ შორის პერსონალის (მეეზოვეები , მძღოლები , მტვირთავი , მუშები ,წყალანირების ჯგუფი , ზედამხედველების ,დამლაგებლებისა და დარაჯების ) ხელფასებს . ( )იპ ამ ქვეპროჰრამის მნაწილში აწარმოებს 20 /ერთეულში შემავალი სოფლების დაზიანებული გზების შეკეთებას , გასწორხაზოვნებას და დამეწყრილი გზების გაწმენდას . ასევე დაბაში დაზიანებული სანიაღვრე არხების , საკანალიზაციო სისტემების შეკეთებას , გაწმენდას .

მიზანი : პროგრამის მიზანს წამოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება , დაბაში პირუტყვის მოძრაობის აღკვეთა და ზამთრის სეზონზე უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა . (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 11- ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური , უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ).

2.2. მწვანე ნარგავების მოვლა -პატრონობა , განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02)

აღწერა : დაბის იერსახის მოწესრიგებისა და ეკოლოგიაზე ზრუნვის ფარგლებში განხორციელდება არსებული მწვანე საფარის მოვლა -შენარჩუნება და ზრდა , ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა , სკვერებში და ქალაქის ტერიტორიაზე ბალახის გათიბვა , ხეების შეთეთრება და მოჭრა -გადაბელვა .

მიზანი : პროგრამის განხორციელების მიზანს წარმოადგენს დაბის იერსახის შენარჩუნება -გაუმჯობესება და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მოწესრიგება . (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 1-ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური , უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ).

2.3. უპატრონო ცხოველების მოვლა -პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 03)

აღწერა : პროგრამის ფარგლებში , მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ხორციელდება მაწანწალა ძაღლების აყვანა , დაჭერა და იზოლაცია .( დაჭერა უნდა განხორციელდეს თანამედროვე ძაღლსაჭერით და უმტკივნეულოდ , სათანადო ხელსაწყოებით , სპეციალური აღჭურვილობითა და ეკიპირებით .გადაყვანა უნდა მოხდეს სათანადო მოწყობილობით აღჭურვილი ავტომობილით დროებით თავშესაფარში ,სათანადო ვეტერინარული ღონისძიებების გატარების შემდგომ / ჯანმრთელი ძაღლებისათვის კასტრაცია / სტერილიზაციის ჩატარება , რათა არ მოხდეს მათი გამრავლება /, ჯანმრთელი ძაღლების დანომვრა და მოსახლეობის მოთხოვნის , ან მიზანშეწონილობის შემთხვევაში , ცხოველების დაბრუნება ბუნებრივ არეალში , ან პირვანდელ საცხოვრებელ ადგილზე .

მიზანი : პროგრამის მიზანია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე , ქუჩებში მოსახლეობის , განსაკუთრებით კი , ქალების , ბავშვების , ხანდაზმულთა უსაფრთხო გადაადგილება . (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 11- ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური , უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ).

 4. პრიორიტეტი : განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი , პროგრამა /ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

04 00

განათლება

3 753,9

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

3 337,0 

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია , მშენებლობა

5,0 

04 05

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი )

0,0 

04 06

სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი )

0,0 

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა , მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას , რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს , რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა . სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხდება მოსწავლე -ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლების ხელშეწყობა . ასევე პრიორიტეტის ფარგლებში ფინანსდება ბორის საჯარო სკოლის ბაზაზე არსებული პანსიონური მომსახურება . ამასთან ერთად სასკოლო განათლების ხელშეწყობის მიზნით მთავრობის განკარგულების შესაბამისად დელიგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ხორციელდება რამდენიმე საჯარო სკოლის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ხდება მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

3.1. სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)

აღწერა : სკოლამდელი აღზრდის სფეროში განსახორციელებელ პროგრამას ახორციელებს არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირი ,, .კიკნაძის სახელობის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება " ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 21 საბავშვო ბაღი და 6 სკოლისათვის მზაობის ჯგუფში . 2025 წლისათვის ბავშვთა რაოდენობა 450 აღსაზრდელს საბავშვო ბაღებში და 50 სკოლისათვის მზაობის ჯგუფებში . სულ 500 აღსაზრდელს . სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებულია 288 შტატით მომუშავე და 13 შტატგარეშე (ცეცხლფარეში ). მათ შორის შტატით მომუშავეებში ქალი 265 და მამაკაცი 23. ეფექტური ფუნქციონირებისათვის უზრუნველყოფის მიზნით იგეგმება სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება , სტანდარტების შესაბამისი სასწავლო სააღმზრდელო პროგრამა /მეთოლოგიის დახვეწა . საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვების უზრუნველყოფა . აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა -ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო ,შენობა , ინვენტარი და სხვა ) განვითარება . ბაგა -ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება ..

მიზანი : პროგრამის მიზანია სააღმზრდელო მეთოდოლოგიის საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტებით განხორციელება . კვებით უზრუნველყოფა . აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაღების ინფრასტრუქტურის (შენობა , ეზო , ინვენტარი და სხვა ) მოწყობა განვითარება .დასაქმებულთა შრომის პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და საჭირო კურსების მომსახურების შესყიდვა . სახანძრო უსაფრთხოების , ჰიგიენური ნორმების დაცვა , კვების ბლოკების და საწყობების შესაბამისად მოწყობა . მაღალი ხარისხის აღჭურვილობის შეძენა /მონტაჟი და უსაფრთხო გარემოს დაცვა . (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის ).

3.2 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02)

 აღწერა : პროგრამა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით , გულისხმობს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას , საპროექტო -სახარჯთაარრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების დაფინანსებას და საზედამხედველო სამუშაოების შესყიდვას .

მიზანი : პროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა .(გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის ).

3.3. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (სკოლა -პანსიონი ) (პროგრამული კოდი 04 05)

აღწერა : ბორის საჯარო სკოლა არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი , რომელიც სწავლას ახორციელებს , დაწყებით , საბაზო და საშუალო საფეხურზე . შესულია საჯარო სკოლის წესდების N 448 ბრძანების მესამე დანართში და ბავშვებს სთავაზობს პანსიონურ მომსახურეობას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან .

 ადგილობრივი ბიუჯეტიდან წამოსული თანხები მთლიანად ხმარდება სკოლას პანსიონური მომსახურეობის განსახორციელებლად , სკოლაში დღეის მდგომარეობით 115 მოსწავლეა აქედან 9 მოსწავლე ათევს ღამეს , მათ შორის არის უკიდურესად გაჭირვებული , ობოლი და მზრუნველობა მოკლებული მოსწავლეები . პანსიონი გულისხმობს მოსწავლეების უზრუნველყოფას ღამის გათევით , კვებით და მკურნალობით , ასევე აუცილებელი ჰიგიენის ნივთებით და ტანსაცმლით , ამასთან ერთად ბავშვები , რომლებიც სკოლაში რჩებიან უზრუნველყოფილნი არიან საკანცელარიო ნივთებითა და სხვა სასწავლო რესურსებით . თუმცა მიუხედავად ამისა სკოლას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული თანხის უმეტესი ნაწილი ხელფასებს ხმარდება , სკოლაში დასაქმებულია 48 თანამშრომელი და აქედან 24 ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება , ამის გარდა რაც ყველაზე მთავარია , ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებით სკოლა იზიდავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს , რომლებიც სკოლაში სკოლის პანსიონური ტიპიდან გამომდინარე შემოდის და გარდა სკოლაში დამრჩენი 9 ბავშვისა , სკოლის ყველა მოსწავლეს უწევს დახმარებას , რაც გამოიხატება მოსწავლეების საჭიროებებზე , კერძოდ : ყოველწლიურად საზამთრო ქურთუკების , ბათინკების , სპორტულების , ბოტასებისა და ჯინსის შარვლების შეძენა , საკანცელარი რესურსების შეძენა , ჰიგიენური და სამეურნეო საშუალებებით მომარაგება , მედიკამენტებით მომარაგება , კვების პროდუქტებით მომარაგება , რაც საშუალებას გვაძლევს სკოლის ყველა მოსწავლემ უფასოდ იკვებოს . ბავშვების რეგულარული სამედიცინო გამოკვლევა , სკოლაში ბავშვთა ექიმის მომსახურეობა , წელიწადში ერთხელ ქუთაისის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრიდან სპეციალური მოწვევთ (არასამთავრობოს მიერ ) ექიმთა ბრიგადის მიერ მოსწავლეების სხვადასხვა სახის სამედიცინო გამოკვლევევები , ამ გამოკვლევების შედეგად მოსწავლეებისათვის საჭირო მედიკამენტების შეძენა , (უზრუნველყოფს არასათავრობო ორგანიზაცია ). სკოლაში სამოქალაქო განათლების კლუბის ,,სმარტ კლუბისპროექტების დაფინანსება , (სოციალური , საქველმოქმედო , საგანმანათლებლო , შემეცნებითი პროექტების განხორციელება , ), რაც ყველაზე მთავარია სკოლაში შემოღებულია სახელობო სწავლება , სადაც ბავშვები სწავლობენ : სტილისტის პროფესიას , კერვას , კომპიუტერის შემსწავლელ კურსებს . ეს ყველაფერი ბავშვებისათვის უფასოა და მათ მასწავლებლებს ხელფასებს არასამთავრობო ორგანიზაცია უხდის .

მიზანი : პანსინური მომსახურების ხარჯზე სხვადასხვა სიკეთეებით ასევე ისარგებლოს სკოლის სხვა მოსწავლეებმაც , რომელსაც პანსიონის ტიპიდან გამომდინარე უწევს სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები . (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის ).

3.4. სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე -ახალგაზრდობის სახლი ) (პროგრამული კოდი 04 05)

აღწერა : მოსწავლე -ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს 12 დასახელების წრე : ნორჩ -მათემატიკოსთა , მხარეთმცოდნეობის , ინგლისური ენის შემსწავლელი , ხატვის , ლიტერატურული თეატრის , ხეზე კვეთის , მაკრამეს , ხალხური სიმღერებისა და საკრავების , საესტრადო სიმღერის , საეკლესიო საგალობლების კინომოყვარულთა წრეები , აგრეთვე სპეციალური საჭიროების ბავშვთა ჯგუფი და მასთან არსებული მუსუკალური სტუდიაჰარმონია . წრეებში ბავშვები გადანაწილებულები არიან თავისი სურვილის მიხედით . .

მიზანი : პიროვნების ინდივიდუალური უნარ -ჩვევებისა და ნიჭის გამოვლენა -განვითარება , პროფესიული არჩევანის ხელშეწყობა , სპეციალური საჭიროების მოზარდთა საზოგადოებაში ინტეგრირებისათვის საჭირო პირობების შექმნა , საჯარო სკოლებთან , სასწავლო - სააღმზრდელო , კულტურულ და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთობლივად პარტნიორული პროექტების განხორციელება .

დაცულია მოსწავლეთა გენდერული თანასწორობის უფლებები , კერძოდ , ყველა მოსწავლე თანაბრად გადაინაწილებს მოსწავლე -ახალგაზრდობის სახლში არსებულ საჭიეროებებს , განურჩევლად ასაკისა და სქესისა .

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის .

4. პრიორიტეტი : კულტურა , ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი , პროგრამა /ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

05 00

კულტურა , ახალგაზრდობა და სპორტი

3 016,8

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

1 088,7 

05 01 01

სპორტული ღონისძიებები

20,0 

05 01 02

 სპორტისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა

818,7 

05 01 03

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია , მშენებლობა აღჭურვა

250,0 

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1 713,1 

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1 690,1 

05 02 01 01

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

253,8 

05 02 01 02

კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა

1 408,6 

05 02 01 03

ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა

27,7 

05 02 02

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

23,0 

05 03

მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა

105,0 

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

80,0 

05 05

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

30,0 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში აგრძელებს კულტურული , ახალგაზრდული , სპორტული ღონისძიებების და ეკლესიის ხელშეწყობას . პრიორიტეტი გულისხმობს კულტურულ -საგანმანათლებლო სფეროს პოპულარიზაცია - განვითარებას , კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების , წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების ხელშეწყობას , კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას . კულტურულ , სახელოვნებო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით - საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას , კულტურული ცხოვრების მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებას და პოპულარიზაციას , სპორტის განვითარების ხელშეწყობას და პოპულარიზაციას , სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებას და მათ მრავალფეროვნებას .

4.1. სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)

აღწერა : სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა , მატერიალურ -ტექნიკური ბაზის განვითარება , სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება , შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება , პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება , სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება . ასევე , წარმატებული ხარაგაულელი სპორტსმენების წახალისება .

მიზანი : პროგრამის მიზანია ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა , ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლენა . სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და მასობრიობის ზრდა , სპორტული სკოლის გამართული ფუნქციონირება , რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებში წარმატებით მონაწილეობა . (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის . მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება ).

4.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

აღწერა : სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა , მატერიალურ -ტექნიკური ბაზის განვითარება , სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება , შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება , პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება , სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება . ასევე , წარმატებული ხარაგაულელი სპორტსმენების წახალისება .

მიზანი : პროგრამის მიზანია ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა , ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლენა . სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და მასობრიობის ზრდა , სპორტული სკოლის გამართული ფუნქციონირება , რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებში წარმატებით მონაწილეობა . დაცულია მოსწავლეთა გენდერული თანასწორობის უფლებები , კერძოდ , ყველა მოსწავლე თანაბრად გადაინაწილებს სპორტულ ღონისძიბებში მისაღებად სხვადასხვა საჭიეროებებს , განურჩევლად ასაკისა და სქესისა .

(გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის . მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება ).

4.1.2 სპორტის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

აღწერა : სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია 58 ადამიანი , 11 ქალი და 47 მამაკაცი . დასაქმებულთა რაოდენობიდან 52 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 25 მწვრთნელი . ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს , მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ .დაგეგმილია სპორტულ -გამაჯანსაღებელი მუშაობისა და სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა .

 მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას ; მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში , რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის ; მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით ; სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება და პოპულარიზაცია ,ტრადიციული სპორტის მხარდაჭერა .

დაცულია მოსწავლეთა გენდერული თანასწორობის უფლებები , კერძოდ , ყველა მოსწავლე თანაბრად გადაინაწილებს სპორტულ სკოლაში არსებულ საჭიეროებებს , განურჩევლად ასაკისა და სქესისა .

(გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის . მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება ).

 4.1.3. სპორტული სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია , მშენებლობა , აღჭურვა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

აღწერა : ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელება : სტადიონებისა და მოედნებისა მინი მოედნების მშენებლობა -რეაბილიტაცია . სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა . ასევე აგრძელდება სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში გამარჯვებული პროექტების დაფინანსება .

მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების სპორტულ საქმიანობაში ჩართულობის მასშტაბების გაზრდა და თანაბარხელმისაწვდომობა როგორც გოგონებისათვის , ასევე ბიჭებისათვის . (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის . მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება ).

4.2. კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02 )

აღწერა : პროგრამა გულისხმობს კულტურულ -საგანმანათლებლო სფეროს პოპულარიზაცია -განვითარებას , კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების , წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების ხელშეწყობას , კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას . კულტურულ , სახელოვნებო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით - საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას , კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას , მიმზიდველი და საინტერესო საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების შექმნას , სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას და ინფორმაციას , რაც ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას . კულტურული ინფრასტრუქტურის განვითარებას .

მიზანი : პროგრამის მიზანია ქართული კულტურის პოპულარიზაცია , ბიბლიოთეკების , მუზეუმების და თეატრისადმი მოსახლეობის დაინტერესებისა და ჩართულობის გაზრდა , შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა , მიმზიდველი საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების შექმნა , კულტურის დაწესებულებების გამართულად ფუნქციონირება . (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება . მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური , უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება .)

4.2.1. კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01 )

აღწერა : აღნიშნული პროგრამით კუტურულ საქმიანობას ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ( )იპები , მათ შორის სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობას ( )იპ . ბუაჩიძის სამუსიკო სკოლა , კულტურის ,ხელოვნებისა და სიდა ტურიზმის ხელშეწყობას ( )იპ კულტურის , ხელოვნებისდა შიდა ტურიზმის განვითარების ცენტრი , ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამას ახორციელებს სსიპ საქართველოს ფოკლორის სახელმწიფო ცენტრი .

 მიზანი : პროგრამის მიზანია კულტურის სფეროში მომუშავე ( )იპების ხელშეწყობა . (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა :.მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება ; მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური , უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ).

4.2.1.1. სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01 01 )

აღწერა : სამუსიკო განათლების ხელშეწყობის , შემოქმედების მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა ; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა ; სიმღერის სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე დაკვრის შემსწავლელი მიმართულებების ჩამოყალიბება ; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში , კონკურსებში , ფორუმებში როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ .

მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია შემოქმედების მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა ; გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა : მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება ; მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური , უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება .

4.2.1.2. კულტურის , ხელოვნების და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01 02 )

აღწერა : პროპაგანდა .მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად . კულტურის სახლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული ქორეოგრაფიულ , ფოლკლორულ და ვოკალურ წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა . თეატრებში იდგმება სპექტაკლები . ბიბლიოთეკები და მუზეუმები საკუთარი მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს . ( )იპ -ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა ) ხარაგაულის მუნიციპლიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ -საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობას . ამ მიზნით ყოველწლიურად ასიგნებები გამოიყოფა კულტურის დაწესებულებების პროგრამებისათვის . პროგრამა შედგება 6 ქვეპროგრამისაგან . ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 1 კულტურის ცენტრი ,1 ისტორიული მუზეუმი , 25 ბიბლიოთეკა , ოთარ აბაშიძის სახელობის სახალხო თეატრი , თოჯინების თეატრი და რეზო თაბუკაშვილის სახელობის სახალხო ლიტერატურული თეატრი .
კულტურის ცენტრში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები , ქორეოგაფიული წრეები , ფოლკლორული ანსამბლები , ვოკალური წრე , ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი , გიტარაზე დაკვრის შემსწავლელი წრე , ქართული რეწვის შემსწავლელი წრე . აღნიშნული წრეების სწავლების პრგოგრამებში მონაწილეობს 35-მდე აღსაზრდელი , ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 180-მდე მონაწილე .აღსანიშნავია , რომ კულტურის ცენტრის საქმიანობა მოიცავს მუნიციპალიტეტის რამოდენიმე ტერიტორიულ ერთეულს .პერიოდულად იმართება გასვლითი ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის სოფლებში .
 მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 25 საბიბლიოთეკო განყოფილება , მათ შორის 1 ცენტრალური , 1 საბავშვო , 1 პატარა ხარაგაულის და 22 სასოფლო ბიბლიოთეკა . წიგნადი ფონდი ჯამში შეადგენს 196531 ერთეულს . ბიბლიოთეკით მოსარგებლეთა რაოდენობა შეადგეს 4580 ადამიანს . ბიბლილიოთეკა ახორციელებს სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო და კულტურულ ღონისძიებებს , ტრადიციულად აქტიურად მონაწილებს საბიბლიოთეკო კვირეულში , გრძელდება პროექტი ,,შეხვედრა ცნობილ ადამიანებთან ", რომლის ფარგლებშიც არაერთი ცნობილი სახე სტუმრობდა ხარაგაულს . აქტიურად მიმდინარეობს წიგნადი ფონდის განახლება და მოსახლეობაში წიგნის პოპულარიზაცია , ბიბლიოთეკა ახორციელებს პროექტს შშმ პირთათვის , პროექტით სარგებლობს 30-მდე ბენეფიციარი . აგრეთვე ფუნქციონირებს ბიბლიოთეკასთან არსებული ინოვაციების ცენტრი ,რომელიც ახორციელებს სხვადასხვა სახის ტრენინგებს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ,ტრენინგები ტარდება სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის , მოსარგებლეთა რაოდენობა 190 მდე ადამიანი .
 კულტურის ცენტრთან არსებული . აბაშიძის სახელობის სახალხო თეატრი მრავალი ათეული წელია წარმატებით ფუნქციონირებს . იგეგმება 2 პრემიერა და 1 სპექტაკლის აღდგენა სულ გაიმართება 9 ჩვენება . თოჯინების თეატრი გამართავს 1 სპექტაკლის პრემიერას , რომელიც ნაჩვენები იქნება 5ჯერ და აღდგენილი იქნება 1 სპექტაკლი , რომელიც ნაჩვენები იქნება 8 ჯერ . ასევე წარმატებულად მოღვაწეობს რეზო თაბუკაშვილის სახელობის სახალხო ლიტერატურული თეატრი , დაგეგმილია 4 სპექტაკლის პრემიერა , აღდგება 5 სხვადასხვა სპექტაკლი და საბოლოო ჯამში გაიმართება 25 ჩვენება . იგეგმება ტრადიციული სამხატვრო - მუსიკალური პლენერ ,,გამა " და ლიტერატურული კონკურსის ,,ოდეონი "- გამართვა აღასანიშნავია , რომ სპექტაკლები და თეატრალური წრმოდგენები იმართება როგორც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ასევე მის ფარგლებს გარეთაც .
 მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 1 ისტორიული მუზეუმი , ექსპონატების რაოდენობა 11123 ერთეული ; ვიზიტორები წლის განმავლობაში 3188 ; მუზეუმში ხორციელდება სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო პროექტები : პატარა არქეოლოგები ,მოხალისე გიდები ,პატარა რესტავრატორები , ,,ჩვენ ვხატავთ ანიმაციას ", ,,ფერწერული მუსიკა ", , შემოდგომა იმერეთში , ევროპის მემკვიდრეობის დღეები , ექსპონანტებით გაცოცხლებული ხარაგაულის ისტორია ,ინტეგრირებული გაკვეთილები , გასვლითი ექსპედიციები ,მუზეუმების ღამე , ეროვნული სამოსის დღე და . .პერიოდულად იგეგმება საგამოფენო დარბაზის განახლება ექსპონატებით ,მოეწყობა სხვადასხვა სახის ფერწერული თუ გრაფიკული ნამუშევრების გამოფენა . ფუნქციონირებს ხატვისა და ქანდაკებების შემსწავლელი წრე , სადაც აღსაზრდელები ეუფლებიან სხვადასხვა მასალების გამოყენებით ფერწერული თუ კერამიკული ნამუშევრების შექმნას .

მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა , მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია , შემოქმედებითი უნარების განვითარება ; თეატრალური სფეროსადმი , ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა ;
მუსიკის , ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება . მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა

 (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა . მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება ; მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური , უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ).

4.2.1.3. ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 01 03 )

აღწერა : ქვეპროგრამის ფარგლებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტსა და სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრს შორის 2019 წელს გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის თანახმად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სალოტბარო სკოლის ახალგაზრდობის აქტიური ჩართვა ცენტრის მიერ მოწყობილ ფესტივალებსა და ღონისძიებებში . წარჩინებული ახალგაზრდობის უფასო სწავლება გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებელში საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე . ასევე სწავლის დასრულების შემდეგ დასაქმების ხელშეწყობა და ადგილობრივი სპეციალისტების გადამზადება სპეციალური პროგრამით . თანაბარი ხელმისაწვდომობა სასწავლო პროგრამებზე და წრეებზე .

მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია სალოტბარო საქმის პოპულარიზაცია და ნიჭიერი ახალგაზრდობის ხელშეწყობა . (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა : მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება ; მიზანი 11- ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური , უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ).

4.2.1.2. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02 )

აღწერა : კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების , წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების , ფესტივალების , ლიტერატურულ -შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას ; კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას ; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების წარმოჩინებას , წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა სახის ღონისძიებბებში და ფესტივალებში ; ხალხური შემოქმედების ფოლკლორის დაცვა და პოპულარიზაცია , განათლების სფეროში მოღვაწე ადამიანების წარმოჩინება , კულტურულ და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას .

 მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია , ხალხური შემოქმედების ფოლკლორის დაცვა და პოპულარიზაცია , კულტურისა და განათლების სფეროში მოღვაწე ადამიანების წარმოჩინება .

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა : მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება ; მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური , უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება .

4.3 მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 03)

აღწერა : პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის განხორციელებაში მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდას . ასევე მათ ინფორმირებას მუნიციპალიტეტის მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტების , ადმინისტრაციული წარმოების მიმდინარეობისა და სხვადახვა ღონისძიებების შესახებ . გარდა ამისა , ცხელი ხაზის მეშვეობით ადგილობრივებისათვის საჭირო ინფორმაციის მიღება ბევრად ნაკლები დროისა და ენერგიის ხარჯზე . გაზეთ ,,ახალ ხარაგაულშიინფორმაციებისა და მასალების განთავსება , ასევე მუნიციპალიტეტის ნორმატიული სამართლებრივი აქტების გამოქვეყნება .

მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის განხორციელებაში მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა . ასევე მათი ინფორმირება მუნიციპალიტეტის მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტების , ადმინისტრაციული წარმოების მიმდინარეობისა და სხვადახვა ღონისძიებების შესახებ .

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა : მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური , უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ). მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისათვის , მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის , ეფექტიანი , ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუციების მშენებლობა ყველა დონეზე .

4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

აღწერა : პროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა დაბაში ახლადაშენებულ საკათედრო ტაძარს შიდა მოწყობითი სამუშაოების შესასრულებლად და საეკლესიო ინვენტარის შესაძენად . ასევე დახმარება გაეწევა სკოლა -გიმნაზიას და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ეკლესია მონასტრებს .

მიზანი : პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა . კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა -პატრონობა .

(გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა : მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური , უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ). მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისათვის , მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის , ეფექტიანი , ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუციების მშენებლობა ყველა დონეზე ).

4.4 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 05)

აღწერა : ახალგაზრდული პრიორიტეტების გამოკვეთა , მათი შესაძლებლობების სწორად გამოყენება ,ზრუნვის გაძლიერება , მათი ინიციატივების წახალისება , ბავშვებისა და ახალგაზრდების საზეიმო კონცერტების , სპექტაკლების , სხვა გასართობ ღონისძიებებში ჩართვა , არაფორმალური განათლების დანერგვა , მწერლობასთან და წიგნთან ახალგაზრდების დაახლოება , კულტურისა და ესთეტიკური გემოვნების განვითარება ,თეატრალური , ქორეოგრაფიული და ვოკალური ხელოვნებისადმი ინტერესის გაღვივება . ამ პროგრამით ერთჯერადად წახალისდებიან ის პირები ვინც ერთიან ეროვნული გამოცდების შედეგად მოიპოვებენ სახელმწიფო დაფინანსებას (გარდა უფასო ფაკულტეტებისა ) 100%-იანი დაფინანსების მოპოვების შემთხვევაში 500 ლარით , 70%-ინის შემთხვევაში 400 ლარით და 50 %-იანი დაფინანსების შემთხვევაში 300 ლარით . მიზანი : ახალგაზრდული პროგრამების განხორციელება და მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ისეთი გარემოს შექმნა , სადაც ახალგაზრდებს აქვთ თვითრეალიზაციის და თვითგამოხატვის შესაძლებლობა , იზიარებენ ურთიერთთანამშრომლობის და ტოლერანტობის პრინციპებს . უზრუნველყოფილია მათი მონაწილეობა ახალგაზრდული საქმიანობის კუთხით ,საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში .

 გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა : მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური , უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება . მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისათვის , მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის , ეფექტიანი , ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუციების მშენებლობა ყველა დონეზე .

5. პრიორიტეტი : ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი , პროგრამა /ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3,049.2

06 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

288.9 

06 03

სოციალური დაცვა

2,760.3

06 03 01

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება

500.0 

06 03 03

შშმ პირთა დახმარება

90.0 

06 03 04

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

1,000.0 

06 03 05

ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება

43.0 

06 03 06

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

45.0 

06 03 07

მარტოხელა მშობლების დახმარება

24.0 

06 03 08

მარჩენალდაკარგულ და რეინტეგრირებულ პირთა დახმარება

60.0 

06 03 09

ყოველთვიური დახმარება

80.0 

06 03 10

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

9.0 

06 03 11

ხანდაზმულთა დახმარება

4.0 

06 03 12

სადღესასწაულო დღეების დახმარება

100.0 

06 03 13

სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

20.0 

06 03 14

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარება

20.0 

06 03 15

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

24.0 

06 03 16

გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა

1.0 

06 03 17

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და /ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება , უსახლკაროთა და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა

180.0 

06 03 18

უფასო სასადილო

281.3 

06 03 19

სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია , ინვენტარით უზრუნველყოფა და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა

80.0 

06 03 20

გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა

30.0 

06 03 21

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება

25.0 

06 03 22

არასრულწლოვანთა მხარდაჭერა და ,,პოზიტიური მშობლობისპროგრამა

44.0 

06 03 23

პერსონალური ასისტენტის მომსახურება

100,0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ -ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს . მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას . ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით , ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება , რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის , არამედ , მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან . ასევე , მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უსახლკარო ოჯახებისათვის დროებითი საცხოვრისის შექმნა და ამ მხრივ სოციალური ფონის გაუმჯობესება .

5.1. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01)

აღწერა : უნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს . საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში , არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში , ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს . თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის : ) საგანმანათლებლო , სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო -სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა ; ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის , დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება ; ) საგანმანათლებლო , სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო -სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა ; ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა , მათ შორის , საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი ; ) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის , ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების , შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის ; ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას ; ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა ; ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებსაქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება .
 მიზანი : პროგარმის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის . აღნიშნულის მისაღწევად საჭიროა ,
1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა ) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი ) 2(კოვიდ -19-ის დაავადებაზე პრევენციული ღონისძიებების განხორცილებაზე ზედამხედველობა )
2. იმუნიზაციია .
3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის მონიტორინგი .

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა : მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის .

5.2. პროგრამა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 03)

აღწერა : სოციალური დაცვა მოიცავს დახმარებას სამედიცინო , მედიკამენტების და გამოკვლევების მიმართულებით . ფინანსურ დახმარებას მრავალშვილიანი და ახალშობილთა ოჯახებისთვის , მარტოხელა მშობლების , მარჩენალდაკარგული , რეინტეგრირებული პირებისთვის , ხანდაზმულებისთვის , სოციალურად დაუცველი , უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისთვის . ფინანსურ დახმარებას სტიქიის შედეგად ან სიძველით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების შესაკეთებლად . ყოველთვიურ დახმარებას შშმ პირთა , სამამულო ომის ვეტერანების , დევნილების და უსინათლოებისათვის . ძალადობის მსხვერპლთა , მომეტებული საფრთხის ქვეშ მყოფი და უსახლკარო პირთა ბინის ქირით უზრუნველყოფას . არასრულწლოვანთა ოჯახების დახმარებას , ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარებას , უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარებას , უფასო სასადილოს დაფინანსებას . ადრეული განვითარების სახელმწიფო ქვეპროგრამის ხელშეწყობას , შინმოვლის და პერსონალური ასისტენტის მომსახურების დანერგვას .

მიზანი : პროგრამის მიზანია სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფზე გარკვეული ფინანსური დახმარების გაწევა .

 (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა : მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა . მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის . მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება ).

ქვეპროგრამა : სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 01)

აღწერა : ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ოპერაციის , მედიკამენტის , სამედიცინო კვლევისა და მომსახურების დაფინანსებას , კერძოდ :

)ოპერციებისა და სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებას არაუმეტეს 1000 ლარისა , იმ თანხის 50%-მდე , რომელიც არ ანაზღაურდება კერძო დაზღვევის ან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით .

)ონკოლოგიური დაავადების შემთხვევაში დახმარება გაიწევა 1500 ლარამდე ;

)სამედიცინო გამოკვლევის დაფინანსება 500 ლარამდე ;

)იშვიათი დაავადების მქონე და მუდმივ მკურნალობას დაქვემდებარებული არასრულწლოვნების სპეციფიკური საკვებით უზრუნველყოფა 3000 ლარამდე ;

) ერთჯერადი დახმარება 150 ლარამდე მედიკამენტის შესაძენად ეპილეფსიის დიაგნოზის მქონე პაციენტებში ;

) ერთჯერადი დახმარება 150 ლარამდე მედიკამენტის შესაძენად პარკინსონის დიაგნოზის მქონე პაციენტებში ;

) ერთჯერადი დახმარება 150 ლარამდე მედიკამენტის შესაძენად ბრონქიალური ასთმის და ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციის დიაგნოზის მქონე პაციენტებში ;

)ერთჯერადი დახმარება 150 ლარამდე მედიკამენტის შესაძენად 0-6 წლამდე ასაკის ბავშვების მკურნალობისას , რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100001- .

მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია სამედიცინო სერვისებზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა .მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება .

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა : მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა . მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის

ქვეპროგრამა : შშმ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 03)

აღწერა : ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შშმ პირთა სხვადასხვა სახის დახმარებას , კერძოდ , ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე 0-18 წლამდე ასაკის პირებისთვის იმპლანტის აპარატის საჭირო ნაწილების შეძენას . ქვეპროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება კვების წყაროსთვის საჭირო ელემენტის და /ან პროცესორის და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულება . დახმარების ოდენობა განისაზღვრება წელიწადში 1200 ლარის ოდენობით . 0-18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მედიკამენტოზური და სამკურნალო -სარეაბილიტაციო კურსის თანადაფინანსება 1400 ლარის ფარგლებში . შშმ პირის , რომელიც საჭიროებს მომვლელს და არ აქვს სოციალური შემწეობა , ყოველთვიური დახმარება თვეში 70 ლარის ოდენობით . აუტისტური სპექტრის და სხვა მძიმე დარღვევის მქონე ბავშვების დიაგნოსტიკის და თერაპიის დაფინანსებას . შშმ პირთათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიების მოწყობას , საჩუქრების შეძენას (ექსკურსია , საგანმანათლებლო -განმავითარებელი ღონისძიება და სხვ .)

 მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია შშმ პირთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და მხარდაჭერა .

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა : მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა . მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის . მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება .

ქვეპროგრამა : ერთჯერადი ფინანსური დახმარება . (პროგრამული კოდი 06 03 04)

აღწერა : ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების , რომლებიც სხვადასხვა მიზეზის გამო განიცდიან უკიდურეს გასაჭირს , ფინანსურ დახმარებას .

დახმარების ოდენობა განისაზღვრება არაუმეტეს 500 ლარისა .

მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია უკიდურეს მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება ;

 (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა : მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა . მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის

ქვეპროგრამა : ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 05)

აღწერა : ჰემოდიალიზით ჩანაცვლების სეანსებით მოსარგებლე ბენეფიციარები , ტრანსპორტის ხარჯით უზრუნველსაყოფად , მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 200 ლარით , ხოლო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ლეიკემიით დაავადებულ პირებს , მუნიციპალიტეტი წელიწადში გაუწევს 600 ლარის ოდენობით ფინანსურ დახმარებას .

მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობისთვის პაციენტების ხელშეწყობა ;

 გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა : მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა . მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის .

ქვეპროგრამა : მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება . (პროგრამული კოდი 06 03 06)

აღწერა : ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები , რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 001- და ყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი .

დახმარება განისაზღვრება წელიწადში ერთხელ თითოეულ ბავშვზე 100 ლარით .

მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება ;

(გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა : მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა . მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის ).

ქვეპროგრამა : მარტოხელა მშობლების დახმარება . (პროგრამული კოდი 06 03 07)

აღწერა : ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები , რომელთაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილ (ებ ) . დახმარება განისაზღვრება ყოველთვიურად 70 ლარით .

მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია მარტოხელა მშობლების მხარდაჭერა . (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა : მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა . მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის . მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება ).

ქვეპროგრამა : მარჩენალდაკარგულ და რეინტეგრირებულ პირთა დახმარება . (პროგრამული კოდი 06 03 08)

 აღწერა : ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები , რომელთაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილ (ებ ) . დახმარება განისაზღვრება ყოველთვიურად 70 ლარით .

მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია მარტოხელა მშობლების მხარდაჭერა ;

 გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა : მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა . მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის .

ქვეპროგრამა : ყოველთვიური დახმარება . (პროგრამული კოდი 06 03 09)

აღწერა : ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან :

1. ზესტაფონის უსინათლოთა კავშირში გაერთიანებული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსინათლოები ;

2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილები .

დახმარება განისაზღვრება თვეში 70 ლარის ოდენობით .

 მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის ბენეფიციარების საბაზისო ფინანსური დახმარება ;

(გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა : მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა .

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის ).

ქვეპროგრამა : საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება . (პროგრამული კოდი 06 03 10)

აღწერა : ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიწევა 2000 ლარის ოდენობით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა იმ ოჯახებზე , რომლებზეც არ ვრცელდება ,,ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ " საქართველოს კანონის მე -16 მუხლის კრიტერიუმები . 2008 წლის წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპულის ოჯახის დახმარება 1000 ლარის ოდენობით .

მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების თანადგომა ;

(გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა : მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა . მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის ).

ქვეპროგრამა : ხანდაზმულთა დახმარება . (პროგრამული კოდი 06 03 11)

აღწერა : ქვეპროგრამა მოიცავს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 წლის და მეტი ასაკის ხანდაზმულთა დახმარებას საიუბილეოდ 1000 ლარის ოდენობით .

მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმულებზე ზრუნვა .

(გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა : მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა . მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის ).

ქვეპროგრამა : სადღესასწაულო დღეების დახმარება . (პროგრამული კოდი 06 03 12)

აღწერა : ქვეპროგრამის ფარგლებში ღირშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფზე გაიწევა ფინანსური დახმარება : ჩერნობილის /ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებისას დაზარალებულებს გაეწევათ დახმარება 200 ლარით . 1989 . 9 აპრილს დაზარალებულებს _ 300 ლარით . დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით _ 200 ლარით . ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია ღირშესანიშნავი თარიღების აღსანიშნავად გვირგვინების /თაიგულების და საჩუქრების შეძენა . საკვები პროდუქტის შეძენა ან ფულადი დახმარება უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისთვის დღესასწაულთან დაკავშირებით

მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია სადღესასწაულო დღეებსა და ღირშესანიშნავ თარიღებში მოწყვლადი ჯგუფების ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა .(გაეროს მდგრადიგანვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა : მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა . მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის ).

ქვეპროგრამა : სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 03 13)

აღწერა : ქვეპროგრამის ფარგლებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი (65000 ქულის ჩათვლით ) გარდაცვლილის სარიტუალო მომსახურებისთვის გაიწევა დახმარება 250 ლარის ოდენობით , ხოლო უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურებაზე -300 ლარის ოდენობით .

მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო ხარჯების დაფინანსება .

(გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა : მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა . მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის ).

ქვეპროგრამა : უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარება . (პროგრამული კოდი 06 03 14)

აღწერა : ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებს სათბობი მასალით

მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია მარტოხელა მოხუცების და უმწეო ოჯახების დახმარება სათბობი მასალით . (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა : მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა . მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის ).

ქვეპროგრამა : ახალშობილთა ოჯახების დახმარება . (პროგრამული კოდი 06 03 15)

აღწერა : ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილთა ოჯახები . დახმარება განისაზღვრება პირველი ბავშვის შეძენის შემთხვევაში 100 ლარით , მეორე ბავშვის შეძენის შემთხვევაში 150 ლარი და ყოველ მომდევნო ბავშვზე ემატება 50 ლარი . ტყუპების შეძენის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 500 ლარით . სამი და მეტი ტყუპის შეძენის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 1500 ლარით

მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა

(გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა : მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა . მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის ).

ქვეპროგრამა : გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა . (პროგრამული კოდი 06 03 16 )

აღწერა : ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილის ან ომის ვეტერანის დაკრძალვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარებას -250 ლარის ოდენობით , მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში , დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად .

მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება .

(გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა : მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა .

ქვეპროგრამა : სტიქიის შედეგად დაზარალებული და /ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება , უსახლკაროთა და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა . (პროგრამული კოდი 06 03 17)

აღწერა : ქვეპროგრამის ფარგლებში შემოსული განცხადების საფუძველზე შესაბამისი კომისია შეისწავლის საცხოვრებელი სახლის მდგომარეობას და წარმოადგენს დასკვნას დაზიანების კატეგორიის მიხედვით . დახმარება გაიწევა ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი და /ან სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლისთვის დაზიანების კატეგორიების შესაბამისად . ასევე , ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება უსახლკარო , განსახლებას დაქვემდებარებული , მომეტებული საფრთხის ქვეშ მცხოვრები და /ან ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის ბინის ქირით ან საცხოვრებლით უზრუნველყოფა .

მიზანი : ვეპროგრამის მიზანია სხვადასხვა სტიქიური მოვლენის ან სხვა ობიექტური მიზეზის შედეგად დაზრალებული და /ან უსახლკაროდ დარჩენილი პირების დახმარება .

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა : მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა . მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება .

ქვეპროგრამა : უფასო სასადილო . (პროგრამული კოდი 06 03 18)

აღწერა : პროგრამა ითვალისწინებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უკიდურესად შეჭირვებული სოციალურად დაუცველი მოხუცების , შშმპირების , მრავალშვილიანი ოჯახების მორალურ და ეკონომიურ მხარდაჭერას . მოქალაქეთა ცხელი სადილით უზრუნველყოფას კვირაში ექვსი დღე ერთჯერადი კვებით დაბის ტერიტორიაზე (სადღესასწაულო დღეების ჩათვლით ), ხოლო მუნიციპალიტეტის ოთხ ტერიტორიულ ერთეულში გამზადებული ცხელი საკვების მიწოდება კვირაში ორი დღე . ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დახმარება უკიდურესად გაჭირვებულ მოწყვლად ჯგუფებზე საკვები პროდუქტებით მომართვიანობის შემთხვევაში .

მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველ ქალბატონებს შეუმსუბუქდეს ფიზიკურიყოფა

(გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა : მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა . მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის .მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობებისგაუმჯობესება ).

ქვეპროგრამა : სოციალური უზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია , ინვენტარით უზრუნველყოფა და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა . (პროგრამული კოდი 06 03 19)

აღწერა : ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ბავშვთა ადრეული განვითარების მომსახურების ხელშეწყობა და სერვისის მდგრადობის შენარჩუნება .
დაინერგება შინმოვლის პროგრამა და გაგრძელდება წითელი ჯვრის საქმიანობის ხელშეწყობა .

მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია ადრეული განვითარების სერვისის მდგრადობის შენარჩუნება , ენისა და მეტყველების თერაპიის მიწოდება მუნიციპალიტეტში , შინმოვლის და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა .

 (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა : მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა . მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის ).

ქვეპროგრამა : გადაუდებელი რეაგირება (პროგრამული კოდი 06 03 20)

აღწერა : ქვეპროგრამა მოიცავს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ პირველად მხარდაჭერას , რომლის მეშვეობითაც ოჯახმა კრიზისი უნდა დაძლიოს მოკლე დროში . დახმარება შეიძლება იყოს მატერიალური ან არამატერიალური , ქვეპროგრამის მოსარგებლეა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახი , რომელიც საჭიროებს გადაუდებელ დახმარებას , რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში საფრთხე ექმნება ოჯახის წევრების სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას . განცხადების ან სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე მობილური ჯგუფი აფასებს ოჯახის მდგომარეობას და საჭიროებას . დასკვნის საფუძველზე შესაბამისი სამუშაო ჯგუფი განსაზღვრავს დახმარების სახეს და ახდენს შემდგომ რეაგირებას .

მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელი პირველადი დახმარება .

(გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა : მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა . მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის ).

ქვეპროგრამა : ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება . (პროგრამული კოდი 06 03 21)

აღწერა : ქვეპროგრამა მოიცავს ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარებას . ქვეპროგრამის მოსარგებლეა ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანი , რომელსაც ესაჭიროება დახმარება . დახმარება განისაზღვრება არაუმეტეს 500 ლარისა .

მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია ვეტერანების ფინანსური დახმარება .

(გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა : მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა . მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის ).

ქვეპროგრამა : არასრულწლოვანთა მხარდაჭერა და პოზიტიური მშობლობის პროგრამა . (პროგრამული კოდი 06 03 22)

აღწერა : ქვეპროგრამა წარმოადგენს ბავშვის ოჯახურ გარემოში აღზრდის ხელშეწყობას , ბავშვის მიტოვების ან ოჯახისგან განცალკევების პრევენციას , ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე შედგენილი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად სიღატაკეში ან /და კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარებას და გაძლიერებას , მათთვის საბინაო და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას , ბავშვების ფსიქო -სოციალურ მხარდაჭერას , ასევე მშობლების ცნობიერების ამაღლებასპოზიტური მშობლობისფარგლებში , ზონალურად , ტრენინგების ჩატარებას მოწყვლადი ჯგუფების მშობლებთან , სადაც ჩართული იქნებიან სპეც პედაგოგი და ფსიქოლოგი .

მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახის დახმარება . (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა : მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა . მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის )

ქვეპროგრამა : პერსონალური ასისტენტის მომსახურება (06 03 23)

აღწერა : ქვეპროგრამა წარმოადგენს მომსახურების მიწოდებას 18 წლის და მეტი ასაკის შშმ პირებისთვის , რომელთაც ესაჭიროებათ პერსონალური ასისტენტის მომსახურება . პროგრამით დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად , სახელმწიფოსგან დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში მომსახურების მიმღები პირისთვის პერსონალური ასისტენტის სერვისის მიწოდება , რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მომსახურების მიმღებთა მიერ ინდივიდუალურ საჭიროებებზე , ფუნქციურ შესაძლებლობებსა და მოთხოვნებზე მორგებული მომსახურების მიღება , ხელი შეუწყოს მათ საკუთარ ცხოვრებაზე კონტროლის განხორციელებაში , დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდასა და სოციალურ აქტივობაში .

მიზანი : ქვეპროგრამის მიზანია შშმ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების და საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა , პერსონალური ასისტირების საშუალებით .

(გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა : მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა . მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის )

6. პრიორიტეტი . მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი , პროგრამა /ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

6 176,1

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

5 876,1 

01 01 01

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 323,8 

01 01 02

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია

4 522,3 

01 01 04

კადრების მომზადება -გადამზადებასთან , კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

30,0 

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

300,0 

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

120,0 

01 02 02

წინაპერიოდში წარმოქმნილი და ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა

100,0 

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

75,0 

01 02 04

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

5,0 

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს , რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას , როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების , მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები , მათ შორის : შრომის ანაზღაურება , საქონელი და მომსახურება და სხვა . ასევე , მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწობის პროგრამის ხარჯებს , ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს , წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს , სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს . პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს გენდერული თანასწორობის საბჭოს უწყვეტი საქმიანობის უზრუნველყოფას , გენდერულ საკითხებზე სისტემური და კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველყოფას და გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობას

 6.1. კადრების მომზადება -გადამზადებასთან , კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი (პროგრამული კოდი 01 01 04 )

ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის თანამშრომლების გადამზადება განხორციელდება სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში .

 ქვეპროგრამის მიზანია მერიისა და საკრებულოს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება . (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა : მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისათვის , მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის , ეფექტიანი , ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუციების მშენებლობა ყველა დონეზე ).

6.2 წინაპერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 01 02 02 )

აღნიშნული ქვეპროგრამით დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები , სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები , საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები .

 ქვეპროგრამის მიზანია რომ არ მოხდეს ახალი დავალიანების დაგროვება , რის გამოც პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ პასუხისმგებელ პირებს (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა : მიზანი 16 - მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისათვის , მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის , ეფექტიანი , ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუციების მშენებლობა ყველა დონეზე ).

6.3. მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა (პროგრამული კოდი 01 02 03 )

აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას . 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ათ წლიანი სასეხო ვალდებულებები ჯამში (პროცენტის ჩათვლით ) შეადგენდა 532 952 ლარს , აქედან სესხის სახით გადასახდელი იყო 356 455 ლარი და პროცენტის სახით 176,5 ათასი ლარი . მუნიციპალიტეტი ყოველწლიურად იხდის გადასახადს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად , სესხის დაფარვის გრაფიკის მიხედვით . რომელიც წლის მანძილზე ხორციელდება ორ ეტაპად : 28 აპრილს და 28 ოქტომბერს . დღეის მდგომარეობით სულ დაფარულია 465,7 ათასი ლარი , აქედან 280,1 ათ . ლარი სესხის და 185,6 ათ . ლარი პროცენტის სახით .

ქვეპროგრამის მიზანია სასესხო ვალდებულების დაფარვა (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა : მიზანი 16- მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისათვის , მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის , ეფექტიანი , ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუციების მშენებლობა ყველა დონეზე ).

6.4. გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 01 02 04 )

მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის გაუმჯობესების , ქალთა და მამაკაცთ უფლებების თანასწორი რეალიზაციისათვის და ადგილზე დისკრიმინაციის გამოვლენისა და აღმოფხვრის უზრუნველყოფისათვის გენდერული პოლიტიკის განხორციელებისთვის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა . ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული საქმიანობებისთვის საჭირო ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება . ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გენდერული თანასწორობის თაობაზე მოსახლეობაში ცნობიერების ამაღლებისთვის სემინარების , შეხვედრების , მრგვალი მაგიდების , ტრენინგების , კონფერენციების ჩატარება , საინფორმაციო კამპანიებისთვის საჭირო მასალების მომზადება (ლიფლეტები , ფლაერები , ვიდეო -კლიპები ), გენდერული თანასწორობის საკითხებზე კვლევების ჩატარება და სხვა ; ასევე დაგეგმილია ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით ქალების გადამზადება და უნარების გაძლიერება სხვადასხვა მიმართულებით ; ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გენდერული საბჭოს წევრების გენდერული მგრძნობელობის გაზრდისა და ცნობიერების ამაღლებისთვის ღონისძიებები (ტრენინგები , სამუშაო შეხვედრები და სხვა ) გენდერული თანასწორობის , გენდერული აუდიტის , გენდერული ბიუჯეტირების საკითხებზე , რათა საბჭოს შეძლოს რეკომენდაციების მომზადება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გენდერული მგრძნობელობის თაობაზე . ქვეპროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი აქტივობის დაფინანსებისთვის საჭირო თანხას მუნიციპალიტეტის გენდერული საბჭოს მოთხოვნის საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მერია გამოყოფს აღნიშნული ქვეპროგრამის ბიუჯეტიდან შესაბამისი ფინანსურ რესურსს .

ქვეპროგრამის მიზანია : მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა და გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის განხორციელების უზრუნველყოფა და მოქალაქეების ინფორმიერება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით . დაფარვა . გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა : მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება .

მუხლი 14. პრიორიტეტების /პროგრამების / ქვეპროგრამების მიღწეული

 შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით /პროგრამებით /ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში .

მუხლი 15. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს თანდართული რედაქცი

ათას ლარში .

 

ფუნქც . კოდი

პროგრ . კოდი  

დასახელება

2023 წლის ფაქტი  

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

   

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

23 536,8

31 319,3

13 733,2

17 586,1

28 275,7

7 842,9

20 432,8

   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

980 

1 062,0

 

1 062

1 062 

 

1 062 

   

ხარჯები

14 595,1 

18 177,2

2 580,5

15 596,7

18 850,2 

369,7 

18 480,5 

   

შრომის ანაზღაურება

2 867,6 

3 106,2

0,0

3 106,2

3 892,5 

0,0 

3 892,5 

   

საქონელი და მომსახურება

3 088,1 

3 709,2

1 803,2

1 906,0

2 337,1 

31,0 

2 306,1 

   

პროცენტი

18,6 

13,0

0,0

13,0

23,0 

0,0 

23,0 

   

სუბსიდიები

6 726,9 

7 977,0

178,4

7 798,6

9 482,1 

278,4 

9 203,7 

   

გრანტები

42,0 

42,1

0,0

42,1

46,7 

0,0 

46,7 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

1 240,4 

2 117,8

20,0

2 097,8

2 149,0 

20,0 

2 129,0 

   

სხვა ხარჯები

611,6 

1 211,9

578,9

632,9

919,8 

40,3 

879,5 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 890,7 

13 090,1

11 152,7

1 937,4

9 373,5 

7 473,2 

1 900,3 

   

ძირითადი აქტივები

8 859,8 

13 090,1

11 152,7

1 937,4

9 373,5 

7 473,2 

1 900,3 

   

ვალდებულებების კლება

50,9 

52,0

0,0

52,0

52,0 

0,0 

52,0 

   

საშინაო

50,9 

52,0

0,0

52,0

52,0 

0,0 

52,0 

 

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

4 390,2 

5 007,4 

0,0 

5 007,4 

6 176,1 

0,0 

6 176,1 

   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

188 

211,0

0,0

211,0

211 

211 

   

ხარჯები

4 253,5 

4 811,1

0,0

4 811,1

6 060,1 

0,0 

6 060,1 

   

შრომის ანაზღაურება

2 867,6 

3 106,2

0,0

3 106,2

3 892,5 

0,0 

3 892,5 

   

საქონელი და მომსახურება

1 201,2 

1 401,0

0,0

1 401,0

1 715,0 

0,0 

1 715,0 

   

პროცენტი

18,6 

13,0

0,0

13,0

23,0 

0,0 

23,0 

   

გრანტები

19,2 

17,0

0,0

17,0

19,0 

0,0 

19,0 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

11,7 

57,7

0,0

57,7

20,0 

0,0 

20,0 

   

სხვა ხარჯები

135,2 

216,2

0,0

216,2

390,6 

0,0 

390,6 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85,8 

144,3

0,0

144,3

64,0 

0,0 

64,0 

   

ძირითადი აქტივები

85,8 

144,3

0,0

144,278

64,0 

0,0 

64,0 

   

ვალდებულებების კლება

50,9 

52,0

0,0

52,0

52,0 

0,0 

52,0 

   

საშინაო

50,9 

52,0

0,0

52,0

52,0 

0,0 

52,0 

70111

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

4 320,7 

4 881,8 

0,0 

4 881,8 

5 876,1 

0,0 

5 876,1 

   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

188 

211

0,0

211

211 

0,0 

211

   

ხარჯები

4 234,9 

4 737,5

0,0

4 737,5

5 812,1 

0,0 

5 812,1 

   

შრომის ანაზღაურება

2 867,6 

3 106,2

0,0

3 106,2

3 892,5 

0,0 

3 892,5 

   

საქონელი და მომსახურება

1 201,2 

1 398,0

0,0

1 398,0

1 710,0 

0,0 

1 710,0 

   

გრანტები

19,2 

17,0

0,0

17,0

19,0 

0,0 

19,0 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

11,7 

57,7

0,0

57,7

20,0 

0,0 

20,0 

   

სხვა ხარჯები

135,2 

158,6

0,0

158,6

170,6 

0,0 

170,6 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85,8 

144,3

0,0

144,3

64,0 

0,0 

64,0 

   

ძირითადი აქტივები

85,8 

144,3

0,0

144,3

64,0 

0,0 

64,0 

   

ვალდებულებების კლება

0,0 

0,0

0,0

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

   

საშინაო

0,0 

0,0

0,0

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

 

01 01 01

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 041,1 

1 120,9 

0,0 

1 120,9 

1 323,8 

0,0 

1 323,8 

   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30

32

 

32

32 

 

32

70111

 

ხარჯები

978,4 

1 112,900

0,0

1 112,9

1 297,8 

0,0 

1 297,8 

   

შრომის ანაზღაურება

675,7 

750,200

0,000

750,200

870,0 

0,0 

870,0 

   

საქონელი და მომსახურება

169,5 

204,200

0,000

204,200

255,8 

0,0 

255,8 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

0,9 

3,500

0,000

3,500

5,0 

0,0 

5,0 

   

სხვა ხარჯები

132,3 

155,000

0,000

155,000

167,0 

0,0 

167,0 

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,7 

8,000

0,000

8,000

26,0 

0,0 

26,0 

   

ძირითადი აქტივები

62,7 

8,000

0,000

8,000

26,0 

0,0 

26,0 

   

ვალდებულებების კლება

0,0 

0,000

0,000

0,000

0,0 

0,0 

0,0 

   

საშინაო

0,0 

0,000

0,000

0,000

0,0 

0,0 

0,0 

 

01 01 02

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია

3 131,1 

3 745,9 

0,0 

3 745,9 

4 522,3 

0,0 

4 522,3 

   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

151

179

 

179

179 

 

179

70111

 

ხარჯები

3 109,5 

3 609,600

0,0

3 609,600

4 484,3 

0,0 

4 484,3 

   

შრომის ანაზღაურება

2 076,5 

2 356,000

0,0

2 356,0

3 022,5 

0,0 

3 022,5 

   

საქონელი და მომსახურება

1 000,2 

1 178,819

0,0

1 178,819

1 424,2 

0,0 

1 424,2 

   

გრანტები

19,2 

16,981

0,0

16,981

19,0 

0,0 

19,0 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

10,7 

54,200

0,0

54,200

15,0 

0,0 

15,0 

   

სხვა ხარჯები

2,9 

3,600

0,0

3,600

3,6 

0,0 

3,6 

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,6 

136,278

0,0

136,3 

38,0 

0,0 

38,0 

   

ძირითადი აქტივები

21,6 

136,278

0,0

136,3 

38,0 

0,0 

38,0 

   

ვალდებულებების კლება

0,0 

0,000

0,0

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

   

საშინაო

0,0 

0,000

0,0

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

 

01 01 04

კადრების მომზადება -გადამზადებასთან , კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

15,4 

15,0 

0,0 

15,0 

30,0 

0,0 

30,0 

70111

 

ხარჯები

15,4 

15,000

0,0

15,0

30,0 

0,0 

30,0 

   

საქონელი და მომსახურება

15,4 

15,000

0,0

15,0

30,0 

0,0 

30,0 

 

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

69,5 

125,6 

0,0 

125,6 

300,0 

0,0 

300,0 

   

ხარჯები

18,605 

73,6

0,0

73,6

248,000 

0,000 

248,000 

   

საქონელი და მომსახურება

0,000 

3,0

0,0

3,0

5,000 

0,000 

5,000 

   

პროცენტი

18,605 

13,0

0,0

13,0

23,000 

0,000 

23,000 

   

სხვა ხარჯები

0,000 

57,6

0,0

57,6

220,000 

0,000 

220,000 

   

ვალდებულებების კლება

50,922 

52,0

0,0

52,0

52,000 

0,000 

52,000 

   

საშინაო

50,922 

52,0

0,0

52,0

52,000 

0,000 

52,000 

70112

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0 

57,6 

0,0 

57,6 

120,0 

0,0 

120,0 

   

ხარჯები

0,0 

57,6

0,0

57,6

120,0 

0,0 

120,0 

   

სხვა ხარჯები

0,0 

57,6

0,0

57,6 

120,0 

0,0 

120,0 

 

01 02 02

წინაპერიოდში წარმოქმნილი და ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

100,0 

0,0 

100,0 

70112

 

ხარჯები

0,0 

0,0

0,0

0,0

100,0 

0,0 

100,0 

   

სხვა ხარჯები

0,0 

0,0

0,0

0,0

100,0 

0,0 

100,0 

 

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

69,5 

65,0 

0,0 

65,0 

75,0 

0,0 

75,0 

   

ხარჯები

18,6 

13,0

0,0

13,0

23,0 

0,0 

23,0 

7018

 

პროცენტი

18,6 

13,0

0,0

13,0

23,0 

0,0 

23,0 

7016

 

ვალდებულებების კლება

50,9 

52,0

0,0

52,0

52,0 

0,0 

52,0 

   

საშინაო

50,9 

52,0

0,0

52,0

52,0 

0,0 

52,0 

 

01 02 04

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

0,0 

3,0 

0,0 

3,0 

5,0 

0,0 

5,0 

7018

 

ხარჯები

0,0 

3,0

0,0

3,0

5,0 

0,0 

5,0 

   

საქონელი და მომსახურება

0,0 

3,0

0,0

3,0

5,0 

0,0 

5,0 

 

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

9 382,4 

14 069,6 

11 788,2 

2 281,4 

10 057,8 

7 544,5 

2 513,3 

   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,0 

11,0

0,0

11,0

11,0 

0,0 

11,0 

   

ხარჯები

920,3 

1 778,328

873,8

904,6

1 180,3 

71,3 

1 109,0 

   

საქონელი და მომსახურება

549,1 

1 107,834

690,8

417,0

571,9 

31,0 

540,9 

   

სუბსიდიები

268,0 

360,9

0,0

360,9

352,0 

0,0 

352,0 

   

სხვა ხარჯები

103,2 

309,6

182,919

126,7

256,4 

40,3 

216,1 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 462,1 

12 291,230

10 914,385

1 376,845

8 877,5 

7 473,2 

1 404,3 

   

ძირითადი აქტივები

8 462,1 

12 291,2

10 914,4

1 376,8

8 877,5 

7 473,2 

1 404,3 

70451

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7 642,4 

10 851,4 

9 608,2 

1 243,3 

8 761,4 

7 465,6 

1 295,9 

7045

 

ხარჯები

131,6 

509,4

205,3

304,1

464,9 

31,0 

433,9 

   

საქონელი და მომსახურება

128,7 

509,1

205,3

303,8

464,9 

31,0 

433,9 

   

სხვა ხარჯები

2,9 

0,3

0,0

0,3

0,0 

0,0 

0,0 

7045

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 510,8 

10 342,0

9 402,8

939,2

8 296,6 

7 434,6 

862,0 

   

ძირითადი აქტივები

7 510,8 

10 342,0

9 402,8

939,2

8 296,6 

7 434,6 

862,0 

70451

02 01 01

გზების კაპიტალური შეკეთება

7 201,3 

9 621,5 

8 928,7 

692,8 

7 990,2 

7 268,9 

721,3 

70451

 

ხარჯები

0,0 

21,4

21,4

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

   

ძირითადი აქტივები

7 201,3 

9 600,1

8 907,3

692,8

7 990,2 

7 268,9 

721,3 

70451

02 01 02

გზების მიმდინარე შეკეთება

241,9 

320,8 

183,9 

136,9 

304,9 

31,0 

273,9 

70451

 

ხარჯები

53,9 

320,8

183,9

136,9

304,9 

31,0 

273,9 

   

საქონელი და მომსახურება

51,0 

320,483

183,9

136,6

304,9 

31,0 

273,9 

   

სხვა ხარჯები

2,9 

0,320

0,0

0,3

0,0 

0,0 

0,0 

702

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

188,0 

0,0

0,0

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

   

ძირითადი აქტივები

188,0 

0,0

0,0

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

   

ვალდებულებების კლება

0,0 

0,0

0,0

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

70451

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

 

218,0 

11,0 

207,0 

40,0 

0,0 

40,0 

   

ხარჯები

 

8,4

0,0

8,4

     
   

საქონელი და მომსახურება

 

8,4

0,0

8,40

     
   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0 

209,6

11,0

198,6

40,0 

0,0 

40,0 

   

ძირითადი აქტივები

 

209,6

11,0

198,6

40,0 

0,0 

40,0 

70451

02 01 04

ხიდების , ბოგირების მშენებლობა , რეაბილიტაცია

121,5 

532,5 

484,5 

48,0 

266,4 

165,7 

100,7 

   

პროცენტი

             

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

121,5 

532,3

484,5

47,8

266,4 

165,7 

100,7 

   

ძირითადი აქტივები

121,5 

532,3

484,5

47,8

266,4 

165,7 

100,7 

70451

02 01 05

მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

77,7 

158,6 

0,0 

158,6 

160,0 

0,0 

160,0 

70451

 

ხარჯები

77,7 

158,6

0,0

158,6

160,0 

0,0 

160,0 

   

საქონელი და მომსახურება

77,7 

158,6

0,0

158,6

160,0 

0,0 

160,0 

   

სხვა ხარჯები

0,0 

0,0

0,0

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

   

ვალდებულებების კლება

0,0 

0,0

0,0

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

   

საშინაო

0,0 

0,0

0,0

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

7063

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

78,2 

1 265,7 

1 110,9 

154,9 

230,0 

0,0 

230,0 

   

ხარჯები

29,0 

138,7

79,7

59,0

70,0 

0,0 

70,0 

   

საქონელი და მომსახურება

29,0 

114,5

55,5

59,0

70,0 

0,0 

70,0 

7063

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,2 

1 127,0

1 031,1

95,9

160,0 

0,0 

160,0 

   

ძირითადი აქტივები

49,2 

1 127,0

1 031,1

95,9

160,0 

0,0 

160,0 

7063

02 02 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

28,9 

204,2 

83,5 

120,7 

200,0 

0,0 

200,0 

7063

 

ხარჯები

0,4

87,5

42,5

45,0

60,0 

0,0 

60,0 

   

საქონელი და მომსახურება

0,4 

87,5

42,5

45,0

60,0 

0,0 

60,0 

7063

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,5 

116,729

41,0

75,7

140,0 

0,0 

140,0 

   

ძირითადი აქტივები

28,5 

116,7

41,0

75,7

140,0 

0,0 

140,0 

   

ვალდებულებების კლება

0,0 

0,0

0,0

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

   

საშინაო

0,0 

0,0

0,0

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

7063

02 02 02

კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა )

49,4 

1 061,5 

1 027,4 

34,1 

30,0 

0,0 

30,0 

7063

 

ხარჯები

28,7 

51,2

37,2

14,0

10,0 

0,0 

10,0 

7063

 

საქონელი და მომსახურება

28,7 

27,0

13,0

14,0

10,0 

0,0 

10,0 

7063

 

სხვა ხარჯები

0,0 

24,2

24,2

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

7063

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,7 

1 010,275

990,1

20,1

20,0 

0,0 

20,0 

   

ძირითადი აქტივები

20,7 

1 010,3

990,1

20,1

20,0 

0,0 

20,0 

7064

02 03

გარე განათება

268,4 

410,9 

0,0 

410,9 

402,0 

0,0 

402,0 

   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

11

 

11

11

 

11

7064

 

ხარჯები

268,0 

360,9

0,0

360,9

352,0 

0,0 

352,0 

   

სუბსიდიები

268,0 

360,9

 

360,9

352,0 

 

352,0 

7064

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,4 

50,0

0,0

50,0

50,0 

0,0 

50,0 

   

ძირითადი აქტივები

0,4 

50,0

0,0

50,0

50,0 

0,0 

50,0 

7064

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

268,4 

410,9 

0,0 

410,9 

402,0 

0,0 

402,0 

   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

11

 

11

11 

 

11

7064

 

ხარჯები

268,0 

360,9

0,0

360,9

352,0 

0,0 

352,0 

   

სუბსიდიები

268,0 

360,9

 

360,900

352,0 

 

352,0 

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,4 

50,0

0,0

50,0

50,0 

0,0 

50,0 

   

ძირითადი აქტივები

0,4 

50,0

0,0

50,0

50,0 

0,0 

50,0 

7061

02 04

მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია

100,3 

285,1 

158,7 

126,4 

256,4 

40,3 

216,1 

7061

 

ხარჯები

100,3 

285,1

158,7

126,4

256,4 

40,3 

216,1 

   

სხვა ხარჯები

100,3 

285,1

158,7

126,4

256,4 

40,3 

216,1 

7066

02 05

კეთილმოწყობა

212,2 

185,0 

0,0 

185,0 

168,9 

0,0 

168,9 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212,2 

185,0

0,0

185,0

168,9 

0,0 

168,9 

   

ძირითადი აქტივები

212,2 

185,0

0,0

185,0

168,9 

0,0 

168,9 

7066

02 05 03

კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა , რეაბილიტაცია

212,2 

185,0 

0,0 

185,0 

168,9 

0,0 

168,9 

7066

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212,2 

185,0

0,0

185,0

168,9 

0,0 

168,9 

   

ძირითადი აქტივები

212,2 

185,0

0,0

185,0

168,9 

0,0 

168,9 

70451

02 09

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

1 080,8 

1 071,4 

910,4 

161,0 

239,1 

38,7 

200,4 

70451

 

ხარჯები

391,3 

484,2

430,0

54,2

37,0 

0,0 

37,0 

   

საქონელი და მომსახურება

391,3 

484,2

430,0

54,2

37,0 

0,0 

37,0 

   

სხვა ხარჯები

0,0 

0,0

0,0

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

689,5 

587,2

480,4

106,800

202,1 

38,7 

163,4 

   

ძირითადი აქტივები

689,5 

587,2

480,4

106,8

202,1 

38,7 

163,4 

7051

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 557,2 

2 097,9 

0,0 

2 097,9 

2 221,9 

0,0 

2 221,9 

   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

193

209

0

209

209 

0,0 

209

7051

 

ხარჯები

1 552,8 

2 091,9

0,0

2 091,9

2 121,9 

0,0 

2 121,9 

   

სუბსიდიები

1 552,8 

2 091,9

0,0

2 091,9

2 121,9 

0,0 

2 121,9 

7051

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,4 

6,0

0,0

6,0

100,0 

0,0 

100,0 

   

ძირითადი აქტივები

4,4 

6,0

0,0

6,0

100,0 

0,0 

100,0 

7051

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1 348,9 

1 847,0 

0,0 

1 847,0 

1 941,4 

0,0 

1 941,4 

   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

162

176

 

176

176 

 

176

7051

 

ხარჯები

1 344,5 

1 841,0

0,0

1 841,0

1 841,4 

0,0 

1 841,4 

   

სუბსიდიები

1 344,5 

1 841,0

 

1 841,0

1 841,40 

 

1 841,40 

7051

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,4 

6,0

0,0

6,0

100,0 

0,0 

100,0 

   

ძირითადი აქტივები

4,4 

6,0

0,0

6,0

100,0 

0,0 

100,0 

7054

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა -პატრონობა

196,3 

241,9 

0,0 

241,9 

265,5 

0,0 

265,5 

   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31

33

 

33

33

 

33

7054

 

ხარჯები

196,3 

241,9

0,0

241,9

265,5 

0,0 

265,5 

   

სუბსიდიები

196,3 

241,9

 

241,9

265,5 

 

265,5 

7056

03 03

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

12,0 

9,0 

0,0 

9,0 

15,0 

0,0 

15,0 

7056

 

ხარჯები

12,0 

9,0

0,0

9,0

15,0 

0,0 

15,0 

   

სუბსიდიები

12,0 

9,0

 

9,0

15,0 

 

15,0 

709

04 00

განათლება

3 749,8 

4 043,5 

1 159,4 

2 884,1 

3 753,9 

0,0 

3 753,9 

   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

322,0 

350,0

 

350,0

350,0 

 

350,0 

   

ხარჯები

3 545,9 

3 967,7

1 112,4

2 855,3

3 688,9 

0,0 

3 688,9 

   

საქონელი და მომსახურება

1 017,4 

1 112,9

1 112,4

0,5

0,0 

0,0 

0,0 

   

სუბსიდიები

2 528,5 

2 854,8

0,0

2 854,8

3 688,9 

0,0 

3 688,9 

709

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

203,9 

75,8

47,0

28,8

65,0 

0,0 

65,0 

   

ძირითადი აქტივები

173,0 

75,823

47,0

28,8

65,0 

0,0 

65,0 

7091

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2 243,3 

2 515,0 

0,0 

2 515,0 

3 337,0 

0,0 

3 337,0 

   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

273 

301

 

301

301

 

301 

7091

 

ხარჯები

2 209,5 

2 498,3

0,0

2 498,3

3 277,0 

0,0 

3 277,0 

   

სუბსიდიები

2 209,5 

2 498,3

 

2 498,300

3 277,0 

 

3 277,000 

7091

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33,8 

16,7

0,0

16,7

60,0 

0,0 

60,0 

   

ძირითადი აქტივები

33,8 

16,7

0,0

16,7

60,0 

0,0 

60,0 

7091

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია , მშენებლობა

0,0 

87,0 

75,0 

12,0 

5,0 

0,0 

5,0 

7091

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0 

58,533

47,0

11,5

5,0 

0,0 

5,0 

   

ძირითადი აქტივები

0,0 

58,5

47,0

11,5

5,0 

0,0 

5,0 

7092

04 03

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

1 017,4 

1 084,4 

1 084,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

   

ხარჯები

1 017,4 

1 084,4

1 084,4

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

   

საქონელი და მომსახურება

1 017,4 

1 084,4

1 084,4

0,0

0,0 

0,0 

 

7092

04 04

სკოლების რეაბილიტაცია

165,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

165,4 

0,0

0,0

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

   

ძირითადი აქტივები

134,5 

0,0

0,0

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

7092

04 05

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი )

115,0 

129,1 

 

129,1 

147,9 

 

147,9 

   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24

24

 

24

24 

 

24,0 

7092

 

ხარჯები

115,0 

129,1

0,0

129,1

147,9 

0,0 

147,9 

   

სუბსიდიები

115,0 

129,100

 

129,100

147,9 

 

147,9 

   

გრანტები

0,0 

0,0

0,0

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

   

სხვა ხარჯები

0,0 

0,0

0,0

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

7098

04 06

სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი )

208,6 

228,0 

0,0 

228,0 

264,0 

0,0 

264,0 

   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25 

25

 

25

25

 

25 

7098

 

ხარჯები

203,9 

227,4

 

227,4

264,0 

 

264,0 

   

სუბსიდიები

203,9 

227,4

 

227,410

264,0 

 

264,0 

7098

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,7 

0,6

0,0

0,6

0,0 

0,0 

0,0 

   

ძირითადი აქტივები

4,7 

0,6

0,0

0,590

0,0 

0,0 

0,0 

708

05 00

კულტურა , ახალგაზრდობა და სპორტი

2 352,7 

2 848,7 

191,3 

2 657,4 

3 016,8 

0,0 

3 016,8 

   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

229

239

 

239

239

 

239

708

 

ხარჯები

2 218,3 

2 278,8

0,0

2 278,8

2 749,8 

0,0 

2 749,8 

   

საქონელი და მომსახურება

318,6 

76,5

0,0

76,500

50,0 

0,0 

50,0 

   

სუბსიდიები

1 823,3 

2 089,2

0,0

2 089,215

2 569,1 

0,0 

2 569,1 

   

გრანტები

22,8 

25,1

0,0

25,1

27,7 

0,0 

27,7 

   

სხვა ხარჯები

53,6 

88,0

0,0

88,000

103,0 

0,0 

103,0 

708

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134,5 

569,862

191,3

378,585

267,0 

0,0 

267,0 

   

ძირითადი აქტივები

134,5 

569,9

191,3

378,6

267,0 

0,0 

267,0 

7081

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

707,8 

1 177,7 

167,2 

1 010,5 

1 088,7 

0,0 

1 088,7 

   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

69 

62

 

62

62

 

62 

7081

 

ხარჯები

591,0 

650,5

0,0

650,5

836,7 

0,0 

836,7 

   

საქონელი და მომსახურება

11,5 

20,0

0,0

20,0

20,0 

0,0 

20,0 

   

სუბსიდიები

576,0 

630,5

 

630,5

816,7 

 

816,7 

   

სხვა ხარჯები

3,5 

0,0

0,0

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

7081

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

116,8 

527,3

167,2

360,1

252,0 

0,0 

252,0 

   

ძირითადი აქტივები

116,8 

527,3

167,2

360,1

252,0 

0,0 

252,0 

7081

05 01 01

სპორტული ღონისძიებები

10,0 

20,0 

0,0 

20,0 

20,0 

0,0 

20,0 

7081

 

ხარჯები

10,0 

20,0

0,0

20,0

20,0 

0,0 

20,0 

   

საქონელი და მომსახურება

6,5 

20,0

0,0

20,0

20,0 

0,0 

20,0 

   

სხვა ხარჯები

3,5 

0,0

0,0

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

7081

05 01 02

 სპორტის ხელშეწყობა

576,0 

678,5 

0,0 

678,5 

818,7 

0,0 

818,7 

   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

69

62

 

62

62

 

62 

7081

 

ხარჯები

576,0 

630,5

0,0

630,5

816,7 

0,0 

816,7 

   

სუბსიდიები

576,0 

630,5

 

630,450

816,7 

 

816,7 

7081

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0 

48,1

0,0

48,1

2,0 

0,0 

2,0 

   

ძირითადი აქტივები

0,0 

48,1

0,0

48,1

2,0 

0,0 

2,0 

7081

05 01 03

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია , მშენებლობა აღჭურვა

121,9 

479,2 

167,2 

312,0 

250,0 

0,0 

250,0 

7081

 

ხარჯები

5,1 

0,0

0,0

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

   

საქონელი და მომსახურება

5,1 

0,0

0,0

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

7081

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

116,8 

479,2

167,2

312,0

250,0 

0,0 

250,0 

   

ძირითადი აქტივები

116,8 

479,2

167,2

312,0

250,0 

0,0 

250,0 

7082

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1 494,6 

1 479,6 

24,0 

1 455,6 

1 713,1 

0,0 

1 713,1 

   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

154

171

0

171

171

0

171

   

ხარჯები

1 480,4 

1 441,2

0,0

1 441,2

1 698,1 

0,0 

1 698,1 

   

საქონელი და მომსახურება

299,5 

46,5

0,0

46,5

15,0 

0,0 

15,0 

   

სუბსიდიები

1 156,4 

1 361,6

0,0

1 361,6

1 647,4 

0,0 

1 647,4 

   

გრანტები

22,8 

25,1

0,0

25,1

27,7 

0,0 

27,7 

   

სხვა ხარჯები

1,8 

8,0

0,0

8,0

8,0 

0,0 

8,0 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,2 

38,4

24,0

14,4

15,0 

0,0 

15,0 

   

ძირითადი აქტივები

14,2 

38,4

24,0

14,4

15,0 

0,0 

15,0 

   

ვალდებულებების კლება

0,0 

0,0

0,0

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

7082

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1 474,2 

1 392,4 

0,0 

1 392,4 

1 690,1 

0,0 

1 690,1 

   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

154

171

0

171

171

0

171

   

ხარჯები

1 466,4 

1 386,7

0,0

1 386,7

1 675,1 

0,0 

1 675,1 

   

საქონელი და მომსახურება

286,3 

0,0

0,0

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

   

სუბსიდიები

1 156,4 

1 361,6

0,0

1 361,6

1 647,4 

0,0 

1 647,4 

   

გრანტები

22,8 

25,1

0,0

25,1

27,7 

0,0 

27,7 

   

სხვა ხარჯები

1,0 

0,0

0,0

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,7 

5,7

0,0

5,7

15,0 

0,0 

15,0 

   

ძირითადი აქტივები

7,7 

5,7

0,0

5,7

15,0 

0,0 

15,0 

7082

05 02 01 01

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

183,2 

221,6 

0,0 

221,6 

253,8 

0,0 

253,8 

   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18,0 

20,0

 

20,0

20,0 

 

20,0 

7082

 

ხარჯები

183,2 

221,6

0,0

221,6

253,8 

0,0 

253,8 

   

სუბსიდიები

183,2 

221,6

 

221,6

253,8 

 

253,8 

7082

05 02 01 02

კულტურისა და ხელოვნების და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა

980,9 

1 145,7 

0,0 

1 145,7 

1 408,6 

0,0 

1 408,6 

   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

134 

149

 

149

149 

 

149

7082

 

ხარჯები

973,1 

1 140,0

0,0

1 140,0

1 393,6 

0,0 

1 393,6 

   

სუბსიდიები

973,1 

1 139,985

 

1 139,985

1 393,6 

 

1 393,6 

7082

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,7 

5,7

0,0

5,7

15,0 

0,0 

15,0 

   

ძირითადი აქტივები

7,7 

5,7

0,0

5,7

15,0 

0,0 

15,0 

7082

05 02 01 03

ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა

22,8 

25,1 

0,0 

25,1 

27,7 

0,0 

27,7 

   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2

 

2

2

 

7082

 

ხარჯები

22,8 

25,1

0,0

25,1

27,7 

0,0 

27,7 

   

გრანტები

22,8 

25,1

0,0

25,1

27,7 

0,0 

27,7 

7082

05 02 02

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

306,2 

54,5 

0,0 

54,5 

23,0 

0,0 

23,0 

7082

 

ხარჯები

301,3 

54,5

0,0

54,5

23,0 

0,0 

23,0 

   

საქონელი და მომსახურება

299,5 

46,5

0,0

46,5

15,0 

0,0 

15,0 

   

სხვა ხარჯები

1,8 

8,0

0,0

8,0

8,0 

0,0 

8,0 

7082

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0 

0,0

0,0

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

   

ძირითადი აქტივები

5,0 

0,0

0,0

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

7083

05 03

მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა

94,4 

101,4 

0,0 

101,4 

105,0 

0,0 

105,0 

   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

 

6

 

7083

 

ხარჯები

90,9 

97,2

0,0

97,2

105,0 

0,0 

105,0 

   

სუბსიდიები

90,9 

97,2

 

97,180

105,0 

 

105,0 

7083

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,5 

4,2

0,0

4,2

0,0 

0,0 

0,0 

   

ძირითადი აქტივები

3,5 

4,2

0,0

4,2

0,0 

0,0 

0,0 

 

05 02 03

კულტურის ობიექტების მშენებლობა , რეაბილიტაცია , ინვენტარით აღჭურვა

1,5 

32,7 

24,0 

8,7 

0,0 

0,0 

0,0 

7082

 

ხარჯები

0,0 

0,0

0,0

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

7082

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,5 

32,7

24,0

8,7

0,0 

0,0 

0,0 

   

ძირითადი აქტივები

1,5 

32,7

24,0

8,7

0,0 

0,0 

0,0 

7084

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

40,0 

70,0 

0,0 

70,0 

80,0 

0,0 

80,0 

7084

 

ხარჯები

40,0 

70,0

0,0

70,0

80,0 

0,0 

80,0 

   

სხვა ხარჯები

40,0 

70,0

0,0

70,0

80,0 

0,0 

80,0 

7084

05 05

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

15,9 

20,0 

0,0 

20,0 

30,0 

0,0 

30,0 

7084

 

ხარჯები

15,9 

20,0

0,0

20,0

30,0 

0,0 

30,0 

   

საქონელი და მომსახურება

7,5 

10,0

0,0

10,0

15,0 

0,0 

15,0 

   

სხვა ხარჯები

8,4 

10,0

0,0

10,0

15,0 

0,0 

15,0 

 

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2 104,4 

3 252,3 

594,4 

2 657,9 

3 049,2 

298,4 

2 750,8 

   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38 

42

 

42

42

 

42

   

ხარჯები

2 104,4 

3 249,3

594,4

2 654,9

3 049,2 

298,4 

2 750,8 

   

საქონელი და მომსახურება

1,8 

11,0

0,0

11,0

0,2 

0,0 

0,2 

   

სუბსიდიები

554,3 

580,2

178,4

401,8

750,2 

278,4 

471,8 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

1 228,7 

2 060,1

20,0

2 040,1

2 129,0 

20,0 

2 109,0 

   

სხვა ხარჯები

319,6 

598,0

396,0

202,1

169,8 

0,0 

169,8 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0 

2,9

0,0

2,927

0,0 

0,0 

0,0 

   

ძირითადი აქტივები

0,0 

2,9

0,0

2,9

0,0 

0,0 

0,0 

7074

06 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

229,8 

260,4 

178,4 

82,0 

288,9 

178,4 

110,5 

   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

30

 

30

30 

 

30

7074

 

ხარჯები

229,8 

260,4

178,4

82,0

288,9 

178,4 

110,5 

   

სუბსიდიები

229,8 

260,4

178,4

82,0

288,9 

178,4 

110,5 

70721

06 02

ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია , მშენებლობა აღჭურვა

1,6 

5,0 

0,0 

5,0 

0,0 

0,0 

0,0 

7083

 

ხარჯები

1,6 

5,0

0,0

5,0

0,0 

0,0 

0,0 

   

საქონელი და მომსახურება

1,6 

5,0

0,0

5,0

0,0 

0,0 

0,0 

710

06 03

სოციალური დაცვა

1 873,0 

2 986,9 

416,0 

2 570,9 

2 760,3 

120,0 

2 640,3 

   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11 

12

0,0

12

12 

0,0 

12 

710

 

ხარჯები

1 873,0 

2 983,9

416,0

2 567,9

2 760,3 

120,0 

2 640,3 

   

საქონელი და მომსახურება

0,2 

6,0

0,0

6,000

0,2 

0,0 

0,2 

   

სუბსიდიები

324,5 

319,8

0,0

319,8

461,3 

100,0 

361,3 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

1 228,7 

2 060,1

20,0

2 040,1

2 129,0 

20,0 

2 109,0 

   

სხვა ხარჯები

319,6 

598,0

396,0

202,1

169,8 

0,0 

169,8 

71011

06 03 01

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება

478,8 

673,9 

0,0 

673,9 

500,0 

0,0 

500,0 

71011

 

ხარჯები

478,8 

673,9

0,0

673,9

500,0 

0,0 

500,0 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

478,8 

673,9

0,0

673,9

500,0 

0,0 

500,0 

71012

06 03 03

შშმ პირთა დახმარება

63,9 

87,0 

0,0 

87,0 

90,0 

0,0 

90,0 

71012

 

ხარჯები

63,9 

87,0

0,0

87,0

90,0 

0,0 

90,0 

   

საქონელი და მომსახურება

0,0 

5,0

0,0

5,0

0,0 

0,0 

0,0 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

60,3 

82,0

0,0

82,0

85,0 

0,0 

85,0 

   

სხვა ხარჯები

3,6 

0,0

0,0

0,0

5,0 

0,0 

5,0 

7104

06 03 04

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

286,4 

648,4 

0,0 

648,4 

1 000,0 

0,0 

1 000,0 

70721

 

ხარჯები

286,4 

648,4

0,0

648,4

1 000,0 

0,0 

1 000,0 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

286,4 

648,4

0,0

648,4

1 000,0 

0,0 

1 000,0 

71011

06 03 05

ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება

31,8 

43,0 

0,0 

43,0 

43,0 

0,0 

43,0 

   

ხარჯები

31,8 

43,0

0,0

43,0

43,0 

0,0 

43,0 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

31,8 

43,0

0,0

43,0

43,0 

0,0 

43,0 

7104

06 03 06

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

27,3 

49,0 

0,0 

49,0 

45,0 

0,0 

45,0 

   

ხარჯები

27,3 

49,0

0,0

49,0

45,0 

0,0 

45,0 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

27,3 

49,0

0,0

49,0

45,0 

0,0 

45,0 

7104

06 03 07

მარტოხელა მშობლების დახმარება

10,5 

22,0 

0,0 

22,0 

24,0 

0,0 

24,0 

   

ხარჯები

10,5 

22,0

0,0

22,0

24,0 

0,0 

24,0 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

10,5 

22,0

0,0

22,0

24,0 

0,0 

24,0 

7103

06 03 08

მარჩენალდაკარგულ და რეინტეგრირებულ პირთა დახმარება

38,0 

57,0 

0,0 

57,0 

60,0 

0,0 

60,0 

   

ხარჯები

38,0 

57,0

0,0

57,0

60,0 

0,0 

60,0 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

38,0 

57,0

0,0

57,0

60,0 

0,0 

60,0 

7104

06 03 09

ყოველთვიური დახმარება

54,9 

89,0 

0,0 

89,0 

80,0 

0,0 

80,0 

7104

 

ხარჯები

54,9 

89,0

0,0

89,0

80,0 

0,0 

80,0 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

54,9 

89,0

0,0

89,0

80,0 

0,0 

80,0 

7104

06 03 10

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

8,5 

9,0 

0,0 

9,0 

9,0 

0,0 

9,0 

   

ხარჯები

8,5 

9,0

0,0

9,0

9,0 

0,0 

9,0 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

8,5 

9,0

0,0

9,0

9,0 

0,0 

9,0 

7102

06 03 11

ხანდაზმულთა დახმარება

0,0 

4,0 

0,0 

4,0 

4,0 

0,0 

4,0 

   

ხარჯები

0,0 

4,0

0,0

4,0

4,0 

0,0 

4,0 

7104

06 03 12

სადღესასწაულო დღეების დახმარება

118,0 

173,6 

0,0 

173,6 

100,0 

0,0 

100,0 

   

ხარჯები

118,0 

173,6

0,0

173,6

100,0 

0,0 

100,0 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

117,2

171,9

0,0

171,9

95,0 

0,0 

95,0 

   

სხვა ხარჯები

0,8 

1,8

0,0

1,750

5,0 

0,0 

5,0 

7107

06 03 13

სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

12,7 

20,0 

0,0 

20,0 

20,0 

0,0 

20,0 

7107

 

ხარჯები

12,7 

20,0

0,0

20,0

20,0 

0,0 

20,0 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

12,7 

20,0

0,0

20,0

20,0 

0,0 

20,0 

7104

06 03 14

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარება

26,8 

50,0 

0,0 

50,0 

20,0 

0,0 

20,0 

   

ხარჯები

26,8 

50,0

0,0

50,0

20,0

0,0 

20,0 

   

საქონელი და მომსახურება

0,0 

0,0

0,0

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0 

20,0

0,0

20,0

0,0 

0,0 

0,0 

   

სხვა ხარჯები

26,8 

30,0

0,0

30,0

20,0 

0,0 

20,0 

7104

06 03 15

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

21,6 

25,0 

0,0 

25,0 

24,0 

0,0 

24,0 

7104

 

ხარჯები

21,6 

25,0

0,0

25,0

24,0 

0,0 

24,0 

   

საქონელი და მომსახურება

0,0 

0,0

0,0

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

21,6 

25,0

0,0

25,0

24,0 

0,0 

24,0 

7107

06 03 16

გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა

0,8 

1,0 

1,0 

0,0 

1,0 

1,0 

0,0 

7107

 

ხარჯები

0,8 

1,0

1,0

0,0

1,0 

1,0 

0,0 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

0,8 

1,0

1,0

0,0

1,0 

1,0 

0,0 

7106

06 03 17

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და /ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება , უსახლკაროთა და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა

306,1 

610,3 

396,0 

214,3 

180,0 

0,0 

180,0 

7106

 

ხარჯები

306,1 

610,3

396,0

214,3

180,0 

0,0 

180,0 

   

საქონელი და მომსახურება

0,2 

0,0

0,0

0,0

0,2 

0,0 

0,2 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

17,5 

44,0

0,0

44,0

40,0 

0,0 

40,0 

   

სხვა ხარჯები

288,4 

566,3

396,0

170,3

139,8 

0,0 

139,8 

7109

06 03 18

უფასო სასადილო

236,8 

265,0 

0,0 

265,0 

281,3 

0,0 

281,3 

   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11,0 

12,0

 

12,0

12,0 

 

12,0 

7109

 

ხარჯები

236,8 

262,1

0,0

262,073

281,3 

0,0 

281,3 

   

სუბსიდიები

236,8 

262,1

 

262,073

281,3 

 

281,3 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0 

2,9

0,0

2,9

0,0 

0,0 

0,0 

   

ძირითადი აქტივები

0,0 

2,9

0,0

2,9

0,0 

0,0 

0,0 

7109

06 03 19

სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია , ინვენტარით უზრუნველყოფა და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა

87,7 

57,7 

0,0 

57,7 

80,0 

0,0 

80,0 

   

ხარჯები

87,7 

57,7

0,0

57,7

80,0 

0,0 

80,0 

   

სუბსიდიები

87,7 

57,7

 

57,7

80,0 

 

80,0 

7109

06 03 20

გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა

14,7 

30,0 

0,0 

30,0 

30,0 

0,0 

30,0 

7109

 

ხარჯები

14,7 

30,0

0,0

30,0

30,0 

0,0 

30,0 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

14,7 

30,0

0,0

30,0

30,0 

0,0 

30,0 

7109

06 03 21

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება

14,6 

20,0 

0,0 

20,0 

25,0 

0,0 

25,0 

7109

 

ხარჯები

14,6 

20,0

0,0

20,0

25,0 

0,0 

25,0 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

14,6 

20,0

0,0

20,0

25,0 

0,0 

25,0 

7109

06 03 22

არასრულწლოვანთა მხარდაჭერა და პოზიტიური მშობლობის პროგრამა

33,5 

52,0 

19,0 

33,0 

44,0 

19,0 

25,0 

7109

 

ხარჯები

33,5 

52,0

19,0

33,0

44,0 

19,0 

25,0 

   

საქონელი და მომსახურება

0,0 

1,0

0,0

1,0

0,0 

0,0 

0,0 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

33,5 

51,0

19,0

32,0

44,0 

19,0 

25,0 

7109

06 03 23

პერსონალური ასისტენტის მომსახურება

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

100,0 

100,0 

0,0 

7109

 

ხარჯები

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

100,0 

100,0 

0,0

   

სუბსიდიები

0,0

0,0

   

100,0

100,0

 
   

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

 

თავი III

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16. ასიგნებების დაფინანსება

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული ) სისტემის მეშვეობით .

მუხლი 17. სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების მიზნით , „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის “ 67- მუხლის მოთხოვნათა დაცვით და შესაბამისად შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და მოცულობა განისაზღვროს 120,0 ათასი ლარის ოდენობით .

მუხლი 18. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 298,4 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან შესაბამისი დანიშნულებით გამოყოფილ სახსრებთან ერთად მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად . მათ შორის :

) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებსაქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 178.4 ათასი ლარი .

)„სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1,0 ათასი ლარი .

) „არასრულწლოვანთა მხარდაჭერა და პოზიტიური მშობლობის პროგრამარაც გულისხმობს სიღატაკეში ან /და კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარებას და გაძლიერებას , საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 19,0 ათასი ლარი .

) პერსონალური ასისტენტის მომსახურება 100,0 ათასი ლარი ;

მუხლი 19. ვალდებულებებისა და დავალიანებების ანაზღაურება

1. მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტით დაფინანსდება წინა წლების მუნიციპალიტეტის მიერ საინვესტიციო პროექტების განხორციელებისათვის აღებული ვალდებულებები , ასევე : დავალიანებები , სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები , საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები .

2. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2025 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით , რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება , რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს .

მუხლი 20. საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება

1. საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება განისაზღვრებასაჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებსაქართველოს კანონის მე -8 მუხლის მე -2 პუნქტით განსაზღვრული მე -2 დანართის მე -2 ცხრილის მე -6 თანრიგის მიხედვით .

 2. 2025 წლის განმავლობაში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო , დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში . საჭიროების შემთხვევაში აღმასრულებელი ორგანო უფლებამოსილია შეზღუდოს ჯილდოებისა და დანამატების გაცემა შესაბამისი წინადადებათა განხილვის შედეგად .

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილი წესის თანახმად .

მუხლი 22. სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების განხორციელება

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების განხორციელება გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ შესაბამის საკითხზე დამტკიცებული დადგენილებისა და დებულების შესაბამისად .

მუხლი 23. შშმ პირთა საჭიროებები საგანმანათლებლო , კულტურული , სპორტული და შემეცნებითი ღონისძიებები , სოციალური პროგრამები , ინფრასტრუქტურული პროექტები მორგებულ (ადაპტირებულ ) იქნას შშმ პირთა საჭიროებებს .