ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 13
დოკუმენტის მიმღები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 20/12/2024
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/12/2024
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2025
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016399
13
20/12/2024
ვებგვერდი, 23/12/2024
190020020.35.133.016399
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
 
                     

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №13

2024 წლის 20 დეკემბერი

ქ. ბათუმი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

1. დამტკიცდეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
2. დადგენილება ამოქმედდეს 2025 წლის 1 იანვრიდან.

 

 


ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთენგიზ ირემაძე



დანართი №1

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის   მაჩვენებლები

 


მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

43 665 921

51 622 912

65 749 668

65 381 000

368 668

გადასახადები

20 889 961

24 930 300

29 612 900

29 612 900

0

გრანტები

18 458 240

22 418 900

32 531 168

32 162 500

368 668

სხვა შემოსავლები

4 317 720

4 273 712

3 605 600

3 605 600

0

ხარჯები

23 227 851

28 104 973

34 280 326

33 911 658

368 668

შრომის ანაზღაურება

2 853 746

3 083 118

4 285 143

4 285 143

0

საქონელი და მომსახურება

2 438 355

3 126 906

3 340 855

3 340 855

0

სუბსიდიები

12 887 347

16 941 705

21 935 944

21 567 276

368 668

სოციალური უზრუნველყოფა

4 302 659

2 317 757

2 198 194

2 198 194

0

სხვა ხარჯები

745 744

2 635 487

2 520 190

2 520 190

0

საოპერაციო სალდო

20 438 071

23 517 939

31 469 342

31 469 342

0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

20 549 047

25 356 375

31 469 342

31 469 342

0

ზრდა

20 723 647

25 356 375

31 469 342

31 469 342

0

კლება

174 600

0

0

0

0

მთლიანი სალდო

-110 976

-1 838 436

0

0

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-112 084

-1 838 436

0

0

0

ზრდა

0

0

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

0

0

0

0

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

0

0

0

0

კლება

112 084

1 838 436

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

112 084

1 838 436

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

0

0

ზრდა

0

0

0

 

 

კლება

0

0

0

0

0

საშინაო

0

0

0

0

0

ბალანსი

 

0

0

0

0

 


მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

43 840 521

51 622 912

65 749 668

65 381 000

368 668

შემოსავლები

43 665 921

51 622 912

65 749 668

65 381 000

368 668

არაფინანსური აქტივების კლება

174 600

0

0

0

0

გადასახდელები

43 951 498

53 461 348

65 749 668

65 381 000

368 668

ხარჯები

23 227 851

28 104 973

34 280 326

33 911 658

368 668

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 723 647

25 356 375

31 469 342

31 469 342

0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

-110 976

-1 838 436

0

0

0

 


თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროსხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 65 749 668  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

   შემოსავლები

43 665 921

51 622 912

65 749 668

65 381 000

368 668

გადასახადები

20 889 961

24 930 300

29 612 900

29 612 900

0

გრანტები

18 458 240

22 418 900

32 531 168

32 162 500

368 668

სხვა შემოსავლები

4 317 720

4 273 712

3 605 600

3 605 600

0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროსხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 29 612 900  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

20 889 961

24 930 300

29 612 900

29 612 900

0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

15 935 759

19 930 300

24 912 900

24 912 900

 

ქონების გადასახადი

4 954 202

5 000 000

4 700 000

4 700 000

0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

4 009 385

4 088 000

3 776 000

3 776 000

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

118 631

100 000

100 000

100 000

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

109 768

109 000

109 000

109 000

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

716 420

703 000

715 000

715 000

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 32 531 168  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

18 458 240

22 418 900

32 531 168

32 162 500

368 668

 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გრანტები მიზნობრივი ტრანსფერი

180 600

256 400

368 668

 

368 668

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

14 666 014

21 100 000

30 124 500

30 124 500

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი+(სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

922 921

0

0

0

0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

2 388 858

1 062 500

2 038 000

2 038 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

299 847

0

0

0

0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

299 847

0

0

0

0

მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი მგფ

299 847

0

0

 

 

 

 


მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 605 600 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

 

სულ

მათ შორის

სულ

საკუთარი

შემოსა

ვლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

სხვა შემოსავლები

4 317 720

4 047 556

3 605 600

3 605 600

0

შემოსავლები საკუთრებიდან

563 569

419 446

439 000

439 000

0

პროცენტები

293 741

133 446

60 000

60 000

0

დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე

დარიცხული პროცენტები

293 741

133 446

60 000

60 000

 

რენტა

269 828

286 000

379 000

379 000

0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

89 231

96 000

150 000

150 000

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში

(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

180 598

190 000

229 000

229 000

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2 833 438

2 763 751

2 436 600

2 436 600

0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები

და გადასახდელები

2 721 917

2 643 751

2 336 600

2 336 600

0

სანებართვო მოსაკრებელი

49 432

49 400

49 400

49 400

0

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა

განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

49 432

49 400

49 400

49 400

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

6 800

0

0

 

0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2 597 803

2 529 351

2 227 200

2 227 200

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

67 883

65 000

60 000

60 000

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი

და მომსახურება

111 521

120 000

100 000

100 000

0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

111 521

120 000

100 000

100 000

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

696 506

680 000

670 000

670 000

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

224 207

184 359

60 000

60 000

 

 


თავი III
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  34 280 326  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის  გეგმა

სულ

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

23 227 851

28 104 973

34 280 326

33 911 658

368 668

შრომის ანაზღაურება

2 853 746

3 083 118

4 285 143

4 285 143

0

საქონელი და მომსახურება

2 438 355

3 126 906

3 340 855

3 340 855

0

სუბსიდიები

12 887 347

16 941 705

21 935 944

21 567 276

368 668

სოციალური უზრუნველყოფა

4 302 659

2 317 757

2 198 194

2 198 194

0

სხვა ხარჯები

745 744

2 635 487

2 520 190

2 520 190

0

 


მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 31 469 342 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 469 342 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

826 710

416 134

20 000

20 000

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

16 088 125

20 123 912

26 711 342

26 711 342

0

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

4 965

92 000

90 000

90 000

 

განათლება

3 734 026

3 907 548

3 625 000

3 625 000

0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

69 821

816 781

1 023 000

1 023 000

0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

სულ ჯამი

20 723 647

25 356 375

31 469 342

31 469 342

0

 

ბ) განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025  წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

174 600

0

0

0

0

ძირითადი აქტივები

174 600

0

0

 

 

არაწარმოებული აქტივები

0

0

0

0

0

მიწა

0

0

0

 0

0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისადაარაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 65749668 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის  გეგმა

2025 წლის  გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7,1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5 485 462

8 017 030

11 194 174

11 194 174

0

7,11

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                               

5 425 109

7 917 286

11 194 174

11 194 174

0

7,111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5 425 109

7 504 286

10 786 174

10 786 174

0

7,112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

413 000

408 000

408 000

0

7,16

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

400

3 000

0

0

0

7,18

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

59 953

0

0

0

0

7,4

ეკონომიკური საქმიანობა

8 516 535

0

0

0

0

7,42

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

922 921

7 017 468

7 063 167

7 063 167

0

7,421

სოფლის მეურნეობა

0

382 635

0

0

0

7,422

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

922 921

382 635

0

0

0

7,45

ტრანსპორტი

7 593 614

6 634 833

7 063 167

7 063 167

0

7,451

საავტომობილო ტრანსპორტი

7 593 614

6 634 833

7 063 167

7 063 167

0

7,5

გარემოს დაცვა

1 704 143

1 892 793

2 060 588

2 060 588

0

7,51

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

553 945

553 357

527 786

527 786

0

7,56

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

1 150 199

0

0

0

0

7,6

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

11 306 343

1 339 436

1 532 802

1 532 802

0

7,62

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

5 702 473

17 782 249

24 727 140

24 358 472

368 668

7,63

წყალმომარაგება

2 866 537

12 042 708

16 023 553

16 023 553

0

7,64

გარე განათება

899 090

2 912 909

6 146 758

6 146 758

0

7,66

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 838 243

1 310 567

990 333

990 333

0

7,7

ჯანმრთელობის დაცვა

1 164 336

1 516 065

1 566 496

1 197 828

368 668

7,76

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

1 164 336

1 299 770

1 356 150

1 356 150

0

7,8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 087 019

1 299 770

1 356 150

1 356 150

0

7,81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

197 162

3 238 224

3 767 665

3 767 665

0

7,82

მომსახურება კულტერის სფეროში

1 846 411

1 200 773

951 538

951 538

0

7,86

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში

43 446

1 965 451

2 131 127

2 131 127

0

7,9

განათლება

10 643 886

0

0

0

0

7,91

სკოლამდელი აღზრდა

6 145 630

72 000

685 000

685 000

0

7,92

ზოგადი განათლება

805 463

11 815 903

13 052 290

13 052 290

0

7,98

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

3 692 793

7 273 796

8 335 310

8 335 310

0

7 10

სოციალური დაცვა

3 043 774

0

0

0

 

7 107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

171 696

4 542 107

4 716 980

4 716 980

0

7 109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2 872 078

2 397 911

2 528 494

2 528 494

0

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

43 951 498

53 461 348

65 749 668

65 381 000

368 668

 


თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანისალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, 
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისმთლიანი სალდო 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 0 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა – 0 ლარის ოდენობით.

3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება – 0  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2023  წლის ფაქტი

2024 წლის  გეგმა

2025  წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-112 084

-1838436

-0

0

0

ზრდა

 

0

0

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

 

0

0

 

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

0

0

 

 

კლება

112 084

1838436

0

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

112 084

1838436

0

0

 

 


მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-0 ლარის ოდენობით.

კოდი

დასახელება

2023წლის ფაქტი

2024წლის გეგმა

2025წლის გეგმა

33

ვალდებულებისცვლილება

0

0

0

ზრდა

 

 

 

სესხები

 

 

 

კლება

0

 0

სესხები

 

 

 

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 400000  ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

 


თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
  • წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00)
  • ინფრასტრუქტურა; (02 00)
  • დასუფთავება და გარემოს დაცვა;( 03 00)
  • განათლება; (04 00)
  • კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00)
  • ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)]

 

1. ​წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება

 

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

I

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

11 186 174

1

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

10 786 174

-

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 363 430

-

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

9 422 744

2

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

400 000

-

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

400 000

 

 

 

 

 

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

 

 

2. ინფრასტრუქტურა(პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.

 

2.1.    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა

პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება

პროგრამის აღწერა:მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს.განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

02 01 01

შიდა-სასოფლო გზების რეაბილიტაცია მათ შორის:

1 600 000

1

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში ცენტრალური გზიდან ალექსანდრე ვაშაყმაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია  (აჭარ.კაპ)

116937

2

 სოფ. მახოში ზურაბ ანანიძის საცხოვრებელი სახლიდან იაშა ბერიძის საცხოვრებელ სახლამდეშიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია  (აჭარ.კაპ)

90513

3

სოფ.ზედა სამებაში ბადრი აბულაძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია  (აჭარ.კაპ)

46068

4

სოფ. მასაურაში ზაურ წითელაძის საცხოვრებელი სახლიდან უსუფ ბერიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია  (აჭარ.კაპ)

98055

5

სოფელ თხილნარში (აგარა) ლაშა აბულაძის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია  (აჭარ.კაპ)

77955

6

სოფელ ახალსოფელში ბადრი შარაძის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია  (აჭარ.კაპ)

67594

7

სოფელ სამებაში ასლან სურმანიძის საცხოვრებელი სახლიდან დავით დიასამიძის საცხოვრებელ  სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია  (აჭარ.კაპ)

131758

8

სოფელ ზედა ჯოჭოში თენგიზ ავჯიშვილის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია  (აჭარ.კაპ)

200000

9

სოფელ განთიადში ირაკლი წუწუნავას საცხოვრებელ სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

70000

10

სოფელ შარაბიძეებში დაწყებითი სკოლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

17140

11

სოფელ ახალსოფელში იოსებ ბაკურიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

18626

12

სოფელ სარფში  ვანილიშის, კაკაბაძეების და ვანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია  (აჭარ.კაპ)

106321

 

გამოსაცხადებელი

559033

 

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

02 01 12

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა მათ შორის:

663 167

1

სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია) მამუკა ევგენიძის საცხოვრებელ სახლთან ხიდის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

308918

2

სოფელ წინსვლაში ხალვაშების დასახლებაში ხიდის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

160594

3

სოფელ ორთაბათუმში არსებული საცალფეხო ხიდის რეაბილიტაცია  (აჭარ.კაპ)

19918

4

გამოსაცხადებელია

173737

 

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

02 01 14

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

4 800 000

1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ კაპრეშუმში სოციალურ სახლებთან ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

509645

2

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ახალშენში ტარიელ ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

157949

3

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ სამებაში ჟუჟუნა დავითაძის საცხოვრებელ სახლთან გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

139645

4

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მნათობი ჯუმბერ აჩუგბას საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

139909

5

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მახოში (დავითაძეები) ირაკლი ნაკაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

124710

6

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ზედა თხილნარში რამინ დუმბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

111944

7

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ თხილნარში მზევინარ ცინცაძე საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

111944

8

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ თხილნარში (ლანგათი) მერაბ ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

60887

9

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ კიბეში სულიკო გორგოშაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

195561

10

სოფელ მახოში ჯუმბერ გოგიტიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

48853

11

სოფელ ჩიქუნეთში თედო მალაყმაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

91448

12

სოფელ სინდიეთში სულიკო ზაქარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

75994

13

სოფელ კირნათში რეჯებ ცინცაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

108280

14

სოფელ ზანაქიძეებში რევაზ დოლიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

63315

15

სოფ. ერგეში მურმან დიასამიძის საცხოვრებელ სახლთან
ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

44262

16

სოფ. კაპრეშუმში ვახტანგ თურმანიძის, თინა თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)
 

75991

17

სოფ. ზანაქიძეებში გულიკო ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.  (აჭარ.კაპ)

78314

18

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ხელვაჩაურში რაულ ხინკილაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

69760

19

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ განთიადში ვარდო კომახიძის საცხოვრებველ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

56026

20

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ხეღრუში აკაკი (ციცინო) ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

50841

21

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ განახლებაში ისმაილ ჟოჟაძის საცხოვრებელ სახლან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

95280

22

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ყოროლისთავში ეთერ დიასამიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

35131

23

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ყოროლისთავში მზიური ბრუნჯაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

38102

24

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ახალშენში (განახლება) ზინა ქარცივაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

30882

25

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ წინსვლაში ჯონი შარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

46690

26

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ახალშენში (სამება) ჯუმბერ გურგენიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

96285

27

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ზანაქიძეებში ზვიად დოლიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

50979

28

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ზედა ერგეში მირზა ოსანაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

56002

29

სოფელ ფერიაში  გია ცინცაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

190666

30

სოფელ ფერიაში გენო შონიას საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

97066

31

სოფელ ფერიაში  მალხაზ ვერძაძის საცხოვრებელი სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

118762

32

სოფელ ფერიაში (მნათობი) ცეზარ შარაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

58029

33

სოფელ მახინჯაურში მერაბ ხონელიას საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

77364

34

სოფელ ახალშენის მეურნეობაში ზურაბ შავაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

86353

35

სოფელ განახლებაში ირაკლი ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

78615

36

სოფელ ახალშენში ირაკლი ტარიელაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

76126

37

სოფელ სამებაში მადონა ბოლქვაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

134713

38

სოფელ სალიბაურში მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

120481

39

სოფელ განთიადში მადონა ბერიძის  საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

104070

40

სოფელ მახინჯაურში მანანა მახარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

109268

41

სოფელ წინსვლაში დურსუნ ხალვაშის საცხოვრებელი სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

57110

42

სოფელ წინსვლაში როსტომ ლაბაძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით საგვარეულო სასაფლაოების გასწრივ შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

89244

43

სოფელ განთიადში ბულბული ბილვანიძის  საცხოვრებელ სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

113658

44

სოფელ ახალსოფელში გიორგი ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

50627

45

სოფელ ახალსოფელში ბადრი ზოიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

41998

46

სოფელ მახოში ირაკლი ქოქოლაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

184130

47

სოფელ ზედა ჯოჭოში იბრაიმ ჟორდანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

63812

48

სოფელ ზედა ჯოჭოში როლანდ სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

26029

49

სოფელ კაპრეშუმში იმედა თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

60891

50

სოფელ კაპრეშუმში საერთო სასაფლაოების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

96361

 

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის;  

მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა;

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.

 

2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება

პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა,მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალი  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 76-აუზია 3900კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

02 02 01 12

ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში  წყლის აუზების მაგისტრალების,ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი

4 248 553

1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  სოფელ სამებაში სასმელი წყლის 2 X 300 მ3 რეზერვუარების მოწყობა (აჭარ.კაპ)

564908

2

სოფელ მახოში გოჩი-ონტოფოს უბანში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

556177

3

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  სოფელ ახალშენში, კვირიკაძეების და დევაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

550571

4

სოფელ განთიადში დოლიძეების, კომახიძეების, წუწუნავების, ყურშუბაძეების და ცხადაძეების დასახლებაში სათავე ნაგებობის კაპტაჟის, რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

411637

5

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ახალშენის მეურნეობაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა    (ქალაქის ქსელზე დაერთებით) (აჭარ.კაპ)

400464

6

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სოფელ წინსვლაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის და მაგისტრალის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

488380

7

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსვლაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა   (ქალაქის ქსელზე დაერთებით) (აჭარ.კაპ)

294948

8

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სოფელ მაჭახლის პირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

288954

9

სოფელ ერგეში არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაციისა და დამატებითი სასმელი წყლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

133419

10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ქვედა სამებაში #34 სამარშუტო გაჩერებასთან სასმელი წყლის რეზერვუარის და მაგისრალის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

118850

11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ჭარნალში მრავალბინიან საცხოვრებლებთან  სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა   (აჭარ.კაპ)

90759

12

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ახალშენში ზანაქიძეების, ტაკიძეების და დევაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

98832

13

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ქვედა ჩხუტუნეთში ბადუვეთის დასახლებაში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

87673

14

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ქვედა ჩხუტუნეთში დავითეთის დასახლებაში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობია (აჭარ.კაპ)

85441

15

  სოფელ ჩიქუნეთში ბასილაძეების და გორაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

47696

16

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ახალსოფელში კომახიძეების დასახლებაში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

29844

 

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა;

მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა;

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.

 

2.3   გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა

პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამისგანმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვი საუცილებელ პირობას წარმოადგენ სქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარეგანათების არსებული ქსელის- 4 990  წერტის ექსპლოატაცია.

 

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

02 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

990 333

02 02 02 01

გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია

648 000

02 02 02 02

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე-განათების მოწყობა: მათ შორის

342 333

1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ განახლებაში მსხლებიდან ზედა განახლების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)

74803

2

სოფელ ქვედა სამებაში, სამებაში და სალიბაურში გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)

176120

3

სოფელ წინსვლში ცენტრალური გზიდან მაია ბაბუჩაიშვილის სახლამდე გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)

4510

4

სოფელ წინსვლში ცენტრალური გზიდან რევაზ ქიძინიძის სახლამდე გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)

6782

5

სოფელ წინსვლში ცენტრალური გზიდან ეთერ შარაძის სახლამდე გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)

18836

6

სოფელ წინსვლში ცენტრალური გზიდან ხალვაშების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)

32319

7

სოფელ ახალსოფელში VII ქუჩა, ზაქარაძეების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)

18965

8

სოფელ განთიადში რუსლან დარახველიძის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)

9998

 

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის;  

მიზანი9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა;

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.

 

2.4   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანიმუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.

პროგრამის აღწერაგანხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში  ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.

 

2.5   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანიმუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.

პროგრამის აღწერაპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების  ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია,  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა. 

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

02 03  04

სოციალური სახლების მშენებლობა  მათ შორის:

13 145 447

1

სოფელ ორთაბათუმში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა (აჭარ.კაპ)

5 745 447

2

სოფელ ერგეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა (აჭარ.კაპ)

6 900 000

3

 სოფელ სალიბაურში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა  (აჭარ.კაპ)

500 000

02 03 08

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

150 000

 02 03 10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაშტაბით მოსაცდელების მოწყობა (აჭარ.კაპ)

100 000

 02 03 11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა მათშორის:

600 000

1

სოფელ ახალსოფელში მებოცვრეობასთან საზოგადოებრივი სკვერის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

190256

2

სოფელ სარფში (კალენდერე ) მემორიალის და საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

78858

3

სოფელ სალიბაურში ბარცხანასთან ჩასასვლელი ბილიკის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

28420

4

სოფელ კიბეში ქეცის ქედის დასახლებაში ტერიტორიის მიმდებარედ  საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის კეთილმოწყობა (აჭარ.კაპ)

150000

5

სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია)   საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

152466

 

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.

 

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა   (პროგრამული კოდი 03 00)

 

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

III

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2 060 588

1

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

2 060 588

1.1

03 01 01

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

1 532 802

1.2

03 01 02

სანიტარული დასუფთავება

527 786

 

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2025-2028 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან.  ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს  შპს სანდასუფთვება.  ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.

 

3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის მიზანიმუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერაპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა,  ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.

4. განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)

 

განათლება

 

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

IV

04 00

განათლება

12 056 310

1

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

8 335 310

1.1.

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

8 335 310

2

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
 

3 625 000

2.2.

04 01 02 01

ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების შენობების, ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია მათ შორის:

3 625 000

 

 

სოფელ ერგეში საბავშვო ბაღისა და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა (აჭარ.კაპ)

1 725 000

 

 

სოფელ განთიადში საბავშვო ბაღის, ადმინისტრაციული შენობის და სამუსიკო სკოლის მშენებლობა (აჭარ.კაპ)

1 900 000

3

04 02

 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

96 000

3.1

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

96 000

 

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის მიზანისკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის აღწერა:  პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის

განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.

 

5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

 

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის;

მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა.

 

5.1  სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანიცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა:  მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.

პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

 

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის;  

მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა;

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.

 

5.2  კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

V

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

4 763 645

1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 947 518

1.1.

05 01 01

ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

995 980

1.2.

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

90 000

1.3.

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

461 538

1.3.1.

05 01 03 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

244 060

1.3.3.

05 01 03 02

შპს ხელვაჩაურის სარაგბო კლუბი  შტურმი

217 478

1.4.

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

400 000

 

05 01 04 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია მათ შორის:

400 000

1.4.1.

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში,სოფელ სამებაში მინი სპორტული  მოედნის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)

211 045

1.4.2.

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტიში,სოფელ ზედა ჭარნალში მინი სპორტული  მოედნის რეაბილიტაცა (აჭარ.კაპ)

125 633

1.4.3.

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში,სოფელ ზანაქიძეებში მინი სპორტული  მოედნის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)

63322

2

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2 731 127

2.1.

05 02 01

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის   კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

1 876 127

2.2.

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

200 000

 

05 02 03

გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა

55 000

 

05 02 04

კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა მათ შორის:

600 000

 

 

ახალშენის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)

600 000

3

05 03

 ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

50 000

3.1.

05 03 01

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

50 000

3,2

05 04

ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა

35 000

 

პროგრამის მიზანიმუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერა:  პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური

შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა  ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა.

 

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება;

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.

 

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის  ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

 

6.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

 

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

VI

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

3 884 644

1

ჯანმრთელობის დაცვა

1 374 150

1.2.

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

42 000

1.3.

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

190 050

1.4.

პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

0

1.5.

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

187 200

1.6.

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

88 200

1.7.

იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება

9 500

1.8.

 0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

175 200

1.9.

 მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

400 000

1.10.

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

264 000

2

სოციალური უზრუნველყოფა

2 528 494

2.1.

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

215 934

2.2.

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

10 000

2.3.

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

105 000

2.4.

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

60 000

2.5.

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

25 000

2.6.

0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

12 200

2.7.

გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის

40 000

2.8.

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

101 000

2.9.

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)

1 638 000

2.10.

შშმ სტატუსის  მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია

132 000

2.11.

0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.

126 000

2.12.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა

63 360

 

პროგრამის მიზანიმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;

პროგრამის აღწერა:  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა,სოფლისმოსახლეობისექიმამდელისამედიცინოდახმარების პროგრამა,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა,  ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა ,ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფისპროგრამა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის;

 

6.2. სოციალური დაცვა

პროგრამის მიზანიმოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულისმქონესოციალურადდაუცველიოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა), შშმ სტატუსის  მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია, 0-დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა;

მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა  და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა.


თავი VI
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგკოდი

                             

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

   

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

43 951 498

53 461 348

65 749 668

65 381 000

368 668

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149

149

149

149

0

 

ხარჯები

23 227 851

28 104 973

34 280 326

33 911 658

368 668

 

შრომის ანაზღაურება

2 853 746

3 083 118

4 285 143

4 285 143

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

2 438 355

3 126 906

3 340 855

3 340 855

0

 

სუბსიდიები

12 887 347

16 941 705

21 935 944

21 567 276

368 668

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 302 659

2 317 757

2 198 194

2 198 194

0

 

სხვა ხარჯები

745 744

2 635 487

2 520 190

2 520 190

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 723 647

25 356 375

31 469 342

31 469 342

0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5 485 462

8 004 030

11 186 174

11 186 174

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149

149

149

149

0

 

ხარჯები

4 658 752

7 587 896

11 166 174

11 166 174

0

 

შრომის ანაზღაურება

2 853 746

3 083 118

4 285 143

4 285 143

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 082 798

1 441 295

1 605 619

1 605 619

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

76 001

40 026

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

84 582

493 689

502 190

502 190

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

826 710

416 134

20 000

20 000

0

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5 425 109

7 504 286

10 786 174

10 786 174

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149

149

149

149

0

 

ხარჯები

4 658 352

7 184 896

10 766 174

10 766 174

0

 

შრომის ანაზღაურება

2 853 746

3 083 118

4 285 143

4 285 143

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 082 798

1 441 295

1 605 619

1 605 619

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

76 001

40 026

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

84 182

90 689

102 190

102 190

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

766 757

319 390

20 000

20 000

0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 027 733

1 182 513

1 363 430

1 363 430

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

27

27

27

0

 

ხარჯები

1 027 733

1 182 513

1 363 430

1 363 430

0

 

შრომის ანაზღაურება

733 943

821 444

978 575

978 575

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

197 040

255 790

287 655

287 655

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16 398

16 935

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

80 352

88 344

97 200

97200

0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

4 306 097

6 321 773

9 422 744

9 422 744

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117

122

122

122

0

 

ხარჯები

3 539 340

6 002 383

9 402 744

9 402 744

0

 

შრომის ანაზღაურება

2 032 364

2 261 674

3 306 568

3 306 568

 
 

საქონელი და მომსახურეობა

881 918

1 185 505

1 317 964

1 317 964

0

 

სუბსიდიები

561 625

2 529 768

4 773 222

4 773 222

 
 

სოციალური უზრუნველყოფა

59 603

23 091

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

3 830

2 345

4 990

4 990

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

766 757

319 390

20 000

20 000

0

01 01 03

   სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

91 279

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

0

0

 

0

 

ხარჯები

91 279

0

0

0

0

 

შრომის ანაზღაურება

87 439

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

3 840

0

0

 

0

 

       მივლინებები

3 840

0

0

   

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

60 353

499 744

400 000

400 000

0

 

ხარჯები

400

403 000

400 000

400 000

0

 

სხვა ხარჯები

400

403 000

400 000

400 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59 953

96 744

0

0

0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0

400 000

400 000

400 000

0

 

ხარჯები

0

400 000

400 000

400 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

400 000

400 000

400 000

0

01 02 02

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

59 953

96 744

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59 953

96 744

0

 

0

01 02 03

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

400

3 000

0

0

0

 

ხარჯები

400

3 000

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

400

3 000

0

0

0

01 02 02 01

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

400

3 000

0

0

0

 

ხარჯები

400

3 000

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

400

3 000

0

 

0

02 00

 ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

19 822 878

24 812 717

31 798 307

31 429 639

368 668

 

ხარჯები

3 734 753

4 688 805

5 086 965

4 718 297

368 668

 

საქონელი და მომსახურეობა

518 556

614 500

663 000

663 000

0

 

სუბსიდიები

2 777 331

3 611 670

4 273 965

3 905 297

368 668

 

სხვა ხარჯები

438 866

462 635

150 000

150 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 088 125

20 123 912

27 899 500

26 711 342

0

02 01 00

()იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

833 912

1 456 438

1 628 106

1 628 106

0

 

სუბსიდიები

742 572

1 061 935

1 216 264

1 216 264

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91 340

394 503

411 842

411 842

0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

7 593 614

6 634 833

7 063 167

7 063 167

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 593 614

6 634 833

7 063 167

7 063 167

0

02 01 12

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა

0

872 575

663 167

663 167

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

872 575

663 167

663 167

 

02 01 13

შიდა-სასოფლო  გზების რეაბილიტაცია

2 415 827

1 463 757

1 600 000

1 600 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 415 827

1 463 757

1 600 000

1 600 000

 

02 01 14

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

5 177 787

4 298 501

4 800 000

4 800 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 177 787

4 298 501

4 800 000

4 800 000

 

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

3 765 627

4 223 476

7 137 091

7 137 091

0

 

ხარჯები

1 845 714

2 185 170

2 546 205

2 546 205

0

 

სუბსიდიები

1 332 998

1 583 670

1 898 205

1 898 205

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 919 913

2 038 306

4 590 886

4 590 886

0

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

2 866 537

2 912 909

6 146 758

6 146 758

0

 

ხარჯები

1 332 998

1 583 670

1 898 205

1 898 205

0

 

სუბსიდიები

1 332 998

1 583 670

1 898 205

1 898 205

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 533 539

1 329 239

4 248 553

4 248 553

0

02 02 01 03

... ,,ხელვაჩაურის წყალი''

1 332 998

1 583 670

1 898 205

1 898 205

0

 

სუბსიდიები

1 332 998

1 583 670

1 898 205

1 898 205

 

02 02 01 12

ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში  წყლის აუზების აგისტრალების,ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი

1 533 539

1 329 239

4 248 553

4 248 553

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 533 539

1 329 239

4 248 553

4 248 553

 

02 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

899 090

1 310 567

990 333

990 333

0

 

ხარჯები

512 716

601 500

648 000

648 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

512 716

601 500

648 000

648 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

386 374

709 067

342 333

342 333

0

02 02 02 01

გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია

512 716

601 500

648 000

648 000

0

 

ხარჯები

512 716

601 500

648 000

648 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

512 716

601 500

648 000

648 000

0

 

       ოფისის ხარჯები

264 115

310 000

350 000

350 000

 
 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

248 601

291 500

298 000

298 000

 

02 02 02 02

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა

386 374

709 067

342 333

342 333

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

386 374

709 067

342 333

342 333

 

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

4 868 561

10 586 270

14 395 447

14 395 447

0

 

ხარჯები

438 866

80 000

150 000

150 000

0

 

სხვა ხარჯები

438 866

80 000

150 000

150 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 429 695

10 506 270

14 245 447

14 245 447

0

02 03 02

საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და  თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა

319 410

199 937

400 000

400 000

0

 

ხარჯები

319 410

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

319 410

0

0

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

199 937

400 000

400 000

 

02 03  04

 სოციალური სახლების მშენებლობა

1 312 034

7 763 668

13 145 447

13 145 447

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 312 034

7 763 668

13 145 447

13145447

 

02 03 07

სოფელ კირნათში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები

1 413 411

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 413 411

0

0

   

02 03 08

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

119 456

80 000

150 000

150 000

0

 

სხვა ხარჯები

119 456

80 000

150 000

150 000

 

02 03 09

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ, არსებული შენობის რეაბილიტაცია

419 254

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

419 254

0

0

   

 02 03 10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაშტაბით მოსაცდელების მოწყობა

96 232

0

100 000

100 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96 232

0

100 000

100 000

 

 02 03 11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა

874 017

2 542 665

600 000

600 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

874 017

2 542 665

600 000

600 000

 

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

1 075 954

562 000

415 000

415 000

0

 

ხარჯები

5 840

13 000

15 000

15 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

5 840

13 000

15 000

15 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 070 114

549 000

400 000

400 000

0

02 04 01

აუდიტის მომსახურები ხარჯები

0

13 000

8 000

8 000

0

 

ხარჯები

0

13 000

8 000

8 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

13 000

8 000

8 000

0

02 04 02

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

5 840

0

7 000

7 000

0

 

ხარჯები

5 840

0

7 000

7 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

5 840

0

7 000

7 000

0

02 04 03

საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

1 070 114

549 000

400 000

400 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 070 114

549 000

400 000

400 000

 

02 05

ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

592 616

710 665

790 828

790 828

0

 

ხარჯები

579 714

709 665

790 828

790 828

0

 

სუბსიდიები

579 714

709 665

790 828

790 828

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 902

1 000

0

   

02 06

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

0

382 635

0

0

0

 

ხარჯები

0

382 635

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

382 635

0

0

0

02 06 01

შეშის ჩანაცვლება სხვა ალტერნატიული წყაროთი ბრიკეტით

0

382 635

0

0

0

 

ხარჯები

0

382 635

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

382 635

0

   

02 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

922 921

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

922 921

0

0

   

02 08

()იპ "მაჭახელას დაცული ლანდშაპტის სამმართველო"

169 673

256 400

368 668

0

368 668

 

ხარჯები

122 047

256 400

368 668

0

368 668

 

სუბსიდიები

122 047

256 400

368 668

 

368 668

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47 626

0

0

   

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 704 143

1 892 793

2 060 588

2 060 588

0

 

ხარჯები

1 699 179

1 800 793

1 970 588

1 970 588

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

553 945

553 357

527 786

527 786

0

 

სუბსიდიები

1 145 234

1 247 436

1 442 802

1 442 802

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 965

92 000

90 000

90 000

0

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

1 704 143

1 892 793

2 060 588

2 060 588

0

 

ხარჯები

1 699 179

1 800 793

1 970 588

1 970 588

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

553 945

553 357

527 786

527 786

0

 

სუბსიდიები

1 145 234

1 247 436

1 442 802

1 442 802

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 965

92 000

90 000

90 000

0

03 01 01

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

1 150 199

1 339 436

1 532 802

1 532 802

0

 

ხარჯები

1 145 234

1 247 436

1 442 802

1 442 802

0

 

სუბსიდიები

1 145 234

1 247 436

1 442 802

1 442 802

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 965

92 000

90 000

90 000

 

03 01 02

სანიტარული დასუფთავება

553 945

553 357

527 786

527 786

0

 

ხარჯები

553 945

553 357

527 786

527 786

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

553 945

553 357

527 786

527 786

0

04 00

განათლება

9 888 574

10 941 844

12 056 310

12 056 310

0

 

ხარჯები

6 154 548

7 034 296

8 431 310

8 431 310

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

3 960

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

5 872 373

6 744 796

8 135 310

8 135 310

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

211 414

200 000

200 000

200 000

0

 

სხვა ხარჯები

66 800

89 500

96 000

96 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 734 026

3 907 548

3 625 000

3 625 000

0

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

9 012 351

10 852 344

11 960 310

11 960 310

0

 

ხარჯები

6 083 788

6 944 796

8 335 310

8 335 310

0

 

სუბსიდიები

5 872 373

6 744 796

8 135 310

8 135 310

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

211 414

200 000

200 000

200 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 928 563

3 907 548

3 625 000

3 625 000

0

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

6 145 630

7 273 796

8 335 310

8 335 310

0

 

სუბსიდიები

5 872 373

6 744 796

8 135 310

8 135 310

 
 

სოციალური უზრუნველყოფა

211 414

200 000

200 000

200 000

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61 842

329 000

0

   

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
 

2 866 721

3 578 548

3 625 000

3 625 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 866 721

3 578 548

3 625 000

3 625 000

0

04 01 02 00

საბავშვო ბაღების  მშენებლობარეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა)
 

1 979 013

3 278 548

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 979 013

3 278 548

0

   

04 01 02 01

ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების შენობების, ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

0

300 000

3 625 000

3 625 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

300 000

3 625 000

3 625 000

 

04 01 02 03

სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები

229 674

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

229 674

0

0

   

04 01 02 04

ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები

308 879

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

308 879

0

0

   

04 01 02 05

ხელვაჩაურის N2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

349 155

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

349 155

0

0

   

04 02

 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

876 223

89 500

96 000

96 000

0

 

ხარჯები

70 760

89 500

96 000

96 000

0

 

სხვა ხარჯები

66 800

89 500

96 000

96 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

805 463

0

0

0

0

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

70 760

89 500

96 000

96 000

0

 

ხარჯები

70 760

89 500

96 000

96 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

3 960

0

0

0

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

3 960

0

0

   
 

სხვა ხარჯები

66 800

89 500

96 000

96 000

 

04 02 02

 სკოლების მშენებლობა რემონტი

805 463

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

805 463

0

0

0

0

04 02 02 01

 დაწყებითი სკოლების მოწყობა  რეაბილიტაცია

805 463

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

805 463

0

0

   

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2 842 331

4 112 283

4 763 645

4 763 645

0

 

ხარჯები

2 772 509

3 295 502

3 740 645

3 740 645

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

161 902

313 304

340 000

340 000

0

 

სუბსიდიები

2 530 783

2 808 035

3 310 645

3 310 645

0

 

სხვა ხარჯები

79 824

174 163

90 000

90 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69 821

816 781

1 023 000

1 023 000

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

952 474

2 074 832

1 947 518

1 947 518

0

 

ხარჯები

947 702

1 258 051

1 544 518

1 544 518

0

 

სუბსიდიები

923 202

1 144 986

1 454 518

1 454 518

0

 

სხვა ხარჯები

24 500

113 065

90 000

90 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 771

816 781

403 000

403 000

0

05 01 01

()იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

755 312

874 059

995 980

995 980

0

 

ხარჯები

750 540

859 059

992 980

992 980

0

 

სუბსიდიები

750 540

859 059

992 980

992 980

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 771

15 000

3 000

3 000

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

24 500

113 065

90 000

90 000

0

 

ხარჯები

24 500

113 065

90 000

90 000

0

 

სხვა ხარჯები

24 500

113 065

90 000

90 000

 

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

172 662

285 927

461 538

461 538

0

 

ხარჯები

172 662

285 927

461 538

461 538

0

 

სუბსიდიები

172 662

285 927

461 538

461 538

 

05 01 03 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

172 662

191 527

244 060

244 060

0

 

ხარჯები

172 662

191 527

244 060

244 060

0

 

სუბსიდიები

172 662

191 527

244 060

244 060

 

05 01 03 02

შპს ხელვაჩაურის სარაგბო კლუბი  შტურმი

0

94 400

217 478

217 478

0

 

ხარჯები

0

94 400

217 478

217 478

0

 

სუბსიდიები

0

94 400

217 478

217 478

 

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

0

801 781

400 000

400 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

801 781

400 000

400 000

0

05 01 04 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია

0

801 781

400 000

400 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

801 781

400 000

400 000

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 846 411

1 965 451

2 731 127

2 731 127

0

 

ხარჯები

1 781 361

1 965 451

2 111 127

2 111 127

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

124 602

241 304

255 000

255 000

0

 

სუბსიდიები

1 607 581

1 663 049

1 856 127

1 856 127

0

 

სხვა ხარჯები

49 178

61 098

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65 050

0

620 000

620 000

0

05 02 01

... ხელვაჩაურის   კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

1 614 331

1 663 049

1 876 127

1 876 127

0

 

ხარჯები

1 607 581

1 663 049

1 856 127

1 856 127

0

 

სუბსიდიები

1 607 581

1 663 049

1 856 127

1 856 127

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 750

0

20 000

20 000

 

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

205 200

237 500

200 000

200 000

0

 

ხარჯები

146 900

237 500

200 000

200 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

112 395

237 500

200 000

200 000

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

112 395

237 500

200 000

200 000

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58 300

0

0

   

05 02 03

გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა

26 880

64 902

55 000

55 000

0

 

ხარჯები

26 880

64 902

55 000

55 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

12 207

3 804

55 000

55 000

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

12 207

3 804

55 000

55 000

 
 

სხვა ხარჯები

14 673

61 098

0

   

05 02 04

ახალშენის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

0

0

600 000

600 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

600 000

600 000

 

05 03

 ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

43 446

48 000

50 000

50 000

0

 

ხარჯები

43 446

48 000

50 000

50 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

37 300

48 000

50 000

50 000

0

 

სხვა ხარჯები

6 146

0

0

0

 

05 03 01

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

43 446

48 000

50 000

50 000

0

 

ხარჯები

43 446

48 000

50 000

50 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

37 300

48 000

50 000

50 000

0

 

სხვა ხარჯები

6 146

0

0

   

05 04

ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა

0

24 000

35 000

35 000

0

 

ხარჯები

0

24 000

35 000

35 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

24 000

35 000

35 000

0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

4 208 110

3 697 681

3 884 644

3 884 644

0

 

ხარჯები

4 208 110

3 697 681

3 884 644

3 884 644

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

117 194

204 450

204 450

204 450

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 015 244

2 077 731

1 998 194

1 998 194

0

 

სხვა ხარჯები

75 672

1 415 500

1 682 000

1 682 000

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1 164 336

1 299 770

1 356 150

1 356 150

0

 

ხარჯები

1 164 336

1 299 770

1 356 150

1 356 150

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

117 194

204 450

204 450

204 450

0

 

       სამედიცინო ხარჯები

114 211

204 450

204 450

204 450

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

2 983

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 024 016

1 080 320

1 151 700

1 151 700

0

 

სხვა ხარჯები

23 126

15 000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

06 01 02

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

2 983

0

0

0

0

 

ხარჯები

2 983

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

2 983

0

0

0

0

06 01 03

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

32 765

42 000

42 000

42 000

0

 

ხარჯები

32 765

42 000

42 000

42 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

32 765

42 000

42 000

42 000

 

06 01 04

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

180 001

190 050

190 050

190 050

0

 

ხარჯები

180 001

190 050

190 050

190 050

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

7 501

17 250

17 250

17 250

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

172 500

172 800

172 800

172 800

 

06 01 05

პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

13 110

0

0

0

0

 

ხარჯები

13 110

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

13 110

0

0

0

0

06 01 06

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

93 600

187 200

187 200

187 200

0

 

ხარჯები

93 600

187 200

187 200

187 200

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

93 600

187 200

187 200

187 200

0

06 01 07

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

78 078

76 100

88 200

88 200

0

 

ხარჯები

78 078

76 100

88 200

88 200

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

78 078

76 100

88 200

88 200

 

06 01 08

იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება

3 500

9 500

9 500

9 500

0

 

ხარჯები

3 500

9 500

9 500

9 500

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 500

9 500

9 500

9 500

 

06 01 09

 0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

138 710

162 120

175 200

175 200

0

 

ხარჯები

138 710

162 120

175 200

175 200

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

138 710

162 120

175 200

175 200

 

06 01 10

 მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

392 477

400 000

400 000

400 000

0

 

ხარჯები

392 477

400 000

400 000

400 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

392 477

400 000

400 000

400 000

 

06 01 11

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

229 112

232 800

264 000

264 000

0

 

ხარჯები

229 112

232 800

264 000

264 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

205 986

217 800

264 000

264 000

 
 

სხვა ხარჯები

23 126

15 000

0

   

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

3 043 774

2 397 911

2 528 494

2 528 494

0

 

ხარჯები

3 043 774

2 397 911

2 528 494

2 528 494

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 991 228

997 411

846 494

846 494

0

 

სხვა ხარჯები

52 546

1 400 500

1 682 000

1 682 000

0

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

171 696

197 421

215 934

215 934

0

 

ხარჯები

171 696

197 421

215 934

215 934

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

171 696

197 421

215 934

215 934

 

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

2 950

3 200

10 000

10 000

0

 

ხარჯები

2 950

3 200

10 000

10 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 950

3 200

10 000

10 000

 

06 02 03

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვებიოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

30 000

43 000

60 000

60 000

0

 

ხარჯები

30 000

43 000

60 000

60 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29 000

43 000

60 000

60 000

 
 

სხვა ხარჯები

1 000

0

0

   

06 02 04

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

23 500

25 000

25 000

25 000

0

 

ხარჯები

23 500

25 000

25 000

25 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22 500

25 000

25 000

25 000

 
 

სხვა ხარჯები

1 000

0

0

   

06 02 05

0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

12 200

12 200

12 200

12 200

0

 

ხარჯები

12 200

12 200

12 200

12 200

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11 500

12 200

12 200

12 200

 
 

სხვა ხარჯები

700

0

0

   

06 02 06

გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის

28 000

52 600

40 000

40 000

0

 

ხარჯები

28 000

52 600

40 000

40 000

0

 

სხვა ხარჯები

28 000

52 600

40 000

40 000

 

06 02 07

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

72 900

102 000

101 000

101 000

0

 

ხარჯები

72 900

102 000

101 000

101 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72 200

101 300

101 000

101 000

 
 

სხვა ხარჯები

700

700

0

   

06 02 08

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი)

1 190 917

0

0

0

0

 

ხარჯები

1 190 917

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 190 917

0

0

   
 

სხვა ხარჯები

0

0

0

 

0

06 02 09

 სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)

372 411

0

0

0

0

 

ხარჯები

372 411

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

360 765

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

11 646

0

0

   

06 02 10

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)

1 038 700

1 576 500

1 638 000

1 638 000

0

 

ხარჯები

1 038 700

1 576 500

1 638 000

1 638 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 038 700

234 500

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

1 342 000

1 638 000

1 638 000

 

06 02 11

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

100 500

117 000

105 000

105 000

0

 

ხარჯები

100 500

117 000

105 000

105 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

91 000

115 000

105 000

105 000

0

 

სხვა ხარჯები

9 500

2 000

0

   

06 02 12

შშმ სტატუსის  მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია

0

120 000

132 000

132 000

0

 

ხარჯები

0

120 000

132 000

132 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

120 000

132 000

132 000

0

06 02 13

0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.

0

118 000

126 000

126 000

0

 

ხარჯები

0

118 000

126 000

126 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

114 800

122 000

122 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

3 200

4 000

4 000

 

06 02 14

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის

მომსახურებით უზრუნველყოფა

0

30 990

63 360

63 360

0

 

ხარჯები

0

30 990

63 360

63 360

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

30 990

63 360

63 360

0

 


თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18
2025 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 20
1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22
მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2025 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  2025 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.