ქარელის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 12
დოკუმენტის მიმღები ქარელის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/11/2024
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/12/2024
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2025
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.144.016459
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
12
29/11/2024
ვებგვერდი, 03/12/2024
190020020.35.144.016459
ქარელის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქარელის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (03/12/2024 - 31/01/2025)

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №12

2024 წლის 29 ნოემბერი

ქ. ქარელი

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ქარელის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს  ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 1 დეკემბრის №23 დადგენილება „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge, 04/12/2023, 190020020.35.144.016443).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2025 წლის 1 იანვრიდან

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ შუბითიძე



დანართი 1

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის პროგრამული ბიუჯეტი

თავი I

ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

 

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათასი  ლარი

დასახელება

2023  ფაქტი

2024  გეგმა

მათ შორის

2025  გეგმა

მათ შორის

სახელმ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფ.

საკუთარი შემოსავლები

სახელმ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფ.

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

30 660,50

29 812,96

8 482,9

21 330,1

25 280,00

0,0

25 280,0

გადასახადები

18 560,96

18 517,60

0,0

18 517,6

21 773,80

0,0

21 773,80

გრანტები

9 737,15

9 332,86

8 482,9

850,0

291,00

0,0

291,0

სხვა შემოსავლები

2 362,38

1 962,50

0,0

1 962,5

3 215,20

0,0

3 215,2

ხარჯები

14 365,17

19 847,22

1 763,2

18 084,0

19 975,00

0,0

19 975,0

შრომის ანაზღაურება

2 794,31

3 381,00

0,0

3 381,0

3 944,00

0,0

3 944,0

საქონელი და მომსახურება

1 518,66

2 905,14

1 563,2

1 342,0

1 065,00

0,0

1 065,0

პროცენტი

18,08

15,00

0,0

15,0

12,00

0,0

12,0

სუბსიდიები

8 607,34

10 555,20

0,0

10 555,2

13 276,00

0,0

13 276,0

გრანტები

187,69

182,20

0,0

182,2

193,00

0,0

193,0

სოციალური უზრუნველყოფა

974,58

1 230,39

0,0

1 230,4

1 170,60

0,0

1 170,6

სხვა ხარჯები

264,51

1 578,28

200,0

1 378,3

314,40

0,0

314,40

საოპერაციო სალდო

16 295,33

9 965,75

6 719,7

3 246,1

5 305,00

0,0

5 305,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

15 646,72

21 750,36

11 671,1

10 079,2

5 252,00

0,0

5 252,0

ზრდა

16 242,79

21 971,78

11 671,1

10 300,7

5 252,00

0,0

5 252,0

კლება

596,07

221,43

0,0

221,4

0,00

0,0

0,0

მთლიანი სალდო

648,61

-11 784,61

-4 951,5

-6 833,2

53,00

0,0

53,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

599,1

-11 839,6

-4 951,5

-6 888,2

0,0

0,0

0,0

ზრდა

939,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

939,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

339,9

11 839,6

4 951,5

6 888,2

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

339,9

11 839,6

4 951,5

6 888,2

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

-49,48

-55,00

0,0

-55,0

-53,00

0,0

-53,0

კლება

49,5

55,0

0,0

55,0

53,0

0,0

53,0

საშინაო

49,5

55,0

0,0

55,0

53,0

0,0

53,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობებიგადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათასი  ლარი

დასახელება

2023  ფაქტი

2024  გეგმა

 მათ შორის 2024 

2025  გეგმა

მათ შორის (2025

სახელმ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფ.

საკუთარი შემოსავლები

სახელმ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფ.

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

31256,57

30034,39

8482,86

21551,53

25280,00

0,00

25280,00

შემოსავლები

30660,50

29812,96

8482,86

21330,10

25280,00

0,00

25280,00

არაფინანსური აქტივების კლება

596,07

221,43

0,00

221,43

0,00

0,00

0,00

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ვალდებულებების ზრდა

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

გადასახდელები

30657,43

41874,00

13434,32

28439,68

25280,00

0,00

25280,00

ხარჯები

14 365,17

19847,22

1763,19

18084,02

19975,00

0,00

19975,00

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16242,79

21971,78

11671,12

10300,66

5252,00

0,00

5252,00

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)

939,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ვალდებულებების კლება

49,48

55,00

0,00

55,00

53,00

0,00

53,0

ნაშთის ცვლილება

599.1

-11839.6

-4951.5

-6888.2

0.00

0,00

0.00

 

მუხლი 3. ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  25 280,00 ათასი ლარის ოდენობით:

ათასი ლარი

დასახელება

2023  ფაქტი

2024  გეგმა

მათ შორის

2025  გეგმა

მათ შორის

სახელმ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფ.

საკუთარი შემოსავლები

სახელმ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფ.

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

30660,50

29812,96

8482,86

21330,10

25280,00

0,00

25280,00

გადასახადები

18560,96

18517,60

0,00

18517,60

21773,80

0,0

21773,80

გრანტები

9737,15

9 332,86

8482,86

850,00

291,00

0,00

291,00

სხვა შემოსავლები

2362,38

1962,50

0,00

1962,50

3215,20

0,00

3215,20

 

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 21 773,80 ათასი ლარის ოდენობით:

ათასი  ლარი

დასახელება

2023  ფაქტი

2024  გეგმა

მათ შორის

2025  გეგმა

მათ შორის

სახელმ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფ.

საკუთარი შემოსავლები

სახელმ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფ.

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახადები

18 560,96

18517,60

0,00

18517,60

21 773,80

0,00

21 773,80

ქონების გადასახადი

1669,06

1 600,0

0,00

1 600,0

1 800,00

0,00

1 800,00

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1000,36

1 200,0

0,00

1 200,0

1400,00

0,00

1400,00

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

43,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

351,00

200,0

0,00

200,00

200,00

0,00

200,00

ფიზიკურ პირებიდან

281,54

170,00

0,00

170,0

170,00

0,00

170,00

იურიდიულ პირებიდან

69,46

30,0

0,00

30,00

30,00

0,00

30,00

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

273,73

200,00

0,00

200,0

200,00

0,00

200,00

ფიზიკურ პირებიდან

51,32

20,00

0,00

20,00

20,00

0,00

20,00

იურიდიულ პირებიდან

222,41

180,00

0,00

180,00

180,00

0,00

180,00

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

16891,90

16917,60

0,00

16917,60

19973,80

0,00

19973,80

 

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 291,00 ათასი ლარის ოდენობით

ათასი ლარი

დასახელება

2023  ფაქტი

2024  გეგმა

2025  გეგმა

მათ შორის

სახელმ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფ.

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

9737,15

9332,86  

291,00

0,00

291,00

სხვა დონის სახელმწოფო ერთეულებიდან მოღებული გრანტები

9737,15

9332,86  

291,00

0,00

291,00

მიმდინარე

1 066,19

1000,83

291,00

0,00

291,00

მიზნობრივი ტრანსფერი

1 066,19

1000,83

291,00

0,00

291,00

კაპიტალური

8670,96

8332,03

0,00

0,00

0,00

კაპიტალური ტრანსფერი

8220,96

7882,03

0,00

0,00

0,00

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 215,20 ათასი ლარის ოდენობით:

ათასი ლარი

დასახელება

2023  ფაქტი

2024  გეგმა

2025  გეგმა

სხვა შემოსავლები

2362,38

1962,50

3215,20

შემოსავლები საკუთრებიდან

451,56

327,00

351,20

პროცენტები

316,75

157,00

200,00

რენტა

134,81

170,00

151,20

 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

102,50

110,00

111,20

 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

32,31

60,00

40,00

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

292,87

245,00

284,00

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

277,42

230,00

270,00

სანებართვო მოსაკრებელი

23,70

30,00

40,00

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

253,72

200,00

230,00

არა საბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხვევ. გაყიდვები

14,63

15,00

14,00

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14,63

15,00

14,00

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1 528,77

1310,00

2500,00

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

89,18

80,50

80,00

 სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

89,18

80,50

80,00

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები თანდართული რედაქციით:

ათასი  ლარი

დასახელება

2023  ფაქტი

2024  გეგმა

მათ შორის

2025  გეგმა

მათ შორის

სახელმ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფ.

საკუთარი შემოსავლები

სახელმ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფ.

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

14365,17

19847.22

1 763,19

18084.02

19975,00

0,00

19975,00

შრომის ანაზღაურება

2794,31

3 381,00

0,00

3 381,0

3944,00

0,00

3944,00

საქონელი და მომსახურება

1518,66

2905.14

1 563,19

1341.95

1065,00

0,00

1065,00

პროცენტი

18,08

15,00

0,00

15,00

12,00

0,00

12,00

სუბსიდიები

8607,34

10555.20

0,00

10555.20

13276,00

0,00

13276,00

გრანტები

187,69

182,20

0,00

182,20

193,00

0,00

193,00

სოციალური უზრუნველყოფა

974,58

1230.39

0,00

1230.39

1170,60

0,00

1170,60

სხვა ხარჯები

264,51

1578.28

200,0

1378.28

314,40

0,00

314,40

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 252,00 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 252,00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი  ლარი

 

დასახელება

2023  ფაქტი

2024  ფაქტი

2025  გეგმა

მათ შორის (2025)

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი

საკუთარი შემოსავლები

00 00

გადასახდელები

16242,79

21971,78

5 252,00

0,00

5252,00

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

230,75

134,00

64,00

0,00

64,00

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

230,75

134,00

64,00

0,00

64,00

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

81,90

14,00

14,00

0,00

14,00

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

148,85

120,00

50,00

0,00

50,00

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

13554,06

17744,49

1711,0

0,00

1711,00

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

9611,86

11093,51

500,00

0,00

500,00

02 01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია

9611,86

11093,51

500,00

0,00

500,00

02 02

წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1512,32

1978,12

962,00

0,00

962,00

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია

1260,55

1465,06

962,00

0,00

962,00

02 02 02

კანალიზაციის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია

0,00

27.91

0,00

0,00

0,00

02 02 03

სარწყავ-სანიაღვრე არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია

251,78

485,15

0,00

0,00

0,00

02 03

გარე განათება

427,49

99,82

0,00

0,00

0,00

02 03 01

გარე განათების მშენებლობა რეაბილიტაცია

422,49

99,82

0,00

0,00

0,00

02 03 02

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

5,0

0,00

0,00

0,00

0,00

02 04

შენობების და ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია

113,63

0,00

0,00

0,00

0,00

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

173,40

830,66

0,00

0,00

0,00

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

173,40

830,66

0,00

0,00

0,00

02 07

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

233,60

688,21

249,00

0,00

249,00

02 08

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

1481,76

2394,03

0,00

0,00

0,00

02 09

ბიუჯეტში მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარება

0

660,14

0,00

0,00

0,00

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1247,85

1296,13

0,00

0,00

0,00

03 01

კაპიტალური დაბანდება დასუფთავების სფეროში

1191,47

1235,70

0,00

0,00

0,00

03 02

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

6,19

0,00

0,00

0,00

0,00

03 03

მწვანე ნარგავების, სკვერების, წყლის სისტემებისა და შადრევნების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

50,19

60,43

0,00

0,00

0,00

04 00

განათლება

206,56

414.45

0,00

0,00

0,00

04 01

სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია

182,78

370.87

0,00

0,00

0,00

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

23.79

43,58

0,00

0,00

0,00

04 04

სკოლების მშენებლობა - რეაბლიტაცია და მოსწავლეების ტრანსპორტირება

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05 00

კულტურა ახალგაზრდობა და სპორტი.

1000,44

2377,97

3477,0

0,00

3477,00

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

984,33

2366,00

2000,0

0,00

2000,00

05 01 01

მშენებლობა რეაბილიტაცია სპორტის სფეროში

971,49

2214,06

2000,0

0,00

2000,00

05 01 02

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

8,99

150,64

0,00

0,00

0,00

05 01 03

საცურაო აუზის მოვლა-პატრონობა

3,85

0,00

0,00

0,00

0,00

05 01 04

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

0,00

1,30

0,00

0,00

0,00

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

14,11

11,97

1477,0

0,00

1477,00

05 02 01

მშენებლბა რეაბილიტაცია კულტურის სფეროში

0,00

0,00

1477,0

0,00

1477,0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

0,00

2,50

0,00

0,00

0,00

05 02 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

0,76

0,00

0,00

0,00

0,00

05 02 05

კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა

2,48

6,70

0,00

0,00

0,00

05 02 08

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანებების ადმინისტრაცია

10,87

2,77

0,00

0,00

0,00

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2,0

0,00

0,00

0,00

0,00

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და 

სოციალური  უზრუნველყოფა

3,13

4,74

0,00

0,00

0,00

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

3,13

4.74

0,00

0,00

0,00

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,00 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება

2023 წ ფაქტი

2024 წ გეგმა

2025 წ გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

596,07

221,43

0,00

ძირითადი აქტივები

254,87

168,43

0,00

არაწარმოებული აქტივები

341,20

53,00

0,00


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ათასი  ლარი

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3819,88

5351,04

5238,00

702

თავდაცვა

177,79

0,0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

11767,30

15075,90

776,00

705

გარემოს დაცვა

3081,10

3706,90

3400,00

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2720,33

4459,18

1994,00

707

ჯანმრთელობის დაცვა

142,15

348,96

271,00

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3557,52

5421,76

6933,00

709

განათლება

4299,86

6034,07

5383,00

710

სოციალური დაცვა

1042,01

1421,20

1232,00

 

სულ

30607,96

41819,00

25227,00


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ათასი  ლარი

დასახელება

2023  ფაქტი

2024  გეგმა

2025  გეგმა

საოპერაციო სალდო

16295,33

9965,75

5305,00

მთლიანი სალდო

648,61

-11784,61

53,00


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ათასი  ლარი

დასახელება

2023  ფაქტი

2024  გეგმა

2025  გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

599,1

-11839,6

0,00

ზრდა

939,0

0,00

0,00

 ვალუტა და დეპოზიტები

939,0

0,00

0,00

კლება

339,9

11 839,6

0,00

 ვალუტა და დეპოზიტები

339,9

11 839,6

0,00

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ათასი ლარი

დასახელება

2023 ფაქტი

2024 ფაქტი

2025 გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

-49,48

-55,00

-53,00

ზრდა

0,00

0,00

0,00

 საშინაო

0,00

0,00

0,00

კლება

49,5

55,00

53,00

 საშინაო

49,5

55,00

53,00


მუხლი 13. სასეხო ვალდებულებები

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს აღებული სესხით შევიძინეთ სპეც მანქანა. აღნიშნული სესხის მთლიანი მოცულობა შეადგენს 346 336 ლარს, ხოლო გადასახდელი პროცენტი 171 255 ლარს.

2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ქარელის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები იქნება 111.7 ათ. ლარი, ხოლო 2026 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით - 57,9 ათ. ლარი.

 

თავი II

ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2025 წლის ასიგნებები

 მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტებიპროგრამები და ქვეპროგრამები

01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

 ათასი ლარი

 

 

2025 გეგმა

2026 პროგნოზი

2027 პროგნოზი

2028 პროგნოზი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5 291,00

5 507,00

5 861,00

6 323,00

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

5 156,00

5 372,00

5 791,00

6 253,00

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 220,00

1 251,00

1 352,00

1 463,00

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

3 936,00

4 121,00

4 439,00

4 790,00

 01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

135,00

135,00

70,00

70,00

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

60,00

60,00

60,00

60,00

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

10,00

10,00

10,00

10,00

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

65,00

65,00

0,00

0,00

 

 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

კოდი

01 02 03

დაფინანსება

2025 წელი

     

65.00

     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

აღწერა და მიზანი

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს აღებული სესხით შევიძინეთ სპეცმანქანა. აღნიშნული სესხის მთლიანი მოცულობა შეადგენს 346 336 ლარს, ხოლო გადასახდელი პროცენტი 171 255 ლარს. 2025 წელს მოხდება მიმდინარე ვალდებულების შემცირება, დაახლოებით, 53 ათ. ლარის ოდენობით .

მიზანია: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების ნაწილობრივ დაფარვა.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

შემცირებული სასესხო ვალდებულება

 

ინფრასტრუქტურის განვითარება  (პროგრამული  კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში იგეგმება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია.

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

 ათასი ლარი

 

 

2025 გეგმა

2026 პროგნოზი

2027 პროგნოზი

2028 პროგნოზი

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

2 743,00

4 349,00

4 441,00

4 603,00

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

500,00

2 317,00

2 309,00

2 371,00

02 01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია

500,00

2 317,00

2 309,00

2 371,00

02 02

წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

962,00

600,00

600,00

600,00

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია

962,00

600,00

600,00

600,00

02 03

გარე განათება

1 032,00

1 132,00

1 232,00

1 332,00

02 03 02

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

1 032,00

1 132,00

1 232,00

1 332,00

02 07

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

249,00

300,00

300,00

300,00

 

ათასი ლარი

პროგრამის დასახელება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

კოდი

02 01

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

500,00

 

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

პროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 2025  წელს ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შემდეგი გზების რეაბილიტაცია-მშენებლობა: აბისი, ვედრება, თათანაანთუბანი, სანებელი, მოხისი, აბისისთავი, სასირეთი, ზემო ხვედურეთი, ქვემო ხვედურეთი, კეხიჯვარი, რუისი, საღოლაშენი, ბრეთი, ურბნისი, აგარა, ქვენატკოცა, ბებნისი, ავლევი, ცერონისი ,ფცა, თამარაშენი, კნოლევი და სხვა სამუშაოები.

პროგრამის მიზანია: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება და ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილება.

კოდი

ქვეპროგრამა

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

02 01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია

500,00

2 317,00

2 309,00

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისა და ტურისტების კომფორტული გადაადგილება, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა. უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მოვლა პატრონობა და გახანგრძლივებულია გზების ექსპლუატაციის ვადა.

 

ათასი  ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია

კოდი

02 01 01

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

500,00

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  2025 წელს ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შემდეგი გზების რეაბილიტაცია-მშენებლობა: აბისი, ვედრება, თათანაანთუბანი, სანებელი, მოხისი, აბისისთავი, სასირეთი, ზემო ხვედურეთი, ქვემო ხვედურეთი, კეხიჯვარი, რუისი, საღოლაშენი, ბრეთი, ურბნისი, აგარა, ქვენატკოცა, ბებნისი, ავლევი, ცერონისი ,ფცა, თამარაშენი, კნოლევი და სხვა სამუშაოები. 

მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში ეტაპობრივად განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, მოსახლეობა მოძრაობდეს შეუფერხებლად, როგორც ფეხით, ასევე ტრანსპორტით. არ შეიქმნას პრობლემა უამინდობის პერიოდში გადაადგილებაზე. სოფლები ერთმანეთს დაუკავშირდნენ რეაბილიტირებული გზებით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოსახლეობისა და ტურისტების კომფორტული გადაადგილება, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.

 

ათასი ლარი

პროგრამის დასახელება:

წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

კოდი

02 02

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

962,00

 

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

პროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 2025 წელს ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სიტემის მოწყობა  და სხვა.

პროექტები განხორციელდება შემდეგ ადმინისტრაციულ ერთეულებში: ბრეთის მეურნეობა , აბისი , ავლევი, ცერონისი  და სხვა.

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში თანდათანობით განხორციელდეს სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია. 

კოდი

ქვეპროგრამა

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია

962.0

600.0

600.0

600.0

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული წყალმომარაგების სისტემა, სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა, გაუმჯობესებული ხარისხი, და შეუფერხებელი წვდომა..

 

ათასი  ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია

კოდი

02 02 01

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

962,00

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 2025 წელს ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სიტემის მოწყობა  და სხვა.

პროექტები განხორციელდება შემდეგ ადმინისტრაციულ ერთეულებში: ბრეთის მეურნეობა , აბისი , ავლევი, ცერონისი  და სხვა.

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში თანდათანობით განხორციელდეს სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია. 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გაუმჯობესებული წყალმომარაგების სისტემა, სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა, გაუმჯობესებული ხარისხი, და შეუფერხებელი წვდომა.

 

ათასი ლარი

პროგრამის დასახელება:

გარე განათება

კოდი

02 03

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

1 032,00

 

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური. ა(ა)იპ „ქარელის კეთილმოწყობის ცენტრი"

პროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია არსებულის მოვლა-შენახვა და რეაბილიტაცია. ასევე,   გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება.

მიზანი: მოწესრიგებული განათების სისტემა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, წლის განმავლობაში, გარე განათების შეუფერხებელი ფუნქციონირება. მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება და სხვა.

კოდი

ქვეპროგრამა

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

02 03 02

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

1 032,00

1 132,00

1 232,00

1 332,00

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებულია და  მოწესრიგებულია გარე განათების სისტემა, მოწყობილია ახალი განათების სისტემები, დაფარულია დახარჯული ელ. ენერგიის ღირებულება.    

 

ათასი ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე განათების ქსელის  ექსპლოატაცია

კოდი

02 03 02

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

1 032,00

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის კეთილმოწყობის ცენტრი"

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება გარე განათების ექსპლოატაციის პერიოდში წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა, დამწვარ-დაზიანებული ნათურების შეცვლა  და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება და სხვა.

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება გარე განათების ელექტრო ენერგიის ღირებულება

მიზანი: ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული გარე განათების ქსელის გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის, ლამპიონების მოვლა-პატრონობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გარე განათების სისტემა  გამართულად და შეუფერხებლად  მუშაობს.  მოხმარებული   ელექტრო ენერგიის საფასური.

 

ათასი ლარი

პროგრამის დასახელება:

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

კოდი

02 07

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

249,00

 

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

პროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქარელის მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურული პროექტების საზედამხდველო მომსახურება , ასევე შესყიდული იქნება საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა და სხვა.

მიზანია: განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების , ხარისხის უზრუნველყოფა და ახალი პროექტების შეძენა.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

შეძენილი პროექტები.

 

დასუფთავება და გარემოს დაცვა კოდი (03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია

ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2025-2028 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია, ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკურ მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად, საჭიროა, ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას, როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლა-პატრონობა, გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვება, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა და სხვა.

ათასი  ლარი

 

 

2025 გეგმა

2026 პროგნოზი

2027 პროგნოზი

2028 პროგნოზი

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

3 400,00

3 610,00

3 820,00

4 030,00

03 02

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1 708,00

1 908,00

2 108,00

2 308,00

03 03

მწვანე ნარგავების, სკვერების, წყლის სისტემებისა  და შადრევნების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

1 499,00

1 509,00

1 519,00

1 529,00

03 04

მიუსაფარი ცხოველების პოპულაციების მართვა და მონიტორინგი

193,00

193,00

193,00

193,00

 

ათასი  ლარი

პროგრამის დასახელება:

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

კოდი

03 02

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

1 708.0

 

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის კეთილმოწყობის ცენტრი"

პროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

ქარელის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების  განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს.  ა(ა)იპ „ქარელის კეთილმოწყობის ცენტრი" უზრუნველყოფს ქალაქში ყოველდღიურად დაგვა-დასუფთავების სამუშაოების ჩატარებას, ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალი ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნაგვის ნარჩენების მოგროვებასა და გატანას  და სხვა ღონისძიებებს. ქალაქის გარდა სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტში შემავალ 63 სოფელში. მუნიციპალიტეტში  განთავსებულია 1600  სანაგვე ურნა, რომლის დაცლაც ხდება  პერიოდულად.  შეგროვებული ნარჩენები გროვდება  ნაგავსაყრელზე.

პროგრამის მიზანია:  დასუფთავების გამართული სერვისი - მყარი ნარჩენების მართვა.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება, სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მუნიციპალური ნარჩენების მართვა და საზოგადოებრივი სივრცეების დაგვა/დასუფთავება.

 

ათასი  ლარი

პროგრამის დასახელება:

მწვანე ნარგავების, სკვერების, წყლის სისტემისა და შადრევანების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

კოდი

03 03

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

1 499.0

 

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის სისტემების, ჭაბურღილების, შადრევნების, მწვანე ნარგავების და სკვერების   გაერთიანება”

პროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

ქარელის მუნციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ფუნქციონირებს 30 ჭაბურღილი და 32 ტუმბო. 2025 წელს დაგეგმილია დამატებით 3 ადმინისტრაციულ ერთეულში (ავლევი; ცერონისი; ბრეთის მეურნეობა) ჭაბურღილების მოწყობა-რეაბილიტაცა.  ასევე ახალ მშენებარე ბაღების  სამშენებლო ტერიტორიაზე 2025 წელს უნდა განხორციელდეს არტეზიული ჭების და საქლორატოროს შენობების მშენებლობა (8 საბავშვო ბაღი  აბანო, დვანი, ბრეთი, მოხისი, რუისი, ქვემო ხვედურეთი, ურბნისი, წვერი).  შესაბამისად პერიოდულად საჭიროებს ტუმბოების შეკეთება-განახლებას, ჭაბურღილების ამორეცხვას და სხვა მოვლა-შენახვის სამუშაოებს. მოხდება იმ სასმელი წლის ჭაბურღილების ელექტრო ენერგიის გადასახადის გადახდა, რომლებითაც სარგებლობს სოფლების მოსახლეობა

   ქარელის მუნიციპალიტეტში მოწყობილია 54 სკვერი. ასევე იგეგმება ახალი გამწვანების ზონების შექმნა და შადრევნის რეაბილიტაცია. განხორციელდება ხე-მცენარეების, ყვავილების და სხვადასხვა ნარგავების დარგვა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა.

პროგრამის ფარგლებში ასევე მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული და მოსახლეობისთვის საფრთხის შემცველი ხეების  გადაბელვა, მოჭრა და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის მიზანია: გამწვანებული გაზონები, დასვენებისათვის მოწესრიგებული რეკრეაციული სივრცე ,  დაზიანებული და საფრთხის შემცველი ხეებისგან მოსახლეობის პრევენცია .  სასმელი წყლის  ჭაბურღილების სისტემისა  და შადრევნის  მოვლა-პატრონობა.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

გამწვანებული და ეკოლოგიურად შექმნილი სუფთა გარემო. ამორტიზირებული ხეებისგან დაცული მოსახლეობა,  გამართულად ფუნქციონირებს სასმელი წყლის ჭაბურღილების სისტემა  და შადრევნები.

 

ათასი  ლარი

პროგრამის დასახელება:

მიუსაფარი ცხოველების  პოპულაციების  მართვა და მონიტორინგი

კოდი

03 04

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

193.0

 

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის შიდა ქართლის ინტერმუნიციპალური სააგენტო

პროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მოხდება მიუსაფარ  ცხოველებთან ჰუმანური პრინციპებისა და მეთოდების გამოყენებით დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა, როგორიცაა: შემდგომი პროცედურების განხორციელების მიზნით შინაური ცხოველების დაჭერა და დროებით თავშესაფარში განთავსება, მათზე სათანადო ვეტერინარული ღონისძიებების განხორციელება: ექიმ-ვეტერინარის ან კინოლოგის/ფელინოლოგის მიერ ცხოველის ვიზუალური დათვალიერება-დაკვირვება, ცხოველის ბიომასალის ლაბორატორიული კვლევა, მკურნალობა, ვაქცინაცია, ოპერაციების ჩატარება, სიცოცხლესთან შეუთავსებელი მდგომარეობის მქონე ცხოველის ევთანაზია და სხვა ღონისძიებები

პროგრამის მიზანია:  ადამიანისა და შინაური ცხოველების უსაფრთხო თანაარსებობისათვის მდგრადი გარემოს შექმნა

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ადამიანისა და შინაური ცხოველების თანაარსებობისათვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო.

 

განათლება (კოდი 04 00)

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა შეიქმნას მყარი საფუძველი აღსაზრდელებისათვის სასკოლო განათლების მისაღებად. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. გაგრძელდება, სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება. აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად, ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, მოხდება ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

ათასი  ლარი

 

 

2025 გეგმა

2026 პროგნოზი

2027 პროგნოზი

2028 პროგნოზი

04 00

განათლება

5 383,00

6 383,00

7 383,00

8 383,00

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

5 383,00

6 383,00

7 383,00

8 383,00

 

ათასი  ლარი

პროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

კოდი

04 02

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

5 383,00

 

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ სკოლამდელი სააღმზდელო დაწესებულებების ქარელის მუნიციპალური გაერთიანება“

პროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში სულ 1140 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედებს 24 საბავშვო ბაღი, რომელთა ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ “სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზდელო დაწესებულებების ქარელის მუნიციპალიტეტის გაერთიანება". სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 408 თანამშრომელი, მათ შორის 110 აღმზრდელი და 63 თანაშემწე. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად, იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით, ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომის პირობების გაუმჯობესება, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის მიზანია: სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობის უზრუნველყოფა.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შესაფერისი უნარ-ჩვევებით აღჭურვილი სკოლამდელი ასაკის ბავშვები, სტანდარტების შესაბამისი გარემო.

 

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი კოდი (05 00)

 მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტია, ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას, ახალგაზრდების მრავალმხრივ განვითარებას და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების

ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული და კულტურული შესაძლებლობების გამოვლენა.

ათასი  ლარი

 

 

2025 გეგმა

2026 პროგნოზი

2027 პროგნოზი

2028 პროგნოზი

05 00

კულტურა ახალგაზრდობა და სპორტი

6 960,00

5 548,00

5 712,00

5 878,00

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

3 926,00

2 546,00

2 666,00

2 786,00

05 01 01

მშენებლობა რეაბილიტაცია სპორტის სფეროში

2 000,00

500,00

500,00

500,00

05 01 02

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1 170,00

1 270,00

1 370,00

1 470,00

05 01 03

საცურაო აუზის მოვლა-პატრონობა

571,00

581,00

591,00

601,00

05 01 04

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

185,00

195,00

205,00

215,00

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

2 897,00

2 865,00

2 909,00

2 955,00

05 02 01

მშენებლობა რეაბილიტაცია კულტურის სფეროში

1 477,00

1 400,00

1 400,00

1 400,00

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

60,00

70,00

80,00

90,00

05 02 03

ხელოვნების სკოლების ხელშეწყობა

600,00

610,00

620,00

630,00

05 02 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

64,00

65,00

66,00

67,00

05 02 05

კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა

302,00

312,00

322,00

332,00

05 02 06

მუზეუმების ხელშეწყობა

51,00

52,00

53,00

54,00

05 02 07

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

65,00

66,00

67,00

68,00

05 02 08

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანებების ადმინისტრაცია

126,00

136,00

146,00

156,00

05 02 09

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

25,00

26,00

27,00

28,00

05 02 10

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

100,00

100,00

100,00

100,00

05 02 11

ტურიზმის განვითარება

27,00

28,00

28,00

30,00

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

137,00

137,00

137,00

137,00

 

ათასი  ლარი

პროგრამის დასახელება:

სპორტის სფეროს განვითარება

კოდი

05 01

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

     

3 926,00

     

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური.

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება“

პროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ჩართულობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. პროგრამა,  ასევე მოიცავს სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება/გაუმჯობესებას. ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება“ რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ჩატარებას დასრულდება ასევე ბრეთის მეურნეობაში სპორტდარბაზის მშენებლობა და სხვა ღონისძიებები.

მიზანი: სპორტული განვითარების ხელმისაწვდომობა და ხელშეწყობა. სპორტით დაკავებული მეტი მოსახლეობა

კოდი

ქვეპროგრამები

2025 წ

2026 წ

2027 წ

2028 წ

05 01 01

მშენებლობა რეაბილიტაცია სპორტის სფეროში

2 000,00

500,00

500,00

500,00

05 01 02

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1 170,00

1 270,00

1 370,00

1 470,00

05 01 03

საცურაო აუზის მოვლა-პატრონობა

571,00

581,00

591,00

601,00

05 01 04

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

185,00

195,00

205,00

215,00

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჩართულობა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია.

 

ათასი  ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

მშენებლობა რეაბილიტაცია სპორტის სფეროში

კოდი

05 01 01

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

2 000,00

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

დაგეგმილია  ბრეთის მეურნეობაში სპორტდარბაზის მშენებლობა და სხვა ღონისძიებები.

მიზანია: მოქალაქეებისათვის ხელმისაწვდომი სპორტული ობიექტების აშენება/რეაბილიტაცია და სპორტული ინვენტარით აღჭურვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გაუმჯობესებული  სპორტული ინფრასტრუქტურა.

 

ათასი  ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

კოდი

05 01 02

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

1 170,00

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება“

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში გამართულად იფუნქციონირებს ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება“ სხვადასხვა სპორტული აქტივობების ჩასატარებლად.   

 ჩატარდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების  სწავლებები: ფეხბურთის, ჭადრაკის, ჭიდაობის (ძიუდო, სამბო, ქართული ჭიდაობა, თავისუფალი ჭიდაობა), კიკბოქსინგის, ჯიუ-ჯიცუს, MMA შერეული ორთაბრძოლების, ხელბურთის, ფრენბურთის მიმართულებით.  დაფინანსდება ზემოთ აღნიშნულ სპორტის სახეობებში სხვადასხვა ღონისძიებები და ტურნირები, როგორც ადგილობრივ დონეზე, ასევე რესპუბლიკური და საერთაშორისო მასშტაბით.

მიზანია: მასობრივი სპორტის სახეობების ხელშეწყობა, მოზარდების ჩართულობა სპორტულ სექციებში. წარმატებული მწვრთნელებისა და სპორტსმენების წახალისება. ა(ა)იპ-ის გამართული ფუნქციონირება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

წარმატებული სპორტსმენები და მწვრთნელები, სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ჩართული მოსახლეობა, ჩატარებული შეჯიბრებები.

 

ათასი  ლარი

         

ქვეპროგრამის დასახელება:

საცურაო აუზის მოვლა პატრონობა

კოდი

05 01 03

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

571,00

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება“

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება საცურაო აუზის მოვლა პატრონობის ხარჯებისა და გადასახადების გადახდა. დაფინანსდება  სხვა ღონისძიებები.

მიზანია: მოქალაქეებისათვის ხელმისაწვდომი იყოს  საცურაო აუზი და შენობაში არსებული სხვადასხვა სპორტული ინვენტარი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 

საცურაო  აუზით  და სპორტული ინვენტარით მოსარგებლე მოსახლეობა

 

ათასი  ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

კოდი

05 01 04

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

185,00

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება“

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო გუნდის დაფინანსება, რომელიც ხმარდება ფეხბურთელებისა და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს, სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისათვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას, ფუნქციონირებისათვის სხვა აუცილებელი ხარჯების დაფინანსებას და სხვა ღონისძიებებს.

 მიზანია: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისა და ახალგაზრდებისათვის ფეხბურთის ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

საფეხბურთო გუნდის გამართული ფუნქციონირება და ბავშვთა/მოზარდთა ჩართულობა.

 

ათასი  ლარი

პროგრამის დასახელება:

კულტურის სფეროს განვითარება

კოდი

05 02

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

2 897,00

 

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

ეკონომიკური განვითარების სამსახური; ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

პროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და  კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება. მუნიციპალიტეტში კულტურისა და სახელოვნებო განათლების მიმართულებით პოლიტიკას განსაზღვრავს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული სამსახური.

2025 წელს დაგეგმილია აგარის კულტურის სახლის სრული რეაბილიტაცია.

მიზანი: კულტურის სფეროს გაუმჯობესება  სხვადასხვა სახის კულტურული პროექტების ხელშეწყობა და დაფინანსება.

კოდი

ქვეპროგრამა

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

05 02 01

მშენებლობა რეაბილიტაცია კულტურის სფეროში

1 477,00

1 400,00

1 400,00

1 400,00

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

60,00

70,00

80,00

90,00

05 02 03

ხელოვნების სკოლების ხელშეწყობა

600,00

610,00

620,00

630,00

05 02 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

64,00

65,00

66,00

67,00

05 02 05

კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა

302,00

312,00

322,00

332,00

05 02 06

მუზეუმების ხელშეწყობა

51,00

52,00

53,00

54,00

05 02 07

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

65,00

66,00

67,00

68,00

05 02 08

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანებების ადმინისტრაცია

126,00

136,00

146,00

156,00

05 02 09

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

25,00

26,00

27,00

28,00

05 02 10

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

100,00

100,00

100,00

100,00

05 02 11

ტურიზმის განვითარება

27,00

28,00

28,00

30,00

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

2 897,00

2 865,00

2 909,00

2 955,00

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა. მუნიციპალიტეტში ხელშეწყობილია კულტურული ცხოვრების მრავალფეროვნება. რეაბილიტირებული კულტურის სახლი

 

ათასი  ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

მშენებლობა-რეაბილიტაცია კულტურის სფეროში

კოდი

05 02 01

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

1 477.0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

    კი

სახელმწოფო ფონდები -

  არა

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აგარის კულტურის სახლის სრული რეაბილიტაცია და სხვა.

მიზანია: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისთვის კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცის მოწყობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის მოწყობილია მოწესრიგებული, კულტურულ-საგანამანათლებლო სივრცე.

 

ათასი ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

კოდი

05 02 02

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

60,00

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია, მოზარდებსა და ახალგაზრდებს ყველანაირად შეეწყოთ ხელი, რათა მიიღონ მათთვის საჭირო და აუცილებელი არაფორმალური განათლება,  შეძლონ ნიჭის ფართოდ წარმოჩენა, შშმ მოზარდებთან ურთიერთობის დამყარება და მაქსიმალურად ჩაერთონ იმ კულტურულ-შემეცნებით და სამოქალაქო განათლებისკენ მიმართულ აქტივობებში, ასევე სხვა მათთვის სასარგებლო ღონისძიებებში, რომელიც, უპირველესად, მათ განვითარებასა და სამომავლო წინსვლას შეუწყობს ხელს. პროგრამის ფარგლებში გაიმართება კულტურულ-შემეცნებითი აქტივობები, საგანმანათლებლო ღონისძიებები, სხვადასხვა სახის კონკურსები, მათი ინიციატივების ხელშეწყობისთვის აუცილებელი პროექტები და სხვა. მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა კულტურულ შემოქმედებით პროცესებში;

მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში კულტურისა და სახელოვნებო განათლების განვითარება, სხვადასხვა კულტურულ - შემოქმედებითი ღონისძიებების დაგეგმვა-ორგანიზება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოსახლეობის კულტურული ცნობიერების ამაღლება, კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაცია და განხორციელებული კულტურული პროექტები.

 

ათასი  ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

ხელოვნების  სკოლების ხელშეწყობა

კოდი

05 02 03

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

600,00

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში სახელოვნებო განათლების მიმართულებით თავის საქმიანობას ახორციელებს ქარელის მუნიციპალიტეტში  სამი სახელოვნებო სკოლა  - ქარელის ხელოვნების სკოლა (ბრეთის მუსიკალური განყოფილებით), ნანული ღამბაშიძის სახელობის აგარის ხელოვნების სკოლა და რუისის ხელოვნების სკოლა. ხელოვნების სკოლებში სულ დასაქმებულია  66 თანამშრომელი, ხელოვნების სკოლებში ბავშვთა რაოდენობა 660-მდე მოსწავლეს შეადგენს;  წლის განმავლობაში ტარდება  სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებშიც მონაწილეობას იღებენ აღნიშნული სკოლების მოსწავლეები. ხელოვნების სკოლებში ბავშვები სწავლობენ კლასიკურ და ხალხურ მუსიკას; ფორტეპიანოსა და ვიოლინოზე დაკვრას; სოლფეჯიოს, მუს-ლიტერატურას, ფოლკლორს, ხელოვნების ისტორიას. მონაწილეობენ საქართველოს მასშტაბით ჩატარებულ სხვადასხვა კონკურსებსა და  ფესტივალებში, აგრეთვე ადგილობრივ და სხვა ღონისძიებებში.

პროგრამის ფარგლებში იგეგმება სოფ. ბრეთი ხელოვნების სკოლის გახსნა.

მიზანია: ხელოვნების სკოლების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია;  ახალგაზრდების დაინტერესება სხვადასხვა წრეებით, სამუსიკო და სახელოვნებო სკოლების მიერ ჩატარებული ღონისძიებები. 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოზარდებში მუსიკალური და სახელოვნებო განათლების მიღება და  ხელშეწყობა.

 

ათასი  ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

კოდი

05 02 04

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

64,00

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

ქარელის ცენტრალური ბიბლიოთეკა ა(ა)იპ ქარელის მუნიციპალიტეტის ხელოვნებისა და კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების ერთ-ერთი განყოფილებაა, ბიბლიოთეკა ემსახურება ყველა ასაკის მკითხველს.

წლის განმავლობაში განხორციელდება სხვადასხვა  პროექტები: ერთად კითხვის საღამოები, ლიტერატურულ-თეატრალური წარმოდგენები. განახლდება  წიგნადი ფონდი და მოეწყობა სხვადასხვა ღონისძიებები წიგნის პოპულარიზაციის და ხელშეწყობის მიზნით.

მიზანია:  მკითხველების წიგნებით უზრუნველყოფა და  დაინტერესება.  წიგნადი ფონდის განახლება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოსახლეობის წიგნიერების ამაღლება, განახლებული წიგნადი ფონდი და წიგნის პოპულარიზაციის ზრდა.

 

ათასი  ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა

კოდი

05 02 05

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

302,00

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

კულტურის ცენტრი თავის საქმიანობას განახორციელებს სხვადასხვა წრეების და შემოქმედებითი ჯგუფების საშუალებით; ქარელის მუნიციპალიტეტში  ქარელის კულტურის ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს: მამაკაცთა ანსამბლი ,,ქარელი“ - 15 მამაკაცის შემადგენლობით, ხალხური საკრავების წრე (დოლი), ხალხური საკრავების წრე (ფანდური, სალამური),ხალხური სიმღერისა და ქართული გალობის შემსწავლელი წრეები,   ბავშვთა დრამატული წრე,  თოჯინების თეატრი, სამეჯლისო ცეკვები, ქორეოგრაფიული ანსამბლები ,,იბერიელები’’ და ,,ქარელი’’, დრამატული წრე, მოყვარულთა თეატრი, რომლის მიერ დადგმულ სპექტაკლებში მონაწილეობას იღებენ თავად კულტურის სახლის შემოქმედებითი ჯგუფები. კულტურის ცენტრში შემოქმედებით სახელოვნებო განათლებას ღებულობს და მიიღებს 960 - ზე მეტი მოსწავლე.

   წრეები და გუნდები აქტიურად მიიღებენ მონაწილეობას კულტურის ცენტრის მიერ დაგეგმილ, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გამართულ და სხვადასხვა  რეგიონულ, რესპუბლიკურ ფესტივალებში და ღონისძიებებში.

მიზანია: მრავალფეროვანი შემოქმედებითი წრეების შეთავაზებით მოსახლეობის  დაინტერესება და  ჩართულობის ზრდა.  მონაწილეობის მიღება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გამართულ   სხვადასხვა კულტურულ-შემოქმედებით ფესტივალებში და ღონისძიებებში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

კულტურული და შემოქმედებითი ცხოვრებით დაინტერესებული მოსახლეობა. კულტურის სახლების მიერ სრულიად არის დაკმაყოფილებული ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა.

 

ათასი  ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუზუმების ხელშეწყობა

კოდი

05 02 06

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

51,00

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

ქარელის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი სამეცნიერო-საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, რომელშიც დაცულია 3215  ექსპონატი. იგი იცავს, იკვლევს  და პოპულარიზაციას უწევს ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებს, დასაქმებულია 8  თანამშრომელი. მუზეუმში ვიზიტორთა რაოდენობა წელიწადში საშუალოდ შეადგენს 605 ერთეულს. 

 ქვეპროგრამის ფარგლებში შეძენილი იქნება ინვენტარი და ტექნიკა საკონფერენციო დარბაზისათვის (მაგიდა, სკამები, კომპიუტერები, პროექტორი, პროექტორის ფარდა, წყლის დისპენსერი ), მოეწყობა სტელაჟები და თაროები  ექსპონატებისათვის, მოლბერტები საგამოფენო სივრცისათვის, მოეწყობა ჩვენებები, შემოქმედებითი საღამოები, ისტორიის ვიქტორინები, კონფერენციები, წიგნის მკითხველთა კლუბი, და სხვა ღონისძიებებიმოხდება ახალგაზრდების მაქსიმალური ჩართვა მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროცესებსა და ზოგადად თვითმმართველობის ცხოვრებაში.

მიზანია: მუზეუმის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა. არსებული ექსპონატების დაცვა და ახლად  აღმოჩენილი ექსპონატებით   შევსება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დაცული და მოვლილი კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრეობა, მისი პოპულარიზაცია და მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა.

 

ათასი  ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

კოდი

05 02 07

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

65,00

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

ქარელის მუნიციპალიტეტში, ქარელის კულტურის ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს მამაკაცთა ფოლკლორული გუნდი - ,,ქარელი“- 15 მამაკაცის შემადგენლობით, რომელიც აქტიურად იღებს მონაწილეობას კულტურის ცენტრის მიერ დაგეგმილ, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გამართულ და სხვადასხვა  რეგიონულ და რესპუბლიკურ ფესტივალებში და სხვა  ღონისძიებებში, რითაც  პოპულარიზაციას უკეთებს ქართულ ხალხურ მრავალხმიან სიმღერას ქარელის მუნიციპალიტეტში და მის ფარგლებს გარეთ.

მიზანია: არსებული ანსამბლის ფუნქციონირების ხელშეწყობა. ქართული ხალხური მრავალხმიან  სიმღერების პოპულარიზაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ქართული ხალხური სიმღერის  პოპულარიზაცია.

 

ათასი  ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანებების ადმინისტრაცია

კოდი

05 02 08

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

126,00

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების” ადმინისტრაცია შედგება 8 თანამშრომლისგან,  რომლების მართავენ და ორგანიზებას უწევენ გაერთიანებაში შემავალი განყოფილებების (აგარა, სოფელი რუისი , სოფელი ბრეთი და ქარელი)  საქმიანობას და მათ ფუნქციონირებას. გაერთიანებას  გამართულად ფუნქციონირებისთვის ესაჭიროება დასაქმებულთა შრომის, ოფისისა და სხვა მიმდინარე ხარჯების ანაზღაურება, რომელთა დაფარვა მოხდება ასიგნებების ფარგლებში.

მიზანია: ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების” განყოფილებების საქმიანობის ორგანიზება, მართვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების“ გამართული ფუნქციონირება.

 

ათასი  ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

კოდი

05 02 09

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

25,00

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

საგამომცემლო საქმიანობის მიმართულებით დასაქმებულია 3 თანამშრომელი და წლის განმავლობაში გამოიცემა  მუნიციპალური გამოცემა ,,ქარელის მოამბის’’ 18 000 ეგზემპლარი. აღნიშულ გაზეთში შუქდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული, კულტურული, სოციალური და სხვა სიახლეები, ასევე მოსახლეობის პრობლემები და მიღებული სამართლებრივი აქტები. ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება საგამომცემლო საქმიანობა, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის ინფორმირებას და ჩართულობას მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში და სხვა ღონისძიებებში.

მიზანია: მოსახლეობის ინფორმირებულობა, დაინტერესების ზრდა, ცნობადობის ამაღლება და  ჩართულობის გაზრდა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ინფორმირებული და მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში ჩართული მოსახლეობა.

 

ათასი  ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

კოდი

05 02 10

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

100,00

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში დაფინანსდება რელიგიური ორგანიზაციების საკულტო შენობა-ნაგებობების აღდგენისა და რეაბილიტაციის სამუშაოები, ასევე სხვა საქმიანობისათვის ფინანსური დახმარება, რითაც ხელი შეეწყობა რელიგიურ-კულტურული ობიექტების მოვლა-შენახვას და სხვა ღონისძიებებს, რაც თავის მხრივ განაპირობებს ტურიზმის განვითარებას მუნიციპალიტეტში.

მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი რელიგიური ორგანიზაციების საქმიანობის, ტურიზმის განვითარებისათვის ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

აღდგენილი და რეაბილიტირებული რელიგიურ-კულტურული ობიექტები, დაფინანსებული რელიგიური ღონისძიებები. პილიგრიმი ტურისტების გაზრდილი რაოდენობა.

 

ათასი  ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

ტურიზმის განვითარება

კოდი

05 02 11

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

27,00

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის მიერ ტურისტებისთვის შეთავაზებული პროდუქტი იქნება: ინფორმირება მუნიციპალიტეტში  არსებული ტურისტული დანიშნულების ობიექტების შესახებ, როგორიცაა: განთავსებისა და კვების ობიექტები, სატრანსპორტო საშუალებები და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიმოსვლის განრიგი, მუზეუმები, გალერეები, ღვინის საწარმოები, ღვინის მარნები, ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში არსებული ღირსშესანიშნაობებისა და ტურისტული ადგილების, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, საკურორტო ადგილებისა და სხვათა შესახებ, ტურისტების ინტერესებიდან გამომდინარე, ტურისტული მარშრუტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და ტურის დაგეგმვაში დახმარება, ინფორმაციის მიწოდება მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებებისა და ფესტივალების შესახებ (ეროვნული, კულტურული, გასართობი, სპორტული და სხვა); ბეჭდვითი მასალის გავრცელება (რეგიონისა და ქალაქის რუკები, ბროშურები, გზამკვლევები და სხვა) და სხვა ღონისძიებები.

მიზანია: მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა, განვითარება  და პოპულარიზაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ხელშეწყობილია ადგილობრივი ტურიზმის განვითარება და შექმნილია პირობები, როგორც ადგილობრივი -ასევე  უცხოელი ტურისტების მოსაზიდად.

 

ათასი  ლარი

პროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

კოდი

05 03

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

137,00

 

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

პროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლითაც  შესაძლებელი იქნება  ახალგაზრდული ინიციატივების, ინოვაციური იდეების  მხარდაჭერა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობა, მოსახლეობის ჩართულობა მასობრივ ღონისძიებებში. ჩატარდება თემატური ფესტივალები, გასართობი, შემეცნებითი და  საგანმანათლებლო  აქტივობები. მოეწყობა ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები და  სხვა ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ასევე გათვალისწინებულია შშმ პირებს მონახულება, მათი ჩართულობა სხვადასხვა აქტივობებში.

პროგრამის მიზანია: ახალგაზრდობის ჩართულობა სხვადასხვა ღონისძიებებში, მათი უნარების რეალიზაცია და საქმიანობის სტიმულირება.

კოდი

ქვეპროგრამა

2025 წ

2026 წ

2027 წ

2028 წ

05 03 01

ჯანო ბაგრატიონის სახელობის ფესტივალი (ცეკვაში)

1,00

1,00

1,00

1,00

05 03 02

დედაენის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება

0,15

0,15

0,15

0,15

05 03 03

ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება

5,00

5,00

5,00

5,00

05 03 04

მუნიციპალიტეტის  საქართველოს ისტორიის მცოდნე წლის საუკეთესო მოსწავლეების გამოვლენა და დაჯილდოება

0.18

0.18

0.18

0.18

05 03 05

ქარელის დღე

50,0

50,0

50,0

50,0

05 03 06

ახალგაზრდები სისუფთავის საგუშაგოზე

0,50

0,50

0,50

0,50

05 03 07

მოსწავლე ახალგაზრდობის მონაწილეობა  სხვადასხვა ფესტივალებში

25.0

25.0

25.0

25.0

05 03 08

ახალგაზრდული დღეები

0,50

0,50

0,50

0,50

05 03 09

ფოლკლორის საღამო

0,50

0,50

0,50

0,50

05 03 10

ქართული ხალხური ზღაპრების კონკურსი

0,40

0,40

0,40

0,40

05 03 11

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  ბავშვების მონახულება

0,60

0,60

0,60

0,60

05 03 12

სასკოლო  ოლიმპიადა

3,00

3,00

3,00

3,00

05 03 13

დედამიწის დღე

0,50

0,50

0,50

0,50

05 03 14

2025 წელს 100 პროცენტიანი დაფინანსებით ჩარიცხული სტუდენტების უზრუნველყოფა

7,00

7,00

7,00

7,00

05 03 15

შიდა ქართლის რეგიონის ინოვაციების ბანაკი

5.0

5.0

5.0

5.0

05 03 16

შიდა ქართლის მოყვარულ ფეხბურთელთა ჩემპიონატი „ქართლის ლიგა - 2025“

5.0

5.0

5.0

5.0

05 03 17

შიდა ქართლის პირველობა კალათბურთში

3.0

3.0

3.0

3.0

05 03 18

შიდა ქართლის გუნდური პირველობა ქართულ ჭიდაობაში

5.0

5.0

5.0

5.0

05 03 19

სხვა ინიციატივები

24,67

24,67

24,67

24,67

 

სულ

137.0

137.0

137.0

137.0

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ღონისძიებებში ჩართული მეტი ახალგაზრდა და მხარდაჭერილი ინციატივები.

 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა  (კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი, არსებული რესურსების ფარგლებში, განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ასევე, ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე, გაგრძელდება სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს, არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

 ათასი ლარი

 

 

2025 გეგმა

2026 პროგნოზი

2027 პროგნოზი

2028 პროგნოზი

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 503,00

1 503,00

1 503,00

1 503,00

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

271,00

271,00

271,00

271,00

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1 232,00

1 232,00

1 232,00

1 232,00

06 02 01

გაჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვებით უზრუნველყოფა

100,00

100,00

100,00

100,00

06 02 02

მოსახლეობის მკურნალობა

727,00

727,00

727,00

727,00

06 02 03

მრავალშვილიან ოჯახებში ახალშობილთა დახმარება

88,80

88,80

88,80

88,80

06 02 04

ცელიაკიით დაავადებულ და თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე (დიალიზი) მყოფ პირთა დახმარება

59,00

59,00

59,00

59,00

06 02 05

სტუდენტების სოციალური დახმარება

30,00

30,00

30,00

30,00

06 02 06

შშმ პირების დახმარება

25,20

25,20

25,20

25,20

06 02 07

მკვეთრად გამოხატული (ტოტალური) უსინათლოების  დახმარება

35,00

35,00

35,00

35,00

06 02 09

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი ვეტერანების დახმარება

6,50

6,50

6,50

6,50

06 02 10

100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა დახმარება

3,00

3,00

3,00

3,00

06 02 11

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება

8,00

8,00

8,00

8,00

06 02 12

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობის დაფინანსება

10,50

10,50

10,50

10,50

06 02 13

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება

2,00

2,00

2,00

2,00

06 02 14

სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება

60,00

60,00

60,00

60,00

06 02 15

ცერებრალური დამბლის მქონე პირთა დახმარება

20,00

20,00

20,00

20,00

06 02 17

ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება

7,00

7,00

7,00

7,00

06 02 18

ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა

20,00

20,00

20,00

20,00

06 02 19

უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი, მიუსაფარი და სტიქიის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ფულადი დახმარება

30,00

30,00

30,00

30,00

 

ათასი  ლარი

პროგრამის დასახელება:

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

კოდი

06 01

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

271.0

 

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ "ქარელის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი"

პროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამა არის კანონმდებლობით გათვალისწინებული დელეგირებული ფუნქცია, რომლისთვისაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოიყოფა მიზნობრივი ტრანსფერი. პროგრამა მოიცავს: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობას და კონტროლს,  იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვას და მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფას სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის,  სამედიცინო სტატისტიკური მასალის მოპოვებას და წარდგენას დკსჯე ცენტრში,  სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობას, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელებას, დაავადებათა ადრეულ გამოვლენასა და პროფილაქტიკას, პრევენციული ღონისძიებების გატარებას ეპიდსაშიშროებისას, გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობას, პარაზიტული დაავადებების პირველად ეპიდკვლევას, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის, სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობას და შერჩევითი კონტროლის განხორციელებას. სანიტარიულ ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი სკოლებში და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში,   ტუბერკულოზისა და “C” ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ვალდებულებების  შესრულებას და კანონით გათვალისწინებულ სხვა ფუნქციებს.

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის (EPHo-10) ფუნქციების განხორციელების გზით.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ჯანმრთელი მოსახლეობა, თავიდან აცილებული სხვადასხვა დაავადებები და  ეპიდემიები.

 

ათასი  ლარი

პროგრამის დასახელება:

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

კოდი

06 02

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

1 232,00

 

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური.

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

პროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის, სხვადასხვა ფენებისათვის,  გარკვეული დახმარებებით უზრუნველყოფა, რაც გააუმჯობესებს მოსახლეობის როგორც ჯანმრთელობის, ასევე სოციალურ  მდგომარეობას.  მოსახლეობის საჭიროებიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 17 პროგრამა.

პროგრამის მიზანია: მოსახლეობის დახმარება მუნიციპალიტეტში არსებული პროგრამებით.

კოდი

ქვეპროგრამა

2025 წ

2026 წ

2027 წ

2028 წ

06 02 01

გაჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვებით უზრუნველყოფა

100,00

100,00

100,00

100,00

06 02 02

მოსახლეობის მკურნალობა

727,00

727,00

727,00

727,00

06 02 03

მრავალშვილიან ოჯახებში ახალშობილთა დახმარება

88,80

88,80

88,80

88,80

06 02 04

ცელიაკიით დაავადებულ და თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე (დიალიზი) მყოფ პირთა დახმარება

59,00

59,00

59,00

59,00

06 02 05

სტუდენტების სოციალური დახმარება

30,00

30,00

30,00

30,00

06 02 06

შშმ პირების დახმარება

25,20

25,20

25,20

25,20

06 02 07

მკვეთრად გამოხატული (ტოტალური) უსინათლოების  დახმარება

35,00

35,00

35,00

35,00

06 02 09

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი ვეტერანების დახმარება

6,50

6,50

6,50

6,50

06 02 10

100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა დახმარება

3,00

3,00

3,00

3,00

06 02 11

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება

8,00

8,00

8,00

8,00

06 02 12

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობის დაფინანსება

10,50

10,50

10,50

10,50

06 02 13

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება

2,00

2,00

2,00

2,00

06 02 14

სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება

60,00

60,00

60,00

60,00

06 02 15

ცერებრალური დამბლის მქონე პირთა დახმარება

20,00

20,00

20,00

20,00

06 02 17

ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება

7,00

7,00

7,00

7,00

06 02 18

ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა

20,00

20,00

20,00

20,00

06 02 19

უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი, მიუსაფარი და სტიქიის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ფულადი დახმარება

30,00

30,00

30,00

30,00

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა  და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

ათასი  ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

გაჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვებით უზრუნველყოფა

კოდი

06 02 01

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

100.0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

უფასო სასადილოების  კვების პროგრამით ისარგებლებს ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უმწეო ოჯახების 90 ბენეფიციარი, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000 ქულას.

მიზანია: გაჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დღეში ერთხელ კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარები.

 

ათასი ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

მოსახლეობის მკურნალობა

კოდი

06 02 02

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

727.00

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

   საქართველოში  მოქმედებს  მოსახლეობის  ჯანმრთელობის  დაზღვევის სხვადასხვა  სახისა და მოცულობის,  როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო პროგრამები.  საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის #36 დადგენილება,„საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიებების შესახებ" რომელიც ძალაშია 2013 წლის 28 თებერვლიდან, მოიცავს მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას, სადაც დეტალურად გაწერილია ყველა სერვისი, რომელსაც ანაზღაურებს სახელმწიფო. 

 აღნიშნული დადგენილების მოქმედების სფეროში ვერ ხვდება ზოგიერთი დაავადების მკურნალობის ღირებულების სრული ანაზღაურება, რაც დღეის მდგომარეობით, მოსახლეობის გარკვეული ნაწილისთვის საკმაოდ მძიმე ტვირთია. აქედან გამომდინარე, ქარელის მუნიციპალიტეტში დამუშავდა მოსახლეობის მკურნალობის დაფინანსების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს მკურნალობის, ოპერაციის, ან გამოკვლევის ღირებულების აუნაზღაურებელი ნაწილის  თანადაფინანსებას 40%-ით, მაგრამ არა უმეტეს 4000 ლარისა, წლის

განმავლობაში ერთჯერადად.  არ დაფინანსდება კოსმეტიკური პროცედურები (გარდა ფაკიური ლინზის გადანერგვისა; რეფრაქციული ანომალიის კორექციისა ექსიმერული ლაზერით – LASIK მეთოდი), ბარიატრიული ოპერაციები 150 000 ქულის ზემოთ; ექიმის ჰონორარი.

   იმ კარდიოლოგიურ მომსახურებაზე, რომელიც ანაზღაურდება სახელმწიფოს მიერ "საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილების ფარგლებში, თანადაფინანსება მოხდება სახელმწიფოს მიერ ამ დადგენილებით განსაზღვრული ტარიფის მიხედვით აუნაზღაურებელი

ნაწილის 40%-ით.

   იმ ბენეფიციარებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულაა 0-დან 120 000 ქულის ჩათვლით და,რომელთა მკურნალობის, ან ოპერაციის ღირებულების აუნაზღაურებელი ნაწილი არ აღემატება 300 ლარს, დაფინანსება განხორციელდება 100%-ით, ხოლო თუ თანხა აღემატება 300 ლარს, ემატება 300 ლარს ზემოთ დარჩენილი თანხის 40 %-ი, წლის განმავლობაში ერთჯერადად.

  დახმარებით ისარგებლებენ ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები (დევნილები).

მიზანია: მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უფრო მეტად ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება.

 

ათასი ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

მრავალშვილიან ოჯახებში ახალშობილთა დახმარება

კოდი

06 02 03

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

88,80

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

   მრავალშვილიან ოჯახებში, ახალშობილთა დახმარების  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს იმ ოჯახების ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას, რომელთაც ოჯახებში შეეძინათ მესამე და ყოველი მომდევნო შვილი.

    ქვეპროგრამის მიხედვით, ოჯახს გაეწევა შემდეგი დახმარება: მესამე შვილის დაბადების შემთხვევაში 600 ლარი. მეოთხე შვილის დაბადების შემთხვევაში 800 ლარი. მეხუთე შვილის დაბადების შემთხვევაში 1000 ლარი, ხოლო ყოველ მომდევნო შვილზე 1000 ლარზე 200-200 ლარის დამატებით. ტყუპების შემთხვევაში ინდივიდუალურად, რიგითობის გათვალისწინებით.

   დახმარებით ისარგებლებენ ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები(დევნილები).

  2024 წლის დეკემბრის თვეში მრავალშვილიან ოჯახებში დაბადებულ ახალშობილთა დახმარება (ანაზღაურების გაცემა) შესაძლებელია 2025  წლის პირველ თებერვლამდე.

მიზანია: ბავშვის დაბანდებასთან დაკავშირებით, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დახმარება გაწეული მრავალშვილიანი ოჯახები.

 

ათასი ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

ცელიაკიით დაავადებულ და თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე (დიალიზი) მყოფ პირთა დახმარება

კოდი

06 02 04

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

59.0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულებს ესაჭიროებათ განსაკუთრებული საკვებით კვება, ხოლო თირკმელის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე მყოფ პირებს უწევთ სასიცოცხლოდ  აუცილებელი პროცედურის ჩატარება სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში.    აღნიშნული დაავადებები წარმოადგენენ ისეთი დაავადებების ნოზოლოგიას, რომელთაც ესაჭიროებათ განსაკუთრებული მკურნალობა.

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული,  ცელიაკიით, ფენილკეტონურიით დაავადებული ბენეფიციარებისათვის საკვებით დახმარებას, წლის

 განმავლობაში  თითოეულზე არა უმეტეს 2000 ლარისა, რომელიც საჭიროა შესაბამისი სახეობის საკვების შესაძენად, ხოლო თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე მყოფ პირთათვის, ფინანსურ დახმარებას – წელიწადში ერთჯერადად 1200 ლარის ოდენობით – გადაადგილებისათვის.

    დახმარებით ისარგებლებენ ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, მათ შორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული

პირები(დევნილები).

  მიზანია: ცელიაკიით, ფენილკეტონურიით დაავადებულ და თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე (დიალიზი) მყოფ პირთა დახმარება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დახმარებაგაწეული ბენეფიციარები.

 

ათასი ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

სტუდენტების სოციალური დახმარება

კოდი

06 02 05

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

30.0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

  დახმარებას მიიღებენ: ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარჩენალდაკარგული სტუდენტები, პირველი ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტები, პირველი ჯგუფის შშმ პირთა სტუდენტი შვილები, მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლის სტუდენტი

შვილები, ასევე სოციალურად დაუცელი ოჯახების ბაზაში რეგისტრირებული (რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0-დან 50 000-მდე ქულის ჩათვლით) მოქალაქეთა სტუდენტი შვილები, რომლებიც  სწავლობენ საქართველოში რეგისტრირებულ აკრედიტირებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (კოლეჯი, პროფესიული სასწავლებელი, უმაღლესი სასწავლებელში

ბაკალავრიატი, რეზიდენტურა, ან მაგისტრატურა).

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აღნიშნული კატეგორიის სტუდენტებზე წლიურად სწავლის გადასახადის ერთჯერადად დაფინანსებას არაუმეტეს 1000 ლარის ოდენობით.

 

მიზანია: მარჩენალდაკარგული, პირველი ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლის და სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტუდენტების წლიურად ერთჯერადი დახმარება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

სტუდენტების ფინანსური მხარდაჭერა.

 

ათასი ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

შშმ პირების დახმარება

კოდი

06 02 06

 

 

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

25.20

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს    ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  30 წლამდე ასაკის  შშმ პირების მიერ სარეაბილიტაციო კურსის გავლას ქარელის მუნიციპალიტეტში არსებულ დღის ცენტრში.  დახმარების გაწევა ხორციელდება თანადაფინანსებით  თითოეულ შშმ პირზე წლის განმავლობაში ერთჯერადად 1800 ლარის

ოდენობით.

   დახმარებით ისარგებლებენ  აგრეთვე  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები(დევნილები).

    მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა დახმარება, რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია და ინტეგრაცია, ქარელის მუნიციპალიტეტში არსებულ დღის ცენტრებში.

მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა დახმარება, რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია და ინტეგრაცია, ქარელის მუნიციპალიტეტში არსებულ დღის ცენტრებში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დახმარება გაწეული შშმ პირები.

         

 

ათასი ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

მკვეთრად გამოხატული (ტოტალური) უსინათლოების დახმარება

კოდი

06 02 07

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

35.0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მონაწილეებს გაეწევათ წელიწადში  ერთჯერადად ფულადი დახმარება 600 ლარის ოდენობით.

მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მკვეთრად გამოხატული (ტოტალური)უსინათლოების დახმარება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დახმარებაგაწეული მკვეთრად გამოხატული  უსინათლო ბენეფიციარები.

 

ათასი ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი ვეტერანების დახმარება

კოდი

06 02 09

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

6.5

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი ვეტერანების დახმარება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან (26 მაისი) დაკავშირებით, სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ რეგისტრირებულ  (კოდი 945)  თითოეულ ვეტერანზე 500 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანია: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი ვეტერანების დახმარება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დახმარება გაწეული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ვეტერანები.

 

       

 

ათასი ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა დახმარება

კოდი

06 02 10

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

3.0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

წლის განმავლობაში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 100 წელს გადაცილებული უხუცესების  დახმარება 1000 ლარით  თითოეულ  უხუცესზე  ერთჯერადად.

ქვეპროგრამის მიზანია: 100 წელს გადაცილებულ უხუცესების დახმარება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დახმარებაგაწეული 100 წელს გადაცილებული უხუცესები.

 

ათასი ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება

კოდი

06 02 11

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

8.0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება ორივე მშობლის გარდაცვალებისას – 1000 ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე.

ქვეპროგრამის მიზანია: დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დახმარებაგაწეული დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები.

 

ათასი ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობის დაფინანსება

კოდი

06 02 12

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

10,5

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობის დაფინანსება

   ერთჯერადად 400 ლარის ოდენობით, გარდაცვლილის ახლობელზე, ან სხვა პირზე, ვინც ორგანიზებას უწევს გარდაცვლილის დაკრძალვას

მიზანია: უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების გაწევაში დახმარება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დაფინანსებული სარიტუალო მომსახურება

 

ათასი ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება

კოდი

06 02 13

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

2.0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, 250 ლარის ოდენობით, სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ რეგისტრირებულ (კოდი 945) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ პერიოდში გარდაცვლილ მეომართა იმ ოჯახის წევრებზე, ან სხვა პირზე, რომელიც ორგანიზებას უწევს დაკრძალვას.

მიზანია: ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დახმარებაგაწეული სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ პერიოდში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახი, ან სხვა პირი, რომელმაც ორგანიზება გაუწია

 

ათასი ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება

კოდი

06 02 14

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

60.0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული, მოქალაქეების პირად საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების და დამხმარე სათავსო-ნაგებობების სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურებას 40%-ით. თუ ზარალის ოდენობა აღემატება 10 000 ლარს, ბენეფიციარი დაფინანსდება 10 000 ლარის 40%-ის ოდენობით.

მიზანია: სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული დაზარალებული მოსახლეობის გაუმჯობესებული მდგომარეობა.

 

ათასი ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

ცერებრალური დამბლის მქონე პირთა დახმარება

კოდი

06 02 15

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

20,0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მონაწილეებს გაეწევათ წელიწადში  ერთჯერადად ფულადი დახმარება 500 ლარის ოდენობით.

მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ცერებრალური დამბლის მქონე პირთა დახმარება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დახმარებაგაწეული ცერებრალური დამბლის მქონე ბენეფიციარები.

 

ათასი ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება

კოდი

06 02 17

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

7.0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახური ძალადობის მსხვერპლ პირის ფინანსური დახმარება, რომელიც გაიცემა წელიწადში ერთჯერადად 500(ხუთასი)ლარის ოდენობით.

   დახმარებით ისარგებლებენ  აგრეთვე  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები(დევნილები).

მიზანია: ოჯახური ძალადობის მსხვერპლად აღიარებული პირის სოციალური მდგომარების  გაუმჯობესება

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დახმარებაგაწეული ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი.

 

ათასი ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა

კოდი

06 02 18

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

20.0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

კი

ახალ პოლიტიკას

არა

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

  დახმარების  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  16 წლამდე ასაკის ბავშვის და მისი ოჯახის ერთჯერადად, თითოეულ ბავშვზე დახმარებას 600 (ექვსასი) ლარის ოდენობით, ოჯახზე არაუმეტეს 2400 ლარისა, ქვეპროგრამით ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვი, რომელზეც გავლენას ახდენს ისეთი ფაქტორები, რომლებიც აფერხებს მის შესაძლებლობას, სათანადო მხარდაჭერის გარეშე გაიაზროს სხვადასხვა გამოწვევა, მათ შორის მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე, დანაშაულის მსხვერპლი ან/და ძალადობის მსხვერპლი, კანონთან კონფლიქტში მყოფიმყოფი ბავშვი (ბავშვები), რომელსაც ესაჭიროება ფინანსური დახმარება. დახმარებით ისარგებლებენ  აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები(დევნილები).

მიზანია:  ქვეპროგრამის მიზანია ბავშვის უფლებების დაცვა, ბავშვისა და მისი ოჯახის მხარდაჭერა და გაძლიერება, ფიზიკური და სოციალური მდგომარების  გაუმჯობესება, კრიზისულ მდგომარეობის დაძლევაში მხარდაჭერა.    

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დახმარებაგაწეული ოჯახები და ბავშვები

 

ათასი ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი, მიუსაფარი და სტიქიის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ფულადი დახმარება

კოდი

06 02 19

დაფინანსება და ვადები

2025 წელი

 

 

 

30.0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და

სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

ქვეპროგრამა წარმოადგენს

არსებულ პოლიტიკას -

არა

ახალ პოლიტიკას

კი

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი -

კი

სახელმწოფო ფონდები -

არა

აღწერა და მიზანი

  ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი, მიუსაფარი (რომელთა სარეიტინგო ქულაა 65 000 მდე ქულის ჩათვლით) და სტიქიის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ქირით უზრუნველყოფა განხორციელდება ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საცხოვრებელ ფართში საბიუჯეტო წლის განმავლობაში ფულადი დახმარების გზით თვეში 300 ლარის ოდენობით.

მიზანია:  მიუსაფარი ოჯახების გაჭირვებული მდგომარეობის შემსუბუქება

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფილი უკიდურესად გაჭირვებული მიუსაფარი ოჯახები.

 

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 მუხლი15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით

 

 

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

 

 

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

00 00

გადასახდელები

30 657,43

41 874,00

13 434,32

28 439,68

25 280,00

0,00

25 280,00

 

ხარჯები

14 365,17

19 847,22

1 763,19

18 084,02

19 975,00

0,00

19 975,00

 

შრომის ანაზღაურება

2 794,31

3 381,00

0,00

3 381,00

3 944,00

0,00

3 944,00

 

საქონელი და მომსახურება

1 518,66

2 905,14

1 563,19

1 341,95

1 065,00

0,00

1 065,00

 

პროცენტი

18,08

15,00

0,00

15,00

12,00

0,00

12,00

 

სუბსიდიები

8 607,34

10 555,20

0,00

10 555,20

13 276,00

0,00

13 276,00

 

გრანტები

187,69

182,20

0,00

182,20

193,00

0,00

193,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

974,58

1 230,39

0,00

1 230,39

1 170,60

0,00

1 170,60

 

სხვა ხარჯები

264,51

1 578,28

200,00

1 378,28

314,40

0,00

314,40

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 242,79

21 971,78

11 671,12

10 300,66

5 252,00

0,00

5 252,00

 

ძირითადი აქტივები

16 198,27

21 754,88

11 671,12

10 083,76

5 252,00

0,00

5 252,00

 

არაწარმოებული აქტივები 

44,52

216,90

0,00

216,90

0,00

0,00

0,00

 

ვალდებულებების კლება

49,48

55,00

0,00

55,00

53,00

0,00

53,00

 

საშინაო

49,48

55,00

0,00

55,00

53,00

0,00

53,00

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4 047,15

4 745,89

0,00

4 745,89

5 291,00

0,00

5 291,00

 

ხარჯები

3 766,93

4 556,89

0,00

4 556,89

5 174,00

0,00

5 174,00

 

შრომის ანაზღაურება

2 794,31

3 381,00

0,00

3 381,00

3 944,00

0,00

3 944,00

 

საქონელი და მომსახურება

682,84

900,15

0,00

900,15

1 065,00

0,00

1 065,00

 

პროცენტი

18,08

15,00

0,00

15,00

12,00

0,00

12,00

 

გრანტები

187,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,68

141,79

0,00

141,79

50,00

0,00

50,00

 

სხვა ხარჯები

76,32

118,95

0,00

118,95

103,00

0,00

103,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

230,75

134,00

0,00

134,00

64,00

0,00

64,00

 

ძირითადი აქტივები

230,75

134,00

0,00

134,00

64,00

0,00

64,00

 

ვალდებულებების კლება

49,48

55,00

0,00

55,00

53,00

0,00

53,00

 

საშინაო

49,48

55,00

0,00

55,00

53,00

0,00

53,00

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 979,60

4 658,48

0,00

4 658,48

5 156,00

0,00

5 156,00

 

ხარჯები

3 748,85

4 524,48

0,00

4 524,48

5 092,00

0,00

5 092,00

 

შრომის ანაზღაურება

2 794,31

3 381,00

0,00

3 381,00

3 944,00

0,00

3 944,00

 

საქონელი და მომსახურება

682,84

892,74

0,00

892,74

1 005,00

0,00

1 005,00

 

გრანტები

187,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,68

141,79

0,00

141,79

50,00

0,00

50,00

 

სხვა ხარჯები

76,32

108,95

0,00

108,95

93,00

0,00

93,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

230,75

134,00

0,00

134,00

64,00

0,00

64,00

 

ძირითადი აქტივები

230,75

134,00

0,00

134,00

64,00

0,00

64,00

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

991,74

1 069,30

0,00

1 069,30

1 220,00

0,00

1 220,00

 

ხარჯები

909,83

1 055,30

0,00

1 055,30

1 206,00

0,00

1 206,00

 

შრომის ანაზღაურება

712,11

824,00

0,00

824,00

974,00

0,00

974,00

 

საქონელი და მომსახურება

125,87

156,50

0,00

156,50

157,00

0,00

157,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,44

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

 

სხვა ხარჯები

69,40

64,80

0,00

64,80

65,00

0,00

65,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81,90

14,00

0,00

14,00

14,00

0,00

14,00

 

ძირითადი აქტივები

81,90

14,00

0,00

14,00

14,00

0,00

14,00

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2 810,07

3 589,18

0,00

3 589,18

3 936,00

0,00

3 936,00

 

ხარჯები

2 661,23

3 469,18

0,00

3 469,18

3 886,00

0,00

3 886,00

 

შრომის ანაზღაურება

1 939,43

2 557,00

0,00

2 557,00

2 970,00

0,00

2 970,00

 

საქონელი და მომსახურება

522,77

736,24

0,00

736,24

848,00

0,00

848,00

 

გრანტები

187,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,24

131,79

0,00

131,79

40,00

0,00

40,00

 

სხვა ხარჯები

6,10

44,15

0,00

44,15

28,00

0,00

28,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148,85

120,00

0,00

120,00

50,00

0,00

50,00

 

ძირითადი აქტივები

148,85

120,00

0,00

120,00

50,00

0,00

50,00

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

177,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

ხარჯები

177,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

შრომის ანაზღაურება

142,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

34,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

სხვა ხარჯები

0,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

67,55

87,41

0,00

87,41

135,00

0,00

135,00

 

ხარჯები

18,08

32,41

0,00

32,41

82,00

0,00

82,00

 

საქონელი და მომსახურება

0,00

7,41

0,00

7,41

60,00

0,00

60,00

 

პროცენტი

18,08

15,00

0,00

15,00

12,00

0,00

12,00

 

სხვა ხარჯები

0,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

 

ვალდებულებების კლება

49,48

55,00

0,00

55,00

53,00

0,00

53,00

 

საშინაო

49,48

55,00

0,00

55,00

53,00

0,00

53,00

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,00

7,41

0,00

7,41

60,00

0,00

60,00

 

ხარჯები

0,00

7,41

0,00

7,41

60,00

0,00

60,00

 

საქონელი და მომსახურება

0,00

7,41

0,00

7,41

60,00

0,00

60,00

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

 

ხარჯები

0,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

 

სხვა ხარჯები

0,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

67,55

70,00

0,00

70,00

65,00

0,00

65,00

 

ხარჯები

18,08

15,00

0,00

15,00

12,00

0,00

12,00

 

პროცენტი

18,08

15,00

0,00

15,00

12,00

0,00

12,00

 

ვალდებულებების კლება

49,48

55,00

0,00

55,00

53,00

0,00

53,00

 

საშინაო

49,48

55,00

0,00

55,00

53,00

0,00

53,00

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

14 468,96

20 170,22

11 404,70

8 765,52

2 743,00

0,00

2 743,00

 

ხარჯები

914,89

2 425,73

0,00

2 425,73

1 032,00

0,00

1 032,00

 

საქონელი და მომსახურება

169,63

370,00

0,00

370,00

0,00

0,00

0,00

 

სუბსიდიები

722,19

1 019,00

0,00

1 019,00

1 032,00

0,00

1 032,00

 

სხვა ხარჯები

23,07

1 036,73

0,00

1 036,73

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 554,06

17 744,49

11 404,70

6 339,79

1 711,00

0,00

1 711,00

 

ძირითადი აქტივები

13 554,06

17 527,59

11 404,70

6 122,89

1 711,00

0,00

1 711,00

 

არაწარმოებული აქტივები 

0,00

216,90

0,00

216,90

0,00

0,00

0,00

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

9 781,49

11 463,51

9 645,93

1 817,57

500,00

0,00

500,00

 

ხარჯები

169,63

370,00

0,00

370,00

0,00

0,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

169,63

370,00

0,00

370,00

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 611,86

11 093,51

9 645,93

1 447,57

500,00

0,00

500,00

 

ძირითადი აქტივები

9 611,86

11 093,51

9 645,93

1 447,57

500,00

0,00

500,00

02 01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია

9 611,86

11 093,51

9 645,93

1 447,57

500,00

0,00

500,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 611,86

11 093,51

9 645,93

1 447,57

500,00

0,00

500,00

 

ძირითადი აქტივები

9 611,86

11 093,51

9 645,93

1 447,57

500,00

0,00

500,00

02 01 02

შიდა გზების მოვლა პატრონობა

169,63

370,00

0,00

370,00

0,00

0,00

0,00

 

ხარჯები

169,63

370,00

0,00

370,00

0,00

0,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

169,63

370,00

0,00

370,00

0,00

0,00

0,00

02 02

წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 512,32

1 978,12

132,38

1 845,74

962,00

0,00

962,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 512,32

1 978,12

132,38

1 845,74

962,00

0,00

962,00

 

ძირითადი აქტივები

1 512,32

1 978,12

132,38

1 845,74

962,00

0,00

962,00

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია

1 260,55

1 465,06

132,38

1 332,68

962,00

0,00

962,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 260,55

1 465,06

132,38

1 332,68

962,00

0,00

962,00

 

ძირითადი აქტივები

1 260,55

1 465,06

132,38

1 332,68

962,00

0,00

962,00

02 02 02

კანალიზაციის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია

0,00

27,91

0,00

27,91

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

27,91

0,00

27,91

0,00

0,00

0,00

 

ძირითადი აქტივები

0,00

27,91

0,00

27,91

0,00

0,00

0,00

02 02 03

სარწყავ-სანიაღვრე არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია

251,78

485,15

0,00

485,15

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

251,78

485,15

0,00

485,15

0,00

0,00

0,00

 

ძირითადი აქტივები

251,78

485,15

0,00

485,15

0,00

0,00

0,00

02 03

გარე განათება

1 149,68

1 118,82

0,00

1 118,82

1 032,00

0,00

1 032,00

 

ხარჯები

722,19

1 019,00

0,00

1 019,00

1 032,00

0,00

1 032,00

 

სუბსიდიები

722,19

1 019,00

0,00

1 019,00

1 032,00

0,00

1 032,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

427,49

99,82

0,00

99,82

0,00

0,00

0,00

 

ძირითადი აქტივები

427,49

99,82

0,00

99,82

0,00

0,00

0,00

02 03 01

გარე განათების მშენებლობა რეაბილიტაცია

422,49

99,82

0,00

99,82

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

422,49

99,82

0,00

99,82

0,00

0,00

0,00

 

ძირითადი აქტივები

422,49

99,82

0,00

99,82

0,00

0,00

0,00

02 03 02

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

727,19

1 019,00

0,00

1 019,00

1 032,00

0,00

1 032,00

 

ხარჯები

722,19

1 019,00

0,00

1 019,00

1 032,00

0,00

1 032,00

 

სუბსიდიები

722,19

1 019,00

0,00

1 019,00

1 032,00

0,00

1 032,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

ძირითადი აქტივები

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 04

შენობების და ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია

113,63

125,00

0,00

125,00

0,00

0,00

0,00

 

ხარჯები

0,00

125,00

0,00

125,00

0,00

0,00

0,00

 

სხვა ხარჯები

0,00

125,00

0,00

125,00

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

ძირითადი აქტივები

113,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

23,07

860,21

0,00

860,21

0,00

0,00

0,00

 

ხარჯები

23,07

860,21

0,00

860,21

0,00

0,00

0,00

 

სხვა ხარჯები

23,07

860,21

0,00

860,21

0,00

0,00

0,00

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

173,40

862,18

250,21

611,98

0,00

0,00

0,00

 

ხარჯები

0,00

31,52

0,00

31,52

0,00

0,00

0,00

 

სხვა ხარჯები

0,00

31,52

0,00

31,52

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

173,40

830,66

250,21

580,46

0,00

0,00

0,00

 

ძირითადი აქტივები

173,40

613,76

250,21

363,56

0,00

0,00

0,00

 

არაწარმოებული აქტივები 

0,00

216,90

0,00

216,90

0,00

0,00

0,00

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

173,40

862,18

250,21

611,98

0,00

0,00

0,00

 

ხარჯები

0,00

31,52

0,00

31,52

0,00

0,00

0,00

 

სხვა ხარჯები

0,00

31,52

0,00

31,52

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

173,40

830,66

250,21

580,46

0,00

0,00

0,00

 

ძირითადი აქტივები

173,40

613,76

250,21

363,56

0,00

0,00

0,00

 

არაწარმოებული აქტივები 

0,00

216,90

0,00

216,90

0,00

0,00

0,00

02 07

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

233,60

708,21

0,00

708,21

249,00

0,00

249,00

 

ხარჯები

0,00

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

 

სხვა ხარჯები

0,00

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

233,60

688,21

0,00

688,21

249,00

0,00

249,00

 

ძირითადი აქტივები

233,60

688,21

0,00

688,21

249,00

0,00

249,00

02 08

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

1 481,76

2 394,03

1 016,03

1 378,00

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 481,76

2 394,03

1 016,03

1 378,00

0,00

0,00

0,00

 

ძირითადი აქტივები

1 481,76

2 394,03

1 016,03

1 378,00

0,00

0,00

0,00

02 09

ბიუჯეტში მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარება

0,00

660,14

360,14

300,00

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

660,14

360,14

300,00

0,00

0,00

0,00

 

ძირითადი აქტივები

0,00

660,14

360,14

300,00

0,00

0,00

0,00

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

3 081,10

3 706,90

258,40

3 448,50

3 400,00

0,00

3 400,00

 

ხარჯები

1 833,25

2 410,77

0,00

2 410,77

3 400,00

0,00

3 400,00

 

სუბსიდიები

1 833,25

2 228,57

0,00

2 228,57

3 207,00

0,00

3 207,00

 

გრანტები

0,00

182,20

0,00

182,20

193,00

0,00

193,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 247,85

1 296,13

258,40

1 037,73

0,00

0,00

0,00

 

ძირითადი აქტივები

1 247,85

1 296,13

258,40

1 037,73

0,00

0,00

0,00

03 01

კაპიტალური დაბანდება დასუფთავების სფეროში

1 191,47

1 235,70

258,40

977,30

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 191,47

1 235,70

258,40

977,30

0,00

0,00

0,00

 

ძირითადი აქტივები

1 191,47

1 235,70

258,40

977,30

0,00

0,00

0,00

03 02

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1 483,16

1 642,50

0,00

1 642,50

1 708,00

0,00

1 708,00

 

ხარჯები

1 476,97

1 642,50

0,00

1 642,50

1 708,00

0,00

1 708,00

 

სუბსიდიები

1 476,97

1 642,50

0,00

1 642,50

1 708,00

0,00

1 708,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

ძირითადი აქტივები

6,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03 03

მწვანე ნარგავების, სკვერების, წყლის სისტემებისა  და შადრევნების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

406,47

646,50

0,00

646,50

1 499,00

0,00

1 499,00

 

ხარჯები

356,28

586,07

0,00

586,07

1 499,00

0,00

1 499,00

 

სუბსიდიები

356,28

586,07

0,00

586,07

1 499,00

0,00

1 499,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,19

60,43

0,00

60,43

0,00

0,00

0,00

 

ძირითადი აქტივები

50,19

60,43

0,00

60,43

0,00

0,00

0,00

03 04

მიუსაფარი ცხოველების პოპულაციების მართვა და მონიტორინგი

0,00

182,20

0,00

182,20

193,00

0,00

193,00

 

ხარჯები

0,00

182,20

0,00

182,20

193,00

0,00

193,00

 

გრანტები

0,00

182,20

0,00

182,20

193,00

0,00

193,00

04 00

განათლება

4 299,86

6 034,07

1 571,22

4 462,85

5 383,00

0,00

5 383,00

 

ხარჯები

4 093,30

5 619,61

1 563,19

4 056,42

5 383,00

0,00

5 383,00

 

საქონელი და მომსახურება

666,19

1 634,99

1 563,19

71,80

0,00

0,00

0,00

 

სუბსიდიები

3 427,11

3 984,62

0,00

3 984,62

5 383,00

0,00

5 383,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

206,56

414,45

8,02

406,43

0,00

0,00

0,00

 

ძირითადი აქტივები

162,04

414,45

8,02

406,43

0,00

0,00

0,00

 

არაწარმოებული აქტივები 

44,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 01

სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია

182,78

442,67

8,02

434,65

0,00

0,00

0,00

 

ხარჯები

0,00

71,80

0,00

71,80

0,00

0,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

0,00

71,80

0,00

71,80

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

182,78

370,87

8,02

362,85

0,00

0,00

0,00

 

ძირითადი აქტივები

138,26

370,87

8,02

362,85

0,00

0,00

0,00

 

არაწარმოებული აქტივები 

44,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

3 450,89

4 028,20

0,00

4 028,20

5 383,00

0,00

5 383,00

 

ხარჯები

3 427,11

3 984,62

0,00

3 984,62

5 383,00

0,00

5 383,00

 

სუბსიდიები

3 427,11

3 984,62

0,00

3 984,62

5 383,00

0,00

5 383,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,79

43,58

0,00

43,58

0,00

0,00

0,00

 

ძირითადი აქტივები

23,79

43,58

0,00

43,58

0,00

0,00

0,00

04 04

სკოლების მშენებლობა - რეაბლიტაცია და მოსწავლეების ტრანსპორტირება

666,19

1 563,19

1 563,19

0,00

0,00

0,00

0,00

 

ხარჯები

666,19

1 563,19

1 563,19

0,00

0,00

0,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

666,19

1 563,19

1 563,19

0,00

0,00

0,00

0,00

05 00

კულტურა ახალგაზრდობა და სპორტი.

3 576,20

5 446,76

0,00

5 446,76

6 960,00

0,00

6 960,00

 

ხარჯები

2 575,76

3 068,79

0,00

3 068,79

3 483,00

0,00

3 483,00

 

სუბსიდიები

2 485,76

2 978,79

0,00

2 978,79

3 383,00

0,00

3 383,00

 

სხვა ხარჯები

90,00

90,00

0,00

90,00

100,00

0,00

100,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 000,44

2 377,97

0,00

2 377,97

3 477,00

0,00

3 477,00

 

ძირითადი აქტივები

1 000,44

2 377,97

0,00

2 377,97

3 477,00

0,00

3 477,00

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

2 442,04

4 179,06

0,00

4 179,06

3 926,00

0,00

3 926,00

 

ხარჯები

1 457,72

1 813,06

0,00

1 813,06

1 926,00

0,00

1 926,00

 

სუბსიდიები

1 457,72

1 813,06

0,00

1 813,06

1 926,00

0,00

1 926,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

984,33

2 366,00

0,00

2 366,00

2 000,00

0,00

2 000,00

 

ძირითადი აქტივები

984,33

2 366,00

0,00

2 366,00

2 000,00

0,00

2 000,00

05 01 01

მშენებლობა რეაბილიტაცია სპორტის სფეროში

971,49

2 214,06

0,00

2 214,06

2 000,00

0,00

2 000,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

971,49

2 214,06

0,00

2 214,06

2 000,00

0,00

2 000,00

 

ძირითადი აქტივები

971,49

2 214,06

0,00

2 214,06

2 000,00

0,00

2 000,00

05 01 02

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

867,31

1 239,00

0,00

1 239,00

1 170,00

0,00

1 170,00

 

ხარჯები

858,32

1 088,36

0,00

1 088,36

1 170,00

0,00

1 170,00

 

სუბსიდიები

858,32

1 088,36

0,00

1 088,36

1 170,00

0,00

1 170,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,99

150,64

0,00

150,64

0,00

0,00

0,00

 

ძირითადი აქტივები

8,99

150,64

0,00

150,64

0,00

0,00

0,00

05 01 03

საცურაო აუზის მოვლა-პატრონობა

483,70

550,00

0,00

550,00

571,00

0,00

571,00

 

ხარჯები

479,86

550,00

0,00

550,00

571,00

0,00

571,00

 

სუბსიდიები

479,86

550,00

0,00

550,00

571,00

0,00

571,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

ძირითადი აქტივები

3,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05 01 04

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

119,54

176,00

0,00

176,00

185,00

0,00

185,00

 

ხარჯები

119,54

174,70

0,00

174,70

185,00

0,00

185,00

 

სუბსიდიები

119,54

174,70

0,00

174,70

185,00

0,00

185,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

1,30

0,00

1,30

0,00

0,00

0,00

 

ძირითადი აქტივები

0,00

1,30

0,00

1,30

0,00

0,00

0,00

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1 072,40

1 179,70

0,00

1 179,70

2 897,00

0,00

2 897,00

 

ხარჯები

1 058,29

1 167,73

0,00

1 167,73

1 420,00

0,00

1 420,00

 

სუბსიდიები

968,29

1 077,73

0,00

1 077,73

1 320,00

0,00

1 320,00

 

სხვა ხარჯები

90,00

90,00

0,00

90,00

100,00

0,00

100,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,11

11,97

0,00

11,97

1 477,00

0,00

1 477,00

 

ძირითადი აქტივები

14,11

11,97

0,00

11,97

1 477,00

0,00

1 477,00

05 02 01

მშენებლობა რეაბილიტაცია კულტურის სფეროში

0,00

0,00

0,00

0,00

1 477,00

0,00

1 477,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

0,00

0,00

0,00

1 477,00

0,00

1 477,00

 

ძირითადი აქტივები

0,00

0,00

0,00

0,00

1 477,00

0,00

1 477,00

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

25,99

36,70

0,00

36,70

60,00

0,00

60,00

 

ხარჯები

25,99

34,20

0,00

34,20

60,00

0,00

60,00

 

სუბსიდიები

25,99

34,20

0,00

34,20

60,00

0,00

60,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

2,50

0,00

2,50

0,00

0,00

0,00

 

ძირითადი აქტივები

0,00

2,50

0,00

2,50

0,00

0,00

0,00

05 02 03

ხელოვნების სკოლების ხელშეწყობა

474,49

504,00

0,00

504,00

600,00

0,00

600,00

 

ხარჯები

474,49

504,00

0,00

504,00

600,00

0,00

600,00

 

სუბსიდიები

474,49

504,00

0,00

504,00

600,00

0,00

600,00

05 02 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

55,10

61,00

0,00

61,00

64,00

0,00

64,00

 

ხარჯები

54,34

61,00

0,00

61,00

64,00

0,00

64,00

 

სუბსიდიები

54,34

61,00

0,00

61,00

64,00

0,00

64,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

ძირითადი აქტივები

0,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05 02 05

კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა

199,18

220,00

0,00

220,00

302,00

0,00

302,00

 

ხარჯები

196,70

213,30

0,00

213,30

302,00

0,00

302,00

 

სუბსიდიები

196,70

213,30

0,00

213,30

302,00

0,00

302,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,48

6,70

0,00

6,70

0,00

0,00

0,00

 

ძირითადი აქტივები

2,48

6,70

0,00

6,70

0,00

0,00

0,00

05 02 06

მუზეუმების ხელშეწყობა

42,54

47,00

0,00

47,00

51,00

0,00

51,00

 

ხარჯები

42,54

47,00

0,00

47,00

51,00

0,00

51,00

 

სუბსიდიები

42,54

47,00

0,00

47,00

51,00

0,00

51,00

05 02 07

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

54,18

58,00

0,00

58,00

65,00

0,00

65,00

 

ხარჯები

54,18

58,00

0,00

58,00

65,00

0,00

65,00

 

სუბსიდიები

54,18

58,00

0,00

58,00

65,00

0,00

65,00

05 02 08

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანებების ადმინისტრაცია

91,02

115,00

0,00

115,00

126,00

0,00

126,00

 

ხარჯები

80,15

112,23

0,00

112,23

126,00

0,00

126,00

 

სუბსიდიები

80,15

112,23

0,00

112,23

126,00

0,00

126,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,87

2,77

0,00

2,77

0,00

0,00

0,00

 

ძირითადი აქტივები

10,87

2,77

0,00

2,77

0,00

0,00

0,00

05 02 09

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

21,23

23,00

0,00

23,00

25,00

0,00

25,00

 

ხარჯები

21,23

23,00

0,00

23,00

25,00

0,00

25,00

 

სუბსიდიები

21,23

23,00

0,00

23,00

25,00

0,00

25,00

05 02 10

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

90,00

90,00

0,00

90,00

100,00

0,00

100,00

 

ხარჯები

90,00

90,00

0,00

90,00

100,00

0,00

100,00

 

სხვა ხარჯები

90,00

90,00

0,00

90,00

100,00

0,00

100,00

05 02 11

ტურიზმის განვითარება

18,67

25,00

0,00

25,00

27,00

0,00

27,00

 

ხარჯები

18,67

25,00

0,00

25,00

27,00

0,00

27,00

 

სუბსიდიები

18,67

25,00

0,00

25,00

27,00

0,00

27,00

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

61,75

88,00

0,00

88,00

137,00

0,00

137,00

 

ხარჯები

59,75

88,00

0,00

88,00

137,00

0,00

137,00

 

სუბსიდიები

59,75

88,00

0,00

88,00

137,00

0,00

137,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

ძირითადი აქტივები

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 184,17

1 770,16

200,00

1 570,16

1 503,00

0,00

1 503,00

 

ხარჯები

1 181,04

1 765,42

200,00

1 565,42

1 503,00

0,00

1 503,00

 

სუბსიდიები

139,02

344,22

0,00

344,22

271,00

0,00

271,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

966,90

1 088,60

0,00

1 088,60

1 120,60

0,00

1 120,60

 

სხვა ხარჯები

75,11

332,60

200,00

132,60

111,40

0,00

111,40

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,13

4,74

0,00

4,74

0,00

0,00

0,00

 

ძირითადი აქტივები

3,13

4,74

0,00

4,74

0,00

0,00

0,00

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

142,15

348,96

0,00

348,96

271,00

0,00

271,00

 

ხარჯები

139,02

344,22

0,00

344,22

271,00

0,00

271,00

 

სუბსიდიები

139,02

344,22

0,00

344,22

271,00

0,00

271,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,13

4,74

0,00

4,74

0,00

0,00

0,00

 

ძირითადი აქტივები

3,13

4,74

0,00

4,74

0,00

0,00

0,00

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1 042,01

1 421,20

200,00

1 221,20

1 232,00

0,00

1 232,00

 

ხარჯები

1 042,01

1 421,20

200,00

1 221,20

1 232,00

0,00

1 232,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

966,90

1 088,60

0,00

1 088,60

1 120,60

0,00

1 120,60

 

სხვა ხარჯები

75,11

332,60

200,00

132,60

111,40

0,00

111,40

06 02 01

გაჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვებით უზრუნველყოფა

90,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

 

ხარჯები

90,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

90,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

06 02 02

მოსახლეობის მკურნალობა

666,61

690,00

0,00

690,00

727,00

0,00

727,00

 

ხარჯები

666,61

690,00

0,00

690,00

727,00

0,00

727,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

666,61

690,00

0,00

690,00

727,00

0,00

727,00

06 02 03

მრავალშვილიან ოჯახებში ახალშობილთა დახმარება

89,20

79,00

0,00

79,00

88,80

0,00

88,80

 

ხარჯები

89,20

79,00

0,00

79,00

88,80

0,00

88,80

 

სოციალური უზრუნველყოფა

89,20

70,40

0,00

70,40

78,80

0,00

78,80

 

სხვა ხარჯები

0,00

8,60

0,00

8,60

10,00

0,00

10,00

06 02 04

ცელიაკიით დაავადებულ და თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე (დიალიზი) მყოფ პირთა დახმარება

43,89

53,00

0,00

53,00

59,00

0,00

59,00

 

ხარჯები

43,89

53,00

0,00

53,00

59,00

0,00

59,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

43,89

52,00

0,00

52,00

55,00

0,00

55,00

 

სხვა ხარჯები

0,00

1,00

0,00

1,00

4,00

0,00

4,00

06 02 05

სტუდენტების სოციალური დახმარება

23,35

30,00

0,00

30,00

30,00

0,00

30,00

 

ხარჯები

23,35

30,00

0,00

30,00

30,00

0,00

30,00

 

სხვა ხარჯები

23,35

30,00

0,00

30,00

30,00

0,00

30,00

06 02 06

შშმ პირების დახმარება

18,00

25,20

0,00

25,20

25,20

0,00

25,20

 

ხარჯები

18,00

25,20

0,00

25,20

25,20

0,00

25,20

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18,00

25,20

0,00

25,20

25,20

0,00

25,20

06 02 07

მკვეთრად გამოხატული (ტოტალური) უსინათლოების  დახმარება

29,20

40,00

0,00

40,00

35,00

0,00

35,00

 

ხარჯები

29,20

40,00

0,00

40,00

35,00

0,00

35,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29,20

39,00

0,00

39,00

33,00

0,00

33,00

 

სხვა ხარჯები

0,00

1,00

0,00

1,00

2,00

0,00

2,00

06 02 09

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი ვეტერანების დახმარება

2,70

6,50

0,00

6,50

6,50

0,00

6,50

 

ხარჯები

2,70

6,50

0,00

6,50

6,50

0,00

6,50

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,70

6,50

0,00

6,50

6,50

0,00

6,50

06 02 10

100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა დახმარება

2,00

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

 

ხარჯები

2,00

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,00

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

06 02 11

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება

5,00

8,00

0,00

8,00

8,00

0,00

8,00

 

ხარჯები

5,00

8,00

0,00

8,00

8,00

0,00

8,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,00

7,00

0,00

7,00

7,00

0,00

7,00

 

სხვა ხარჯები

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

06 02 12

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობის დაფინანსება

6,30

10,50

0,00

10,50

10,50

0,00

10,50

 

ხარჯები

6,30

10,50

0,00

10,50

10,50

0,00

10,50

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,30

10,50

0,00

10,50

9,10

0,00

9,10

 

სხვა ხარჯები

0,00

0,00

0,00

0,00

1,40

0,00

1,40

06 02 13

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება

1,00

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

 

ხარჯები

1,00

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,00

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

06 02 14

სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება

51,76

290,00

200,00

90,00

60,00

0,00

60,00

 

ხარჯები

51,76

290,00

200,00

90,00

60,00

0,00

60,00

 

სხვა ხარჯები

51,76

290,00

200,00

90,00

60,00

0,00

60,00

06 02 15

ცერებრალური დამბლის მქონე პირთა დახმარება

13,00

20,00

0,00

20,00

20,00

0,00

20,00

 

ხარჯები

13,00

20,00

0,00

20,00

20,00

0,00

20,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13,00

19,00

0,00

19,00

17,00

0,00

17,00

 

სხვა ხარჯები

0,00

1,00

0,00

1,00

3,00

0,00

3,00

06 02 17

ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება

0,00

15,00

0,00

15,00

7,00

0,00

7,00

 

ხარჯები

0,00

15,00

0,00

15,00

7,00

0,00

7,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,00

15,00

0,00

15,00

7,00

0,00

7,00

06 02 18

ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა

0,00

49,00

0,00

49,00

20,00

0,00

20,00

 

ხარჯები

0,00

49,00

0,00

49,00

20,00

0,00

20,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,00

49,00

0,00

49,00

20,00

0,00

20,00

06 02 19

უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი, მიუსაფარი და სტიქიის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ფულადი დახმარება

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

30,00

 

ხარჯები

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

30,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

30,00

 

თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16. ქარელის მუნიციპალიტეტის ფონდები

1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი  60  ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

2. წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების, აღსრულების    ფინანსური უზრუნველყოფა

ა. წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვის და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების მიზნით ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნას 10 ათასი ლარი.

ბ. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2025 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 17. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 291 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად. კერძოდ:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული

უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 271 ათასი ლარი;

ბ) 2 ათასი  ლარი ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება

გ) 18 ათასი ლარი ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერის პროგრამა

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 18. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს პროგრამით გათვალისწინებული წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 19. ასიგნებების დაფინანსება

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 20. ასიგნებების გადანაწილება

ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2015 წლის 26 ივნისის №16 დადგენილების „ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის და გეგმის ცვლილების ცნობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ შესაბამისად.

მუხლი 21. კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდოსდანამატისა და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2025 წლის განმავლობაში ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემელი ანაზღაურდეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 22. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

კონტროლი ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელებაზე, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის შესაბამის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.