"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"

"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"
დოკუმენტის ნომერი 18
დოკუმენტის მიმღები ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/12/2024
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/12/2024
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2025
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016443
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
18
23/12/2024
ვებგვერდი, 24/12/2024
190020020.35.136.016443
"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"
ხულოს მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (24/12/2024 - 28/02/2025)

 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №18

2024 წლის 23 დეკემბერი

დაბა ხულო

 

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 78-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანნული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის №18 დადგენილება „ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2025 წლის 01 იანვრიდან.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერენარ ბოლქვაძე



დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით;

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

შემოსავლები

27 060 395

30 877 410

35 475 000

გადასახადები

8 559 033

9 959 000

18 750 000

გრანტები

17 845 410

18 825 000

15 325 000

სხვა შემოსავლები

655 952

2 093 410

1 400 000

ხარჯები

16 061 841

17 678 014

22 330 700

შრომის ანაზღაურება

6 474 855

7 158 586

9 053 544

საქონელი და მომსახურება

5 751 422

6 905 780

8 717 370

პროცენტი

0

0

0

სუბსიდიები

29 500

107 135

506 000

გრანტები

296 575

303 190

337 666

სოციალური უზრუნველყოფა

1 536 153

1 536 120

1 608 010

სხვა ხარჯები

1 973 336

1 667 203

2 108 110

საოპერაციო სალდო

10 998 554

13 199 396

13 144 300

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

10 555 103

13 661 828

13 144 300

ზრდა (შეძენა)

10 555 103

13 661 828

13 144 300

კლება (გაყიდვა)

0

0

0

მთლიანი სალდო

443 451

-462 432

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

443 451

-462 432

0

ზრდა

443 451

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

443 451

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

462 432

0

ვალუტა, დეპოზიტები

0

462 432

0

სესხები

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

0

0

სესხები

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით;

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

შემოსულობები

27 060 395

30 877 410

35 475 000

შემოსავლები

27 060 395

30 877 410

35 475 000

არაფინანსური აქტივების კლება

0

0

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

26 616 944

31 339 842

35 475 000

ხარჯები

16 061 841

17 678 014

22 330 700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 555 103

13 661 828

13 144 300

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების კლება

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

443 451

-462 432

0

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 35 475 000 ლარის ოდენობით;

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

შემოსულობები

27 060 395

30 877 410

35 475 000

შემოსავლები

27 060 395

30 877 410

35 475 000

გადასახადები

8 559 033

9 959 000

18 750 000

გრანტები

17 845 410

18 825 000

15 325 000

სხვა შემოსავლები

655 952

2 093 410

1 400 000

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 18 750 000  ლარის ოდენობით;

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

გადასახადები

8 559 033

9 959 000

18 750 000

საშემოსავლო გადასახადი

0

0

0

ქონების გადასახადი

3 140 875

3 200 000

3 750 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

2 509 723

3 190 000

3 740 000

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

278 913

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

8 034

5 000

5 000

სასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

4 494

 

 

არასასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

339 711

5 000

5 000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 

 

 

დამატებული ღირებულების გადასახადი

5 418 158

6 759 000

15 000 000

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  15 325 000 ლარის ოდენობით;

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

გრანტები

17 845 410

18 825 000

15 325 000

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0

0

0

უცხო  ქვეყნების  მთავრიბებიდან  ან  მათი წარმომადგენლობებიდან  მიღებული გრანტები

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის  ორგანიზაციებიდან  მიღებული გრანტები

17 845 410

18 825 000

15 325 000

გათანაბრებითი ტრანსფერი

სპეციალური ტრანსფერი

5 530 000

4 500 000

0

მიზნობრივი ტრანსფერი

 0

 0

 0

კაპიტალური გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

 0

 0

 0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

9 069 686

11 040 000

12 473 900

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

2 293 334

3 285 000

2 851 100

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამa)

952 390

0

0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 400 000 ლარის ოდენობით;

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

655 952

2 093 410

1 400 000

შემოსავლები საკუთრებიდან

267 730

468 700

275 000

პროცენტები

145 900

353 700

130 000

დივიდენდები

 

 

 

რენტა

121 830

115 000

145 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის  

95 636

115 000

120 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

26 194

0

25 000

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

 

 

 

საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია

33 092

30 000

30 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

33 092

30 000

30 000

საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

 0

სანებართვო მოსაკრებელი

28 744

25 000

25 000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

9,00

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

4 339

5 000

5 000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0

 0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0

0

0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0

0

0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0

0

0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

26 021

20 000

20 000

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

25 000

101 142

0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

304 109

1 473 568

1 075 000

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 22 330 700 ლარის ოდენობით;

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

2

ხარჯები

16 061 841

17 678 014

22 330 700

21

შრომის ანაზღაურება

6 474 855

7 158 586

9 053 544

22

საქონელი და მომსახურება

5 751 422

6 905 780

8 717 370

25

სუბსიდიები

29 500

107 135

506 000

26

გრანტი

296 575

303 190

337 666

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1 536 153

1 536 120

1 608 010

28

სხვა ხარჯები

1 973 336

1 667 203

2 108 110

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 13 144 300 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 144 300  ლარის ოდენობით;

პროგრამული კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

255 156

476 691

195 000

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

8 604 529

10 032 787

10 641 917

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

357 586

1 570 528

0

05 00

განათლება

778 447

481 246

1 669 144

06 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი

558 335

1 100 576

638 239

07 00

მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 050

0

0

 

სულ ჯამი

10 555 103

13 661 828

13 144 300

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით;


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 35 475 000 ლარით;

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2023  წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025  წლის გეგმა

 

 
   

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4 227 404

5 195 311

6 103 068

   

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4 191 904

4 775 311

5 753 068

   

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 132 904

4 545 985

5 623 068

   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

59 000

229 326

130 000

   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

35 500

420000

350 000

   

702

თავდაცვა

148 706

0

0

   

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

148 706

0

0

   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

1 300 000

0

   

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0

1300000

0

   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3 049 349

2 491 084

1 086 424

   

7045

ტრანსპორტი

3 049 349

2 491 084

1 086 424

   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 958 746

2 311 584

610 424

   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

90 602

179 500

476 000

   

705

გარემოს დაცვა

571 930

569 669

0

   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

354 496

258 378

0

   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

217 434

311 291

0

   

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

7 715 081

9 679 088

13 518 037

   

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2 740 147

6 120 607

6 449 371

   

7063

წყალმომარაგება

1 379 104

1 901 936

1 802 859

   

7064

გარე განათება

343 354

444 885

390 000

   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

3 252 476

1 211 660

4 875 807

   

707

ჯამრთელობის დაცვა

1 295 789

1 429 316

1 596 454

   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

1 295 789

1 429 316

1 596 454

   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 718 779

3 792 871

3 422 646

   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

953 926

1 341 095

1 204 705

   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 741 315

1 921 776

2 187 942

   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

23 539

530 000

30 000

   

709

განათლება

4 917 233

5 396 268

7 808 561

   

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

3 725 233

4 344 661

5 337 559

   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 192 000

1 051 607

2 471 002

   

710

სოციალური დაცვა

1 972 673

1 486 235

1 939 810

   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

51 103

67 800

102 810

   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1 921 570

1 418 435

1 837 000

   

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

26 616 944

31 339 842

35 475 000

   

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით;
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

443 451

-462 432

0

ზრდა

443 451

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

443 451

0

 

სესხები

0

0

0

კლება

0

462 432

0

ვალუტა, დეპოზიტები

0

462 432

0

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 130 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება
მუციპალიტეტი თანადაფინასნებით მონაწილეობს საგრანტო კონკურსში, რომელსაც განახორცილებს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია და მასში მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა, რაც საშუალებას აძლევს მონაწილეს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ხულოს მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სოციალ-ეკონომიკური მიმართულებები. გათვალისწინებულია 30 000 ლარი.

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისა და ა(ა)იპ-სათვის  საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა
აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მისაღები სპეციალური ტრანსფერის ხარჯზე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული და მის დაფინასებაზე მყოფი ობიექტებისათვის სხვადასხვა სახის ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა, რომლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 320 000 ლარს.

მუხლი 16. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 17. ხულოს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები
  • ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;
  • დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
  • განათლება;
  • კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი;
  • ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)

პროგრამის მიზანი:

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.

პროგრამის აღწერა:

აღნიშნული ხარჯები უზრუნველყოფს სისტემის გამართულ მუშაობას მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მუნიციპალიტეტის მერიაში. ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი, კადრების მომზადება-გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები,

პრიორიტეტი:

1.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00);

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, მგზავრთა ტრანსპორტირება, გარე განათებისა და ელექროგადამცემი ქსელების, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. განხორციელდება კეთილმოწყობითი ღონისძიებები, მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ასევე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

  1. საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული ოდი 02  01)

პროგრამის მიზანი:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, მგზავრთა ტრანსპორტირება, მგზავრობის დროის შემცირება და კომფორტული მომსახურება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მოიალაღეთა უფასო ტრანსპორტირება, კერძოდ:

  • მუნიციპალიტეტში შიდა გადაადგილების ტრანსპორტით მომსახურება (პროგრამული ოდი 02  01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა უფასო ტრანსპორტით მომსახურება სამთო იალაღებზე იმ პერიოდში, როცა ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი, არ ახორციელებს აღნიშნულ მომსახურებას (ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე არ ახორციელებს მგზავრთა მომსახურებას სამთო იალაღებზე). მომსახურება ხორციელდება კურორტ ბეშუმის, მთა ზორტიყელის, მთა ლეკნარის,  მთა სარიჩაირის, მთა თეთრობის, მთა ლოდიძირის, მთა ჯანჯღნარის, ნათელათი, კუნჭულეთი, ქვაბიჯვარი, ჩიბუხნარი, ვაშლოვანის მთის, დიდაჭარის მთის, ხიხაძირის მთის, ვერნების მთის და მაჭარელათის მთის მიმართულებით. ასევე განხორციელდება ხულო-თაგო თაგო-ხულოს მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით მარშრუტს მთების შესაბამისად.

  • სოფელ ყინჩაურში, მდინარე ფაჩხისწყალზე, საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხიდის მშენებლობა (პროგრამული ოდი 02  01 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი სახიდე გადასასვლელის მოწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ყინჩაურში ხიდის მშენებლობა, რაც აუცილებელია მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის.

  • სოფელ დანისპარაულში, ენგენაურის უბანში მდინარე აჭარისწყლის შენაკადზე ხიდის მშენებლობა (პროგრამული ოდი 02  01 07);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი სახიდე გადასასვლელის მოწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ დანისპარაულში ხიდის მშენებლობა, რაც აუცილებელია მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის.

  • შპს ხულოს ტრანსპორტი (პროგრამული კოდი 02 01 12);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის და საბაგირო გზის შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებით დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო”-ს სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა და მისი ფუნქციონირება. ასევე განხორციელდება ავტობულებით მგზავრთა გადაყვანა ხულო-ბათუმის, ბათუმი-ხულოს მიმართულებით შეღავათიან ფასად.

  • სოფელ განახლებაში, კოჩალიძეების უბანში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 13);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეითად მოსიარულეთათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში სოფელ განახლებაში მოეწყობა საფეხმავლო ბილიკი, რაც მნიშნელოვნად აუცილებელია აღნიშნულ უბანში მაცხოვრებელი მოსახლეობის მარტივი და კომფორტული გადაადგილებისათვის.

1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბინაო ამხანაგობების, გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

საბინაო ამხანაგობების განვითარება  და ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დაგეგმილია დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რემონტი. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება იმ  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  რემონტი, რომლებსაც ესაჭიროებათ ფასადების, სახურავის, საძირკველის შეკეთება გამაგრებითი სამუშაოები.

 

  • გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელის გამართული მუშაობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის უზრუნველყოფა (ფინანსდება აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერის ფარგლებში), რომელიც შედგება 8996-მდე წერტილისაგან სულ 84 დასახლებულ პუნქტში. ასევე განხორციელდება იმ დარჩენილი მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფილი.

ასევე განხორციელდება: ბეშუმის მიმდებარე საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, მთა სარიჩარის საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, მთა თეთრობის  საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, დიდაჭარისა და ვაშლოვანის  საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) და ბოძაურის, საკამბეჩოს, ლოდიძირის და შქერნალის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია.

  • ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების ფუნქციონირება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“-ს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. მუნიციპალიტეტში სულ ფუნქციონირებს 30 წყალსადენი. ასევე ახორციელებს დაბის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-შენახვას.

  • წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლები, სადაც ჭირს მოსახლეობის სასმელი წყლით  სრულად მომარაგება, რისთვისაც აუცილებელია აღნიშნული პრობლემის დროულად მოგვარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია, სოფელ ვანაძეების, ვაშაყმაძეების და მეხალაშვილების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ირემაძეებში შირინაანთ უბანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ წინწკალაშვილების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ბეშუმში, კატრიძირის დასახლებისათვის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ ლაბაიძეების სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი), სოფელ ღორჯომში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, სოფელ ტუნაძეების სასმელი წყლის სისტემის სათავე ნაგებობის და სალექარის მოწყობა, სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, სოფელ გელაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სახანძრო რეზერუარის მოწყობა. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ აქ არსებული მოსახლეობა მომარაგდება უწყვეტი სასმელი წყლით.

  • საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები (პროგრამული კოდი 02 02 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:

საპროექტო, საკადასტრო და ესკიზური ნახაზების მომზადება, ქონების აღრიცხვასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ქონების შეფასებასთან დაკავშირებული ხარჯები და ესკიზური ნახაზების შედგენა.

  • საპროექტო მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 02 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

  • ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 08);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე რემონტი.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დაგეგმილი სამუშაოებით გათვალისწინებულია სიძველის გამო, ზამთრის შედეგად ან/და სხვა მიზეზებით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა. სამუშაოები ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთებას. სულ განხორციელდება 4 ერთეულამდე სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთება.

1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელია კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა, ასევე მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემატური უბნების (სკვერები, ქუჩები ფასადები) გამაგრება-რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები იმ უბნებში სადაც ყველაზე უფრო მეტად იქმნება მეწყრული პროცესების საშიშროება. სულ განხორციელდება დაახლოებით 20-25 ლოკაციაზე ფერდსამაგრი სამუშაო.

დაგეგმილია დაბა ხულოში ტბელ აბუსერისძის ქუჩის კეთილმოწყობა, სოფელ დიდაჭარის ცენტრის კეთილმოწყობა, სოფელ რიყეთის ცენტრის კეთილმოწყობა, სოფელ დიოკნისის ცენტრის კეთილმოწყობა, სოფელ ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა (მეორე ეტაპი), დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების რეაბილიტაცია, სოფელ ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა და ხულოს მუნიციპალიტეტის ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების მიმდებარედ განთავსებული საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების ფასადების კეთილმოწყობა.

მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ახალი და არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, რეკონსრუქცია-რემონტი.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის და საბავშვო ბაღის რემონტი, ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს შენობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, სოფელ ზემო თხილვანაში ადმინისტრაციული შენობის და სპორტული დარბაზის მშენებლობა, სოფელ რაქვთაში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა, სოფელ შურმულში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა, სოფელ აგარის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი, სოფელ ბაკოში სოფლის სახლის გაფართოება, სოფელ ქედლებში, მეხეშურის უბანში ტურისტული ლოკაციის მოწყობა, სოფელ მერჩხეთში მოსაცდელის მოწყობა, სოფელ ჩაოში კოტიჯვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოსადგომის და სველი წერტილის მოწყობა, სოფელ კალოთაში მოსაცდელის მოწყობა, სოფელ სკვანაში მოსაცდელის მოწყობა, სოფელ ჭახაურში მოსაცდელის მოწყობა, თხილაძირის სოფლის სახლის რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია, სოფელ რაქვთაში საპირფარეშოს მშენებლობა და სოფელ ნადაბურში მოსაცდელის მოწყობა

პრიორიტეტი:

2.დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ქვეყნის ერთერთი ძირითადი მიმართულებაა. შესაბამისად ჩვენი მიზანია მუნიციპალიტეტში ყველა გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა,  მიუსაფარი ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა და სხვა.

  1. სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა, შეგროვება, ასევე დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავლაყრელზე. ასევე განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა.

  • მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების მზრუნველობა და საჭიროების შემთხვევაში გადაყვანა ქალაქ ბათუმში უპატრონო და მაწანწალა ცხოველთა თავშესაფარში, რათა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ვაქცინაცია და სხვა საჭირო პროცედურები, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 120 ერთეულ ცხოველზე შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა.

ასევე დაგეგმილია ნადირის გასაფრთხობად ვაზნების შეძენა.

  • ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, დაბის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, გარე-განათების მოვლა-პატრონობა, საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა პატრონობა, გზის გაწმენდა ჩამოშლილი მეწყერისა და თოვლის საფარისაგან და სხა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“-ს, რომელიც ახორციელებს დაბის ქუჩების ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, სულ 38000 კვ/მ-ზე მეტ ფართობზე. ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა სულ 12 ადმინისტრაციული ერთეული, 76 სოფელი, მათ შორის: რიყეთი, დანისპარაული, შუასოფელი, დიდი რიყეთი,  ბოძაური, დიოკნისი, ტაბახმელა, ჯვარიქეთი, ბეღლეთი, კორტოხი, პაქსაძეები, გელაძეები, ღურტა, იაკობაძეები, ღორჯომელაძეები, ღორჯომი, გორგაძეები, მინთაძეები, ადაძეები, მეკეიძეები, ვანაძეები, ვაშაყმაძეები, მეხალაშვილები, ტუნაძეები, ქურდული, ახალი უბანი, სტეფანაშვილები, წინწკალაშვილები, მერჩხეთი, ჭახაური, ლაბაიძეები, აგარა, საციხური, ნამონასტრევი, გელაურა, პანტნარი, დიდაჭარა, ირემაძეები, ბოღაური, გობაძეები, დეკანაშვილები, ზედა დეკანაშვილები, ქედლები, თხილაძირი, განახლება, ელელიძეები, ძირკვაძეები, დიაკონიძეები, უჩხო, გუდასახო, დუაძეები, ოქრუაშვილები, ქვემო ვაშლოვანი, ზედა ვაშლოვანი, შურმული, ჩაო, ყინჩაური, ჭერი, ძმაგულა, გურძაული, ფაჩხა, წაბლანა, წაბლიანი, კვატია, ფუშრუკაული, რაქვთა, ვერნები, ხიხაძირი, ახალშენი, სკვანა, კალოთა, ნადაბური, ზედა თხილვანა, ქვედა თხილვანა, ბაკო, მთისუბანი.

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“, რომელიც უზრუნველყობს გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვას. სულ 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც მთლიანობაში განთავსებულია 8646 გარე განათების ბოძი.

ასევე განახორციელებს დაბასა და ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული საზოგადოებრივი სარგებლობის საპირფარეშოების (სულ 14 ერთეული) პერიოდულ დასუფთავებას და მოვლა-პატრონობას. ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.

პრიორიტეტი:

3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და არსებული ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

3.1 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანი:

სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

პროგრამის აღწერა:

ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ხულოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და სკოლამდელი განათლება ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებას მოითხოვს, რისთვისაც მუნიციპალიტეტი საბავშვო ბაღების გაერთიანებას უზრუნველყობს შესაბამისი ფინანსური რესურსით. არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტისათვის მნიშნელოვანია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა მოსახლეობისთვის.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ერთ ბაგა-ბაღს და 23 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 750–მდე სკოლამდელი აღსაზრდელი ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება. ასევე მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 4 ალტერნატიული საბავშვო ბაღი - სოფელ თაგოში, გელაძეებში, აგარაში და წაბლანაში, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტი ახორციელებს შრომის ანაზღაურებისა და გათბობის ხარჯების დაფინანსებას.

  • სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ წაბლანაში საბავშვო ბაღის მშენებლობას, სოფელ აგარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობას და სოფელ  მეკეიძეების საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობას. შედეგად ბავშვებს მიეცემათ საშუალება სრულყოფილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ სკოლამდელი განათლება.

  • სკოლების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 04 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

დაწყებითი საბაზო განათლებისათვის საჭირო დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ შუასოფლის დაწყებითი სკოლის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვას. არსებული ინფრასტრუქტურა სრულად მოშლილია და ვერ ხერხდება სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის სრულყოფილად წარმართვა, რამაც შექმნა საჭიროება აღნიშნულ სოფელში აშენდეს ახალი დაწყებითი სკოლა. შესაბამისად ბავშვებს მიეცემათ საშუალება სრულყოფილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ საბაზო განათლება.

 

პრიორიტეტი:

 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა მათ მოახერხონ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენა.

4.1 სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის მიზანი:

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება, მისი პოპულარიზაცია და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია დამატებითი ღონისძიებების გატარება, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს მიღწეული შედეგების გაუმჯობესებას. ასევე შესაძლებელს გახდის  ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდის და მის დამკვიდრებას მოზარდ თაობაში.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სასპორტო სკოლის ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით აღჭურვა, რათა სპორტსმენებს მიეცეთ საშუალება მაქსიმალურად გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები. განხორციელდება ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ჭიდაობა, ძალოსნობა, კალათბურთი, ჩოგბურთი, სამთო-სათხილამურო, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ფიზიკური მომზადება), სადაც სწავლება უფასოა და 380-მდე ბავშვია ჩართული სპორტის სხვადასხვა სახეობაში.

  • ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“(პროგრამული კოდი 05 01 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ბავშთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება. სწავლება უფასოა და 60-მდე ბავშვია ჩართული აღნიშნული სპორტული სახეობის განვითარებაში.

  • სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში, (არიან ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები,  ოლიმპიური პრიზიორი და საქართველოს ჩემპიონები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობა. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება სიგელებით, მედლებით, თასებით და ფულადი საჩუქრებით.

  • სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში სასპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ წაბლიანის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ პანტნარში სპორტული მოედნის მშენებლობა, სოფელ დანისპარაულის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ ქედლების სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, ვაშლოვანის მთაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, მთა თეთრობში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, სოფელ დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის მშენებლობა, სოფელ თაგოს სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია და სოფელ საციხურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია.

არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე საჭირო გახდა აღნიშნული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია/მშენებლობა, რათა მოზარდ-ახლგაზრდობას მიეცეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების საშუალება.

4.2. კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება. ასევე პროგრამის მიზანია კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაციის განხორციელება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნისა და კუთხის ტრადიციული დღესასწაულების მხარდაჭერას და პოპულარიზაციას, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზებას. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაციას და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგებას. შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენასა და წახალისებას. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენას, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობას, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმირებას გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირებას საზოგადოებასთან. პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე-ახალგაზრდების მუსიკალურ-ვოკალურ-ქორეოგრაფიულ განათლებას, როგორც ფოლკლორის, ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით. ასევე განხორციელდება კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება, მოამზადოს მოსწავლეები სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა-გამოვლენა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ა(ა)იპ ხულოს  სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში ბავშვები მიიღებიან 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის ორი განყოფილება-სამუსიკო და სამხატვრო. მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ მათთვის სასურველ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრა - სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური,  პიანინო, გიტარა და კლასიკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს  ფოლკლორული ანსამბლი - ,,ციცინათელა“  და ანიმაციური ფილმების სტუდია. ასევე ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა,  გასტროლებში მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია). სკოლაში სწავლობს 84 მოსწავლემდე.

  • ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა  მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება  სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ასევე ხორციელდება ადგილობრივი  მოსახლეობის,  სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფორკლორული ანსამბლების მეშვეობით. განსაკუთრებით დიდი მოწონებით სარებლობს ფორკლორული ანსამბლები „ბერმუხა“, „ხულო“, „ხიხანი“, „ვერნები“, „სხალთა“, „ვაშლოვანი“, „ღორჯომი“, ბავშთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „არგინეთი“, „საციხური“, მუსიკალური ჯგუფი „გოდერძი“, ვაჟთა მუსიკალური ბენდი „დიოკნისი“ და სხვა.   მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება, მათთვის კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლების დაგეგმვა და სხვა მოტივაცია. სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების)  განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ხულოს, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის გაცნობა ქვეყნის მაშტაბით და ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფით. საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის  ფონდების შევსება და მოქალაქეთა მომსახურება  საბიბლიოთეკო  ფონდებით. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 11 სასოფლო, 1 საჯარო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. ხულოს კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს მივიწყებული  ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას ღებულობს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში,  ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში.

  • სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში თეატრალური ცხოვრების დონის ამაღლება და წარმოჩენა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, ამიტომ მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს მის ფინანსურ მხარდაჭერას გრანტის სახით, რათა გააგრძელოს თავისი შემოქმედებითი საქმიანობა, როგორც მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის მაშტაბით და მის საზღვრებს გარეთ. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების დონის გაჯანსაღებასა და წარმოჩენას.

  • კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, სელიმობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე.

  • ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული ახალგაზრდების სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

  • ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მისი რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში არსებული ინფრასტრუქტურის დაცვას და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

  • ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07);

ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტულად საინტერესო ადგილების შესწავლა, შემდგომში მათი პოპულარიზაცია და ტურისტების მოზიდვა სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მეშვეობით.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში ისტორიული და კულტურული ძეგლების ტურისტებისათვის და სხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის გაცნობის ხელმისაწვდომობას, ადგილობრივი ტრადიციების, ტრადიციული დღესასწაულების, ზემო აჭარული კერძებისა და ხალხური რეწვის ნიმუშების პოპულარიზაციას, ტურისტულ სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობას ტურისტების მოზიდვის მიზნით და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ლაშქრობებს, ექსკურსიებს, საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის ორგანიზებას, სარეკლამო ბუკლეტების/ფლაერების დამზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ საინფორმაციო პორტალზე განთავსდება ინფორმაცია და ფოტომასალა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ. ქვეპროგრამის ძირითადი სამიზნე ჯგუფები იქნებიან ტურისტები, სოციალურად დაუცველი და წარჩინებული მოსწავლეები, სტუდენტები, ტურისტული სააგენტოები, გიდები და სხვა.

  • გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08);

ქვეპროგრამის მიზანი:
გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალთა მეტი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმართველობის პროცესში. დაგეგმილია ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გასვლითი შეხვედრების ჩატარება.

პრიორიტეტი:

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური პირობების გაუმჯობესება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.

5.1 ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიზანი:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას ამბულატორიულად, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და განმტკიცებას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას, რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყოფს ექიმებსა და ექთნებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის შეუფერხებელი პირველადი სამედიცინო მომსახურება. 

  • სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და  ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

 

საყოველთაო, სადაზღვევო კომპანიების, აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამინისტროს მიერ პროგრამებით დაფინანსებების მიუხედავად ბენეფიციარებს ოპერაციული მკურნალობისთვის მაინც რჩებათ გარკვეული რაოდენობის თანხა გადასახადი, რაც მძიმე ტვირთად აწვება ოჯახებს.  აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თანადაფინანსებას იმ ბენეფიციარებზე, რომელთაც სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, მათ გაეწევათ ფინანსური დახმარება დარჩენილი თანხის 70 %-ს ოდენობით, ხოლო 100 000 დან  200 000-მდე  სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს 60%-ს ოდენობით, მაგრამ   არაუმეტეს  700 (ხუთასი)  ლარისა.

 

  • მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა,  რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრებზე, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა,  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ომის ვეტერანებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებზე,  მარტოხელა მშობლებსა და მათ შვილებზე, მარტოხელა ასაკით პენსიონერებზე - მედიკამენტოზური მკურნალობისათვის წელიწადში ერთხელ 200 ლარიანი დახმარების ვაუჩერის გაცემას მედიკამენტების შესაძენად.

იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, შშმ პირი/ ვეტერანი, მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი.

  • მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ადგილზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხულოს მუნიციპალიტეტში ორი მობილური გუნდის დაფინანსება თვის განმავლობაში 100 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით.

ქვეპროგრამის აღწერა:

პერსონალური ასისტენტის სერვისი - შშმ პირებს გაუწევს სათანადო მხარდაჭერას დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისა და საკუთარი ცხოვრების კონტროლის გაზრდაში, სამუშაო ადგილზე, განათლების მიღების პროცესში, საჯარო სერვისებით სარგებლობისას, ან ყოველდღიური საქმიანობის განხორციელებისას.

გაეროს 2006 წლის შშმ პირთა უფლებების კონვენციის მე-19 მუხლით (დამოუკიდებელი ცხოვრება და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვა) და შშმ პირთა უფლებების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 ნაწილის და 37-ე მუხლის მე-5 ნაწილის ,,ბ’’ ქვეპუნქტით აღებული ვალდებულების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით 18 წლის და მეტი ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე იმ პირების (4 პირი) უზრუნველყოფას, რომლებიც ცდილობენ დამოუკიდებელი ცხოვრების წესით ცხოვრებას და მონაწილეობენ სხვადასხვა ყოველდღიურ (საგანმანათლებლო, სპორტული, კულტურული და სხვა) აქტივობებში, მუშაობენ და / ან არიან მარტოხელა შშმ პირები და საჭიროებენ მხარდაჭერას ცხოვრებისეულ, ყოველდღიურ აქტივობებში (ჰიგიენა, ჩაცმა, კვება, გადაადგილება და სხვა). ქვეპროგრამის მომსახურება მოიცავს: წელიწადში 264 დღეს, დღეში 3 საათს და ერთი საათის მომსახურება დაფინასდება 10 ლარის ოდენობით.

5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის მიზანი:

საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა:

საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზის გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, მრავალშვილიან ოჯახებზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ შშმ პირები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, რეაბილიტაციას დაქვემდებარებული ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, ავარიული სახლების მქონე ოჯახები, უსახლკაროები, მარტოხელა მშობლის სატუსის მქონე პირები და სხვა.  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:


ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 66 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი კვებით. კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად არსებული მენიუს შესაბამისად. შერჩევა მოხდება 0-დან 65 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და შშმ პირებს 2024 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით. დამატებით მოქალაქეების მომართვიანობის შემთხვევაში განცხადებას განიხილავს შესაბამისი სამსახური და შესაძლებლობის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად ჩაერთვებიან პროგრამაში.

  • ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების,  ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულ პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფას (8 აგვისტო, 17 ოქტომბერი და სხვა), 2012 წლის 21 თებერვალს სამშვიდობო მისიის დროს და 2008 წლის  აგვისტოს ომში გარდაცვლილ ვეტერანის ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა. ასევე გათვალისწინებულია  ვეტერანის დაკრძალვისათვის (საჭიროების შემთხვევაში) ხარჯები.

  • უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03);

ქვეპროგრამისმიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (120000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების ფულადი დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 500 ლარის ოდენობით.

  • მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური დახმარების გაწევა (პროგრამული კოდი 06 02 04);

ქვეპროგრამისმიზანი:
მარტოხელა მშობლის  სტატუსი მქონე  პირთა  ფინანსური დახმარება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სოციალური ფონის გაუმჯობესებაა. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო და მათ შორის ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია სოციალურ-ეკონომიკური დახმარების მიმართულებით გარკვეულ პროგრამებს ახორციელებს, დღის წესრიგში კვლავ რჩება ისეთი პრობლემები როგორიცაა, მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა სოციალური მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე საჭიროება შეიქმნა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ,,მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები“-სათვის ფინანსურ დახმარების გაწევა.

  • მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება. ფინანსური დახმარება გაეწევა ოჯახს რომელსაც ყავს 4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის. ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ მშობლები (დედა,  მამა ან მეურვე).

  • მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და მზრუნველობას. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველისა და უსახსრობის გამო ავარიულ მდგომარეობაშია და აღდგენას არ ექვემდებარება, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამა. ბენეფიციართა შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, ასევე მრავალშვილიან (მცირეწლოვანები) ოჯახებს. ქვეპროგრამით განხორციელდება 10 ერთეული საცხოვრებელი სახლის შეძენა.

  • დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება ან დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქალაქ ბათუმის კლინიკებში  დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ან დროებითი საცხოვრებელი ხარჯების კომპენსაციის გაწევას (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 12-13 დიალიზის სეანს). ვინაიდან გარკვეულ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები არიან მძიმე მდგომარეობაში და ვერ ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან ქალაქ ბათუმში ყოველი სეანსის დროს მგზავრობას, ამიტომ მათ უხდებათ ადგილზე (ქ. ბათუმი) ცხოვრება და მათთვისაც ისევე განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება, როგორც იმ პირებისთვის რომლებიც ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან მგზავრობას. აღნიშნულ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულია 21 ბენეფიციარი. დაფინანსება მოხდება ფორმა #100-ის შესაბამისად (თანმხლებ პირთან ერთად 400 ლარი). ქვეპროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.

  • ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებები საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და გამოკვლევების დროულ ჩატარებას. ასევე, მძიმე ტრამვული დაზიანებების შედეგად გარკვეულ შემთხვევებში საჭირო ხდება პაციენტის დროული გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების ქვეპროგრამა.

  • ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახლის სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა, მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების თუნუქის ფურცლებით  უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია ათეულობით განცხადება, რომლითაც ითხოვენ ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახები საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეძენისათვის დახმარებას. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ და არ გააჩნიათ საშუალება, რომ საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეძენა. გამომდინარე აქედან, ვინაიდან ოჯახები ხანძრის შედეგად მნიშვნელოვნად ზარალდებიან, საჭიროა აღნიშნული პროექტის განხორციელება, რათა მოხდეს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება. აღნიშნული პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას.

  • ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვთა და სხვა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა კურსებზე მიმოსვლის ტრანსპორტის ხარჯების ანაზღაურებას ხულოდან ქ. ბათუმამდე თანმხლებ პირებთან ერთად. დახმარება განისაზღვრება დღიური 20 ლარის ოდენობით.

  • ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 12);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეების (ოჯახები) დროებით თავშესაფარში გაყვანა უსაფრთხოების მიზნით.

ქვეპროგრამის აღწერა:

    მუნიციპალიტრტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეები (ოჯახები), რომლებსაც არ გააჩნიათ სხვა უსაფრთხო ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართები, საჭიროებენ განსაკუთრებულ ყურადღებას და დროებით თავშესაფარში გაყვანას უსაფრთხოების მიზნით. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველის და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულია, არის ავარიულ მდგომარეობაში, აღდგენას არ ექვემდებარება და საცხოვრებლად საფრთხეს წარმოადგენს. გამომდინარე აქედან ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის   პროგრამა. ბენეფიციარის შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება: შესაბამისი კომპეტენტური უწყებების მიერ გაცემულ ვიზუალურ საინჟინრო-გეოლოგიურ დასკვნას, შესაბამისი სამსახურის სპეციალისტის (ინჟინერ-კონსტრუქტორი) და მერის წარმომადგენელის (შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში) მიერ შედგენილ ვიზუალურ დათვალიერების აქტს, ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, მრავალშვილიანობას (მცირეწლოვნები), სოციალურ მდგომარეობას (საარსებო შემწეობის მიმღები). საბოლოო გადაწყვეტილებას ოჯახის დროებით თავშესაფარში გაყვანასთან დაკავშირებით ღებულობს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისია.      

  • მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13);

ქვეპროგრამის მიზანი:

0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების შესასყიდად ყოველთვიური ფინანსური დახმარება მოვლის საჭიროების მქონე შშმ (მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატულ) პირებზე 80 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად.

  • წითელი ჯვრის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 15);

ქვეპროგრამის მიზანი:

უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფებისთვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და სოციალური მხარდაჭერით. 

ქვეპროგრამის აღწერა:

საქართველო რადიკალური და სწრაფი ცვლილებების აუცილებლობის წინაშე დგას, რადგან სპონტანურად და არათანმიმდევრულად განხორციელებულმა რეფორმებმა ქვეყანაში ვითარება საგრძნობლად გააუმჯობესა, მაგრამ სასურველი შედეგი ვერ მოგვცა, განსაკუთრებით, უმუშევრობისა და სიღარიბის დონის შემცირების კუთხით. დღემდე არსებულ სტრატეგიულ და საპროგრამო დოკუმენტებში გაცხადებული მიზნები, რომლებიც სიღარიბისა და უმუშევრობის მნიშვნელოვან შემცირებას უკავშირდებოდა, კვლავ მიუღწეველია. ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაზე უარყოფითად მოქმედებს ასევე გახშირებული სტიქიური უბედურებები თუ სხვადასხვა სახის დაავადებათა გავრცელების საფრთხე, რაც მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი მოწყვლად ჯგუფებს, დიდი რისკის წინაშე აყენებს. საქართველოში ამ მიმართულებითაც არაერთი რეფორმა განხორციელდა და შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა სრულყოფილი და სტაბილური სისტემის შექმნა მოითხოვს გრძელვადიან განვითარებას. თანამედროვე მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენ ქვეყანში, გლობალურმა პანდემიამ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა როგორც საზოგადოება, ასევე ჯანდაცვის სისტემა და ადგილობრივი თვითმმართველობა. გასათვალისწინებელია, რომ არაერთი გამოწვევის წინაშე მდგომი მოსახლეობის დღის წესრიგი გულისხმობს მოქალაქეების  საყოველთაო ჩართულობასა და უშუალოდ თემის წევრების აქტიურ მონაწილეობას  განვითარების პროცესში. 

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში მთავრობის დამხმარე ორგანიზაცია  (საქართველოს კანონი ,,საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ“ 15/07/2017 ), ემსახურება განსაცდელში ჩავარდნილი ადამიანების ხვედრის შემსუბუქებას, მათი სიცოცხლისა და ღირსების დაცვას. აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის sაქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება წარმოადგენს ერთადერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც ქვეყნის სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის #508 დადგენილება) შესაბამისად შემდეგი ფუნქციები აქვს: მონაწილეობს სამძებრო და სამაშველო საქმიანობებში; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს კოორდინირებით ორგანიზებას უწევს საგანგებო სიტუაციის შედეგების აღმოფხვრაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობებს; არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დამხმარე რგოლი დაზარალებული მოსახლეობისათვის პირველი დახმარების უზრუნველყოფაში და საველე ჰოსპიტალის მოწყობაში; ასევე ეხმარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის წყლისა და საკვების მიწოდებაში საგანგებო სიტუაციის დროს.

  • მზრუნველობა მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 06 02 16);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მზრუველობა მოკლებულ და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

უპოვარ და მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციარებზე ზრუნვა მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს. აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები გადაყვანილი იქნებიან თავშესაფარში სადაც, მოხდება მათი სამედიცინო მომსახურება, თავშესაფრითა და კვებით უზრუნველყოფა და სხვა მომსახურების გაწევა საჭიროების მიხედვით.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 35 475 000 ლარის ოდენობით

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახ.ბიუ ფონ გამ ტრან

ადგილობრივი ბიუჯეტი

 

 

ხულოს მუნიციპალიტეტი

26 616 944

31 339 842

35 475 000

0

35 475 000

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

627

660

658

0

658

 

 

ხარჯები

16 061 841

17 678 014

22 330 700

0

22 330 700

 

 

შრომის ანაზღაურება

6 474 855

7 158 586

9 053 544

0

9 053 544

 

 

საქონელი და მომსახურება

5 751 422

6 905 780

8 717 370

0

8 717 370

 

 

სუბსიდიები

29 500

107 135

506 000

0

506 000

 

 

გრანტები

296 575

303 190

337 666

0

337 666

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 536 153

1 536 120

1 608 010

0

1 608 010

 

 

სხვა ხარჯები

1 973 336

1 667 203

2 108 110

0

2 108 110

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 555 103

13 661 828

13 144 300

0

13 144 300

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

4 376 110

5 195 311

6 103 068

 

6 103 068

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

148

153

147

 

147

 

 

ხარჯები

4 120 954

4 718 620

5 908 068

 

5 908 068

 

 

შრომის ანაზღაურება

2 942 206

3 209 194

4 109 632

 

4 109 632

 

 

საქონელი და მომსახურება

1 026 075

1 274 208

1 541 796

 

1 541 796

 

 

გრანტები

0

18 000

0

 

0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

57 286

13 418

0

 

0

 

 

სხვა ხარჯები

95 387

203 800

256 640

 

256 640

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

255 156

476 691

195 000

 

195 000

 

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 281 610

4 545 985

5 623 068

 

5 623 068

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

148

153

147

 

147

 

 

ხარჯები

4 085 454

4 423 620

5 598 068

 

5 598 068

 

 

შრომის ანაზღაურება

2 942 206

3 209 194

4 109 632

 

4 109 632

 

 

საქონელი და მომსახურება

1 026 075

1 128 208

1 388 796

 

1 388 796

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

57 286

13 418

0

 

0

 

 

სხვა ხარჯები

59 887

72 800

99 640

 

99 640

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

196 156

122 365

25 000

 

25 000

 

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 100 563

1 184 420

1 409 900

 

1 409 900

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

29

29

 

29

 

 

ხარჯები

1 019 923

1 161 420

1 399 900

 

1 399 900

 

 

შრომის ანაზღაურება

726 870

849 829

993 768

 

993 768

 

 

საქონელი და მომსახურება

232 041

246 709

321 492

 

321 492

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16 049

2 082

0

 

0

 

 

სხვა ხარჯები

44 963

62 800

84 640

 

84 640

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80 640

23 000

10 000

 

10 000

 

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

3 032 341

3 361 565

4 213 168

 

4 213 168

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114

119

118

 

118

 

 

ხარჯები

2 916 825

3 262 200

4 198 168

 

4 198 168

 

 

შრომის ანაზღაურება

2 114 974

2 359 365

3 115 864

 

3 115 864

 

 

საქონელი და მომსახურება

745 690

881 499

1 067 304

 

1 067 304

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

41 237

11 336

0

 

0

 

 

სხვა ხარჯები

14 924

10 000

15 000

 

15 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115 516

99 365

15 000

 

15 000

 

01 01 03

მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

148 706

0

0

 

0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

0

 

0

 

 

ხარჯები

148 706

0

0

 

0

 

 

შრომის ანაზღაურება

100 362

0

0

 

0

 

 

საქონელი და მომსახურება

48 344

0

0

 

0

 

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

94 500

649 326

480 000

 

480 000

 

 

ხარჯები

35 500

295 000

310 000

 

310 000

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

146 000

153 000

 

153 000

 

 

გრანტები

0

18 000

0

 

0

 

 

სხვა ხარჯები

35 500

131 000

157 000

 

157 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59 000

354 326

170 000

 

170 000

 

01 02 01

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

59 000

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59 000

0

0

 

 

 

01 02 02

სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება

35 500

20 000

30 000

 

30 000

 

 

ხარჯები

35 500

20 000

30 000

 

30 000

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

1 000

3 000

 

3 000

 

 

გრანტები

0

18 000

0

 

0

 

 

სხვა ხარჯები

35 500

1 000

27 000

 

27 000

 

01 02 03

სარეზერვო ფონდი

0

130 000

130 000

 

130 000

 

 

ხარჯები

0

130 000

130 000

 

130 000

 

 

სხვა ხარჯები

0

130 000

130 000

 

130 000

 

01 02 04

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისა და ა(ა)იპ-სათვის  საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა

0

400 000

320 000

 

320 000

 

 

ხარჯები

0

145 000

150 000

 

150 000

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

145 000

150 000

 

150 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

255 000

170 000

 

170 000

 

01 02 05

წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი

0

99 326

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

99 326

0

 

0

 

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

10 001 902

11 269 803

12 901 963

0

12 901 963

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56

56

56

0

56

 

 

ხარჯები

1 397 373

1 237 016

2 260 046

0

2 260 046

 

 

შრომის ანაზღაურება

314 470

352 973

355 729

0

355 729

 

 

საქონელი და მომსახურება

610 631

776 443

932 216

0

932 216

 

 

სუბსიდიები

0

80 000

476 000

0

476 000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 390

0

0

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

469 882

27 600

496 100

0

496 100

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 604 529

10 032 787

10 641 917

0

10 641 917

 

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

3 049 349

2 491 084

1 086 424

 

1 086 424

 

 

ხარჯები

116 020

229 450

533 450

 

533 450

 

 

შრომის ანაზღაურება

64 565

75 443

0

 

0

 

 

საქონელი და მომსახურება

49 065

74 007

57 450

 

57 450

 

 

სუბსიდიები

0

80 000

476 000

 

476 000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 390

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 933 329

2 261 634

552 974

 

552 974

 

02 01 01

მუნიციპალიტეტში შიდა გადაადგილების ტრანსპორტით მომსახურება

25 418

57 450

57 450

 

57 450

 

 

ხარჯები

25 418

57 450

57 450

 

57 450

 

 

საქონელი და მომსახურება

25 418

57 450

57 450

 

57 450

 

02 01 02

სოფელ ყინჩაურში, მდინარე ფაჩხისწყალზე, საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხიდის მშენებლობა

0

0

91 750

 

91 750

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

91 750

 

91 750

 

02 01 03

სოფელ ზემო ვაშლოვანში სოფლის საერთო სასაფლაოებისაკენ მიმავალი გზის მოწყობა

65 517

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65 517

0

0

 

 

 

02 01 04

სოფელ ირემაძეებში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპული მერაბ ჭელიძის სასაფლაოს მიმართულებით ბილიკის მოწყობა

0

27 630

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

27 630

0

 

0

 

02 01 05

მთა ზორტიყელში სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია

21 244

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 244

0

0

 

 

 

02 01 06

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლის რუსლან მელაძის საფლავთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა

4 998

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 998

0

0

 

 

 

02 01 07

სოფელ დანისპარაულში, ენგენაურის უბანში მდინარე აჭარისწყლის შენაკადზე ხიდის მშენებლობა

0

0

416 224

 

416 224

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

416 224

 

416 224

 

02 01 08

ავტობუსების შესყიდვა (ორი ერთეული)

274 800

206 100

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

274 800

206 100

0

 

0

 

02 01 09

მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა

1 760 134

1 647 404

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 760 134

1 647 404

0

 

0

 

02 01 10

 ა(ა)იპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა

90 602

99 500

0

 

0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

0

0

 

0

 

 

ხარჯები

90 602

92 000

0

 

0

 

 

შრომის ანაზღაურება

64 565

75 443

0

 

0

 

 

საქონელი და მომსახურება

23 647

16 557

0

 

0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 390

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

7 500

0

 

0

 

02 01 11

ოთხი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა

806 636

373 000

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

806 636

373 000

0

 

0

 

02 01 12

შპს ხულოს ტრანსპორტი

0

80 000

476 000

 

476 000

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

14

14

 

14

 

 

ხარჯები

0

80 000

476 000

 

476 000

 

 

სუბსიდიები

0

80 000

476 000

 

476 000

 

02 01 13

სოფელ განახლებაში, კოჩალიძეების უბანში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა

0

0

45 000

 

45 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

45 000

 

45 000

 

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3 627 992

3 100 203

6 264 768

 

6 264 768

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

42

42

 

42

 

 

ხარჯები

888 216

1 007 566

1 726 596

 

1 726 596

 

 

შრომის ანაზღაურება

249 905

277 530

355 729

 

355 729

 

 

საქონელი და მომსახურება

561 566

702 436

874 766

 

874 766

 

 

სხვა ხარჯები

76 745

27 600

496 100

 

496 100

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 739 776

2 092 637

4 538 172

 

4 538 172

 

02 02 01

საბინაო ამხანაგობების ხელშეწყობა

44 295

0

491 100

 

491 100

 

 

ხარჯები

44 295

0

491 100

 

491 100

 

 

სხვა ხარჯები

44 295

0

491 100

 

491 100

 

02 02 02

გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1 663 478

444 885

3 563 309

 

3 563 309

 

 

ხარჯები

328 104

303 360

330 000

 

330 000

 

 

საქონელი და მომსახურება

296 834

303 360

330 000

 

330 000

 

 

სხვა ხარჯები

31 270

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 335 374

141 525

3 233 309

 

3 233 309

 

02 02 02 01

მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა

46 520

144 885

60 000

 

60 000

 

 

ხარჯები

31 270

3 360

0

 

0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

3 360

0

 

0

 

 

სხვა ხარჯები

31 270

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 250

141 525

60 000

 

60 000

 

02 02 02 02

გარე განათების ქსელის მოვლა-ექსპლუატაცია

296 834

300 000

330 000

 

330 000

 

 

ხარჯები

296 834

300 000

330 000

 

330 000

 

 

საქონელი და მომსახურება

296 834

300 000

330 000

 

330 000

 

02 02 02 03

მთა თეთრობში  ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)

166 874

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

166 874

0

0

 

0

 

02 02 02 04

ბეშუმის მიმდებარე საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

1 428 890

 

1 428 890

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

1 428 890

 

1 428 890

 

02 02 02 05

ბეღლეთის მთის ახალ იაილაში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

5 105

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 105

0

0

 

 

 

02 02 02 06

მთა ზედა და ქვედა ყორანაიაილებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

326 517

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

326 517

0

0

 

 

 

02 02 02 07

მთა სარიჩარის საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

460 130

 

460 130

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

460 130

 

460 130

 

02 02 02 08

მთა თეთრობის  საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

255 804

 

255 804

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

255 804

 

255 804

 

02 02 02 09

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის საზაფხულო იალაღების  ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

8 125

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 125

0

0

 

 

 

02 02 02 10

მთა ზორტიყელში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)

202 879

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

202 879

0

0

 

 

 

02 02 02 11

დიდაჭარისა და ვაშლოვანის  საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)

455 829

0

202 033

 

202 033

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

455 829

0

202 033

 

202 033

 

02 02 02 12

სოფელ ქვემო ვაშლოვანიდან სატბაოს ტერიტორიის მიმართულებით ელექტოგადამცემი ქსელის მოწყობა

154 795

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

154 795

0

0

 

 

 

02 02 02 13

ბოძაურის, საკამბეჩოს, ლოდიძირის და შქერნალის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

826 452

 

826 452

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

826 452

 

826 452

 

02 02 03

ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი

483 529

608 328

885 996

 

885 996

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

42

42

 

42

 

 

ხარჯები

479 659

604 128

875 496

 

875 496

 

 

შრომის ანაზღაურება

249 905

277 530

355 729

 

355 729

 

 

საქონელი და მომსახურება

229 754

326 598

519 766

 

519 766

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 870

4 200

10 500

 

10 500

 

02 02 04

წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

895 576

1 293 608

916 863

 

916 863

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

895 576

1 293 608

916 863

0

916 863

 

02 02 04 01

ყინჩაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

125 842

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125 842

0

0

 

 

 

02 02 04 02

სოფელ წაბლიანში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

0

71 803

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

71 803

0

 

0

 

02 02 04 03

სოფელ  მინთაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა (მეორე ეტაპი)

17 695

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 695

0

0

 

 

 

02 02 04 04

სოფელ ფუშრუკაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

109 998

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

109 998

0

 

0

 

02 02 04 05

სოფელ წაბლანაში წყალსადენის სისტემის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

5 063

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 063

0

0

 

0

 

02 02 04 06

სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

253 000

130 516

 

130 516

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

253 000

130 516

 

130 516

 

02 02 04 07

სოფელ ირემაძეებში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

46 288

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46 288

0

0

 

 

 

02 02 04 08

სოფელ შურმულში  სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

153 998

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

153 998

0

 

0

 

02 02 04 09

სოფელ ვანაძეების, ვაშაყმაძეების და მეხალაშვილების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

162 642

 

162 642

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

162 642

 

162 642

 

02 02 04 10

სოფელ ირემაძეებში შირინაანთ უბანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

30 000

 

30 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

30 000

 

30 000

 

02 02 04 11

სოფელ კვატიაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა

0

104 000

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

104 000

0

 

0

 

02 02 04 12

სოფელ წინწკალაშვილების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

37 807

0

39 941

 

39 941

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 807

0

39 941

 

39 941

 

02 02 04 13

ბეშუმში, კატრიძირის დასახლებისათვის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

26 736

 

26 736

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

26 736

 

26 736

 

02 02 04 14

სოფელ სკვანაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

2 031

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 031

0

0

 

 

 

02 02 04 15

სოფელ ჭერში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი

0

85 000

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

85 000

0

 

0

 

02 02 04 16

სოფელ ბოღაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

2 368

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 368

0

0

 

 

 

02 02 04 17

სოფელ დიდი რიყეთის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

173 504

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

173 504

0

0

 

 

 

02 02 04 18

სოფელ ჭახაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

2 888

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 888

0

0

 

 

 

02 02 04 19

სოფელ გორგაძეებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

1 313

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 313

0

0

 

 

 

02 02 04 20

სოფელ ლაბაიძეების სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი)

0

0

94 812

 

94 812

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

94 812

 

94 812

 

02 02 04 21

სოფელ ხიხაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

232 382

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

232 382

0

0

 

 

 

02 02 04 22

სოფელ თხილაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

71 810

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71 810

0

0

 

 

 

02 02 04 23

სოფელ დანისპარაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

74 083

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74 083

0

0

 

 

 

02 02 04 24

სოფელ ღორჯომში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი

0

86 973

40 305

 

40 305

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

86 973

40 305

 

40 305

 

02 02 04 25

სოფელ ხიხაძირში ერდო, კვახური, სართმავლის უბნის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

105 000

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

105 000

0

 

0

 

02 02 04 26

სოფელ ტუნაძეების სასმელი წყლის სისტემის სათავე ნაგებობის და სალექარის მოწყობა

0

15 065

17 065

 

17 065

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

15 065

17 065

 

17 065

 

02 02 04 27

ვაშლოვანის საზაფხულო იალაღზე სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა

46 587

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46 587

0

0

 

 

 

02 02 04 28

სოფელ ლაბაიძეების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

34 217

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34 217

0

0

 

0

 

02 02 04 29

სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

21 698

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 698

0

0

 

 

 

02 02 04 30

სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის სისტემის რემონტი

0

68 963

23 790

 

23 790

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

68 963

23 790

 

23 790

 

02 02 04 31

სოფელ ძმაგულის სასმელი წყლის სისტემის რემონტი

0

53 000

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

53 000

0

 

0

 

02 02 04 32

კურორტ ბეშუმის წყალსადენის ღმანის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

97 365

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

97 365

0

 

0

 

02 02 04 33

სოფელ გუდასახოს წყალსადენის სიტემის რეაბილიტაცია

0

89 443

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

89 443

0

 

0

 

02 02 04 34

სოფელ გელაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

211 056

 

211 056

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

211 056

 

211 056

 

02 02 04 35

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სახანძრო რეზერუარის მოწყობა

0

0

30 000

 

30 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

30 000

 

30 000

 

02 02 04 36

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

110 000

 

110 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

110 000

 

110 000

 

02 02 05

საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები

25 480

97 500

47 500

 

47 500

 

 

ხარჯები

12 632

90 400

15 000

 

15 000

 

 

საქონელი და მომსახურება

12 632

62 800

15 000

 

15 000

 

 

სხვა ხარჯები

0

27 600

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 848

7 100

32 500

 

32 500

 

02 02 06

საპროექტო მომსახურების შესყიდვა

257 466

326 703

330 000

 

330 000

 

 

ხარჯები

1 180

0

5 000

 

5 000

 

 

სხვა ხარჯები

1 180

0

5 000

 

5 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

256 286

326 703

325 000

 

325 000

 

02 02 07

სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

217 433

311 291

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

217 433

311 291

0

 

0

 

02 02 07 01

სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა

171 817

280 000

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

171 817

280 000

0

 

0

 

02 02 07 02

კურორტ ბეშუმში და კატრიძირის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა

45 616

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45 616

0

0

 

 

 

02 02 07 03

სოფელ ღორჯომში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა

0

31 291

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

31 291

0

 

0

 

02 02 08

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა

40 735

14 591

30 000

 

30 000

 

 

ხარჯები

22 346

6 381

10 000

 

10 000

 

 

საქონელი და მომსახურება

22 346

6 381

10 000

 

10 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 389

8 210

20 000

 

20 000

 

02 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2 372 171

5 678 516

5 550 771

 

5 550 771

 

 

ხარჯები

208 327

0

0

 

0

 

 

სხვა ხარჯები

208 327

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 163 844

5 678 516

5 550 771

 

5 550 771

 

02 03 01

მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

1 316 100

2 410 942

3 439 462

 

3 439 462

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 316 100

2 410 942

3 439 462

 

3 439 462

 

02 03 01 01

ფერდსამაგრი სამუშაოები

895 865

2 122 385

948 762

 

948 762

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

895 865

2 122 385

948 762

 

948 762

 

02 03 01 02

დაბა ხულოში ტბელ აბუსერისძის ქუჩის კეთილმოწყობა

0

0

237 559

 

237 559

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

237 559

 

237 559

 

02 03 01 03

ფუშრუკაულის ცენტრის კეთილმოწყობა

47 593

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47 593

0

0

 

 

 

02 03 01 04

სოფელ დიდაჭარის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

0

60 000

 

60 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

60 000

 

60 000

 

02 03 01 05

სოფელ რიყეთის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

0

75 000

 

75 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

75 000

 

75 000

 

02 03 01 06

სოფელ დიოკნისის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

0

50 000

 

50 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

50 000

 

50 000

 

02 03 01 07

სოფელ ჩაოში ახალი ტურისტული ადგილის მოწყობა

3 861

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 861

0

0

 

 

 

02 03 01 08

სოფელ ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა (მეორე ეტაპი)

199 484

52 557

104 000

 

104 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

199 484

52 557

104 000

 

104 000

 

02 03 01 09

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სკვერის მოწყობა და საპირფარეშოს მშენებლობა

124 375

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124 375

0

0

 

 

 

02 03 01 10

სოფელ კვატიაში ქოჩახელას საფლავის და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა

9 396

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 396

0

0

 

 

 

02 03 01 11

სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა

5 244

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 244

0

0

 

 

 

02 03 01 12

სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მეორე ეტაპი)

30 282

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 282

0

0

 

 

 

02 03 01 13

დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების რეაბილიტაცია

0

100 000

1 026 160

 

1 026 160

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

100 000

1 026 160

 

1 026 160

 

02 03 01 14

სოფელ ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

136 000

67 735

 

67 735

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

136 000

67 735

 

67 735

 

02 03 01 15

ხულოს მუნიციპალიტეტის ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების მიმდებარედ განთავსებული საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების ფასადების კეთილმოწყობა

0

0

870 246

 

870 246

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

870 246

 

870 246

 

02 03 02

მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია

1 056 071

3 267 574

2 111 309

0

2 111 309

 

 

ხარჯები

208 327

0

0

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

208 327

0

0

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

847 744

3 267 574

2 111 309

0

2 111 309

 

02 03 02 01

სოფელ პაქსაძეებში ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა

110 108

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110 108

0

0

 

 

 

02 03 02 02

სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის დასრულება

67 206

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67 206

0

0

 

 

 

02 03 02 03

სოფელ დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის და საბავშვო ბაღის რემონტი

0

0

221 933

 

221 933

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

221 933

 

221 933

 

02 03 02 04

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს შენობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები

0

202 955

600 000

 

600 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

202 955

600 000

 

600 000

 

02 03 02 05

სოფელ ტაბახმელაში წისქვილის მშენებლობა

14 512

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 512

0

0

 

 

 

02 03 02 06

სოფელ ჩაოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა

0

438 900

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

438 900

0

 

0

 

02 03 02 07

სოფელ ზემო თხილვანაში ადმინისტრაციული შენობის და სპორტული დარბაზის მშენებლობა

0

200 000

452 172

 

452 172

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

200 000

452 172

 

452 172

 

02 03 02 08

სოფელ ტუნაძეებში ახალგაზრდობის ცენტრის მშენებლობა

0

242 000

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

242 000

0

 

0

 

02 03 02 09

სოფელ მანიაკეთში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა

0

363 987

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

363 987

0

 

0

 

02 03 02 10

სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

311 172

216 399

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

311 172

216 399

0

 

0

 

02 03 02 11

დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა

269 774

826 360

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

269 774

826 360

0

 

0

 

02 03 02 12

სოფელ რაქვთაში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა

0

0

200 000

 

200 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

200 000

 

200 000

 

02 03 02 13

სოფელ კვატიაში სოფლის სახლის მშენებლობა

0

157 100

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

157 100

0

 

0

 

02 03 02 14

სოფელ შურმულში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა

0

0

176 196

 

176 196

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

176 196

 

176 196

 

02 03 02 15

სოფელ თაგოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა

0

269 543

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

269 543

0

 

0

 

02 03 02 16

სოფელ წაბლიანში წისქვილის მშენებლობა

14 306

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 306

0

0

 

 

 

02 03 02 17

დაბა ხულოში ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია

33 246

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33 246

0

0

 

 

 

02 03 02 18

სოფელ ვერნებში მალხაზ აბაშიძის სახელობის მემორიალის მოწყობა

0

26 850

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

26 850

0

 

0

 

02 03 02 19

სოფელ აგარის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

0

0

57 263

 

57 263

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

57 263

 

57 263

 

02 03 02 20

სოფელ ბაკოში სოფლის სახლის გაფართოება

0

0

53 422

 

53 422

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

53 422

 

53 422

 

02 03 02 21

საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა

208 327

0

0

 

0

 

 

ხარჯები

208 327

0

0

 

0

 

 

სხვა ხარჯები

208 327

0

0

 

 

 

02 03 02 22

სოფელ ქედლებში, მეხეშურის უბანში ტურისტული ლოკაციის მოწყობა

0

0

155 000

 

155 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

155 000

 

155 000

 

02 03 02 23

სოფელ მერჩხეთში მოსაცდელის მოწყობა

0

0

9 634

 

9 634

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

9 634

 

9 634

 

02 03 02 24

სოფელ ჩაოში კოტიჯვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოსადგომის და სველი წერტილის მოწყობა

0

99 781

59 000

 

59 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

99 781

59 000

 

59 000

 

02 03 02 25

სოფელ კალოთაში მოსაცდელის მოწყობა

0

0

9 229

 

9 229

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

9 229

 

9 229

 

02 03 02 26

სოფელ სკვანაში მოსაცდელის მოწყობა

0

0

8 931

 

8 931

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

8 931

 

8 931

 

02 03 02 27

სოფელ ჭახაურში მოსაცდელის მოწყობა

0

0

8 913

 

8 913

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

8 913

 

8 913

 

02 03 02 28

ხულო-თაგოს ბაგირგზის კაბინის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა

27 420

11 752

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 420

11 752

0

 

0

 

02 03 02 29

სოფელ იაკობაძეებში სოფლის სახლის მშენებლობა

0

86 250

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

86 250

0

 

0

 

02 03 02 30

თხილაძირის სოფლის სახლის რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია

0

75 685

75 685

 

75 685

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

75 685

75 685

 

75 685

 

02 03 02 31

ქედლების სოფლის სახლის რემონტი

0

35 012

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

35 012

0

 

0

 

02 03 02 32

სოფელ რაქვთაში საპირფარეშოს მშენებლობა

0

15 000

15 036

 

15 036

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

15 000

15 036

 

15 036

 

02 03 02 33

სოფელ ნადაბურში მოსაცდელის მოწყობა

0

15 000

8 895

 

8 895

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

15 000

8 895

 

8 895

 

02 04

მუნიციპალიტეტეში ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა)

952 390

0

0

 

0

 

 

ხარჯები

184 810

0

0

 

0

 

 

სხვა ხარჯები

184 810

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

767 580

0

0

 

0

 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 334 458

2 770 038

1 702 498

 

1 702 498

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

10

 

10

 

 

ხარჯები

976 872

1 199 510

1 702 498

 

1 702 498

 

 

შრომის ანაზღაურება

86 421

101 640

125 850

 

125 850

 

 

საქონელი და მომსახურება

890 451

1 076 870

1 516 648

 

1 516 648

 

 

სხვა ხარჯები

0

21 000

60 000

 

60 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

357 586

1 570 528

0

 

0

 

03 01

სანიტარული დასუფთავება

193 120

18 000

20 000

 

20 000

 

 

ხარჯები

10 876

18 000

20 000

 

20 000

 

 

საქონელი და მომსახურება

10 876

18 000

20 000

 

20 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

182 244

0

0

 

0

 

03 01 01

ნაგვის კონტეინერების შეძენა (216 ერთეული)

182 244

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

182 244

0

0

 

 

 

03 01 02

მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა

10 876

18 000

20 000

 

20 000

 

 

ხარჯები

10 876

18 000

20 000

 

20 000

 

 

საქონელი და მომსახურება

10 876

18 000

20 000

 

20 000

 

03 02

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი

969 086

1 193 660

1 682 498

 

1 682 498

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

10

 

10

 

 

ხარჯები

965 996

1 181 510

1 682 498

 

1 682 498

 

 

შრომის ანაზღაურება

86 421

101 640

125 850

 

125 850

 

 

საქონელი და მომსახურება

879 575

1 058 870

1 496 648

 

1 496 648

 

 

სხვა ხარჯები

0

21 000

60 000

 

60 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 090

12 150

0

 

0

 

03 03

სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ერთი ერთეული ნაგავმზიდი)

172 252

258 378

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172 252

258 378

0

 

0

 

03 04

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისათვის სპეციალური ავტოსატრანსპორტო საშუალების შეძენა

0

1 300 000

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1 300 000

0

 

0

 

04 00

განათლება

4 424 434

4 805 307

6 986 103

 

6 986 103

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

253

253

253

 

253

 

 

ხარჯები

3 645 987

4 324 061

5 316 959

 

5 316 959

 

 

შრომის ანაზღაურება

2 002 390

2 215 074

2 746 511

 

2 746 511

 

 

საქონელი და მომსახურება

1 613 193

2 098 568

2 563 448

 

2 563 448

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12 324

6 022

0

 

0

 

 

სხვა ხარჯები

18 080

4 397

7 000

 

7 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

778 447

481 246

1 669 144

 

1 669 144

 

04 01

სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება

3 725 233

4 344 661

5 337 559

0

5 337 559

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

253

253

253

0

253

 

 

ხარჯები

3 645 987

4 324 061

5 316 959

0

5 316 959

 

 

შრომის ანაზღაურება

2 002 390

2 215 074

2 746 511

0

2 746 511

 

 

საქონელი და მომსახურება

1 613 193

2 098 568

2 563 448

0

2 563 448

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12 324

6 022

0

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

18 080

4 397

7 000

0

7 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79 246

20 600

20 600

0

20 600

 

04 01 01

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

3 725 233

4 344 661

5 337 559

 

5 337 559

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

253

253

253

 

253

 

 

ხარჯები

3 645 987

4 324 061

5 316 959

 

5 316 959

 

 

შრომის ანაზღაურება

2 002 390

2 215 074

2 746 511

 

2 746 511

 

 

საქონელი და მომსახურება

1 613 193

2 098 568

2 563 448

 

2 563 448

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12 324

6 022

0

 

0

 

 

სხვა ხარჯები

18 080

4 397

7 000

 

7 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79 246

20 600

20 600

 

20 600

 

04 02

სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

697 264

360 646

1 353 205

 

1 353 205

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

697 264

360 646

1 353 205

 

1 353 205

 

04 02 01

სოფელ წაბლანაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

300 000

664 141

 

664 141

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

300 000

664 141

 

664 141

 

04 02 02

სოფელ აგარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

590 151

 

590 151

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

590 151

 

590 151

 

04 02 03

სოფელ ყინჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

697 264

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

697 264

0

0

 

 

 

04 02 04

სოფელ  მეკეიძეების საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

98 913

 

98 913

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

98 913

 

98 913

 

04 02 05

მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების სარემონტო სამუშაოები

0

60 646

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

60 646

0

 

0

 

04 03

 სკოლების მშენებლობა–რემონტი

1 937

100 000

295 339

 

295 339

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 937

100 000

295 339

 

295 339

 

04 03 01

სოფელ ზედა დეკანაშვილების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

1 937

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 937

0

0

 

0

 

04 03 02

სოფელ შუასოფლის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

0

100 000

295 339

 

295 339

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

100 000

295 339

 

295 339

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

3 211 578

4 383 832

4 245 104

 

4 245 104

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

165

183

187

 

187

 

 

ხარჯები

2 653 243

3 283 256

3 606 865

 

3 606 865

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 080 648

1 226 113

1 650 871

 

1 650 871

 

 

საქონელი და მომსახურება

1 085 663

1 098 867

1 415 079

 

1 415 079

 

 

სუბსიდიები

4 500

0

0

 

0

 

 

გრანტები

296 575

265 190

337 666

 

337 666

 

 

სხვა ხარჯები

185 857

693 086

203 250

 

203 250

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

558 335

1 100 576

638 239

 

638 239

 

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

1 125 751

1 563 539

1 544 654

 

1 544 654

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39

58

62

 

62

 

 

ხარჯები

591 416

702 073

906 415

 

906 415

 

 

შრომის ანაზღაურება

315 778

386 876

554 352

 

554 352

 

 

საქონელი და მომსახურება

132 492

160 197

187 063

 

187 063

 

 

სხვა ხარჯები

143 146

155 000

165 000

 

165 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

534 335

861 466

638 239

 

638 239

 

05 01 01

ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა

328 831

402 577

569 249

 

569 249

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39

46

50

 

50

 

 

ხარჯები

326 546

400 977

562 449

 

562 449

 

 

შრომის ანაზღაურება

246 778

310 976

444 978

 

444 978

 

 

საქონელი და მომსახურება

79 768

90 001

117 471

 

117 471

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 285

1 600

6 800

 

6 800

 

05 01 02

 ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“

87 683

111 096

143 966

 

143 966

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

12

12

 

12

 

 

ხარჯები

87 683

111 096

143 966

 

143 966

 

 

შრომის ანაზღაურება

69 000

75 900

109 374

 

109 374

 

 

საქონელი და მომსახურება

18 683

35 196

34 592

 

34 592

 

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა

177 687

190 000

200 000

 

200 000

 

 

ხარჯები

177 187

190 000

200 000

 

200 000

 

 

საქონელი და მომსახურება

34 041

35 000

35 000

 

35 000

 

 

სხვა ხარჯები

143 146

155 000

165 000

 

165 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

500

0

0

 

0

 

05 01 04

სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

531 550

859 866

631 439

 

631 439

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

531 550

859 866

631 439

 

631 439

 

05 01 04 01

სოფელ ბოძაურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

164 614

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

164 614

0

0

 

 

 

05 01 04 02

სოფელ წაბლიანის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

81 192

 

81 192

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

81 192

 

81 192

 

05 01 04 03

სოფელ პანტნარში სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

130 000

 

130 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

130 000

 

130 000

 

05 01 04 04

სოფელ დანისპარაულის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

50 000

 

50 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

50 000

 

50 000

 

05 01 04 05

მთა ზორტიყელში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

83 660

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83 660

0

0

 

 

 

05 01 04 06

სოფელ ქედლების სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

40 000

 

40 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

40 000

 

40 000

 

05 01 04 07

სოფელ დეკანაშვილების მინი სპორტული მოედნის რემონტი

16 411

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 411

0

0

 

 

 

05 01 04 08

სოფელ ზემო ვაშლოვანის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

40 558

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40 558

0

0

 

 

 

05 01 04 09

სოფელ ღურტის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

38 326

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 326

0

0

 

 

 

05 01 04 10

დიდიაილაში მინი სპორტული მოედნის და ფანჩატურის მოწყობა

187 981

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

187 981

0

0

 

 

 

05 01 04 11

ვაშლოვანის მთაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

150 000

87 708

 

87 708

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

150 000

87 708

 

87 708

 

05 01 04 12

მთა თეთრობში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

150 000

92 040

 

92 040

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

150 000

92 040

 

92 040

 

05 01 04 13

სოფელ იაკობაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

58 087

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

58 087

0

 

0

 

05 01 04 14

კურორტ ბეშუმში ორი ერთეული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

33 351

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

33 351

0

 

0

 

05 01 04 15

სოფელ ირემაძეების სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია

0

88 987

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

88 987

0

 

0

 

05 01 04 16

სოფელ წაბლიანის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

81 193

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

81 193

0

 

0

 

05 01 04 17

სოფელ გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

21 245

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

21 245

0

 

0

 

05 01 04 18

სოფელ დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის მშენებლობა

0

72 500

80 499

 

80 499

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

72 500

80 499

 

80 499

 

05 01 04 19

სოფელ რიყეთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

148 765

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

148 765

0

 

0

 

05 01 04 20

სოფელ ქედლებში სათხილამურო ბაზის შენობის რეაბილიტაცია

0

55 738

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

55 738

0

 

0

 

05 01 04 21

სოფელ თაგოს სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

40 000

 

40 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

40 000

 

40 000

 

05 01 04 22

სოფელ საციხურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

30 000

 

30 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

30 000

 

30 000

 

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

2 085 827

2 820 293

2 700 451

 

2 700 451

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

126

125

125

 

125

 

 

ხარჯები

2 061 827

2 581 183

2 700 451

 

2 700 451

 

 

შრომის ანაზღაურება

764 870

839 237

1 096 519

 

1 096 519

 

 

საქონელი და მომსახურება

953 171

938 670

1 228 016

 

1 228 016

 

 

სუბსიდიები

4 500

0

0

 

0

 

 

გრანტები

296 575

265 190

337 666

 

337 666

 

 

სხვა ხარჯები

42 711

538 086

38 250

 

38 250

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 000

239 110

0

 

0

 

05 02 01

ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა

163 968

188 384

253 209

 

253 209

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19

18

18

 

18

 

 

ხარჯები

163 168

188 384

253 209

 

253 209

 

 

შრომის ანაზღაურება

106 837

118 225

155 923

 

155 923

 

 

საქონელი და მომსახურება

56 331

70 159

97 286

 

97 286

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

800

0

0

 

0

 

05 02 02

ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი

1 100 759

1 235 484

1 670 276

 

1 670 276

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

96

96

96

 

96

 

 

ხარჯები

1 080 559

1 227 884

1 670 276

 

1 670 276

 

 

შრომის ანაზღაურება

573 975

628 480

825 624

 

825 624

 

 

საქონელი და მომსახურება

506 504

598 368

844 502

 

844 502

 

 

სხვა ხარჯები

80

1 036

150

 

150

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 200

7 600

0

 

0

 

05 02 03

სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

296 575

265 190

337 666

 

337 666

 

 

ხარჯები

296 575

265 190

337 666

 

337 666

 

 

გრანტები

296 575

265 190

337 666

 

337 666

 

05 02 04

კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა

293 992

164 892

150 000

 

150 000

 

 

ხარჯები

293 992

164 892

150 000

 

150 000

 

 

საქონელი და მომსახურება

281 990

134 892

120 000

 

120 000

 

 

სხვა ხარჯები

12 002

30 000

30 000

 

30 000

 

05 02 05

ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა

23 539

30 000

30 000

 

30 000

 

 

ხარჯები

23 539

30 000

30 000

 

30 000

 

 

საქონელი და მომსახურება

17 439

28 000

25 000

 

25 000

 

 

სუბსიდიები

4 500

0

0

 

0

 

 

სხვა ხარჯები

1 600

2 000

5 000

 

5 000

 

05 02 06

ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი

157 005

180 133

229 300

 

229 300

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

11

 

11

 

 

ხარჯები

154 005

174 833

229 300

 

229 300

 

 

შრომის ანაზღაურება

84 058

92 532

114 972

 

114 972

 

 

საქონელი და მომსახურება

69 897

82 251

114 228

 

114 228

 

 

სხვა ხარჯები

50

50

100

 

100

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 000

5 300

0

 

0

 

05 02 07

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

14 997

20 000

20 000

 

20 000

 

 

ხარჯები

14 997

20 000

20 000

 

20 000

 

 

საქონელი და მომსახურება

12 597

17 000

17 000

 

17 000

 

 

სხვა ხარჯები

2 400

3 000

3 000

 

3 000

 

05 02 08

გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა

8 649

10 000

10 000

 

10 000

 

 

ხარჯები

8 649

10 000

10 000

 

10 000

 

 

საქონელი და მომსახურება

8 413

8 000

10 000

 

10 000

 

 

სხვა ხარჯები

236

2 000

0

 

0

 

05 02 09

კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

26 343

726 210

0

 

0

 

 

ხარჯები

26 343

500 000

0

 

0

 

 

სხვა ხარჯები

26 343

500 000

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

226 210

0

 

0

 

05 02 09 01

სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''-ს რემონტი

26 343

0

0

 

0

 

 

ხარჯები

26 343

0

0

 

0

 

 

სხვა ხარჯები

26 343

0

0

 

 

 

05 02 09 02

სოფელ ხიხაძირში კულტურის სახლის რემონტი

0

94 595

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

94 595

0

 

0

 

05 02 09 03

ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი"-ს შიდა რემონტი

0

96 615

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

96 615

0

 

0

 

05 02 09 04

სოფელ ყინჩაურის კულტურის სახლის რემონტი და საპირფარეშოს მშენებლობა

0

35 000

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

35 000

0

 

0

 

05 02 09 05

სოფელ დიდაჭარაში ეკლესიისათვის ბალავარის მოწყობა

0

200 000

0

 

0

 

 

ხარჯები

0

200 000

0

 

0

 

 

სხვა ხარჯები

0

200 000

0

 

0

 

05 02 09 06

სოფელ დეკანაშვილებში ცენტრალური მეჩეთის რეკონსტრუქცია

0

300 000

0

 

0

 

 

ხარჯები

0

300 000

0

 

0

 

 

სხვა ხარჯები

0

300 000

0

 

0

 

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3 268 462

2 915 551

3 536 264

 

3 536 264

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

 

ხარჯები

3 267 412

2 915 551

3 536 264

 

3 536 264

 

 

შრომის ანაზღაურება

48 720

53 592

64 951

 

64 951

 

 

საქონელი და მომსახურება

525 409

580 824

748 183

 

748 183

 

 

სუბსიდიები

25 000

27 135

30 000

 

30 000

 

 

გრანტები

0

20 000

0

 

0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 464 153

1 516 680

1 608 010

 

1 608 010

 

 

სხვა ხარჯები

1 204 130

717 320

1 085 120

 

1 085 120

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 050

0

0

 

0

 

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1 295 789

1 429 316

1 596 454

 

1 596 454

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

 

ხარჯები

1 294 739

1 429 316

1 596 454

 

1 596 454

 

 

შრომის ანაზღაურება

48 720

53 592

64 951

 

64 951

 

 

საქონელი და მომსახურება

520 929

572 424

739 183

 

739 183

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

725 090

798 180

787 200

 

787 200

 

 

სხვა ხარჯები

0

5 120

5 120

 

5 120

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 050

0

0

 

0

 

06 01 01

ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი

570 699

631 716

809 254

 

809 254

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

 

ხარჯები

569 649

631 716

809 254

 

809 254

 

 

შრომის ანაზღაურება

48 720

53 592

64 951

 

64 951

 

 

საქონელი და მომსახურება

520 929

572 424

739 183

 

739 183

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

580

0

 

0

 

 

სხვა ხარჯები

0

5 120

5 120

 

5 120

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 050

0

0

 

0

 

06 01 02

სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება

19 148

20 000

30 000

 

30 000

 

 

ხარჯები

19 148

20 000

30 000

 

30 000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19 148

20 000

30 000

 

30 000

 

06 01 03

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

528 342

570 000

570 000

 

570 000

 

 

ხარჯები

528 342

570 000

570 000

 

570 000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

528 342

570 000

570 000

 

570 000

 

06 01 04

მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება

177 600

177 600

187 200

 

187 200

 

 

ხარჯები

177 600

177 600

187 200

 

187 200

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

177 600

177 600

187 200

 

187 200

 

06 01 05

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტით მომსახურებით უზრუნველყოფა

0

30 000

0

 

0

 

 

ხარჯები

0

30 000

0

 

0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

30 000

0

 

0

 

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

1 972 673

1 486 235

1 939 810

 

1 939 810

 

 

ხარჯები

1 972 673

1 486 235

1 939 810

 

1 939 810

 

 

საქონელი და მომსახურება

4 480

8 400

9 000

 

9 000

 

 

სუბსიდიები

25 000

27 135

30 000

 

30 000

 

 

გრანტები

0

20 000

0

 

0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

739 063

718 500

820 810

 

820 810

 

 

სხვა ხარჯები

1 204 130

712 200

1 080 000

 

1 080 000

 

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

51 103

67 800

102 810

 

102 810

 

 

ხარჯები

51 103

67 800

102 810

 

102 810

 

 

საქონელი და მომსახურება

4 480

8 400

9 000

 

9 000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

46 623

59 400

93 810

 

93 810

 

06 02 02

ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა

24 700

45 000

50 000

 

50 000

 

 

ხარჯები

24 700

45 000

50 000

 

50 000

 

 

გრანტები

0

20 000

0

 

0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

2 400

0

 

0

 

 

სხვა ხარჯები

24 700

22 600

50 000

 

50 000

 

06 02 03

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

43 200

45 000

50 000

 

50 000

 

 

ხარჯები

43 200

45 000

50 000

 

50 000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

43 200

45 000

50 000

 

50 000

 

06 02 04

მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა  ფინანსური დახმარების გაწევა

10 350

30 500

25 000

 

25 000

 

 

ხარჯები

10 350

30 500

25 000

 

25 000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10 350

30 500

25 000

 

25 000

 

06 02 05

მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

111 000

115 000

115 000

 

115 000

 

 

ხარჯები

111 000

115 000

115 000

 

115 000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

111 000

115 000

115 000

 

115 000

 

06 02 06

მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა

29 000

180 000

200 000

 

200 000

 

 

ხარჯები

29 000

180 000

200 000

 

200 000

 

 

სხვა ხარჯები

29 000

180 000

200 000

 

200 000

 

06 02 07

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

1 009 698

0

0

 

0

 

 

ხარჯები

1 009 698

0

0

 

0

 

 

სხვა ხარჯები

1 009 698

0

0

 

0

 

06 02 08

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

92 750

100 000

90 000

 

90 000

 

 

ხარჯები

92 750

100 000

90 000

 

90 000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

92 750

100 000

90 000

 

90 000

 

06 02 09

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

110 100

150 000

150 000

 

150 000

 

 

ხარჯები

110 100

150 000

150 000

 

150 000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

110 100

150 000

150 000

 

150 000

 

06 02 10

ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახლის სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

0

25 000

20 000

 

20 000

 

 

ხარჯები

0

25 000

20 000

 

20 000

 

 

სხვა ხარჯები

0

25 000

20 000

 

20 000

 

06 02 11

ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება

114 240

118 200

135 000

 

135 000

 

 

ხარჯები

114 240

118 200

135 000

 

135 000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

114 240

118 200

135 000

 

135 000

 

06 02 12

ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფა

137 400

484 600

810 000

 

810 000

 

 

ხარჯები

137 400

484 600

810 000

 

810 000

 

 

სხვა ხარჯები

137 400

484 600

810 000

 

810 000

 

06 02 13

მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის  ფინანსური დახმარება

114 250

87 000

150 000

 

150 000

 

 

ხარჯები

114 250

87 000

150 000

 

150 000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

114 250

87 000

150 000

 

150 000

 

06 02 14

მძიმე ავადმყოფთა მკურნალობის და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა

96 550

0

0

 

0

 

 

ხარჯები

96 550

0

0

 

0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

96 550

0

0

 

0

 

06 02 15

წითელი ჯვრის თანადაფინანსება

25 000

27 135

30 000

 

30 000

 

 

ხარჯები

25 000

27 135

30 000

 

30 000

 

 

სუბსიდიები

25 000

27 135

30 000

 

30 000

 

06 02 16

მზრუნველობა მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა

3 332

11 000

12 000

 

12 000

 

 

ხარჯები

3 332

11 000

12 000

 

12 000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

11 000

12 000

 

12 000

 

 

სხვა ხარჯები

3 332

0

0

 

0

 

 


მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება–ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

მუხლი 19. დანამატები და ჯილდო
  2025 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  დანამატების  და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 20. ასიგნებების  დაფინანსება
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.