ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 21
დოკუმენტის მიმღები ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/12/2024
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/12/2024
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2025
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.139.016568
21
24/12/2024
ვებგვერდი, 26/12/2024
190020020.35.139.016568
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №21

2024 წლის 24 დეკემბერი

ქ. ბორჯომი

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, „საქართელოს საბიუჯეტო კოდექსი“ საქართველოს კანონის 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1
დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი თანახმად დანართისა.
მუხლი 2
დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალდაკარგულად გამოცხადდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის №41 დადგენილება „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge, 25/12/2023, 190020020.35.139.016533). 
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2025 წლის 1 იანვრიდან.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ზაალიშვილი



ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი" 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 91-ე მუხლის ,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის: 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის შესაბამისად ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:

თავი I
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:     
               

 დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროგნოზი

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

     49 982,9  

      47 139,6  

 34 710,4  

    12 429,2  

  43 300,0  

    43 300,0  

         -    

 გადასახადები

          16 458,8  

      17 412,4  

     17 412,4  

                   -    

  25 500,0  

         25 500,0  

              -    

 გრანტები

          17 126,4  

      12 769,6  

          340,4  

         12 429,2  

            -    

                   -    

              -    

 სხვა  შემოსავლები

          16 397,6  

      16 957,6  

     16 957,6  

                   -    

  17 800,0  

         17 800,0  

              -    

 II. ხარჯები

     29 478,8  

      34 864,3  

 34 517,0  

        347,4  

  35 491,1  

    35 491,1  

         -    

 შრომის ანაზღაურება

            3 204,8  

        3 778,5  

       3 778,5  

                   -    

    4 149,8  

           4 149,8  

              -    

 საქონელი და მომსახურება

            4 522,5  

        5 592,6  

       5 464,9  

              127,7  

    4 669,8  

           4 669,8  

              -    

 პროცენტი

                 20,3  

            11,4  

            11,4  

                   -    

          6,4  

                  6,4  

              -    

 სუბსიდიები

          14 546,6  

      18 829,5  

     18 829,5  

                   -    

  19 267,2  

         19 267,2  

              -    

 გრანტები

               164,6  

          178,2  

          178,2  

                   -    

       178,2  

              178,2  

              -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

            3 483,1  

        4 448,0  

       4 448,0  

                   -    

    4 486,8  

           4 486,8  

              -    

 სხვა ხარჯები

            3 536,9  

        2 026,2  

       1 806,5  

              219,7  

    2 732,9  

           2 732,9  

              -    

 III. საოპერაციო სალდო

     20 504,0  

      12 275,3  

      193,4  

    12 081,8  

    7 808,9  

     7 808,9  

         -    

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

     14 333,0  

      24 012,8  

 10 664,4  

    13 348,4  

    7 753,3  

     7 753,3  

         -    

 ზრდა

          15 807,1  

      24 512,8  

     11 164,4  

         13 348,4  

    7 953,3  

           7 953,3  

              -    

 კლება

            1 474,0  

          500,0  

          500,0  

 

       200,0  

              200,0  

 

 V. მთლიანი სალდო

      6 171,0  

-     11 737,5  

-10 471,0  

-    1 266,5  

         55,6  

          55,6  

         -    

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

      6 115,4  

-     11 793,1  

-10 526,6  

-    1 266,5  

            -    

             -    

         -    

 ზრდა

              -    

               -    

                -    

                   -    

            -    

                   -    

              -    

 კლება

-           6 115,4  

      11 793,1  

     10 526,6  

           1 266,5  

            -    

                   -    

              -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

-           6 115,4  

      11 793,1  

     10 526,6  

           1 266,5  

            -    

                   -    

              -    

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-          55,6  

-           55,6  

-      55,6  

             -    

-       55,6  

-         55,6  

         -    

 კლება

                 55,6  

            55,6  

            55,6  

                   -    

         55,6  

                55,6  

              -    

     საშინაო

                 55,6  

            55,6  

            55,6  

                   -    

         55,6  

                55,6  

              -    

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

                 55,6  

            55,6  

            55,6  

                   -    

         55,6  

                55,6  

              -    

 VIII. ბალანსი

             0,0  

-             0,0  

-        0,0  

             -    

-         0,0  

-          0,0  

         -    

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 2023 წლის  ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროგნოზი

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

    51 456,9  

            47 639,6  

     35 210,4  

    12 429,2  

      43 500,0  

     43 500,0  

         -    

 შემოსავლები

     49 982,850  

                   47 139,6  

          34 710,4  

          12 429,2  

            43 300,0  

           43 300,0  

              -    

 არაფინანსური აქტივების კლება

           1 474,0  

                        500,0  

               500,0  

                    -    

                 200,0  

                200,0  

              -    

 გადასახდელები

    45 341,5  

            59 432,7  

     45 737,0  

    13 695,7  

      43 500,0  

     43 500,0  

         -    

 ხარჯები

         29 478,8  

                   34 864,3  

          34 517,0  

               347,4  

            35 491,1  

           35 491,1  

              -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         15 807,1  

                   24 512,8  

          11 164,4  

          13 348,4  

              7 953,3  

             7 953,3  

              -    

 ვალდებულებების კლება

                55,6  

                          55,6  

                 55,6  

 

                   55,6  

                  55,6  

 

 ნაშთის ცვლილება

      6 115,4  

-          11 793,1  

-  10 526,59  

- 1 266,543  

               -    

               -    

         -    

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 43 300,0 ათასი ლარის ოდენობით,თანდართული რედაქციით

დასახელება

 2023 წლის  ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროგნოზი

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

    49 982,9  

            47 139,6  

     34 710,4  

    12 429,2  

      43 300,0  

     43 300,0  

         -    

       გადასახადები

         16 458,8  

                 17 412,40  

          17 412,4  

                    -    

          25 500,00  

           25 500,0  

              -    

      გრანტები

         17 126,4  

                   12 769,6  

               340,4  

          12 429,2  

                       -    

                      -    

              -    

       სხვა შემოსავლები

         16 397,6  

                   16 957,6  

          16 957,6  

 

            17 800,0  

           17 800,0  

 

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო გადასახადები
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 25 000,0 ათასი ლარის ოდენობით,თანდართული რედაქციით

დასახელება

 2023 წლის  ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროგნოზი

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

    16 458,8  

            17 412,4  

     17 412,4  

              -    

      25 500,0  

     25 500,0  

         -    

      საშემოსავლო გადასახადი

                    -    

                              -    

 

 

                       -    

 

 

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

           5 099,4  

                     6 412,4  

          6 412,40  

 

            15 000,0  

           15 000,0  

 

      ქონების გადასახადი

         11 359,4  

                   11 000,0  

          11 000,0  

                    -    

            10 500,0  

           10 500,0  

              -    

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

           6 880,8  

                     7 300,0  

            7 300,0  

 

              6 200,0  

             6 200,0  

 

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

           1 203,0  

                     1 000,0  

            1 000,0  

 

              1 000,0  

             1 000,0  

 

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

              865,1  

                        500,0  

               500,0  

 

                 900,0  

                900,0  

 

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

              113,4  

                        200,0  

               200,0  

 

                 200,0  

                200,0  

 

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

           2 297,0  

                     2 000,0  

            2 000,0  

 

              2 200,0  

             2 200,0  

 

 


მუხლი 5. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რეაქციით:

დასახელება

 2023 წლის  ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროგნოზი

 გრანტები

      17 126,4  

  12 769,6  

            -    

 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდისათვის 

                 581,6  

 

 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

            16 544,8  

       12 769,6  

                  -    

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

                 380,0  

            340,4  

 

 მოსწავლეების ტრანსპორტირება

                 125,9  

            105,7  

 

 კაპიტალური ტრანსფერი

              6 960,1  

       11 699,5  

 

 განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)

              1 458,8  

 

 

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის:

              7 620,0  

            624,0  

                  -    

 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

              2 740,0  

            444,0  

 

 სპეციალური ტრანსფერი

                 380,0  

            180,0  

 

 ბაკურიანის განვითარების ფონდისთვის

              4 500,0  

 

 

 


მუხლი 6. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 17 800,0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

 2023 წლის  ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროგნოზი

 სხვა შემოსავლები

   16 397,601  

  16 957,6  

  17 800,0  

 შემოსავლები საკუთრებიდან

            12 074,9  

       12 950,6  

       12 500,0  

 პროცენტები

                 944,3  

            950,6  

         1 000,0  

 დივიდენდები

 

 

 

 რენტა

            11 130,6  

       12 000,0  

       11 500,0  

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

            1 980,56  

       2 357,00  

         3 675,0  

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

              1 945,4  

         2 327,0  

         3 650,0  

 საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

 

 

 

      სანებართვო მოსაკრებელი

             381,118  

        157,000  

            150,0  

 მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვის დაჩქარებისათვის

 

 

 

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

                     1,6  

                  -    

                  -    

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

              1 000,0  

         1 670,0  

         3 000,0  

 ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის 

 

 

 

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

                 562,7  

            500,0  

            500,0  

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

                   35,2  

              30,0  

              25,0  

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

              2 058,4  

         1 500,0  

         1 500,0  

 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

                 283,8  

            150,0  

            125,0  

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

                 283,8  

            150,0  

            125,0  

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 35 491,1 ლარით:

დასახელება

 2023 წლის  ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროგნოზი

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 

 სულ

 მათ შორის

 

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

    29 478,8  

    34 864,3  

    34 517,0  

         347,4  

    35 491,1  

    35 491,1  

              -    

 შრომის ანაზღაურება

            3 204,8  

            3 778,5  

            3 778,5  

                    -    

            4 149,8  

            4 149,8  

                    -    

 საქონელი და მომსახურება

            4 522,5  

            5 592,6  

            5 464,9  

               127,7  

            4 669,8  

            4 669,8  

                    -    

 პროცენტები

                 20,3  

                 11,4  

                 11,4  

                    -    

                   6,4  

                   6,4  

                    -    

 სუბსიდიები

          14 546,6  

          18 829,5  

          18 829,5  

                    -    

          19 267,2  

          19 267,2  

                    -    

 გრანტები

               164,6  

               178,2  

               178,2  

                    -    

               177,0  

               177,0  

                    -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

            3 483,1  

            4 448,0  

            4 448,0  

                    -    

            4 486,8  

            4 486,8  

                    -    

 სხვა ხარჯები

            3 536,9  

            2 026,2  

            1 806,5  

               219,7  

            2 732,9  

            2 732,9  

                    -    

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 7 753,3 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა  7 953,3 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 200.0 ათასი ლარით

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2023 წლის  ფაქტი

 2024 წლის  გეგმა

 2025 წლის პროგნოზი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

       269,9  

          130,8  

        570,0  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

            269,9  

                130,8  

             570,0  

 01 02 07

 საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

                  -    

                      -    

                   -    

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

   14 526,5  

     20 323,5  

     6 661,6  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

         5 136,5  

             9 011,2  

          2 191,2  

 02 02 

   წყლის სისტემების განვითარება

            130,8  

                616,9  

             902,3  

 02 03

    გარე განათება

            139,2  

                616,0  

               15,0  

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

         1 549,4  

             2 334,2  

             695,5  

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

            982,3  

             3 231,9  

          1 100,3  

 02 06

    მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

         1 029,6  

                798,3  

             618,3  

 02 07

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

            338,7  

             1 106,3  

          1 139,0  

 02 08

 განახლებული რეგიონების დაფინანსების პროგრამა (მგფ)

         1 458,8  

                      -    

                   -    

 02 09

 სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის აღმოფხვრის ღონისძიებები

         2 515,5  

                896,2  

                   -    

 02 10

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

         1 144,0  

             1 353,8  

                   -    

 02 11

 სამოქალაქო ბიუჯეტი

            101,7  

                358,8  

                   -    

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

         40,4  

            99,6  

        105,0  

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

              40,4  

                  99,6  

             105,0  

 03 02

 ნაგავმზიდი სპეც მანქანების და სანაგვე ურნების შეძენა

                  -    

                      -    

                   -    

 04 00

 განათლება

       320,4  

            35,4  

         14,0  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

            227,9  

                  35,4  

               14,0  

 04 02

 სკოლების ფინანსური დახმარება

              92,5  

                      -    

                   -    

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

       646,8  

       3 877,8  

        602,7  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

            387,3  

             3 062,7  

             501,8  

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

            259,5  

                815,1  

             100,9  

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

           3,1  

            45,8  

            -    

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

 

                  45,8  

                   -    

 06 02

   სოციალური დაცვა

                3,1  

                      -    

                   -    

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

   15 807,1  

     24 512,8  

     7 953,3  

 

 დასახელება

 2023 წლის  ფაქტი

 2024 წლის პროგნოზი

 2025 წლის პროგნოზი

 

 არაფინანსური აქტივების კლება

    1 474,0  

          500,0  

        200,0  

 

 ძირითადი აქტივები

            814,3  

                150,0  

             100,0  

 

 არაწარმოებული აქტივები

            659,7  

                350,0  

             100,0  

 

        მიწა

            659,7  

                350,0  

             100,0  

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

`

 დასახელება

 2023 წლის  ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროგნოზი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

    7 459,9  

      9 653,6  

      9 690,3  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

         4 873,4  

           6 046,1  

           7 939,9  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

         4 867,7  

           6 025,5  

           7 229,9  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

                5,7  

                20,6  

              710,0  

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

              75,9  

                82,0  

                62,0  

 7.1.8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

    2 510,6  

           3 525,5  

      1 688,4  

 7.2

 თავდაცვა

       124,6  

             -    

             -    

 7.2.1

 შეიარაღებული ძალები

 

 

 

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

            124,6  

                    -    

                    -    

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

    8 808,3  

    13 730,1  

      3 780,3  

 7.4 5

 ტრანსპორტი

         7 450,0  

         11 791,5  

           3 626,5  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

         7 450,0  

         11 791,5  

           3 626,5  

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

         1 358,4  

           1 938,5  

              153,8  

 7.5

 გარემოს დაცვა

    4 841,6  

      6 265,6  

      4 568,3  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

         2 077,0  

           2 585,0  

           3 052,0  

 7.5 2

 ჩამდინარე წყლების მართვა

              86,7  

              211,9  

              150,0  

 7.5 4

 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

         2 677,9  

           3 468,7  

           1 366,3  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

  11 134,6  

    10 985,1  

      8 671,3  

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

         2 582,1  

           1 204,4  

              225,9  

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

                  -    

                    -    

                    -    

 7.6 3

 წყალმომარაგება

            753,1  

           1 344,0  

           1 775,3  

 7.6 4

 გარე განათება

         1 529,7  

           1 824,5  

           1 378,0  

 7.6 5

 გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

 

 

 

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

         6 269,7  

           6 612,1  

           5 292,0  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

       132,0  

         298,8  

          15,0  

 7.7 1

 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

 

 

 

 7.7 2

 ამბულატორიული მომსახურება

              14,3  

                15,0  

                15,0  

 7.7 3

 საავადმყოფოების მომსახურება

 

 

 

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

            117,8  

              274,3  

                    -    

 7.7 5

 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი

 

 

 

 7.7 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

                  -    

                  9,5  

                    -    

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

    4 937,5  

      9 370,2  

      7 070,7  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

         1 726,3  

           5 694,9  

           2 762,9  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

         2 810,3  

           3 333,3  

           3 967,9  

 7.8 3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 

 

 

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

            284,0  

              291,0  

              285,0  

 7.8.6

 სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობა კულტურის სფეროში

            117,0  

                51,0  

                55,0  

 7.9

 განათლება

      3 904,0

        4 054,0

        4 636,5

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

         3 382,2  

           3 740,4  

           4 249,5  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

            421,8  

              207,4  

              197,0  

 7.9 2 1

 დაწყებითი ზოგადი განათლება

 

 

 

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

            100,0  

              106,3  

              190,0  

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

 

 

 

 7.9 3

 პროფესიული განათლება

 

 

 

 7.9 4

 უმაღლესი განათლება

 

 

 

 7 10

 სოციალური დაცვა

    3 999,0  

      5 075,4  

      5 067,6  

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

         2 334,2  

           3 037,7  

           2 760,0  

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

            431,2  

              460,1  

              474,4  

 7 10 3

 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური  დაცვა

 

 

 

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

            551,1  

              625,7  

              878,2  

 7 10 5

 უმუშევართა სოციალური დაცვა

                  -    

                    -    

                    -    

 7 10 6

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

              26,4  

                50,0  

                50,0  

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

            656,1  

              901,9  

              905,0  

 

 სულ

  45 341,5  

    59 432,7  

    43 500,0  

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს  55,6 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 7 808.9 ათასი ლარით:

დასახელება

 2023 წლისს ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროგნოზი

 საოპერაციო სალდო

      20 504,0  

        12 275,3  

          7 808,9  

 მთლიანი სალდო

        6 171,0  

-       11 737,5  

               55,6  

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (0) ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება (0) ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 2023 წლის  ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროგნოზი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

    6 115,4  

-  11 793,1  

            -    

 ზრდა

                 -    

                   -    

                   -    

         ვალუტა და დეპოზიტი

                 -    

                   -    

                   -    

 კლება

-       6 115,4  

        11 793,1  

                   -    

        ვალუტა და დეპოზიტი

-       6 115,4  

        11 793,1  

                   -    

 


მუხლი 12. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 55,6 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს სსიპ „მუნიციპალური განვითარების ფონდსა“და ბორჯომის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ სესხის ძირითადი თანხის  დაფარვას. 2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 83.4 ათას ლარს, ხოლო 2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 27.8 ათასი ლარი.

თავი II
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2025-2028 წლებისათვის, პროგრამები / ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება (02 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2025 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების,  არსებული წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემის, აგრეთვე გარე განათების ქსელის  რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 13 697.9 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

  პროგრამული კოდი 

  პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 

 2025 წლის პროგნოზი

 2026 წლის პროგნოზი

 2027 წლის პროგნოზი

 2028 წლის პროგნოზი

  02 00 

  ინფრასტრუქტურის განვითარება 

  13 967,9  

  17 352,6  

      18 256,0  

 18 201,1  

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

    3 008,2  

    5 050,0  

        6 150,0  

   7 050,0  

 02 01 01

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

            364,6  

         2 500,0  

              3 000,0  

       3 500,0  

 02 01 02

 ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

         1 323,6  

         1 400,0  

              1 500,0  

       1 800,0  

 02 01 03

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია

                 -    

                 -    

                      -    

                -    

 02 01 04

 გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება

            620,0  

            150,0  

                 150,0  

          150,0  

 02 01 05

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა

            700,0  

         1 000,0  

              1 500,0  

       1 600,0  

 

 

 

 

 

 

  02 02 

  წყლის სისტემების განვითარება 

    1 775,3  

    1 873,0  

        2 373,0  

   1 873,0  

 02 02 01

 წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების  მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

            585,3  

         1 000,0  

              1 500,0  

       1 000,0  

 02 02 02

  ბორჯომის სოფლის წყალი

         1 190,0  

            873,0  

                 873,0  

          873,0  

 02 03

    გარე განათება

    1 378,0  

    1 690,4  

        1 975,0  

   1 713,0  

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

            915,0  

         1 200,0  

              1 450,0  

       1 150,0  

 02 03 02

 ბორჯომის გარე-განათება

            463,0  

            490,4  

                 525,0  

          563,0  

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

    1 618,7  

    3 400,0  

        2 481,0  

   2 800,0  

 02 04 01

 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

            225,9  

         1 500,0  

                 481,0  

       1 000,0  

 02 04 02

 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა

            923,3  

         1 500,0  

              1 500,0  

       1 500,0  

 02 04 03

     საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების  და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

            469,6  

            400,0  

                 500,0  

          300,0  

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

    1 670,1  

    1 289,2  

        1 302,0  

      965,1  

 02 05 01

 სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია

       150,0  

       200,0  

          200,0  

      150,0  

 02 05 02

 ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა

            865,2  

            500,0  

                 500,0  

          200,0  

 02 05 03

 ბორჯომის გამწვანება 2012

            501,1  

            421,1  

                 421,1  

          421,1  

 02 05  04

 სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა

           -    

           -    

               -    

          -    

 02 05 05

       სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა

            153,8  

            168,1  

                 181,0  

          194,1  

 02 06

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

    3 223,5  

    2 750,0  

        2 775,0  

   2 800,0  

 02 06 01

 მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

         2 605,2  

         2 750,0  

              2 775,0  

       2 800,0  

 02 06 02

 სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

            618,3  

                 -    

                      -    

                -    

 02 07

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

    1 294,0  

    1 300,0  

        1 200,0  

   1 000,0  

 02 08

 განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)

           -    

           -    

               -    

          -    

 02 09

 სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები

           -    

           -    

               -    

          -    

 02 10

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

           -    

           -    

               -    

          -    

 02 11

 სამოქალაქო ბიუჯეტი

           -    

           -    

               -    

          -    

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 01

3 209.8

პროგრამის აღწერა

მიუხედავად იმისა, რომ უკანსკნელი წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა.   მუნიციპალიტეტში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების, მოწესრიგებული ერთიანი იერსახის შექმნის   მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. პროგრამა ითვალისწინებს : მუნიციპალიტეტში არსებული შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის  გზების , ხიდების, ქუჩებისა და ფეხით სავალი ნაწილის  რეაბილიტაციას , კაპიტალური მშენებლობას, საგზაო ინფრასტრუქტურის  მოვლა-პატრონობას.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება. შეიქმნება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 01 01

364.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური 

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია,    ქვეპროგრამის მიზანია ეტაპოვრივად  განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია არსებული სტანდარტების შესაბამისად. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება :

  • სოფ. ცემში შიდა ჩიხების რეაბილიტაცია;
  • სოფ.მოლითიდან ტაბაწყურამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია II  მონაკვეთი;
  • ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. ყვიბისში ბერის საყდრების მონასტერთან მისასვლელი გზის  (IIმონაკვეთი) რეაბილიტაცია;
  •  დაბა წაღვერში შიდა ჩიხების რეაბილიტაცია;
  •   დაბა ახალდაბაში აღმაშენებლის ქუჩის მიმდებარედ არსებული  ჩიხების რეაბილიტაცია;
  •  დაბა ახლდაბაში ნეძვის მისასვლელი  გზის რეაბილიტაცია;
  •  სოფ.ტიმოთესუბანში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია;
  •  სოფ.ციხისჯვარში ბერი გაბრიელ სალოსის ტაძრამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია;
  •  ქ.ბორჯომში რაზმაძის ქუჩის რეაბილიტაცია;
  • და სხვა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურა. რეაბილიტირებული იქნება ქალაქის და სოფლის ცენტრალური და შიდა საუბნო გზა.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 01 02

1 323,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში არსებული ფეხით სავალი ნაწილის რეაბილიტაციას, მოსაცდელების მოწყობას , ასევე  განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცენტრალურ ქუჩებზე  არსებული ღობეების რეაბილიტაცია ერთიანი მოწესრიგებული იერსახის შექმნის მიზნით. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება.

  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცენტრალური გზის მიმდებარედ არსებული ღობეების რეაბილიტაცია;
  • ქ.ბორჯომში  რობაქიძის ქუჩაზე საფეხმავლო ბილიკის რეაბილიტაცია;
  • და სხვა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული ქუჩები

    კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 01 04

620.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში  კამერების მოვლა-შენახვის მომსახურეობას, არსებული გარე ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების მოვლა შენახვას,  2022 წელს შეძენილი კამერების თანხის გადახდას და დამატებით გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო კამარების თანხის გადახდა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გარემოს შექმნა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 01 05

700,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტებორჯოტის ტერიტორიაზე არსებული მოასფალტებული საუბნო გზების მოხრეშვას,  ქალაქად დაზიანებული ასფალტოსაფარის ორმოული შეკეთებას,ასევე   ზამთრის მოვლა-შენახვის სამუშაოებს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის სოფლებში  და ქალაქად მოსახლეობის კომფორტული გადაადგილება,

კოდი

პროგრამის დასახელება

 წყლის სისტემის განვითარება

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 02

1 775.3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

  პროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის 8 საათიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.
წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
1. წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა  
2. ა(ა)იპ ბორჯომის სოფლის წყალი რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყლის სისტემების უწყვეტი რეჟიმი და წარმოქმნილი გაუმართაობების დროულად აღმოფხვრა.მოსახლეობას მიეწოდება  24 საათი  სახელმწიფო სტანდერტების შესაბამისი წყალი.გამართული და მოწესრიგებულია საკანალიზაციო ქსელი.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

 წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 02 01

585.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორცილედება სასმელი წყლისა და  ქსელის მოწყობა/რეაბილიტაცია,ქსელის გაფართოვება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

  • ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. ცემში საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია;
  • ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. ტბაზე  საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია;
  • სოფ.ბალანთაში  სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია;
  • სოფ.ჭიხარულას   სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია;

და სხვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  რეაბილიტირდება წყლის სათავე ნაგებობები და  წყალმომარაგების ქსელები,  გაუმჯობესდება წყალმომარაგება მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობისათვის.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ბორჯომის სოფლის წყალი

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 02 02

1 190.0

ქვეპროგრამის  ანმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - „ბორჯომის სოფლის წყალი“

ქვეპროგრამის აღწერა

 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ  სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია,  ხორციელდება სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები. ჩვენი სამსახურის მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება. 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი



წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად .ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას მიეწოდება  სახელმწიფო სტანდერტების შესაბამისი წყალი.

კოდი

პროგრამის დასახელება

გარე განათება

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 03

1 378,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

  ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისათვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. დღეის მდომარეობით გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოვებით  900.0 ათასი ლარი ყოველწლიურად)  ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას. პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან, ესენია: 1. გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექპლოატაცია 2.ბორჯომის გარე განათება
 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2025 წლის დაფინანსება

ათას ლარში

 

 

 

02 03 01

915,0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა და დასახლებული პუნქტების გარე განათების ელ. ენერგიის მომსახურების ღირებულება,ქ. ბორჯომში რუსთაველის  და  აღმაშენებლის ქუჩებზე  ცენტრალურ გზაზე გარე განათების ქსელის მოწყობა და სხვა

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების სისტემის შეუფრხებელი ფუნქციონირება.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ბორჯომის გარე განათება

2025 წლის დაფინანსება

 

 ათას ლარში

 

02 03 02

463,0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ბორჯომის გარე განათება

 

ქვეპროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

  • არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება.
  •  შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება;
  •  სადღესასწაულო დეკორატიული გარე განათების უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად.

პროგრამა მოიცავს აღნიშნულ სფეროში დასაქმებული ადამიანების შრომის ანაზღაურებას. 

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის ფუნქციონირება გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა დროულად.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

შენობების მშენებლობა რეაბილიტაცია-დემონტაჟი

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 04

1 618.7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

 ქალაქის იერსახის შეცვლა, მოწესრიგებული და უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა,პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია , ქ.ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული შენობების ფასედების რეაბილიტაცია, ბინათმესაკუთრეთა ამხნაგობის პროგრამის ფარგლებში სხვაასხვა საერთო სარგებლობის ინფრასტრუქტურის  რეაბილიტაცია ,   საყრდენი კედლებისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება . 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია.
  • ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა.
  • საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების  და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 04 01

225.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობების რეაბილიტაცია, ასევე ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადებისა და სახურავების რეაბილიტაცია,   ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება:

  • ქ.ბორჯომში თორის ქ#6-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადისა და სახურავის რეაბილიტაცია;
  • ქ.ბორჯომში ავტოსადგურის სველი წერტილის მოწყობა;
  •  დაბა ბაკურიანში გოდერძი ჩოხელის ქ.N86-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებლიანი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია;
  • და სხვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  რეაბილიტირებული იქნება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული რიტუალების სახლი.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 04 02

923.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

განხორციელდება ქალაქში არსებული საერთო საცხოვრებელ სახლების რეაბილიტაცია და სახურავების რემონტი, იმის გამო რომ მოსახლეობას უჭირს ამ სამუშაოების დაფინანსება მუნიციპალიტეტი ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებისათვის გეგმავს ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდეს მრავალბინიანი კორპუსების სახურავების  და ფასადების,სადარბაზოების, ლიფტების და სხვადასხვა    სამუშაოების შესასრულებლად ამხანაგობების თანადაფინანსება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირდება მრავალბინიანი კორპუსები.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების  და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 04 03

469.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საყრდენი კედლების მოწყობა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები.კერძოდ განხორციელდება :

  • ქ.ბორჯომში გურამიშვილის ქ.# 18-ში არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია ;
  • 300 არაგველის ქუჩაზე არსებული საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია;
  • ქ.ბორჯომში რობაქიძის ქუჩაზე ნაპირსამაგრი კედლის რეაბილიტაცია;
  • და სხვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უსაფრთხო გარემოს შექმნა

კოდი

პროგრამის დასახელება

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 05

1 670.1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამით ფინანსდება სკვერების მოწყობა/რეაბილიტაცია,გამწვანება, სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია, მოვლა/პატრონობა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შეიქმნება  მოსახლეობისთვის მოწესრიგებული გარემო.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 05 01

150,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების  გაწმენდა, კეთილმოწყობა , რეაბილიტაცია და არსებული სანიაღვრე სისტემების მოვლა-პატრონობა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემები

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 05 02

865,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მოსახლეობისა და ვიზიტორებისათვის დამატებით რეკრიაციული ზონების შექმნა კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა/რეაბილიტაცია, ასევე განხორციელდება  გამწვანების სამუშაოები კერძოდ

  • დაბა წაღვერში პარკის რეაბილიტაცია;
  • დაბა ახალდაბაში ბორჯომის ქუჩის მიმდებარედ სკვერისა და სპორტული მოედანის მოწყობა;
  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული სკვერების აღდგენა;
  • ქ.ბორჯომში მუსიკალური სკოლის მიმდებარეს სკვერის რეაბილიტაცია;
  • ქ.ბორჯომში გურამიშვილზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია;
  • ბორჯომში გურამიშვილზე გადმოსახედის მოწყობა;
  • სოფ.ცემში გადმოსახედის მოწყობა;
  • გუჯარეთის გზაზე ფანჩატურის მოწყობა;
  • და სხვა.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული და მოწესრიგებული  სკვერები და დასასვენებელი სივრცეები

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 05 03

501.1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები, ნიადაგის მომზადება,  ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ ბორჯომის ტერიტორიის გამწვანებითი ღონისძიებები.

  • ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სკვერების, ბაღ-პარკების, გაზონების და სხვა გამწვანებული ზოლების მოვლა-პატრონობის სამუშაოების განხორსციელება.
  • სხვადასხვა სახეობის ყვავილების ჩითილების და დეკორატიული მცენარეების დარგვა.
  • შხამქიმიკატებით შეწამვლა მარადმწვანე მრავალწლიანი ბუჩქების (წყავის, ლუგუსტრუმის,ბზების)  მავნებლების საწინააღმდეგოდ.
  • საბარდიურე ბუჩქების და ცალკე მდგომი ბუჩქების ფორმირება სამი მხრიდან.
  • სანაპირო პარკის, სკვერების და გაწვანებული ზოლების გათიბვა(ბორჯომი,ლიკანი,ახალი უბანი,ახალშენი).
  • ეკალბარდიანი ბუჩქების დაჭრა,დაჩეხვა(ბორჯომი,ლიკანი, ახალი უბანი,ახალშენი).
  • ადმინისტრაციული ხარჯები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული მოწესრიგებული და გამწვანებული ბაღები,პარკები,  სკვერები და გაზონები.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასაფლაოს მოვლა პატრონობა

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 05 05

153.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „სასაფლაო“

ქვეპროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ სასფლაოს დაქვემდებარებაში  მყოფი  ბორჯომის ცენტრალური და არდაგნის დასახლებაში არსებული სასაფლაოების მოვლა პატრონობა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დასუფთავებული და მოვლილი სასაფლაოების ტერიტირია

კოდი

პროგრამის დასახელება

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 06

3 223.5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

  პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება და ავტობუსების შეძენა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია  მგზავრთა კომფორტული გადაადგილება.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 06 01

2 605.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდებამოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურეობი ორგანიზება შეუფერხებლად, შიდასაქალაქო, საგარეუბნო და სარაიონთაშორისო მარშრუტებზე;  ტარიფების შენარჩუნება;  მოსწავლეთა გადაყვანა დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში; ტექნიკურად გამართული ტრანსპორტის უზრუნველყოფა; სპეც-ტექნიკით (ტრაქტორები) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება.

  • მგზავრთა ტრანსპორტირება,  სპეც ტექნიკით სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება.
  • მოსწავლეთა ტრანსპორტირება.
  • ტაბაწყურის მოსახლეობის ტრანსპორტირება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია როგორც მგზავრთა გადაადგილება, ასევე მოსწავლეთა ტრანსპორტირება დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში. ჩატარებულია ყველა ავტობუსზე ტექდათვალიერება.  გაზრდილია როგორც ავტობუსების ასევე სვლა-გეზების რაოდენობა, შესაბამისად გაზრდილია შემოსავალი.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 06 02

618,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორცილდება შეძენილი ავტობუსების  დავალიანების დაფარვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

განახლებული ავტოპარკი

კოდი

პროგრამის დასახელება

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 07

1 294,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

  პროგრამით განხორციელდება ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის მიერ  განსახორციელებელი 50000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების  სამშენებლო სამუშოების  საზედამხედველო მომსახურეობის  დაფინანსება და განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ხარისხიანად შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა ( 03 00)

 

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია დასუფთავება და გარემოს დაცვა, რაც თავის თავში მოიცავს მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას. პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს  3 052.0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

  პროგრამული კოდი 

  პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 

 2025 წლის პროგნოზი

 2026 წლის პროგნოზი

 2027 წლის პროგნოზი

 2028 წლის პროგნოზი

  03 00 

  დასუფთავება და გარემოს დაცვა 

    3 052,0  

    3 390,0  

        3 605,0  

   3 843,5  

  03 01 

    დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 

         3 052,0  

         3 390,0  

              3 605,0  

       3 843,5  

 03 02

  ნაგავმზიდი სპეც,მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა

                 -    

                 -    

                      -    

                -    

კოდი

პროგრამის დასახელება

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

03 01

3 052.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა

პროგრამის აღწერა

ბორჯომის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების,მოედნების,სკვერების,ტროტუარების სავალი ნაწილების დაგვა-დასუფთავება და საავტომობილო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება -გაწმენდა. ორგანიზაციებიდან,მოსახლეობიდან,დაწესებულებებიდან,მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ნარჩენების გატანა.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა და კირით შეწამვლა.ფანტანების  და სკვერების მოვლა-პატრონობა.დაზიანებული ნაგვის ურნების შეკეთება.ქ.ბორჯომში მრავალსართულიან კორპუსებში სანაგვე ბუნკერის, ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება.ყველა სხვა საქმიანობა,რაც საქართველოს კანონმდებლობით არ არის აკრძალული.

  • დაგვა-დასუფთავება
  • ნარჩენების გატანა
  • გადაბელვა და ხეების კირით შეღებვა
  • ადმინისტრირება და მართვა
  • უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაციის მართვა და თავშესაფარში გადაყვანა
  • მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქ. ბორჯომის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების  გატანა. იქნება ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო.

 


მუხლი 15. განათლება (04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია. ასევე დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ხორციელდება საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება. განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის 4 636.5 ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2025 წლის პროგნოზი

 2026 წლის პროგნოზი

 2027 წლის პროგნოზი

 2028 წლის პროგნოზი

 04 00

 განათლება

    4 636,5  

    4 719,6  

        5 117,6  

   5 577,6  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

    4 249,5  

    4 529,6  

        4 927,6  

   5 387,6  

 04 01 01 

 ბაკურიანის სკოლამდელი არზრდის დაწესებულება

                 -    

                 -    

                      -    

                -    

 04 01 02

 ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“

         4 249,5  

         4 529,6  

              4 927,6  

       5 387,6  

 04 01 03

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

                 -    

                 -    

                      -    

                -    

 04 02

 საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება

       197,0  

           -    

               -    

          -    

 04 03

 საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

       190,0  

       190,0  

          190,0  

      190,0  

კოდი

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

04 01

4 249.5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

   საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს.      ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები“;  
     ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
     ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;
     ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
     ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი


  შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

04 01 02

4 249.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

'ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება ,,ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სულ 2-დან 6 წლამდე 738 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. ტერიტორიაზე განთავსებულ 12 საბავშვო ბაღში მომსახურებას იღებს 600 ბაშვი, აქედან 350 ბიჭია და 250 გოგო. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება "ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"-ის მიზანია სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება, ბაგა-ბაღებში რიცხული აღსაზრდელების სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა,კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შესაფერისი უნარ-ჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები.

კოდი

პროგრამის დასახელება

საჯარო სკოლების დაფინანსება

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

04 02

197.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა ბაკურიანში საჯარო სკოლის დემონტაჟთან დაკავშირებით სასწავლო პროცესის შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით ალტერნატიული ფართით უზრუნველყოფა( ქირა).

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლეთა  კომფორტულ გარემოში ყოფნა და კმაყოფილი მოსახლეობა.

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგანმანათლებო ცენტრის დაფინანსება

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

04 03

190.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "ჩვენი ბორჯომისათვის"

პროგრამის აღწერა

პროგრამა   დაეხმარება რაიონის მოსწავლე ახალგაზრდობას თვითგანვითარებასა და პროფესიულ წინსვლაში. რომლის მეშვეობით ახალგაზრდებს გამოუმუშავდებათ სხვადასხვა უნარჩვევები როგორიცაა გუნდური მუშაობა, პრეზენტაბელურობა, კომუნიკაბელურობა და სხვა.ა(ა)იპ "ჩვენი ბორჯომისათვის"-თან არსებულ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განათლებისა და  განვითარების ცენტრის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

1. ინტერესების მიხედვით კლუბური მუშაობის გაფართოება, რაც არაფორმალური განათლების ყველაზე ეფექტული და საჭირო მიმართულებაა;

2. ღონისძიებების ფარგლებში  შემეცნებით-შემოქმედებითი ბანაკების, ტრენინგების, ვორქშოპების, შემოქმედებითი კონფერენციების, ოლიმპიადების, ვიქტორინების, სპორტული ღონისძიებების, კონკურსების და ლექციების ჩატარება. 2025-2028 წლებში გათვალისწინებული გვაქვს საერთაშორისო ბანაკებსა და გაცვლით პროგრამებში მოსწავლეთა ჩართვა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად მივიღებთ განათლებულ, სწავლასა   და წინსვლაზე ორიენტირებულ ახალგაზრდა თაობას, რომლებიც აქტიურად იქნებიან ჩართული რაიონის კულტურულ და საზოგადოებრივ საქმიანობაში.

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი ( 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; მნიშვნელოვანია ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების  (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ .კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 7 070,7 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2025 წლის პროგნოზი

 2026 წლის პროგნოზი

 2027 წლის პროგნოზი

 20278 წლის პროგნოზი

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

    7 070,7  

    7 947,8  

        8 080,9  

   8 132,9  

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

    2 707,9  

    2 730,9  

        2 764,9  

   2 907,3  

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა

         2 022,4  

         2 037,4  

              2 071,4  

       2 109,0  

 05 01 01 01

 ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

         1 635,7  

         1 620,1  

              1 621,1  

       1 622,0  

 05 01 01 02

 ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013

            386,6  

            417,3  

                 450,3  

          487,0  

 05 01 02 

 სპორტული ღონისძიებები

            185,5  

            193,5  

                 193,5  

          198,3  

 05 01 03

 ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა

            500,0  

            500,0  

                 500,0  

          600,0  

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

    4 307,9  

    5 131,9  

        5 231,0  

   5 140,7  

 05 02 01

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

         2 822,9  

         2 636,9  

              2 806,0  

       3 005,7  

 05 02 01 01

 მუსიკალური სკოლების დაფინანსება

            553,2  

            400,0  

                 400,0  

          400,0  

 05 02 01 02

 საბიბლიოთეკო გაერთიანება

            674,0  

            740,5  

                 790,7  

          859,8  

 05 02 01 03

 ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

         1 395,7  

         1 496,5  

              1 615,2  

       1 745,9  

 05 02 01 05

 ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი

            200,0  

                 -    

                      -    

                -    

 05 02 02

 ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო  ღონისძიბები

            627,0  

            925,0  

              1 045,0  

       1 045,0  

 05 02 03

 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

              55,0  

            700,0  

                 500,0  

          200,0  

 05 02 04

     რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

            285,0  

            285,0  

                 285,0  

          285,0  

 05 02 06 

 ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)

            518,0  

            585,0  

                 595,0  

          605,0  

 05 03

 საინფორმაციო მომსახურეობა

              55,0  

              85,0  

                   85,0  

            85,0  

კოდი

პროგრამის დასახელება

სპორტის სფეროს განვითარება

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 01

2 707,9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

საბაზისო მონაცემების გათვალისწინებით, სპორტით ძირითადად 6-18 წლამდე მამრობითი სქესის წარმომადგენლები არიან დაკავებულები, მდედრობითი სქესის პროცენტული წილი თითქმის 50%-ს შეადგენს, ხოლო შშმ პირებისთვის არახელსაყრელი ინფრასტრუქტურის გამო, დაინტერესების მიუხედავად ისინი ვერ ახერხებენ სპორტით აქტიურად დაკავდნენ. აღნიშნული მდგომარეობა ჩვენი აზრით შეიძლება ერთის მხრივ გამოწვეული იყოს, როგორც იმ სპორტის სახეობების სიმრავლით, რომლითაც ძირითადად მამრობითი სქესის წარმომადგენლები ინტერესდებიან და მეორეს მხრივ, მდედრობითი სქესის მწვრთნელების არ არსებობით. ამასთან, ასაკობრივ ნიშნულსაც თუ გავითვალიწინებთ, აღმოვაჩენთ, რომ ძირითადად მოზარდი თაობაა მუნიციპალიტეტში სპორტით დაკავებული, ჩვენი პროგრამა კი მოიცავს სპორტული ცხოვრების დონის ამაღლებას ნებისმიერი ასაკის და ნებისმიერი სქესის წარმომადგენელისთვის. არსებული მდგომარეობის შეცვლის მიზნით, ვფიქრობთ, ვაწარმოოთ როგორც სათანადო კამპანია, ასევე ფინანსური და ადამიანური რესურსი მივმართოთ სიახლეების დანერგვისა და არსებული მდგომარეობის გამოსწორებისკენ.
ამიტომ, პროგრამა ითვალილსწინებს ისეთ ღონისძიებებს სადაც ჩართული იქნება ყველა ასაკისა და სქესის მოქალაქე.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია,  ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა ადგილობრივ, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება

  • ბორჯომის სკოლისგარეშეს სასპორტო სკოლა
  • ა(ა)იპ ბორჯომის ფეხბურთი 2013
  • სპორტული ღონისძიებები
  • ატრაქციონებისა და სპორტული მოდნების მოწყობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, სპორტული  ცხოვრების დონის ამაღლება და მოსახლეობის სპორტულ აქტივობებში ჩართულობის გაზრდა.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 01 01 01

1 635.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

აიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა წარმიადგენს სპორტულ გამაჯანსაღებელ ცენტრს სადაც ფუნქციონურებს  ზამთრის სახეობის სექციები (5) სახეობა ზაფხულის (15) სახეობა , ესენია: ფეხბურთი 520 ბავშვი აქედან 12  გოგო ); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (85 ბავშვი); რაგბი  (50 ბავშვი);   კარატე (25 ბავშვი აქედან 5 გოგო); ჭადრაკი (30 ბავშვი აქედან 8); კალათბურთი (90 ბავშვი აქედან 15გოგო ):მძლეოსნობა(40 ბავშვი აქედან 15გოგო );ძიუდო (45 ბავშვიაქედან 2 გოგო );კრივი         (30 ბავშვი);   კიკ-ბოსქინგი (20ბავშვი);ტაიკვანდო (15 ბავშვი) ქართული ჭიდაობა (15 ბავშვი);  მკლავჭიდი (25 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბუთი( 25 ბავშვი) და საერთო ფიზიკური მომზადება.                                                                                                                                                                           ზამთრის სახეობა: სამთო სათხილამური (20 ბავშვიაქედან 13 გოგო );ყინულის ჰოკეი (30 ბავშვი); საციგაო (10 ბავშვი) ;ბიატლონი (10 ბავშვი) ; ტრამპლინიდან ხტომა (20 ბავშვი)                                                                                                                                                                                                            სულ ბორჯომის სასპორტო სკოლის ბაზაზე სპორტულ  სახეობებს ეუფლება 800 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-4 ჯერ. სასპორტო სკოლაში  დასაქმებულია ჯამში 59 ადმიანი, მათ შორის, 15  ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 44 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.

ქვეპროგრამის მიზანია:

 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;

 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;

 - პერსპექტიული სპორტსმენების შერჩევა და მათი დაოსტატება;                                                                                                                                                    - რესპუბლიკის ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება;                                                                                                                                                       -მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარდგენა  ქვეყნის მაშტაბით;

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ ბორჯომის ფეხბურთი 2013

2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში

 

05 01 01 02

386.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013

ქვეპროგრამის აღწერა

ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება, ბავშვთა მაქსიმაური ჩართულობა ფეხბურთში.

  • იმერეთის რეგიონალური ჩემპიონატი ფეხბურთში; სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ჩემპიონატი ფეხბურთში; ,,ქართლის ლიგა 2025'  ტურნირი ფეხბურთში
  • ადმინისტრაციული ხარჯი.
  • მწვრთნელების გადამზადება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ფეხბურთის პოპულარიზაცია,პერსპექტიული ფეხბურთელების აღზრდა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული ღონისძიებები

2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

 

05 01 02

185.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, განათლების,  სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხაალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისეთი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება როგოროცაა; უბნებისა და დაწესებულებების ჩემპიონატი ფეხბურთსა, ფრენბურთსა და კალათბურთში. ასევე მოყვარულთა ფეხბურთი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ფეხბურთის ფედერაცია ახორციელებს.ქვეპროგრმა ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ. სპორტული ფესტივალი სპორტი ბარიერების გარეშე და სხვა.ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება, სარაგბო კლუბი ტაო და სხვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის სპორტულ აქტივობებში ჩართულობის გაზრდა.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების  სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 01 03

500.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავსა სპორტული დანიშნულების ობიექტების (სპორტული დარბაზები, მოედნები,  სტადიონების, გარე სავარჯიშო კომპლექსების) მშენებლობას, მოწყობას, რეაბილიტაციას, ექსპლოატაციასა და მოვლა-პატრონობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება :

  • ქ.ბორჯომში ცენტრალური საფეხბურთო მოედანის რეაბილიტაცია;
  • სოფ.ტიმოთესუბანში სპორტული მოედანის მოწყობა;
  • სოფ.სადგერში  სპორტული მოედანის მოწყობა;
  • და სხვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული და მოწყობილი სპორტული ინფრასტრუქტურა

კოდი

პროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს განვითარება

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02

307.9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია;

კულტურული ტრადიციების დაცვისა და განვითარების მიზნით პროგრამის ფარგლებში მოხდება ადგილობრივი  კულტურის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელების, დაწესებულებების, ორგანიზაციებისა და ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა. კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია, შესაბამისად  განხორციელდება სხვადასხვა მასშტაბისა და შინაარსის კულტურული ღონისძიებების, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების გამართვისათვის მხარდაჭერა. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ჩართვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. სახელოვნებო განათლების  პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; ხელოვნების დარგების პოპულარიზაცია. კულტურულ - საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა.

კულტურის სახლებში მოსწავლეთა ასაკის გათვალისწინებით  მიზნობრივი  წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსამბლების  ჩამოყალიბება და განვითარების ხელშეწყობა  ქვეყნის და მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გამართულ თვითშემოქმედებით ფესტივალებში,  კონკურსებში და გამოფენებში მონაწილეობა.კრეატიული აზროვნების დანერგვა, მოსწავლეთა მომზადება და მონაწილეობა სხვადასხვა ჟანრის ფესტივალებსა და კონკურსებში. სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, ხალხური საკრავების და სხვა მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში   საბიბლიოთეკო დოკუმენტებზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ბიბლიოთეკების არაფორმალური განათლების ცენტრებად ჩამოყალიბება;პროექტებისა და სხვადასხვა სახის  ღონისძიებების ორგანიზება.   მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება;  ბიბლიოთეკებისადმი  მოსახლეობის დაინტერესების  ჩართულობის გაზრდა                                                                                                                               

  • მუსიკალური სკოლების დაფინანსება
  • საბიბლიოთეკო გაერთიანება
  • ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
  • ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო  ღონისძიბები
  • ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
  • რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
  • ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია  კულტურის სფეროს სხვადახვა სახეობებზე  ხელმისაწვდომობა, რეაბილირიტებულია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიორიაზე კულტურული დაწესებულებები და პარკის ინფრასტურქტურა.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუსიკალური სკოლების დაფინანსება

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 01 01

553,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ბორჯომის ზ.ფალიაშვილის სახ.სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა  ფარგლებში განხორციელდება სამუსიკო სკოლის სუბსიდირება, სამუსიკო სკოლაში მოსწავლეთა კონტიგენტის მიღება,  სასწავლო წლის ხარისხიანად წარმართვა. კრეატიული აზროვნების დანერგვა, მოსწავლეთა მომზადება და მონაწილეობა სხვადასხვა ჟანრის ფესტივალებსა და კონკურსებში.     სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 350 ბავში (290 გოგონა, 60 ბიჭი ) სკოლაში დასაქმებულია 43 თანამშრომელი, მათ შორის 30 პედაგოგი.მუსიკის შესახებ კომპლექსური ცოდნის მიწოდება პრაქტიკული გზით. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  მოსწავლეთა კლასიკური და თანამედროვე მიმართულების სამუსიკო განათლების მიღება, ბავშვების მომზადება სამომავლო შემოქმედებითი საქმიანობისათვის.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საბიბლიოთეკო გაერთიანება

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 01 02

674.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა  ფარგლებში განხორციელდება ბიბლიოთეკის სუბსიდირება,

ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანების ქსელი მოიცავს 23 ბიბლიოთეკას,რომლებიც მომსახურებას უწევენ , როგორც ბორჯომელ მკითხველს, ასევე ქალაქის სტუმრებს. წიგნადი ფონდი შეადგენს 246 000 ეგზემპლარს.ქსელში დასაქმებულია 58 თანამშრომელი.საბიბლიოთეკო გაერთიანების მიზანია ბიბლიოთეკებში ინოვაციური მიდგომებისა და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა;ელექტრონული კატალოგის შექმნა საბიბლიოთეკო დოკუმენტებზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ბიბლიოთეკების არაფორმალური განათლების ცენტრებად ჩამოყალიბების მიზნით კლუბური მუშაობის წარმართვა; შემეცნებით- შემოქმედებითი ხასიათის ღონისძიებების გამართვა.წიგნადი ფონდის განახლება; საბიბლიოთეკო გაერთიანების ფუნქციონირება. ადგილობრივი გაზეთის ბეჭდვითი მომსახურეობა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მკითხველისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა; ფონდებითა  და მომსახურებით კმაყოფილი მკითხველი

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 01 03

1 395.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა  ფარგლებში განხორციელდება კულტურის და ხელოვნების ცენტრის სუბსიდირება,

კულტურის ცენტრის საქმიანობის მიზანს წარმოადგენს  მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და საზოგადოების სხვადასხვა სოც. ჯგუფების კულტურულ შემოქმედებითი  მოღვაწეობის ხელშეწყობა და მათი დასვენების უაზრუნველყოფა.მოსწავლეთა ასაკის გათვალისწინებით  მიზნობრივი  წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსამბლების  ჩამოყალიბება და განვითარების ხელშეწყობა  ქვეყნის და მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გამართულ თვითშემოქმედებით ფესტივალებში,  კონკურსებში და გამოფენებში მონაწილეობა. სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების, ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულების  მოყვარულთა გაერთიანებების, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი  კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, შესაბამისად , ამჟამად კ/ცენტრსა და დაქვემდებარებულ ერთულებში დასაქმებულია  106 თანამშრომელი, მ/შ 61 ქალი  ხოლო ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა შეადგენს  600 ბავშვს  მ/შ კ/ცენტრში  350..  კ/ცენტრში ფუნქციონირებს 2 ქორეოგრაფიული სტუდია, 1 თანამედროვე ცეკვების სტუდია,   ვოკალური სტუდის 1 ჯგუფი სახალხო ანსამბლი და 2 გოგონათა  ფოლკლორული ანსამბლი. ცენტრთან ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი,  ცენტრის დაქვემდებარებაში იმყოფება 10 სასოფლო კლუბი, მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და წაღვერის კულტურის სახლები.  მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს შემდეგი შემსწავლელი წრეები:  ხეზე კვეთის წრე,  ტიხრულ მინანქარზე მუშაობის  წრე, გობელენზე ქსოვის და ხელნაკეთი თოჯინების შემსწავლელი წრეები,  ფერწერისა და გრაფიკის შემსწავლელი წრე,  საესტრადო სიმღერების შემსწავლელი სტუდია, მხატვრული კითხვის შემსწავლელი წრე. ქართული ხალხური ცეკვების შემსწავლელი წრე. .1 სამეჯლისო ცეკვების წრე. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის  ბენეფიციართა რაოდენობაა 120 ბავშვი. წაღვერის კულტურის სახლში ფუნქციონირებს   ქორეოგრაფიული ანსამბლი,   საესტრადო და ვოკალური ჯგუფები, ხალხური საკრავების შემსწავლელი ჯგუფი და ფოლკლორული ანსამბლი და საბავშვო თეატრალური წრე.  წაღვერის კ/სახლის ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 100 ბავშვს.  სასოფლო კლუბებში ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული წრეები. სასოფლო კლუბების ბენეფიციართა რაოდნობა შეადგენს  30 მოსწავლეს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყობა სხვადასხვა  ჯგუფების კულტურულ-შემოქმედებითი მოღვაწეობის განვითარებას და  კულტურული პროექტების განხორციელებას , რაც განაპირობებს კულტურის ცენტრის საქმიანობის პოპულარიზაციასაც. ბორჯომი, როგორც საკურორტო ქალაქი, წარმოჩინდება  კიდევ უფრო საინტერესო და შემოქმედებითად დატვირთული კურორტის სახით.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 01 05

200.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "ბორჯომის ცენტრალური იცტორიული პარკი

ქვეპროგრამის აღწერა

მაღალხარიხსობრივად მოემსახუროს, როგორც ბორჯომის  მუნოციპალიტეტის მოსახლეობას,ასევე ჩამოსულ სტუმრებს,ამჟამად დასაქმებულია 90  თანამშრომელი, მ/შორის 26 ქალი. განხორციელდება  არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა,იგეგმება ორმოცდაათი სკამის ხე-მასალის განახლება,ზაფხულის სეზონისთვის მომზადება, შშმ პირებისთვის ადაპტირებული  გარემოს შექმნა, სხვადასხვა ღონისძიებების მოწყობა, პარკში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება. სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება. ვიზიტორთა უსაფრთხოება მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი დასასვენებელი და გასართობი სივრცე

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები

                                     2025 წლის დაფინანსება

                                     ათას ლარში

05 02 02

627.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვე-პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის მასშტაბით კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება, გამრავალფეროვნება, მეტი ჩართულობის უზრუნველყოფა; ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარებაზე ზრუნვა, ტურისტების ნაკადის ზრდის ხელშეწყობა. აღნიშნული მისაღწევად ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი, რეგიონალური, საქართველოს და საერთაშორისო მასშტაბების სახალხო, გასართობი, სადღესასწაულო და შემეცნებითი ღონისძიებებისა, ტრენინგებისა და პროექტების უზრუნველყოფას, ზაფხულის ტურისტული სეზონის გამრავალფეროვნებას და მთელი წლის მანძილზე, ტურისტულად არააქტიულ სეზონებზე, ღონისძიებების მოწყობას. მიზნად ისახავს ტურისტებისთვის და ბორჯომელებისათვის სასიამოვნო, შემეცნებითი და/ან გასართობი გარემოს შექმნას, კულტურულ და ტურისტულ განვითარებას. ღონისძიებები გათვლილია ბორჯომში მცხოვრებ ყველა ასაკის და გემოვნების ადამიანებზე, ამიტომ გათვალისწინებული სხვადასხვა ჟანრის (კლასიკური მუსიკის, ფოლკლორის, საესტრადო, პოპულარული (მაგ, კინო-მუსიკა და სხვ.) კონცერტები, ფესტივალები, კონკურსები, პროექტები და ა. შ.  ასევე ყვავილების, თაფლის, კინო-ფესტივალი და სხვა, სპორტული შეჯიბრებები, სოფლის დღეები, სახელობითი დღეები, რელიგიური და სახალხო დღესასწაულები, იუბილეების აღნიშვნა და სხვა.  როგორც ღია ცის ქვეშ, ასევე დარბაზებში.  ასევე ხდება წლის მანძილზე საინიციატივო ჯგუფების მიერ შემოთავაზებული ინიციატივების, პროექტების და სხვა სასწავლო-შემეცნებით, სასწავლო-ბიზნეს (სიმულაციური კომპანიების) და გასართობი აქტივობებისა და ღონისძიებების ხელშეწყობა, ფინანსური მხარდაჭერა - მოთხოვნის მიხედვით, საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივი ღონისძიებების მხარდაჭერა, სკოლებისთვის წამახალისებელი პრიზების გადაცემა, აღჭურვილობის დაფინანსება და სხვა.ღონისძიებები არის დატვირთული შოუ-ელემენტებით, კონცერტებით, სპექტაკლებით, წარმოდგენებით, გამოფენებით, სპორტული აქტივობებით, ხელნაკეთი და სასურსათო პროდუქტის, წიგნების და სხვ. გამოფენა-გაყიდვებით და სხვა აქტივობებით,  ამისათვის ტერიტორიები მოეწყობა და მოირთვება შესაბამისად (ინსტალაციები, დეკორაციები, სათანადო ინსტრუმენტები, სცენა, სცენის განათება და გახმოვანება, ჯიხურები/დახლები, გირლიანდები, ბუშტები, ყვავილები, ფეიერვერკი და სხვა);ხდება მუსიკოს-შემსრულებლების, დიჯეის, ანსამბლების, მწერლების, პოეტების, კომპოზიტორების, მხატვრების და ხელოვნების სფეროში მოღვაწე ერთეულების (ინდივიდებისა და ჯგუფების) მოწვევა. ღონისძიებას ახალისებენ პერსონაჟები, ანიმატორები და სხვა გმირები (შესაძლებელია ტრანსპორტირებაც - ჯგუფებისა და ტექნიკის);გაიცემა შშმ პირებისათვის, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის, მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისათვის, იუბილარებისთვის, საპატიო სტუმრებისათვის, საპატიო ბორჯომელებისათვის, სხვადასხვა დარგში დამსახურებული, წარმატებული და/ან სასახელო პიროვნებებისათვის, სხვადასხვა შეჯიბრსა და კონკურსზე გამარჯვებულების (საპრიზო ადგილებზე გასული) და ა. შ. შემდეგი საჭიროებები: სხვადასხვა სახის სასაჩუქრე პაკეტი (ლანჩ-პაკეტი, ტკბილეული, სასურსათო, სათამაშო, საკანცელარიო და სხვა), სუვენირული საჩუქრები, წიგნები, სხვადასხვა ვაუჩერი, მცირე ტექნიკა, ფულადი ჯილდოები, ყვავილები, მედლები, სიგელები და სხვა;ასევე შშმ პირებისათვის და ბავშვთა სხვადასხვა ჯგუფისათვის, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით ხდება აქტივობების მოწყობა,  კონცერტზე/სპექტაკლზე/ღონისძიებზე უფასოდ დასწრების უზრუნველყოფა;დაიბეჭდება მასალა: ბანერი, აფიშა, ბილეთი, ბროშურა, მოსაწვევი, სიგელი, მომზადდება მყარი მასალის აბრა, საინფორმაციო დაფა, მომზადდება და გამოიცემა რუკა, საინფორმაციო-სარეკლამო ჟურნალი, ალბომი, სხვადასხვა სახის კრებული;სხვადასხვა სახის სარეკლამო, საიმიჯო ფოტო-მასალის, ვიდეო-რგოლისა და კლიპების გადაღება, ტელევიზიების მოწვევა, ვირტუალური, 3D ტურების და სხვა ანალოგიური მასალის მომზადება და აღნიშნულის განთავსება სახვადასხვა წყაროებზე, მათ შორის ინტერნეტ და სატელევიზიო რეკლამის / კლიპის / რეპორტაჟის / გადაცემის და პრომოუშენის სხვა სახეების უზრუნველყოფისთვის შესაბამისი მომსახურების ხარჯების გაწევა; სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილების მართვის ორგანიზაციაში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის წილობრივი თანხა, დმო-ს მიზანია, სამცხე-ჯავახეთის მხარის მიმზიდველ ტურისტული დანიშნულების ადგილად გადაქცევა, პრომოუშენი სხვადასხვა შესაძლო გზით, ტურისტული პროდუქტების და სერვისების განვითარების ხელშეწყობა და სხვ.

მუნიციპალიტეტის შესახებ ცნობადობის ზრდის მისაღწევად ინფო და პრეს-ტურებში ჩართულობა (ტურისტული კომპანიები და/ან სააგენტოები, მედიის წარმომადგენლები და სხვა). ასევე, მუნიციპალიტეტის მონაწილეობა სხვადასხვა ტურისტულ ღონისძიებაში ქვეყნის ფარგლებში და საზღვრებს გარეთ (ბაზრობები, გამოფენები, ტურები, ტრენინგები, შეხვედრები და სხვ.). ასევე, საინფორმაციო მასალის უზრუნველყოფა, (ადგილზე ჩამოსული სტუმრებისათვის და/ან ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გასატანად).

  • ახალი 2026 წელის ღონისძიება
  • ტურისტული სეზონის გახსნა, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე
  • კლასიკური მუსიკის კონკურსი
  • ტურისტული დღეები ბორჯომში (კონცერტების, საღამოებისა და სპექტაკლების ორგანიზება  ტურისტული სეზონის განმავლობაში)
  • ბორჯომობა
  • ბორჯომის ფესტივალი
  • სხვადასხვა და/ან გაუთვალისწინებელი ღოსნისძიებები
  • ა(ა)იპ "სამცხე -ჯავახეთის  დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია
  • ნაძვის ხის ანთების ცერემონიალი
  • სანახაობითი და შემეცნებითი ღონისძიებები (კონცერტი, პერფორმანსი, სპექტაკლი, ლექცია-სემინარი და ა. შ. ცალკე ან/და პროგარმით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში - "ბორჯომობა", "ახალი წელი" და სხვა).

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მეტი დაინტერესებული მოსახლეობა, გაიზდრება ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებში. შექმნილია ბორჯომის მოსახლეობისა და ჩამოსული სტუმრებისათვის სასიამოვო გარემო.ხელშეწყობილია შშმ პირებისა და ეთნიკური პირების ინტეგრაცია და გაზრდილია მცირე საოჯახო სასტუმროებში ვიზიტორების რაოდენობა.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

2025 წლის დაფინანსება

ათას ლარში

05 02 03

55.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები . ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ქ. ბორჯომში რუსთაველის ქN107-ში მდებარე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობის (ს.კ. 64.23.02.973) რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაციისათვის შედეგად სასპორტო სკოლისა და ბიბლიოთეკის მოწყობა .

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული კულტურული დაწესებულებები

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება

ათას ლარში

05 02 04

285.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქია

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდის და მოსახლების სულიერების ამაღლების მიზნით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაფინანსებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიეზე არსებული რელიგიური ორგანიზაციების ფუნქციონირება

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ახალგაზრდების ხელშეწყობა (დახმარება)

2025 წლის დაფინანსება

ათას ლარში

05 02 06

518,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ, სპორტულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების და ხელოვნების სხვადასხვა დარგში წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობას (დახმარებას) და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი  შესაძლებლობების გამოვლინება.  ასევე, მუნიციპალიტეტის მიზანია წარმატებული სტუდენტების მოტივაციის ამაღლების და მათი პროფესიული გაძლერების მიზნით მათი წახალისება და ხელშეწყობა,  ხალგაზრდების, სკოლის მოსწავლე ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციების, საინიციატივო ჯგუფების მიერ შემოთავაზებული სხვადასხვა სახის ღონისძიების, წინადადებებისა და პროექტების ხელშეწყობა/დაფინანსება/თანადაფინანსება, როგორიცაა: საგანმანათლებლო ტრეინინგების, ლაშქრობების, ექსკურსიების, შეხვედრების,  ასევე საგანმანათლებლო, შემოქმედებითი, სასწავლო-პრაქტიკული, სასწავლო-ბიზნეს, სასწავლო-სახელოსნო, სასწავლო- სახელოვნებო და/ან სხვადასხვა სახის სასწავლო პროექტის/ღონისძიების/წინადადების ხელშეწყობა საჭიროების მიხედვით (ტრენინგებისა და შეხვედრების მოწყობა და/ან ფინანსური მხარდაჭერა/თანადაფინანსება, ღონისძიების/პროექტის/წინადადების განსახორციელებლად საჭირო აღჭურვილობის, ინვენტარის, დეკორაციის, კოსტიუმების, მასალის, ტრანსპორტირების და ა. შ. დაფინანსება/თანადაფინანსება და სხვა შესაბამისი ხელშეწყობა) საჭიროების და მოთხოვნის მიხეევით. წარმატებული სკოლებისთვის, ჯგუფებისათვის და/ან წარმატებული და გამარჯვებული პირებისათვის წამახალისებელი პრიზებისა და ფულადი ჯილდოების/საჩუქრის, სუვენირების, სიგელების, მაისურების, მედლების და სხვა - გადაცემა.

გაეროს მდგრადი განვითარების  „SDG“  მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

 

3. ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა,

5. გენდერული თანასწორობა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდების დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა.

კოდი

პროგრამის დასახელება

საინფორმციაო მომსახურეობა

2025  წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 03

55,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების  (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანად ამუშავებისათვის  აუცილებელია ტელევიზიასთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირების გაშუქება, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს. უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა;

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (06 00)     
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 5 082.6 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 2025 წლის პროგნოზი

 2026 წლის პროგნოზი

 2027 წლის პროგნოზი

 2028 წლის პროგნოზი

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

    5 082,6  

    5 082,5  

        5 098,9  

   5 116,9  

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

        15,0  

           -    

               -    

          -    

 06 01 01

 ჯანდაცვის ცენტრი

                 -    

                 -    

                      -    

                -    

 06 01 02

 ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია

              15,0  

                 -    

                      -    

                -    

 06 01 03

 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია

                 -    

                 -    

                      -    

                -    

 06 02

 სოციალური დაცვა

    5 067,6  

    5 082,5  

        5 098,9  

   5 116,9  

 06 02 01

 მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება

         2 200,0  

         2 200,0  

              2 200,0  

       2 200,0  

 06 02 02

 უფასო სასადილოს დაფინანსება

            474,4  

            489,3  

                 505,7  

          523,7  

 06 02 03

 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

                3,6  

                3,6  

                     3,6  

              3,6  

 06 02 04

 მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება

                6,0  

                6,0  

                     6,0  

              6,0  

 06 02 05

 ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

            550,0  

            550,0  

                 550,0  

          550,0  

 06 02 06

 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

                 -    

                 -    

                      -    

                -    

 06 02 07

 სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა

              50,0  

              50,0  

                   50,0  

            50,0  

 06 02 08

 ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება

                 -    

                 -    

                      -    

                -    

 06 02 09

 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

            328,2  

            328,2  

                 328,2  

          328,2  

   06 02 10

 სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება

                 -    

                 -    

                      -    

                -    

 06 02 11

 მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

            310,0  

            310,0  

                 310,0  

          310,0  

 06 02 12

 სოციალური დახმარებები

            895,4  

            895,4  

                 895,4  

          895,4  

 06 02 13

 ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა

            250,0  

            250,0  

                 250,0  

          250,0  

 06 02 14

 ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა

                 -    

                 -    

                      -    

                -    

კოდი

პროგრამის დასახელება

ჯანმრთელობის დაცვა

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

06 01 02

15,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

                                            ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ,შპს "რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი"-ს ბაკურიანის სამედიცინო დაწესებულების გამართული ფუნქციონირებისთვის, სერვისების უწყვეტი მიწოდების მიზნით, ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით,ექიმი ტრავმატოლოგის საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია უწყვეტი  ჯანმრთელობის სერვისის მიწოდება

კოდი

პროგრამის დასახელება

სოციალური დაცვა

2025 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

06 02

5 067,6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური  დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას,  იძულებულ გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში ბავშვის უფლებების დაცვა, ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერა, ბავშვის ოჯახის გაძლიერება მათი ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.პორგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • მოსახლეობის  სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება
  • უფასო სასადილოს დაფინანსება
  • ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
  • მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებთან გათანაბრებული და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება
  • ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება
  • 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება
  • სტიქიის შედეგად დაზარალებული    ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი
  • 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
  • მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
  • სოციალური დახმარებები
  • ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა
  • ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა
  • და სხვა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია  მუნიციპალურ და კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და გაუმჯობესებულია საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობები.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის  სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

2 200,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამით 100 %-ით  დაფინანსდებიან ის სოც. დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტონგო ქულა 0-დან 160 000-მდე. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 5000 ლარი. ბენეფიციარები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 160 000-დან 200 000-მდეა დაფინანსდებიან 100 %-ით და მაქს. გასაცემი თანხაა 3000 ლარი. ის ბენეფიციარები, რომლებიც არ  არიან რეგისტრირებული სოც. დაუცველთა ბაზაში და საჭიროებენ სტაციონარულ მომსახურებას დაფინანსდებიან 70 %-ით. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2000 ლარი. სრული დაფინანსება გაეწიოთ C ჰეპატიტით დაავადებულ პაციენტებს სახელმწიფო პროგრამის მოქმედების ვადით, დიალიზზე მყოფ პაციენტებს (ფისტულის ჩადგმა), აუტისტური სპექტრის და დაუნის სინდრომის მქონე პაციენტებს (სარეაბილიტაციო ცენტრიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე) ასევე მინდობით აღზრდაში მყოფ პირებს, 5 წლამდე ასაკის ბავშვებს, ობლებს და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრებს, 18 წლამდე შშმ პირებს,  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ შშმ ვეტერანებს, ჩერნობილის ატომურ ელექტროსდგურზე ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციების მონაწილეებს. ასევე საპენსიო ასაკის პირებს. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 3000 ლარი.    500 ლარამდე წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურა დაფინანსდეს სრულად. ქვეპროგრამის მოქმედება არ ვრცელდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მკურნალობაზე, ტრანსპლანტაციის ხარჯებზე, ესთეტიკურ, პლასტიკურ, ქირურგიაზე, კურორტულ მომსახურებაზე და სტომატოლოგიურ მომსახურებაზე (გარდა ყბა-სახის ქირურგიისა), ასევე არ დაფინანსდება არჩეული  აყვანილი ექიმის და "ვიპ" პალატის ღირებულება.  ბენეფიციართა დაფინანსება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად გარდა კარდიოლოგიური მომსახურებისა.

მოსალოდნელი  შედეგი

სამედიცინო მომსახურეობაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უფასო სასადილოს დაფინანსება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

474,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა) იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრებისატვის საკვებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.ბენეფიციართა უფასო კვება მოხდებაუფასო სასადილოში ყოველდღიურად დღეში ერთხელ.

მოსალოდნელი  შედეგი

სოციალური ფენის დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

3,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია გარდაცვლილების ოჯახებისთვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისთვის დახმარების გაწევა და ხარჯების შემსუბუქება. ,ქვეპროგრამაში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციარზე - 250 ლარი, ხოლო იძულებით გადაადგილებულ პირთა -დევნილთა ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ  ბენეფიციარზე - 100 ლარი

მოსალოდნელი  შედეგი

დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 04

6,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია 9 მაისთან დაკავშირებით დ/ს ომის ვეტერანებთან  გათანაბრებული პირებისთვის 200 ლარით ერთჯერადი ფულადი დახმარება თითოეულ ვეტერანზე . ხოლო 26 მაისს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი შშმ ვეტერანებისათვის  ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა 200 ლარის ოდენობით  თითოეულ ვეტერანზე.

მოსალოდნელი  შედეგი

დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 05

550,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული დახმარება გაიცემა ერთჯერადად იმ ოჯახებზე რომლის ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წლის განმავლობაში. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებს 150-მდე ბენეფიციარი.  ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში ყველა ოჯახი მიიღებს 1000 ლარს  ერთჯერადად პირველ შვილზე.  2000 ლარს მეორე შვილზე, 3000 ლარს მესამე შვილზე, 4000 ლარს მეოთხე შვილზე, მე-5  ახალშობილზე 5000 ლარს და ა. შ. ახალშობილის ოჯახი 12 თვის განმავლობაში  ყოველთვიურად მიიღებს  200 ლარს ორი წლის განმავლობაში ბავშვის ორი წლის ასაკის შესრულების თვის ჩათვლით,  რაც გავლენას იქონიებს დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე. ტყუპი ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში დაცული იქნეს შვილთა რაოდენობის  რიგითობა (მაგ. ტყუპი ახალშობილის შეძენისას  პირველი შვილს 1000 და მეორე შვილს  2000 ლარი და ა.შ.) ფინანსური დახმარება გაიცემა იმ შემთხვევაშიც, თუკი დადგენილებით განსაზღვრული ფინანსური დახმარების გაცემის საფუძველი დადგა გასული წლის დეკემბრის თვეში, ხოლო მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი (ბრძანება) ფინანსური დახმარების გაცემის შესახებ მიღებულია მომდევნო საბიუჯეტო წელს. ამ შემთხვევაში, ფინანსური დახმარება გაიცემა მომდევნო წლის ბიუჯეტიდან.

მოსალოდნელი  შედეგი

ახალშობილთა ოჯახების ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიის  შედეგად დაზარალებული და უსახლკაროდ დარჩენილი   ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 07

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სტიქიის , ხანძრის შედეგად და  დროებით უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა

მოსალოდნელი  შედეგი

დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 09

328,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება გაიცემა 250 ლარის ოდენობით და  ყოველ მომდევნო შვილზე დამატებით 50  ლარით  იმ ოჯახებზე, რომლებიც რეგისტრირებული არიან "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტონგო ქულა 0-დან 160 000-მდე.  ხოლო  200 ლარის ოდენობით და  ყოველ მომდევნო შვილზე დამატებით 50  ლარით  დახმარება გაიცემა იმ ოჯახებზე, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული  "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში.  ასევე 200 ლარით ყოველთვიურად დაფინანსდებიან 18 წლამდე ასაკის ის სამშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ერთ-ერთი შვილი ჰყავთ შშმ პირი.   სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახების თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა,დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება შობადობის წახალისების გზით.

მოსალოდნელი  შედეგი

დახმარება

ქვეპროგრამების დასახელება

კოდი

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში

 
 

06 02 11

310

 
 

ქვეპროგრამების განმხორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

 
 
 
 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სოციალური დახმარების პროგრამის ძირითადი მიზანია  მოსახეობის თანადგომა, ფინასური დახმარების გაწევა  და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად 1 წლის განმავლობაში მუდმივად მცხოვრები ან მუდმივი ბინადრობის მოწმობის მქონე რეგისტრირებული  მოსახლეობის   მედიკამენტებით  უზრუნველყოფას. აღნიშნული პროგრამით ისარგებლებენ: 1.1 ყველა მოქალაქე სტაციონარში წოლის შემდგომ დაფინანსდებიან 200 ლარით ერთდჯერადად. 1.2 დიალეზზე მყოფი პაციენტები 1.3 მედიკამენტებით შეძენისათვის კვარტალში ერჯერადად დაფინანსდებიან მოქალაქეები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ შშმ სტატუსი. კერძოდ: ენცეფალოპათიით, პარკინსოსნის დაავადებით (კანკალა ტიგიდული ფორმა) და 18 წლამდე ასაკის ეპილეფიით დაავადებული პაციენტები 1.4 დაფინანსდებიან ის ბენეფიციარები რომლებიც იმყოპფებიან მუდმივად მწოლიარე მდგომარეობაში და არ ექვემდებარებიან გადაადგილებას. 1.5 მედიკამენტებით უზრუნველყოფა განხორცეილდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ საპატიო წოდების მოქალაქეებზე.1.6 კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე იმ ბავშვებსის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, რომლის მიმართაც მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური მუშაკის მიერ ბავშვსა და ოჯახს შეფასების შემდგომა შემუშავებული ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა.1.7 განხორციელდეს საპენსიო ასაკის სოციალურად დაუცველი იმ ბენეფიციარების 200 ლარის მედკამენტებით უზრუნველყოფა, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს. 1.8  მედიკამენტების შესაძენად ერთჯერადად 500 ლარის ოდენობით დახმარება გაეწიოთ შშმ ვეტერანებს.   გარდა  1.2, 1.3,  და 1.5    პუნქტებისა ბენეფიციართა მედიკამენტოზური უზრუნველყოფა მოხდეს წელიწადში ერდჯერადად.

 

მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა

 
 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური დახმარებები

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 12

895.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია  მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით მათი მორალური და ფინანსური თანადგომა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარებების გაცემა, კერძოდ: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული ახალდაქორწინებულ წყვილებზე,  18 წლამდე შშმ  და დედ-მამით ობოლი ბავშვების ყოველთვიური დახმარება და საკურორტო მომსახურეობა. 18 წლამდე  დედ-მამით ობოლ  ბავშვებზე და კრიზისულ სიტუაციაში მყოფ ბავშვებზე "ბავშვთა საერთაშორისო დღე"-სთან დაკავშირებით ,  18 წლამდე კრიზისულ სიტუაციაში მყოფი სტატუსის მქონე ბავშვებზე სასწავლო პროცესისთვის  ხელშეწყობა, დახმარება გაიცემა მრავალშვილიან   და 18 წლამდე შშმ პირების დედებზე "დედის დღესთან" დაკავშირებით .ასევე  ხორციელდება ბორჯომის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უჭირისუფლო მიცვალებულების სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება ერთჯერადად. ყოველთვიური ფინანსური დახმარებების გაცემა ხორციელდება:  მარტოხელა მშობლებზე, 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულ მოქალაქეებზე. 18 წლამდე რეინტეგრირებულ ბავშვებზე,  "ცელიაკიის" დიაგნოზის მქონე ბენეფიციარებზე, მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა და 18 წლამდე შშმ პირთა მშობლების (სოც. დაუცველი 160 000 ქულამდე)  და დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსებისთვის და დღის ცენტრი "თებე"-ს და ორგანიზაცია "ხედვა, ზრუნვა, მხარდაჭერა კომუნალური გადასახადების დაფარვის მიზნით, ამასთანავე,ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2-ჯერადად მატერიალური თანხის გაცემას (ახალ წელს და აღდგომას)  მრავალშვილიანი ოჯახებზე, დედ-მამით ობოლო ბავშვებზე, მარტოხელა მშობლებზე, 18 წლ შშმ  და 18 წლის ზევით 1 ჯგ. შშმ პირებზე, დიდი სამამულო ომის ვეტერანებზე, საქ. ტერ. მთლიანობისთვის ომის მონაწილე ვატერანებზე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე(სარეიტ ქულით 160 000მდე)საქ. ტერ. მთლიანობისთვის შშმ ვეტერანებზე (დევნილებიც) ავღანეთის ომის ვეტერანებზე, 9 აპრილს დაზარალებულ პირებზე და ჩერნობილის ავარიის დროს დაზარალებულ მოქალაქეებზე. ასევე,   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს   სოციალურად დაუცველი მოახლეობის კომუნალურ სუბსიდირებას ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით.

მოსალოდნელი  შედეგი

დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 13

250,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია  მოსახლეობის ონკოლოგიური ფენის  თანადგომა, ფინასური დახმარების გაწევა  და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა.  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები  და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 1 (ერთი) წლის განმავლობაში  რეგისტრირებული  ონკოლოგიური ბენეფიციარების  დაფინანსებას. პროგრამით ისარგებლებენ  I, II და IV კლინიკური ჯგუფის ონკოლოგიური ბენეფიციარები საჭიროებების მიხედვით. კერძოდ:  ა) სადიაგნოსტიკო მაღალტექნოლოგიური კვლევების დაფინანსება   ქიმიოთერაპიის კურსის მიმდინარეობისას; ბ) ოპერაციული მკურნალობის  თანადაფინანსება; გ)  ქიმიოთერაპიის კურსის თანადაფინანსება საყოველთაო ან კერძო დაზღვევის შემდგომ დარჩენილ თანხაზე დ) საჭიროების შემთხვევაში მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2500 (ორი ათას ხუთასი) ლარი.

დაფინანსების  მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იყოს ფორმა N100 გაცემული შესაბამისი ონკოლოგიური დაწესებულების მიერ(დედანი), ანგარიშ-ფაქტურა (დედანი) და კალკულაცია (დედანი) და საჭიროებისას კალკულაცია აფთიაქიდან. ხოლო III და IV კლინიკური  ჯგუფის ონკოლოგიურ პაციენტებს,  რაიონის ონკოლოგის ან ოჯახის ექიმის  მიერ შევსებული ფორმა #100-ის (ჩანაწერი მედიკამენტების ჩამონათვალით), რეცეპტის და აფთიაქიდან წარმოდგენილი კალკულაციის(დედანი) საფუძველზე გაეწიოს დახმარება ერთჯერადად  150 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი  შედეგი

ონკოლოგიურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა

 


მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროგნოზი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

   45 341,5 

    35 335,7  

    10 005,8  

     59 432,7  

     45 737,0  

      13 695,7  

             43 500,0  

           43 500,0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

          133,00  

         133,0  

              -    

          128,0  

          128,0  

                -    

                  126,0  

                126,0  

              -    

 

 ხარჯები

     29 478,84  

    27 568,2  

      1 910,6  

     34 864,3  

     34 517,0  

           347,4  

             35 491,1  

           35 491,1  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

       3 204,78  

      3 204,8  

              -    

       3 778,5  

       3 778,5  

                -    

               4 149,8  

             4 149,8  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

       4 522,52  

      4 396,6  

         125,9  

       5 592,6  

       5 464,9  

           127,7  

               4 669,8  

             4 669,8  

              -    

 

          შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

          390,26  

         390,3  

              -    

          480,0  

          480,0  

                -    

                  602,3  

                602,3  

              -    

 

          მივლინებები

            66,01  

           66,0  

              -    

            63,0  

            63,0  

                -    

                    71,0  

                  71,0  

              -    

 

          ოფისის ხარჯები

          429,15  

         429,2  

              -    

          548,0  

          548,0  

                -    

                  530,0  

                530,0  

              -    

 

          წარმომადგენლობითი ხარჯები

            71,19  

           71,2  

              -    

          110,0  

          110,0  

                -    

                  120,0  

                120,0  

              -    

 

          რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

                  -    

              -    

              -    

                -    

                -    

                -    

                      3,0  

                    3,0  

              -    

 

          ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

          404,32  

         278,4  

         125,9  

          447,7  

          342,0  

           105,7  

                  370,0  

              370,00  

              -    

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       3 161,59  

      3 161,6  

              -    

       3 940,1  

       3 918,1  

             22,0  

               2 973,4  

             2 973,4  

              -    

 

    პროცენტები

            20,31  

           20,3  

              -    

            11,4  

            11,4  

                -    

                      6,4  

                    6,4  

              -    

 

    სუბსიდიები

     14 546,60  

  14 546,60  

              -    

     18 829,5  

     18 829,5  

                -    

             19 267,2  

           19 267,2  

              -    

 

    გრანტები

          164,62  

         164,6  

              -    

          178,2  

          178,2  

                -    

                  178,2  

                178,2  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

       3 483,10  

      3 483,1  

              -    

       4 448,0  

       4 448,0  

                -    

               4 486,8  

             4 486,8  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

       3 536,92  

      1 752,3  

      1 784,7  

       2 026,2  

       1 806,5  

           219,7  

               2 732,9  

             2 732,9  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     15 807,06  

      7 711,9  

      8 095,2  

     24 512,8  

     11 164,4  

      13 348,4  

               7 953,3  

             7 953,3  

              -    

 

 ვალდებულებები

            55,60  

           55,6  

              -    

            55,6  

            55,6  

                -    

                    55,6  

                  55,6  

              -    

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

       7 584,47  

      7 584,5  

              -    

       9 653,6  

       9 653,6  

                -    

               9 690,3  

             9 690,3  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

          133,00  

         133,0  

              -    

          128,0  

          128,0  

                -    

                  126,0  

                126,0  

              -    

 

 ხარჯები

       7 258,97  

      7 259,0  

              -    

       9 467,3  

       9 467,3  

                -    

               9 064,7  

             9 064,7  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

       3 204,78  

      3 204,8  

              -    

       3 778,5  

       3 778,5  

                -    

               4 149,8  

             4 149,8  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

       1 372,14  

      1 372,1  

              -    

       1 844,6  

       1 844,6  

                -    

               2 100,9  

             2 100,9  

              -    

 

          შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

          390,26  

         390,3  

              -    

          480,0  

          480,0  

                -    

                  602,3  

                602,3  

              -    

 

          მივლინებები

            66,01  

           66,0  

              -    

            63,0  

            63,0  

                -    

                    71,0  

                  71,0  

              -    

 

          ოფისის ხარჯები

          364,71  

         364,7  

              -    

          548,0  

          548,0  

                -    

                  530,0  

                530,0  

              -    

 

          წარმომადგენლობითი ხარჯები

            70,89  

           70,9  

              -    

          110,0  

          110,0  

                -    

                  120,0  

                120,0  

              -    

 

          რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

                  -    

              -    

              -    

                -    

                -    

                -    

                      3,0  

                    3,0  

              -    

 

          ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

          277,18  

         277,2  

              -    

          342,0  

          342,0  

                -    

                  370,0  

                370,0  

              -    

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          203,10  

         203,1  

              -    

          301,6  

          301,6  

                -    

                  404,6  

                404,6  

              -    

 

    პროცენტები

            20,31  

           20,3  

              -    

            11,4  

            11,4  

                -    

                      6,4  

                    6,4  

              -    

 

    სუბსიდიები

       2 420,09  

      2 420,1  

              -    

       3 397,7  

       3 397,7  

                -    

               1 688,4  

             1 688,4  

              -    

 

    გრანტები

              9,62  

             9,6  

              -    

              1,2  

              1,2  

                -    

                      1,2  

                    1,2  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            32,61  

           32,6  

              -    

            62,8  

            62,8  

                -    

                    65,0  

                  65,0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

          199,42  

         199,4  

              -    

          371,0  

          371,0  

                -    

               1 053,0  

             1 053,0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          269,89  

         269,9  

              -    

          130,8  

          130,8  

                -    

                  570,0  

                570,0  

              -    

 

 ვალდებულებები

            55,60  

           55,6  

              -    

            55,6  

            55,6  

                -    

                    55,6  

                  55,6  

              -    

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

       4 992,23  

      4 992,2  

              -    

       6 025,5  

       6 025,5  

                -    

               7 229,9  

             7 229,9  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

          133,00  

         133,0  

              -    

          128,0  

          128,0  

                -    

                  126,0  

                126,0  

              -    

 

 ხარჯები

       4 783,54  

      4 783,5  

              -    

       5 947,5  

       5 947,5  

                -    

               6 659,9  

             6 659,9  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

       3 204,78  

      3 204,8  

              -    

       3 778,5  

       3 778,5  

                -    

               4 149,8  

             4 149,8  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

       1 366,42  

      1 366,4  

              -    

       1 829,6  

       1 829,6  

                -    

               2 090,9  

             2 090,9  

              -    

 

          შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

          390,26  

         390,3  

              -    

          480,0  

          480,0  

                -    

                  602,3  

                602,3  

              -    

 

          მივლინებები

            66,01  

           66,0  

              -    

            63,0  

            63,0  

                -    

                    71,0  

                  71,0  

              -    

 

          ოფისის ხარჯები

          364,71  

         364,7  

              -    

          548,0  

          548,0  

                -    

                  530,0  

                530,0  

              -    

 

          წარმომადგენლობითი ხარჯები

            70,89  

           70,9  

              -    

          110,0  

          110,0  

                -    

                  120,0  

                120,0  

              -    

 

          რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

                  -    

              -    

              -    

                -    

                -    

                -    

                      3,0  

                    3,0  

              -    

 

          ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

          277,18  

         277,2  

              -    

          342,0  

          342,0  

                -    

                  370,0  

                370,0  

              -    

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          197,37  

         197,4  

              -    

          286,6  

          286,6  

                -    

                  394,6  

                394,6  

              -    

 

    გრანტები

              9,62  

             9,6  

              -    

              1,2  

              1,2  

                -    

                      1,2  

                    1,2  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            32,61  

           32,6  

              -    

            62,8  

            62,8  

                -    

                    65,0  

                  65,0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

          170,11  

         170,1  

              -    

          275,4  

          275,4  

                -    

                  353,0  

                353,0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          208,69  

         208,7  

              -    

            78,0  

            78,0  

                -    

                  570,0  

                570,0  

              -    

 01 01 01

    ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

       1 224,64  

  1 224,643  

              -    

       1 440,0  

       1 440,0  

                -    

               1 620,0  

             1 620,0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

            35,00  

           35,0  

 

            35,0  

            35,0  

 

                    35,0  

                  35,0  

 

 

 ხარჯები

       1 224,64  

      1 224,6  

              -    

       1 432,0  

       1 432,0  

                -    

               1 620,0  

             1 620,0  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

          948,82  

         948,8  

 

       1 106,0  

       1 106,0  

 

               1 222,0  

             1 222,0  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

          149,31  

         149,3  

              -    

          177,0  

          177,0  

                -    

                  232,0  

              232,00  

              -    

 

          შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

          105,40  

         105,4  

              -    

          130,0  

          130,0  

                -    

                  161,0  

                161,0  

              -    

 

          მივლინებები

            14,20  

           14,2  

              -    

            18,0  

            18,0  

                -    

                    21,0  

                  21,0  

              -    

 

          ოფისის ხარჯები

            14,66  

           14,7  

              -    

            19,0  

            19,0  

                -    

                    25,0  

                  25,0  

              -    

 

          წარმომადგენლობითი ხარჯები

            14,71  

           14,7  

              -    

            10,0  

            10,0  

                -    

                    20,0  

                  20,0  

              -    

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              0,33  

             0,3  

              -    

                -    

                -    

                -    

                      5,0  

                    5,0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              2,98  

             3,0  

              -    

              8,6  

              8,6  

                -    

                    10,0  

                  10,0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

          123,53  

         123,5  

              -    

          140,4  

          140,4  

                -    

                  156,0  

                156,0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  -    

 

              -    

              8,0  

              8,0  

                -    

                        -    

 

              -    

 01 01 02

   ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

       3 643,03  

    3 643,03  

              -    

       4 585,5  

       4 585,5  

                -    

               5 609,9  

             5 609,9  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

            93,00  

           93,0  

 

            93,0  

            93,0  

 

                    91,0  

                  91,0  

 

 

 ხარჯები

       3 434,34  

      3 434,3  

              -    

       4 515,5  

       4 515,5  

                -    

               5 039,9  

             5 039,9  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

       2 158,82  

      2 158,8  

              -    

       2 672,5  

       2 672,5  

                -    

               2 927,8  

             2 927,8  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

       1 189,69  

      1 189,7  

              -    

       1 652,6  

       1 652,6  

                -    

               1 858,9  

             1 858,9  

              -    

 

          შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

          272,06  

         272,1  

              -    

          350,0  

          350,0  

                -    

                  441,3  

                441,3  

              -    

 

          მივლინებები

            51,42  

           51,4  

              -    

            45,0  

            45,0  

                -    

                    50,0  

                  50,0  

              -    

 

          ოფისის ხარჯები

          348,67  

         348,7  

              -    

          529,0  

          529,0  

                -    

                  505,0  

                505,0  

              -    

 

          წარმომადგენლობითი ხარჯები

            56,17  

           56,2  

              -    

          100,0  

          100,0  

                -    

                  100,0  

                100,0  

              -    

 

          რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

                  -    

 

              -    

                -    

 

                -    

                      3,0  

                    3,0  

              -    

 

          ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

          264,32  

         264,3  

              -    

          342,0  

          342,0  

                -    

                  370,0  

                370,0  

              -    

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          197,05  

         197,0  

              -    

          286,6  

          286,6  

                -    

                  389,6  

                389,6  

              -    

 

    გრანტები

              9,62  

             9,6  

              -    

              1,2  

              1,2  

                -    

                      1,2  

                    1,2  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            29,63  

           29,6  

              -    

            54,2  

            54,2  

                -    

                    55,0  

                  55,0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

            46,58  

           46,6  

              -    

          135,0  

          135,0  

                -    

                  197,0  

                197,0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          208,69  

       208,69  

              -    

            70,0  

            70,0  

                -    

                  570,0  

                570,0  

              -    

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

            81,64  

           81,6  

              -    

          102,6  

          102,6  

                -    

                  772,0  

                772,0  

              -    

 

 ხარჯები

            26,04  

           26,0  

              -    

            47,0  

            47,0  

                -    

                  716,4  

                716,40

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              5,73  

             5,7  

              -    

            15,0  

            15,0  

                -    

                    10,0  

                  10,0  

              -    

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              5,73  

             5,7  

              -    

            15,0  

            15,0  

                -    

                    10,0  

                  10,0  

              -    

 

    პროცენტები

            20,31  

           20,3  

              -    

            11,4  

            11,4  

                -    

                      6,4  

                    6,4  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

                  -    

              -    

              -    

            20,6  

            20,6  

                -    

                  700,0  

                700,0  

              -    

 

 ვალდებულებები

            55,60  

           55,6  

              -    

            55,6  

            55,6  

                -    

                    55,6  

                  55,6  

              -    

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

                  -    

              -    

              -    

              5,6  

              5,6  

                -    

                  700,0  

                700,0  

              -    

 

 ხარჯები

                  -    

              -    

              -    

              5,6  

              5,6  

                -    

                  700,0  

                700,0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

                  -    

 

 

              5,6  

              5,6  

 

                  700,0  

                700,0  

 

 01 02 03

 სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები

                  -    

              -    

              -    

            15,0  

            15,0  

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

 ხარჯები

                  -    

              -    

              -    

            15,0  

            15,0  

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

                  -    

 

 

            15,0  

            15,0  

 

                        -    

 

 

 01 02 04

 შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი

              5,73  

             5,7  

              -    

            15,0  

            15,0  

                -    

                    10,0  

                  10,0  

              -    

 

 ხარჯები

              5,73  

             5,7  

              -    

            15,0  

            15,0  

                -    

                    10,0  

                  10,0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              5,73  

             5,7  

              -    

            15,0  

            15,0  

                -    

                    10,0  

                  10,0  

              -    

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              5,73  

             5,7  

 

            15,0  

            15,0  

 

                    10,0  

                  10,0  

 

 01 02 06

 მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

            75,91  

           75,9  

              -    

            67,0  

            67,0  

                -    

                    62,0  

                  62,0  

              -    

 

 ხარჯები

            20,31  

           20,3  

              -    

            11,4  

            11,4  

                -    

                      6,4  

                    6,4  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

            20,31  

           20,3  

              -    

            11,4  

            11,4  

                -    

                      6,4  

                    6,4  

              -    

 

    პროცენტები

            20,31  

           20,3  

 

            11,4  

            11,4  

 

                      6,4  

                  6,40  

 

 

 ვალდებულებები

            55,60  

           55,6  

 

            55,6  

            55,6  

 

                    55,6  

                  55,6  

 

 01 03

 სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო

       2 510,60  

  2 510,598  

              -    

       3 525,5  

       3 525,5  

                -    

               1 688,4  

             1 688,4  

              -    

 

 ხარჯები

       2 449,40  

      2 449,4  

              -    

       3 472,7  

       3 472,7  

                -    

               1 688,4  

             1 688,4  

              -    

 

    სუბსიდიები

       2 420,09  

      2 420,1  

 

       3 397,7  

       3 397,7  

 

               1 688,4  

             1 688,4  

 

 

    სხვა ხარჯები

            29,31  

           29,3  

 

            75,0  

            75,0  

 

                        -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            61,20  

           61,2  

 

            52,8  

            52,8  

 

                        -    

 

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

     22 707,47  

  12 920,14  

      9 787,3  

     28 395,7  

     16 990,7  

      11 405,1  

             13 967,9  

           13 967,9  

              -    

 

 ხარჯები

       8 181,01  

      6 396,4  

      1 784,7  

       8 072,3  

       7 830,6  

           241,7  

               7 306,3  

             7 306,3  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

       2 193,45  

      2 193,5  

              -    

       2 885,4  

       2 863,4  

             22,0  

               1 722,0  

             1 722,0  

              -    

 

          ოფისის ხარჯები

            60,64  

           60,6  

              -    

                -    

                -    

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       2 132,81  

      2 132,8  

              -    

       2 885,4  

       2 863,4  

             22,0  

               1 722,0  

             1 722,0  

              -    

 

    სუბსიდიები

       3 095,59  

  3 095,586  

              -    

       4 035,7  

       4 035,7  

                -    

               4 508,9  

             4 508,9  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

       2 891,98  

      1 107,3  

      1 784,7  

       1 151,1  

          931,4  

           219,7  

               1 075,4  

             1 075,4  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     14 526,45  

      6 523,8  

      8 002,7  

     20 323,5  

       9 160,1  

      11 163,4  

               6 661,6  

             6 661,6  

              -    

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

       6 489,01  

      2 711,6  

      3 777,4  

     10 993,2  

       4 446,5  

        6 546,8  

               3 008,2  

             3 008,2  

              -    

 

 ხარჯები

       1 352,51  

      1 352,5  

              -    

       1 982,0  

       1 982,0  

                -    

                  817,0  

                817,0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

       1 331,56  

      1 331,6  

              -    

       1 982,0  

       1 982,0  

                -    

                  817,0  

                817,0  

              -    

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       1 331,56  

      1 331,6  

              -    

       1 982,0  

       1 982,0  

                -    

                  817,0  

                817,0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

            20,95  

           21,0  

              -    

                -    

                -    

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       5 136,50  

      1 359,1  

      3 777,4  

       9 011,2  

       2 464,5  

        6 546,8  

               2 191,2  

             2 191,2  

              -    

 02 01 01

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

       4 649,42  

     871,995  

      3 777,4  

       7 305,1  

       1 217,7  

        6 087,4  

                  364,6  

                364,6  

              -    

 

 ხარჯები

            20,95  

           21,0  

              -    

                -    

                -    

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

            20,95  

           21,0  

 

                -    

 

 

                        -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       4 628,47  

         851,0  

      3 777,4  

       7 305,1  

       1 217,7  

        6 087,4  

                  364,6  

                364,6  

 

 02 01 02

 ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

          118,83  

         118,8  

              -    

       1 328,1  

          868,8  

           459,4  

               1 323,6  

             1 323,6  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          118,83  

         118,8  

 

       1 328,1  

          868,8  

           459,4  

               1 323,6  

             1 323,6  

 

 02 01 04

 გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება

          670,47  

         670,5  

              -    

          670,0  

          670,0  

                -    

                  620,0  

                620,0  

              -    

 

 ხარჯები

          281,27  

         281,3  

              -    

          292,0  

          292,0  

                -    

                  117,0  

                117,0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          281,27  

         281,3  

              -    

          292,0  

          292,0  

                -    

                  117,0  

                117,0  

              -    

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          281,27  

         281,3  

 

          292,0  

          292,0  

 

                  117,0  

                117,0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          389,20  

         389,2  

 

          378,0  

          378,0  

 

                  503,0  

                503,0  

 

 02 01 05

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა

       1 050,29  

      1 050,3  

              -    

       1 690,0  

       1 690,0  

                -    

                  700,0  

                700,0  

              -    

 

 ხარჯები

       1 050,29  

      1 050,3  

              -    

       1 690,0  

       1 690,0  

                -    

                  700,0  

                700,0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

       1 050,29  

      1 050,3  

              -    

       1 690,0  

       1 690,0  

                -    

                  700,0  

                700,0  

              -    

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       1 050,29  

      1 050,3  

 

       1 690,0  

       1 690,0  

 

                  700,0  

                700,0  

 

 02 02

 წყლის სისტემის  და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება

          753,12  

     753,120  

              -    

       1 344,0  

       1 344,0  

                -    

               1 775,3  

             1 775,3  

              -    

 

 ხარჯები

          622,34  

         622,3  

              -    

          727,1  

          727,1  

                -    

                  873,0  

                873,0  

              -    

 

    სუბსიდიები

          622,34  

         622,3  

              -    

          727,1  

          727,1  

                -    

                  873,0  

                873,0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          130,78  

         130,8  

              -    

          616,9  

          616,9  

                -    

                  902,3  

                902,3  

              -    

 02 02 01

 წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების  მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

          121,78  

         121,8  

              -    

          612,0  

          612,0  

                -    

                  585,3  

                585,3  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          121,78  

         121,8  

 

          612,0  

          612,0  

 

                  585,3  

                585,3  

 

 02 02 02

  ბორჯომის სოფლის წყალი

          631,34  

         631,3  

              -    

          732,0  

          732,0  

                -    

               1 190,0  

             1 190,0  

              -    

 

 ხარჯები

          622,34  

         622,3  

              -    

          727,1  

          727,1  

                -    

                  873,0  

                873,0  

              -    

 

    სუბსიდიები

          622,34  

         622,3  

 

          727,1  

          727,1  

 

                  873,0  

                873,0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              9,00  

             9,0  

 

              4,9  

              4,9  

 

                  317,0  

                317,0  

 

 02 03

    გარე განათება

       1 529,65  

  1 529,653  

              -    

       1 824,5  

       1 384,5  

           440,0  

               1 378,0  

             1 378,0  

              -    

 

 ხარჯები

       1 390,44  

      1 390,4  

              -    

       1 208,5  

       1 208,5  

                -    

               1 363,0  

             1 363,0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          857,43  

         857,4  

              -    

          800,0  

          800,0  

                -    

                  900,0  

                900,0  

              -    

 

          ოფისის ხარჯები

            60,64  

           60,6  

              -    

                -    

                -    

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          796,79  

         796,8  

              -    

          800,0  

          800,0  

                -    

                  900,0  

                900,0  

              -    

 

    სუბსიდიები

          396,26  

         396,3  

              -    

          408,5  

          408,5  

                -    

                  463,0  

                463,0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

          136,74  

         136,7  

              -    

                -    

                -    

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          139,21  

         139,2  

              -    

          616,0  

          176,0  

           440,0  

                    15,0  

                  15,0  

              -    

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

       1 133,39  

      1 133,4  

              -    

       1 416,0  

          976,0  

           440,0  

                  915,0  

                915,0  

              -    

 

 ხარჯები

          994,17  

         994,2  

              -    

          800,0  

          800,0  

                -    

                  900,0  

                900,0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          857,43  

         857,4  

              -    

          800,0  

          800,0  

                -    

                  900,0  

                900,0  

              -    

 

          ოფისის ხარჯები

            60,64  

           60,6  

 

                -    

 

 

                        -    

 

 

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          796,79  

         796,8  

 

          800,0  

          800,0  

 

                  900,0  

                900,0  

 

 

    სხვა ხარჯები

          136,74  

         136,7  

 

                -    

 

 

                        -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          139,21  

         139,2  

 

          616,0  

          176,0  

           440,0  

                    15,0  

                  15,0  

 

 02 03 02

 ბორჯომის გარე-განათება

          396,26  

         396,3  

              -    

          408,5  

          408,5  

                -    

                  463,0  

                463,0  

              -    

 

 ხარჯები

          396,26  

         396,3  

              -    

          408,5  

          408,5  

                -    

                  463,0  

                463,0  

              -    

 

    სუბსიდიები

          396,26  

         396,3  

 

          408,5  

          408,5  

 

                  463,0  

                463,0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  -    

 

 

                -    

 

 

                        -    

 

 

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

       4 118,38  

    1 455,46  

      2 662,9  

       3 284,2  

       2 225,8  

        1 058,4  

               1 618,7  

             1 618,7  

              -    

 

 ხარჯები

       2 568,96  

         784,3  

      1 784,7  

          950,0  

          730,3  

           219,7  

                  923,3  

                923,3  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                  -    

              -    

              -    

            23,9  

            23,9  

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                  -    

              -    

              -    

            23,9  

            23,9  

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

       2 568,96  

         784,3  

      1 784,7  

          926,2  

          706,5  

           219,7  

                  923,3  

                923,3  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       1 549,42  

         671,2  

         878,3  

       2 334,2  

       1 495,5  

           838,7  

                  695,5  

                695,5  

              -    

 02 04 01

 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია

       2 582,15  

         286,4  

  2 295,745  

       1 204,4  

          609,7  

           594,8  

                  225,9  

                225,9  

              -    

 

 ხარჯები

       1 852,91  

           68,3  

      1 784,7  

          324,2  

          104,5  

           219,7  

                        -    

                      -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

       1 852,91  

           68,3  

      1 784,7  

          324,2  

          104,5  

           219,7  

                        -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          729,24  

         218,2  

         511,1  

          880,3  

          505,2  

           375,1  

                  225,9  

                225,9  

 

 02 04 02

 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა

          716,04  

         716,0  

              -    

          602,0  

          602,0  

                -    

                  923,3  

                923,3  

              -    

 

 ხარჯები

          716,04  

         716,0  

              -    

          602,0  

          602,0  

                -    

                  923,3  

                923,3  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

          716,04  

         716,0  

 

          602,0  

          602,0  

 

                  923,3  

                923,3  

 

 02 04 03

     საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების  და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

          820,19  

         453,0  

         367,2  

       1 477,8  

       1 014,1  

           463,6  

                  469,6  

                469,6  

              -    

 

 ხარჯები

                  -    

              -    

              -    

            23,9  

            23,9  

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                  -    

              -    

              -    

            23,9  

            23,9  

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                  -    

 

 

            23,9  

            23,9  

 

                        -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          820,19  

         453,0  

         367,2  

       1 453,9  

          990,3  

           463,6  

                  469,6  

                469,6  

 

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

       1 418,50  

         995,1  

         423,4  

       3 819,3  

       2 088,3  

        1 731,0  

               1 670,1  

             1 670,1  

              -    

 

 ხარჯები

          436,21  

         436,2  

              -    

          587,4  

          587,4  

                -    

                  569,8  

                569,8  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                  -    

              -    

              -    

              5,2  

              5,2  

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

    სუბსიდიები

          434,17  

         434,2  

              -    

          580,1  

          580,1  

                -    

                  567,7  

                567,7  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

              2,04  

             2,0  

              -    

              2,1  

              2,1  

                -    

                      2,1  

                    2,1  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          982,29  

         558,8  

         423,4  

       3 231,9  

       1 500,9  

        1 731,0  

               1 100,3  

             1 100,3  

              -    

 02 05 01

 სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია

            86,70  

           86,7  

              -    

          211,9  

          211,9  

                -    

                  150,0  

                150,0  

              -    

 

 ხარჯები

                  -    

              -    

              -    

              5,2  

              5,2  

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                  -    

              -    

              -    

              5,2  

              5,2  

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                  -    

 

 

              5,2  

              5,2  

 

                        -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            86,70  

           86,7  

 

          206,7  

          206,7  

 

                  150,0  

                150,0  

 

 02 05 02

 ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა

          892,83  

         469,4  

         423,4  

       3 022,1  

       1 291,1  

        1 731,0  

                  865,2  

                865,2  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          892,83  

         469,4  

         423,4  

       3 022,1  

       1 291,1  

        1 731,0  

                  865,2  

                865,2  

 

 02 05 03

 ბორჯომის გამწვანება 2012

          326,29  

         326,3  

              -    

          446,6  

          446,6  

                -    

                  501,1  

                501,1  

              -    

 

 ხარჯები

          325,04  

         325,0  

              -    

          446,6  

          446,6  

                -    

                  419,8  

                419,8  

              -    

 

    სუბსიდიები

          325,04  

         325,0  

 

          446,6  

          446,6  

 

                  419,8  

                419,8  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              1,26  

             1,3  

 

                -    

 

 

                    81,3  

                  81,3  

 

 02 05 05

       სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

          112,67  

         112,7  

              -    

          138,7  

          138,7  

                -    

                  153,8  

                153,8  

              -    

 

 ხარჯები

          111,17  

         111,2  

              -    

          135,7  

          135,7  

                -    

                  150,0  

                150,0  

              -    

 

    სუბსიდიები

          109,13  

         109,1  

 

          133,6  

          133,6  

 

                  147,9  

                147,9  

 

 

    სხვა ხარჯები

              2,04  

             2,0  

 

              2,1  

              2,1  

 

                      2,1  

                    2,1  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              1,50  

             1,5  

 

              3,1  

              3,1  

 

                      3,8  

                    3,8  

 

 02 06

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

       2 672,41  

      2 672,4  

              -    

       3 118,3  

       3 118,3  

                -    

               3 223,5  

             3 223,5  

              -    

 

 ხარჯები

       1 642,82  

      1 642,8  

              -    

       2 320,0  

       2 320,0  

                -    

               2 605,2  

             2 605,2  

              -    

 

    სუბსიდიები

       1 642,82  

  1 642,816  

              -    

       2 320,0  

       2 320,0  

                -    

             2 605,20  

             2 605,2  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       1 029,59  

      1 029,6  

              -    

          798,3  

          798,3  

                -    

                  618,3  

                618,3  

              -    

 02 06 01

 მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

       1 711,46  

      1 711,5  

              -    

       2 320,0  

       2 320,0  

                -    

               2 605,2  

             2 605,2  

              -    

 

 ხარჯები

       1 642,82  

      1 642,8  

              -    

       2 320,0  

       2 320,0  

                -    

               2 605,2  

             2 605,2  

              -    

 

    სუბსიდიები

       1 642,82  

      1 642,8  

 

       2 320,0  

       2 320,0  

 

               2 605,2  

             2 605,2  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            68,65  

           68,6  

 

                -    

 

 

                        -    

 

 

 02 06 02

 სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

          960,94  

         960,9  

              -    

          798,3  

          798,3  

                -    

                  618,3  

                618,3  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          960,94  

         960,9  

 

          798,3  

          798,3  

 

                  618,3  

                618,3  

 

 02 07

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

          356,47  

         356,5  

              -    

       1 270,3  

       1 270,3  

                -    

               1 294,0  

             1 294,0  

              -    

 

 ხარჯები

            17,80  

           17,8  

              -    

          163,9  

          163,9  

                -    

                  155,0  

                155,0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              4,46  

             4,5  

              -    

            11,6  

            11,6  

                -    

                      5,0  

                    5,0  

              -    

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              4,46  

             4,5  

 

            11,6  

            11,6  

 

                      5,0  

                    5,0  

 

 

    სხვა ხარჯები

            13,34  

           13,3  

 

          152,3  

          152,3  

 

                  150,0  

              150,00  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          338,67  

         338,7  

 

       1 106,3  

       1 106,3  

 

               1 139,0  

             1 139,0  

 

 02 08

 განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)

       1 458,76  

      1 458,8  

              -    

                -    

                -    

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       1 458,76  

      1 458,8  

 

                -    

 

 

                        -    

 

 

 02 09

 სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები

       2 665,49  

         149,9  

      2 515,5  

          942,2  

            46,0  

           896,2  

                        -    

                      -    

              -    

 

 ხარჯები

          149,94  

         149,9  

              -    

            46,0  

            46,0  

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

          149,94  

         149,9  

 

            46,0  

            46,0  

 

                        -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       2 515,54  

 

      2 515,5  

          896,2  

 

           896,2  

                        -    

 

 

 02 10

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

       1 144,00  

         736,0  

         408,0  

       1 441,1  

          967,1  

           474,0  

                        -    

                      -    

              -    

 

 ხარჯები

                  -    

              -    

              -    

            87,3  

            65,3  

             22,0  

                        -    

                      -    

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                  -    

              -    

              -    

            62,7  

            40,7  

             22,0  

                        -    

                      -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

                  -    

 

 

            24,6  

            24,6  

 

                        -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       1 144,00  

         736,0  

         408,0  

       1 353,8  

          901,8  

           452,0  

                        -    

 

 

 02 11

 სამოქალაქო ბიუჯეტი

          101,68  

         101,7  

              -    

          358,8  

          100,0  

           258,8  

                        -    

                      -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          101,68  

         101,7  

 

          358,8  

          100,0  

           258,8  

                        -    

 

 

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

       2 077,00  

  2 076,998  

              -    

       2 585,0  

       2 585,0  

                -    

               3 052,0  

             3 052,0  

              -    

 

 ხარჯები

       2 036,59  

  2 036,586  

              -    

       2 485,4  

       2 485,4  

                -    

               2 947,0  

             2 947,0  

              -    

 

    სუბსიდიები

       2 036,59  

      2 036,6  

              -    

       2 484,4  

       2 484,4  

                -    

               2 946,0  

             2 946,0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

                  -    

              -    

              -    

              1,0  

              1,0  

                -    

                      1,0  

                    1,0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            40,41  

           40,4  

              -    

            99,6  

            99,6  

                -    

                  105,0  

                105,0  

              -    

 03 01

 ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა

       2 077,00  

      2 077,0  

              -    

       2 585,0  

       2 585,0  

                -    

               3 052,0  

             3 052,0  

              -    

 

 ხარჯები

       2 036,59  

      2 036,6  

              -    

       2 485,4  

       2 485,4  

                -    

               2 947,0  

             2 947,0  

              -    

 

    სუბსიდიები

       2 036,59  

      2 036,6  

 

       2 484,4  

       2 484,4  

 

               2 946,0  

             2 946,0  

 

 

    სხვა ხარჯები

                  -    

 

 

              1,0  

              1,0  

 

                      1,0  

                    1,0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            40,41  

           40,4  

 

            99,6  

            99,6  

 

                  105,0  

                105,0  

 

 03 02

  ნაგავმზიდი სპეც,მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა

                  -    

              -    

              -    

                -    

                -    

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  -    

 

 

                -    

 

 

                        -    

 

 

 04 00

 განათლება

       3 904,02  

    3 685,53  

         218,5  

       4 054,0  

       3 948,4  

           105,7  

               4 636,5  

             4 636,5  

              -    

 

 ხარჯები

       3 583,61  

      3 457,7  

         125,9  

       4 018,6  

       3 913,0  

           105,7  

               4 622,5  

             4 622,5  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          125,94  

              -    

         125,9  

          105,7  

                -    

           105,7  

                        -    

                      -    

              -    

 

          ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

          125,94  

              -    

         125,9  

          105,7  

                -    

           105,7  

                        -    

                      -    

              -    

 

    სუბსიდიები

       3 254,33  

      3 254,3  

              -    

       3 811,3  

       3 811,3  

                -    

               4 425,5  

             4 425,5  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

          203,33  

         203,3  

              -    

          101,7  

          101,7  

                -    

                  197,0  

                197,0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          320,41  

         227,9  

           92,5  

            35,4  

            35,4  

                -    

                    14,0  

                  14,0  

              -    

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

       3 382,20  

      3 382,2  

              -    

       3 740,4  

       3 740,4  

                -    

               4 249,5  

             4 249,5  

              -    

 

 ხარჯები

       3 154,33  

      3 154,3  

              -    

       3 705,0  

       3 705,0  

                -    

               4 235,5  

             4 235,5  

              -    

 

    სუბსიდიები

       3 154,33  

      3 154,3  

              -    

       3 705,0  

       3 705,0  

                -    

               4 235,5  

             4 235,5  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

                  -    

 

 

                -    

 

 

                        -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          227,87  

         227,9  

              -    

            35,4  

            35,4  

                -    

                    14,0  

                  14,0  

              -    

 04 01 01 

 ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

          397,19  

         397,2  

              -    

                -    

                -    

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

 ხარჯები

          397,19  

         397,2  

              -    

                -    

                -    

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

    სუბსიდიები

          397,19  

         397,2  

 

                -    

 

 

                        -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  -    

 

 

                -    

 

 

                        -    

 

 

 04 01 02

 ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“

       2 771,00  

      2 771,0  

              -    

       3 734,6  

       3 734,6  

                -    

               4 249,5  

             4 249,5  

              -    

 

 ხარჯები

       2 757,15  

      2 757,1  

              -    

       3 705,0  

       3 705,0  

                -    

               4 235,5  

             4 235,5  

              -    

 

    სუბსიდიები

       2 757,15  

      2 757,1  

 

       3 705,0  

       3 705,0  

 

               4 235,5  

             4 235,5  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            13,85  

           13,9  

 

            29,6  

            29,6  

 

                    14,0  

                  14,0  

 

 04 01 03

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

          214,02  

         214,0  

              -    

              5,8  

              5,8  

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

 ხარჯები

                  -    

              -    

              -    

                -    

                -    

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

                  -    

 

 

                -    

 

 

                        -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          214,02  

         214,0  

 

              5,8  

              5,8  

 

                        -    

 

 

 04 02

 საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია

          421,82  

         203,3  

         218,5  

          207,4  

          101,7  

           105,7  

                  197,0  

                197,0  

              -    

 

 ხარჯები

          329,28  

         203,3  

         125,9  

          207,4  

          101,7  

           105,7  

                  197,0  

                197,0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          125,94  

              -    

         125,9  

          105,7  

                -    

           105,7  

                        -    

                      -    

              -    

 

          ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

          125,94  

 

         125,9  

          105,7  

 

           105,7  

                        -    

 

 

 

    სხვა ხარჯები

          203,33  

         203,3  

 

          101,7  

          101,7  

 

                  197,0  

                197,0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            92,54  

 

           92,5  

                -    

 

 

                        -    

 

 

 04 03

 საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

          100,00  

         100,0  

              -    

          106,3  

          106,3  

                -    

                  190,0  

                190,0  

              -    

 

 ხარჯები

          100,00  

         100,0  

              -    

          106,3  

          106,3  

                -    

                  190,0  

                190,0  

              -    

 

    სუბსიდიები

          100,00  

         100,0  

 

          106,3  

          106,3  

 

                  190,0  

                190,0  

 

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

       4 937,53  

      4 937,5  

              -    

       9 370,2  

       7 185,2  

        2 185,0  

               7 070,7  

             7 070,7  

              -    

 

 ხარჯები

       4 290,74  

      4 290,7  

              -    

       5 492,4  

       5 492,4  

                -    

               6 468,0  

             6 468,0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          830,98  

         831,0  

              -    

          747,4  

          747,4  

                -    

                  846,9  

                846,9  

              -    

 

    სუბსიდიები

       3 160,24  

      3 160,2  

              -    

       4 378,7  

       4 378,7  

                -    

               5 179,0  

             5 179,0  

              -    

 

    გრანტები

          155,00  

         155,0  

              -    

          177,0  

          177,0  

                -    

                  177,0  

                177,0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

          144,52  

         144,5  

              -    

          189,4  

          189,4  

                -    

                  265,2  

                265,2  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          646,80  

         646,8  

              -    

       3 877,8  

       1 692,8  

        2 185,0  

                  602,7  

            602,700  

              -    

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

       1 651,53  

      1 651,5  

              -    

       4 952,3  

       2 767,3  

        2 185,0  

               2 707,9  

             2 707,9  

              -    

 

 ხარჯები

       1 264,27  

      1 264,3  

              -    

       1 889,6  

       1 889,6  

                -    

               2 206,1  

             2 206,1  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

            10,07  

           10,1  

              -    

            14,8  

            14,8  

                -    

                    21,9  

                  21,9  

              -    

 

    სუბსიდიები

       1 119,26  

      1 119,3  

              -    

       1 709,1  

       1 709,1  

                -    

               2 018,7  

             2 018,7  

              -    

 

    გრანტები

          125,00  

         125,0  

              -    

          147,0  

          147,0  

                -    

                  147,0  

                147,0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

              9,93  

             9,9  

              -    

            18,7  

            18,7  

                -    

                    18,5  

                  18,5  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          387,27  

         387,3  

              -    

       3 062,7  

          877,7  

        2 185,0  

                  501,8  

                501,8  

              -    

 05 01 01

          სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

       1 127,51  

    1 127,51  

              -    

       1 743,5  

       1 743,5  

                -    

               2 022,4  

             2 022,4  

              -    

 

 ხარჯები

       1 121,20  

      1 121,2  

              -    

       1 687,2  

       1 687,2  

                -    

               2 020,6  

             2 020,6  

              -    

 

    სუბსიდიები

       1 119,26  

      1 119,3  

              -    

       1 685,1  

       1 685,1  

                -    

               2 018,7  

             2 018,7  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

              1,93  

             1,9  

              -    

              2,1  

              2,1  

                -    

                      1,9  

                    1,9  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              6,32  

             6,3  

              -    

            56,3  

            56,3  

                -    

                      1,8  

                    1,8  

              -    

 05 01 01 01

 ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

          913,11  

       913,11  

              -    

       1 370,2  

       1 370,2  

                -    

               1 635,7  

             1 635,7  

              -    

 

 ხარჯები

          910,18  

         910,2  

              -    

       1 315,7  

       1 315,7  

                -    

               1 633,9  

             1 633,9  

              -    

 

    სუბსიდიები

          908,24  

         908,2  

 

       1 313,6  

       1 313,6  

 

               1 632,0  

             1 632,0  

 

 

    სხვა ხარჯები

              1,93  

             1,9  

 

              2,1  

              2,1  

 

                      1,9  

                    1,9  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              2,94  

             2,9  

 

            54,5  

            54,5  

 

                      1,8  

                    1,8  

 

 05 01 01 02

 ()იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013

          214,40  

         214,4  

              -    

          373,3  

          373,3  

                -    

                  386,6  

                386,6  

              -    

 

 ხარჯები

          211,02  

         211,0  

              -    

          371,5  

          371,5  

                -    

                  386,6  

                386,6  

              -    

 

    სუბსიდიები

          211,02  

         211,0  

 

          371,5  

          371,5  

 

                  386,6  

                386,6  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              3,38  

             3,4  

 

              1,8  

              1,8  

 

                        -    

 

 

 05 01 02 

 სპორტული ღონისძიებები

          143,07  

         143,1  

              -    

          204,4  

          204,4  

                -    

                  185,5  

                185,5  

              -    

 

 ხარჯები

          143,07  

         143,1  

              -    

          202,4  

          202,4  

                -    

                  185,5  

                185,5  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

            10,07  

           10,1  

              -    

            14,8  

            14,8  

                -    

                    21,9  

                  21,9  

              -    

 

          ოფისის ხარჯები

                  -    

 

 

              3,8  

              3,8  

 

                        -    

 

 

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            10,07  

           10,1  

 

            11,0  

            11,0  

 

                    21,9  

                  21,9  

 

 

    სუბსიდიები

                  -    

 

 

            24,0  

            24,0  

 

                        -    

 

 

 

    გრანტები

          125,00  

         125,0  

 

          147,0  

          147,0  

 

                  147,0  

                147,0  

 

 

    სხვა ხარჯები

              8,00  

             8,0  

 

            16,6  

            16,6  

 

                    16,6  

                  16,6  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  -    

 

 

              2,0  

              2,0  

 

                        -    

 

 

 05 01 03

 ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების  სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია

          380,95  

         380,9  

 

       3 004,4  

          819,4  

        2 185,0  

                  500,0  

                500,0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          380,95  

         380,9  

 

       3 004,4  

          819,4  

        2 185,0  

                  500,0  

                500,0  

 

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

       3 169,00  

  3 169,000  

              -    

       4 366,9  

       4 366,9  

                -    

               4 307,9  

             4 307,9  

              -    

 

 ხარჯები

       2 909,47  

      2 909,5  

              -    

       3 551,8  

       3 551,8  

                -    

               4 207,0  

             4 207,0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          703,91  

         703,9  

              -    

          681,6  

          681,6  

                -    

                  770,0  

                770,0  

              -    

 

          ოფისის ხარჯები

              3,80  

             3,8  

              -    

                -    

                -    

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

          წარმომადგენლობითი ხარჯები

              0,30  

             0,3  

              -    

                -    

                -    

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

          ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

              1,20  

             1,2  

              -    

                -    

                -    

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          698,61  

         698,6  

              -    

          681,6  

          681,6  

                -    

                  770,0  

                770,0  

              -    

 

    სუბსიდიები

       2 040,97  

  2 040,975  

              -    

       2 669,7  

       2 669,7  

                -    

               3 160,3  

         3 160,314  

              -    

 

    გრანტები

            30,00  

       30,000  

              -    

            30,0  

            30,0  

                -    

                    30,0  

              30,000  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

          134,59  

         134,6  

              -    

          170,6  

          170,6  

                -    

                  246,7  

            246,668  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          259,53  

     259,530  

              -    

          815,1  

          815,1  

                -    

                  100,9  

                100,9  

              -    

 05 02 01

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

       1 887,00  

  1 886,997  

              -    

       2 378,6  

       2 378,6  

                -    

               2 822,9  

             2 822,9  

              -    

 

 ხარჯები

       1 709,41  

      1 709,4  

              -    

       2 306,1  

       2 306,1  

                -    

               2 777,0  

             2 777,0  

              -    

 

    სუბსიდიები

       1 707,03  

      1 707,0  

              -    

       2 303,7  

       2 303,7  

                -    

               2 775,3  

             2 775,3  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

              2,37  

             2,4  

              -    

              2,5  

              2,5  

                -    

                      1,7  

                    1,7  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          177,59  

     177,591  

              -    

            72,5  

            72,5  

                -    

                    45,9  

                  45,9  

              -    

 05 02 01 01

 მუსიკალური სკოლების დაფინანსება

          409,84  

       409,84  

              -    

          461,4  

          461,4  

                -    

                  553,2  

                553,2  

              -    

 

 ხარჯები

          408,84  

         408,8  

              -    

          452,4  

          452,4  

                -    

                  544,3  

                544,3  

              -    

 

    სუბსიდიები

          408,14  

         408,1  

 

          451,6  

          451,6  

 

                  544,3  

                544,3  

 

 

    სხვა ხარჯები

              0,70  

             0,7  

 

              0,8  

              0,8  

 

                        -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              1,00  

             1,0  

 

              9,0  

              9,0  

 

                      8,9  

                    8,9  

 

 05 02 01 02

 საბიბლიოთეკო გაერთიანება

          453,34  

       453,34  

              -    

          586,0  

          586,0  

                -    

                  674,0  

                674,0  

              -    

 

 ხარჯები

          419,07  

         419,1  

              -    

          556,6  

          556,6  

                -    

                  653,0  

                653,0  

              -    

 

    სუბსიდიები

          419,07  

         419,1  

 

          556,6  

          556,6  

 

                  653,0  

                653,0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            34,28  

           34,3  

 

            29,4  

            29,4  

 

                    21,1  

                  21,1  

 

 05 02 01 03

 ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

          923,82  

       923,82  

              -    

       1 131,2  

       1 131,2  

                -    

               1 395,7  

             1 395,7  

              -    

 

 ხარჯები

          879,90  

         879,9  

              -    

       1 097,1  

       1 097,1  

                -    

               1 379,7  

             1 379,7  

              -    

 

    სუბსიდიები

          878,23  

         878,2  

 

       1 095,4  

       1 095,4  

 

               1 378,0  

             1 378,0  

 

 

    სხვა ხარჯები

              1,67  

             1,7  

 

              1,7  

              1,7  

 

                      1,7  

                    1,7  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            43,92  

           43,9  

 

            34,1  

            34,1  

 

                    16,0  

                  16,0  

 

 05 02 01 05

 ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი

          100,00  

         100,0  

              -    

          200,0  

          200,0  

                -    

                  200,0  

                200,0  

              -    

 

 ხარჯები

              1,61  

             1,6  

              -    

          200,0  

          200,0  

                -    

                  200,0  

                200,0  

              -    

 

    სუბსიდიები

              1,61  

           1,61  

 

          200,0  

          200,0  

 

                  200,0  

                200,0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            98,39  

           98,4  

 

                -    

 

 

                        -    

 

 

 05 02 02

 ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო  ღონისძიბები

          747,10  

       747,10  

              -    

          709,5  

          709,5  

                -    

                  627,0  

                627,0  

              -    

 

 ხარჯები

          739,90  

         739,9  

              -    

          709,5  

          709,5  

                -    

                  627,0  

                627,0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          673,05  

         673,1  

              -    

          589,5  

          589,5  

                -    

                  532,0  

                532,0  

              -    

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          667,75  

         667,8  

 

          589,5  

          589,5  

 

                  532,0  

                532,0  

 

 

    სუბსიდიები

            29,94  

           29,9  

 

            35,0  

            35,0  

 

                        -    

 

 

 

    გრანტები

            30,00  

           30,0  

 

            30,0  

            30,0  

 

                    30,0  

                  30,0  

 

 

    სხვა ხარჯები

              6,91  

             6,9  

 

            55,0  

            55,0  

 

                    65,0  

                  65,0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              7,20  

             7,2  

 

                -    

 

 

                        -    

 

 

 05 02 03

 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

            74,74  

           74,7  

              -    

          742,6  

          742,6  

                -    

                    55,0  

                  55,0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            74,74  

           74,7  

 

          742,6  

          742,6  

 

                    55,0  

                  55,0  

 

 05 02 04

     რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

          284,00  

         284,0  

              -    

          291,0  

          291,0  

                -    

                  285,0  

                285,0  

              -    

 

 ხარჯები

          284,00  

         284,0  

              -    

          291,0  

          291,0  

                -    

                  285,0  

                285,0  

              -    

 

    სუბსიდიები

          284,00  

         284,0  

 

          291,0  

          291,0  

 

                  285,0  

                285,0  

 

 05 02 06

 ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)

          176,16  

       176,16  

              -    

          245,2  

          245,2  

                -    

                  518,0  

                518,0  

              -    

 

 ხარჯები

          176,16  

         176,2  

              -    

          245,2  

          245,2  

                -    

                  518,0  

                518,0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

            30,86  

           30,9  

              -    

            92,0  

            92,0  

                -    

                  238,0  

                238,0  

              -    

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            30,86  

           30,9  

 

            92,0  

            92,0  

 

                  238,0  

                238,0  

 

 

    სუბსიდიები

            20,00  

           20,0  

 

            40,0  

            40,0  

 

                  100,0  

                100,0  

 

 

    სხვა ხარჯები

          125,30  

         125,3  

 

          113,1  

          113,1  

 

                  180,0  

                180,0  

 

 05 03

 საინფორმაციო მომსახურეობა

          117,00  

       117,00  

              -    

            51,0  

            51,0  

                -    

                    55,0  

                  55,0  

              -    

 

 ხარჯები

          117,00  

         117,0  

              -    

            51,0  

            51,0  

                -    

                    55,0  

                  55,0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          117,00  

         117,0  

              -    

            51,0  

            51,0  

                -    

                    55,0  

                  55,0  

              -    

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          117,00  

         117,0  

              -    

            51,0  

            51,0  

                -    

                    55,0  

                  55,0  

              -    

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

       4 131,02  

      4 131,0  

              -    

       5 374,1  

       5 374,1  

                -    

               5 082,6  

             5 082,6  

              -    

 

 ხარჯები

       4 127,92  

      4 127,9  

              -    

       5 328,3  

       5 328,3  

                -    

               5 082,6  

             5 082,6  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                  -    

              -    

              -    

              9,5  

              9,5  

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

    სუბსიდიები

          579,77  

         579,8  

              -    

          721,6  

          721,6  

                -    

                  519,4  

                519,4  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

       3 450,48  

      3 450,5  

              -    

       4 385,2  

       4 385,2  

                -    

               4 421,8  

             4 421,8  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

            97,67  

           97,7  

              -    

          212,0  

          212,0  

                -    

                  141,3  

                141,3  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              3,10  

             3,1  

              -    

            45,8  

            45,8  

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

          132,02  

         132,0  

              -    

          298,8  

          298,8  

                -    

                    15,0  

                  15,0  

              -    

 

 ხარჯები

          132,02  

         132,0  

              -    

          258,8  

          258,8  

                -    

                    15,0  

                  15,0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                  -    

              -    

              -    

              9,5  

              9,5  

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

    სუბსიდიები

          117,77  

         117,8  

              -    

          234,3  

          234,3  

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

            14,25  

           14,3  

              -    

            15,0  

            15,0  

                -    

                    15,0  

                  15,0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  -    

              -    

              -    

            40,0  

            40,0  

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 06 01 01

 ჯანდაცვის ცენტრი

          117,77  

         117,8  

              -    

          274,3  

          274,3  

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

 ხარჯები

          117,77  

         117,8  

              -    

          234,3  

          234,3  

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

    სუბსიდიები

          117,77  

         117,8  

 

          234,3  

          234,3  

 

                        -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  -    

 

 

            40,0  

            40,0  

 

                        -    

 

 

 06 01 02

 ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია

            14,25  

           14,3  

              -    

            15,0  

            15,0  

                -    

                    15,0  

                  15,0  

              -    

 

 ხარჯები

            14,25  

           14,3  

              -    

            15,0  

            15,0  

                -    

                    15,0  

                  15,0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

            14,25  

           14,3  

 

            15,0  

            15,0  

 

                    15,0  

                  15,0  

 

 06 01 03

 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია

                  -    

              -    

              -    

              9,5  

              9,5  

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

 ხარჯები

                  -    

              -    

              -    

              9,5  

              9,5  

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                  -    

              -    

              -    

              9,5  

              9,5  

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                  -    

 

              -    

              9,5  

              9,5  

                -    

                        -    

 

              -    

 06 02

   სოციალური დაცვა

       3 999,00  

      3 999,0  

              -    

       5 075,4  

       5 075,4  

                -    

               5 067,6  

             5 067,6  

              -    

 

 ხარჯები

       3 995,90  

      3 995,9  

              -    

       5 069,6  

       5 069,6  

                -    

               5 067,6  

             5 067,6  

              -    

 

    სუბსიდიები

          461,99  

         462,0  

              -    

          487,3  

          487,3  

                -    

                  519,4  

                519,4  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

       3 450,48  

      3 450,5  

              -    

       4 385,2  

       4 385,2  

                -    

               4 421,8  

             4 421,8  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

            83,42  

           83,4  

              -    

          197,0  

          197,0  

                -    

                  126,3  

                126,3  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              3,10  

             3,1  

              -    

              5,8  

              5,8  

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 06 02 01

 მოსახლეობის  სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება

       1 709,93  

      1 709,9  

              -    

       2 233,8  

       2 233,8  

                -    

               2 200,0  

             2 200,0  

              -    

 

 ხარჯები

       1 709,93  

      1 709,9  

              -    

       2 233,8  

       2 233,8  

                -    

               2 200,0  

             2 200,0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

       1 709,93  

      1 709,9  

 

       2 233,8  

       2 233,8  

 

               2 200,0  

             2 200,0  

 

 06 02 02

 უფასო სასადილოს დაფინანსება

          431,23  

         431,2  

              -    

          460,1  

          460,1  

                -    

                  474,4  

                474,4  

              -    

 

 ხარჯები

          428,13  

         428,1  

              -    

          454,3  

          454,3  

                -    

                  474,4  

                474,4  

              -    

 

    სუბსიდიები

          427,79  

         427,8  

 

          453,9  

          453,9  

 

                  474,0  

                474,0  

 

 

    სხვა ხარჯები

              0,34  

             0,3  

 

              0,3  

              0,3  

 

                      0,3  

                    0,3  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              3,10  

             3,1  

 

              5,8  

              5,8  

 

                        -    

 

 

 06 02 03

 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

              2,45  

             2,5  

              -    

              2,5  

              2,5  

                -    

                      3,6  

                    3,6  

              -    

 

 ხარჯები

              2,45  

             2,5  

              -    

              2,5  

              2,5  

                -    

                      3,6  

                    3,6  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              2,35  

             2,4  

 

              2,3  

              2,3  

 

                      3,6  

                    3,6  

 

 

    სხვა ხარჯები

              0,10  

             0,1  

 

              0,3  

              0,3  

 

                        -    

 

 

 06 02 04

 მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება

              4,20  

             4,2  

              -    

              3,5  

              3,5  

                -    

                      6,0  

                    6,0  

              -    

 

 ხარჯები

              4,20  

             4,2  

              -    

              3,5  

              3,5  

                -    

                      6,0  

                    6,0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              4,20  

             4,2  

 

              3,5  

              3,5  

 

                      6,0  

                    6,0  

 

 06 02 05

 ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

          147,00  

         147,0  

              -    

          220,0  

          220,0  

                -    

                  550,0  

                550,0  

              -    

 

 ხარჯები

          147,00  

         147,0  

              -    

          220,0  

          220,0  

                -    

                  550,0  

                550,0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          130,00  

         130,0  

 

          195,0  

          195,0  

 

                  500,0  

                500,0  

 

 

    სხვა ხარჯები

            17,00  

           17,0  

 

            25,0  

            25,0  

 

                    50,0  

                  50,0  

 

 06 02 06

 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

              0,50  

             0,5  

              -    

                -    

                -    

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

 ხარჯები

              0,50  

             0,5  

              -    

                -    

                -    

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              0,50  

             0,5  

 

                -    

 

 

                        -    

 

 

 06 02 07

 სტიქიის შედეგად დაზარალებული    ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი

            26,36  

         26,36  

              -    

            50,0  

            50,0  

                -    

                    50,0  

                  50,0  

              -    

 

 ხარჯები

            26,36  

           26,4  

              -    

            50,0  

            50,0  

                -    

                    50,0  

                  50,0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

            26,36  

           26,4  

 

            50,0  

            50,0  

 

                    50,0  

                  50,0  

 

 06 02 08

 ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება

              3,60  

             3,6  

              -    

                -    

                -    

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

 ხარჯები

              3,60  

             3,6  

              -    

                -    

                -    

                -    

                        -    

 

              -    

 06 02 09

 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

          310,50  

         310,5  

              -    

          328,2  

          328,2  

                -    

                  328,2  

                328,2  

              -    

 

 ხარჯები

          310,50  

         310,5  

              -    

          328,2  

          328,2  

                -    

                  328,2  

                328,2  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          310,50  

         310,5  

 

          328,2  

          328,2  

 

                  328,2  

                328,2  

 

   06 02 10

 სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება

            12,33  

           12,3  

              -    

            40,2  

            40,2  

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

 ხარჯები

            12,33  

           12,3  

              -    

            40,2  

            40,2  

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

            12,33  

           12,3  

 

            40,2  

            40,2  

 

                        -    

 

 

 06 02 11

  მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

          400,78  

         400,8  

              -    

          553,9  

          553,9  

                -    

                  310,0  

                310,0  

              -    

 

 ხარჯები

          400,78  

         400,8  

              -    

          553,9  

          553,9  

                -    

                  310,0  

                310,0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          400,78  

         400,8  

 

          553,9  

          553,9  

 

                  310,0  

                310,0  

 

 06 02 12

 სოციალური დახმარებები

          633,50  

         633,5  

              -    

          855,7  

          855,7  

                -    

                  895,4  

                895,4  

              -    

 

 ხარჯები

          633,50  

         633,5  

              -    

          855,7  

          855,7  

                -    

                  895,4  

                895,4  

              -    

 

    სუბსიდიები

            34,20  

           34,2  

 

            33,4  

            33,4  

 

                    45,4  

                  45,4  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          572,00  

         572,0  

 

          741,0  

          741,0  

 

                  824,0  

                824,0  

 

 

    სხვა ხარჯები

            27,30  

           27,3  

 

            81,3  

            81,3  

 

                    26,0  

                  26,0  

 

 06 02 13

 ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა

          223,53  

         223,5  

              -    

          250,0  

          250,0  

                -    

                  250,0  

                250,0  

              -    

 

 ხარჯები

          223,53  

         223,5  

              -    

          250,0  

          250,0  

                -    

                  250,0  

                250,0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          223,53  

         223,5  

 

          250,0  

          250,0  

 

                  250,0  

                250,0  

 

 02 06 14

 ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა

            93,10  

           93,1  

              -    

            77,5  

            77,5  

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

 ხარჯები

            93,10  

           93,1  

              -    

            77,5  

            77,5  

                -    

                        -    

                      -    

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            93,10  

           93,1  

 

            77,5  

            77,5  

 

                        -    

 

 

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2025 წლის განმავლობაში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი  წესით.

მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 25. დავალიანებების ანაზღაურება
მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი  01 02 03-დან სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და  01 02 06-დან მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები(მგფ).

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2024 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.


მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 0.0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა)  ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  0.0  ლარი.

ბ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  0.0 ლარი.

დ) „ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  0.0 ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი
2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 700,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 28. ბიუჯეტის ამოქმედება
1. დადგენილებით დამტკიცებული ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2025 წლის 1 იანვრიდან.

2. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024  წლის 22 დეკემბრის №41 დადგენილება.