,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის N22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის N22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 21
დოკუმენტის მიმღები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/12/2024
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2024
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2025
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016554
21
30/12/2024
ვებგვერდი, 30/12/2024
190020020.35.112.016554
,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის N22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №21

2024 წლის 30 დეკემბერი

       ქ. ლანჩხუთი

 

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის  შესაბამისად  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის N22 დადგენილებაში (ვებგვერდი 25.12.2022, სარ. კოდი: 190020020.35.112.016525)  და 1-ლი,მე-2, მე-3, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-13, 20-ე  მუხლები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციის შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარებესიკ ტაბიძე



დანართი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი

 


თავი I.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2022
წლის
 ფაქტი

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის  გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

27,951.4  

37,254.9  

      20,705.9  

      16,549.1  

40,090.8  

      19,594.8  

     20,496.0  

 გადასახადები

     11,828.7  

13,394.6  

      13,394.6  

                -    

14,324.7  

      14,324.7  

                -    

 გრანტები

13,443.4  

19,361.8  

        2,812.8  

      16,549.1  

21,330.8  

           834.8  

     20,496.0  

 სხვა 

შემოსავლები

2,679.4  

4,498.5  

        4,498.5  

                -    

4,435.3  

        4,435.3  

                -    

 II. ხარჯები

15,890.5  

20,746.0  

      16,072.1  

        4,673.9  

21,274.7  

      18,387.7  

       2,887.0  

 შრომის

ანაზღაურება

6,165.8  

7,018.9  

        7,018.9  

                -    

7,875.0  

        7,875.0  

                -    

 საქონელი და

მომსახურება

6,679.7  

8,534.9  

        6,975.7  

        1,559.2  

10,156.0  

        8,077.2   

       2,078.9  

 პროცენტი

28.7  

21.2  

             21.2  

                -    

11.9  

             11.9  

                -    

 სუბსიდიები

732.6  

706.9  

           706.9  

                -    

992.9  

           992.9  

                -    

 სოციალური

უზრუნველყოფა

 916.4  

881.7  

           881.7  

                -    

1,065.4  

        1,065.4  

                -    

 სხვა ხარჯები

1,367.2  

3,582.5  

           467.7  

        3,114.8  

1,163.7  

           355.5  

          808.2  

 III.

საოპერაციო

სალდო

12,061.0  

16,508.9  

        4,633.8  

      11,875.1  

18,816.1  

        1,207.1  

     17,609.0  

 IV.

არაფინანსური

აქტივების

ცვლილება

12,073.7  

14,753.0  

        2,334.1  

      12,418.9  

25,239.0  

        5,547.3  

     19,691.8  

 ზრდა

12,442.0  

14,851.7  

        2,432.8  

      12,418.9  

25,560.2  

        5,868.4  

     19,691.8  

 კლება

368.2  

 98.7  

             98.7  

 

321.1  

           321.1  

 

 V.

მთლიანი

სალდო

-12.8  

1,755.9   

        2,299.7  

-         543.8  

-6,422.9  

-       4,340.2  

-      2,082.8  

 VI.

ფინანსური

აქტივების

ცვლილება

-70.8  

1,697.9  

        2,241.7  

-         543.8  

-6,481.0  

-       4,398.3  

-      2,082.8  

 ზრდა

-    

2,241.7  

        2,241.7  

                -    

 -    

                 -    

                -    

      სესხები

 -    

 2,241.7  

        2,241.7  

 

-    

 

 

 კლება

70.8  

543.8  

                 -    

           543.8  

6,481.0  

        4,398.3  

       2,082.8  

      ვალუტა და

დეპოზიტები

70.8  

543.8  

 

           543.8  

6,481.0  

        4,398.3  

       2,082.8  

 VII.

ვალდებულებების

ცვლილება

-58.0  

-58.0  

-            58.0  

                -    

-58.1  

-            58.1  

                -    

 კლება

58.0  

58.0  

             58.0  

                -    

58.1  

             58.1  

                -    

     საშინაო

58.0  

58.0  

             58.0  

                -    

58.1  

             58.1  

                -    

           სესხები

58.0  

58.0  

             58.0  

 

58.1  

             58.1  

 

 VIII. ბალანსი

-    

-0.0  

-              0.0  

               0.0  

-0.0  

-              0.0  

                -    

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2022

წლის ფაქტი

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის   გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

28,319.6  

37,353.7  

      20,804.6  

      16,549.1  

40,412.0  

      19,915.9  

      20,496.0  

 შემოსავლები

 27,951.4  

 37,254.9  

      20,705.9  

      16,549.1  

40,090.8  

      19,594.8  

      20,496.0  

 არაფინანსური

აქტივების კლება

368.2  

98.7  

             98.7  

 

321.1  

           321.1  

                -    

 გადასახდელები

28,390.4  

35,655.8  

      18,562.9  

      17,092.8  

46,893.0  

      24,314.2  

      22,578.8  

 ხარჯები

15,890.5  

20,746.0  

      16,072.1  

        4,673.9  

21,274.7  

      18,387.7  

        2,887.0  

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

12,442.0  

14,851.7  

        2,432.8  

      12,418.9  

25,560.2  

        5,868.4  

      19,691.8  

 ვალდებულებების

კლება

58.0  

58.0  

             58.0  

                -    

58.1  

             58.1  

                -    

 ნაშთის ცვლილება

-70.8  

1,697.9  

        2,241.7  

-         543.8  

-6,481.0  

-      4,398.3  

-      2,082.8  

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 40,090.8 ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2022

წლის ფაქტი

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის   გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

27,951.4  

37,254.9  

      20,705.9  

16,549.1  

40,090.8  

      19,594.8  

20,496.0  

       გადასახადები

    11,828.7  

13,394.6  

      13,394.6  

 -    

14,324.7  

      14,324.7  

-    

      გრანტები

    13,443.4  

19,361.8  

        2,812.8  

16,549.1  

21,330.8  

           834.8  

20,496.0  

       სხვა შემოსავლები

2,679.4  

4,498.5  

        4,498.5  

 

4,435.3  

        4,435.3  

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 21,330.8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

 დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 გრანტები

          13,443.4  

          19,361.8  

          21,330.8  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან

მიღებული გრანტები

 

               87.78  

             564.77  

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

          13,443.4  

          19,274.1  

          20,766.0  

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული

უფლებამოსილების განსახორციელებლად

               245.0  

               380.0  

               270.0  

 კაპიტალური ტრანსფერი

            6,312.8  

            7,703.9  

            8,611.7  

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

            6,885.6  

          11,190.2  

          11,884.3  

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო

ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

            1,529.9  

            6,308.6  

            8,941.0  

 ფინანსური დახმარებისთვის გამოყოფილი 

 

            2,000.0  

                     -    

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გ

ამოყოფილი თანხები

               748.0  

               748.0  

               748.0  

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 21,274.7 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2022

წლის

ფაქტი

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის  გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

15,890.5  

20,746.0  

16,072.1  

        4,673.9  

21,274.7  

18,387.7  

        2,887.0  

 შრომის

ანაზღაურება

        6,165.8  

 7,018.9  

7,018.9  

                 -    

7,875.0  

7,875.0  

                 -    

 საქონელი და

მომსახურება

6,679.7  

8,534.9  

6,975.7  

        1,559.2  

10,157.8  

8,078.9  

        2,078.9  

 პროცენტები

28.7  

21.2  

21.2  

                 -    

11.9  

11.9  

                 -    

 სუბსიდიები

732.6  

706.9  

706.9  

                 -    

992.9  

992.9  

                 -    

 სოციალური

უზრუნველყოფა

916.4  

881.7  

881.7  

                 -    

1,065.4  

1,065.4  

                 -    

 სხვა ხარჯები

1,367.2  

3,582.5  

467.7  

        3,114.8  

1,161.9  

 353.7  

           808.2  

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 25,239.1 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 25,560.2 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 321,1 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

          3,096.9  

          1,848.1  

          2,953.4  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

          3,096.9  

          1,848.1  

          2,953.4  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

          8,839.2  

        12,536.2  

        19,664.9  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          6,924.4  

          8,419.0  

        15,597.4  

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

                 7.5  

               49.0  

             377.5  

 02 03

    გარე განათება

             199.9  

                 9.4  

                 5.0  

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

               98.4  

             477.6  

             194.2  

 02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

               38.2  

               92.4  

             175.9  

 02 07

    მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

                   -    

                   -    

               19.0  

 02 08

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

             380.8  

             397.6  

             627.3  

 02 09

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

             510.5  

          2,301.4  

          1,675.2  

 02 10

 სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

             679.4  

             741.7  

             993.5  

 02 11

 ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამა

 

               48.1  

 

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

               12.0  

               16.3  

             110.0  

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

               12.0  

               16.3  

             110.0  

 03 05

    მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა

                   -    

                   -    

                   -    

 04 00

 განათლება

             206.1  

               61.1  

             202.3  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

               19.0  

               54.1  

             202.3  

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

             187.1  

                 7.0  

                   -    

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

             287.8  

             388.8  

          2,542.3  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

               27.2  

             257.4  

          1,924.1  

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

             260.6  

             131.4  

             618.1  

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

                   -    

                 1.3  

               87.3  

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

                   -    

                 1.3  

               87.3  

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

        12,442.0  

        14,851.7  

        25,560.2  

 

ათას ლარში

 დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

             368.2  

               98.7  

             321.1  

 ძირითადი აქტივები

             127.7  

               16.6  

             308.9  

 არაწარმოებული აქტივები

             240.6  

               82.1  

               12.3  

        მიწა

             240.6  

               82.1  

               12.3  

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქცი

ონალური კოდი

 დასახელება

 2022

წლის

ფაქტი

 2023

წლის

ფაქტი

 2024

წლის

გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურება

7,104.9  

6,317.7  

8,131.9  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,

საგარეო ურთიერთობები

7,076.2  

6,296.5  

8,120.0  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

7,076.2  

6,296.5  

8,050.0  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

-    

 -    

70.0  

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული

ოპერაციები

28.7  

21.2  

11.9  

 7.2

 თავდაცვა

176.6  

172.4  

-    

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

176.6  

172.4  

-    

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

7,176.8  

9,271.9  

16,608.6  

 7.4 5

 ტრანსპორტი

7,176.8  

9,142.5  

16,538.0  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი

და გზები

7,154.7  

 9,122.3  

16,230.5  

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის

სატრანსპორტო საშუალებები

 22.1  

20.2  

307.5  

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

 

129.4  

70.6  

 7.5

 გარემოს დაცვა

1,878.5  

2,134.8  

 2,471.8  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება

გადამუშავება და განადგურება

1,878.5  

2,134.8  

2,471.8  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

3,713.1  

 8,047.6  

5,866.2  

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

974.3  

3,489.3  

930.3  

 7.6 3

 წყალმომარაგება

112.9  

 213.0  

534.8  

 7.6 4

 გარე განათება

866.7  

709.8  

781.1  

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა საბინაო კომუნალურ

მეურნეობაში

1,759.2  

3,635.5  

3,620.0  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

165.8  

178.9  

300.0  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი

ჯანდაცვის მომსახურება

165.8  

178.9  

300.0  

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

3,399.1  

3,506.4  

6,316.8  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და

სპორტის სფეროში

1,461.1  

1,722.2  

3,775.1  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

1,580.8  

1,744.2  

2,501.7  

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის

საზოგადოებრივი საქმიანობა

 357.2  

40.0  

40.0  

 7.9

 განათლება

3,784.8  

4,772.6  

5,932.9  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

2,725.3  

3,577.6  

4,233.0  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

1,059.4  

1,194.9  

1,699.8  

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

1,059.4  

1,194.9  

1,699.8  

 7 10

 სოციალური დაცვა

933.0  

 1,195.5  

1,206.7  

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული

შესაძლებლობების მქონე პირთა

სოციალური დაცვა

184.7  

219.8  

253.2  

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

 3.0  

 4.5  

4.5  

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

103.4  

126.9  

219.6  

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები,

რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

40.2  

27.2  

70.0  

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

601.7  

 817.1  

659.5  

 

 სულ

 28,332.4  

35,597.8  

46,834.9  

თავი II. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 22,454.7 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროგნოზი

 2026 წლის პროგნოზი

 2027 წლის პროგნოზი

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

22,454.7

7,787.0

7,950.0

7,988.0

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურა

16,230.5

3,680.0

3,780.0

3,650.0

 02 01 01

 გზების კაპიტალური შეკეთება

15,278.8

3,200.0

3,300.0

3,400.0

 02 01 02

 გზების მიმდინარე შეკეთება

578.1

200.0

200.0

200.0

 02 01 03

 საგზაონიშნები და უსაფრთხოება

373.6

280.0

280.0

50.0

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

534.8

170.0

180.0

190.0

 02 02 01

 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

349.5

     

 02 02 02

  წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

185.3

170

180

190

 02 03

 გარე განათება

781.1

1,000.0

1,000.0

1,000.0

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

776.1

900

900

900

 02 03 02

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

5.0

100

100

100

 02 04

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

930.3

100.0

100.0

100.0

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

194.2

400

400

400

 02 04 02

 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

736.1

100

100

100

 02 06

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

254.0

162.0

162.0

167.0

 02 06 01

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

180.0

100.0

100.0

100.0

 02 06 03

 სადღესასწაულო ღონისძიებები

62.0

50.0

50.0

55.0

 02 06  04

 შადრევან-აუზების ექსპლოტაცია, რეაბილიტაცია

12.0

12

12

12

 02 07

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

307.5

27

30

33

 02 08

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

677.3

600.0

650.0

700.0

 02 09

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობებისმოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,675.2

1200.0

1200.0

1300.0

 02 10

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

993.5

748

748

748

 02 11

ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური
გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამა

70.6

100

100

100

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების  კაპიტალური  შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 01

15,278.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  და ხიდების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია.  კერძოდ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია პროექტები რომელთა განხორციელება  დაწყებულია 2023 წელს და დასრულდება  2024-2025 წელში:

1. ქ.ლანჩხუთში, მშვიდობის, ხომერიკის, ურუშაძის, გორგასალის, ვაჟა-ფშავალას, წერეთლის, ნათლისმცემლის, ჭანტურიას ქუჩების და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, მაჩხვარეთში და ჩოჩხათში სასაფლაოსთან მისასვლელ გზაზე ხიდის და დამცავი კედლის მოწყობის სამუშაოების თანადაფინანსება

2. საქართველოს მთავრობის 20/01/2023 წ N116 განკარგ ნაშთი მიიმართება

ჩოჩხათის, ნიგვზიანის, ჯურუყვეთის, სუფსის, და ნიგოითის ადმ.ერთეულებში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ხიდების და საყრდენი კედლის აღდგენაზე.

3 საბიუჯეტო სახსრებით დაფინანსებული ჯორდანიას ქუჩაზე საფეხმავლო ბილიკების ადაპტირება შ.შ.მ პირებზე

2024 წელს საქართველოს მთავრობის 28/12/2023 წლის N2402 განკარგულებით განხორციელდება:

1. ქალაქ ლანჩხუთში გურიელის, ნინოშვილის, ურუშაძის და ყაზბეგის ქუჩების რეაბილიტაცია

2. ჩოჩხათი-არჩეულის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

3. ქ.ლაჩხუთში ბაგრატიონის, ბესიკის , გოგებაშვილის, ებრალიძის, თამარ მეფის (პირველი ეტაპი) რ.ებრალიძის, საფო მგელაძის, ჩაჩავასა და ხოფერიას ქუჩების რეაბილიტაცია

4. ჯურუყვეთის ცენტრალური გზისა და ლესის გზის რეაბილიტაცია

5. სუფსისა და მოედანი-შრომისუბნის გზის რეაბილიტაცია

    სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ საქართველოს მთავრობის  28/12/2023  წლის N2400 განკარგულებით განხორციელდება:

  1. სოფ ქვიანში მშვიდობის და რუსთაველის ქუჩებზე რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობა
  1.  სოფ ქვიანში და სოფ ჭყონაგორაში რკ-ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობა

3.სოფ ქვიანში ჩიჩუების უბანში რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა

4. შუხუთის , გვიმბალაურის , ჩიბათის , ქალაქის ,ჩოჩხათის, ნინოშვილის , მამათის , ლესის, ნიგოითის , ქალაქის, სუფსის, აცანის, ღრმაღელის, მაჩხვარეთის , აკეთის, ჯურუყვეთის, ნიგვზიანის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გზების, სანიაღვრე არხების და ხიდების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია.

    გარდა აღნიშნული პროექტებისა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დამატებითი სახსრებით, აგრეთვე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 3, მიზანი 9, მიზანი 11

მიღწეული შედეგი

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;
მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

                                                                                         

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების  მიმდინარე  შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 02

578,1  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა-მოშანდაკებას, მილხიდების რეაბილიტაციას; ზამთრის პერიოდში გზების თოვლისგან გაწმენდას და სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას. სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა. ასევე, გზის გაწმენდითი სამუშაოები შესრულდება საჭიროების შესაბამისად

  ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 2023 წლის 8 სექტემბრის სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების გაწმენდისათვის ტექნიკის დაქირავებაზე საქ მთავრობის N1740 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ათვისება

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 3, მიზანი 9, მიზანი 11

მიღწეული შედეგი

ქ. ლანჩხუთში ,ასევე სოფლების დამაკავშირებელი გზებს ჩაუტარდა მიმდინარე შეკეთება (ორმული სამუშაოები, მოხრეშვა). შესრულებული სამუშაოები უსაფრთხოს გახდის ამ გზებზე გადაადგილებას. 2024 წელს რეაბილიტირებული გზებით საერთო ჯამში ისარგებლებს  ადგილობრივი ქალაქ ლანჩხუთის და სოფლების მოსახლეები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

534,8 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის წყლით უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს, სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას.
პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ ლანჩხუთში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.
პროგრამის მიზანია:
 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში   წყლის  მიწოდება;
 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებელი წვდომა და იღებდეს  წყალს;
 - წყლის სისტემების ექსპლუატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.
წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:  წყლის სისტემის ექსპლუატაციის ქვეპროგრამა და წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლუატაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან. მიმდინარე ეტაპზე პროგრამის შედგება 1 ქვეპროგრამისაგან -  წყლის სისტემის ექსპლუატაციის ქვეპროგრამა.
წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლუატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 6

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

წყლის სისტემების ექსპლუატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოიფხვრება დროულად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

349,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები.

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2400 განკარგულებით წყლის სისტემოს რეაბილიტაცია

  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ახალი წყლის სისტემების ქსელზე მიერთების საფასურის გადახდა.

გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 6

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 წყლის სისტემის ექსპლატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

185,3  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში (გარდა ქ. ლანჩხუთისა)  5600 კომლის  წყალმომარაგებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის შეუფერხებელ წყლის მიწოდებას.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება:

  -  დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენითი სამუშაოები.
 - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა;
 -  დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება;

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 6

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის წყლის შეუფერხებელი მიწოდება. 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

781,1  

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლუატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ლანჩხუთში და 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 75%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1100-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 8000-ზე მეტ სანათ წერტილს, 30000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 500,0 ათასი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.
პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
 - გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია;
- კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).
ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლუატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.
2024 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლუატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 11

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათება, ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

776,1  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება.

 დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ლანჩხუთში, ასევე 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში   გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%.

 (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - ქსელის  დაზიანებული მონაკვეთის  აღდგენა, შეკეთება.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 11

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების სისტემის გამართული  ფუნქციონირება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

5,0  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარე განათების ქსელზე მიერთების ხარჯებს

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 11

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირების  ხელშეწყობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 01

194,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქმიანი ეზოს მოწყობა და ბალანსზე არსებული შენობა ნაგებობის ქსელზე მიერთების საფასურის გაცემა

ასევე განხორციელდება  ჩიბათის ადმინისტრაციული ერთეულის ფასადის რეაბილიტაცია და სტიქიის შედეგად დაზიანებული ლანჩხუთის სამუსიკო სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 9 მიზანი 11

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული შენობები და არსებული შენობების რეაბილიტაცია

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 02

736,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არსებობს მრავალბინიანი შენობები რომლებიც საჭიროებენ რეაბილიტაციას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ლანჩხუთში არსებული დაზიანებული მრავალბინიანი სახლების სახურავების კაპიტალური შეკეთება-რეაბილიტაცია.კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია :

  1. საქართველოს მთავრობის 20/01/2023 წ N116 განკარგ ნაშთი მიიმართება

ჯორდანიას ქუჩის საცხოვრებელი შენობის ფასადის რეაბილიტაცია

  1. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ საქართველოს მთავრობის  28/12/2023  წლის N2400 განკარგულებით განხორციელდება სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეებისთვის სახურავის თუნუქის და ხის მასალის შეძენა და აღმაშენებლის 1 ჩიხის ბინა 3 ის , საფო მგელაძის ქ N53 -ის და სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულში მრავალბინიანი სახლის სახურავების რეაბილიტაცია

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 9 მიზანი 11

მოსალოდნელი შედეგი

სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა - რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 01

             180  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის გამარჯვებული პროექტი, ,,ღია გასართობი სივრცის მოწყობა” , რომელიც იქნება ახალგაზრდებზე ორიენტირებული და და მორგებული გარემო.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 11

მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდობისთვის ქუჩის ალტერნატივის შექმნა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სადღესასწაულო ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 03

62  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

              ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა

და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საახალწლო  ღონისძიებების 

უზრუნველყოფას, სადღესასწაულო

 კომფორტული გარემოს შექმნასა და მოსახლეობის განწყობის 

ამაღლებას. საახალწლოდ შესაბამისად განხორციელდება 

 ქალაქის მორთვა 

საახალწლო დეკორატიული  განათებებით;  მოირთვება ქალაქ  ლანჩხუთის ცენტრალური მოედანი, შადრევანი 

და მიმდებარე ქუჩები.

  ასევე განხორციელდება  ქალაქის გაფორმება სხვა

სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის.     ქვეპროგრამის 

ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქის 

საახალწლო დეკორაციებით 

გაფორმების სამუშაოები: საახალწლო ნათურების მონტაჟი, 

ქალაქში მთავარი ნაძვის 

ხის მონტაჟი  /დემონტაჟის ღონისძიებები და სხვა

 სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის

 ქალაქის გაფორმება.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 11

მოსალოდნელი შედეგი

სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი; მოსახლეობის სადღესასწაულო განწყობის ამაღლება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

307,5  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის მიერ იჯარით არის გაცემული სამარშუტო ხაზები, რომელზეც ქ.ლანჩხუთიდან სოფლების მიმართულებით ხორციელდება  ტრანსპორტით გადაადგილდება.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 11

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიპალიტეტის ტერიტორიაზე ტრანსპორტით შეუფერხებელი გადაადგილება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 08

677,3  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 9

მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 09

1675,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობის აუცილებლობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია

  1. საქართველოს მთავრობის 20/01/2023 წ N116 განკარგ ნაშთი მიიმართოს

სოფ:მაჩხვარეთში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ნაპირამაგრი , გაბიონის მოწყობაზე

  1. საქ მთავრობის 28/12/2023 წ N2400 განკარგულებით - შუხუთის, ლესის, ნიგოითის ქალაქის, მაჩხვარეთის, აცანის , მამათის , ნინოშვილის, აკეთის , ჯურუყვეთის, სუფსის, ჩოჩხატის , ნიგვზიანის, ღრმაღელის ადმ ერთეულებში ნაპირსამაგრი მოწყობის სამუშაოები

 

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 6 მიზანი 9

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოწყობილი  ნაპირსამაგრები დააკმაყოფილებს  მოსახლეობის მოთხოვნას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 10

993,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები , რომელიც განხილული და შეჯერებული იქნება თვით მოსახლეობასთან

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 9 მიზანი 11

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მიიღწევა ყველა ადმინისტრაციული ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 11

70,6  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მოიცავს განხორციელების შემდეგ ეტაპებს:

ა) ბიზნეს იდეების კონკურსის გამოცხადება;

ბ) ბიზნეს იდეების მიღება;

გ) ბიზნეს იდეების გადარჩევა;

დ) ბენეფიციარების გადამზადება;

ე) ბიზნეს გეგმების წარდგენა;

ვ) ბიზნეს გეგმების შეფასება;

ზ) გამარჯვებული პროექტების გამოცხადება;

თ) გამარჯვებული პროექტების დაფინანსება;

ი) გამარჯვებული პროექტების მიმდინარეობის მონიტორინგი;

კ) პროგრამის შეფასება.

პროგრამის მიზნებს წარმოდგენს:

ა) სოფლის მეურნეობის (მათ შორის, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის) მხარდაჭერა;

ბ) აგროტურისტული პოტენციალის განვითარება;

გ) ადგილობრივ დონეზე გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის გაძლიერების ხელშეწყობა, მათ შორის სოფლად მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება და სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობა;

დ)  დასაქმების ხელშეწყობა.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

მიზანი 8

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის ფარგლებში მიიღწევა  დაახლოებით 15-მდე ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა

თავი III. ლანჩხუთის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 20. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პრო

გრა

მული კოდი

 დასახელება

 სულ 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუ

თარი შემოსავ

ლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯე

ტის

ფონ

დები

 საკუ

თარი შემოსავ

ლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯე

ტის

ფონ

დები

 

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტი

 28,390.4  

 35,655.8  

  18,562.9  

  17,092.8  

 46,893.0  

  24,314.2  

    22,578.8  

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

      807.0  

      761.0  

       761.0  

             -    

      748.0  

       748.0  

              -    

 

 ხარჯები

 15,890.5  

 20,746.0  

  16,072.1  

    4,673.9  

 21,274.7  

  18,387.7  

      2,887.0  

 

შრომის

ანაზღაურება

   6,165.8  

   7,018.9  

    7,018.9  

             -    

   7,875.0  

    7,875.0  

              -    

 

საქონელი და

მომსახურება

   6,679.7  

   8,534.9  

    6,975.7  

    1,559.2  

 10,156.0  

    8,077.2  

      2,078.9  

 

 პროცენტები

        28.7  

        21.2  

         21.2  

             -    

        11.9  

         11.9  

              -    

 

 სუბსიდიები

      732.6  

      706.9  

       706.9  

             -    

      992.9  

       992.9  

              -    

 

გრანტები

            -    

            -    

             -    

             -    

          9.9  

           9.9  

              -    

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

      916.4  

      881.7  

       881.7  

             -    

   1,065.4  

    1,065.4   

              -    

 

    სხვა ხარჯები

   1,367.2  

   3,582.5  

       467.7  

    3,114.8  

   1,163.7  

       355.5  

         808.2  

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 12,442.0  

 14,851.7  

    2,432.8  

  12,418.9  

 25,560.2  

    5,868.4  

    19,691.8  

 

ვალდებულებები

        58.0  

        58.0  

         58.0  

             -    

        58.1  

         58.1  

              -    

 01 00

მმართველობა და

საერთო

დანიშნულების

ხარჯები

   7,339.5  

   6,548.1  

    5,240.6  

    1,307.5  

   8,190.0  

    7,169.6  

      1,020.5  

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

      187.0  

      170.0  

       170.0  

             -    

      163.0  

       163.0  

              -    

 

 ხარჯები

   4,184.5  

   4,642.0  

    4,642.0  

             -    

   5,178.5  

    5,178.5  

              -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

   2,981.4  

   3,260.8  

    3,260.8  

             -    

   3,635.0  

    3,635.0  

              -    

 

 საქონელი და

მომსახურება

   1,024.8  

   1,108.3  

    1,108.3  

             -    

   1,216.1  

    1,216.1  

              -    

 

    პროცენტები

        28.7  

        21.2  

         21.2  

             -    

        11.9  

         11.9  

              -    

 

    სუბსიდიები

            -    

      150.0  

       150.0  

             -    

      207.3  

       207.3  

              -    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

        83.8  

        26.1  

         26.1  

             -    

        25.1   

         25.1  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        65.8  

        75.6  

         75.6  

             -    

        83.1  

         83.1  

              -    

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

   3,096.9  

   1,848.1  

       540.6  

    1,307.5  

   2,953.4  

    1,933.0  

      1,020.5  

 

 ვალდებულებები

        58.0  

        58.0  

         58.0  

             -    

        58.1  

         58.1  

              -    

 01 01

საკანონმდებლო და

აღმასრულებელი

ხელისუფლების

საქმიანობის

უზრუნველყოფა

   4,140.1  

   5,444.6  

    5,011.4  

       433.3  

   6,355.4  

    5,911.6  

         443.8  

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

      168.0  

      170.0  

       170.0  

             -    

      163.0  

       163.0  

              -    

 

 ხარჯები

   3,996.6  

   4,470.8  

    4,470.8  

             -    

   4,889.4  

    4,889.4  

              -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

   2,888.1  

   3,260.8  

    3,260.8  

             -    

   3,635.0   

    3,635.0  

              -    

 

საქონელი და

მომსახურება

      981.4  

   1,108.3  

    1,108.3  

             -    

   1,146.1  

    1,146.1  

              -    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

        61.3  

        26.1  

         26.1  

             -    

        25.1  

         25.1  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        65.8  

        75.6  

         75.6  

             -    

        83.1  

         83.1  

              -    

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

      143.6  

      973.9  

       540.6  

       433.3  

   1,466.1  

    1,022.3  

         443.8  

 01 01 01

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

   1,197.0  

   1,195.8  

    1,195.8  

             -    

   1,394.0  

    1,394.0   

              -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

        36.0  

        36.0  

         36.0  

 

        36.0  

         36.0  

 

 

 ხარჯები

   1,107.0  

   1,195.8  

    1,195.8  

             -    

   1,387.6  

    1,387.6  

              -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

      811.2  

      892.9  

       892.9  

             -    

   1,061.0  

    1,061.0  

              -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

      233.3  

      237.3  

       237.3  

             -    

      250.1  

       250.1  

              -    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

          7.3  

          3.5  

           3.5  

             -    

          5.1  

           5.1  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        55.3  

        62.0  

         62.0  

             -    

        71.4  

         71.4  

              -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

        89.9  

            -    

 

             -    

          6.4  

           6.4  

              -    

 01 01 02

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

მერია

   2,766.6  

   4,076.5  

    3,643.2  

       433.3  

   4,961.4  

    4,517.6  

         443.8  

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

      123.0  

      127.0  

       127.0  

 

      127.0  

       127.0  

 

 

 ხარჯები

   2,712.9  

   3,102.6  

    3,102.6  

             -    

   3,501.8  

    3,501.8  

              -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

   1,937.0  

   2,227.6  

    2,227.6  

             -    

   2,574.0  

    2,574.0  

              -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

      718.6  

      838.9  

       838.9  

             -    

      896.0  

       896.0  

              -    

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

        46.7  

        22.6  

         22.6  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        10.6  

        13.5  

         13.5  

             -    

        11.7  

         11.7  

              -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

        53.7  

      973.9  

       540.6  

       433.3  

   1,459.7  

    1,015.9  

         443.8  

 01 01 03

სამხედრო

აღრიცხვისა

და გაწვევის

სამსახური

      176.6  

      172.4  

       172.4  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

          9.0  

          7.0  

           7.0  

 

           -    

             -    

 

 

 ხარჯები

      176.6  

      172.4  

       172.4  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

      139.9  

      140.3  

       140.3  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

        29.4  

        32.0  

         32.0  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

          7.3  

            -    

 

             -    

           -    

             -    

              -    

 01 02

საერთო

დანიშნულების

ხარჯები

   3,199.4  

   1,103.4  

       229.2  

       874.2  

   1,834.6  

    1,258.0  

         576.7  

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

        19.0  

            -    

             -    

             -    

           -    

             -    

              -    

 

 ხარჯები

      188.0  

      171.2  

       171.2  

             -    

      289.2  

       289.2  

              -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

        93.3  

            -    

             -    

             -    

           -    

             -    

              -    

 

საქონელი და

მომსახურება

        43.4  

            -    

             -    

             -    

        70.0  

         70.0  

              -    

 

    პროცენტები

        28.7  

        21.2   

         21.2  

             -    

        11.9  

         11.9  

              -    

 

    სუბსიდიები

            -    

      150.0  

       150.0  

             -    

      207.3  

       207.3  

              -    

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

        22.5  

            -    

             -    

             -    

           -    

             -    

              -    

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

   2,953.4  

      874.2  

             -    

       874.2  

   1,487.4  

       910.7  

         576.7  

 

 ვალდებულებები

        58.0  

        58.0  

         58.0  

             -    

        58.1  

         58.1  

              -    

 01 02 01

სარეზერვო

ფონდი

            -    

            -    

             -    

             -    

        70.0  

         70.0  

              -    

 

 ხარჯები

            -    

            -    

             -    

             -    

        70.0  

         70.0  

              -    

 

საქონელი და

მომსახურება

            -    

            -    

             -    

             -    

        70.0  

         70.0  

              -    

 01 02 03

მუნიციპალიტეტის

ვალდებულებების

მომსახურება და

დაფარვა

        86.7  

        79.2  

         79.2  

             -    

        70.0  

         70.0  

              -    

 

 ხარჯები

        28.7  

        21.2  

         21.2  

             -    

        11.9  

         11.9  

              -    

 

    პროცენტები

        28.7  

        21.2  

         21.2  

 

        11.9  

         11.9  

 

 

 ვალდებულებები

        58.0  

        58.0  

         58.0  

 

        58.1  

         58.1  

 

 01 02 04

ეკონომიკური

განვითარების და

ინოვაციის ცენტრი

      159.2  

            -    

             -    

             -    

           -    

             -    

              -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

        19.0  

            -    

 

 

           -    

 

 

 

 ხარჯები

      159.2  

            -    

             -    

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

        93.3  

            -    

 

 

           -    

 

 

 

    საქონელი და

მომსახურება

        43.4  

            -    

             -    

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

        22.5  

            -    

 

 

           -    

 

 

 01 02 05

ტურიზმის

განვითარების

ხელშეწყობა

   2,953.4  

   1,024.2  

       150.0   

       874.2  

   1,694.6  

    1,118.0  

         576.7  

 

 ხარჯები

            -    

      150.0  

       150.0  

             -    

      207.3  

       207.3  

              -    

 

    სუბსიდიები

            -    

      150.0  

       150.0  

 

      207.3  

       207.3  

 

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

   2,953.4  

      874.2  

 

       874.2  

   1,487.4  

       910.7  

         576.7  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის

განვითარება

 10,870.1  

 17,299.5  

    2,943.1  

  14,356.4  

 22,454.7  

    3,574.2  

    18,880.5  

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

        14.0  

          5.0  

           5.0  

             -    

          4.0  

           4.0  

              -    

 

 ხარჯები

   2,030.9  

   4,763.3  

    1,511.3  

    3,252.0  

   2,789.8  

    1,625.6  

      1,164.2  

 

    შრომის

ანაზღაურება

        57.0  

        37.4  

         37.4  

             -    

        66.8  

         66.8  

              -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

   1,075.4  

   1,648.2  

    1,228.0  

       420.2  

   1,860.3  

    1,432.2  

         428.1  

 

    სხვა ხარჯები

      898.5  

   3,077.7  

       245.9  

    2,831.8  

      862.8  

       126.6  

         736.1  

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

   8,839.2  

 12,536.2  

    1,431.8  

  11,104.4  

 19,664.9  

    1,948.6  

    17,716.3  

 02 01

საგზაო

ინფრასტრუქტურის

განვითარება

   7,154.7  

   9,122.3  

    1,048.9  

    8,073.4  

 16,230.5  

    1,030.3  

    15,200.1  

 

 ხარჯები

      230.2  

      703.3  

       283.1  

       420.2  

      633.1  

       205.0  

         428.1  

 

    საქონელი და

მომსახურება

      230.2  

      703.3  

       283.1  

       420.2  

      633.1  

       205.0  

         428.1  

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

   6,924.4  

   8,419.0  

       765.9  

    7,653.2  

 15,597.4  

       825.3  

    14,772.1  

 02 01 01

       გზების

კაპიტალური

შეკეთება

   6,777.5  

   8,262.8  

       609.7  

    7,653.2  

 15,278.8  

       506.7  

    14,772.1  

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

   6,777.5  

   8,262.8  

       609.7  

    7,653.2  

 15,278.8  

       506.7  

    14,772.1  

 02 01 02

გზების

მიმდინარე

შეკეთება

      192.1  

      652.4  

       232.2  

       420.2  

      578.1  

       150.0  

         428.1  

 

 ხარჯები

      192.1  

      652.4  

       232.2  

       420.2  

      578.1  

       150.0  

         428.1  

 

    საქონელი და

მომსახურება

      192.1  

      652.4  

       232.2  

       420.2  

      578.1  

       150.0  

         428.1  

 02 01 03

საგზაო ნიშნები

და უსაფრთხოება

      185.0  

      207.0  

       207.0  

             -    

      373.6  

       373.6  

              -    

 

 ხარჯები

        38.2  

        50.8  

         50.8  

             -    

        55.0  

         55.0  

              -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

        38.2  

        50.8  

         50.8  

             -    

        55.0  

         55.0  

              -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

      146.9  

      156.2  

       156.2  

 

      318.6  

       318.6  

 

 02 02

   წყლის

სისტემების

განვითარება

      112.9  

      213.0  

       213.0  

             -    

      534.8  

       231.4  

         303.4  

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

          1.0  

          3.0  

           3.0  

             -    

          2.0  

           2.0  

              -    

 

 ხარჯები

      105.4  

      164.0  

       164.0  

             -    

      157.3  

       157.3  

              -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

        16.1  

        20.7  

         20.7  

             -    

        22.8  

         22.8  

              -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

        89.3  

      143.3  

       143.3  

             -    

      134.5  

       134.5  

              -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

          7.5  

        49.0  

         49.0  

             -    

      377.5  

         74.1  

         303.4  

 02 02 01

წყლის

სისტემის

რეაბილიტაცია

          5.0  

        39.8  

         39.8  

             -    

      349.5  

         46.1  

         303.4  

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

          5.0  

        39.8  

         39.8  

 

      349.5  

         46.1  

         303.4  

 02 02 02

წყლის

სისტემის

ექსპლოატაცია

      107.9  

      173.3  

       173.3  

             -    

      185.3  

       185.3  

              -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

          1.0  

          3.0  

           3.0  

 

          2.0  

           2.0  

 

 

 ხარჯები

      105.4  

      164.0  

       164.0  

             -    

      157.3  

       157.3  

              -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

        16.1  

        20.7  

         20.7  

 

        22.8  

         22.8  

 

 

    საქონელი და

მომსახურება

        89.3  

      143.3  

       143.3  

             -    

      134.5  

       134.5  

              -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

          2.5  

          9.3  

           9.3  

 

        28.0  

         28.0  

 

 02 03

    გარე განათება

      866.7  

      709.8  

       709.8  

             -    

      781.1  

       781.1  

              -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

          6.0  

          2.0  

           2.0  

             -    

          2.0  

           2.0  

              -    

 

 ხარჯები

      666.8  

      700.4  

       700.4  

             -    

      776.1  

       776.1  

              -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

        25.0  

        16.7  

         16.7  

             -    

        24.7  

         24.7  

              -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

      641.9  

      683.7  

       683.7  

             -    

      751.4  

       751.4  

              -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

      199.9  

          9.4  

           9.4  

             -    

          5.0  

           5.0  

              -    

 02 03 01

გარე განათების

ქსელის

ექსპლოტაცია

      666.8  

      700.4  

       700.4  

             -    

      776.1  

       776.1  

              -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

          6.0  

          2.0  

           2.0  

 

          2.0  

           2.0   

 

 

 ხარჯები

      666.8  

      700.4  

       700.4  

             -    

      776.1  

       776.1  

              -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

        25.0  

        16.7  

         16.7  

 

        24.7  

         24.7  

 

 

    საქონელი და

მომსახურება

      641.9  

      683.7  

       683.7  

             -    

      751.4  

       751.4  

              -    

 02 03 02

კაპიტალური

დაბანდებები

გარე

განათების

სფეროში

      199.9  

          9.4  

           9.4  

             -    

          5.0  

           5.0  

              -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

      199.9  

          9.4  

           9.4  

 

          5.0  

           5.0  

 

 02 04

მშენებლობა,

ავარიული

ობიექტების

და შენობების

რეაბილიტაცია

      974.3  

   3,489.3  

       249.3  

    3,240.0  

      930.3  

           7.0  

         923.3  

 

 ხარჯები

      875.9  

   3,011.6  

       179.8  

    2,831.8  

      736.1  

             -    

         736.1  

 

    საქონელი და

მომსახურება

        16.8  

          8.2  

           8.2  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

      859.1  

   3,003.5  

       171.6  

    2,831.8  

      736.1  

             -    

         736.1  

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

        98.4  

      477.6  

         69.4  

       408.2  

      194.2  

           7.0  

         187.2  

 02 04 01

მუნიციპალიტეტის

ბალანსზე რიცხული

შენობების

ექსპლოატაცია

და რეაბილიტაცია

        98.4  

      485.8  

         77.6  

       408.2  

      194.2  

           7.0  

         187.2  

 

 ხარჯები

            -    

          8.2  

           8.2  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

            -    

          8.2  

           8.2  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

        98.4  

      477.6  

         69.4  

       408.2  

      194.2  

           7.0  

         187.2  

 02 04 02

საცხოვრებელი და

არასაცხოვრებელი

შენობის

ექსპლოატაცია და

რეაბილიტაცია

      875.9  

   3,003.5  

       171.6  

    2,831.8  

      736.1  

             -    

         736.1  

 

 ხარჯები

      875.9  

   3,003.5  

       171.6  

    2,831.8  

      736.1  

             -    

         736.1  

 

    საქონელი და

მომსახურება

        16.8  

            -    

             -    

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

      859.1  

   3,003.5  

       171.6  

    2,831.8  

      736.1  

             -    

         736.1  

 02 06

კეთილმოწყობის

ღონისძიებები

      129.2  

      166.4  

       166.4  

             -    

      254.0  

       254.0  

              -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

          4.0  

            -    

             -    

             -    

           -    

             -    

              -    

 

 ხარჯები

        91.0  

        74.0  

         74.0  

             -    

        78.1  

         78.1  

              -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

          9.4  

            -    

             -    

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

        81.6  

        74.0  

         74.0  

             -    

        78.1  

         78.1  

              -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

        38.2  

        92.4  

         92.4  

             -    

      175.9  

       175.9  

              -    

 02 06 01

საზოგადოებრივი

სივრცეების მოწყობა-

რეაბილიტაცია,

ექსპლოტაცია

        36.8  

        92.4  

         92.4  

             -    

      180.0  

       180.0  

              -    

 

 ხარჯები

            -    

            -    

             -    

             -    

          4.1  

           4.1  

              -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

            -    

            -    

             -    

             -    

          4.1  

           4.1  

              -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

        36.8  

        92.4  

         92.4  

 

      175.9  

       175.9  

 

 02 06 03

სადღესასწაულო

ღონისძიებები

        42.8  

        64.0  

         64.0  

             -    

        62.0  

         62.0  

              -    

 

 ხარჯები

        41.4  

        64.0  

         64.0  

             -    

        62.0  

         62.0  

              -    

 

საქონელი და

მომსახურება

        41.4  

        64.0  

         64.0  

             -    

        62.0  

         62.0  

              -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

          1.4  

            -    

 

 

           -    

             -    

 

 02 06  04

შადრევან-აუზების

ექსპლოტაცია,

რეაბილიტაცია

          8.6  

        10.0  

         10.0  

             -    

        12.0  

         12.0  

              -    

 

 ხარჯები

          8.6  

        10.0  

         10.0  

             -    

        12.0  

         12.0  

              -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

          8.6  

        10.0  

         10.0  

             -    

        12.0  

         12.0  

              -    

 02 06 05

სასაფლაობის

მოვლა-პატრონობა

        41.1  

            -    

             -    

             -    

           -    

             -    

              -    

 

 მომუშავეთ

რიცხოვნება

          4.0  

            -    

 

 

           -    

 

 

 

 ხარჯები

        41.1  

            -    

             -    

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

          9.4  

            -    

 

 

           -    

 

 

 

    საქონელი და

მომსახურება

        31.7  

            -    

             -    

             -    

           -    

             -    

              -    

 02 07

მუნიციპალური

ტრანსპორტის

განვითარება

        22.1  

        20.2  

         20.2  

             -    

      307.5  

       307.5  

              -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

          3.0  

            -    

 

 

           -    

 

 

 

 ხარჯები

        22.1  

        20.2  

         20.2  

             -    

      288.5  

       288.5  

              -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

          6.5  

            -    

 

 

        19.3  

         19.3  

 

 

    საქონელი და

მომსახურება

        15.6  

        20.2  

         20.2  

             -    

      263.3  

       263.3  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

            -    

            -    

 

 

          6.0  

           6.0  

 

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

            -    

            -    

 

 

        19.0  

         19.0  

 

 02 08

   საპროექტო

დოკუმენტაციისა და

საექსპორტო

მომსახურების

შესყიდვა

      420.2  

      406.1  

       406.1  

             -    

      677.3  

       677.3  

              -    

 

 ხარჯები

        39.4  

          8.6  

           8.6  

             -    

        50.0  

         50.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        39.4  

          8.6  

           8.6  

 

        50.0  

         50.0  

 

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

      380.8  

      397.6  

       397.6  

 

      627.3  

       627.3  

 

 02 09

      სარწყავი

არხების

და ნაპირსამაგრი

ნაგებობების მოწყობა,

რეაბილიტაცია და

ექსპლოატაცია

      510.5  

   2,301.4  

             -    

    2,301.4  

   1,675.2  

             -    

      1,675.2  

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

      510.5  

   2,301.4  

 

    2,301.4  

   1,675.2  

 

      1,675.2  

 02 10

 სოფლის

პროგრამის

მხარდაჭერა

      679.4  

      741.7  

             -    

       741.7  

      993.5  

       215.1  

         778.4  

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

      679.4  

      741.7  

 

       741.7  

      993.5  

       215.1  

         778.4  

 02 11

 ოჯახების

სოციალურ -

ეკონომიკური

გაძლიერების

მხარდაჭერის

პროგრამა

            -    

      129.4  

       129.4  

             -     

        70.6  

         70.6  

              -    

 

 ხარჯები

            -    

        81.3  

         81.3  

             -    

        70.6  

         70.6  

              -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

            -    

        15.6  

         15.6  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

            -    

        65.7  

         65.7  

 

        70.6  

         70.6  

 

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

            -    

        48.1  

         48.1  

 

           -    

 

 

 03 00

 დასუფთავება

და გარემოს დაცვა

   1,898.3  

   2,154.8  

    2,154.8  

             -    

   2,491.8  

    2,491.8  

              -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

        33.0  

        25.0  

         25.0  

             -    

        25.0  

         25.0  

              -    

 

 ხარჯები

   1,886.3  

   2,138.5  

    2,138.5  

             -    

   2,381.8  

    2,381.8  

              -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

      255.3  

      279.4  

       279.4  

             -    

      304.9  

       304.9  

              -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

   1,629.9  

   1,859.1  

    1,859.1  

             -    

   2,076.9  

    2,076.9  

              -    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

          1.0  

            -    

             -    

             -    

           -    

             -    

              -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

        12.0  

        16.3  

         16.3  

             -    

      110.0  

       110.0  

              -    

 03 01

   დასუფთავება

და ნარჩენების

გატანა

   1,671.6  

   1,887.3  

    1,887.3  

             -    

   2,194.7  

    2,194.7  

              -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

        26.0  

        21.0  

         21.0  

 

        21.0  

         21.0  

 

 

 ხარჯები

   1,659.6  

   1,871.0  

    1,871.0  

             -    

   2,084.7  

    2,084.7  

              -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

      221.5  

      242.6  

       242.6  

 

      265.9  

       265.9  

 

 

    საქონელი და

მომსახურება

   1,437.1  

   1,628.4  

    1,628.4  

             -    

   1,818.8  

    1,818.8  

              -    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

          1.0  

            -    

 

 

           -    

 

 

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

        12.0  

        16.3  

         16.3  

 

      110.0  

       110.0  

 

 03 02

   მწვანე ნარგავების

მოვლა-პატრონობა,

განვითარება

      206.9  

      247.6  

       247.6  

             -    

      277.1  

       277.1  

              -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

          7.0  

          4.0  

           4.0  

 

          4.0  

           4.0  

 

 

 ხარჯები

      206.9  

      247.6  

       247.6  

             -    

      277.1  

       277.1  

              -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

        33.9  

        36.8  

         36.8  

 

        39.0  

         39.0  

 

 

    საქონელი და

მომსახურება

      173.0  

      210.8  

       210.8  

             -    

      238.1  

       238.1  

              -    

 03 04

 უპატრონო

ცხოველების

მოვლითი

ღონისძიებები

        19.8  

        20.0  

         20.0  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 

 ხარჯები

        19.8  

        20.0  

         20.0  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

        19.8  

        20.0  

         20.0  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 04 00

 განათლება

   3,784.8  

   4,772.6  

    3,626.6  

    1,146.0  

   5,932.9  

    4,282.1  

      1,650.8  

 

 მომუშავეთ

რიცხოვნება

      378.0  

      386.0  

       386.0  

             -    

      379.0  

       379.0  

              -    

 

 ხარჯები

   3,578.7  

   4,711.5  

    3,572.5  

    1,139.0  

   5,730.6  

    4,079.8  

      1,650.8  

 

    შრომის

ანაზღაურება

   1,913.4  

   2,366.2  

    2,366.2  

             -    

   2,647.7  

    2,647.7  

              -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

   1,638.1  

   2,296.5  

    1,157.5  

    1,139.0  

   3,024.9  

    1,374.1  

      1,650.8  

 

    სუბსიდიები

        11.2  

          8.9  

           8.9  

             -    

          4.6  

           4.6  

              -    

 

    გრანტები

            -    

            -    

             -    

             -    

          9.9  

           9.9  

              -    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

            -    

          5.2  

           5.2  

             -    

        15.0  

         15.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        16.0  

        34.7  

         34.7  

             -    

        28.5  

         28.5  

              -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

      206.1  

        61.1  

         54.1  

           7.0  

      202.3  

       202.3  

              -    

 04 01

   სკოლამდელი

დაწესებულებების

ფუნქციონირება

   2,725.3  

   3,577.6  

    3,577.6  

             -    

   4,233.0  

    4,233.0  

              -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

      380.0  

      386.0  

       386.0  

 

      379.0  

       379.0  

 

 

 ხარჯები

   2,706.4  

   3,523.5  

    3,523.5   

             -    

   4,030.7  

    4,030.7  

              -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

   1,913.4  

   2,366.2  

    2,366.2  

 

   2,647.7  

    2,647.7  

 

 

    საქონელი და

მომსახურება

      793.0  

   1,152.1  

    1,152.1  

             -    

   1,368.1  

    1,368.1  

              -    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

            -    

          5.2  

           5.2  

 

        15.0  

         15.0  

 

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

        19.0  

        54.1  

         54.1  

 

      202.3  

       202.3  

 

 04 03

 განათლების

ხელშეწყობა

        32.5  

        49.0  

         49.0  

             -    

        49.0  

         49.0  

              -    

 

 ხარჯები

        32.5  

        49.0  

         49.0  

             -    

        49.0  

         49.0  

              -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

          5.3  

          5.4  

           5.4  

             -    

          6.0  

           6.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

        11.2  

          8.9  

           8.9  

 

          4.6  

           4.6  

 

 

    გრანტები

            -    

            -    

 

 

          9.9  

           9.9  

 

 

    სხვა ხარჯები

        16.0  

        34.7  

         34.7  

 

        28.5  

         28.5  

 

 04 04

 განათლების

ობიექტების

რეაბილიტაცია,

მშენებლობა

      187.1  

          7.0  

             -    

           7.0  

           -    

             -    

              -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

      187.1  

          7.0  

 

           7.0  

           -    

 

 

 04 05

 საჯარო სკოლების

მოსწავლეთა

ტრანსპორტით

უზრუნველყოფა

      839.8  

   1,139.0  

             -    

    1,139.0  

   1,650.8  

             -    

      1,650.8  

 

 ხარჯები

      839.8  

   1,139.0  

             -    

    1,139.0  

   1,650.8  

             -    

      1,650.8  

 

    საქონელი და

მომსახურება

      839.8  

   1,139.0  

             -    

    1,139.0  

   1,650.8  

             -    

      1,650.8  

 05 00

 კულტურა,

ახალგაზრდობა

და სპორტი

   3,399.1  

   3,506.4  

    3,506.4  

             -    

   6,316.8  

    5,361.8  

         955.0  

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

      177.0  

      157.0  

       157.0  

             -    

      156.0  

       156.0  

              -    

 

 ხარჯები

   3,111.3  

   3,117.6  

    3,117.6  

             -    

   3,774.6  

    3,774.6  

              -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

      844.4  

      947.7  

       947.7  

             -    

   1,072.3  

    1,072.3  

              -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

   1,246.4  

   1,571.9  

    1,571.9  

             -    

   1,912.7  

    1,912.7  

              -    

 

    სუბსიდიები

      628.9  

      485.8  

       485.8  

             -    

      670.3  

       670.3  

              -    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

          4.8  

          0.6  

           0.6  

             -    

          2.1  

           2.1  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

      386.9  

      111.6  

       111.6  

             -    

      117.2  

       117.2  

              -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

      287.8  

      388.8  

       388.8  

             -    

   2,542.3   

    1,587.2  

         955.0  

 05 01

   სპორტის

სფეროს

განვითარება

   1,461.1  

   1,722.2  

    1,722.2  

             -    

   3,775.1  

    2,820.1  

         955.0  

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

        19.0  

        18.0  

         18.0  

             -    

        18.0  

         18.0  

              -    

 

 ხარჯები

   1,433.9  

   1,464.8  

    1,464.8  

             -    

   1,851.0  

    1,851.0  

              -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

      139.0  

      154.3  

       154.3  

             -    

      166.9  

       166.9  

              -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

      667.0  

      823.4  

       823.4  

             -    

      980.5  

       980.5  

              -    

 

    სუბსიდიები

      565.1  

      419.0  

       419.0  

             -    

      610.0  

       610.0  

              -    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

          2.4  

            -    

             -    

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        60.4  

        68.1  

         68.1  

             -    

        93.6  

         93.6  

              -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

        27.2  

      257.4  

       257.4  

             -    

   1,924.1  

       969.1  

         955.0  

 05 01 01

სპორტული

დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

   1,425.7  

   1,420.8  

    1,420.8  

             -    

   1,821.2  

    1,821.2  

              -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

        19.0  

        18.0  

         18.0  

             -    

        18.0  

         18.0  

              -    

 

 ხარჯები

   1,398.5  

   1,398.6  

    1,398.6  

             -    

   1,766.3  

    1,766.3  

              -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

      139.0  

      154.3  

       154.3  

             -    

      166.9  

       166.9  

              -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

      645.3  

      785.5  

       785.5  

             -    

      925.8  

       925.8  

              -    

 

    სუბსიდიები

      565.1  

      419.0  

       419.0  

             -    

      610.0  

       610.0  

              -    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

          2.4  

            -    

             -    

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        46.6  

        39.8  

         39.8  

             -    

        63.6  

         63.6  

              -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

        27.2  

        22.2  

         22.2  

             -    

        54.9  

         54.9  

              -    

 05 01 01 01

სპორტული

ცენტრის ხელშეწყობა

      544.7  

      616.2  

       616.2  

             -     

      723.5  

       723.5  

              -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

        12.0  

        11.0  

         11.0  

 

        11.0  

         11.0  

 

 

 ხარჯები

      521.8  

      595.0  

       595.0  

             -    

      673.5  

       673.5  

              -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

        79.6  

        83.2  

         83.2  

 

        90.0  

         90.0  

 

 

    საქონელი

და მომსახურება

      398.1  

      472.0  

       472.0  

             -    

      519.9  

       519.9  

              -    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

          2.4  

            -    

 

 

           -    

 

 

 

    სხვა ხარჯები

        41.6  

        39.8  

         39.8  

 

        63.6  

         63.6  

 

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

        23.0  

        21.2  

         21.2  

 

        50.0  

         50.0  

 

 05 01 01 03

 სტადიონის

ფუნქციონირება

      190.1  

      217.0  

       217.0  

             -    

      215.0  

       215.0  

              -    

 

 ხარჯები

      190.1  

      217.0  

       217.0  

             -    

      215.0  

       215.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

      190.1  

      217.0  

       217.0  

 

      215.0  

       215.0  

 

 05 01 01 04

 ქალთა

სპორტის

განვითარება

      175.0  

      202.0  

       202.0  

             -    

      325.0  

       325.0  

              -    

 

 ხარჯები

      175.0  

      202.0  

       202.0  

             -    

      325.0  

       325.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

      175.0  

      202.0  

       202.0  

 

      325.0  

       325.0  

 

 05 01 01 05

 საფეხბურთო

სკოლის ხელშეწყობა

      315.9  

      385.6  

       385.6  

             -    

      487.7  

       487.7  

              -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

          7.0  

          7.0  

           7.0  

 

          7.0  

           7.0  

 

 

 ხარჯები

      311.7  

      384.7  

       384.7  

             -    

      482.8  

       482.8  

              -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

        59.4  

        71.1  

         71.1  

 

        76.9  

         76.9  

 

 

    საქონელი და

მომსახურება

      247.3  

      313.6  

       313.6  

             -    

      405.9  

       405.9  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

          5.0  

            -    

             -    

 

           -    

             -    

 

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

          4.2  

          1.0  

           1.0  

 

          4.9   

           4.9  

 

 05 01 01 06

 საფეხბურთო

კლუბის

ხელშეწყობა

      200.0  

            -    

             -    

             -    

        70.0  

         70.0  

              -    

 

 ხარჯები

      200.0  

            -    

             -    

             -    

        70.0  

         70.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

      200.0  

            -    

 

 

        70.0  

         70.0  

 

 05 01 02 

 სპორტის

ხელშეწყობა

        35.4  

        66.2  

         66.2  

             -    

        84.7  

         84.7  

              -    

 

 ხარჯები

        35.4  

        66.2  

         66.2  

             -    

        84.7  

         84.7  

              -    

 

    საქონელი

და მომსახურება

        21.7   

        37.9  

         37.9  

             -    

        54.7  

         54.7  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        13.8  

        28.4  

         28.4  

 

        30.0  

         30.0  

 

 05 01 03

 კაპიტალური

დაბანდებები

სპორტის სფეროში

            -    

      235.2  

       235.2  

             -    

   1,869.2  

       914.2  

         955.0  

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

            -    

      235.2  

       235.2  

 

   1,869.2  

       914.2  

         955.0  

 05 02

კულტურის

სფეროს

განვითარება

   1,921.0  

   1,759.4  

    1,759.4  

             -    

   2,521.4  

    2,521.4  

              -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

      158.0  

      139.0  

       139.0  

             -    

      138.0  

       138.0  

              -    

 

 ხარჯები

   1,660.4  

   1,628.0  

    1,628.0  

             -    

   1,903.3  

    1,903.3  

              -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

      705.3  

      793.4  

       793.4  

             -    

      905.4  

       905.4  

              -    

 

    საქონელი

და მომსახურება

      579.4  

      748.6  

       748.6  

             -    

      932.2  

       932.2  

              -    

 

    სუბსიდიები

        46.8  

        42.0  

         42.0  

             -    

        40.0  

         40.0  

              -    

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

          2.4  

          0.6  

           0.6  

             -    

          2.1  

           2.1  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

      326.5  

        43.5  

         43.5  

             -    

        23.6  

         23.6  

              -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

      260.6  

      131.4  

       131.4  

             -    

      618.1  

       618.1  

              -    

 05 02 01

კულტურის

სფეროს

დაწესებულებების

ხელშეწყობა

   1,299.5  

   1,586.2  

    1,586.2  

             -    

   1,950.8  

    1,950.8  

              -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

      158.0  

      139.0  

       139.0  

             -    

      138.0  

       138.0  

              -    

 

 ხარჯები

   1,273.1  

   1,563.0  

    1,563.0  

             -    

   1,827.3  

    1,827.3  

              -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

      705.3  

      793.4  

       793.4  

             -    

      905.4  

       905.4  

              -    

 

    საქონელი

და მომსახურება

      565.4  

      742.0  

       742.0  

             -    

      917.2  

       917.2  

              -    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

          2.4  

          0.6  

           0.6  

             -    

          2.1  

           2.1  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

            -    

        27.0  

         27.0  

             -    

          2.6  

           2.6  

              -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

        26.4  

        23.2  

         23.2  

             -    

      123.5  

       123.5  

              -    

 05 02 01 01

კულტურის

დაწესებულებათა

გაერთიანების

ხელშეწყობა

      890.0  

   1,115.8  

    1,115.8  

             -    

   1,409.9  

    1,409.9  

              -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

        87.0  

        68.0  

         68.0  

 

        68.0  

         68.0  

 

 

 ხარჯები

      863.6  

   1,092.5  

    1,092.5  

             -    

   1,298.9  

    1,298.9  

              -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

      340.9  

      386.0  

       386.0  

 

      450.3  

       450.3  

 

 

    საქონელი

და მომსახურება

      520.3  

      679.6  

       679.6  

             -    

      846.1  

       846.1  

              -    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

          2.4  

            -    

             -    

 

          2.1  

           2.1  

 

 

    სხვა ხარჯები

            -    

        27.0  

         27.0  

 

          0.5  

           0.5  

 

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

        26.4  

        23.2  

         23.2  

 

      111.0  

       111.0  

 

 05 02 01 02

სახელოვნებო

განათლების

ხელშეწყობა

      409.5  

      470.4  

       470.4  

             -    

      540.9  

       540.9  

              -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

        71.0  

        71.0  

         71.0  

 

        70.0  

         70.0  

 

 

 ხარჯები

      409.5  

      470.4  

       470.4  

             -    

      528.4  

       528.4  

              -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

      364.4  

      407.4  

       407.4  

 

      455.2  

       455.2  

 

 

    საქონელი

და მომსახურება

        45.0  

        62.4  

         62.4  

             -    

        71.1  

         71.1  

              -    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

            -    

          0.6  

           0.6  

 

           -    

             -    

 

 

    სხვა ხარჯები

            -    

            -    

 

 

          2.1  

           2.1  

 

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

            -    

            -    

 

 

        12.5  

         12.5  

 

 05 02 02

     კულტურის

ხელშეწყობა

        30.1  

        25.1  

         25.1  

             -    

        36.0  

         36.0  

              -    

 

 ხარჯები

        30.1  

        25.1  

         25.1  

             -    

        36.0  

         36.0  

              -    

 

    საქონელი

და მომსახურება

        14.0  

          6.6  

           6.6  

             -    

        15.0  

         15.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

          6.8  

          2.0  

           2.0  

 

           -    

             -    

 

 

    სხვა ხარჯები

          9.3  

        16.5  

         16.5  

 

        21.0  

         21.0  

 

 05 02 03

 კაპიტალური

დაბანდებები

კულტურის

სფეროში

      234.2  

      108.2  

       108.2  

             -     

      494.6  

       494.6  

              -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

      234.2  

      108.2  

       108.2  

 

      494.6  

       494.6  

 

 05 02 04

რელიგიური

ორგანიზაციების

ხელშეყწობა

      357.2  

        40.0  

         40.0  

             -    

        40.0  

         40.0  

              -    

 

 ხარჯები

      357.2  

        40.0  

         40.0  

             -    

        40.0  

         40.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

        40.0   

        40.0  

         40.0  

 

        40.0  

         40.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

      317.2  

            -    

 

 

           -    

 

 

 05 03

 ახალგაზრდობის

მხარდაჭერა

        17.0  

        24.8  

         24.8  

             -     

        20.3  

         20.3  

              -    

 

 ხარჯები

        17.0  

        24.8  

         24.8  

             -    

        20.3  

         20.3  

              -    

 

    სუბსიდიები

        17.0  

        24.8  

         24.8  

 

        20.3  

         20.3  

 

 06 00

 ჯანმრთელობის

დაცვა და

სოციალური

უზრუნველყოფა

   1,098.7  

   1,374.4  

    1,091.4  

       283.0  

   1,506.7  

    1,434.7  

           72.0  

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

        18.0  

        18.0  

         18.0  

             -    

        21.0  

         21.0  

              -    

 

 ხარჯები

   1,098.7  

   1,373.1  

    1,090.2  

       283.0  

   1,419.5  

    1,347.4  

           72.0  

 

    შრომის

ანაზღაურება

      114.4  

      127.4  

       127.4  

             -    

      148.3  

       148.3  

              -    

 

    საქონელი

და მომსახურება

        65.1  

        50.8  

         50.8  

             -    

        65.1  

         65.1  

              -    

 

    სუბსიდიები

        92.4  

        62.2  

         62.2  

             -    

      110.8  

       110.8  

              -    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

      826.7  

      849.8  

       849.8  

             -    

   1,023.3  

    1,023.3  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

            -    

      283.0  

             -    

       283.0  

        72.0  

             -    

           72.0  

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

            -    

          1.3  

           1.3  

             -    

        87.3  

         87.3  

              -    

 06 01

   ჯანმრთელობის

დაცვა

      165.8  

      178.9  

       178.9  

             -    

      300.0  

       300.0  

              -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

        18.0  

        18.0  

         18.0  

             -    

        21.0  

         21.0  

              -    

 

 ხარჯები

      165.8  

      177.6  

       177.6  

             -    

      212.7  

       212.7  

              -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

      114.4  

      127.4  

       127.4  

             -    

      148.3  

       148.3  

              -    

 

    საქონელი

და მომსახურება

        51.4  

        50.3  

         50.3  

             -    

        64.4  

         64.4  

              -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

            -    

          1.3  

           1.3  

             -    

        87.3  

         87.3  

              -    

 06 01 01

 საზოგადოებრივი

ჯანმრთელობისა

და უსაფრთხო

გარემოს

უზრუნველყოფა

      165.8  

      178.9  

       178.9  

             -    

      300.0  

       300.0  

              -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

        19.0  

        18.0  

         18.0  

 

        21.0  

         21.0  

 

 

 ხარჯები

      165.8  

      177.6  

       177.6  

             -    

      212.7  

       212.7  

              -    

 

    შრომის

ანაზღაურება

      114.4  

      127.4  

       127.4  

 

      148.3  

       148.3  

 

 

    საქონელი

და მომსახურება

        51.4  

        50.3  

         50.3  

             -    

        64.4  

         64.4  

              -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

            -    

          1.3  

           1.3  

 

        87.3  

         87.3  

 

 06 02

   სოციალური

დაცვა

      933.0  

   1,195.5  

       912.6  

       283.0  

   1,206.7  

    1,134.7  

           72.0  

 

 ხარჯები

      933.0  

   1,195.5  

       912.6  

       283.0  

   1,206.7  

    1,134.7   

           72.0  

 

    საქონელი და

მომსახურება

        13.8  

          0.5  

           0.5  

             -    

          0.7  

           0.7  

              -    

 

    სუბსიდიები

        89.6  

        62.2  

         62.2  

             -    

      110.8  

       110.8  

              -    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

      826.7  

      849.8  

       849.8  

             -    

   1,023.3  

    1,023.3  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

            -    

      283.0  

             -    

       283.0  

        72.0  

             -    

           72.0  

 06 02 01

ბიკარბონატული

ჰემოდიალეზით-

თირკმლის

ქრონიკული

უკმარისობით

დაავადებულთა

სამედიცინო

დაწესებულებაში

ტრანსპორტირების

ხარჯი

        25.1  

        10.7  

         10.7  

             -    

        13.6  

         13.6  

              -    

 

 ხარჯები

        25.1  

        10.7  

         10.7  

             -    

        13.6  

         13.6  

              -    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

        25.1  

        10.7  

         10.7  

 

        13.6  

         13.6  

 

 06 02 02

მრავალშვილიანი

ოჯახების დახმარების

პროგრამა

        37.6  

        32.9  

         32.9  

             -    

        30.9  

         30.9  

              -    

 

 ხარჯები

        37.6  

        32.9  

         32.9  

             -    

        30.9  

         30.9  

              -    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

        37.6  

        32.9  

         32.9  

 

        30.9  

         30.9  

 

 06 02 03

სამკურნალო

და საოპერაციო

ხარჯებით

დახმარების

პროგრამა

      183.2  

      164.8  

       164.8  

             -    

      246.1  

       246.1  

              -    

 

 ხარჯები

      183.2  

      164.8  

       164.8  

             -    

      246.1  

       246.1  

              -    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

      183.2  

      164.8  

       164.8  

 

      246.1  

       246.1  

 

 06 02 04

ცენტრ

,, იავნანას"

თანადაფინანსების

პროგრამა"

        15.0  

        15.0  

         15.0  

             -    

        15.8  

         15.8  

              -    

 

 ხარჯები

        15.0  

        15.0  

         15.0  

             -    

        15.8  

         15.8  

              -    

 

    სუბსიდიები

        15.0  

        15.0  

         15.0  

 

        15.8  

         15.8  

 

 06 02 05

 მოსწავლეთა

ტრანსპორტირების

მომსახურების

პროგრამა

        20.0  

        20.0  

         20.0  

             -     

        25.0  

         25.0  

              -    

 

 ხარჯები

        20.0  

        20.0  

         20.0  

             -    

        25.0  

         25.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

        20.0  

        20.0  

         20.0  

 

        25.0  

         25.0  

 

 06 02 06

 მზრუნველობა

მოკლებულთა

უფასო კვებით

უზრუნველყოფა

      129.8  

      130.0  

       130.0  

             -    

      148.7  

       148.7  

              -    

 

 ხარჯები

      129.8  

      130.0  

       130.0  

             -    

      148.7  

       148.7  

              -    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

      129.8  

      130.0  

       130.0  

 

      148.7  

       148.7  

 

 06 02 07

იძულებით

გადაადგილებულ

პირთა დახმარების

პროგრამა

        12.3  

        11.3  

         11.3  

             -    

        14.5  

         14.5  

              -    

 

 ხარჯები

        12.3  

        11.3  

         11.3  

             -    

        14.5  

         14.5  

              -    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

        12.3  

        11.3  

         11.3  

 

        14.5  

         14.5  

 

 06 02 08

 ომის მონაწილე

ვეტერანებისა და

მათი ოჯახების

დახმარების პროგრამა

        55.2  

        56.4  

         56.4  

             -    

        52.0  

         52.0  

              -    

 

 ხარჯები

        55.2  

        56.4  

         56.4  

             -    

        52.0  

         52.0  

              -    

 

    საქონელი და

მომსახურება

          0.5  

          0.5  

           0.5  

             -    

          0.7  

           0.7  

              -    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

        54.7  

        55.9  

         55.9  

 

        51.3  

         51.3  

 

 06 02 09

მძიმე საცხოვრებელ

პირობებში მყოფი

ოჯახების დროებითი

თავშესაფრით

უზრუნველყოფის

პროგრამა

        82.2  

        90.0  

         90.0  

             -    

        93.3  

         93.3  

              -    

 

 ხარჯები

        82.2  

        90.0  

         90.0  

             -    

        93.3  

         93.3  

              -    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

        82.2  

        90.0  

         90.0  

 

        93.3  

         93.3  

 

 06 02 10

,,გამარჯვებულ

ქალთა კლუბის"

სარეაბილიტაციო

პროგრამა"

        40.2  

        27.2  

         27.2  

             -    

        70.0  

         70.0  

              -    

 

 ხარჯები

        40.2  

        27.2  

         27.2  

             -    

        70.0  

         70.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

        40.2  

        27.2  

         27.2  

 

        70.0  

         70.0  

 

 06 02 11

       100 და

მეტი წლის

ხანდაზმულ

პირთა დახმარების

პროგრამა

          3.0  

          4.5  

           4.5  

             -    

          4.5  

           4.5  

              -    

 

 ხარჯები

          3.0  

          4.5  

           4.5  

             -    

          4.5  

           4.5  

              -    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

          3.0  

          4.5  

           4.5  

 

          4.5  

           4.5  

 

 06 02 12

 მძიმე საცხოვრებელ

პირობებში, უბედური

შემთხვევისა და

სტიქიური

მოვლენების

შედეგად დაზარალებული

ოჯახებისათვის

ერთჯერადი დახმარების

პროგრამა

        54.7  

      325.8  

         42.9  

       283.0  

      122.0  

         50.0  

           72.0  

 

 ხარჯები

        54.7  

      325.8  

         42.9  

       283.0  

      122.0  

         50.0  

           72.0  

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

        54.7  

        42.9  

         42.9  

             -    

        50.0  

         50.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

            -    

      283.0  

 

       283.0  

        72.0  

 

           72.0  

              -     

 უპატრონო

მიცვალებულთა

სარიტუალო

მომსახურების

პროგრამა

          2.3  

          0.3  

           0.3  

             -    

          2.5  

           2.5  

              -    

 

 ხარჯები

          2.3  

          0.3  

           0.3  

             -    

          2.5  

           2.5  

              -    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

          2.3  

          0.3  

           0.3  

 

          2.5  

           2.5  

 

 06 02 14

 ერთჯერადი

სოციალური

დახმარების

პროგრამა

      111.7  

        90.9  

         90.9  

             -    

        35.0  

         35.0  

              -    

 

 ხარჯები

      111.7  

        90.9  

         90.9  

             -    

        35.0  

         35.0  

              -    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

      111.7  

        90.9  

         90.9  

 

        35.0  

         35.0  

 

 06 02 15

 მედიკამენტის

შეძენაზე

დახმარების

პროგრამა

        19.7  

            -    

             -    

             -    

           -     

             -    

              -    

 

 ხარჯები

        19.7  

            -    

             -    

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

        19.7  

            -     

 

 

           -    

 

 

 06 02 16

 შშმ პირის

სტატუსის მქონე

ბენეფიციართა

სარეაბილიტაციო

კურსის დაფინანსების

პროგრამა

        15.2  

          9.0  

           9.0  

             -    

          9.5  

           9.5  

              -    

 

 ხარჯები

        15.2  

          9.0  

           9.0  

             -    

          9.5  

           9.5  

              -    

 

    სუბსიდიები

        14.4  

            -    

             -    

 

           -    

             -    

 

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

          0.8  

          9.0  

           9.0  

 

          9.5  

           9.5  

 

 06 02 17

 ბავშვთა ადრეული

განვითარების

ხელშეწყობისა  და

ბავშვთა რეაბილიტაცია/

აბილიტაციის

ქვეპროგრამით

მოსარგებლე შშმ

ბავშვების და მათ

თანმხლები პირების

ტრანსპორტირების

დაფინანსების პროგრამა

        54.9  

        89.8  

         89.8  

             -    

      104.5  

       104.5  

              -    

 

 ხარჯები

        54.9  

        89.8  

         89.8  

             -     

      104.5  

       104.5  

              -    

 

    სუბსიდიები

          2.8  

            -    

             -    

 

           -    

             -    

 

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

        52.1  

        89.8  

         89.8  

 

      104.5  

       104.5  

 

 06 02 18

 გენდერული

თანასწორობის

უზრუნველყოფისა

და ოჯახში ძალადობის

აღმოფხვრის

ხელშეწყობა

          1.0  

          1.0  

           1.0  

             -    

          1.0  

           1.0  

              -    

 

 ხარჯები

          1.0  

          1.0  

           1.0  

             -    

          1.0  

           1.0  

              -    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

          1.0  

          1.0  

           1.0  

 

          1.0  

           1.0  

 

 06 02 19

 სახელმწიფო

ზრუნვის სისტემიდან

გასული ახალგაზრდების

დახმარების პროგრამა

          6.0  

          7.0  

           7.0  

             -    

          5.0  

           5.0  

              -    

 

 ხარჯები

          6.0  

          7.0  

           7.0  

             -    

          5.0  

           5.0  

              -    

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

          6.0  

          7.0  

           7.0  

 

          5.0  

           5.0  

 

 06 02 20

 მინდობით აღზრდაში

განთავსებულ ბავშვებს,

რომელთა რეინტეგრაცია-

ბიოლოგიურ ოჯახში

დაბრუნება

განხორციელდება

ერთჯერადი ფინანსური

დახმარების პროგრამა

            -    

            -    

             -    

 

          4.5  

           4.5  

 

 

 ხარჯები

            -    

            -    

             -    

 

          4.5  

           4.5  

 

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

            -    

            -    

             -    

 

          4.5  

           4.5  

 

 06 02 21

 0-დან 18 წლამდე

დედმამით ობოლ ბავშვების

და შშმ ბავშვების , რომელიც

არის ობოლი ერთჯერადი

სოციალური (ფულადი )

დახმარების პროგრამა

          2.1  

          1.8  

           1.8  

 

          3.5  

           3.5  

 

 

 ხარჯები

          2.1  

          1.8  

           1.8  

 

          3.5  

           3.5  

 

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

          2.1  

          1.8  

           1.8  

 

          3.5  

           3.5  

 

 06 02 22

 ცელიაკიით

დაავადებულთა

(18 წლამდე ასაკის)

კვებითი დანამატებით

უზრუნველყოფის

პროგრამა

          3.6  

          8.7  

           8.7  

 

        10.8  

         10.8  

 

 

 ხარჯები

          3.6  

          8.7  

           8.7  

 

        10.8  

         10.8  

 

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

          3.6  

          8.7  

           8.7  

 

        10.8  

         10.8  

 

 06 02 23

 აუტისტური სპექტრის

მქონე ბავშვთა

სარეაბილიტაციო

კურსის დაფინანსების

პროგრამა

        45.0  

        68.5  

         68.5  

 

      154.1  

       154.1  

 

 

 ხარჯები

        45.0  

        68.5  

         68.5  

 

      154.1  

       154.1  

 

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

        45.0  

        68.5  

         68.5  

 

      154.1  

       154.1  

 

 06 02 24

 კოვიდ 19 ით

ინფიცირებულთა და

მასთან კონტაქტში

მყოფ პირთა

ტრანსპორტირებით

დახმარების პროგრამა

        13.3  

            -    

             -    

 

           -    

             -    

 

 

 ხარჯები

        13.3  

            -    

             -    

 

           -    

             -    

 

 

    საქონელი და

მომსახურება

        13.3  

            -    

             -    

 

           -    

             -    

 

 06 02 25

  რისკის ქვეშ მყოფი

0- დან 18 წლამდე

ბავშვიანი ოჯახების

გაძლიერების
პროგრამა

            -    

        30.0  

         30.0  

 

        40.0  

         40.0  

 

 

 ხარჯები

            -    

        30.0  

         30.0  

 

        40.0  

         40.0  

 

 

    სოციალური

უზრუნველყოფა

            -    

        30.0  

         30.0  

 

        40.0  

         40.0