სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 18
დოკუმენტის მიმღები სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2024
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/12/2024
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2025
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.168.016415
18
27/12/2024
ვებგვერდი, 27/12/2024
190020020.35.168.016415
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №18

2024 წლის 27 დეკემბერი

ქ. სიღნაღი

 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 91-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის მეორე პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი  დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის  №25  დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 21/12/2023, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.168.016392).

 

მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2025 წლის 1 იანვრიდან.

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ჯანიკაშვილი



დანართი

 

სიღნაღის  მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი

თავი I
სიღნაღის  მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი

 

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში     

ასახელება

2023 წლის  ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროგნოზი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 შემოსავლები

30,283.2

39,361.0

15,489.5

23,871.5

20,895.0

0.0

20,895.0

   გადასახადები

14,239.1

16,584.9

0.0

16,584.9

19,800.0

0.0

19,800.0

   გრანტები

14,925.1

21,616.1

15,489.5

6,126.6

270.6

0.0

270.6

   სხვა  შემოსავლები

1,119.0

1,160.0

0.0

1,160.0

824.4

0.0

824.4

 ხარჯები

14,684.9

18,795.7

1,357.7

17,438.0

20,191.7

0.0

20,191.7

   შრომის     ანაზღაურება

2,827.1

3,550.2

0.0

3,550.2

3,905.5

0.0

3,905.5

   საქონელი და   მომსახურება

1,729.5

2,980.8

421.8

2,559.0

3,473.5

0.0

3,473.5

    პროცენტი

68.1

60.6

0.0

60.6

10.1

0.0

10.1

    სუბსიდიები

7,215.2

9,373.4

0.0

9,373.4

11,051.5

0.0

11,051.5

   გრანტები

980.6

121.0

0.0

121.0

98.0

0.0

98.0

   სოციალური  უზრუნველყოფა

681.4

907.5

0.0

907.5

1,018.0

0.0

1,018.0

   სხვა ხარჯები

1,183.0

1,802.2

935.9

866.3

635.1

0.0

635.1

 საოპერაციო სალდო

15,598.3

20,565.3

14,131.8

6,433.5

703.3

0.0

703.3

არაფინანსური აქტივების
 ცვლილება

17,430.4

26,666.0

17,357.8

9,308.2

583.3

0.0

583.3

     ზრდა

17,706.6

34,734.7

17,357.8

17,376.9

3,818.3

0.0

3,818.3

     კლება

276.2

8,068.7

0.0

8,068.7

3,235.0

0.0

3,235.0

 მთლიანი სალდო

-1,832.1

-6,100.7

-3,226.0

-2,874.7

120.0

0.0

120.0

  ფინანსური  აქტივების
 ცვლილება

-2,099.0

-6,391.6

-3,226.0

-3,165.6

0.0

0.0

0.0

      კლება

2,099.0

6,391.6

3,226.0

3,165.6

0.0

0.0

0.0

  ვალდებულებების ცვლილება

-266.9

-290.9

0.0

-290.9

-120.0

0.0

-120.0

      კლება

266.9

290.9

0.0

290.9

120.0

0.0

120.0

   ბალანსი

              0.0  

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0


 


მუხლი 2. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

  შემოსულობები

30,559.4

47,429.7

15,489.5

31,940.2

24,130.0

0.0

24,130.0

     შემოსავლები

30,283.2

39,361.0

15,489.5

23,871.5

20,895.0

0.0

20,895.0

     არაფინანსური აქტივების კლება

276.2

8,068.7

0.0

8,068.7

3,235.0

0.0

3,235.0

  გადასახდელები

32,658.4

53,821.3

18,715.5

35,105.8

24,130.0

0.0

24,130.0

    ხარჯები

14,684.9

18,795.7

1,357.7

17,438.0

20,191.7

0.0

20,191.7

    არაფინანსური   აქტივების ზრდა

17,706.6

34,734.7

17,357.8

17,376.9

3,818.3

0.0

3,818.3

   ვალდებულებების კლება

266.9

290.9

0.0

290.9

120.0

0.0

120.0

ნაშთის ცვლილება

-2,099.0

-6,391.6

-3,226.0

-3,165.6

0.0

0.0

0.0

 


თავი II
იღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  შემოსავლები
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 20,895.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

       ათას ლარებში

 

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

30,283.2

39,361.0

15,489.5

23,871.5

20,895.0

0.0

20,895.0

გადასახადები

14,239.1

16,584.9

0.0

16,584.9

19,800.0

0.0

19,800.0

       გრანტები

14,925.1

21,616.1

15,489.5

6,126.6

270.6

0.0

270.6

       სხვა შემოსავლები

1,119.0

1,160.0

0.0

1,160.0

824.4

0.0

824.4

 


მუხლი 4. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  გადასახადები

 

 

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 19,800.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროექტი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 გადასახადები

14,239.1

16,584.9

0.0

16,584.9

19,800.0

0.0

19,800.0

   დამატებული  ღირებულების გადასახადი

9,402.1

11,784.9

0.0

11,784.9

15,000.0

0.0

15,000.0

 ქონების გადასახადი

4,837.0

4,800.0

0.0

4,800.0

4,800.0

0.0

4,800.0

   საქართველოს    საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

1,730.2

2,150.0

0.0

2,150.0

2,150.0

0.0

2,150.0

უცხოურ საწარმოთა  ქონებაზე (გარდა მიწისა)

46.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

34.6

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

2,883.8

2,515.0

0.0

2,515.0

2,515.0

0.0

2,515.0

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
 მიწაზე

141.8

120.0

0.0

120.0

120.0

0.0

120.0


 

 


მუხლი 5. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 270.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

 2023 წლის  ფაქტი

 2024 წლის  გეგმა

 2025 წლის გეგმა

  გრანტები

14,925.1

21,616.1

270.6

  გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

14,925.1

21,616.1

270.6

     საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან  მიღებული გრანტები

0.0

15.3

0.0

     მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

654.7

584.5

270.6

     ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

14,270.4

21,016.3

0.0

      რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი  

10,649.0

11,930.8

0.0

      სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

340.0

340.0

0.0

    სხვა  კაპიტალური დანიშნულების გრანტები სახელმწიფო                ბიუჯეტიდან

2,368.8

6,058.4

0.0

      სპეციალური ტრანსფერი

912.6

2,180.0

0.0

      მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდი

0.0

507.1

0.0

 


მუხლი 6. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 824.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

1,119.0

1,160.0

824.4

 შემოსავლები საკუთრებიდან

521.5

660.0

360.0

 პროცენტები

435.3

600.0

300.0

 რენტა

86.2

60.0

60.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

16.5

30.0

30.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

69.7

30.0

30.0

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

154.0

152.6

164.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

70.7

80.6

92.0

  სანებართვო მოსაკრებელი

41.8

20.0

20.0

  ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის   დასუფთავებისათვის 

28.9

60.0

72.0

 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

83.3

72.0

72.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

83.3

0.0

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0.0

72.0

72.0

 ჯარიმები, სანქციები და საურავები

222.7

200.0

200.0

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

220.8

147.4

100.4

 


თავი III
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები,

არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 


მუხლი 7. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

 

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 20,191.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

14,684.9

18,795.7

1,357.7

17,438.0

20,191.7

0.0

20,191.7

    შრომის   ანაზღაურება

2,827.1

3,550.2

0.0

3,550.0

3,905.5

0.0

3,905.5

   საქონელი და  მომსახურება

1,729.5

2,980.8

421.8

2,559.0

3,473.5

0.0

3,473.5

    პროცენტი

68.1

60.6

0.0

60.6

10.1

0.0

10.1

    სუბსიდიები

7,215.2

9,373.4

0.0

9,373.4

11,051.5

0.0

11,051.5

გრანტები

980.6

121.0

0.0

121.0

98.0

0.0

98.0

    სოციალური
    უზრუნველყოფა

681.4

907.5

0.0

907.5

1,018.0

0.0

1,018.0

სხვა ხარჯები

1,183.0

1,802.2

935.9

866.3

635.1

0.0

635.1

 


მუხლი 8. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 

 

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 583.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,818.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2023 წლის
ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

240.2

630.8

210.0

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

240.2

630.8

210.0

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

16,037.0

31,240.8

3,598.3

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

13,817.6

22,976.5

953.2

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

23.9

20.0

0.0

02 02 02

   საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები

9.8

2,220.5

0.0

 02 03

    გარე განათება

31.8

51.6

250.0

02 04

    ტრანსპორტი

412.2

549.7

300.0

 02 05

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

22.8

0.0

300.0

 02 07

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

538.2

1,841.5

67.6

02 07 02

    შადრევნების ექსპლუატაცია

0.6

27.5

27.5

 02 08

   საპროეტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და  ექსპერტიზის ხარჯები

542.9

2,086.6

1,000.0

 02 09

   სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

472.7

1,179.2

600.0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

164.5

287.7

100.0

 03 03

   კაპიტალური დაბანდება დასუფთავებაში

164.5

287.7

100.0

 04 00

 განათლება

727.9

904.6

10.0

 04 01

    სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

30.2

0.0

0.0

 04 03

   სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი

137.5

438.2

10.0

 04 04

   საჯარო სკოლების დაფინანსება

560.2

466.4

0.0

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

685.3

1,958.5

0.0

 05 01

  კულტურისა და სპორტის სფეროს განვითარება

12.3

180.6

0.0

 05 01 02

   სასპორტო სკოლის კაპიტალური ხარჯი

673.0

1,777.9

0.0

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

16.2

0.0

0.0

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

16.2

0.0

0.0

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,706.6

34,734.7

3,818.3

 

ბ) განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 3,235.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

დასახელება

 2023 წლის
ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების  ცვლილება

17,430.4

26,666.0

583.3

      არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,706.6

34,734.7

3,818.3

     არაფინანსური აქტივების კლება

276.2

8,068.7

3,235.0


 


მუხლი 9. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ანისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

 

 

 

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2023 წლის
ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4,208.2

5,845.6

5,804.4

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4,039.6

5,681.0

5,686.3

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4,039.6

5,631.0

5,626.3

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

50.0

60.0

 7.1.3

 საერთო დანიშნულების მომსახურეობა

2.5

6.0

10.0

7.1.3 3

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურეობა

2.5

6.0

10.0

7.016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

68.1

60.6

10.1

7.017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადსხავ დონეზე

98.0

98.0

98.0

 7.2

  თავდაცვა

133.1

3.8

0.0  

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

133.1

3.8

0.0

 7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

15,139.0

24,179.3

2,771.8

 7.4 5

 ტრანსპორტი

15,139.0

24,179.3

2,771.8

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

15,139.0

24,179.3

2,771.8

 7.5

  გარემოს დაცვა

1,180.6

3,766.0

1,626.5

 7.5 1

    ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,148.0

1,514.5

1,592.4

 7.5 2

    ჩამდინარე წყლების მართვა

32.6

2,251.5

34.1

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

3,664.7

8,292.3

4,195.0

 7.6 1

    ბინათმშენებლობა

795.7

1,302.8

500.0

 7.6 2

    კომუნალური მეურნეობის განვითარება

12.3

0.0

0.0

 7.6 3

    წყალმომარაგება

513.3

590.4

626.5

 7.6 4

     გარე განათება

803.4

940.3

999.5

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ   მეურნეობაში

1,540.0

5,458.8

2,069.0

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

150.5

270.6

270.6

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

150.5

270.6

270.6

 7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,544.3

4,785.5

3,443.0

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,126.2

2,396.7

864.0

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

1,293.0

1,705.7

2,109.0

7.8 3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

4.2

40.0

40.0

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

120.9

643.1

430.0

 7.9

განათლება

4,274.1

5.,010.9

4,381.7

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

3,339.4

4,135.3

4,232.3

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

829.9

765.5

0.0

 7.9 2 3

 პროფესიული განათლება

104.8

110.1

149.4

 7 10

 სოციალური დაცვა

1,097.0

1,376.4

1,517.0

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

438.4

564.4

581.0

 7 10 11

 ავადმყოფთა  სოციალური დაცვა

314.3

422.3

400.0

7 10 12

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

124.1

142.1

181.0

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

41.8

98.0

123.3

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

1.5

58.0

60.0

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

615.3

656.0

752.7

 

 სულ

32,391.5

53,530.4

24,010.0

 


თავი IV
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა

          და ვალდებულებების ცვლილება 


მუხლი 10. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

 

 

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  120.0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საოპერაციო სალდო 703.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

ათას ლარებში

 

დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

15,598.3

20,565.3

703.3

 მთლიანი სალდო

-1,832.1

-6,100.7

120.0


 


მუხლი 11. სიღნაღის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

 

 

 

ათას ლარებში

 

დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-2,099.0

-6,391.6

0.0

 კლება

2,099.0

6,391.6

0.0

         ვალუტა და დეპოზიტი

2,099.0

6,391.6

0.0    

ფინანსური აქტივების კლება წარმოადგენს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2025 წლის განმავლობაში.

2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 6,391.6 ათასი  ლარი, მათ შორის საკუთარი სახსრების ნაშთი 3,165.6 ათასი ლარი, ც/ბიუჯეტის წილი 3,226.0 ათასი ლარი.

 


მუხლი 12. სიღნაღის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

 

1. განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -120.0 ათასი ლარის ოდენობით.

 

2. განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 120.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

ვალდებულებების კლება

266.9

290.9

120.0

         საშინაო

266.9

290.9

120.0

 


მუხლი 13. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2025 წლის ბოლოსთვის არაუმეტეს 30.4 ათასი ლარის ოდენობით.

 

ათას ლარებში

კრედიტორი

საპროგნოზო  ნაშთი 31.12.2025

სულ მუნიციპალიტეტის  ვალის ზღვრული მოცულობა

30.4

     სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი

30.4

აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2015-2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 160.5 ათას ლარს, ხოლო 2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 30.4 ათასი ლარი.

 

 


თავი V
 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

 


მუხლი 14. სიღნაღის მინიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ეკონომიკური განვითარების საწინდარი მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაა. ყოველი განხორციელებული ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტი მუნიციპალიტეტში ეკონომიკური აქტივობისა და ბიზნესის განვითარების ახალი წყაროა.

2025 წლისთვის მუნიციპალიტეტი გეგმავს რამდენიმე ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტის დაწყებას, ასევე ძველი გარდამავალი პროექტების დასრულებას. მნიშვნელოვანი თანხები ხმარდება ასევე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - ექსპლოატაციას.

აღნიშნული პრიორიტეტის დასაფინანსებლად განსაზღვრულია 8,593.3 ათასი ლარი.

ათას ლარებში

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024  წლის გეგმა

2025  წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

19,993.8

36,237.6

17,425.1

18,812.5

8,593.3

0.0

8,593.3

 

 ხარჯები

3,956.8

4,996.8

1,058.6

3,938.2

4,995.0

0.0

4,995.0

 

  საქონელი და მომსახურება

565.3

1,111.9

122.7

989.2

1,810.8

0.0

1,810.8

 

  სუბსიდიები

1,705.5

2,572.1

0.0

2,572.1

2,984.2

0.0

2,984.2

 

  გრანტები

870.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

  სხვა ხარჯები

816.0

1,312.8

935.9

376.9

200.0

0.0

200.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,037.0

31,240.8

16,366.5

14,874.3

3,598.3

0.0

3,598.3

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

14,715.3

23,371.8

12, 759.6

10,612.2

2,053.2

0.0

2,053.2

 

 ხარჯები

897.7

395.3

122.7

272.6

1,100.0

0.0

1,100.0

 

 საქონელი და მომსახურება

27.7

395.3

122.7

272.6

1,100.0

0.0

1,100.0

 

გრანტები

870.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,817.6

22,976.5

12,636.9

10,339.6

953.2

0.0

953.2

 02 01 01

       გზების კაპიტალური შეკეთება

13,817.6

22,976.5

12,636.9

10,339.6

953.2

0.0

953.2

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,817.6

22,976.5

12,636.9

10,339.6

953.2

0.0

953.2

 02 01 02

         გზების მოვლა პატრონობა

897.7

395.3

122.7

272.6

1,100.0

0.0

1,100.0

 

ხარჯები

897.7

395.3

122.7

272.6

1,100.0

0.0

1,100.0

 

 საქონელი და მომსახურება

27.7

395.3

122.7

272.6

1,100.0

0.0

1,100.0

 

გრანტები

870.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

513.3

590.4

9.8

580.6

626.5

0.0

626.5

 

 ხარჯები

489.4

570.4

0.0

570.4

626.5

0.0

626.5

 

საქონელი და მომსახურეობა

21.6

20.0

0.0

20.0

30.0

0.0

30.0

 

 სუბსიდიები

467.8

550.4

0.0

550.4

596.5

0.0

596.5

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.9

20.0

9.8

10.2

0.0

0.0

0.0

 02 02 04

 საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები

32.6

2,251.5

2,158.9

92.6

34.1

0.0

34.1

 

ხარჯები

22.8

31.0

        0.0

31.0

34.1

0.0

34.1

 

სუბსიდიები

22.8

31.0

0.0

31.0

34.1

0.0

34.1

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.8

2,220.5

2,158.9

61.6

0.0

0.0

0.0

 02 03

    გარე განათება

575.5

940.3

0.0

940.3

999.5

0.0

999.5

 

 ხარჯები

543.7

888.7

0.0

888.7

749.5

0.0

749.5

 

 საქონელი და მომსახურება

435.4

520.0

0.0

520.0

550.0

0.0

550.0

 

 სუბსიდიები

108.3

368.7

0.0

368.7

199.5

0.0

199.5

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.8

51.6

0.0

51.6

250.0

0.0

250.0

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის მოწყობა, ელ. ენერგია

467.2

571.6

0.0

571.6

800.0

0.0

800.0

 

 ხარჯები

435.4

520.0

0.0

520.0

550.0

0.0

550.0

 

    საქონელი და მომსახურება

435.4

520.0

0.0

520.0

550.0

0.0

550.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა  

31.8

51.6

0.0

51.6

250.0

0.0

250.0

 02 03 02

  გარე განათების  ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია

108.3

368.7

0.0

368.7

199.5

0.0

199.5

 

    სუბსიდიები  

108.3

368.7

0.0

368.7

199.5

0.0

199.5

 02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები    

423.7

807.5

0.0

807.5

718.6

0.0

718.6

 

 ხარჯები

11.5

257.8

0.0

257.8

418.6

0.0

418.6

 

საქონელი და მომსახურება

11.5

57.8

0.0

57.8

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

200.0

0.0

200.0

418.6

0.0

418.6

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

412.2

549.7

0.0

549.7

300.0

0.0

300.0

 02 05

 ბინათმშენებლობა

795.7

1,302.8

931.0

371.8

500.0

0.0

500.0

 

 ხარჯები

772.9

1,302.8

931.0

371.8

200.0

0.0

200.0

 

 სხვა ხარჯები

772.9

1,302.8

931.0

371.8

200.0

0.0

200.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.8

0.0

0.0

 

0.0

 

300.0

0.0

300.0

 02 07 02

 შადრევნების ექსპლუატაცია

1.9

31.7

0.0

31.7

32.1

0.0

32.1

 

 ხარჯები

1.3

4.2

0.0

4.2

4.6

0.0

4.6

 

სუბსიდიები

1.3

4.2

0.0

4.2

4.6

0.0

4.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

27.5

0.0

27.5

27.5

0.0

27.5

 02 07 03

  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

1.9

19.2

4.9

14.3

11.7  

0.0

11.7    

 

 ხარჯები

1.9

19.2

4.9

14.3

11.7

0.0

11.7

 

 სუბსიდიები

1.9

9.2

0.0

9.2

11.7

0.0

11.7

 

სხვა ხარჯები

0.0

10.0

4.9

5.1

0.0

0.0

0.0

 02 07 04

ბაღებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა, რეაბილიცია

718.6

2,142.1

743.1

1,399.0

425.2

0.0

425.2

 

 ხარჯები

180.4

300.6

0.0

300.6

357.6

0.0

357.6

 

 საქონელი და მომსახურება

60.5

118.8

0.0

118.8

130.8

0.0

130.8

 

სუბსიდიები

119.9

181.8

0.0

181.8

226.8

0.0

226.8

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

538.2

1,841.5

743.1

1,098.4

67.6

0.0

67.6

 02 08

 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები

594.6

2,086.6

0.9

2,085.7

1,000.0

0.0

1,000.0

 

ხარჯები

51.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურეობა

8.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

43.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

542.9

2,086.6

0.9

2,085.7

1,000.0

0.0

1,000.0

 02 09

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

472.7

1,179.2

579.2

600.0

600.0

0.0

600.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

472.7

1,179.2

579.2

600.0

600.0

0.0

600.0

 03 00

 დასუფთავების ღონისძიებები

1,148.0

1,514.5

237.7

1,276.8

1,592.4

0,0

1,592.4

 

 ხარჯები

983.5

1,226.8

0.0

1,226.8

1,492.4

0.0

1,492.4

 

 სუბსიდიები

983.5

1,226.8

0.0

1,226.8

1,492.4

0.0

1,492.4

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

164.5

287.7

237.7

50.0

100.0

0.0

100.0

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 01

2,053.2

პროგრამის აღწერა

პროგრამა გულისხმობს გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ახალი გზების მშენებლობას და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაციას,  ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, საუბნო გზებისა და სავარგულებთან მისასვლელი გზების მოხრეშვას, ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს რეაბილიტირებული ქუჩები და გზები, რათა უსაფრთხოდ გადაადგილდეს, როგორც ნებისმიერი სატრანსპორტო საშუალება, ასევე ქვეითად მოსიარულეები.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტისა და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება. შეიქმნება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა, რაც ხელს შეუწყობს, როგორც ადგილობრივ მაცხოვრებლებს, ასევე ჩამოსულ ტურისტებს ტრანსპორტით და ფეხით გადაადგილებისას შეექმნათ მაღალი კომფორტი. განვითარდება მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისი და ტურისტული ინფრასტრუქტურა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების მოვლა-შენახვა

2025 წლის დაფინანსება

 

 ათას ლარში

 

02 01 01

953.2

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

  • ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის სოფლებში საუბნო გზების მოასფალტება, სანიაღვრის, ტროტუარების მოწყობა და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებთან მისასვლელი გზების მოწესრიგება, ქუჩების გადამისამართება (აბრების დასამზადებალდ)
  • დაფინანსება მოხდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურა. რეაბილიტირებული იქნება ქალაქისა და სოფლის  ცენტრალური და შიდა საუბნო გზა. ყველა ქუჩას ექნება დასახელება,  რეაბილიტირებული გზებით ისარგებლებს ადგილობრივი მოსახლე და მუნიციპალიტეტის სტუმარი. სოფლის მოსახლეობას გაუადვილდება სავარგულებისკენ გადაადგილება და მოსავლის დაბინავება.  ასევე მარტივად და სწრაფად შეძლებს სხვადასხვა სერვისების მიღებას.

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ახალი გზების მშენებლობა

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 01 02

1,100.0

როგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

  პროგრამა ითვალსიწინებს ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის ხიდების, ტროტუარებისა და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას, პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას პროცენტულად, რაც არის გათვლილი. 2025 წლისთვის იგეგმება ისეთი სამუშაოები, რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს, გზებს ექნება სანიაღვრე არხები, რაც ხელს შეუწყობს წყლის გადინებას და ააცილებს მოსახლეობას ნალექით წარმოქმნილ პრობლემას, სიღნაღის მუნიციპალიტეტში საჭიროებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნიდან გამომდინარე იგეგმება ახალი გზების მშენებლობა, არსებული გზების მაღალი ხარისხით შენარჩუნება, მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება, ტურიზმის ხელშეწყობა, მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობსება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  მუნიციპალიტეტის სოფლებში  და ქალაქად მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება, მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტუქტურა აადვილებს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებიდან მოსავლის  ადვილად გამოტანას.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

 წყლის სისტემების განვითარება

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 02

626.5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია

როგრამის აღწერა

წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის ფარგლებში 2025 წელს  ბიუჯეტით იგეგმება  წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაციისა  და ექსპლუატაციის სამუშაოები. წყლის სისტემების ექსპლუატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.
წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 1 ქვეპროგრამისაგან:  სასმელი წყლის სისტემების ექსპლუატაცია და განვითარება. პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია და საკუთარი შემოსულობები.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  რეაბილიტირდება წყლის სათავე ნაგებობები და  წყალმომარაგების ქსელები,  მოეწყობა ახალი ჭაბურღილები, გაიზრდება წყლის დებიტი და გაუმჯობესებული წყალმომარაგებით ისარგებლებს დაახლოებით 22500 მოსახლე. გაუმჯობესდება წყალმომარაგება მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობისათვის.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაცია

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 02 01

596.5

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,კომუნალური 1“

ქვეპროგრამის აღწერა

   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების  სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, მომსახურებას, დაზიანებების აღმოფხვრას, მოსახლეობის წყლით უზრუნველყოფას, საჭიროების შემთხვევაში წყლის ტუმბოებისა და ტუმბოს ძრავების შეძენას. პრიორიტეტულია მოსახლეობის სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:         - მწყობრიდან გამოსული მილების შეკეთება და ახლით ჩანაცვლება. საჭიროების მიხედვით წყლის ტუმბოებისა და ტუმბოს ძრავების შეძენა  და მონტაჟი.  პროგრამის მიზანია:
 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობდეს სასმელი წყლის 24  საათიანი მიწოდება;
 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;
 - წყლის სისტემების ექსპლუატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.
წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 1 ქვეპროგრამისაგან:  სასმელი წყლის სისტემების ექსპლუატაცია და განვითარება. პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია და საკუთარი შემოსულობები.
წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლუატაცია), რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი  მომსახურების ნაწილში არის  მუდმივმოქმედი პროგრამა. 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების გრაფიკი;

წყლის სისტემების ექსპლუატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კანალიზაციის სისტემის განვითარება

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 02 04

34.1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,კომუნალური 1“

პროგრამის აღწერა

პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია, რათა დაცული იყოს მოსახლეობა უხვი ნალექების პირობებში ეზოების დატბორვისგან და კომფორტულს გახდის აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადაადგილებას.  პროგრამა ფინანსდება ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტიდან.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შეკეთებული სანიაღვრეები, შექმნილი ეკოლოგიურად სუფთა გარემო და კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

გარე განათება

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 03

999.5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,კომუნალური 1“

პროგრამის აღწერა

  ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისათვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოვებით 550.0 ათასი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას. პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან, ესენია:

1. გარე განათების ქსელის მოწყობა, ელ. ენერგია;

2. გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია - კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების  მოწყობა.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის, როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).
ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლუატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.
2025 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლუატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის მოწყობა ელ.ენერგია

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 03 01

550.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

  დასახლებული პუნქტების გარე განათების ელ. ენერგიის მომსახურების ღირებულება

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების სისტემის შეუფრხებელი ფუნქციონირება.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 03 02

199.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ კომუნალური 1„

ქვეპროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მთლიან ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში) 20000ათასამდე  გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს, ამისთვის  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა არ მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას,  განათების ბოძების ჩაყრას და დაზიანებული ბოძების შეცვლას.

პროგრამა მოიცავს აღნიშნულ სფეროში დასაქმებული ადამიანების შრომის ანაზღაურებას. 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის ფუნქციონირება გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა დროულად.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 04

300.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

  პროგრამა ითვალისწინებს სიღნაღის მუნიციპალიტეტისთვის სამი ერთეული მიკროავტობუსის შეძენას.  

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  მოსახლეობისთვის ამ გზით  უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა.  

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 04

418.6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,კომუნალური1“

პროგრამის აღწერა

  პროგრამა ითვალისწინებს სიღნაღის მუნიციპალიტეტში კომფორტული ავტობუსებით მოსახლეობს გადაადგილებას

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  მოსახლეობისთვის ამ გზით  უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა. 

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მწვანე ნარგავების  მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 07 04

425.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,კომუნალური 1“

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  სკვერების დაცვა, მოვლის  ღონისძიებები, რომელსაც ა(ა)იპ სიღნაღის დასუფთავების  შესაბამისი განყოფილება უზრუნველყოფს:
განყოფილება  ახდენს არსებული  სკვერების გაწმენდა - დასუფთავებას.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხელშეკრულებით აყვანილ პირთა ხელფასებიც.
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა (ქ. წნორის პარკის დაცვის მომსახურეობა), სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.
პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ სიღნაღის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები. 

  ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ასევე სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.
  სასაფლაოების გაწმენდა, გასუფთავება, მოცელვა და შესაწამლი სამუშაოების შესრულება.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხელშეკრულებით აყვანილ პირთა ხელფასებიც.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამქიმიკატების შეტანა  და ნიადაგის გაფხვიერება.  განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

 

 

02 08

1,000.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული პროექტების შედგენა,  საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისად, დოკუმენტების კომპლექსში სრულად მოცემულია პროექტის არსი და მისი მიმართულებისა და რეალიზაციის დასაბუთება, ასევე ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა, ამასთან იმ ხელშეკრულებაზე, რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს, პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას პროგრამის ფარგლებში, ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურეობის) სამუშაოების შესყიდვა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, ასევე პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.

     ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  სწორი საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა, შესასრულებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი ისე, რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშნებლო ნორმებს (სტანდარტებს).

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

03 01

1,592.4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,კომუნალური 1“

პროგრამის აღწერა

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. შეძენილია ნაგავმზიდი მანქანები და ნაგვის ურნები. 
 ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება ნაგვის  გამზიდი მანქანები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთლიან ტერიტორიაზე.  შეგროვებული ნარჩენები გადის ნაგავსაყრელებზე.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება ეხება ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეეზოვეები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს. 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქ. სიღნაღის, წნორისა და სოფლების  დასუფთავება,  ნარჩენების  გატანა. იქმნება ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო.

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

03 01 01

100.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში დასუფთავება ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, 2025 წლისთვის გათვალისწინებულია ნაგვის ურნების შეძენა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დასუფთავებული მუნიციპალიტეტი და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა

 


მუხლი 15. განათლება

 

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4,381.7 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

 

ათას ლარებში

 

პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

                 

 

04 00

 განათლება

4,274.1

5,010.9

805.8

4,205,1

4,381.7

0.0

            4,381.7

 

 ხარჯები

3,546.2

4,106.3

299.1

3,807.2

4,371.7

0.0

            4,371.7

 

 საქონელი და მომსახურება

269.7

299.1

299.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 სუბსიდიები

3,276.5

3,807.2

0.0

3,807.2

4,371.7

0.0

4,371.7

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

727.9

904.6

506.7

397.9

10.0

0.0

10.0

 04 01

   ა(ა)იპ ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება“

3,201.9

  3,697.1

0.0

3,697.1

4,222.3

0.0

4,222.3

 

 ხარჯები

3,171.7

3,697.1

0.0

3,697.1

4,222.3

0.0

4,222.3

 

    სუბსიდიები

3,171.7

3,697.1

0.0

3,697.1

4,222.3

0.0

4,222.3

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 04 02 01

ა(ა)იპ ,,სიღნაღის მუნიციალიტეტის სკოლისგარეშე დაწესებულების - მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი”

104.8

110.1

0.0

110.1

149.4

0.0

149.4

 

 ხარჯები

104.8

110.1

0.0

110.1

149.4

0.0

149.4

 

 სუბსიდიები

104.8

110.1

0.0

110.1

149.4

0.0

149.4

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 04 03

სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი

137.5

438.2

40.3

397.9

10.0

0.0

10.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

137.5

438.2

40.3

397.9

10.0

0.0

10.0

 04 04

საჯარო სკოლების დაფინანსება

829.9

765.5

765.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

269.7

299.1

299.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურეობა

269.7

299.1

299.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

560.2

466.4

466.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

04 01

4,222.3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება“

პროგრამის აღწერა

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. სიღნაღის  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში სულ 900 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, ტერიტორიაზე განთავსებულ 24 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 1200 ბავშვის სწავლება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 24 საბავშო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საღმზრდელო დაწესებულება“. სულ სკლომადელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 351 თანამშრომელი, მათ შორის 66 აღმზრდელი და 55 თანაშემწე.  ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა: სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის  შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.
     ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები“;  
     ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
     ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;
     ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
     ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

დაიგეგმა ჰასპის პროგრამა.
     ბაგა-ბაღებში და გაერთიანების ადმინისტრაციაში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობებისა და სახელფასო ანაზღაურების გაუმჯობესება.
   

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი


შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

პროფესიული განათლების ხელშწყობა

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

04 02 01

149.4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,სიღნაღის მუნიციალიტეტის სკოლისგარეშე დაწესებულების - მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი”

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია

1. თითოეული ბავშვისა და ახალგაზრდისათვის განათლებისა და განვითარების თანაბარი შესაძლებლობების, კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა, თითოეული ბავშვისა და ახალგაზრდის მიერ საკუთარი საგანმანათლებლო, შემოქმედებითი, საზოგადოებრივი ინიციატივების გამოვლენა, მოსწავლეთა ინტელექტუალური განვითარების, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლებისა და თანაბარ კონკურენტულ გარემოში ახალგაზრდების შესაძლებლობების რეალიზების ხელშეწყობა;

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებად სხვადასხვა წრეებში გაერთიანებული 195 მოსწავლისათვის საჭირო პირობებით უზრუნველყოფა, დაწესებულებაში დასაქმებული პედაგოგების ხელფასების დაფინანსება და ხელშეწყობა;

მოსწავლეების პროფესიული დაოსტატებისა და საზოგადოებრივ შრომით საქმიანობაში ჩართულობა, ასევე ხელშეწყობა მოსწავლეთა გონივრული დასვენებისა და თავისუფალი დროის სწორად გამოყენებისათვის. .სკოლისგარეშე არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურდიული პირი წარმართავს სასწავლო აღმზდელობით მუშაობას 6-დან 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეებთან.

  2. თანამშრომლობს სკოლასთან, სკოლისგარეშე დაწესებულებებთან, ოჯახთან, საზოგადოებასთან ასრულებს შემდეგ ფუნქციებს:     

 ა) ეწევა ფართო მასობრივ კულტურულ საგანმანათლებლო მუშაობას მოსწავლე ახალგაზრდებს შორის, ხელს უწყობს საქმიანობის სხვადახსვა მიმართულებით გაშლას.        

 ბ) აყალიბებს და ავითარებს ბავშვთა და მოზარდთა ინტერესებსა და მიდრეკილებებს, ხელს უწყობს მათი პიროვნების ყოველმხრივ განვითარებას.

3. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურდიული პირი თავის საქმიანობას წარმართავს სკოლისგარეშე მუშაობისადმი წაყენებული მოთხოვნების, მასობრიობის, ნებაყოფილობით, ბავშვებისა და მოზარდების მიერ საქმიანობის სახეების თავისუფალი არჩევისა და დამოუკიდებლობის გათვალისწინებით. თითოეულ მოსწავლეს უფლება აქვს ჩაებას სხვადასხვა პროფილის წრეში.

   ორგანიზაციაში მუშაობს მრავალი დასახელების წრე  ესენია:   

უცხო ენა ინგლისური 2 ჯგუფი  

გონებამახვილთა 1 ჯგუფი

ბიოლოგია 1 ჯგუფი

ქართული ლიტერატურის 3 ჯგუფი

მათემატიკის 2 ჯგუფი

ხატვის 2 ჯგუფი

კულინარიის 1 ჯგუფი

რუსულის 1 ჯგუფი

მხატრული კითხვის 1 ჯგუფი

ფსიქოლოგიის 1 ჯგუფი

ქსოვის 1 ჯგუფი

                                               

წრეები მიზნად ისახავს მოსწავლეთა აზროვნებისა და ზოგადსაგანმანათლებლო მსოფლმხედველობის განვითარებას. წრეები მოსწავლებს ეხმარება თავისუფალ აზროვნების განვითარებაში. წრის მიზანია საკუთარი არგუმენტების ნათლად ჩამოყალიბება, უნარ- ჩვევების და ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენების ხელშეწყობა, სასწავლო საგნისადმი მეტი ინტერესის გაღვიძება. კლასგარეშე მუშაობები მოსწავლეში აღძრავს სწავლისადმი ინტერესს, კლასგარეშე აქტივობებში მონაწილეობისას, ბავშვებს სხვადასხვა უნარის აღმოჩენის, საკუთარ ძალებში დარწმუნების, ახალი მეგობრების შეძენის და თანატოლებთან ურთიერთობის საშუალება ეძლევათ.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლეთა პიროვნული და თავისუფალი შემოქმედებითი აზროვნების განვითარება. აუმაღლდეს აზროვნება, მსჯელობისა და არგუმენტირების უნარ-ჩვევები, შეექმნას და გაუმყარდეს საფუძველი პროფესიის არჩევის, დაოსტატებისა და საზოგადოებრივ შრომით საქმიანობაში აქტიურად ჩართვისათვის. გამოვლინდებიან ეროვნულ საგნობრივ ოლიმპიადებში გამარჯვებული მოსწავლეები და სკოლები, მოსწავლეების მოტივაციის დონის ამაღლება.

 

 

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

04 03

10.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი

პროგრამის აღწერა

  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, რომელსაც ძირითადად აფინანსებს სახელმწიფო ბიუჯეტი. ადგილობრივი ბიუჯეტით კეთდება საბავშვო ბაღების სველი წერტილების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ეზოს კეთილმოწყობა, ასევე ხელს შეუწყობს მოზარდთა სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების გაუმჯობესებას (სოფელ ნუკრიანში, საბავშო ბაღის შენობის ნაწილობრივ რეაბილიტაცია).

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სკოლამდელი აღსაზრდელების კომფორტულ გარემოში ყოფნა და კმაყოფილი მოსახლეობა.

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

             შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2,534.8

4,785.5

484.6

4,300.9

3,443.0

 

3,443.0

 

 ხარჯები

1,849.5

2,827.0

0.0

2,827.0

3,443.0

0.0

3,443.0

 

    საქონელი და მომსახურება

46.3

393.7

0.0

393.7

440.0

0.0

440.0

 

    სუბსიდიები

1,743.8

2,354.5

0.0

2,354.5

3,003.0

0.0

3,003.0

 

გრანტები

20.6

23.0

0.0

23.0

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

38.8

55.8

0.0

55.8

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

685.3

1,958.5

484.6

1,473.9

0.0

0.0

0.0

 05 01 01

ა(ა)იპ ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითრების ცენტრი“

443.7

618.8

0.0

618.8

864.0

0.0

864.0

 

 ხარჯები

437.7

618.8

0.0

618.8

864.0

0.0

864.0

 

სუბსიდიები

437.7

618.8

0.0

618.8

864.0

0.0

864.0

 

სხვა ხარჯები

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

          0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 05 01 02

   სასპორტო სკოლის კაპიტალური ხარჯი

673.0

1,777.9

484.6

1,293.3

0.0

0.0

          0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

673.0

1,777.9

484.6

1,293.3

0.0

0.0

          0.0

 05 02 01 02

()იპ ,, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო და საგანმანათლებლო მომსახურეობის ცენტრი"

325.3

366.0

0.0

366.0

514.0

0.0

514.0

 

 ხარჯები

322.1

366.0

0.0

366.0

514.0

0.0

514.0

 

 სუბსიდიები  

322.1

366.0

0.0

366.0

514.0

0.0

514.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 05 02 01 04

ა(ა)იპ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი"

526.5

826.2

0.0

826.2

866.2

0.0

866.2

 

 ხარჯები

523.5

826.2

0.0

826.2

866.2

0.0

866.2

 

    სუბსიდიები

523.4

826.2

0.0

826.2

866.2

0.0

866.2

 

გრანტები

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 05 02 01 05

ა(ა)იპ ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო (სამუსიკო) სკოლების გაერთიანება“

441.1

513.5

0.0

513.5

728.8

0.0

728.8

 

 ხარჯები

441.1

513.5

0.0

513.5

728.8

0.0

728.8

 

სუბსიდიები

441.1

513.5

0.0

513.5

728.8

0.0

728.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 05 02 01 06

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

18.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

 ხარჯები

18.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

18.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 05 02 01 07

 საინფორმაციო ცენტრი

4.2

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

 ხარჯები

4.2

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

 საქონელი  და მომსახურეობა

4.2

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 05 02 01 08

სახელოვნებო სკოლების კაპიტალური ხარჯი

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

102.9

613.1

0.0

613.1

400.0

0.0

400.0

 

 ხარჯები

102.9

432.5

0.0

432.5

400.0

0.0

400.0

 

საქონელი და მომსახურეობა

42.1

353.7

0.0

353.7

400.0

0.0

400.0

 

    სუბსიდიები

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

20.5

23.0

0.0

23.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

35.8

55.8

0.0

55.8

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

180.6

0.0

180.6

0.0

0.0

0.0

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 01 01

864.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითრების ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

სპორტის პოპულარიზაციისთვის და ჯანსაღი თაობის აღზრდისთვის საჭიროა შიდა ღონისძიებების ჩატარება, იგეგმება ქართული ჭიდაობის, ძიუდოს, რაგბის, ფეხბურთის, ჭადრაკისა და კალათბურთის ტურნირების ჩატარება საქართველოს მაშტაბით, მოწვეული იქნებიან აღნიშნული სახეობის გამოჩენილი სპორტსმენები, იქნება დაჯილდოვება მედლებით, თასებითა და დიპლომებით. პროგრამის მიზანია, ხელი შევუწყოთ მუნიციპალიტეტში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტული ცხოვრების დონის ამაღლებასა და სპორტში ჩართულობის გაზრდას, მათ შორის ინტეგრირებული და ექსტრემალური სპორტის მხარდაჭერასა და განვითარებას. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში სპორტი თანდათან ხდება პოპულარული, რაც გამოიხატება მოსახლეობაში ჯანმრთელობის   მდგომარეობის გაუმჯობესებით, დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში ტარდება სხვადასხვა სპორტული აქტივობები, სადაც საშუალოდ იღებს მონაწილეობას 3000 ადამიანი, ფუნქციონირებს სხვადასხვა სექცია: როგორიცაა ფეხბურთი, კალათბურთი, ჭიდაობა, ჭადრაკი, აღმოსავლური ორთაბრძოლა, კიკბოქსინგი, ძალისმიერი სამჭიდი, რაგბი, ფრენბურთი. ამ სექციებში სულ რეგისტრირებულია 650 მოზარდი,  რაც მუნიციპალიტეტის მთლიანი მოსახლეობის 2 პროცენტია, დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არის სულ ძალისმიერი სამჭიდის 1  სახეობა.  ჩართულია 25 მოზარდი და წარმატებული სპორტსმენი. ჩვენი მიზანია უფრო და უფრო მეტი აღსაზრდელი მოვიზიდოთ და ჩავრთოთ ამ მიმართულებით, რისთვისაც საჭიროა ადგილობრივი და გასვლით შეჯიბრებებში მონაწილეობის მიღება, დაინტერესების მიზნით სხვადასვა საპრიზო ფონდების შექმნა, სტიპენდიების დანიშვნა, წარმატებული ტრენერების წახალისება თუ მათი აღსაზრდელები მიაღწევენ სახვადსხვა წარმატებებს. მუნიციპალიტეტში არის სულ კიკბოქსინგის 4 და კრივის 2 სექცია, სადაც ჩართულია 120 მოზარდი. ჩვენი მიზანია უფრო და უფრო მეტი ახალგაზრდა მოვიზიდოთ, არის ჭადრაკის 1 სექცია, სადაც ფუნქციონირებს 25  მოზარდი. არის 3 კალათბურთის სექცია, ჩართულია 70 მოზარდი.  ფეხბურთის 7 სექცია, სულ ჩართულია 250 მოზარდი.  რაგბის  2  სექცია,  ჩართულია 45 მოზარდი, ფრენბურთის 1  სექცია,  ჩართულია 10 მოზარდი.
სპორტის პოპულარიზაციისთვის და ჯანსაღი თაობის აღზრდისთვის საჭიროა შიდა ღონისძიებების ჩატარება, იგეგმება ქართული ჭიდაობის, ძიუდოს, რაგბის, ფეხბურთის, ჭადრაკისა და კალათბურთის ტურნირების ჩატარება საქართველოს მაშტაბით, მოწვეული იქნებიან აღნიშნულ სახეობის გამოჩენილი სპორტსმენები, იქნება დაჯილდოვება  მედლებით, თასებითა და დიპლომებით.

 

ვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, სპორტული  ცხოვრების დონის ამაღლება და მოსახლეობის სპორტულ აქტივობებში ჩართულობის გაზრდა.

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 01 02

514.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო და საგანმანათლებლო მომსახურეობის ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  9 მუნიციპალური მუზეუმი, 20 ბიბლიოთეკა
მუნიციპალურ მუზეუმებში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია  18622 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 2285-ს.
მუნიციპალიტეტის 20 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 307244 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით  3820   მოსახლე.  საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა–დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფა;
კულტურულ–საგანმანათლებლო და სამეცნიერო–ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების, სპეციალიზირებული სემინარებისა და ტრენინგების მომზადება–ჩატარება, გამოფენების მოწყობა, საინფორმაციო ბაზის შექმნა და სრულყოფა;
საბიბლიოთეკო საქმიანობის წარმოება საერთაშორისო სტანდარტებისა და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბამისად.  მუზეუმებსა და ბიბლიოთეკებში ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ჩატარება. სამუზეუმო ექსპონატების აღწერა, საინვენტარო წიგნში გატარება, დაცვა, მოვლა-პატრონობა. ასევე მუზეუმების ფონდების აღრიცხვა-დამუშავება, 
კულტურულ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების ორგანიზება.                                                                                                                                                                            ახალგამოცემული წიგნების წარდგენები, ლიტერატურული საღამოები, შემეცნებითი დისკუსიები, ცნობილი მწერლების დაბადების დღისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოები, გურჯაანში მოღვაწე შემოქმედ, ღვაწლმოსილ და ცნობილ პიროვნებებთან შეხვედრები,  ღირსშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები ,,ბიბლიოთეკის კვირეული, ლექციები, კონფერენციები, სემინარები, საშობაო–საახალწლო შეხვედრები,  მხატვრული, დოკუმენტური და ანიმაციური ფილმების ჩვენებები, საკლუბო შეხვედრები. მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტება ყველა ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით. ბიბლიოთეკების მართვის თანამედროვე პრინციპების დანერგვა და მომხმარებლებისათვის გაუმჯობესებული სერვისების შეთავაზება, საბიბლიოთეკო კვირეულის ჩატარება, ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმის ხელშეწყობა, არსებული ექსპონატების დაცვა და  მოსწავლე-ახალგაზრდობის აქტიურად ჩაბმა მუზეუმების კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობაში.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ბიბლიოთეკა - მუზეუმების შეუფერხებელი მუშაობა.  მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა. საბიბლიოთეკო ფონდის ზრდა. ა(ა)იპ-ის მთავარი მიზანია, რომ დავაინტერესოთ მკითხველი და ავამაღლოთ ცნობიერების დონე. მეტი ტურისტი გვყავდეს მუზეუმებში, რაც გაზრდის  საკუთარ   შემოსავლს.

 

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურის ღონისძიებები

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 01 04

866.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის  კულტურის და ხელოვნების ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია:  კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამღლება. კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა, განათლების დონის, ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება, კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია,  რათა  გაიზარდოს კულტურულ შემოქმედებითი  და აღმზრდელობითი მუშაობა, მოხდეს მათი წარმოჩენა და პოპულარიზაცია  კონკურსებსა თუ ფესტივალებზე,   როგორც ქვეყნის შიგნით,  ასევე  გარეთ. შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება. პროგრამის მიზანია,  კულტურული ღონისძიებები  მეტად იყოს წარმოდგენილი სხვადასხვა მიმართულებით   (თეატრალური, ფოლკლორული, ქორეოგრაფიული და ამ მიმართულებით მეთოდური მუშაობა), ასევე  ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებაში მეტი ინტერესთა ჯგუფისა და მოქალაქეების ჩართულობის უზრუნველყოფა და ამ მიზნით მათთან შეხვედრების ორგანიზება. ასევე  ღონისძიებების   აუდიტორიის გაზრდა, მათი ინფორმირებულობის ამაღლების გზით და ა. შ. მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურის ობიექტების შენარჩუნება და რეაბილიტაცია, გაზრდის ამ სფეროთი დაინტერესებულ  მოსახლეობის  დონის  ხელმისაწვდომობასა და წარმოჩენას, რაც მნიშვნელოვნად  შეუწყობს ხელს სოფლებში მოსახლეობის დამკვიდრებასა და მოზიდვას.  ა(ა)ი.პ. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების  ცენტრის დაქვემდებარებაშია :  ცხრა კულტურის სახლი:  ვაქირის, საქობოს, წნორის, ბოდბისხევის, ძვ. ანაგის, ქვ.მაჩხაანის, ერისიმედის,  ქვ.ბოდბის. მიუხედავად მძიმე მატერიალურ ტექნიკური ბაზისა, მაინც მიმდინარეობს სხვადასხვა სახის წრეობრივი მუშაობები, როგორიცაა: ხალხური რეწვა, თექაზე მუშაობა, სხვადასხვა სახის მუსიკალურ საკრავებზე შემსწავლელი წრეობრივი მეცადინეობები  და სხვა, სადაც გაერთიანებულია 40 დან 50 მდე დაინტერესებული ადამიანი. მუნიციპალური თეატრი, თეატრის დასი  დაკომპლექტებულია 16 თანამშრომლით, 12 მსახიობი, რადისტი, სცენის მენეჯერი, გარდერობის გამგე, თეატრის კონსულტანტი. დროდადრო მიმდინარეობს ძველი სპექტაკლების განახლება და ახალ სპექტაკლზე მუშაობა. მუნიციპალური თეატრი  წელიწადში რამოდენიმეჯერ მიწვეულნი არიან  სხვადასხვა ქვეყანაში   ფესტივალებზე, სადაც უწევთ შეხვედრები ემიგრაციაში მყოფ ქართველებთან. ფოლკლორული ანსამბლები: ,,მრავალჟამიერი", სადაც გაერთიანებულია რვა მომღერალი, რომლებიც  თავიანთი რეპერტუარით და საშემსრულებლო ოსტატობით, დიდ მოწონებას იმსახურებს.   გოგონათა ანსამბლი ,,ვაქირელების"  მუშაობა  ემსახურება მოზარდი თაობის  აღზრდას,  სადაც გაერთიანებულია  25  დან  35  მოზარდი.     ქორეოგრაფიული ანსამბლები:  ,,ლაშქრული" შედგება 20  მოცეკვავისგან,  ხელმძღვანელი, ქორეოგრაფი და ორი მუსიკოსისაგან. ,,ათინათი''  - ში კი გაერთიანებულია 35 ბავშვი. ზემოთ  ჩამოთვლილი ანსამბლები  მონაწილეობას იღებენ, როგორც  რეგიონის ფარგლებში დაგეგმილ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე  საქართველოს  ფარგლებს გარეთ.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 კულტურისა და ხელოვნების ცენტრთან არსებული ქართული ხალხური სიმღერის ფოლკლორული ანსამბლის ,,მრავალჟამიერის“, გოგონათა ანსამბლი ,,ვაქირელები“, ქორეოგრაფიული ანსამბლი ,,ლაშქრული“,  ბავშვთა ხალხური სიმღერებისა და ქართული ხალხური ცეკვის ანსამბლების სხვადასხვა ფესტივალებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ისე ქვეყნის გარეთ.

 

 ახალი სპექტაკლების რაოდენობის ზრდა და ხარისხობრივი მაჩვენებელი და მუნიციპალიტეტის  ხელოვანთა მიღწევები.

 

 

კოდი

ქვრპროგრამის დასახელება

სამუსიკო სკოლების განათლების ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 01 05

728.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

()იპ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო (სამუსიკო) სკოლების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ა ა(ა)იპ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო (სახელოვნებო) სკოლების გაერთიანებაში არის სიღნაღის ხელოვნების სასწავლებელი  (თერთმეტწლედი), რომელშიც შედის საფორტეპიანო, საგუნდო-სადირიჟორო, საორკესტრო და ხალხურ საკრავთა განყოფილებები, 4 სამუსიკო სკოლა (ექვსწლედი) წნორის, ვაქირის, ტიბაანის, მაღაროს და ასევე ტრადიციული მუსიკის და სახვითი ხელოვნების განყოფილებები.  სიღნაღის ხელოვნების სასწავლებელს აქვს ფილიალი სოფ. ნუკრიანში და სოფ. ანაგაში, მაღაროს სამუსიკო სკოლას სოფ ქვემო ბოდბეში, ტიბაანის სამუსიკო სკოლას სოფ. ძველ ანაგასა და ხირსაში. სკოლების საერთო კონტინგენტია 560 მოსწავლე. მათ აღზრდას ემსახურება 70 პედაგოგი. სკოლებში არსებული მუსიკალური ინსტრუმენტები არ შეესაბამება მოთხოვნებს, განსაკუთრებით საჭიროა საკონცერტო როიალის  შეძენა. საჭიროა განახლდეს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.
შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის საჭიროა შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა;   კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; ფასიანი, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში, როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ. პროგრამა მოიცავს სახელოვნებო განათლების ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია, როგორც სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობაზე, ისე სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერაზე, მათ შორის: სასწავლო-შემოქმედებითი კუთხით პერსპექტიულ მოსწავლეთა სწავლის ხელშეწყობაზე, საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მხარდაჭერაზე, პედაგოგთა ხელშეწყობაზე.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლეთა კლასიკური და თანამედროვე მიმართულების სამუსიკო განათლების მიღება, ბავშვების მომზადება სამომავლო შემოქმედებითი საქმიანობისათვის. შესაბამისი ნიჭით დაჯილდოებულ მოსწავლეთა წარმოჩენა და მათი აქტიური ჩართვა შესაბამისი განათლების მისაღებად; მოზარდებში კულტურის დონის ამაღლება, მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში,  ხელოვნებისა და ტრადიციების აღორძინება, კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში მიღწეული წარმატებები.

 

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 03

400.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის კულ5ტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა (ტრენინგ-სემინარები, ფორუმები, სესიები, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, გასართობი თამაშები, შემოქმედებითი და საგანმანათლებლო კონკურსები და სხვა), შემოქმედი ახალგაზრდების შემოქმედების პოპულარიზაცია (გამოფენები, ლიტერატურული საღამოები, კონცერტები, ფესტივალები, სპექტაკლები და სხვა), ახალგაზრდული პროექტებისა და ინიციატივების დაფინანსება, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსნების დაჯილდოვება, ახალგაზრდებისთვის ტრენინგების მოწყობა, საუკეთესო მასწავლებლების დაჯილდოვება, წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოვება, სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის ჩატარება, შემოდგომის ფესტივალის მოწყობა,  ახალგაზრდული საინფორმაციო ცენტრის ხელშეწყობა, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება (ლაშქრობები, ექსკურსიები, შეჯიბრებები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, სპორტის ექსტრემალური სახეობების კვირეული, სეზონურად სპორტულ-გამაჯანსაღებელ ცენტრებში შეღავათების დაწესება და სხვა).

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ხარისხობრივად და თვისობრივად მაღალ დონეზე განხორციელებული პროექტები, ახალგაზრდების მხრიდან თავისუფალი დროის შინაარსიანი და ეფექტური ხარჯვა და  ახალგაზრდული ორგანიზაციების აქტივობების ზრდა, ახალგაზრდა თაობის აქტიურად ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში, ვფიქრობთ, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება 18 წელს ზემოთ ახალგაზრდების გააქტიურება მუნიციპალიტეტში.

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საინფორმაციო ცენტრი

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 01 07

40.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა.

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1,787.6 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

სოციალური დაცვა

 

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის, სამედიცინო მომსახურებაზე და მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობაზე გაზრდის ხელშეწყობასა და სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამა განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამებით:

 

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,247.5

1,647.0

0.0

1,647.0

1,787.6

0.0

1,787.6

 

 ხარჯები

1,231.3

1,647.0

0.0

1,647.0

1,787.6

0.0

1,787.6

 

  სუბსიდიები

   420.7

   584.6

0.0

584.6

637.6

0.0

637.6

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

665.5

894.5

0.0

894.5

1,000.0

0.0

1,000.0

 

 სხვა ხარჯები

145.1

167.9

0.0

167.9

150.0

0.0

150.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 06 01

ჯანდაცვის პროგრამები  

150.5

270.6

0.0

270.6

270.6

0.0

270.6

 

ხარჯები

143.6

270.6

0.0

270.6

270.6

0.0

270.6

 

სუბსიდიები

143.6

270.6

0.0

270.6

270.6

0.0

270.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.9  

0.0                   

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 06 01 01

()იპ ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი“

150.5

270.6

0.0

270.6

270.6

0.0

270.6

 

 ხარჯები

143.6

270.6

0.0

270.6

270.6

0.0

270.6

 

სუბსიდიები

143.6

270,6

0.0

270.6

270.6

0.0

270.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 02

ამბულატორიების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინასური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 06 02

   სოციალური პროგრამები

1,097.0

1,376.4

0.0

1,376.4

1,517.0

0.0

1,517.0

 

 ხარჯები

1,087.7

1,376.4

0.0

1,376.4

1,517.0

0.0

1,517.0

 

    სუბსიდიები

274.6

314.0

0.0

314.0

367.0

0.0

367.0    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

790.0

975.9

0.0

975.9

1,084.0

0.0

1,084.0

 

    სხვა ხარჯები

23.1

86.5

0.0

86.5

66.0

0.0

66.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

      0.0             

 06 02 01

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა  სოციალური დაცვა

438.4

564.4

0.0

564.4

581.0

0.0

581.0

 

 ხარჯები

438.4

564.4

0.0

564.4

581.0

0.0

581.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

438.4

564.4

0.0

564.4

581.0

0.0

581.0

 06 02 01 01

მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

303.3

379.9

0.0

379.9

360.0

0.0

360.0

 

 ხარჯები

303.3

379.9

0.0

379.9

360.0

0.0

360.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

303.3

379.9

0.0

379.9

360.0

0.0

360.0

 06 02 01 02

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა და მძიმე ქრონიკული დაავადების მქონე პირთა, უსინათლოთა, დაუნის სინდრომით და აუტიზმის სპექტრის მქონე პირთა, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე პირების მატერიალური დახმარება

124.1

142.1

0.0

142.1

181.0

0.0

181.0

 

 ხარჯები

124.1

142.1

0.0

142.1

181.0

0.0

181.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

124.1

142.1

0.0

142.1

181.0

0.0

181.0

 06 02 01 03

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება

10.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

 ხარჯები

10.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 06 02 01 04

ფენილკეტონურიით, ცელიაკიითა და სისხლის იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვთა  (18 წლამდე) დახმარება

0.0

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

0.0

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

 06 02 01 05

 შშმ პირთა სადღეღამისო ცენტრების კომუნალური გადასახდების (ბუნებრივი აირის) სუბსიდირება

1.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

 ხარჯები

1.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

290.7

259.1

0.0

259.1

304.7

0.0

304.7

 

ხარჯები

290.7

259.1

0.0

259.1

304.7

0.0

304.7

 

სხვა ხარჯები

87.2

48.0

0.0

48.0

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

203.5

211.1

0.0

211.1

284.7

0.0

284.7

 06 02 02 01

ხანძრის შედეგად მიყენებული ზარალისათვის დახმარება

87.2

48.0

0.0

48.0

20.0

0.0

20.0

 

 ხარჯები

87.2

48.0

0.0

48.0

20.0

0.0

20.0

 

    სხვა ხარჯები

87.2

48.0

0.0

48.0

20.0

0.0

20.0

 06 02 02 03

იძულებით გaდაადგილებულ პირთა (დევნილთა) სოციალური დახმარება

1.5

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

 ხარჯები

1.5

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.5

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 06 02 02 04

 ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა სოციალური დახმარება

10.4

10.0

0.0

10.0

12.0

0.0

12.0

 

 ხარჯები

10.4

10.0

0.0

10.0

12.0

0.0

12.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.4

10.0

0.0

10.0

12.0

0.0

12.0

 06 02 02 05

სხვა სოციალური ღონისძიებები

191.6

198.1

0.0

198.1

269.7

0.0

269.7

 

 ხარჯები

191.6

198.1

0.0

198.1

269.7

0.0

269.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

191.6

198.1

0.0

198.1

269.7

0.0

269.7

 06 02 02 09

 სტუდენტების დახმარება

23.1

38.5

0.0

38.5

30.0

0.0

30.0

 

 ხარჯები

23.1

38.5

0.0

38.5

30.0

0.0

30.0

 

    სხვა ხარჯები

23.1

38.5

0.0

38.5

30.0

0.0

30.0

 06 02 02 12

უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა(უსახლკაროთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა)

18.0

26.4

0.0

26.4

27.0

0.0

27.0

 

 ხარჯები

18.0

26.4

0.0

26.4

27.0

0.0

27.0

 

    სხვა ხარჯები

18.0

26.4

0.0

26.4

27.0

0.0

27.0

06 02 02 13

დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის აღსადგენად ფინანსური დახმარება(მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა)

0.0

55.0

0.0

55.0

57.0

0.0

57.0

 

ხარჯები

0.0

55.0

0.0

55.0

57.0

0.0

57.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

55.0

0.0

55.0

57.0

0.0

57.0

06 02 02 14

საშიშროების შემცველი, ავარიული სახლებიდან მოსახლეობის გაყვანა და მათი ბინის ქირით დაკმაყოფილება

0.0

0.0

0.0

0.0

16.0

0.0

16.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

16.0

0.0

16.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

16.0

0.0

16.0

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

41.8

98.0

0.0

98.0

123.3

0.0

123.3

 

 ხარჯები

41.8

98.0

0.0

98.0

123.3

0.0

123.3

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

41.8

98.0

0.0

98.0

123.3

0.0

123.3

 06 02 04 01

 მარჩენალდაკარგულისა და მარტოხელა მშობლის სოციალური დახმარება

5.5

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

 ხარჯები

5.5

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

5.5

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

 5.0

 06 02 04 02

ოჯახებისა და ბავშვების დახმარება

36.3

65.0

0.0

65.0

95.0

0.0

95.0

 

 ხარჯები

36.3

65.0

0.0

65.0

95.0

0.0

95.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

36.3

65.0

0.0

65.0

95.0

0.0

95.0

 06 02 04 03

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება

0.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

 ხარჯები

0.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 06 02 04 04

ერთ წლამდე ასაკის ბავშვისთვის ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა

0.0

5.0

0.0

5.0

1.5

0.0

1.5

 

ხარჯები

0.0

5.0

0,0

5.0

1.5

0.0

1.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

5.0

0.0

5.0

1.5

0.0

1.5

06 02 04 05

ოჯხში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება

0.0

3.0

0.0

3.0

1.8

0.0

1.8

 

ხარჯები

0.0

3.0

0.0

3.0

1.8

0.0

1.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

3.0

0.0

3.0

1.8

0.0

1.8

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 05

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა ომის შემდეგ  გარდაცვილ მეომართა დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურება

1.1

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

1.1

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.1

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

06 02  07

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო  ერთჯერადი კვება

283.9

314.0

0.0

314.0

367.0

0.0

367.0

 

ხარჯები

274.6

314.0

0.0

314.0

367.0

0.0

367.0

 

სუბსიდიები

274.6

314.0

0.0

314.0

367.0

0.0

367.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 08

სოციალური მიზნის მქონეპროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება

0.0

20.0

0.0

20.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

0.0

20.0

0.0

20.0

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

20.0

0.0

20.0

10.0

0.0

10.0

                     

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანდაცვის პროგრამები

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01

270.6

პროგრამის განმახორციელებელი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ჯანმრთელობისათვის ხელშეწყობა წარმოადგენს პროცესს, რომელიც მიმართულია ადამიანის მიერ საკუთარი

ჯანმრთელობის კონტროლისა და გაუმჯობესებისაკენ. მისი მიზანია ადამიანთა ფიზიკური და ფსიქიური

ჯანმრთელობის დაცვა, შენარჩუნება და აღდგენა დაავადებათა პრევენციის, მათი გავრცელების შესწავლისა და შესაბამისად კონტროლის, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს ჩამოყალიბებისათვის ხელშეწყობის გზით. აღნიშნულის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“, რომლის მიზანია თვითმმართველობის დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა, მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.

 

მოსალოდნელი  შედეგი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებსა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგზე რეაგირება.

 

         

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

06 01 01

270.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სამსახური

ა(ა)იპ   ,, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულებას, არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამ შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური პროგრამები

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02

1,517.0

როგრამის განმახორციელებელი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა  და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამები ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა

ფენებისთვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.

 

მოსალოდნელი  შედეგი

ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა.  სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების მუნიციპალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01 01

360.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა  და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამით ისარგებლებენ  სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ პირები, რომელთა იურიდიული ან/და ფაქტობრივი საცხოვრებელია სიღნაღის მუნიციპალიტეტი და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000, რომელთაც ესაჭიროებათ გამოკვლევები, ოპერაცია, მკურნალობა. მოქალაქეებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად: დიაგნოსტიკური კვლევებისათვის, სტაციონარული (ოპერაცია, მკურნალობა) და სარეაბილიტაციო მკურნალობისათვის:

ა) 300 ლარამდე სრული ოდენობით;

ბ) 301 – 1001 ლარამდე არაუმეტეს 50%-ის ოდენობით;

გ) 1001- 1501ლარამდე 40%-ის ოდენობით;

დ) 1501 ლარიდან ზევით გადასახდელი თანხის  35%, მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა.

მოსალოდნელი  შედეგი

ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა და მძიმე ქრონიკული დაავადების მქონე პირთა, უსინათლოთა, დაუნის სინდრომით და აუტიზმის სპექტრის მქონე პირთა, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე პირების მატერიალური დახმარება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01 02

181.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა  და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს:

 

ა) ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან/და ფაქტობრივად მცხოვრებ  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე მოქალაქეებზე 100 ლარის ოდენობით;

ბ)  მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატულ შშმ პირებს,  ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირებს (არ მოეთხოვებათ ცნობა ქულების შესახებ), ხოლო  ქრონიკული  დაავადების მქონე პირებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ უნდა აღემატებოდეს 180 000-ს, გაეწვათ ფინანსური დახმარება ერთჯერადად, არაუმეტეს 300 ლარისა;

გ) უსინათლოთა დახმარება განსაზღვრულია ერთჯერადად  არაუმეტეს 200 ლარისა;

დ) შშმ ბავშვთა დღის ცენტრებისათვის, ბავშვთა და მოხუცთა თავშესაფრებისათვის  სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო საჭიროებისათვის გასაცემი დახმარებას ერთჯერადად, არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;

ე) მზრუნველობამოკლებულ, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პენსიონერთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის  ყოველთვიური თანადაფინასებას  არაუმეტეს 250 ლარის ოდენობით;

 

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლების მონაწილე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ვეტერანების ელექტროენერგიის საფასურის თანადაფინანსების თანხა თითოეულ ბენეფიციარზე  ყოველთვე არაუმეტეს 15 ლარისა, რომელიც ჩაირიცხება სადისტრიბუციო კომპანიის „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ გაცემული აბონენტის ნომერზე.

მოსალოდნელი  შედეგი

შშმ პირთათვის გაწეული დახმარება, ფინანსური რისკების შემცირება და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. დიალიზის პროგრამით მოსარგებლეების მატერიალური უზრუნველყოფ, შშმ პირთა, ბავშვთა და მოხუცთა თავშესაფრების განვითარებისთვის ხელშეწყობა, ფინანსური  მხარდაჭერა.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01 03

20.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა  და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში ისარგებლებენ  სიღნაღის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ან/და მაცხოვრებელი მოქალაქეები, რომელთაც ესაჭიროებათ ონკოლოგიური დაავადებების დიაგნოსტიკური კვლევა, სტაციონალური  (ოპერაცია, მკურნალობა) და ამბულატორიული მკურნალობა (ქიმიოტერაპია, ჰორმონოთერაპია და სხივური თერაპია):

ა) 300 ლარამდე სრული ოდენობით;

ბ) 301 – 1001 ლარამდე არაუმეტეს 50%-ის ოდენობით;

გ) 1001 – 1501 ლარამდე 40%-ის ოდენობით;

დ) 1501 ლარიდან ზევით გადასახდელი თანხის  35%, მაგრამ არაუმეტეს 1200 ლარის ოდენობით.

ე) მედიკამენტოზური მკურნალობისთვის არაუმეტეს 400 ლარის ოდენობით.

 

 

მოსალოდნელი  შედეგი

ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია და ხელშეწყობა.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შშმ პირთა სადღეღამისო ცენტრების კომუნალური გადასახადების (ბუნებრივი აირის) სუბსიდირება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01 05

20.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მოხდება კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება,

ანაზღაურდება სადღეღამისო სპეციალიზებულ დაწესებულებებში მცხოვრები ბენეფიციარების

კომუნალური ხარჯები, ბუნებრივი აირი – გათბობის სეზონზე (15 ნოემბრიდან -15 აპრილამდე) თვეში

არაუმეტეს 30% , მაგრამ არაუმეტეს 700 მ3, მრიცხველის ჩვენების მიხედვით. ანაზღაურება მოხდება

უნაღდო ანგარიშწორების ფორმით ბუნებრივი აირის სადისტრიბუციო კომპანიის საბანკო ანგარიშზე - ფაქტობრივი გაწეული ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (კომუნალური გადასახადის დამადასტურებელი ქვითრის) წარმოდგენის საფუძველზე სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.

მოსალოდნელი  შედეგი

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ ბენეფიციართათვის ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხანძრის შედეგად მიყენებული ზარალისათვის დახმარება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02 01

20.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა  და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

     ხანძრის შედეგად საცხოვრებელ სახლებზე მიყენებული ზარალისათვის  დაზარალებულებს მიეცემათ  ერთჯერადი ფულადი დახმარება დამდგარი ზიანის მიხედვით  30%-მდე, მაგრამ არაუმეტეს 5000 ლარისა, ხოლო დამხმარე ნაგებობებზე მიყენებული ზარალისთვის არაუმეტეს 500 ლარისა. მოქალაქემ მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს განცხადება მერის სახელზე    დამდგარი  ზიანიდან 10  კალენდარული  დღის  ვადაში.

      ხანძრისა და სტიქიის შემთხვევაში, თუ  ოჯახი დარჩა უსახლკაროდ და მას არ გააჩნია სხვა საცხოვრებელი ფართი,    სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივტცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე, გაიცემა ყოველთვიური ფულადი თანხა ბინის ქირის უზრუნველყოფისათვის, ქალაქის ტიპის დასახლებაში არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით, ხოლო დაბასა და სოფლის ტიპის დასახლებაში არაუმეტეს 250 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი  შედეგი

ფინანსური რისკების შემცირება და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილები) სოციალური დახმარება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02 03

3.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებელ იძულებით გადაადგილებულ პირებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 180 000-ს, განესაზღვრათ დახმარება  არაუმეტეს 200 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი  შედეგი

დევნილთათვის ფინანსური რისკების შემცირება.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა სოციალური დახმარება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02 04

12.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

დახმარებას მიიღებენ მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის  საბრძოლო  მოქმედების  ვეტერანები ერთჯერადად არაუმეტეს 200 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი  შედეგი

ვეტერანთათვის ფინანსური რისკების შემცირების ხელშეწყობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სხვა სოციალური ღონისძიებები

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02 05

269.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, ერთჯერადი ფულადი დახმარება არაუმეტეს 400 ლარისა გაიცემა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე შემდეგი კატეგორიის მოქალაქეებისათვის:

 

ა)  ოჯახს, რომელთა სარეიტინგო ქულაც არ აღემატება 180 000-ს და იმყოფებიან მძიმე საცხოვრებელ პირობებში;

 

ბ)  ოჯახს, რომელიც მომართვის მომენტში სხვადასხვა მიზეზების გამო განიცდის უკიდურეს გაჭირვებას და აქვს განსაკუთრებული საჭიროება (მათ შორის, უბედური შემთხვევა, ჯანმრთელობის გაუარესება-კლინიკიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციით), რაც დასტურდება მერის წარმომადგენლის მიერ შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულიდან გაცემული რეკომენდაციის  საფუძველზე, ინდივიდუალურად, ყოველი კონკრეტული შემთხვევის არსებითად და ყოველმხრივი შესწავლის საფუძველზე (არ საჭიროებს ცნობას სოც. სააგენტოდან ქულების შესახებ);

 

გ) მოქალაქეებს რომელთაც ბოლო ექვსი თვის განმავლობაში მინიჭებული აქვს მსხვერპლის სტატუსი, ან მის დასაცავად გაცემულია შემაკავებელი ორდერი (არ საჭიროებს ცნობას სოც. სააგენტოდან ქულების შესახებ).

 

 

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 100 წლის და 100 წლის ასაკს გადაცილებულ მოქალაქეს მიეცემა ერთჯერადი დახმარება 300 ლარის ოდენობით დაბადების დღის აღსანიშნავად.

 

მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ ოთხი და მეტი არასრულწლოვანი 18 წლამდე ასაკის შვილი და სოც.დაუცველთა ბაზაში მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა არაუმეტეს 180 000, დედის დღესთან დაკავშირებით მიეცემა ერთჯერადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით.

 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელ მრავალშვილიან უსახლკარო მოქალაქეებს სიღნაღის მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს საცხოვრებელი ფართის ქირის ანაზღაურებას ან თანადაფინანსებას ქალაქის ტიპის დასახლებაში არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით, ხოლო დაბასა და სოფლის ტიპის დასახლებაში თვეში არაუმეტეს 250 ლარის ოდენობით.

 

 ყოველთვიური მატერიალური დახმარება გაეწევათ ოჯახებში რეინტეგრირებული ბავშვების,  ნათესაური მინდობით აღზრდის პროგრამით მოსარგებლე  ოჯახებს წელიწადში 4-ჯერ (კვარტალურად) 250 ლარის ოდენობით.

 

მოსალოდნელი  შედეგი

ამ პროგრამით გათვალისწინებულ ბენეფიციართათვის გაწეული დახმარება სხვადასხვა საჭიროებებისათვის, ფინანსური რისკების შემცირება, სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტუდენტების დახმარება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02 09

30.0

პროგრამის განმახორციელებელი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აკრედიტებულ/ავტორიზებულ სასწავლებელში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება გაეწევათ:

 

ა) ობოლ სტუდენტებს, ან მრავალშვილიანი (რომელებსაც ჰყავთ ოთხი და მეტი) ოჯახის სტუდენტებს, რომლეთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 180 000-ს და გადასახდელი თანხა აქვთ არანაკლებ 600 ლარი,  სრული გადასახდელი თანხის არაუმეტეს 50%,  მაგრამ არაუმეტეს 1125 ლარი.

 

ბ) სოციალურად დაუცველ სტუდენტებს, რომლეთა ოჯახები განიცდიან უკიდურეს  გაჭირვებას და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70001-ს.რომელთაც გადასახდელი თანხა აქვთ არანაკლებ 600 ლარი,  სრული გადასახდელი თანხის 50%,  მაგრამ არაუმეტეს 1125 ლარი.

 

 სტუდენტის მაქსიმალური ასაკი განისაზღვრა 24 წლამდე.

 

 

მოსალოდნელი  შედეგი

სტუდენტთათვის სწავლის ხელშეწყობა და ფინანსური რისკების შემცირება

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა (უსახლკაროთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა)

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02 12

27.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უსახლკაროდ დარჩენილი მძიმე ეკონომიკურ პირობებში მცხოვრები ოჯახის დახმარება ყოველთვიურად, ბინის ქირის გადახდის სახით, თითოეულ ოჯახზე განისაზღვრა  ქალაქის ტიპის დასახლებაში არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით, ხოლო დაბისა და სოფლის ტიპის დასახლებაში - არაუმეტეს 250 ლარისა. დახმარება გაეწევათ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განცხადების მომართვამდე  არანაკლებ 1 (ერთი) წლის განმავლობაში მუდმივად  მცხოვრებ:

ა ) ოჯახს, რომელსაც ჰყავს არასრულწლოვანი ბავშვი ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილი;

ბ )მარტოხელა, შრომისუუნარო, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, რომელთაც არ ყავთ მარჩენალი;

გ) სახელმწიფო ზრუნვიდან გასულ  (მინდობით აღზრდა) ახალგაზრდებს 22  წლის ასაკის მიღწევამდე;

დ) უსახლკარო ძალადობის მსხვერპლ ოჯახებს.

მოსალოდნელი  შედეგი

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ ოჯახების ფინანსური რისკების შემცირება, უზრუნველყოფილი არიან ქირის ოდენობის ანაზღაურებით.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დაზიანებული საცხოვრებლი სახლის აღსადგენად ფინანსური დახმარება (მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა)

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02 13

57.0

პროგრამის განმახორციელებელი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

         დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის აღსადგენად ფინანსური დახმარება გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განცხადების მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 1 (ერთი) წლის განმავლობაში მუდმივად მცხოვრებ ეკონომიკურად უკიდურესად გაჭირვებული შემდეგი კატეგორიის სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომელთა   სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120 000-ს:

 ა)  მარტოხელა პენსიონერს;

ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს;

გ) რომელსაც ჰყავს არასრუწლოვანი შვილი.

      საცხოვრებელი სახლების აღსადგენად მატერიალური დახმარება გაეწევათ ოჯახებს არაუმეტეს 5000 ლარის ოდენობით სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშნებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის მიერ შედგენილი ხარჯთაღრიცხვისა და დასკვნის საფუძველზე.

მოსალოდნელი  შედეგი

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ ოჯახების ფინანსური რისკების შემცირება, ოჯახები უზრუნველყოფილი არიან მინიმალური საცხოვრებელი პირობებით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საშიშროების შემცველი, ავარიული სახლებიდან მოსახლეობის  გაყვანა და მათი ბინის ქირით დაკმაყოფილება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02 14

16.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

      ქვეპროგრამის მიზანია ბენეფიციართა ბინის ქირით უზრუნველყოფა, რომლითაც ისარგებლებენ  სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, საშიშროების შემცველი, ავარიულ სახლებში მცხოვრები პირები/ოჯახები, რომლებსაც არ გააჩნიათ ალტერნატიული საცხოვრისი და მათი ავარიულ სახლში ცხოვრება საფრთხის შემცველია, რაც დასტურდება აკრედიტებული ინსპექტირების ორგანოს ან/და სერტიფიცირებული ექსპერტის მიერ წარდგენილი დასკვნის (ბინის შმოწმების აქტის) საფუძველზე.   ბინის ქირის ოდენობა განისაზღვრა თვეში  ქალაქის ტიპის დასახლებაში არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით, ხოლო დაბასა და სოფლის ტიპის დასახლებაში არაუმეტეს 250 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი  შედეგი

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ ოჯახების ფინანსური რისკების შემცირება, უზრუნველყოფილი არიან ქირის ოდენობის ანაზღაურებით.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 04

123.3

პროგრამის განმახორციელებელი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ოჯახებისა და ბავშვების დახმარებას ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება ტექნიკით უზრუნველყოფა, ერთ წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება.

მოსალოდნელი  შედეგი

ბავშვიანი ოჯახებისთვის ფინანსური რისკების შემცირების ხელშეწყობა.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩენალდაკარგულისა და მარტოხელა  მშობლის სოციალური დაცვა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 04 01

5.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 სიღნაღის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ან/და ფაქტობრივად მაცხოვრებელი  მარჩენალდაკარგული ოჯახი, რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 180 000 -ს,  მიიღებენ ფინანსურ დახმარებას არაუმეტეს  200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ან/და ფაქტობრივად მაცხოვრებელი  მარტოხელა მშობელი, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 180 000 -ს,  მიიღებენ ფინანსურ დახმარებას არაუმეტეს  200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

 

 

მოსალოდნელი  შედეგი

მარჩენალდაკარგულთა და მარტოხელა მშობლისთვის  ფინანსური რისკების შემცირების  ხელშეწყობა.

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების დახმარება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 04 02

95.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

         ერთჯერად 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ სიღნაღის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ან/და ფაქტობრივად მაცხოვრებელი ოჯახები, რომელთაც შეეძინებათ შვილი, გარდა იმ ოჯახებისა, რომელთაც ფულადი დახმარება ეძლევათ „დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში ფულადი დახმარების დანიშვნის, შეჩერების, განახლებისა და შეწყვეტის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2014 წლის 19 მაისის №0131/ნ ბრძანების შესაბამისად, ხოლო 200 ლარს უნაღდო ანგარიშსწორებით ფარმაცევტულ დაწესებულებაში ჩარიცხვით, ბავშვის მოვლის საგნებისა და მედიკამენტების შესაძენად.ბენეფიციარის დაფინანსების შემთხვევაში შესაბამისი სააფთიაქო დაწესებულება წარმოადგენს ბავშვის მოვლის საგნებისა და მედიკამენტის ბენეფიციარზე გაცემის დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, რის შემდეგაც მერის ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტის საფუძველზე განხორციელდება თანხის გადარიცხვა შესაბამისი დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე. მოსარგებლეს ეძლევა შესაძლებლობა აღნიშნული საქონელი გაიტანოს ფარმაცევტული დაწესებულებიდან შესაბამისი ანგარიშ-ფაქტურის გათვალისწინებით (სანამ ბავშვის ასაკი მიაღწევს 1 წელს).

მოსალოდნელი  შედეგი

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ ოჯახების ფინანსური რისკების შემცირება, ახალშობილთათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა სხვადასხვა საჭიროებებისთვის.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 04 03

20.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 

ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან სიღატაკეში ან/და კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახები, რომლებიც საჭიროებენ, საყოფაცხოვრებო ტექნიკით ან/და  საოჯახო ინვენტარით უზრუნველყოფას.

   სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი (ოთხი შვილი და მეტი), მარტოხელა და მარჩენალდაკარგული სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი  ოჯახებისთვის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ან საოჯახო ინვენტარის შეძენა ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 800 ლარისა. დახმარების გაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს შესაბამისი კომისია ბავშვთა უფლებათა დაცვის განყოფილების მულტიდისციპლინური ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე, რაც დამოკიდებულია ბენეფიციარის სოციალურ-ეკონომიკურ   მდგომარეობაზე. დახმარების  მიმღები  ოჯახი  რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები უნდა იყოს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 45 000-ის ჩათვლით ( დახმარებით ვერ ისარგებლებენ ოჯახები, რომლებმაც უკვე ისარგებლეს აღნიშნული პროგრამით 2024 წელს).

მოსალოდნელი  შედეგი

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესება, ოჯახები უზრუნველყოფილი არიან საყოფაცხოვრებო ტექნიკით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ერთ წლამდე ასაკის ბავშვისთვის ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 04 04

1.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მოსარგებლები არიან მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ან და ფაქტობრივად მაცხოვრებელი ბავშვიანი ოჯახები, რომელიც რეგისტრირებულნი არიან ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახის მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და შეფასების  შედეგად  მინიჭებული აქვს 65001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულა   და საჭიროებენ ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფას.

ოჯახმა, რომელმაც „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2024 წლის სახელმწიფო პროგრამით“ გათვალისწინებული „კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მიმართა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფის შესახებ და არის მოლოდინის რეჟიმში მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით შექმნილი კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღებამდე. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვის ხელოვნური საკვების დაფინანსებას თვეში არაუმეტეს 100 ლარის ოდენობით.

 

მოსალოდნელი  შედეგი

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ (მოლოდინის რეჟიმში მყოფი) ოჯახების ფინანსური რისკების შემცირება, ახალშობილები უზრუნველყოფილნი არიან ხელოვნური კვების პროდუქტებით

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება

2025  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 04 05

1.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

დახმარების მიმღები პირი/ოჯახი, რეგისტრირებული უნდა იყოს სიღნაღის მუნიციპალიტეტში. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ პირს/ოჯახს,  დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით  გაეწევა მატერიალური დახმარება 6 თვის  განმავლობაში ყოველთვიურად 200 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვიანი ოჯახის შემთხვევაში დამატებით 50 ლარი თითოეულ ბავშვზე.

მოსალოდნელი  შედეგი

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ ოჯახების ფინანსური რისკების შემცირება.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოქალაქეების დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 05

1.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა  და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 მოქალაქეების დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურება, რომელსაც არ ჰყავს მარჩენალი და დაკრძალვაზე პასუხისმგებელი პირი ანაზღაურდება არაუმეტეს 350 ლარისა.

 

მოსალოდნელი  შედეგი

 მოქალაქეების დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურება

         

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურეობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 05

1.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურებას:

 

ა) სამშობლოს დაცვისას საბრძოლო მოქმედების, საბრძოლო ამოცანის ან სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპული ან უგზო-უკვლოდ დაკარგული პირის;

ბ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სიღნაღის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სამამულო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების მონაწილე პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის გარდაცვლილი ოჯახის ფინანსური დახმარება;

ბ) უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე სამხედრო მოვალეობის შესრულებისას დაღუპული საქართველოს მოქალაქის;

გ) ომის მონაწილის, აგრეთვე სამშობლოს დაცვისას სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს მიღებული  ჭრილობის,  კონტუზიის,  დასახიჩრების  ან  დაავადების გამო გარდაცვლილის;

დ) ტყვედ ჩავარდნილი საქართველოს მოქალაქის (გარდა ნებაყოფლობითი ტყვეობისა), რომელიც ტყვეობაში დაიღუპა ან გარდაიცვალა;

ე) უცხოელი მოქალაქის ან მოქალაქეობის არმქონე პირის, რომელიც დაიღუპა  საქართველოს  დაცვისას.

მოსალოდნელი  შედეგი

გარდაცვლილი სამამულო ომის მონაწილეების ოჯახებისათვის სარიტუალო ხარჯების შემცირება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 07

367.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილო“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ორი უფასო მუნიციპალური სასადილო ემსახურება სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა ყოველდღიურად დღეში ერთჯერ ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას. ყოველთვიურად ხდება მოსარგებლე პირთა რაოდენობაში ცვლილების შეტანა სსიპ საქართველოს სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან მოწოდებული სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა ბაზის საფუძველზე. აუცილებლობის შემთხვევაში შესაძლოა მოხდეს ცვლილება მენიუში საჭირო კალორაჟის გათვალისწინებით ბენეფიციართა მოთხოვნილებების საფუძველზე. მომსახურეობით  ასევე  ისარგებლებენ  მოქალაქეები, რომლებიც მონაწილეობენ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში“ და მინიჭებული აქვთ 0-დან 57 000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, გარდა ამისა საქართველოს მთავრობის დადგენილება №758 2014 წლის 31 დეკემბერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ, გათვალისწინებით  შერჩევით დაკმაყოფილდება  ის ბენეფიციარები, რომელთა სარეიტინგო ქულა იწყება 57 001 და არ აღემატება 65 001 და ამავდროულად არიან ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები, შშმპ და შშმ სტატუსის მქონე ბავშვები, მათ ოჯახის წევრებთან ერთად, მრავალშვილიანი (სამი და მეტი შვილი ) ოჯახები, მარტოხელა მოხუცები, მარტოხელა მშობლები, მათ შვილებთან ერთად. ან/და ადმინისტრაციული ერთეულებიდან მოკვლევის საფუძველზე .ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მარტოხელა ბენეფიციართა ბინაზე მომსახურება და ადგილზე კვება, რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ ახერხებენ გადაადგილებას. იგეგმება იმ ბენეფიციარების ტრანსპორტით მომსახურება (სასადილოში და უკან საცხოვრებელ ადგილზე მიყვანა), რომლებიც ცხოვრობენ უფასო კვების ობიექტებიდან მოცილებით, საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის მიუდგომელ ადგილებში და ჭირდებათ რამოდენიმეჯერ ტრანსპორტის გამოცვლა. 2025 წელს უფასო ერთჯერადი კვებით ისრგებლებს 230 ბენეფიციარი.

მოსალოდნელი  შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.  სამიზნე ჯგუფები და სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების მუნიციპალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური მიზნის პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 08

10.0

პროგრამის განმახორციელებელი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების (სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები/რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახები/პირები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ზრუნვის სისტემიდან გასული პირები, მრავალშვილიანი ოჯახები, მარტოხელა მშობელი, ახალგაზრდები, მარტოხელა ხანდაზმული პირები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი პირები, კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირები.  ჩართულობას სხვადასხა პროექტებში, ასევე სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური მიზნების მქონე სხვადასხვა პროექტებში, ასევე სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური საწარმოების განვითარების ხელშეწყობას.

მოსალოდნელი  შედეგი

სოციალური საწარმოების განვითარების ხელშწყობის გზით სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ეკონომიკური გაძლიერება.

 

 


მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00) 
პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწობის პროგრამის ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს:

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4,475.1

6,136.5

0.0

6,136.5

5,924.4

0.0

5,924.4

 

 ხარჯები

3,968.0

5,214.8

0.0

5,214.8

5,594.4

0.0

5,594.4

 

    შრომის ანაზღაურება

2,698.2

3,550.2

0.0

3,550.2

3,905.5

0.0

3,905.5

 

    საქონელი და მომსახურება

844.0

1,172.3

0.0

1,172.3

1,222.7

0.0

1,222.7

 

    პროცენტები

68.1

60.6

0.0

60.6

10.1

0.0

10.1

 

სუბსიდიები

68.7

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

    გრანტები

90.0

98.0

0.0

98.0

98.0

0.0

98.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

15.9

13.0

0.0

13.0

18.0

0.0

18.0

 

    სხვა ხარჯები

183.1

265.7

0.0

265.7

285.1

0.0

285.1

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

240.2

630.8

0.0

630.8

210.0

0.0

210.0

 

 ვალდებულებები

266.9

290.9

0.0

290.9

120.0

0.0

120.0

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4,039.6

5,631.0

0.0

5,631.0

5,626.3

0.0

5,626.3

 

 ხარჯები

3,799.4

5,000.2

0.0

5,000.2

5,408.9

0.0

5,408.9

 

    შრომის ანაზღაურება

2,698,2

3,550.2

0.0

3,550.2

3,905.5

0.0

3,905.5

 

    საქონელი და მომსახურება

841.5

1,166.3

0.0

1,166.3

1,205.3

0.0

1,205.3

 

სუბსიდია

60.7

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

15.9

13.0

0.0

13.0

18.0

0.0

18.0

 

    სხვა ხარჯები

183.1

215.7

0.0

215.7

225.1

0.0

225.1

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

240.2

630.8

0.0

630.8

532.1

0.0

532.1

 01 01 01

     სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,082.0

1,449.7

0.0

1,449.7

1,588.0

0.0

1,588.0

 

 ხარჯები

1,080.7

1,432.8

0.0

1,432.8

1,569.9

0.0

1,569.9

 

    შრომის ანაზღაურება

817.7

1,024.2

0.0

1,024.2

1,126.9

0.0

1,126.9

 

    საქონელი და მომსახურება

131.1

251.8

0.0

251.8

276.8

0.0

276.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

    სხვა ხარჯები

131.9

153.8

0.0

153.8

163.2

0.0

163.2

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

16.9

0.0

16.9

18.1

0.0

18.1

 01 01 02

  სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია

2,957.6

4,181.3

0.0

4,181.3

4,038.3

0.0

4,038.3

 

 ხარჯები

2,718.7

3,567.4

0.0

3,567.4

3,846.4

0.0

3,846.4

 

შრომის ანაზღაურება

1,880.5

2,526.0

0,0

2,526.0

2,778.6

0.0

2,778.6

 

საქონელი და მომსახურება

710.4

914.5

0,0

914.5

935.9

0.0

935.9

 

სუბსიდიები

60.7

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

15.9

10.0

0.0

10.0

15.0

0.0

15.0

 

    სხვა ხარჯები

51.2

61.9

0.0

61.9

61.9

0.0

61.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

238.9

613.9

0.0

613.9

191.9

0.0

191.9

 01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

435.5

505.5

0.0

505.5

298.1

0.0

298.1

 

 ხარჯები

168.6

214.6

0.0

214.6

168.1

0.0

168.1

 

საქონელი და მომსახურეობა

2.5

6.0

0.0

6.0

10.0

0.0

10.0

 

სუბსიდიები

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    პროცენტები

68.1

60.6

0.0

60.6

10.1

0.0

10.1

 

    გრანტები

90.0            

98.0

0.0

98.0

98.0

0.0

98.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

50.0

0.0

50.0

60.0

0.0

60.0

 

ვალდებულებები

266.9

290.9

0.0

290.9

120.0

0.0

120.0

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

0.0

50.0

0.0

50.0

60.0

0.0

60.0

 

 ხარჯები

0.0

50.0

0.0

50.0

60.0

0.0

60.0

 

 სხვა ხარჯები

0.0

50.0

0.0

50.0

60.0

0.0

60.0

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის  ..-ისა და სხვა ვალდბულებების  დაფარვა  

335.0

351.5

0.0

351.5

130.1

0.0

130.1

 

 ხარჯები

68.1

60.6

0.0

60.6

10.1

0.0

10.1

 

    პროცენტები

68.1

60.6

0.0

60.6

10.1

0.0

10.1

 

 ვალდებულებები

266.9

290.9

0.0

290.9

120.0

0.0

120.0

 01 02 04

 კახეთის რეგიონის  განვითარება

98.0

98.0

0.0

98.0

98.0

0.0

98.0

 

ხარჯები

98.0

98.0

0.0

98.0

98.0

0.0

98.0

 

 სუბსიდიები

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

90.0

98.0

0.0

98.0

98.0

0.0

98.0

01 02 05

შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯი

2.5

6.0

0.0

6.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

2.5

6.0

0.0

6.0

10.0

0.0

10.0

 

საქონელი და მომსახურეობა

2.5

6.0

0.0

6.0

10.0

0.0

10.0

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

01 02 03

130.1

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო  და  სესხების ძირი თანხების დაფარვა  "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის გადასახდელი ძირი და  დარიცხული  საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სიღნაღის  მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება.

 


თავი VI
სიღნაღმუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

 


მუხლი 19. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები
 

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

 

ათას ლარებში

 

 

პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 

 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

32,658.4

53,821.3

18,715.5

35,105.8

24,130.0

0.0

24,130.0

 

 ხარჯები

14,684.9

18,795.7

1,357.7

17,438.0

20,191.7

0.0

20,191.7

 

  შრომის ანაზღაურება

2,827.1

3,550.2

0.0

3,550.2

3,905.5

0.0

3,905.5

 

  საქონელი და მომსახურება

1,729.5

2,980.8

421.8

2,559.0

3,473.2

0.0

3,473.2

 

  პროცენტები

68.1

60.6

0.0

60.6

10.1

0.0

10.1

 

  სუბსიდიები

7,215.2

9,373.4

0.0

9,373.4

11,051.5

0.0

11,051.5

 

  გრანტები

980.6

121.0

0.0

121.0

98.0

0.0

98.0

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

681.4

907.5

0.0

907.5

1,018.0

0.0

1,018.0

 

  სხვა ხარჯები

1,183.0

1.802.2

935.9

866.3

635.1

0.0

635.1

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,706.6

34,734.7

17,357.8

17,376.9

3,818.3

0.0

3,818.3

 

 ვალდებულებები

266.9

290.9

0.0

290.9

120.0

0.0

120.0

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4,475.1

6,136.5

0.0

6,136.5

5,924.4

0.0

5,924.4

 

 ხარჯები

3,968.0

5,214.8

0.0

5,214.8

5,594.4

0.0

5,594.4

 

  შრომის ანაზღაურება

2,698.2

3,550.2

0.0

3,550.2

3,905.5

0.0

3,905.5

 

  საქონელი და მომსახურება

844.0

1,172.3

0.0

1,172.3

1,222.7

0.0

1,222.7

 

  პროცენტები

68.1

60.6

0.0

60.6

10.1

0.0

10.1

 

სუბსიდიები

68.7

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

  გრანტები

90.0

98.0

0.0

98.0

98.0

0.0

98.0

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

15.9

13.0

0.0

13.0

18.0

0.0

18.0

 

 სხვა ხარჯები

183.1

265.7

0.0

265.7

285.1

0.0

285.1

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

240.2

630.8

0.0

630.8

210.0

0.0

210.0

 

 ვალდებულებები

266.9

290.9

0.0

290.9

120.0

0.0

120.0

 01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4,039.6

5,631.0

0.0

5,631.0

5,626.3

0.0

5,626.3

 

 ხარჯები

3,799.4

5,000.2

0.0

5,000.2

5,408.9

0.0

5,408.9

 

  შრომის ანაზღაურება

2,698.2

3,550.2

0.0

3,550.2

3,905.5

0.0

3,905.5

 

  საქონელი და მომსახურება

841.5

1,166.3

0.0

1,166.3

1,205.3

0.0

1,205.3

 

სუბსიდიები

60.7

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

15.9

13.0

0.0

13.0

18.0

0.0

18.0

 

  სხვა ხარჯები

183.1

215.7

0.0

215.7

225.1

0.0

225.1

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

240.2

630.8

0.0

630.8

532.1

0.0

532.1

 01 01 01

   სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,082.0

1,449.7

0.0

1,449.7

1,588.0

0.0

1,588.0

 

 ხარჯები

1,080.7

1,432.8

0.0

1,432.8

1,569.9

0.0

1,569.9

 

  შრომის ანაზღაურება

817.7

1,024.2

0.0

1,024.2

1,126.9

0.0

1,126.9

 

  საქონელი და მომსახურება

131.1

251.8

0.0

251.8

276.8

0.0

276.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

  სხვა ხარჯები

131.9

153.8

0.0

153.8

163.2

0.0

163.2

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

16.9

0.0

16.9

18.1

0.0

18.1

 01 01 02

 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია

2,957.6

4,181.3

0.0

4,181.3

4,038.3

0.0

4,038.3

 

 ხარჯები

2,718.7

3,567.4

0.0

3,567.4

3,839.0

0.0

3,839.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,880.5

2,526.0

0,0

2,526.0

2,778.6

0.0

2,778.6

 

  საქონელი და მომსახურება

710.4

914.5

0,0

914.5

935.9

0.0

935.9

 

სუბსიდიები

60.7

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

15.9

10.0

0.0

10.0

15.0

0.0

15.0

 

  სხვა ხარჯები

51.2

61.9

0.0

61.9

61.9

0.0

61.9

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

238.9

613.9

0.0

613.9

191.9

0.0

191.9

 01 01 03

   სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

133.1

3.8

0.0

3.8

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

133.1

3.8

0.0

3.8

0.0

0.0

0.0

 

  შრომის ანაზღაურება

128.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

  საქონელი და მომსახურება

4.2

3.8

0.0

3.8

0.0

0.0

0.0

 01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

435.5

505.5

0.0

505.5

298.1

0.0

298.1

 

 ხარჯები

168.6

214.6

0.0

214.6

168.1

0.0

168.1

 

საქონელი და მომსახურეობა

2.5

6.0

0.0

6.0

10.0

0.0

10.0

 

სუბსიდიები

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

  პროცენტები

68.1

60.6

0.0

60.6

10.1

0.0

10.1

 

  გრანტები

90.0     

98.0

0.0

98.0

98.0

0.0

98.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

50.0

0.0

50.0

60.0

0.0

60.0

 

ვალდებულებები

266.9

290.9

0.0

290.9

120.0

0.0

120.0

 01 02 01

   სარეზერვო ფონდი

0.0

50.0

0.0

50.0

60.0

0.0

60.0

 

 ხარჯები

0.0

50.0

0.0

50.0

60.0

0.0

60.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

50.0

0.0

50.0

60.0

0.0

60.0

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ..-ისა და სხვა ვალდბულებების დაფარვა

335.0

351.5

0.0

351.5

130.1

0.0

130.1

 

 ხარჯები

68.1

60.6

0.0

60.6

10.1

0.0

10.1

 

  პროცენტები

68.1

60.6

0.0

60.6

10.1

0.0

10.1

 

 ვალდებულებები

266.9

290.9

0.0

290.9

120.0

0.0

120.0

 01 02 04

 კახეთის რეგიონის განვითარება

98.0

98.0

0.0

98.0

98.0

0.0

98.0

 

ხარჯები

98.0

98.0

0.0

98.0

98.0

0.0

98.0

 

 სუბსიდიები

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

90.0

98.0

0.0

98.0

98.0

0.0

98.0

01 02 05

შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯი

2.5

6.0

0.0

6.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

2.5

6.0

0.0

6.0

10.0

0.0

10.0

 

საქონელი და მომსახურეობა

2.5

6.0

0.0

6.0

10.0

0.0

10.0

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

19,993.8

36,237.6

17,425.1

18,812.5

8,593.3

0.0

8,593.3

 

 ხარჯები

3,956.8

4,996.8

1,058.6

3,938.2

4,995.0

0.0

4,995.0

 

  საქონელი და მომსახურება

565.3

1,111.9

122.7

989.2

1,810.8

0.0

1,810.8

 

  სუბსიდიები

1,705.5

2,572.1

0.0

2,572.1

2,984.2

0.0

2,984.2

 

გრანტები

870.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

  სხვა ხარჯები

816,0

1,312.8

935.9

376.9

200.0

0.0

200.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,037.0

31,240.8

16,366.5

14,874.3

3,598.3

0.0

3,598.3

 02 01

  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

14,715.3

23,371.8

12 ,759.6

10,612.2

2,053.2

0.0

2,053.2

 

 ხარჯები

897.7

395.3

122.7

272.6

1,100.0

0.0

1,100.0

 

  საქონელი და მომსახურება

27.7

395.3

122.7

272.6

1,100.0

0.0

1,100.0

 

გრანტები

870.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,817.6

22,976.5

12,636.9

10,339.6

953.2

0.0

953.2

 02 01 01

  გზების კაპიტალური შეკეთება

13,817.6

22,976.5

12,636.9

10,339.6

953.2

0.0

953.2

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,817.6

22,976.5

12,636.9

10,339.6

953.2

0.0

953.2

 02 01 02

   გზების მოვლა პატრონობა

897.7

395.3

122.7

272.6

1,100.0

0.0

1,100.0

 

 ხარჯები

897.7

395.3

122.7

272.6

1,100.0

0.0

1,100.0

 

 საქონელი და მომსახურება

27.7

395.3

122.7

272.6

1,100.0

0.0

1,100.0

 

გრანტები

870.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 02 02

  წყლის სისტემების განვითარება

513.3

590.4

9.8

580.6

626.5

0.0

626.5

 

 ხარჯები

489.4

570.4

0.0

570.4

626.5

0.0

626.5

 

საქონელი და მომსახურეობა

21.6

20.0

0.0

20.0

30.0

0.0

30.0

 

  სუბსიდიები

467.8

550.4

0.0

550.4

596.5

0.0

596.5

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.9

20.0

9.8

10.2

0.0

0.0

0.0

02 02 04

 საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები

32.6

2,251.5

2,158.9

92.6

34.1

0.0

34.1

 

ხარჯები

22.8

31.0

  0.0

31.0

34.1

0.0

34.1

 

სუბსიდიები

22.8

31.0

0.0

31.0

34.1

0.0

34.1

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.8

2,220.5

2,158.9

61.6

0.0

0.0

0.0

 02 03

  გარე განათება

575.5

940.3

0.0

940.3

999.5

0.0

999.5

 

 ხარჯები

543.7

888.7

0.0

888.7

749.5

0.0

749.5

 

  საქონელი და მომსახურება

435.4

520.0

0.0

520.0

550.0

0.0

550.0

 

  სუბსიდიები

108.3

368.7

0.0

368.7

199.5

0.0

199.5

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.8

51.6

0.0

51.6

250.0

0.0

250.0

 02 03 01

   გარე განათების ქსელის მოწყობა,  ელ ენერგია

467.2

571.6

0.0

571.6

800.0

0.0

800.0

 

 ხარჯები

435.4

520.0

0.0

520.0

550.0

0.0

550.0

 

 საქონელი და მომსახურება

435.4

520.0

0.0

520.0

550.0

0.0

550.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.8

51.6

0.0

51.6

250.0

0.0

250.0

 02 03 02

 გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია

  108.3     

368.7

0.0

368.7

199.5

0.0

199.5

 

  სუბსიდიები

  108.3     

368.7

0.0

368.7

199.5

0.0

199.5

 02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები   

423.7

807.5

0.0

807.5

718.6

0.0

718.6

 

 ხარჯები

11.5

257.8

0.0

257.8

418.6

0.0

418.6

 

საქონელი და მომსახურეობა

11.5

57.8

0.0

57.8

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

200.0

0.0

200.0

418.6

0,0

418.6

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

412.2

549.7

0.0

549.7

300.0

0.0

300.0

 02 05

 ბინათმშენებლობა

795.7

1,302.8

931.0

371.8

500.0

0.0

500.0

 

 ხარჯები

772.9

1,302.8

931.0

371.8

200.0

0.0

200.0

 

  სხვა ხარჯები

772.9

1302,8

931.0

371.8

200.0

0.0

200.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.8

0.0

0.0

 

0.0

 

300.0

0.0

300.0

 02 07 02

 შადრევნების ექსპლუატაცია

1.9

31.7

0.0

31.7

32.1

0.0

32.1

 

 ხარჯები

1.3

4.2

0.0

4.2

4.6

0.0

4.6

 

სუბსიდიები

1.3

4.2

0.0

4.2

4.6

0.0

4.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

27.5

0.0

27.5

27.5

0.0

27.5

 02 07 03

 სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

1.9

19.2

4.9

14.3

11.7

0.0

11.7

 

 ხარჯები

1.9

19.2

4.9

14.3

11.7

0.0

11.7

 

სუბსიდიები

1.9

9.2

0.0

9.2

11.7

0.0

11.7

 

სხვა ხარჯები

0.0

1.0

4.9

5.1

0.0

0.0

0.0

 02 07 04

ბაღებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა, რეაბილიცია

718.6

2,142.1

743.1

1,399.0

425.2

0.0

425.2

 

 ხარჯები

180.4

300.6

0.0

300.6

357.6

0.0

357.6

 

  საქონელი და მომსახურება

60,5

118.8

0.0

118.8

130.8

0.0

130.8

 

  სუბსიდიები

119,9

181.8

0.0

181.8

226.8

0.0

226.8

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

538.2

1,841.5

743.1

1,098.4

67.6

0.0

67.6

 02 08

  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები

594.6

2,086.6

0.9

2,085.7

1,000.0

0.0

1,000.0

 

საქონელი და მომსახურეობა

8.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

43.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

542.9

2,086.6

0.9

2,085.7

1,000.0

0.0

1,000.0

 02 09

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

472.7

1,179.2

579.2

600.0

600.0

0.0

600.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

472.7

1,179.2

579.2

600.0

600.0

0.0

600.0

 03 00

 დასუფთავების ღონისძიებები

1,148.0

1,514.5

237.7

1,276.8

1,592.4

0,0

1,592.4

 

 ხარჯები

983.5

1,226.8

0.0

1,226.8

1,492.4

0.0

1,492.4

 

  სუბსიდიები

983,5

1,226.8

0.0

1,226.8

1,492.4

0.0

1,492.4

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

164.5

287.7

237.7

50.0

100.0

0.0

100.0

 04 00

 განათლება

4,274.1

5,010.9

805.8

4,205.1

4,381.7

0.0

4,381.7

           

 ხარჯები

3,546.2

4,106.3

299.1

3,807.2

4,371.7

0.0

4,371.7

 

  საქონელი და მომსახურება

269.7

299.1

299.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

  სუბსიდიები

3,276.5

3,807.2

0.0

3,807,2

4,371.7

0.0

4,371.1

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

727.9

904.6

506.7

397.9

10.0

0.0

10.0

 04 01

  ა(ა)იპ ,,სიღნაღის მუნიციალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება“

3,201.9

3,697.1

0.0

3,697.1

4,222.3

0.0

4,222.3

 

 ხარჯები

3,171.7

3,697.1

0.0

3,697,1

4,222,3

0.0

         4,222,3

 

  სუბსიდიები

3,171.7

3,697.1

0.0

3,697.1

4,222.3

0.0

4,222.3

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 04 02 01

 ა(ა)იპ ,,სიღნაღის მუნიციალიტეტის სკოლისგარეშე - მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

104.8

110.1

0.0

110.1

149.4

0.0

149.4

 

 ხარჯები

104.8

110.1

0.0

110.1

149.4

0.0

149.4

 

 სუბსიდიები

104.8

110.1

0.0

110.1

149.4

0.0

149.4

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა         

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 04 03

სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი

137.5

438.2

40.3

397.9

10.0

0.0

10.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

137.5

438.2

40.3

397.9

10.0            

0.0

10.0

 04 04

საჯარო სკოლების დაფინანსება

829.9

765.5

765.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

269.7

299.1

299.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

269.7

299.1

299.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

560.2

466.4

466.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2,534.8

4,785.5

484.6

4,300.9

3,443.0

0.0

3,433.0

 

 ხარჯები

1,849.5

2,827.0

0.0

2,827.0

3,443.0

0.0

3,443.0

 

 საქონელი და მომსახურება

46.3

393.7

0.0

393.7

440.0

0.0

440.0

 

 სუბსიდიები

1,743.8

2,354.5

0.0

2,354.5

3,003.0

0.0

3,003.0

 

გრანტები

20.6

23.0

0.0

23.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

38.8

55.8

0.0

55.8

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

685.3

1,958.5

484.6

1,473.9

0.0

0.0

0.0

 05 01 01

ა(ა)იპ ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითრების ცენტრი“

443.7

618.8

0.0

618.8

864.0

0.0

864.0

 

 ხარჯები

437.7

618.8

0.0

618.8

864.0

0.0

864.0

 

სუბსიდიები

437.7

618.8

0.0

618.8

864.0

0.0

864.0

 

სხვა ხარჯები

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

   0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 05 01 02

  სასპორტო სკოლის კაპიტალური ხარჯი

673.0

1,777.9

484.6

1,293.3

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

673.0

1,777.9

484.6

1,293.3

0.0

0.0

0.0

 05 02 01 02

ააიპ ,, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო და საგანმანათლებლო მომსახურეობის ცენტრი"

325.3

366.0

0.0

366.0

514.0

0.0

514.0

 

 ხარჯები

322.1

366.0

0.0

366.0

514.0

0.0

514.0

 

 სუბსიდიები

322.1

366.0

0.0

366.0

514.0

0.0

514.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 05 02 01 04

ა(ა)იპ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი"

526.5

826.2

0.0

826.2

866.2

0.0

866.2

 

 ხარჯები

523.5

826.2

0.0

826.2

866.2

0.0

866.2

 

  სუბსიდიები

523.5

826.2

0.0

826.2

866.2

0.0

866.2

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 05 02 01 05

ა(ა)იპ ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო (სამუსიკო) სკოლების გაერთიანება“

441.1

513.5

0.0

513.5

728.8

0.0

728.8

 

 ხარჯები

441.1

513.5

0.0

513.5

728.8

0.0

728.8

 

სუბსიდია

 441.1

513.5

0.0

513.5

728.8

0.0

728.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 05 02 01 06

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

18.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

 ხარჯები

18.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

18.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 05 02 01 07

 საინფორმაციო ცენტრი

4.2

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

 ხარჯები

4.2

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.2

40.0

0.0

400

40.0

0.0

40.0

 05 02 01 08

სახელოვნებო სკოლების კაპიტალური ხარჯი

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

102.9

613.1

0.0

613.1

400.0

0.0

400.0

 

 ხარჯები

102.9

432.5

0.0

432.5

400.0

0.0

400.0

 

საქონელი და მომსახურეობა

42.1

353.7

0.0

353.7

400.0

0.0

400.0

 

სუბსიდიები

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

20.5

23.0

0.0

23.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

35.8

55.8

0.0

55.8

0.0

0.0

0.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

180.6

0.0

180.6

0.0

0.0

0.0

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,247.5

1,647.0

0.0

1,647.0

1,787.6

0.0

1,787.6

 

 ხარჯები

1,231.3

1,647.0

0.0

1,647.0

1,787.6

0.0

1,787.6

 

  სუბსიდიები

420.7

584.6

0.0

584.6

637.6

0.0

637.6

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

665.5

894.5

0.0

894.5

1,000.0

0.0

1,000.0

 

  სხვა ხარჯები

145.1

167.9

0.0

167.9

150.0

0.0

150.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

150.5

270.6

0.0

270.6

270.6

0.0

270.6

 

ხარჯები

143.6

270.6

0.0

270.6

270.6

0.0

270.6

 

სუბსიდიები

143.6

270.6

0.0

270.6

270.6

0.0

270.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.9

0.0   

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 06 01 01

ააიპ ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი“

150.5

270.6

0.0

270.6

270.6

0.0

270.6

 

 ხარჯები

143.6

270.6

0.0

270.6

270.6

0.0

270.6

 

სუბსიდიები

143.6

270.6

0.0

270.6

270.6

0.0

270.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 02

ამბულატორიების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინასური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 06 02

  სოციალური პროგრამები

1,097.0

1,376.4

0.0

1,376.4

1,517.0

0.0

1,517.0

 

 ხარჯები

1,087.7

1,376.4

0.0

1,376.4

1,517.0

0.0

1,517.0

 

 სუბსიდიები

274.6

314.0

0.0

314.0

367.0

0.0

367.0   

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

790.0

975.9

0.0

975.9

1,084.0

0.0

1,084.0

 

 სხვა ხარჯები

23.1

86.5

0.0

86.5

66.0

0.0

66.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

   0.0     

 06 02 01

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

438.4

564.4

0.0

564.4

581.0

0.0

581.0

 

 ხარჯები

438.4

564.4

0.0

564.4

581.0

0.0

581.0

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

438.4

564.4

0.0

564.4

581.0

0.0

581.0

 06 02 01 01

მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

303.3

379.9

0.0

379.9

360.0

0.0

360.0

 

 ხარჯები

303.3

379.9

0.0

379.9

360.0

0.0

360.0

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

303.3

379.9

0.0

379.9

360.0

0.0

360.0

 06 02 01 02

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა და მძიმე ქრონიკული დაავადების მქონე პირთა, უსინათლოთა, დაუნის სინდრომით და აუტიზმის სპექტრის მქონე პირთა, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე პირების მატერიალური დახმარება

124.1

142.1

0.0

142.1

181.0

0.0

181.0

 

 ხარჯები

124.1

142.1

0.0

142.1

181.0

0.0

181.0

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

124.1

142.1

0.0

142.1

181.0

0.0

181.0

 06 02 01 03

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება

10.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

 ხარჯები

10.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 06 02 01 04

ფენილკეტონურიით, ცელიაკიითა და სისხლის იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვთა (18 წლამდე) დახმარება

0.0

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

0.0

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

 06 02 01 05

 შშმ პირთა სადღეღამისო ცენტრების კომუნალური გადასახდების (ბუნებრივი აირის) სუბსიდირება

1.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

 ხარჯები

1.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

290.7

259.1

0.0

259.1

304.7

0.0

304.7

 

ხარჯები

323.6

259.1

0.0

259.1

304.7

0.0

304.7

 

სხვა ხარჯები

87.2

48.0

0.0

48.0

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

203.5

211.1

0.0

211.1

284.7

0.0

284.7

 06 02 02 01

ხანძრის შედეგად მიყენებული ზარალისათვის დახმარება

87.2

48.0

0.0

48.0

20.0

0.0

20.0

 

 ხარჯები

87.2

48.0

0.0

48.0

20.0

0.0

20.0

 

  სხვა ხარჯები

87.2

48.0

0.0

48.0

20.0

0.0

20.0

 06 02 02 03

იძულებით გaდაადგილებულ პირთა (დევნილთა) სოციალური დახმარება

1.5

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

 ხარჯები

1.5

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.5

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 06 02 02 04

 ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა სოციალური დახმარება

10.4

10.0

0.0

10.0

12.0

0.0

12.0

 

 ხარჯები

10.4

10.0

0.0

10.0

12.0

0.0

12.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.4

10.0

0.0

10.0

12.0

0.0

12.0

 06 02 02 05

სხვა სოციალური ღონისძიებები

191.6

198.1

0.0

198.1

269.7

0.0

 

269.7

 

 ხარჯები

191.6

198.1

0.0

198.1

269.7

0.0

269.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

191.6

198.1

0.0

198.1

269.7

0.0

269.7

 06 02 02 06

 სტუდენტების დახმარება

23.1

38.5

0.0

38.5

30.0

0.0

30.0

 

 ხარჯები

23.1

38.5

0.0

38.5

30.0

0.0

30.0

 

  სხვა ხარჯები

23.1

38.5

0.0

38.5

30.0

0.0

30.0

 06 02 02 12

უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა(უსახლკაროთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა)

18.0

26.4

0.0

26.4

27.0

0.0

27.0

 

 ხარჯები

18.0

26.4

0.0

26.4

27.0

0.0

27.0

 

  სხვა ხარჯები

18.0

26.4

0.0

26.4

27.0

0.0

27.0

06 02 02 13

დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის აღსადგენად ფინანსური დახმარება(მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა)

0.0

55.0

0.0

55.0

57.0

0.0

57.0

 

ხარჯები

0.0

55.0

0.0

55.0

57.0

0.0

57.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

55.0

0.0

55.0

57.0

0.0

57.0

06 02 02 14

შაშიშროების შემცველი, ავარიული სახლებიდან მოსახლეობის გაყვანა და მათი ბინის ქირით დაკმაყოფილება

0.0

0.0

0.0

0.0

16.0

0.0

16.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

41.8

98.0

0.0

98.0

123.3

0.0

123.3

 

 ხარჯები

41.8

98.0

0.0

98.0

123.3

0.0

123.3

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

41.8

98.0

0.0

98.0

123.3

0.0

123.3

 02 06 04 01

 მარჩენალდაკარგულისა და მარტოხელა მშობლის სოციალური დახმარება

5.5

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

 ხარჯები

5.5

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

5.5

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

 5.0

 06 02 04 02

ოჯახებისა და ბავშვების დახმარება

36.3

65.0

0.0

65.0

95.0

0.0

95.0

 

 ხარჯები

36.3

65.0

0.0

65.0

95.0

0.0

95.0

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

36.3

65.0

0.0

65.0

95.0

0.0

95.0

 06 02 04 03

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება

0.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

 ხარჯები

0.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 06 02 04 04

ერთ წლამდე ასაკის ბავშვისთვის ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა

0.0

5.0

0.0

5.0

1.5

0.0

1.5

 

ხარჯები

0.0

5.0

0.0

5.0

1.5

0.0

1.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

5.0

0.0

5.0

1.5

0.0

1.5

06 02 04 05

ოჯხში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება

0.0

3.0

0.0

3.0

1.8

0.0

1.8

 

ხარჯები

0.0

3.0

0.0

3.0

1.8

0.0

1.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

3.0

0.0

3.0

1.8

0.0

1.8

06 02 05

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა ომის შემდეგ გარდაცვილ მეომართა დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურება

1.1

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

1.1

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.1

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

06 02 07

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება

283.9

314.0

0.0

314.0

367.0

0.0

367.0

 

ხარჯები

274.6

314.0

0.0

314.0

367.0

0.0

367.0

 

სუბსიდიები

274.6

314.0

0.0

314.0

367.0

0.0

367.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 08

სოციალური მიზნის მქონეპროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება

0.0

20.0

0.0

20.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

0.0

20.0

0.0

20.0

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

20.0

0.0

20.0

10.0

0.0

10.0

 

 

 


თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

 


მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება

 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

 


მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“  და სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

 


მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

 

2025 წლის განმავლობაში სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

 


მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის შესაბამის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

 


მუხლი 25. დავალიანებების ანაზღაურება

 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2025 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

 


მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 270.6 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად.  

ა(ა)იპ „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრის“, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  270.6 ათასი  ლარი.

 


მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი

 

2025 წლის სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 60.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.