„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 29 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 29 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 16
დოკუმენტის მიმღები მესტიის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/12/2024
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/12/2024
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2025
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.103.016443
16
26/12/2024
ვებგვერდი, 28/12/2024
190020020.35.103.016443
„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 29 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მესტიის მუნიციპალიტეტი
 

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №16

2024 წლის 26 დეკემბერი

დაბა მესტია

 

„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 29 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 24-ემუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80-ე მუხლის  და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად,  მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„მესტიის მუნიციპალიტეტის  2024 წლის  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 29 დეკემბრის №24 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 01/01/2024, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.103.016417) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 
1. დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1.

განისაზღვროს:

ა) შემოსულობები 37 693.9   ათ.ლარით;

ბ) გადასახდელები  39 915.5 ათ.ლარით;

გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 25 595,5 ათ.ლარით. მათ შორის:

გ.ა)მიზნობრივი ტრანსფერი  2  271,9 ათ.ლარი,

გ.ბ)კაპიტალური ტრანსფერი 14 323,5 ათ.ლარი,

გ.გ)სპეციალური ტრანსფერი 9 000.0 ათ ლარი

დ) სარეზერვო ფონდი  0,0ათ.ლარით.

2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1.  მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

შემოსავლები

73236.22

41724.68

37693.92

16595.52

21098.40

გადასახადები

38996.80

19498.40

10398.40

0.00

10398.40

გრანტები

30639.42

20426.28

25595.52

16595.52

9000.00

სხვა შემოსავლები

3600.00

1800.00

1700.00

0.00

1700.00

ხარჯები

37487.44

19053.87

20,479,3

2394.9

18,084,3

შრომის ანაზღაურება

6170.12

3095.12

2,862,5

0,12

2,862,4

საოპერაციო სალდო

35748.78

22670.81

17214.72

14200.62

3014.10

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

40201.13

25269.72

19130.87

14946.09

4184.78

ზრდა (ა)

40201.13

25269.72

19130.87

14946.09

4184.78

მთლიანი სალდო

-4452.35

-2598.91

-1916.15

-745.47

-1170.68

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-5063.21

-2904.34

-2221.58

-745.47

-1476.11

ზრდა (ფ)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ვალუტა და დეპოზიტები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

კლება (ფ)

5063.21

2904.34

2221.57

745.47

1476.10

ვალუტა და დეპოზიტები

5063.21

2904.34

2221.57

745.47

1476.10

ვალდებულებების ცვლილება

-610.86

-305.43

-305.43

0.00

-305.43

კლება (ვ)

610.86

305.43

305.43

0.00

305.43

საშინაო

610.86

305.43

305.43

0.00

305.43

ბალანსი

00

00

00

0.00

00

"

 

3.  მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2022 წელი ფაქტი

2023 წელი გეგმა

2024 წლის გეგმა

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

შემოსულობები

30403.41

19050.30

37693.92

16595.52

21098.40

შემოსავლები

30403.41

19050.30

37693.92

16595.52

21098.40

არაფინანსური აქტივების კლება

00

00

0,00

0,00

00

00

ფინანსური აქტივების კლება

00

00

00

00

00

ვალდებულების ზრდა

00

00

00

00

00

ხარჯები

16440.85

16857.89

20479.30

2394.90

18084.30

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15164.25

1910.30

19130.87

14946.09

4184.78

ნაშთის ცვლილება

1465,8

00

-2221.57

-745.47

-1476.10

4. მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 37 693.9 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2022 წელი ფაქტი

2023 წელი გეგმა

2024 წლის გეგმა

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

შემოსულობები

30403.41

19050.30

37693.92

16595.52

21098.40

შემოსავლები

15692.54

17000.30

37693.92

16595.52

21098.40

გადასახადები

 

17000.3

10398.4

00

10398.4

გრანტები

12669.71

250,0

25595.52

16595.52

9 000.0

სხვა შემოსავლები

2041.16

1 800,0

1 700,0

00

1700,0

5. მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 10 398,4  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2022 წელიფაქტი

2023 წელი გეგმა

2024 წლის გეგმა

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

გადასახადები

15 077,1

17000,3

10398,4

00

10 398,4

დამატებული ღირებულების გადასახადი

5 034,7

8200,3

10 398,4

00

10 398,4

 “

6. მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 5. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები.

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 25 595.5  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2022 წელი

2023

წელი გეგმა საწყისი

2024 წლის გეგმა

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

გრანტები

12669.71

250.00

25595.52

16595.52

9 000.00

სპეციალური ტრანსფერი

 

 

9 000.0

 

9 000.0

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული  გრანტები

12 434,5

 

250,0

16595.52

16595.52

 

00,0

მიზნობრივი ტრანსფერი

1 299,2

250,0

2271,9

2271,9

00,0

კაპიტალური ტრანსფერი

11135,4

00

14323.6

14 323,6

0,00

7. მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:“

„მუხლი 6. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 700,0  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2022 წელი

2023 წელი გეგმა საწყისი

2024 წლის გეგმა

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა შემოსავლები

2 041,2

 

1800.00

 

1700,0

 

1700,0

პროცენტები

339,7

300,00

245.0

 

245.0

რენტა

1 527,0

1295,3

1235.0

 

1235.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

144,8

160,0

170,0

 

170.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

133,5

160,0

155,0

 

155,0

სანებართვო მოსაკრებელი

34,4

80,00

55.0

 

55,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

99,0

80,00

100,00

 

100,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

11,3

0,00

15,0

 

15,0

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

28,4

45

50,0

 

50.0

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

1,2

0,00

0,00

 

0,00

 

8. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 20 479.3 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის  საწყისი ბიუჯეტი

2024 წლის გეგმა

     

2024 წლის გეგმა

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

ხარჯები

16440.85

16857.89

20479.30

2394.90

18084.30

9. მე-8  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8.  მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 130.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2022წელი

2023 წელი გეგმა საწყისი

2024 წლის გეგმა

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშ

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება(01 00)

150.75

150.00

89.6

0.00

89.6

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(0200)

14571.37

1700.10

18 461.8

14898,4

3563.5

დასუფთავება და გარემოს დაცვა(03 00)

387.92

0.00

269.4

0.00

269.4

განათლება(04 00)

43.55

0.00

19.9

6.4

13.6

კულტურა,ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები(05 00)

10.67

60.20

245.5

0.00

245.5

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა(06 00)

 

0

44.3

41.3

3,0

                                                                                                                             “

10. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი9.  მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:

კოდი

დასახელება

2022 ფაქტი

2023 გეგმა

2024 პროექტი

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორებისდაფინასება

7.00

მთლიანი ხარჯები

31,866.3

19,050.3

39,915.5

22,574.5

14,104.5

7.10

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

6,098.1

7,641.9

8,001.7

8,001.7

0.0

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5,602.5

6,369.5

6,806.3

6,806.3

0.0

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,602.5

6,369.5

6,806.3

6,806.3

0.0

7.1.3

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0

300.0

387.0

387.0

0.0

7.1.3.3

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0

300.0

387.0

387.0

0.0

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

370.0

354.0

355.40

355.40

0.0

7.1.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

125.60

618.40

453.0

453.0

0.0

7.40

ეკონომიკური საქმიანობა

16,513.3

3,320.0

18,813.0

4,505.4

0.0

7.4.2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

3,134.6

0.0

653.50

217.50

0.0

7.4.2.1

სოფლის მეურნეობა

3,134.6

0.0

653.50

217.50

0.0

7.4.5

ტრანსპორტი

6,812.4

250.0

11,032.0

606.70

0.0

7.4.5.1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

6,812.4

250.0

11,032.0

606.70

0.0

7.4.7

ეკონომიკის სხვა დარგები

196.30

450.0

460.0

460.0

0.0

7.4.7.3

ტურიზმი

196.30

450.0

460.0

460.0

0.0

7.4.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

6,370.1

2,620.0

6,667.6

3,221.2

0.0

7.50

გარემოს დაცვა

1,779.9

1,600.0

1,894.2

1,894.2

0.0

7.5.1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,779.9

1,600.0

1,894.2

1,894.2

0.0

7.60

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,235.0

500.0

1,476.1

722.50

0.0

7.6.3

წყალმომარაგება

657.20

100.0

997.10

243.50

0.0

7.6.4

გარე განათება

577.80

400.0

479.0

479.0

0.0

7.70

ჯანმრთელობის დაცვა

157.30

595.30

710.60

523.20

0.0

7.7.2

ამბულატორიული მომსახურება

0.0

405.30

420.20

420.20

0.0

7.7.2.1

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0

405.30

420.20

420.20

0.0

7.7.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

77.30

87.0

187.40

0.0

0.0

7.7.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

80.0

103.0

103.0

103.0

0.0

7.80

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,232.3

2,677.1

2,919.4

2,919.4

0.0

7.8.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

892.80

1,092.5

1,306.9

1,306.9

0.0

7.8.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

971.70

1,185.8

1,195.6

1,195.6

0.0

7.8.4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

256.90

275.80

285.40

285.40

0.0

7.8.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

110.80

123.0

131.50

131.50

0.0

7.90

განათლება

3,001.5

1,886.0

4,257.4

2,216.4

11,323.6

7.9.1

სკოლამდელი აღზრდა

1,760.3

1,886.0

2,216.4

2,216.4

0.0

7.9.6

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

1,241.2

0.0

2,041.1

0.0

0.0

7.10

სოციალური დაცვა

848.90

830.0

1,843.1

1,791.7

0.0

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

718.40

660.0

764.0

764.0

434.0

7.10.6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

21.0

55.0

55.0

55.0

434.0

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

109.50

115.0

1,024.1

972.70

0.0

 

11. მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1916.15 ათასი ლარით.“

12. მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 13. მესტიის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი

გაუთვალისწინებელი გადასახდელების უზრუნველყოფის მიზნით მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში  სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.“

13. მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები  39 915.5  ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

2024 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023წლის დამტკიცებული გეგმა

სულ

სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

00 00

სულ ჯამი

31764.32

19050.3

39,915.51

17,341.00

22,574.51

 

ხარჯები

16338.85

16857.89

20,479.31

2,394.92

18,084.39

 

შრომის ანაზღაურება

2304.86

2883.6

2,862.55

0.12

2,862.43

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15164.26

1910.3

19,130.77

14,946.08

4,184.69

 

ვალდებულებების კლება

261.21

282.11

305.43

0.00

305.43

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

5975.17

7141.87

7,621.71

0.00

7,621.71

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

   

97.00

0.00

97.00

 

ხარჯები

5563.22

6709.76

7,226.62

0.00

7,226.62

 

შრომის ანაზღაურება

2304.86

2883.6

2,862.43

0.00

2,862.43

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150.75

150

89.66

0.00

89.66

 

ვალდებულებების კლება

261.21

282.11

305.43

0.00

305.43

01 01

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

5605.19

6369.5

6,772.22

0.00

6,772.22

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

   

97.00

0.00

97.00

 

ხარჯები

5454.44

6219.5

6,733.36

0.00

6,733.36

 

შრომის ანაზღაურება

2304.86

2765.2

2,862.43

0.00

2,862.43

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150.75

150.0

38.86

0.00

38.86

01 01 01

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1225.51

1453.3

1,540.59

0.00

1,540.59

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

   

30.00

0.00

30.00

 

ხარჯები

1220.03

1403.3

1,535.59

0.00

1,535.59

 

შრომის ანაზღაურება

805.49

960

1,020.00

0.00

1,020.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.48

50

5.00

0.00

5.00

01 01 02

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია

4379.67

4916.2

5,214.14

0.00

5,214.14

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

   

67.00

0.00

67.00

 

ხარჯები

4234.41

4816.2

5,180.28

0.00

5,180.28

 

შრომის ანაზღაურება

1499.37

1805.2

1,842.43

0.00

1,842.43

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

145.27

100

33.86

0.00

33.86

01 01 03

კადრების  პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა

   

17.50

0.00

17.50

 

ხარჯები

   

17.50

0.00

17.50

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

369.99

653.97

849.49

0.00

849.49

 

ხარჯები

108.78

371.86

493.26

0.00

493.26

 

შრომის ანაზღაურება

   

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

50.80

0.00

50.80

 

ვალდებულებების კლება

261.21

282.11

305.43

0.00

305.43

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

   

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

0

300.0

0.00

0.00

0.00

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა

   

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

   

0.00

0.00

0.00

01 02 03

მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

369.99

353.97

355.43

0.00

355.43

 

ხარჯები

108.78

71.86

50.00

0.00

50.00

 

პროცენტი

   

50.00

0.00

50.00

 

ვალდებულებების კლება

261.21

282.11

305.43

0.00

305.43

01 02 04

სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები

   

34.1

0.00

34.1

 

ხარჯები

   

34.1

0.00

34.1

             

01 02 05

აიპ ახალგაზრდული თვითმართველობა

   

453.00

0.00

453.00

 

ხარჯები

   

402.20

0.00

402.20

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

50.80

0.00

50.80

01 02 06

ადგილობრივი თვითმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა

   

7.00

0.00

7.00

 

ხარჯები

   

7.00

0.00

7.00

 

შრომის ანაზღაურება

   

0.00

0.00

0.00

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

17572.92

3870

20,209.12

15,061.19

5,147.93

 

ხარჯები

3001.54

2169.9

1,747.28

162.83

1,584.45

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14571.37

1700.1

18,461.84

14,898.36

3,563.48

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

6812.37

250.00

11,865.79

10,425.27

1,440.52

 

ხარჯები

382.00

50.00

598.93

20.39

578.54

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6430.4

200.0

11,266.85

10,404.88

861.98

02 01 01

მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია

6812.37

250.00

11,865.79

10,425.27

1,440.52

 

ხარჯები

382.00

50.00

598.93

20.39

578.54

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6430.4

200.0

11,266.85

10,404.88

861.98

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1234.96

500

1,505.66

753.58

752.08

 

ხარჯები

590.60

450.00

457.47

3.00

454.47

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

644.32

50.00

1,048.19

750.58

297.61

02 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

564.920

400.000

1,026.66

753.58

273.08

 

ხარჯები

433.360

400.000

130.19

3.00

127.19

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

131.560

 

151,7

0.00

151,7

02 02 02

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

657.2

100.0

1,026.66

753.58

273.08

 

ხარჯები

144.4

50.0

130.19

3.00

127.19

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

512.8

50.0

896.47

750.58

145.89

02 03

მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა

3291.22

1200

3,324.27

1,600.51

1,723.76

 

ხარჯები

2015.61

1200

520.97

4.34

516.64

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1275.61

0

2,803.30

1,596.17

1,207.13

02 04

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

3134,6

 

443.99

436.00

7.99

 

ხარჯები

   

10.00

2.00

8.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3134,6

 

497.99

434.00

63.99

02 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2545.51

0

2,462.45

1,845.84

616.61

 

ხარჯები

   

159.90

133.10

26.80

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2545.51

0

2,302.55

1,712.73

589.81

02 06

რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განხოეციელებული პროექტების თანადაფინანსება

   

00.0

0.00

00,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

00.0

0.00

00,0

02 07

საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება

533.38

800

542.96

0.00

542.96

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

533.38

800

542.96

0.00

542.96

02 08

ახალგაზრდული თვითმართველობა

20,9

500.0

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

25,0

500.0

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

0.00

0.00

0.00

03 00

დასუფთავება  და გარემოს დაცვა

1779.92

1600

1,894.19

0.00

1,894.19

 

ხარჯები

1391.99

1600

1,624.78

0.00

1,624.78

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

387.92

 

269.42

0.00

269.42

03 01

აიპ "მესტიის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური"

1779.92

1600

1,894.19

0.00

1,894.19

 

ხარჯები

1391.99

1600

1,624.78

0.00

1,624.78

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

387.92

0

269.42

0.00

269.42

04 00

განათლება

3001.46

1886

4257.4

2041.5

2216.36

 

ხარჯები

2957.91

1886

4,237.44

2,034.65

2,202.79

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43.55

0

19.97

6.40

13.57

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1760.3

1886.0

2,216.36

0.00

2,216.36

 

ხარჯები

1758.75

1886.0

2,202.79

0.00

2,202.79

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,55

 

13.57

0.00

13.57

04 02

სკოლების თანადაფინანსება

1241.17

 

2041.5

2041.5

0.00

 

ხარჯები

1199.17

 

2034.6

2034.6

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42

 

6.4

6.4

0.00

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2428.58

3127.13

3,379.41

0.00

3,379.41

 

ხარჯები

2417.92

3066.93

3,133.84

0.00

3,133.84

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.67

60.2

245.57

0.00

245.57

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

892.85

1092.53

1,308.19

0.00

1,308.19

 

ხარჯები

886.25

1064.33

1,136.74

0.00

1,136.74

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.6

28.2

171.45

0.00

171.45

05 01 01

ა(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება

892.85

1021.53

1,263.30

0.00

1,263.30

 

ხარჯები

886.25

993.33

1,095.29

0.00

1,095.29

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.6

28.2

168.01

0.00

168.01

05 01 02

აქტიური სპორტსმენების და ახალგაზრდების ხელშეწყობა

 

71.0

44.89

0.00

44.89

 

ხარჯები

   

41.45

0.00

41.45

 

არაფინანსური

 

 

12.94

0.00

12.94

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1082.56

1308.8

1,327.10

0.00

1,327.10

 

ხარჯები

1078.49

1276.8

1,295.19

0.00

1,295.19

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.1

32.0

31,9

0.00

31,9

05 02 01

ბიბლიოთეკების დაფინანსება

92.9

135.8

145.60

0.00

145.60

 

ხარჯები

90.7

128.8

122,9

0.00

122,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.2

7

22,7

0.00

22,7

05 02 02

ა.აიპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი"

878.83

1050

1050.00

0.00

1050.00

 

ხარჯები

876.96

1048

1043,3

0.00

1043,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.9

2.0

6,7

0.00

6,7

05 02 03

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი

110.83

123.0

131.50

0.00

131.50

 

ხარჯები

110.83

100.0

129.00

0.00

129.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

23.0

2.50

0.00

2.50

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

256.92

275.8

284.12

0.00

284.12

 

ხარჯები

256.92

275.8

255.42

0.00

255.42

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

28.7

0.00

28.7

05 04

აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან-ლანდ

196.25

450

460.00

0.00

460.00

 

ხარჯები

446.50

0.00

446.50

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

13.6

0.00

13,6

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1006.27

1425.3

2489,7

238,8

2250,9

 

ხარჯები

1006.27

1425.3

2472,5

221,6

2250,9

 

შრომის ანაზღაურება

     

0,1

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

44.32

41.32

3.00

06 01

მოსახლეობის ჯანდაცვის ხელშეწყობა

77.3

492.3

607.62

187.42

420.20

 

ხარჯები

77.3

492.3

566.30

146.10

420.20

 

შრომის ანაზღაურება

     

0,1

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

41.32

41.32

0.00

06 01 01

აიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

77.3

87.1

187.42

187.42

0.00

 

ხარჯები

77.3

87.1

146.10

146.10

0.00

 

შრომის ანაზღაურება

   

0.1

0.1

 
 

არაფინანსური

   

41.32

41.32

0.00

06 01 02

მესტიის სავადმყოფოს-ამბულატორიული გაერთიანების თანადაფინანსება

 

405.2

420.20

0.00

420.20

 

ხარჯები

 

405.2

420.20

0.00

420.20

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

718.41

660

686.87

0.00

686.87

 

ხარჯები

718.41

660

686.87

0.00

686.87

06 03

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება

100.6

100.0

198.76

1.35

197.41

 

ხარჯები

100.6

100.0

198.76

1.35

197.41

06 04

უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა

21.0

55.0

3.00

0.00

3.00

 

ხარჯები

21.0

55.0

3.00

0.00

3.00

06 05

შშმ პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება

80.0

103.0

103.00

0.00

103.00

 

ხარჯები

80.0

103.0

103.00

0.00

103.00

06 06

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების, ბავშვების ქალების, ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირთა მხარდაჭერის პროგრამა

8.94

15.0

79.63

50.00

29.63

 

ხარჯები

8.94

15.0

79.63

50.00

29.63

06 07

მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების და მაჩუბების  გადასახური მასალით უზრუნველყოფის პროგრამა

   

874.79

0.00

874.79

 

ხარჯები

   

874.79

0.00

874.79

 “

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემაიზერ ჯაფარიძე