ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 18
დოკუმენტის მიმღები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/12/2024
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/12/2024
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2025
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.151.016390
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
18
24/12/2024
ვებგვერდი, 25/12/2024
190020020.35.151.016390
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (25/12/2024 - 03/02/2025)

 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №18

2024 წლის 24 დეკემბერი

დაბა სტეფანწმინდა

 

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24- ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ" ქვეპუნქტის შესაბამისად ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 18 დეკემბრის №22 დადგენილება (www.matsne.gov.ge 18.12.2023, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.151.016370) „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ю
მუხლი 3
დადგენილება ძალაშია 2025 წლის 1 იანვრიდან.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავითი ქირიკაშვილი



დანართი
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები


მუხლი 1.  ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს  ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

20726.6

25468,2

6763,8

18704,4

15012,0

177,5

14834,5

გადასახადები

12888.2

13292,4

0,0

13292,4

12478,2

0,0

12478,2

გრანტები

3961.6

8658,4

6763,8

1894,6

753,8

177,5

576,3

სხვა შემოსავლები

3876.8

3517,4

0,0

3517,4

1780,0

0,0

1780,0

ხარჯები

9540.3

12539.1

228.6

12310.5

11523

0,0

11523,0

შრომის ანაზღაურება

1821.6

2060.0

0.0

2060.0

2286,6

0,0

2286,6

საქონელი და მომსახურება

992.7

1207.3

0.0

1207.3

999,2

0,0

999,2

პროცენტი

11.7

8.0

0.0

8.0

4,5

0,0

4,5

სუბსიდიები

5671.5

7289.3

174.5

7114.8

7364,0

0,0

7364,0

გრანტები

7.7

8.5

0.0

8.5

8,5

0,0

8,5

სოციალური უზრუნველყოფა

649.8

772.7

0.0

772.7

639,0

0,0

639,0

სხვა ხარჯები

385.5

1193.3

0.0

1193.3

221,2

0,0

221,2

საოპერაციო სალდო

11186.2

12929.1

6535.2

6393.9

3489,0

177,5

3311,5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7671.0

22851.4

6991.1

15860.3

3456,0

0,0

3456,0

ზრდა

7702.8

22851.4

6991.1

15860.3

3456,0

0,0

3456,0

კლება

31.7

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

მთლიანი სალდო

3515.2

-9922.3

-455.9

-9466.4

33,0

177,5

-144,5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

3482.8

-9955.3

-455.9

-9499.4

0,0

177,5

-177,5

ზრდა

3482.8

0.0

0.0

0.0

177,5

177,5

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

3482.8

0.0

0.0

0.0

177,5

177,5

0,0

კლება

0.0

9955.3

455.9

9499.4

177,5

0,0

177,5

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

9955.3

455.9

9499.4

177,5

0,0

177,5

ვალდებულებების ცვლილება

-32.4

-33.0

0.0

-33.0

-33,0

0,0

-33,0

   ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

   საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

   საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

  კლება

32.4

33.0

0.0

33.0

33,0

0,0

33,0

   საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0,0

0,0

0,0  საშინაო

32.4

33.0

0.0

33.0

33,0

0,0

33,0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

 მუხლი 2.  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

    

 

  2024 წლის გეგმა

   2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

     დასახელება

2023 წლის ფაქტი

 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

 

 სახელმწიფო

ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

20758.3

25468.2

6763.8

18704.4

15012,0

177,5

14834,5

შემოსავლები

20726.6

25468.2

6763

18704.4

15012,0

0,0

15012,0

არაფინანსური აქტივების კლება

31.7

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების კლება(ნაშთის გარეშე)

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

17275.6

35423.5

7219.7

28203.8

15012,0

177,5

14834,5

ხარჯები

9540.3

12542.0

228.6

12313.5

11523,0

0,0

11523,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7702.8

22851.4

6991.1

15860.3

3456,0

0,0

3456,0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

32.4

33.0

0.0

33.0

33,0

0,0

33,0

ნაშთის ცვლილება

3482.8

9922.3

455.9

9466.4

0,0

0,0

0,0

     

 მუხლი 3. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

 განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 15012.0  ათასი ლარის ოდენობით

   

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

 

 

 

 

     დასახელება

   

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

20726.6

25468.2

6763.8

18704.4

15012,0

   177,5

14834,5

გადასახადები

12888.2

13292.4

0.0

13292.4

12478,2

0,0

14478,2

გრანტები

3961.6

8658.4

6763.8

1894.6

177,5

0,0

177,5

სხვა შემოსავლები

3876.8

3517.4

0.0

3517.4

1780,0

0,0

1780,0

 

მუხლი 4. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 12478,2 ლარის ოდენობით

  დასახელება

კოდი

2023

წლის ფაქტი

  2024 წლის გეგმა

   2025 წლის გეგმა

სულ

   მათ შორის

სულ

  მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

გადასახადები

11

12888,2

13292.4

0.0

13292.4

12478,2

0,0

12478,2

ქონების გადასახადი

 

113

7788,8

7400.0

0.0

7400.0

5900,0

0,0

5900,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

113111

5254,9

5100.0

0.0

5100.0

5386,0

0,0

5386,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)

 

113112

1780,3

1825.5

0.0

1825.5

0,0

   0,0

0,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

113113

177,1

2.0

0.0

2.0

3,0

   0,0

3,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

 

113114

65,9

2.5

0.0

2.5

1,0

0,0

1,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

 

113115

510,5

470.0

0.0

470.0

510,0

0,0

510,0

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

 

11411

5099,4

5892.4

0.0

5892.4

6578,2

0,0

6578,2

 

მუხლი 5. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები    

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 753,8 ათ. ლარის ოდენობით:

 დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

გრანტები

3961,6

8658.4

753,8

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

28,7

0.0

0,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3933,0

8658.4

753,8

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

642,8

503.6

753,8

სპეციალური ტრანსფერი

0,0

0.0

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

492,8

503.6

753,8

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

150,0

0.0

0,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3290,1

8154.8

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

2150,6

5106.3

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

362,0

362.0

 

მგფ-ის თანადაფინანსება

777,5

1622.6

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხა

0.0

940.0

 

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი

0.0

0.0

 

 

მუხლი 6. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები   

 განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სხვა შემოსავლები 1780,0 ათ.ლარის ოდენობით     

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

3876,8

3517.4

1780,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

807,4

634.4

820,0

პროცენტები

335,6

214.4

385,0

რენტა

471,9

420.0

435,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის    

159,9

200.0

80,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

312,0

220.0

355,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0,0

0.0

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2138,9

2090.5

99,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2118,3

2065.7

69,0

სანებართვო მოსაკრებელი

11,9

10.5

9,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,2

0.0

0,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2024,0

2005.0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

82,2

50.2

60,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

20,6

24.8

30,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

20,6

24.8

30,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

923,1

780.0

836,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

7,4

12.5

25,0

 

მუხლი 7. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11523,0  ათასი ლარის ოდენობით

 დასახელება

2023 წლის ფაქტი

     2024 წლის გეგმა

     2025 წლის გეგმა

 

სულ

   მათ შორის

სულ

   მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9540,3

12539.1

228.6

12310.5

11523,0

0,0

11523,0

შრომის ანაზღაურება

1821,6

2060.0

0.0

2060.0

2286,6

0,0

2286,6

საქონელი და მომსახურება

992,7

1207.3

54.1

1153.2

999,2

0,0

999,2

პროცენტი

11,7

8.0

0.0

8.0

4,5

0,0

4,5

სუბსიდიები

5671,5

7289.3

174.5

7114.8

7364,0

0,0

7364,0

გრანტები

7,7

8.5

0.0

8.5

8,5

0,0

8,5

სოციალური უზრუნველყოფა

649,8

772.7

0.0

772.7

639,0

0,0

639,0

სხვა ხარჯები

385,5

1193.3

0.0

1193.3

221,2

0,0

221,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი 8. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივებისცვლილება

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსურიაქტივების ცვლილება 3456.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3456,0 ათასი ლარის ოდენობით

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

  01 00

 

მმართველობა და საერთო დანიშნულების  ხარჯები

 

67,8

87.3

0,0

 01 01 

საკანონმდებლო და არმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

67,8

87.3

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

6562,1

22145.5

3164,9

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

3709,1

8892.6

498,8

02 01 01

ახალი გზების მშენებლობა

3709,1

8885.0

498,8

02 01 02

გზების მიმდინარე შეკეთება

0,0

7.6

0,0

02 02

წყლის სისტემის მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

66,1

1229.3

443,5

02 02 01

სასმელი წყლის მოწყობა ,რეაბილიტაცია

66,1

775.1

50,0

02 02 02

კანალიზაციის სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია

0,0

444.2

385,0

02 02 03

წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-პატრონობა

0,0

10.0

8,5

02 03

გარე განათება

0,0

0.0

0,0

02 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1898,1

7989.7

1318,0

02 04 01

მშენებლობა,ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

1118,6

6480.1

1000,0

02 04 02

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა

294,1

604.4

318,0

02 04 03

დ.სტეფანწმინდის ცენტრალური ნაწილის ურბანული განახლება

485,4

905.2

0,0

02 05

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

355,3

1091.0

660,0

02 06

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

532,8

1914.3

244,6

02 07

განაშენიანების გეგმა

0,0

0.0

 

02 08

ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვა

0,7

0.6

0,0

02 09

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისზიებების დაფინანსება

0,0

1028.0

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

798,1

65.9

94,0

03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

780,5

60.0

 

03 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნაჩენების გატანა

5,5

5.8

8,0

03 03

ა(ა)იპ „თრუსოს დაცული ლანდშაფტის დაცვა“

12,1

0.1

86,0

03 04

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

0,0

0.0

 

04 00

განათლება

188,2

353.5

162,1

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

54,2

33.6

20,0

04 02

საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია

134,0

319.9

142,1

04 03

განათლების ხელშეწყობა

0,0

0.0

0,0

05 00

კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტი

86,6

193.2

35,0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

17,1

167.0

15,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებები

0,0

160.0

0,0

05 01 02

ა(ა)იპ ყაზბეგის სპორტის განვითარების ცენტრი

17,1

7.0

15,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

69,5

26.2

20,0

05 02 02

ა(ა)იპ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის განათლებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი

69,5

26.2

20,0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0,0

0.0

0,0

05 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოც.უზრუნველყოფა

0,0

3.0

0,0

05 01

ჯანმრთელობის დაცვა

0,0

3.0

0,0

05 02

მოსახლეობის სოც. უზრუნველყოფა

0,0

0.0

0,0

 

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

7702,8

22848.4

3456,0

 

ბ)  განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  0,0  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

31,7

0.0

0,0

ძირითადი აქტივები

5,1

0.0

0,0

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

26,6

0.0

0,0

მიწა

0,0

0.0

0,0

 

მუხლი 9. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში , თანდართული რედაქციით:

 

 დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2655.0

3283.5

3292,5

7011

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა,

2655.0

3222.8

3239,5

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2655.0

3222.8

3239,5

 0112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

50.0

50,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

0.0

10.7

3,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6417.9

20474.1

2974,2

7045

ტრანსპორტი

4018.0

9568.0

971,2

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4018.0

9568.0

971,2

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

 

0,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

2399.9

10906.1

2003,0

705

გარემოს დაცვა

2019.7

2269.4

2333,7

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

2019.7

1825.2

1938,7

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0

444.2

395,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1081.9

3184.2

739,9

7063

წყალმომარაგება

264.6

1212.4

459,3

7064

გარე განათება

133.8

15.5

0,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

683.5

1956.3

280,6

707

ჯამრთელობის დაცვა

100.7

177.5

177,5

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

100.7

177.5

177,5

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2282.3

2784.8

2582,5

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1089.6

1500.8

1376,1

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1192.7

1234.0

1206,4

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0.0

50.0

0,0

709

განათლება

1920.4

2347.5

2148,1

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1724.0

1973.5

2006,0

7092

ზოგადი განათლება

62.4

7.4

0,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

62.4

7.4

0,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

134.0

319.9

142,1

710

სოციალური დაცვა

797.7

902.5

763,6

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

462.5

590.5

475,0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

446.0

570.0

455,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

16.5

20.5

20,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

325.1

275.0

260,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

10.1

37.0

28,6

 

სულ

17275.6

35423.5

15012,0

 

მუხლი 10.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 33,0  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

11186,2

12929.1

3454,0

მთლიანი სალდო

3515,2

-9922.3

33,0

 

მუხლი 11. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1ю განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

3482,8

-9955.3

0,0

 ზრდა

3482,8

0.0

177,5

   ვალუტა და დეპოზიტი

3482,8

0.0

177,0

 კლება

0,0

9955.3

177,5

  ვალუტა და დეპოზიტი

0,0

9955.3

177,5

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 33,0 ათასი ლარის ოდენობით. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სსიპ-საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტს შორის „მყარი ნარჩენების პროექთან“დაკავშირებით 2017 წლის 13 მარტს გაფორმებული პროექტის ქონების გადაცემის შესახებ სასესხო ხელშეკრულება,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისათვის ერთი ცალი კომფაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანის და 100 (ასი) ცალი ნარჩენების კონტეინერის გადაცემის შესახებ.ძირითადი თანხა შეადგენს 223337 (ორასოცდასამი ათას სამას ოცდაჩვიდმეტი) ლარს. 2019 წელს გადახდილია 11600 (თერთმეტი ათას ექვსასი) ლარი,  2020 წელს -18106 (თვრამეტი ათას ას ექვსი) ლარი, 2021 წელს -46668 (ორმოცდაექვსი ათას ექვსას სამოცდარვა)ლარი, 2022 წელს -36999 (ოცდათექვსმეტი ათას ცხრაას ოთხმოცდაცხრამეტი)ლარი, 2023 წელს-32436 (ოცდათორმეტი ათას ოთხას ოცდათექვსმეტი ) ლარი. ხოლო 2024 წელს - 41,0 (ორმოცდაერთი) ათ.ლარი.

 

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

  ვალდებულებების ცვლილება

-32,4

-33,0

-33,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

საშინაო

 

 

 

საგარეო

 

 

 

კლება

32,4

33,0

33,0

საშინაო

32,4

33,0

33,0

საგარეო

0,0

 

 

 

 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები პროგრამები/ქვეპროგრამები

 

 მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4109,1 ათასი ლარი.

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და

ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

2025

წლის გეგმა

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

512,3

020101

ახალი გზების მშენებლობა

498,8

020102

გზების მიმდინარე შეკეთება

13,5

0202

წყლის სისტემების განვითარება

844,3

020201

სასმელი წყლის მოწყობა, რეაბილიტაცია

50,0

020202

კანალიზაციის სისტემის მოწყობა,რეაბილიტაცია

385,0

020203

წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-პატრონობა

409,3

0203

გარე განათება

0,0

020301

გარე განათების მშენებლობა რეაბილიტაცია

0,0

020302

გარე განათების მოვლა-პატრონობა

0,0

0204

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1318,0

020401

მშენებლობა,ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია

1000,0

020402

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

318,0

020403

დაბაში ცენტრალური ნაწილის ურბანული განვითარება

0,0

0205

საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

660,0

02 06

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

280,6

02 07

 განაშენიანების გეგმა

0,0

02 08

ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვა

458,9

02 09

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

35,0

 

     ჯამი

4109,1

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება,

 დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

    512,3

პროგრამის განმახორციელებელი

ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. მნიშვნელოვანია სხვადასხვა დასახლებებთან, მათ შორის საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება. ზამთარში დიდთოვლობის დროს მაღალმთიან სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა. დაგეგმილია დაბაში გენდერულად მგრძნობიარე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით გზების ადაპტირება. ქვეითად მოსიარულეთა გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი საშუალებების მოწყობა გზებზე და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის სხვადასხვა ობიექტებთან.   

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა;

მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები

 

 

გენდერული

 

 

დიახ

მოსალოდნელი შედეგი

საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალი გზების მშენებლობა

 დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 01

498,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ეკონომიკის განვითარების, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის საერთო ფართობია 1081,7 კმ², მუნიციპალიტეტი მოიცავს ორ დაბასა და 45 სოფელს. მუნიციპალიტეტს  მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი აქვს მინიჭებული. საგზაო ინფრასტრუქტურის დიდი ნაწილი რთული რელიეფის და კლიმატური პირობების გამო მუდმივად საჭიროებს სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.დაგეგმილია სოფ. ტყარშეტის და სოფ. კარკუჩის გზების რეაბილიტაცია,სოფ. ფხელშის გზაზე გაბიონის მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, შეიქმნება ახალი სატრანსპორტო-ინფრასტრუქტურული ობიექტები

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მიმდინარე შეკეთება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

13,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ეკონომიკის განვითარების, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ვიდეოკამერების მომსახურების ღირებულების შესყიდვა.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

844,3

პროგრამის განმახორციელებელი

ეკონომიკის განვითარების, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში.

პროგრამის მიზანია:
 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას მიეწოდებოდეს სასმელი წყალი;
 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;
- წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

-გამართული საკანალიზაციო სისტემები

წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. გამართული წყალმომარაგება მათ შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის გამოყენების საშუალება, შესაბამისად, დაეზოგებათ დრო და შემცირდება აუნაზღაურებად შრომაში მათი ჩართულობის ხანგრძლივობა.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 5 -გენდრული თანასწორობა

მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა;

 

 

გენდერული

დიახ

მოსალოდნელი შედეგი

გამართული წყალმომარაგების სისტემები. მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.

 

 ქვეპროგრამის დასახელება

  კოდი

სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია

დაფინანსება

ათას ლარში

  02 02 01

50,0

 ქვეპროგრამის განმახორციელებელ   

 

 ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული დასახლებული პუნქტების წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა და რეაბილიტაცია. გათვალისწინებულია სოფ. ტყარშეტს ერთ უბანში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია.

 

სოფ. არშის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია თანხით-100.0 ათ. ლარი.სოფ. გორისციხის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

 

 

მოსალოდნელი შედეგი

გამართული წყალმომარაგების სისტემა . მუნიციპალიტეტის ზემოაღნიშნული დასახლებების მაცხოვრებლები უზრუნველყოფილი იქნებიან სასმელი წყლის მიწოდებით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

  კოდი

კანალიზაციის სისტემების მოწყობა-  რეაბილიტაცია

  დაფინანსება

 ათას ლარში

  02 02 02

395,0

 ქვეპროგრამის განმახორციელებელ   

 

ეკონომიკის განვითარების, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრა ითვალისწინებს საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. დაგეგმილია : სოფ. ჯუთის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა

 

სოფ. არშის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია თანხით-100.0 ათ. ლარი.სოფ. გორისციხის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

 

 

 იღწეული შედეგი

კანალიზაციის მშენებლობა დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს, რომლითაც ისარგებლებს 400-მდე ბენეფიციარი. ხელს შეუწყობს მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

  კოდი

წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-პატრონობა

  დაფინანსება

 ათას ლარში

  02 02 03

409,3

 ქვეპროგრამის განმახორციელებელ   

 

ეკონომიკის განვითარების, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

.

 ყაზბეგის მუნიციპალიტტის ტერიტორიაზე აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წყლისა და კანალიზაციის შიდა ქსელის სისტემების მოვლა-პატრონობა.მისი მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ მიიღოს არსებული გრაფიკით წყალი. გამართული საკანალიზაციო სისტემების უზრუნველყოფა.

 ხარისხიანი წყლის მიწოდება ამცირებს დაავადებათა რისკებს, სუფთა წყალზე ხელმისაწვდომობა მნიშვნელოვანია თითოეული მოქალაქისთვის, განსაკუთრებით კი ქალებისთვის, რადგან უფრო მეტად სწორედ მათ უწევთ ოჯახის ჰიგიენაზე ზრუნვა.

გათვალისწინებულია აგრეთვე გარე განათების მოვლა-პატრონობა,გახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ხარჯი.

 

სოფ. არშის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია თანხით-100.0 ათ. ლარი.სოფ. გორისციხის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

 

 

 იღწეული შედეგი

უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების ქსელის და გარე განათების გამართული ფუნქციონირება და წარმოქმნილი გაუმართაობების დროულად აღმოფხვრა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04

1318,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ეკონომიკის განვითარების, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენობების, სკვერების და პარკების, აგრეთვე სხვადასხვა კეთილმოწყობით ღონისძიებებს.

ღია დასასვენებელი სივრცეები მოეწყობა გენდერული საჭირობების გათვალისწინებით. სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის პარკებსა და სკვერებში შეიქმნება თანაბარ ხელმისაწვდომი გარემო დასვენებისა და გართობისთვის.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა;

მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები

გენდერული

დიახ

მოსალოდნელი შედეგი

კეთილმოწყობილი მუნიციპალიტეტის ტერიტორია.კმაყოფილი მოსახლეობა

 


ქვეპროგრამის დასახელება

 კოდი

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

დაფინანსებ ათას ლარში

  02 04 01

1000,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელ

ეკონომიკის განვითარების, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია : სოფელ არშაში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა. მოხდება პროექტის ფარგლებში ამორტიზირებული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი და მის ადგილზე სამსართულიანი სპორტკომპლექსის მშენებლობა, სადაც განთავსდება ჭიდაობის დარბაზი სარბენი ბილიკებით,საცურაო აუზი,ფიტნეს დარბაზი,მასაჟის ოთახი,ჭიდაობის, კრივის ,ტანვარჯიშის , საკონფერენციო დარბაზები.

 

მიღწეული შედეგი

 კეთილმოწყობილი მუნიციპალიტეტის ტერიტორია. კმაყოფილი მოსახლეობა.  ვიზიტოთა გაზრდილი რაოდენობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა

 დაფინანსებ

ათას ლარში

02 04 02

318,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელ

ეკონომიკის განვითარების, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფ.ფანშეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე დასასვენებელ-გამაჯანსაღებელი სივრცის მოწყობა.საპროექტო ადგილზე არსებული ბუნებრივი მინერალური წყალი რეგიონის ერთ-ერთ ღირშესანიშნაობას წარმოადგენს, სადაც დაგეგმილია არსებული გარემოს განვითარება, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და სარეკრეაციო სივრცეების მოწყობა,ტერიტორიის კეთილმოწყობა იგეგმება ყველა ასაკობრივი ჯგუფისთვის გათვალისწინებული მოთხოვნებით, რაც ადგილს უფრო საინტერესოს და მიმზიდველს გახდის, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისათვის, ასევე რეგიონში ჩამოსული ვიზიტორებისათვის. აღნიშნულ ტერიტორიაზე დაგეგმილია საცურაო აუზების, სპორტული მინი მოედნების, სარეკრეაციო სივრცეებისა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ფუნქციებით დატვირთული სხვადასხვა სივრცეების მოწყობა.

 

მოსალოდნელიშედეგი

-მუნიციპალიტეტში გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა; -გაუმჯობესებული ეკოლოგიური გარემო; -მოსახლეობის უსაფრთხოება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

 დაფინანსება
 ათას ლარში

02 05

660,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში, ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის(საექსპერტომომსახურების)სამუშაოების შესყიდვა.პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით .საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები. პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

 გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა;

გენდერული

არა

მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადებულია; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი აკმაყოფილებს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს).

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

 დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06

280,6

პროგრამის განმახორციელებელი

ეკონომიკის განვითარების, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: დაბა სტეფანწმინდაში სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია. ასევე, დაგეგმილია სოფ. აჩხოტში წყალსაქაჩის მიერ გახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების შესყიდვა.

ინფრასტრქუტურული სამუშაოების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა;

გენდერული

არა

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მიიღწევა ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 08

  458,9

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა) იპ „ყაზბეგის კეთილმოწყობის სამსახური“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში არსებულ ეტაპზე ა(ა) იპ „ყაზბეგის კეთილმოწყობის სამსახური“-ის ავტოპარკის ბალანსზე არის 9 ერთეული სატრანსპორტო საშუალება და 6 ერთეული ტექნიკა. მათ შორის ერთი ავტობული და 4 მიკროავტობუსი, რომლებიც ემსახურებიან რაიონის 14 სოფელს. ა(ა)იპ

„კეთილმოწყობა“ უზრუნველყოფს სატრანსპორტო საშუალებების და ტექნიკის მოვლა-პატრონობას. ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობისა და მუნიციპალური სერვისების შეუფერხებელი მომსახურების უზრუნველყოფა.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა;

გენდერული

არა

მოსალოდნელი შედეგი

ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად, რეისები ხორციელდება შეფერხების გარეშე და უზრუნველყოფილია საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე ხელმისაწვდომობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

  კოდი

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

  დაფინანსება ათას ლარებში

  02 09

35,0

 ქვეპროგრამის განმახორციელებელ   

 

ეკონომიკის განვითარების, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

 

 

 

 ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურა.შემცირდება სტიქიით მიყენებული ზარალის საფრთხე, განხორციელდება დაზიანებული ობიექტების რეაბილიტაცია. პროგრამით გათვალისწინებულია სტიქიის დროს დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურის აღდგენა

 

სოფ. არშის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია თანხით-100.0 ათ. ლარი.სოფ. გორისციხის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

 

 

 იღწეული შედეგი

 დროულად აღმოფხვრილი სტიქიური მოვლენების შედეგები.მგზავრთა კომფორტული უსაფრთხო გადაადგილება.მგზავრობის დროის შემცირება.

 

 მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00 )

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის  განისაზღვროს 1938,7 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის  პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

 2025 წლის

 დაფინანსება
 ათას ლარში

0300

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1938,7

03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

37,5

03 02

მუნიციპალური ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1324,8

03 03

ა(ა)იპ თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვის ცენტრი

576,4

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავების ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 01

37,5

პროგრამის განმახორციელებელი

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანა.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო და სესხების ძირი თანხის დაფარვა 28 აპრილსა და 28 ოქტომბერს (ხელშეკრულება № 52) ყაზბეგის მუნიციპალიტეტსა და სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს შორის პროექტი ქონების გადაცემის შესახებ „ საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ შესაბამისად, გადასახდელი ძირი -33.0 ათ.ლარი და დარიცხული საპროცენტო თანხა-4,5 ათ.ლარი საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა;

მიზანი 12 - მდგრადი მოხმარება და წარმოება

გენდერული

არა

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ყაზბეგის რაიონის ვალდებულებების დაფარვა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის  დასუფთავება და ნაჩენების გატანა

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

1324,8

პროგრამის განმახორციელებელი

  ა(ა)იპ - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის „კეთილმოწყობის“ სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ "ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური" ახორციელებს დაბისა და მუნიციპალიტეტში შემავალი ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას,მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიების დაგვა-დასუფთავებას.

ქვეპროგრამა მოიცავს აგრეთვე დ.სტეფანწმინდაში სასაფლაოების და მისი ტერიტორიის მოვლა-პატრონობას, ზამთრის სეზონზე მუნიციპალური გზების გაწმენდას თოვლის საფარისგან, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების ჩატარებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ახალი ხეების, ყვავილების და სხვადასხვა ნარგავების დარგვა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნას. არსებულის სკვერებისა და პარკების მოვლა პატრონობა.შხამქიმიკატებით ნარგავების შეწამვლა და დამუშავება ხეების გადაბელვა და შეთეთრება, რათა შენარჩუნებული იქნეს და გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი.

გათვალისწინებულია აგრეთვე მიუსაფარი ცხოველების (ძაღლების) ვეტერინალური მომსახურება

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება ეხება ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილი პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა;

მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები;

მიზანი 12 - მდგრადი მოხმარება და წარმოება

გენდერული

არა

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება..მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; დასუფთავედება დაბა და მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები.

 


ქვეპროგრამის დასახელება

  კოდი

ა(ა)იპ „ თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვის ცენტრი“

დაფინანსებ

ათას ლარში

  03 03

576,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელ

 

     ა(ა)იპ“ თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვის ცენტრის ადმინისტრაცია“

 

 

ქვეპროგრამის  აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია: ბიოლოგიური მრავალფეროვნებით, ისტორიით და კულტურით გამორჩეული ისტორიულ-გეოგრაფიული მხარე თრუსოს ხეობის ტერიტორიების დაცვის, აღდგენის და გონივრული გამოყენების ხელშეწყობა, ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შენარჩუნება, ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტების, განსაკუთრებით გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი მცენარეებისა და ცხოველების გენეტიკური და სახეობრივი მრავალფეროვნების დაცვა და აღდგენა, მიწის, წყლისა და სხვა ბუნებრივი რესურსების დაცვა, აღდგენა და რაციონალური გამოყენება, გარემოს დაცვითი განათლებისა და მეცნიერული კვლევებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა, ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის, ისტორიული და კულტურული ძეგლების დაცვა და შენარჩუნება, რეკრეაციულ - ტურისტული და საგანმანათლებლო საქმიანობა, სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნის ხელშეწყობა.საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

 

მიზანი 15 - დედამიწის ეკოსისტემები

გენდერული

არა

 

მოსალოდნელი შედეგი

 

საქართველოს კანონით მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელება, კანონით განსაზღვრული მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევად.

 

მუხლი 15. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2148,1 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული  პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და  მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

2025 წლის დაფინანსება ათ. ლარში

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2006,0

04 02

საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია

142,1

04 03

განათლების ხელშეწყობა

0,0

04 00

სულ პრიორიტეტი

2148,1

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

 დაფინანსება

ათას ლარში

04 01

2006,0

პროგრამის განმახორციელებელი

()იპ - სკოლამდელ დაწესებულებათა ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის“ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებას წარმოადგენს. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფას და სხვა ღონისძიებების გატარებას.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებილებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი.პროგრამის მიზანია:

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა,სადაც დაცული იქნება“ადრეული სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების  სახელმწიფო სტანდარტები.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სანიტარული და ფიგიენური ნორმების დაცვა,რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა,რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია, ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შექმნითა და ინკლუზიური სწავლების დანერგვით უზრუნველყოფილი იქნება სკოლამდელი განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობა. ამასთან ხელს უწყობს 2-დან 6-წლამდე ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რადგან მშობლებს, განსაკუთრებით კი დედებს უთავისუფლდებათ დრო და საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ, რაც მნიშვნელოვანია ოჯახის მატერიალური მდგომარების გაუმჯობესებისა და ქალთა ეკონომიკური თავისუფლებისთვის.

მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 196 შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 70%-ს შეადგენს

 

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4 - ხარისხიანი განათლება   მიზანი 8 - ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა

გენდერული

დიახ

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობა

 

 

პროგრამის დასახელება

 კოდი

სკოლებისა და ბაღები რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 02

   142,1

პროგრამის განმახორციელებელი

ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სისტემატურად მიმდინარეობს განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია. ძირითადი აქტივების მშენებლობა, არსებულის მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-პატრონობა. კერძოდ:  გათვალისწინებულია რაიონის ყველა ბაღში სამზარეულო ოთახებისა და საპირფარეშოების რეაბილიტაცია.

საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაციის პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები და მოეწყობა ინკლუზიური გარემო.   

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4 - ხარისხიანი განათლება    

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა;

გენდერული

არა

მოსალოდნელი შედეგი

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში შექმნილია გენდერულად მგრძნობიარე, სტანდარტის შესაბამისი უსაფრთხო ფიზიკური გარემო სკოლამდელი განათლების შეუფერხებლად მისაღებად

 

 მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

„კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2582,5 ათასი ლარი. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

დაფინანსება

ათ. ლარში

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

1376,1

05 01 01

სპორტული ღონისძიებები

9,9

05 01 02

ა(ა )იპ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

806,2

05 01 03

ა(ა)იპ მცხეთა-მღიანეთის სარაგბო კლუბი ყაზბეგი

560,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1206,4

05 02 01

კულტურული ღონისძიებები

4,0

05 02 02

ა(ა)იპ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის განათლებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი

1202,4

05 02 03

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0,0

 

სულ პრიორიტეტი

2582,5

 

პროგრამის დასახელება

 კოდი

სპორტის სფეროს განვითარება

დაფინანსება

 ათას ლარში

 05 01

1376,1

პროგრამის განმახორციელებელი

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის , ბავშვის უფლებებისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და წარმატებული სპორტსმენების და მათი მწვრთნელების წახალისება. პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება. ჩატარდება მუნიციპალური, რეგიონული ტურნირები ჭიდაობის სხვდასხვა სახეობაში, უმცროს ასაკში, ჭაბუკებსა და ახალგაზრდებში, ასევე რეგიონული და რესპუბლიკური ტურნირები ფეხბურთში.

პროგრამა ხელს უწყობს სპორტულ აქტივობებში გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის განხორციელებას და სპორტული წრეების საქმიანობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.  

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა
მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა

გენდერული

დიახ

მოსალოდნელი შედეგი

მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარების ხელშეწყობა. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია. სასპორტო განათლების სისტემის განვითარება, ბავშვთა და ახალგაზრდობის ჯანმრთელობისა და ჰარმონიული განვითარების, ფიზიკური აღზრდის, ერთიანი საგანმანათლებლო სისტემის ჩამოყალიბება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

9.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის,ბავშვის უფლებებისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და წარმატებული სპორტსმენების და მათი მწვრთნელების წახალისება. განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიების, ტურნირის, შეჯიბრების ორგანიზება, ხელშეწყობა და დაფინანსება

მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარის განვითარება, მათი სპორტის სფეროში ჩართულობის უზრუნველყოფა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ „ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

 დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

806.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა) იპ  „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრის “ დაფინანსებას და შესაბამისად სპორტის სხვადასხვა წრის (ფეხბურთი, ჭიდაობა,ჭადრაკი, კარატე, ტანვარჯიში, მეკლდეურობა, რაგბი) შეუფერხებელ ფუნქციონირებას მთელი წლის განმავლობაში.

მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარის განვითარება, მათი სპორტის სფეროში ჩართულობის უზრუნველყოფა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ „მცხეთა- მთიანეთის სარაგბო კლუბი ყაზბეგი“

 დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 03

560.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის,ბავშვის უფლებებისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია რაგბის კლუბის ჩამოყალიბება და მისი განვითარება. სარაგბო სპორტული ღონისზიებების მოწყობა და ამგვარ ღონისძიებებში მონაწილეობა. მცხეთა -მთიანეთის რეგიონში შემავალ მუნიციპალიტეტებში სარაგბო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, სოციალური მიმართულებით პრიორიტეტული ჯანსაღიცხოვრების წესის მხარდაჭერის აქტივობის დაგეგმვა-განხორციელება.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია. სასპორტო განათლების სისტემის განვითარება,

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს განვითარება

დაფინანსება ათას ლარში

05 02

1206,4

პროგრამის განმახორციელებელი

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის,ბავშვის უფლებებისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების,  ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას; კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას; ადგილობრივი თვითმყოფადობის და მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას; კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების მხარდჭერას.

 გალისწინებულია კულტურის დაწესებულებების სერვისების ისე დაგეგმვა, რომ პასუხობდეს ქალების/გოგონების, კაცების/ბიჭების განსხვავებულ საჭიროებებს და ითვალისწინებდეს მათ ინტერესებს.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა
მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა

გენდერული

დიახ

მოსალოდნელი შედეგი

არსებული სახელოვნებო და კულტურული დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, მიმდინარე შემოქმედებითი პროცესების ხელშეწყობა, კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული  ღონისძიებები

 დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

4,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის,ბავშვის უფლებებისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ეტალონის დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; გათვალისწინებულია „ეტალონის“ინტელექტუალური კონკურსის ჩასატარებლად საჭირო დაფინანსება.
 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის განათლებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 02

1202,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის, ბავშვის უფლებებისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის სახლები და ბიბლიოთეკები კულტურის სახლები ემსახურება: გასვლით და ადგილობრივ დონეზე ღონისძიებების ორგანიზებას. სამუსიკო, ქორეოგრაფიული და ფოლკლორული ნიმუშების შეგროვება, შესწავლა და განვითარებას; ხალხური რეწვის ტრადიციული დარგების განვითარების ხელშეწყობას; შემოქმედებითი პროექტების განხორციელებას; ბავშვებისა და ახალგაზრდების ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, სტუდიების, კლუბების შექმნის ხელშეწყობას და ფართომასშტაბიანი პროექტების განხორციელებას;

ბიბლიოთეკაში ფონდების გამდიდრება და მომსახურების დახვეწა, ინოვაციური მიდგომების დანრეგვა.თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად, ბიბლიოთეკის ჩამოყალიბება მრავალფუნქციურ დაწესებულებად სხვადასხვა პარტნიორ სტრუქტურებთან ერთად; არსებული პირობებიდან და შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა ინტერესებისა და მოთხოვნილებების მაქსიმალურად გათვალისწინება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; მოსწავლე-ახალგაზრდობის ინტელექტუალური განვითარება და მოსახლეობის საჭირო ლიტერატურით მომარაგებას.

 

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

„მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს

941,1 ათასი ლარი. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული  პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგ

ორგანიზაციული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

დაფინანსება ათ. ლარში

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

941,1

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

177,5

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

763,6

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

455,0

06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

20,0

06 02 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

260,0

06 02 04

უპატრონო მიცვალებულებისა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება

3,0

06 02 05

უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა სოციალური დაცვა

25,6

       

პროგრამის დასახელება

კოდი

   საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01

  177,5

პროგრამის განმახორციელებელი

      ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

•გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები;

•იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა;

•იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა;

•პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა;

•საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა;

•მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა და ხელშეწყობა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება, C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე და ტუბერკულოზზე გამოკვლევები, რომლის მიზანია ტუბერკულოზის, აივ ინფექციისა და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა და საზოგადოებაში მისი გავრცელების პრევენცია. პროგრამის მოსარგებლეები არიან ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 18 წელს ზემოთ ასაკის მოქალაქეები.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 3- ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა

გენდერული

არა

მოსალოდნელი შედეგი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01

455,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის, ჯანმრთელობის, ბაშვის უფლებებისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრებ მოქალაქეებს დაუფინანსდება სამედიცინო კვლევები და ამბულატორიული და სტაციონალური მკურნალობა.

ონკოდაავადების მქონე მოქალაქეებს, შშმ პირებს, სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულ იმ პირებს,რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000 -მდე სარეიტინგო ქულა სამედიცინო კვლევა უფინანსდება 1000 ლარამდე.ყველა სხვა სახის კატეგორიის მოქალაქეებს-არა უმეტეს 500 ლარისა.

 საყოვალთაო ჯანდაცვის დაზღვევის ან კერზო დაზღვევის პაკეტის ფარგლებში არაანაზღაურებადი ამბულატორული და სტაციონალური მკურნალობა დაფინანსდება წარმოდგენილი ღირებულების 0-დან 800 ლარამდე -არაუმეტეს 500 ლარისა,801ლარიდან -1000 ლარამდე-70 %,1001 ლარიდან 3000 ლარამდე-65 %, ,ხოლო 3001 ლარიდან და ზევით არაუმეტეს 2000 ლარისა.საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან კერძო დაზღვევის პაკეტით გათვალისწინებული დაფინანსების შემდგომ ანაზღაურდება 0-დან 3000 ლარამდე -70 %,3001 ლარიდან ზევით არაუმეტეს 2100 ლარისა.

  სახელმწიფო საყოველთაო დაზღვევით მოსარგებლე 5 წლამდე ასაკის ბავშვებსა და 80 წელს გადაცილებულ მოხუცებს ამბულატორიული და სტაციონალური მკურნალობის თანადაფინანსების თანხა შეიძლება აუნაზღაურდეს 100 %-ით,მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარი

განსაკუთრებულ შემთხვევაში (მძიმე ეკონომიკური და სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობა)პაციენტის მიერ გადასახდელი ამბულატორიული და სტაციონალური მკურნალობის ღირებულება შეიძლება დაფინანსდეს 90 %-ით,კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად.

 მოქალაქეები,რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან მონაცემთა ერთიან ბაზაში და სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0-დან 100 000 ქულამდე,პენსიონერებს და ქრონიკულად დაავადებულებს , სამედიცინო ცნობისა (ფორმა # 100 ) და ექიმის დანიშნულების საფუძველზე უზრუნველყოფილი იქნებიან 250 ლარის მედიკამენტებით.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა.პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა მედიკამენტების შეძენისათვის ფინანსური დახმარების გზით

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შშმ პირთა სოციალური დაცვა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

20,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის, ჯანმრთელობის, ბაშვის უფლებებისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით ერთჯერადად: კერძოდ: I და II ჯგუფის უსინათლო ინვალიდებზე -500 ლარი,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას -500 ლარი, აგრეთვე, მარტოხელა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე -500 ლარი,დაუნის სინდრომის მქონე,IV ხარისხის სმენაჩლუნგობის მქონე პირებს, ცერებრული დამბლის მქონე,აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე და ფსიქიკურად დაავადებულ პირებზე 500-500 ლარი წელიწადში ერთხელ.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია შშმ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური  დაცვა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

260,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის, ჯანმრთელობის, ბაშვის უფლებებისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ყოველ ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარება პირველი შვილის დაბადებაზე - 500 ლარი, მეორე შვილის დაბადებაზე- 600 ლარი, მესამე შვილის დაბადებაზე- 700 ლარი, მეოთხე შვილის დაბადებაზე- 1000 ლარი, მეხუთე შვილის დაბადებაზე-1500 ლარი,მეექვსე და ყოველ შემდგომ შვილზე დაემატოს -500 ლარი, ტყუპი შვილის დაბადებაზე -1000 ლარი გაიცემა დამატებით თითოეული ბავშვის დაბადების რიგითობის შესაბამისად გასაცემ თანხასთან ერთად.

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების მიმღები არის მრავალშვილიანი ოჯახის ყოველი არასრულწლოვანი -18 წლამდე ასაკის შვილი - 150 ლარის ოდენობით.

უდედმამო ბავშვების დახმარება (18 წლამდე) -1000 ლარის ოდენობით წელიწადში ერთხელ.

 ცელიაკიითა და ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების დახმარება ყოველთვიურად 400 ლარის ოდენობით (18 წლამდე).

 ოჯახში ხანდაზმულ 85 და 90 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე გაიცემა ერთჯერადად 300 ლარი,

 ჰემოდიალიზზე მყოფ ოჯახის წევრს დახმარება მიეცემა თვეში  200 ლარის ოდენობით.

ძალადობის მსხვერპლთა დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით დახმარების გაცემა თვეში 300 ლარის ოდენობით 6 თვის განმავლიბაში.

ყოველწლიური ფულადი დახმარება სკოლის ოქროსმედალოსანზე სტუდენტობის პერიოდში 1000 ლარის,ხოლო ვერცხლისმედალოსანზე-500 ლარის ოდენობით

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრებ სოციალური შემწეობის მიმღებ, ობოლ და მრავალშვილიანი ოჯახის სტუდენტებს აკრედიტებულ/ავტორიზებულ სასწავლებლებში სწავლის საფასური თითოეულ სტუდენტს დაუფინანსდება 80 %-ით (ყოველწლიური სწავლის საფასურის 2250 ლარის 80 %),  სკოლის ოქროსმედალოსან სტუდენტს სწავლის საფასური 100 % -ით (სწავლის საფასური 2250) , აგრეთვე, იმ ოჯახებს,სადაც არის ორი და მეტი სტუდენტი,თითოეული სტუდენტი დაფინანსდება 80%-ით(ყოველწლიური სწავლის საფასურის 2250 ლარის 80%-ით). შშმ სტუდენტებს ,აგრეთვე იმ სტუდენტებს,რომელთა ერთ-ერთი მშობელი შშმ პირი ან პენსიონერია სწავლა დაუფინანსდება ყოველწლიური სწავლის საფასურის-2250 ლარის 80 %.იმ სტუდენტებს, რომლებიც იმყოფებიან უკიდურეს გაჭირვებაში სწავლის საფასური შეიძლება აუნაზღაურდეს შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლისა და მაჟორიტარი დეპუტატის მიერ გაცემული შუამდგომლობით.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის წარმომადგენელთა ფინანსური მხარდაჭერა და ხელშეწყობილია სოციალურ და ჯანდაცვის სერვისებზე მათი ხელმისაწვდომობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო მიცვალებულებისა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

3,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის, ჯანმრთელობის, ბაშვის უფლებებისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურება: მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა სარიტუალო მომსახურება-500 ლარი და ავღანეთის ომის მონაწილე პირთა სარიტუალო მომსახურება- 500 ლარი,ასევე უპატრონო და უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი - 500 ლარი.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საქართველოს ტერიტორიული ერთიანობისათვის ბრძოლებში გარდაცვლილ მეომართა და ავღანეთის ომის მონაწილე პირთა ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების მოგვარების ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა სოციალური დაცვა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05

25,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის, ჯანმრთელობის, ბაშვის უფლებებისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

დახმარება გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრით,სტიქიით (მიწისძრვა, მეწყერი, წყალდიდობა, დიდთოვლობა და ა.შ ), ასევე სხვა მძიმე გარემოებათა გამო დაზარალებულ ოჯახს ერთჯერადად 5000 ლარამდე. დახმარება შეიძლება გაიცეს სამშენებლო მასალების სახითაც.

მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია პირობები ხანძრისა და სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებისთვის.

     

მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება წარმომადგენლობითი ორგანოებისა

და აღმასრულებელი ხელისუფლების  საქმიანობის გამართულ და კვალიფიციურ მუშაობას. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს,რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას. ასევე მოიცავს: კანონით განსაზღვრული დელეგირებული ფუნქციების უზრუნველყოფას. აღწერას, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტამდე ტრანსპორტირებას და სამედიცინო შემოწმებას, ასევე სარეზერვო  ძალების მობილიზებას. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს.გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელშეწყობას

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

დაფინანსება ათ.ლარში

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

87,0

3239,5

„+ ბვ01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

87,0

3239,5

01 01 01

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

25,0

922,4

01 01 02

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია

62,0

2317,1

01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

 

50,0

01 02 01

 სარეზერვო ფონდი

 

50,0

01 03

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელშეწყობა

 

3,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

01 03

3,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

გენდერული თანასწორობის გაუმჯობესების, ქალთა და მამაკაცთა უფლებების თანასწორი რეალიზაციისათვის და ადგილზე დისკრიმინაციის გამოვლენისა და აღმოფხვრის უზრუნველყოფისათვის გენდერული პოლიტიკის განხორციელებისათვის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა.ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული საქმიანობისათვის საჭირო ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება.კერძოდ: მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებისათვის სემინარების , შეხვედრების, მრგვალი მაგიდების, ტრენინგების, კონფერენციების ჩატარება, საინფორმაციო კამპანიებისთვის საჭირო მასალების მომზადება(ფლაერები,ვიდეო-კლიპები)გენდერული თანასწორობის საკითხებზე კვლევების ჩატარება და სხვა;ასევე დაგეგმილია ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით ქალების გადამზადება და უნარების გაძლიერება სხვადასხვა მიმართულებით. ქვეპროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი აქტივობის დაფინანსებისთვის საჭირო თანხას მუნიციპალიტეტის გენდერული საბჭოს მოთხოვნის საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მერია გამოყოფს აღნიშნული ქვეპროგრამის ბიუჯეტიდან შესაბამის ფინანსურ დახმარებას.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) ყაზბეგის მუნიციპალიტეტთან მისადაგებელი ამოცანა,რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 16-ის ამოცანა 16.6 ეფექტიანი ,ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალეთვითმართველი ორგანოების შექმნა

ამოცანა 16.7 ყველა დონეზე სწრაფი რეაგირების უნარის მქონე ინკლუზიური,მონაწილეობაზე დაფუძნებული და წარმომადგენლობითი გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესის უზრუნველყოფა

გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები

დიახ

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში შექმნილია პირობები გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელებისათვის და ხელშეწყობილია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გენდერული თანასწორობის საკითხებზე.

     

      ყაზბეგის ბიუჯეტის ასიგნებები

  მუხლი 19. ბიუჯეის ასიგნებები

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

17,275.6

2,358.0

14917,6

35423,5

7,216.7

28,206.8

15,012.0

0.0

15,012.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

78.0

 

78.0

 

ხარჯები

9,540.5

238.6

9,301.9

12542,1

228.6

12,313.5

11,523.0

0.0

11,523.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,821.5

69.7

1,751.8

2,066.0

0.0

2,066.0

2,286.6

0.0

2,286.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,702.7

2,119.4

5,583.3

22848,4

6,988.1

15,860.3

3,456.0

0.0

3,456.0

 

ვალდებულებების კლება

32.4

0.0

32.4

33.0

0.0

33.0

33.0

0.0

33.0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,655.1

78.1

2,577.0

3,283.5

0.0

3,283.5

3,292.5

0.0

3,292.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

72.0

0.0

72.0

72.0

0.0

72.0

78.0

0.0

78.0

 

ხარჯები

2,587.3

75.5

2,511.8

3,196.2

0.0

3,196.2

3,292.5

0.0

3,292.5

 

შრომის ანაზღაურება

1,821.5

69.7

1,751.8

2,066.0

0.0

2,066.0

2,286.6

0.0

2,286.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67.8

2.6

65.2

87.3

0.0

87.3

0.0

0.0

0.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,655.1

78.1

2,577.0

3,222.8

0.0

3,222.8

3,239.5

0.0

3,239.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

72.0

 

72.0

72.0

 

72.0

78

 

78.0

 

ხარჯები

2,587.3

75.5

2,511.8

3,135.5

0.0

3,135.5

3,239.5

0.0

3,239.5

 

შრომის ანაზღაურება

1,821.5

69.7

1,751.8

2,066.0

0.0

2,066.0

2,286.6

0.0

2,286.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67.8

2.6

65.2

87.3

0.0

87.3

0.0

0.0

0.0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

742.2

0.0

742.2

848.4

0.0

848.4

922.4

0.0

922.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18.0

 

18.0

18.0

0.0

18.0

18.0

0.0

18.0

 

ხარჯები

742.2

0.0

742.2

848.4

0.0

848.4

922.4

0.0

922.4

 

შრომის ანაზღაურება

535.1

0.0

535.1

583.2

0.0

583.2

652.8

0.0

652.8

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1,834.8

0.0

1,834.8

2,374.4

0.0

2,374.4

2,317.1

0.0

2,317.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

55.0

 

55.0

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

ხარჯები

1,769.6

0.0

1,769.6

2,287.1

0.0

2,287.1

2,317.1

0.0

2,317.1

 

შრომის ანაზღაურება

1,216.7

0.0

1,216.7

1,482.8

0.0

1,482.8

1,633.8

0.0

1,633.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65.2

0.0

65.2

87.3

0.0

87.3

0.0

0.0

0.0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

78.1

78.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

 

3.0

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

75.5

75.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

69.7

69.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.6

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

01 03

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

10.7

0.0

10.7

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

10.7

0.0

10.7

3.0

0.0

3.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

7,499.6

2,116.8

5,382.8

24102,5

6,988.1

17,114.4

4,109.1

0.0

4,109.1

 

ხარჯები

937.6

0.0

937.6

1,957.0

0.0

1,957.0

944.2

0.0

944.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,562.0

2,116.8

4,445.2

22145,5

6,988.1

15,157.4

3,164.9

0.0

3,164.9

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

3,721.9

1,934.0

1,787.9

9,138.2

5,223.3

3,914.9

512.3

0.0

512.3

 

ხარჯები

12.9

0.0

12.9

245.6

0.0

245.6

13.5

0.0

13.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,709.0

1,934.0

1,775.0

8,892.6

5,223.3

3,669.3

498.8

0.0

498.8

02 01 01

ახალი გზების მშენებლობა

3,709.0

1,934.0

1,775.0

9,115.0

5,223.3

3,891.7

498.8

0.0

498.8

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

230.0

0.0

230.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,709.0

1,934.0

1,775.0

8,885.0

5,223.3

3,661.7

498.8

0.0

498.8

02 01 02

გზების მიმდინარე შეკეთება

12.9

0.0

12.9

23.2

0.0

23.2

13.5

0.0

13.5

 

ხარჯები

12.9

0.0

12.9

15.6

0.0

15.6

13.5

0.0

13.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

7.6

0.0

7.6

0.0

0.0

0.0

02 02

წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

264.6

0.0

264.6

1,656.6

0.0

1,656.6

844.3

0.0

844.3

 

ხარჯები

198.5

0.0

198.5

427.3

0.0

427.3

400.8

0.0

400.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66.1

0.0

66.1

1,229.3

0.0

1,229.3

443.5

0.0

443.5

02 02 01

სასმელი წყლის მოწყობა, რეაბილიტაცია

66.1

0.0

66.1

775.1

0.0

775.1

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66.1

0.0

66.1

775.1

0.0

775.1

50.0

0.0

50.0

02 02 02

კანალიზაციის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

444.2

0.0

444.2

385.0

0.0

385.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

444.2

0.0

444.2

385.0

0.0

385.0

02 02 03

წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-პატრონობა

198.5

0.0

198.5

437.3

0.0

437.3

409.3

0.0

409.3

 

ხარჯები

198.5

0.0

198.5

427.3

0.0

427.3

400.8

0.0

400.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

8.5

0.0

8.5

02 03

გარე განათება

133.8

0.0

133.8

15.5

0.0

15.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

133.8

0.0

133.8

15.5

0.0

15.5

0.0

0.0

0.0

02 03 02

გარე განათების მოვლა- პატრონობა

133.8

0.0

133.8

15.5

0.0

15.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

133.8

0.0

133.8

15.5

0.0

15.5

0.0

0.0

0.0

02 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2,044.5

0.0

2,044.5

8,707.1

0.0

8,707.1

1,318.0

0.0

1,318.0

 

ხარჯები

146.4

0.0

146.4

717.4

0.0

717.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,898.1

0.0

1,898.1

7,989.7

0.0

7,989.7

1,318.0

0.0

1,318.0

02 04 01

მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია

1,118.6

0.0

1,118.6

6,480.1

0.0

6,480.1

1,000.0

0.0

1,000.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,118.6

0.0

1,118.6

6,480.1

0.0

6,480.1

1,000.0

0.0

1,000.0

02 04 02

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა

294.1

0.0

294.1

604.4

0.0

604.4

318.0

0.0

318.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

294.1

0.0

294.1

604.4

0.0

604.4

318.0

0.0

318.0

02 04 03

დ.სტეფანწმინდის ცენტრალური ნაწილის ურბანული განახლება

631.8

0.0

631.8

1,622.6

0.0

1,622.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

146.4

0.0

146.4

717.4

0.0

717.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

485.4

0.0

485.4

905.2

0.0

905.2

0.0

0.0

0.0

02 05

საპროექტო-სახარჯაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

355.3

0.0

355.3

1,091.0

0.0

1,091.0

660.0

0.0

660.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

355.3

0.0

355.3

1,091.0

0.0

1,091.0

660.0

0.0

660.0

02 06

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

636.6

182.8

453.8

1,956.3

824.8

1,131.5

280.6

0.0

280.6

 

ხარჯები

103.8

0.0

103.8

42.0

0.0

42.0

36.0

0.0

36.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

532.8

182.8

350.0

1,914.3

824.8

1,089.5

244.6

0.0

244.6

02 08

ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვა

296.1

0.0

296.1

429.8

0.0

429.8

458.9

0.0

458.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

429.2

0.0

429.2

458.9

0.0

458.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.7

0.0

0.7

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

02 09

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

46.8

0.0

46.8

1,108.0

940.0

168.0

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

46.8

0.0

46.8

80.0

0.0

80.0

35.0

0.0

35.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1,028.0

940.0

88.0

0.0

0.0

0.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2,019.7

0.0

2,019.7

1,825.2

0.0

1,825.2

1,938.7

0.0

1,938.7

 

ხარჯები

1,189.2

0.0

1,189.2

1,726.3

0.0

1,726.3

1,811.7

0.0

1,811.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

798.1

0.0

798.1

65.9

0.0

65.9

94.0

0.0

94.0

 

ვალდებულებების კლება

32.4

0.0

32.4

33.0

0.0

33.0

33.0

0.0

33.0

03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

824.6

0.0

824.6

101.0

0.0

101.0

37.5

0.0

37.5

 

ხარჯები

11.7

0.0

11.7

8.0

0.0

8.0

4.5

0.0

4.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

780.5

0.0

780.5

60.0

0.0

60.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

32.4

0.0

32.4

33.0

0.0

33.0

33.0

0.0

33.0

03 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

900.7

0.0

900.7

1,424.5

0.0

1,424.5

1,324.8

0.0

1,324.8

 

ხარჯები

895.2

0.0

895.2

1,418.7

0.0

1,418.7

1,316.8

0.0

1,316.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.5

0.0

5.5

5.8

0.0

5.8

8.0

0.0

8.0

03 03

ა(ა)იპ თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვის ცენტრი

241.2

0.0

241.2

294.2

0.0

294.2

576.4

0.0

576.4

 

ხარჯები

229.1

0.0

229.1

294.1

0.0

294.1

490.4

0.0

490.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.1

0.0

12.1

0.1

0.0

0.1

86.0

0.0

86.0

03 04

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

53.2

0.0

53.2

5.5

0.0

5.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

53.2

0.0

53.2

5.5

0.0

5.5

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

1,920.4

62.4

1,858.0

2,347.5

54.1

2,293.4

2,148.1

0.0

2,148.1

 

ხარჯები

1,732.2

62.4

1,669.8

1,994.0

54.1

1,939.9

1,986.0

0.0

1,986.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

188.2

0.0

188.2

353.5

0.0

353.5

162.1

0.0

162.1

04 01

ა(ა)იპ სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1,724.0

0.0

1,724.0

1,973.5

0.0

1,973.5

2,006.0

0.0

2,006.0

 

ხარჯები

1,669.8

0.0

1,669.8

1,939.9

0.0

1,939.9

1,986.0

0.0

1,986.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54.2

0.0

54.2

33.6

0.0

33.6

20.0

0.0

20.0

04 02

საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია

134.0

0.0

134.0

319.9

0.0

319.9

142.1

0.0

142.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134.0

0.0

134.0

319.9

0.0

319.9

142.1

0.0

142.1

04 03

განათლების ხელშეწყობა

62.4

62.4

0.0

54.1

54.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

62.4

62.4

0.0

54.1

54.1

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

სპორტი, კულტურა და ახალგაზრდობა

2,282.3

0.0

2,282.3

2,784.8

0.0

2,784.8

2,582.5

0.0

2,582.5

 

ხარჯები

2,195.7

0.0

2,195.7

2,591.6

0.0

2,591.6

2,547.5

0.0

2,547.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86.6

0.0

86.6

193.2

0.0

193.2

35.0

0.0

35.0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

1,089.6

0.0

1,089.6

1,500.8

0.0

1,500.8

1,376.1

0.0

1,376.1

 

ხარჯები

1,072.5

0.0

1,072.5

1,333.8

0.0

1,333.8

1,361.1

0.0

1,361.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.1

0.0

17.1

167.0

0.0

167.0

15.0

0.0

15.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

160.0

0.0

160.0

9.9

0.0

9.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9.9

0.0

9.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

160.0

0.0

160.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ა(ა)იპ "ყაზბეგის სპორტის განვითარების ცენტრი"

945.3

0.0

945.3

780.8

0.0

780.8

806.2

0.0

806.2

 

ხარჯები

928.2

0.0

928.2

773.8

0.0

773.8

791.2

0.0

791.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.1

0.0

17.1

7.0

0.0

7.0

15.0

0.0

15.0

05 01 03

მცხეთა მთიანეთის სარაგბო კლუბი ყაზბეგი

144.3

0.0

144.3

560.0

0.0

560.0

560.0

0.0

560.0

 

ხარჯები

144.3

0.0

144.3

560.0

0.0

560.0

560.0

0.0

560.0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1,192.7

0.0

1,192.7

1,284.0

0.0

1,284.0

1,206.4

0.0

1,206.4

 

ხარჯები

1,123.2

0.0

1,123.2

1,257.8

0.0

1,257.8

1,186.4

0.0

1,186.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69.5

0.0

69.5

26.2

0.0

26.2

20.0

0.0

20.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებები

100.0

0.0

100.0

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

 

ხარჯები

100.0

0.0

100.0

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

05 02 02

ა(ა)იპ მუნიციპალიტეტის განათლების და კულტურის განვითარების ცენტრი

1,092.7

0.0

1,092.7

1,230.0

0.0

1,230.0

1,202.4

0.0

1,202.4

 

ხარჯები

1,023.2

0.0

1,023.2

1,203.8

0.0

1,203.8

1,182.4

0.0

1,182.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69.5

0.0

69.5

26.2

0.0

26.2

20.0

0.0

20.0

05 02 03

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

898.5

100.7

797.8

1,080.0

174.5

905.5

941.1

0.0

941.1

 

ხარჯები

898.5

100.7

797.8

1,077.0

174.5

902.5

941.1

0.0

941.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

100.7

100.7

0.0

177.5

174.5

3.0

177.5

0.0

177.5

 

ხარჯები

100.7

100.7

0.0

174.5

174.5

0.0

177.5

0.0

177.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

797.8

0.0

797.8

902.5

0.0

902.5

763.6

0.0

763.6

 

ხარჯები

797.8

0.0

797.8

902.5

0.0

902.5

763.6

0.0

763.6

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

446.0

0.0

446.0

570.0

0.0

570.0

455.0

0.0

455.0

 

ხარჯები

446.0

0.0

446.0

570.0

0.0

570.0

455.0

0.0

455.0

06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

16.5

0.0

16.5

20.5

0.0

20.5

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

16.5

0.0

16.5

20.5

0.0

20.5

20.0

0.0

20.0

06 02 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

325.2

0.0

325.2

275.0

0.0

275.0

260.0

0.0

260.0

 

ხარჯები

325.2

0.0

325.2

275.0

0.0

275.0

260.0

0.0

260.0

06 02 04

უპატრონო მიცვალებულებისა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება

2.7

0.0

2.7

7.0

0.0

7.0

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

2.7

0.0

2.7

7.0

0.0

7.0

3.0

0.0

3.0

06 02 05

უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა სოციალური დაცვა

7.4

0.0

7.4

30.0

0.0

30.0

25.6

0.0

25.6

 

ხარჯები

7.4

0.0

7.4

30.0

0.0

30.0

25.6

0.0

25.6

 

    მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2025 წლის განმავლობაში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი  23. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა  დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 24. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1.მიზნობრივი ტრანსფერი 753.9 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 177.5 ათასი ლარი.

ბ) „თრუსოს დაცული ლანდშაფტის შექმნისა და მართვის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილებისათვის 576.4 ათასი ლარი.

მუხლი 25. სარეზერვო ფონდი

2025 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.