„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 10
დოკუმენტის მიმღები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 22/11/2024
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/11/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016396
10
22/11/2024
ვებგვერდი, 25/11/2024
190020020.35.133.016396
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №10

2024 წლის 22 ნოემბერი

ქ. ბათუმი

 

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის №24 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 22/12/2023 წ., სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.133.016382 შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

 

2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთენგიზ ირემაძე



დანართი 1

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

 

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

31 954 315

43 665 921

51 622 912

51 366 512

256 400

გადასახადები

18 218 152

20 889 961

24 930 300

24 930 300

0

გრანტები

9 717 165

18 458 240

22 418 900

22 162 500

256 400

სხვა შემოსავლები

4 018 998

4 317 720

4 273 712

4 273 712

0

ხარჯები

18 484 843

23 228 959

28 104 973

27 848 573

256 400

შრომის ანაზღაურება

2 291 375

2 853 746

3 083 118

3 083 118

0

საქონელი და მომსახურება

2 515 731

2 438 355

3 126 906

3 126 906

0

სუბსიდიები

9 138 913

12 888 455

16 941 705

16 685 305

256 400

სოციალური უზრუნველყოფა

2 702 505

4 302 659

2 317 757

2 317 757

0

სხვა ხარჯები

1 836 319

745 744

2 635 487

2 635 487

0

საოპერაციო სალდო

13 469 472

20 436 963

23 517 939

23 517 939

0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

13 138 469

20 549 047

25 356 375

25 356 375

0

ზრდა

13 138 469

20 723 647

25 356 375

25 356 375

0

კლება

0

174 600

0

0

0

მთლიანი სალდო

331 003

-112 084

-1 838 436

-1 838 436

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

331 003

-112 084

-1 838 436

-1 838 436

0

ზრდა

331 003

0

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

331 003

0

0

 

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

0

0

0

0

კლება

0

112 084

1 838 436

1 838 436

0

ვალუტა და დეპოზიტები

0

112 084

1 838 436

1 838 436

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

0

0

ზრდა

0

0

0

 

 

კლება

0

0

0

0

0

საშინაო

0

0

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

31 954 315

43 840 521

51 622 912

51 366 512

256 400

შემოსავლები

31 954 315

43 665 921

51 622 912

51 366 512

256 400

არაფინანსური აქტივების კლება

0

174 600

0

0

0

გადასახდელები

31 623 312

43 952 606

53 461 348

53 204 948

256 400

ხარჯები

18 484 843

23 228 959

28 104 973

27 848 573

256 400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 138 469

20 723 647

25 356 375

25 356 375

0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

331 003

-112 084

-1 838 436

-1 838 436

0

 


თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 51 622 912  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

   შემოსავლები

31 954 315

43 665 921

51 622 912

51 366 512

256 400

გადასახადები

18 218 152

20 889 961

24 930 300

24 930 300

0

გრანტები

9 717 165

18 458 240

22 418 900

22 162 500

256 400

სხვა შემოსავლები

4 018 998

4 317 720

4 273 712

4 273 712

0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

 

განისაზღვროს ხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 24 930 300  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

18 218 152

20 889 961

24 930 300

24 930 300

0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

13 027 614

15 935 759

19 930 300

19 930 300

 

ქონების გადასახადი

5 190 538

4 954 202

5 000 000

5 000 000

0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

4 244 115

4 009 385

4 088 000

4 088 000

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

100 188

118 631

100 000

100 000

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

79 898

109 768

109 000

109 000

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

766 337

716 420

703 000

703 000

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

 

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 22 418 900  ლარის ოდენობით

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლისგეგმა

სულ

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

9 717 165

18 458 240

22 418 900

22 162 500

256 400

 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გრანტები

მიზნობრივი ტრანსფერი

0

180 600

256 400

 

256 400

უცხოური სახელმწიფო მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

229 959

 

 

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

7 409 948

14 666 014

21 100 000

21 100 000

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი+(სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

1 351 474

922 921

0

0

0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

314 893

2 388 858

1 062 500

1 062 500

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

410 891

299 847

0

0

0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

410 891

299 847

0

0

0

მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი მგფ

410 891

299 847

0

 

 

 


მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 4 273 712 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

სულ

სულ

 

მათ შორის

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სხვა შემოსავლები

4 018 998

4 317 720

4 273 712

4 273 712

0

შემოსავლები საკუთრებიდან

357 345

563 569

839 256

839 256

0

პროცენტები

214 256

293 741

246 664

246 664

0

დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

214 256

293 741

246 664

246 664

 

რენტა

143 089

269 828

592 592

592 592

0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

48 687

89 231

321 417

321 417

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

94 402

180 598

271 175

271 175

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2 703 302

2 833 438

2 474 800

2 474 800

0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2 561 716

2 721 917

2 384 800

2 384 800

0

სანებართვო მოსაკრებელი

107 432

49 432

49 400

49 400

0

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

107 432

49 432

49 400

49 400

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1 800

6 800

0

 

0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2 406 749

2 597 803

2 270 400

2 270 400

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

45 735

67 883

65 000

65 000

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

141 586

111 521

90 000

90 000

0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

141 586

111 521

90 000

90 000

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

694 045

696 506

680 000

680 000

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

264 306

224 207

279 656

279 656

 

 


თავი III
 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია


მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  28 104 973  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
 

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

18 484 843

23 228 959

28 104 973

27 848 573

256 400

შრომის ანაზღაურება

2 291 375

2 853 746

3 083 118

3 083 118

0

საქონელი და მომსახურება

2 515 731

2 438 355

3 126 906

3 126 906

0

სუბსიდიები

9 138 913

12 888 455

16 941 705

16 685 305

256 400

სოციალური უზრუნველყოფა

2 702 505

4 302 659

2 317 757

2 317 757

0

სხვა ხარჯები

1 836 319

745 744

2 635 487

2 635 487

0

 

 


მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 25 356 375 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 356 375 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

444 919

826 710

416 134

416 134

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 579 003

16 088 125

20 123 912

20 123 912

0

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

98 625

4 965

92 000

92 000

 

განათლება

1 406 356

3 734 026

3 907 548

3 907 548

0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

164 432

69 821

816 781

816 781

0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

4 445 134

0

0

0

0

სულ ჯამი

13 138 469

20 723 647

25 356 375

25 356 375

0

 

ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება – 0  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024  წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

0

174 600

0

0

0

ძირითადი აქტივები

0

174 600

0

 

 

არაწარმოებული აქტივები

0

0

0

0

0

მიწა

0

0

0

 

0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 53 461 348 ლარის ოდენობით, ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2022 წლის  ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის  გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7,1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4 235 643

5 485 462

8 017 030

8 017 030

0

7,11

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                               

4 235 643

5 425 109

7 917 286

7 917 286

0

7,111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 234 843

5 425 109

7 504 286

7 504 286

0

7,112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

800

0

413 000

413 000

0

7,16

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0

400

3 000

3 000

0

7,2

თავდაცვა

66 864

0

0

0

0

7,21

 სამოქალაქო თავდაცვა

66 864

0

0

0

0

7,4

ეკონომიკური საქმიანობა

3 705 433

8 516 535

7 017 468

7 017 468

0

7,42

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

830 000

922 921

382 635

382 635

0

7,421

სოფლის მეურნეობა

830 000

0

382 635

382 635

0

7,45

ტრანსპორტი

1 932 926

7 593 614

6 634 833

6 634 833

0

7,451

საავტომობილო ტრანსპორტი

1 932 926

7 593 614

6 634 833

6 634 833

0

7,5

გარემოს დაცვა

1 662 837

1 704 143

1 892 793

1 892 793

0

7,51

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

486 611

553 945

553 357

553 357

0

7,56

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

1 176 226

1 150 199

1 339 436

1 339 436

0

7,6

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

5 936 214

11 306 343

17 782 249

17 525 849

256 400

7,62

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

915 012

5 702 473

12 042 708

12 042 708

0

7,63

წყალმომარაგება

2 833 357

2 866 537

2 912 909

2 912 909

0

7,64

გარე განათება

661 418

899 090

1 310 567

1 310 567

0

7,66

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 194 577

1 838 243

1 516 065

1 259 665

256 400

7,7

ჯანმრთელობის დაცვა

1 212 677

1 164 336

1 299 770

1 299 770

0

7,76

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

1 212 677

1 164 336

1 299 770

1 299 770

0

7,8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 841 315

2 088 127

3 238 224

3 238 224

0

7,81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

384 641

198 270

1 200 773

1 200 773

0

7,82

მომსახურება კულტერის სფეროში

1 436 053

1 846 411

1 965 451

1 965 451

0

7,86

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში

20 621

43 446

72 000

72 000

0

7,9

განათლება

6 623 291

10 643 886

11 815 903

11 815 903

0

7,91

სკოლამდელი აღზრდა

4 765 456

6 145 630

7 273 796

7 273 796

0

7,92

ზოგადი განათლება

114 434

805 463

0

0

 

7,98

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 743 401

3 692 793

4 542 107

4 542 107

0

7 10

სოციალური დაცვა

6 339 038

3 043 774

2 397 911

2 397 911

0

7 107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

121 908

171 696

197 421

197 421

0

7 109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

6 217 130

2 872 078

2 200 490

2 200 490

0

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

31 623 312

43 952 606

53 461 348

53 204 948

256400

 


თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანისალდო,

 

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისმთლიანი სალდო – 1 838 436 ლარის ოდენობით

მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
  1. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების ცვლილება – 1 838 436 ლარის ოდენობით.
  2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების ზრდა – 0ლარის ოდენობით.
  3. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების კლება  1 838 436  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის  ფაქტი

2024  წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ფინანსური აქტივების ცვლილება

331 003

-112 084

-1 838 436

-1 838 436

0

ზრდა

331 003

0

0

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

331 003

0

0

 

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

0

0

 

 

კლება

0

112 084

1 838 436

1 838 436

0

ვალუტა, დეპოზიტები

0

112 084

1 838 436

1 838 436

 

 


მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება – 0 ლარის ოდენობით.

კოდი

დასახელება

2022წლის ფაქტი

2023წლის ფაქტი

2024წლის გეგმა

33

ვალდებულებისცვლილება

0

0

0

ზრდა

 

 

 

სესხები

 

 

 

კლება

0

 0

სესხები

 

 

 

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 400000 ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
  • წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00)
  • ინფრასტრუქტურა; (02 00)
  • დასუფთავება და გარემოს დაცვა; (03 00)
  • განათლება; (04 00)
  • კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00)
  • ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)
  1. წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელსუწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების და ფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. 1.მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 2. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 3. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 4. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 5.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

 

1.1პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა

მიზანი

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

აღწერა

საბიუჯეტოს პროცესში გაიზარდა მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის მნიშნელოვანი როლი მონაწილეობითი ბიუჯეტის დანერგვამ განაპირობა, მოსახლეობაში  გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

 

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

 

 

       

 

 

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2024 წლის გეგმა

I

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

8 004 030

1

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

7 504 286

-

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 182 513

-

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

6 321 773

2

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

499 744

-

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

400 000

-

01 02 02

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

96 744

-

01 02 03

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

3 000


ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

 

 

 

 

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2024 წლის გეგმა

02 01 01

შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია  მათ შორის:

1 463 757

1

ფერიაში მაყვალა თურმანიძის საცხოვრებელი სახლიდან გელოდი მელაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

46657,22

2

სოფ. მნათობში საერთო საცხოვრებლიდან ნაკაშიძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

78002,37

3

სოფ. წინსვლაში შუქრი ბოლქვაძის საცხოვრებელის სახლიდან გენადი დიასამიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის და გარე განათების მოწყობა

57342,85

4

სოფ. ზედა ახალშენში შამილაძეების და ხარაბაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

30420,24

5

სოფ. ახალშენის მეურნეობაში ნოდარ ხოზრევანიძის საცხოვრებელი სახლიდან გურამ კურცხალიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

40936,46

6

სოფელ ახალშენში შაინიძე მიქელაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

67966,70

7

სოფელ კაპრეშუმში მინდია მსახურაძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

31512,49

8

      სოფელ ჯიბინაურში გოგიტიძეების, ცეცხლაძეების და ბერიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცა

66506,44

9

სოფელ თხილნარში (ომბოლო) გოჩა ველიაძის საცხოვრებელი სახლიდან მურად პეტრიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

115300,01

10

სოფ.თხილნარში (აგარა) ცენტრალური გზიდან მაყვალა დუმბაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

50783,26

11

სოფ. თხილნარის მეურნეობაში ცენტრალური გზიდან  გურამ ფუტკარაძის საცხოვრებელ სახლამდე
შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

60976,13

12

სოფ. მახოში ვიტალი მორთულაძის საცხოვრებელი სახლიდან შუქრი ტაკიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის და გარე განათების მოწყობა

98068,75

13

სოფ.ზედა ჭარნალში დეკანაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

151552,39

14

ახალსოფელში ცენტრალური გზიდან შარაძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

25000,61

15

სოფელ ხეღრუში დაწყებით სკოლასთან გზის მოწყობა

63549,21

16

სოფელ ზედა წინსვლაში როინ როდინაძის სახლთან გზის მოწყობა

14055,65

17

სოფელ კაპრეშუმში სარჯველაძე-აბაშიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

122731,55

18

სოფელ ახალშენში(ჯიბინაური) ცენტრალური გზიდან ედუარდ თურუდიშის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია და გარე განათების მოწყობა

75706,69

19

სოფ. ზედა ერგეში ბრანჯაული-წითლურის შემაერთებელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

35886,61

20

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ წინსვლა (ჩელტა) მერაბ ჩამბას საცხოვრებელი სახლიდან ასლან გუნთაიშვილის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.

22654,33

21

სოფელ ყოროლისთავში მამუკა ფაღავას მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.

21134,84

22

სოფელ ყოროლისთავში ცენტერაძის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.

16079,51

23

სოფელ მასაურაში ზია შარაძის სახლიდან რამინ მახარაძის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.

31045,57

24

სოფელ წინსვლა (ჩელტა) ქავთარაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.

34314,5

25

მასაურის დაწყებითი სკოლის მისასვლელი გზა

37032,73

26

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ახალსოფელში ბათუმის გამწვანების სათბურებთან მისასვლელი   გზის მოწყობა

68539,90

 

 

 

02 01 12

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა მათ შორის:

872 575

1

სოფელ სამებაში ასლან სურმანიძის  საცხოვრებელ სახლთან ხიდის მოწყობა (აჭ.კაპ.)

138659

2

სოფელ სამებაში ილია აბაშიძის  საცხოვრებელ სახლთან  ხიდის მოწყობა (აჭ.კაპ.)

90141

3

სოფელ სამება (ჩელტა) ემზარ მახარაძის  საცხოვრებელ სახლთან სამანქანე ხიდის მოწყობა (აჭ.კაპ.)

68889,00

4

სოფელ ზედა ჯოჭოში ავთანდილ ზოიძის საცხოვრებელ სახლთან სამანქანე ხიდის მოწყობა (აჭ.კაპ.)

247272,00

5

სოფელ ზედა ჯოჭოში ხასან ხოროიშვილის საცხოვრებელ სახლთან სამანქანე ხიდის მოწყობა (აჭ.კაპ.)

250516,00

6

სოფელ ერგეში დამინდვრების დასახლება გელა კოკობინაძის საცხოვრებელ სახლთან სამანქანე ხიდის მოწყობა (აჭ.კაპ.)

77098,00

 

 

 

02 01 14

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

4 298 501

1

სოფელ მახინჯაურში ნანული უსუფიძის  საცხოვრებელ სახლის მიმდებარედ შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლა(აჭ.კაპ.)

38104,06

2

სოფელ მახინჯაურში ნანი კონცელიძის საცხოვრებელ სახლის მიმდებარედ შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

40451,53

3

სოფელ მახინჯაურში მერაბ მიქელაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

102954,88

4

სოფელ წინსვლაში დავით წულუკიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

4589,18

5

სოფელ კაპრეშუმში ირაკლი ტარიელაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდასამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

79954,67

6

სოფელ განთიადში კომახიძე-წუწუნავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

62827,91

7

სოფელ სოფელ ფერიაში ჯიმშერ გუნდაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

27226,46

8

სოფელ ფერიაში რევაზ აბაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდასამაგრი კედლის მოწყობა.(აჭ.კაპ.)

75924,52

9

სოფელ ფერიაში (მნათობი) ნანული პამბას საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

18429,02

10

სოფელ ფერიაში იამზე ყურშუბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდასამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

79316,68

11

სოფელ ფერიაში ინგა პამბას საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

13333,24

12

სოფელ ფერიაში ნუნუ თავდგირიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

27313,68

13

სოფელ სამებაში ავთანდილ მახარაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

28424,71

14

სოფელ სამებაში მურმან ალიოღლის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

74057,84

15

სოფელ სამებაში გენადი კოჩაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

37489,88

16

სოფელ ახალშენში ნადიმ ნაკაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

27125,19

17

სოფელ ჯიბინაურში ალექსანდრე კობალაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

32460,58

18

სოფელ მახვილაურში ბადრი გორგაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

30152

19

სოფელ მახვილაურში გოგიტა ბერიძის  საცხოვრებელ სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

63667,99

20

სოფელ ერგეში ბაგრატ ზოიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

67865,62

21

სოფელ ერგეში ბონდო გორაძის საცხოვრებელ სახლთან  ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

76961,69

22

სოფელ თხილნარში ანზორ მორთულაძის სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

35794

23

სოფელ ახალსოფელში ზვიად კოპლაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

17433,43

24

სოფელ ჭარნალში შალვა ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

43131,99

25

სოფელ კიბეში რაულ ასამბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

19785,99

26

სოფელ ზედა ერგეში მალხაზ ომერაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

66551,55

27

სოფელ კაპნისთავში თამაზ ცინცაძის საცხოვრებელ სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

28626

28

სოფელ ჭარნალში ჟუჟუნა ჭელიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

86901,52

29

სოფელ თხილნარში თამაზ ქადაგიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

16278,62

30

სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში ზაზა ნაგერვაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(აჭ.კაპ.)

107767,66

31

სოფელ სოფ. ზედა ახალშენის 1 შესახვევი მოქალაქე მემედ კახიძის მიმართულებით შიდა საავტომობილო გზაზე ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

146422,8

32

სოფელ განახლებაში სერგო დიასამიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრის კედლის მოწყობა.(აჭ.კაპ.)

24407,15

33

სოფელ ჯიბინაურში სულხან სალაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

22948,96

34

სოფელ ახალშენში თორნიკე კახიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

47618,44

35

სოფელ სამებაში ბიჭიკო სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

68068,93

36

სოფელ განახლებაში გოჩა ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

60518,05

37

სოფელ შარაბიძეებში ლელა ფერცელიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდასამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

105619,85

38

სოფელ ზედა ერგეში ბეჟან ომერაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

46833,98

39

სოფელ კირნათში გურამ წითელაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

110061,36

40

სოფელ ზანაქიძეებში ამირან ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

58603,92

41

სოფელ ერგეში ნადიმ ბოლქვაძის საცხოვრებელ სახლთან  ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

66684,09

42

სოფელ მახოში ედიშერ მსხალაძის საცხოვრებელ სახლთან  ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

27202,88

43

სოფელ ხელვაჩაურში ნოდარ ასანიძის საცხოვრებელ სახლთან  ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

49993,81

44

სოფელ ყოროლისთავში ელგუჯა ბრუნჯაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდასამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

102229,37

45

სოფელ ფერია (მნათობი) მე–9 ქ. № 15 მცხოვრები ნიაზ მიქელაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

116202,82

46

სოფელ კირნათში ჯამბულ გაბიტაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

33552,38

47

სოფელ ფერიაში ემზარ ხინკილაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

101736,87

48

სოფელ წინსვლაში ბადრი ოთიაშვილის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

75270,05

49

სოფელ ზედა ახალშენში ფრიდონ დავითაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

47256

50

სოფელ თხილნარში ნარგული ჭოლიკავას საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდდამცავი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

140750

51

სოფელ განახლებაში იაშა კურცხალიძის საცხოვრებელ სახლთან  ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

106139

52

 

სოფელ ზანაქიძეებში მერაბ ევგენიძის სახლთან  ფერდსამაგრი რკ/ბეტონის კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)

58801,37

53

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ კაპრეშუმში სოციალურ სახლებთან ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ)

232065

54

სოფელ ზედა ჯოჭოში ნიაზ გურგენიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(აჭ.კაპ.)

53250,64

55

სოფელ ზედა ჯოჭოში ფრიდონ მიქელაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(აჭ.კაპ.)

42518,28

56

სოფელ ერგეში ნაირა თავართქილაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(აჭ.კაპ.)

38918,35

57

სოფელ ერგეში თამაზ ზოიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(აჭ.კაპ.)

97242,25

58

სოფელ ხელვაჩაურში თეიმურაზ ბაბუჩაიშვილის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(აჭ.კაპ.)

48316,81

59

სოფელ ზანაქიძეებში მალხაზ თავდგირიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(აჭ.კაპ.)

49365,42

60

 

სოფელ მახვილაურში ოსმან სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(აჭ.კაპ.)

53573,88

61

სოფელ ქედქედში ირმა კოპინაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(აჭ.კაპ.)

29636,87

62

სოფელ ზანაქიძეებში ირემაძეების დასახლებაში წყალარიდების და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა(აჭ.კაპ.)

74288,33

63

სალიბაურის საერთო სარგებლობის სასაფლაოებზე  ფერდამცავი კედლის მოწყობა (ადგ.ბიუჯ)

136111,02

64

სოფელ თხილნარში ზვიად მიქელაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(ადგ.ბიუჯ)

52893,21

65

სოფელ თხილნარში (ომბოლო) არჩილ შერვაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(ადგ.ბიუჯ)

51472,54

66

სოფელ ჭარნალში ჭელიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(ადგ.ბიუჯ)

42395,38

67

სოფელ ორთაბათუმში (აგარა) რევაზ გორგილაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(ადგ.ბიუჯ)

34968,69

68

სოფელ ორთაბათუმში მერაბ ფაღავას საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(ადგ.ბიუჯ)

34775,06

69

 

სოფელ ერგეში თევრათ გვიანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(ადგ.ბიუჯ)

36521,42

70

სოფელ ფერიაში ესერიძე ზოიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(ადგ.ბიუჯ)

71394,03

71

სოფელ ფერიაში ვალერი მახაჭაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(ადგ.ბიუჯ)

25370,91

72

სოფელ ქედქედში ნაზი გვიანიძე საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(ადგ.ბიუჯ)

45598,73

     

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

4 223 476

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

2 912 909

02 02 01 03

შ.პ.ს. „ხელვაჩაურის წყალი''

1 583 670

02 02 01 12

ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში  წყლის აუზების მაგისტრალების,ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი

1 329 239

 1

სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა (არსებულ ქსელზე დაერთებით) (ადგ.ბიუჯ)

204 802

2

სოფელ კაპრეშუმში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა (არსებულ ქსელზე დაერთებით) (ადგ.ბიუჯ)

3114

3

სინდიეთის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოები (ადგ.ბიუჯ)

228 226

4

ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა მონტაჟი (აჭ.კაპ.)

546 500

5

სოფ.სალიბაურში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა (აჭ.კაპ.)

346 597

02 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 310 567

02 02 02 01

გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია

601 500

02 02 02 02

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე-განათების მოწყობა: მათ შორის

709 067

1

სოფელ მნათობში ალის მინდორიდან როინ წითელაძის სახლამდე გარე-განათების მოწყობა (აჭ.კაპ.)

58 684

2

 სოფელ თხილნარის ცენტრიდან ჭარნალის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპ.)

73 964

3

სოფელ ზედა ახალშენში კობალაძეების და ხარაბაძეების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპ.)

24 024

4

სოფელ განახლებაში ქუჩაN12 კონცელიძეების,თურმანიძეების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა  (აჭ.კაპ.)

12 059

5

სოფელ განახლებაში გორის დასახლება გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპ.)

60 376

6

სოფელ ზედა ახალშენში გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპ.)

50 035

7

სოფელ მაჭახლიდან ჩიქუნეთი ზედა ჩხუტუნეთის მიმრთულებით გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპ.)

117 012

8

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანაქიძეებშიშარაშიძე-კობალაძის და მოსაცდელიდან ბერიძე მაყვალას საცხოვრებელ სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა  (აჭ.კაპ.)

64 241

9

სოფელ ზანაქიძეებში ცენტრალური გზიდან(დავით ფარტენაძის მაღაზია)ფარტენაძე ზაქარაძეების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპ.)

8 985

10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ახალსოფელში VIII  ქუჩა  VII ჩიხში გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპ.)

9 832

11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.მახო(ონტოფო) გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპ.)

19 475

12

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.სატეხიაში გარე განათების მოწყობა  (აჭ.კაპ.)

33 164

13

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.აგარაში  ორთაბათუმში  მოსაცდელიდან სოფლის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები  (ადგ.ბიუჯ)

78 775

14

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.სარფში (კალენდერე) გარე განათების მოწყობის სამუშაოები (ადგ.ბიუჯ)

98 441

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

10 586 270

02 03 02

საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და  თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა

199 937

02 03  04

სოციალური სახლების მშენებლობა  მათ შორის:

7 763 668

1

სოფელ ორთაბათუმში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა

4 072 565

2

სოფელ ერგეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა

3 691 103

02 03 08

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) მათ შორის:

80 000

 

სოფელ თხილნარში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „აისის“ საკუთრებაში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გაძლიერებისა

51 825

 

 სოფელი ჭარნალში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „ჭარნალის მეურნეობა სახლი №1“-ის საკუთრებაში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოები.

28 175

 02 03 11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა მათშორის:

2 542 665

 1

 ქ. ბათუმში, დიდაჭარის ქუჩა #23-ში მდებარე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის ფასადის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპ.)

484 597

 2

  სოფელ მირვეთში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიების მოწყობა (აჭ.კაპ.)

272 778,34

 3

სოფ.ჭარნალში ზაქარაძეების დასახლებაში საზოგადოებრივი სკვერის მოწყობა (აჭ.კაპ.)

567 776

 4

სოფ.აჭარისწყალში,ცენტრის რეაბილიტაციისა  და კეთილმოწყობის სამუშაოები (აჭ.კაპ.)

268 888

 5

სოფელ ახალშენში ფერიცვალების ეკლესიის მიმდებარედ ტერიტორიის კეთილმოწყობა (აჭ.კაპ.)

135 443,74

სოფელ სიმონეთის ცენტრში საზოგადოებრივი  სკვერის მოწყობა (აჭ.კაპ.)

238 002,24

 7

სოფელ მაჭახელაში საზოგადოებრივი  სკვერის მოწყობა (აჭ.კაპ.)

248 219,06

 8

სოფელ სალიბაურის, ბ.მ.ა.„ სალიბაური21“-ის და საცხოვრებელი სახლი №10-ის მიმდებარედ ბილიკის მოწყობა (აჭ.კაპ.)

13 800

 9

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თხილნარის ცენტრში საზოგადოებრივი სკვერის მოწყობა (დასრულება) (ადგ.ბიუჯ)

43 958

10

სოფელ აჭარისწყალში ახალგაზრდული ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობა  (ადგ.ბიუჯ)

110 435

11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარფის სანაპირო ზოლში კიბეების, ბილიკების, პანდუსის, მოწყობა  (ადგ.ბიუჯ)

119 991

12

სოფელ სარფში ადმინისტრაციული შენობის  და მუზეუმის სარემონტო სამუშაოები  (ადგ.ბიუჯ)

38 777

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

562 000

02 04 01

აუდიტის მომსახურები ხარჯები

13 000

02 04 03

საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

549 000

02 05

ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

710 665

02 06

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

382 635

02 06 01

შეშის ჩანაცვლება სხვა ალტერნატიული წყაროთი ბრიკეტით

382 635

02 08

ა(ა)იპ "მაჭახელას დაცული ლანდშაპტის სამმართველო"

256 400

 

 
               
  1. ინფრასტრუქტურა (პროგრამული კოდი 02 00)

 მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა

პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება

პროგრამის აღწერა:მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს.განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება

      პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

      პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა,მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალი  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 76-აუზია 3900კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3   გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა

 

პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

          პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია -დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობისკომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარეგანათების არსებული ქსელის- 4 504 წერტის ექსპლოატაცია.

2.4   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.

პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში  ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.

2.5   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების  ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია,  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა. 

  1. დასუფთავება და გარემოს დაცვა   (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2024 წლის გეგმა

III

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 892 793

1

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

1 892 793

1.1

03 01 01

ააიპ „ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

1 339 436

1.2

03 01 02

სანიტარული დასუფთავება

553 357

 

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2023-2026 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან.  ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს  შპს სანდასუფთვება.  ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.

3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა,  ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.

  1. განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)

 

განათლება

 
       

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2024 წლის გეგმა

IV

04 00

განათლება

10 941 844

1

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

7 273 796

1.1.

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

7 273 796

2

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
 

3 578 548

2.1.

04 01 02 00

საბავშვო ბაღების  მშენებლობა,  რეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა)
 

3 278 548

2.2.

04 01 02 01

ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების შენობების, ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია მათ შორის:

300 000

 

 

სოფელ ერგეში საბავშვო ბაღისა და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

100 000

 

 

სოფელ განთიადში საბავშვო ბაღის, ადმინისტრაციული შენობის და სამუსიკო სკოლის მშენებლობა

200 000

3

04 02

 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

89500

3.1

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

89500

 

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

 

4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის აღწერა:  პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირ უნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის

განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.

  1. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

 

5.1  სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა:  მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას-პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.

პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

5.2  კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 
       

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2024 წლის გეგმა

V

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

4 112 283

1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2 074 832

1.1.

05 01 01

ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

874 059

1.2.

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

113 065

1.3.

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

285 927

1.3.1.

05 01 03 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

191 527

1.3.3.

05 01 03 02

შპს ხელვაჩაურის სარაგბო კლუბი  შტურმი

94 000

1.4.

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

801 781

 

05 01 04 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია მათ შორის:

801 781

1.4.1.

 1

სოფ ჭარნალში  მოედნის რეაბილიტაცია

348 888

1.4.2.

2

სოფ.ზედა წინსვლაში  მინი მოედნის მოწყობა

132 441

1.4.3.

 3

ახალშენის მეურნეობაში არსებული  მინი სპორტული  მოედნის და სკვერის რეაბილიტაცია

104 686

1.4.4.

4

სოფელ ქვედა სამებაში მინი მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

51 014

1.4.5.

 5

სოფ,ქედქედში მინი სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

96 199

1.4.6.

6

სოფ.მახოში მინი სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

68 553

2

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 965 451

2.1.

05 02 01

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის   კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

1 663 049

2.2.

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

237 500

 

05 02 03

გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა

64 902

3

05 03

  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

48 000

3.1.

05 03 01

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

48 000

3,2

05 04

ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა

24 000

 

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური

შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა  ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა.

  1. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის  ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

 

6.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

 
     

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2024 წლის გეგმა

VI

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

3 697 681

1

ჯანმრთელობის დაცვა

1 299 770

1.2.

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

42 000

1.3.

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

190 050

1.4.

პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

0

1.5.

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

187 200

1.6.

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

76 100

1.7.

იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება

9 500

1.8.

 0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

162 120

1.9.

 მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

400 000

1.10.

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

232 800

2

სოციალური უზრუნველყოფა

2 397 911

2.1.

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

197 421

2.2.

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

3 200

2.3.

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

117 000

2.4.

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

43 000

2.5.

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

25 000

2.6.

0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

12 200

2.7.

გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის

52 600

2.8.

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

102 000

2.9.

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)

1 576 500

2.10.

შშმ სტატუსის  მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია

120 000

2.11.

0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.

118 000

2.12.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა

30 990

 

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;

პროგრამის აღწერა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა, სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა, პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტით უზრუნველყოფა,  ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა ,ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფისპროგრამა.

6.2. სოციალური დაცვა

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა), შშმ სტატუსის  მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია, 0-დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა.


თავი VI
ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
 

პროგრ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

31 623 312

43 952 606

53 461 348

53 204 948

256 400

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149

149

149

149

0

 

ხარჯები

18 484 843

23 228 959

28 104 973

27 848 573

256 400

 

შრომის ანაზღაურება

2 291 375

2 853 746

3 083 118

3 083 118

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

2 515 731

2 438 355

3 126 906

3 126 906

0

 

სუბსიდიები

9 138 913

12 888 455

16 941 705

16 685 305

256 400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 702 505

4 302 659

2 317 757

2 317 757

0

 

სხვა ხარჯები

1 836 319

745 744

2 635 487

2 635 487

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 138 469

20 723 647

25 356 375

25 356 375

0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4 301 707

5 485 462

8 004 030

8 004 030

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149

149

149

149

0

 

ხარჯები

3 856 788

4 658 752

7 587 896

7 587 896

0

 

შრომის ანაზღაურება

2 291 375

2 853 746

3 083 118

3 083 118

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 116 581

1 082 798

1 441 295

1 441 295

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27 216

76 001

40 026

40 026

0

 

სხვა ხარჯები

421 616

84 582

493 689

493 689

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

444 919

826 710

416 134

416 134

0

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 301 707

5 425 109

7 504 286

7 504 286

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149

149

149

149

0

 

ხარჯები

3 856 788

4 658 352

7 184 896

7 184 896

0

 

შრომის ანაზღაურება

2 291 375

2 853 746

3 083 118

3 083 118

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 116 581

1 082 798

1 441 295

1 441 295

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27 216

76 001

40 026

40 026

0

 

სხვა ხარჯები

421 616

84 182

90 689

90 689

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

444 919

766 757

319 390

319 390

0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

865 785

1 027 733

1 182 513

1 182 513

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

27

27

27

0

 

ხარჯები

865 785

1 027 733

1 182 513

1 182 513

0

 

შრომის ანაზღაურება

603 283

733 943

821 444

821 444

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

182 500

197 040

255 790

255 790

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7 108

16 398

16 935

16 935

0

 

სხვა ხარჯები

72 894

80 352

88 344

88344

0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

3 369 058

4 306 097

6 321 773

6 321 773

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117

117

122

122

0

 

ხარჯები

2 924 139

3 539 340

6 002 383

6 002 383

0

 

შრომის ანაზღაურება

1 622 803

2 032 364

2 261 674

2 261 674

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

932 506

881 918

1 185 505

1 185 505

0

 

სუბსიდიები

0

561 625

2 529 768

2 529 768

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20 108

59 603

23 091

23 091

0

 

სხვა ხარჯები

348 722

3 830

2 345

2 345

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

444 919

766 757

319 390

319 390

0

01 01 03

   სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

66 864

91 279

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

0

 

0

 

ხარჯები

66 864

91 279

0

0

0

 

შრომის ანაზღაურება

65 289

87 439

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 575

3 840

0

0

0

 

       მივლინებები

1 575

3 840

0

 

 

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

0

60 353

499 744

499 744

0

 

ხარჯები

0

400

403 000

403 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

400

403 000

403 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

59 953

96 744

96 744

0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0

0

400 000

400 000

0

 

ხარჯები

0

0

400 000

400 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

400 000

400 000

0

01 02 02

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

0

59 953

96 744

96 744

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

59 953

96 744

96 744

0

01 02 03

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

0

400

3 000

3 000

0

 

ხარჯები

0

400

3 000

3 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

400

3 000

3 000

0

01 02 02 01

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0

400

3 000

3 000

0

 

ხარჯები

0

400

3 000

3 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

400

3 000

3 000

0

02 00

 ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

9 642 447

19 822 878

24 812 717

24 556 317

256 400

 

ხარჯები

3 063 444

3 734 753

4 688 805

4 432 405

256 400

 

საქონელი და მომსახურეობა

493 797

518 556

614 500

614 500

0

 

სუბსიდიები

1 702 618

2 777 331

3 611 670

3 355 270

256 400

 

სხვა ხარჯები

867 029

438 866

462 635

462 635

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 579 003

16 088 125

20 123 912

20 123 912

0

02 01 00

ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

294 822

833 912

1 456 438

1 456 438

0

 

სუბსიდიები

294 822

742 572

1 061 935

1 061 935

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

91 340

394 503

394 503

 

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1 932 926

7 593 614

6 634 833

6 634 833

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 932 926

7 593 614

6 634 833

6 634 833

0

02 01 01

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

1 196 384

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 196 384

0

0

 

 

02 01 02

სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

97 412

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97 412

0

0

 

 

02 01 03

სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

48 279

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48 279

0

0

 

 

02 01 04

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა

590 851

0

872 575

872 575

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

590 851

0

872 575

872 575

 

02 01 05

შიდა-სასოფლო  გზების რეაბილიტაცია

0

2 415 827

1 463 757

1 463 757

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2 415 827

1 463 757

1 463 757

 

02 01 06

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

0

5 177 787

4 298 501

4 298 501

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5 177 787

4 298 501

4 298 501

 

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

3 494 774

3 765 627

4 223 476

4 223 476

0

 

ხარჯები

1 456 720

1 845 714

2 185 170

2 185 170

0

 

სუბსიდიები

971 484

1 332 998

1 583 670

1 583 670

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 038 055

1 919 913

2 038 306

2 038 306

0

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

2 833 357

2 866 537

2 912 909

2 912 909

0

 

ხარჯები

971 484

1 332 998

1 583 670

1 583 670

0

 

სუბსიდიები

971 484

1 332 998

1 583 670

1 583 670

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 861 872

1 533 539

1 329 239

1 329 239

0

02 02 01 02

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

151 412

0

0

0

0

 

ხარჯები

151 412

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

151 412

0

0

 

 

02 02 01 03

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''

820 072

1 332 998

1 583 670

1 583 670

0

 

სუბსიდიები

820 072

1 332 998

1 583 670

1 583 670

 

02 02 01 04

სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

133 225

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133 225

0

0

 

 

02 02 01 05

ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა)

1 728 648

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 728 648

0

0

 

 

02 02 01 06

ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში  წყლის აუზების მაგისტრალების,ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი

0

1 533 539

1 329 239

1 329 239

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 533 539

1 329 239

1 329 239

 

02 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

661 418

899 090

1 310 567

1 310 567

0

 

ხარჯები

485 236

512 716

601 500

601 500

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

485 236

512 716

601 500

601 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176 182

386 374

709 067

709 067

0

02 02 02 01

გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია

485 236

512 716

601 500

601 500

0

 

ხარჯები

485 236

512 716

601 500

601 500

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

485 236

512 716

601 500

601 500

0

 

       ოფისის ხარჯები

254 105

264 115

310 000

310 000

 

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

231 131

248 601

291 500

291 500

 

02 02 02 02

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა

176 182

386 374

709 067

709 067

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176 182

386 374

709 067

709 067

 

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

952 041

4 868 561

10 586 270

10 586 270

0

 

ხარჯები

37 029

438 866

80 000

80 000

0

 

სხვა ხარჯები

37 029

438 866

80 000

80 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

915 012

4 429 695

10 506 270

10 506 270

0

02 03 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

37 029

0

0

0

0

 

ხარჯები

37 029

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

37 029

0

0

 

 

02 03 02

საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და  თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა

0

319 410

199 937

199 937

0

 

ხარჯები

0

319 410

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

319 410

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

199 937

199 937

 

02 03 03

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით

72 297

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72 297

0

0

 

 

02 03 04

 სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)

394 641

314 747

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

394 641

314 747

0

 

 

02 03  05

 სოციალური სახლების მშენებლობა

0

1 312 034

7 763 668

7 763 668

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 312 034

7 763 668

7 763 668

 

02 03 06

ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა

275 270

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

275 270

0

0

 

 

02 03 07

ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა

172 803

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172 803

0

0

 

 

02 03 08

სოფელ კირნათში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები

0

1 413 411

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 413 411

0

 

 

02 03 09

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

0

119 456

80 000

80 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

119 456

80 000

80 000

 

02 03 10

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ, არსებული შენობის რეაბილიტაცია

0

419 254

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

419 254

0

 

 

 02 03 11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა

0

96 232

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

96 232

0

 

 

 02 03 12

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა

0

874 017

2 542 665

2 542 665

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

874 017

2 542 665

2 542 665

 

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

683 021

1 075 954

562 000

562 000

0

 

ხარჯები

8 562

5 840

13 000

13 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

8 562

5 840

13 000

13 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

674 459

1 070 114

549 000

549 000

0

02 04 01

აუდიტის მომსახურები ხარჯები

800

0

13 000

13 000

0

 

ხარჯები

800

0

13 000

13 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

800

0

13 000

13 000

0

02 04 02

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

7 762

5 840

0

0

0

 

ხარჯები

7 762

5 840

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

7 762

5 840

0

0

0

02 04 03

საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

674 459

1 070 114

549 000

549 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

674 459

1 070 114

549 000

549 000

 

02 05

ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

512 356

592 616

710 665

710 665

0

 

ხარჯები

436 311

579 714

709 665

709 665

0

 

სუბსიდიები

436 311

579 714

709 665

709 665

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76 045

12 902

1 000

1 000

 

02 06

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

830 000

0

382 635

382 635

0

 

ხარჯები

830 000

0

382 635

382 635

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

830 000

0

382 635

382 635

0

 

სხვა ხარჯები

500 000

0

0

 

 

02 06 01

შეშის ჩანაცვლება სხვა ალტერნატიული წყაროთი ბრიკეტით

330 000

0

382 635

382 635

0

 

ხარჯები

330 000

0

382 635

382 635

0

 

სხვა ხარჯები

330 000

0

382 635

382 635

 

02 06 02

2022 წლის პროგრამის ფარგლებში სოციალურ დაუცველ იმ ბენეფიციართა სითბოთი უზრუნველყოფისატვის ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა,რომლებს არ გააჩნიათ სათბობი საშუალება  ან/და ვერ იყენებენ სათბობათ ბუნებრივ აირს/გაზს და სხვა-ს.

500 000

0

0

0

0

 

ხარჯები

500 000

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

500 000

0

0

 

 

02 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

942 507

922 921

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

942 507

922 921

0

 

 

02 08

ა(ა)იპ "მაჭახელას დაცული ლანდშაპტის სამმართველო"

0

169 673

256 400

0

256 400

 

ხარჯები

0

122 047

256 400

0

256 400

 

სუბსიდიები

0

122 047

256 400

 

256 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

47 626

0

 

 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 662 837

1 704 143

1 892 793

1 892 793

0

 

ხარჯები

1 564 212

1 699 179

1 800 793

1 800 793

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

486 611

553 945

553 357

553 357

0

 

სუბსიდიები

1 077 601

1 145 234

1 247 436

1 247 436

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98 625

4 965

92 000

92 000

0

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

1 662 837

1 704 143

1 892 793

1 892 793

0

 

ხარჯები

1 564 212

1 699 179

1 800 793

1 800 793

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

486 611

553 945

553 357

553 357

0

 

სუბსიდიები

1 077 601

1 145 234

1 247 436

1 247 436

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98 625

4 965

92 000

92 000

0

03 01 01

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

1 176 226

1 150 199

1 339 436

1 339 436

0

 

ხარჯები

1 077 601

1 145 234

1 247 436

1 247 436

0

 

სუბსიდიები

1 077 601

1 145 234

1 247 436

1 247 436

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98 625

4 965

92 000

92 000

 

03 01 02

სანიტარული დასუფთავება

486 611

553 945

553 357

553 357

0

 

ხარჯები

486 611

553 945

553 357

553 357

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

486 611

553 945

553 357

553 357

0

04 00

განათლება

6 125 177

9 888 574

10 941 844

10 941 844

0

 

ხარჯები

4 718 821

6 154 548

7 034 296

7 034 296

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

3 960

0

0

0

 

სუბსიდიები

4 620 871

5 872 373

6 744 796

6 744 796

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

44 950

211 414

200 000

200 000

0

 

სხვა ხარჯები

53 000

66 800

89 500

89 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 406 356

3 734 026

3 907 548

3 907 548

0

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

5 957 743

9 012 351

10 852 344

10 852 344

0

 

ხარჯები

4 665 821

6 083 788

6 944 796

6 944 796

0

 

სუბსიდიები

4 620 871

5 872 373

6 744 796

6 744 796

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

44 950

211 414

200 000

200 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 291 921

2 928 563

3 907 548

3 907 548

0

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

4 765 456

6 145 630

7 273 796

7 273 796

0

 

სუბსიდიები

4 620 871

5 872 373

6 744 796

6 744 796

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

44 950

211 414

200 000

200 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99 634

61 842

329 000

329 000

 

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
 

1 192 287

2 866 721

3 578 548

3 578 548

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 192 287

2 866 721

3 578 548

3 578 548

0

04 01 02 00

საბავშვო ბაღების  მშენებლობა,  რეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა)
 

0

1 979 013

3 278 548

3 278 548

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 979 013

3 278 548

3 278 548

 

04 01 02 01

ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების შენობების, ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

0

0

300 000

300 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

300 000

300 000

 

04 01 02 02

 ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

562 287

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

562 287

0

0

 

 

04 01 02 03

სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები

480 000

229 674

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

480 000

229 674

0

 

 

04 01 02 04

ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები

150 000

308 879

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150 000

308 879

0

 

 

04 01 02 05

ხელვაჩაურის N2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

0

349 155

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

349 155

0

 

 

04 02

 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

167 434

876 223

89 500

89 500

0

 

ხარჯები

53 000

70 760

89 500

89 500

0

 

სხვა ხარჯები

53 000

66 800

89 500

89 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114 434

805 463

0

0

0

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

53 000

70 760

89 500

89 500

0

 

ხარჯები

53 000

70 760

89 500

89 500

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

3 960

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

53 000

66 800

89 500

89 500

 

04 02 02

 სკოლების მშენებლობა რემონტი

114 434

805 463

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114 434

805 463

0

0

0

04 02 02 01

 დაწყებითი სკოლების მოწყობა  რეაბილიტაცია

114 434

805 463

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114 434

805 463

0

 

 

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2 339 429

2 843 439

4 112 283

4 112 283

0

 

ხარჯები

2 174 997

2 773 617

3 295 502

3 295 502

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

292 953

161 902

313 304

313 304

0

 

სუბსიდიები

1 737 823

2 531 891

2 808 035

2 808 035

0

 

სხვა ხარჯები

144 221

79 824

174 163

174 163

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

164 432

69 821

816 781

816 781

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

882 755

953 582

2 074 832

2 074 832

0

 

ხარჯები

722 802

948 810

1 258 051

1 258 051

0

 

სუბსიდიები

628 569

924 310

1 144 986

1 144 986

0

 

სხვა ხარჯები

94 233

24 500

113 065

113 065

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

159 953

4 771

816 781

816 781

0

05 01 01

ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

498 114

755 312

874 059

874 059

0

 

ხარჯები

494 389

750 540

859 059

859 059

0

 

სუბსიდიები

494 389

750 540

859 059

859 059

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 725

4 771

15 000

15 000

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

94 233

24 500

113 065

113 065

0

 

ხარჯები

94 233

24 500

113 065

113 065

0

 

სხვა ხარჯები

94 233

24 500

113 065

113 065

 

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

134 180

173 770

285 927

285 927

0

 

ხარჯები

134 180

173 770

285 927

285 927

0

 

სუბსიდიები

134 180

173 770

285 927

285 927

 

05 01 03 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

134 180

173 770

191 527

191 527

0

 

ხარჯები

134 180

173 770

191 527

191 527

0

 

სუბსიდიები

134 180

173 770

191 527

191 527

 

05 01 03 02

შპს ხელვაჩაურის სარაგბო კლუბი  შტურმი

0

0

94 400

94 400

0

 

სუბსიდიები

0

0

94 400

94 400

 

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

156 228

0

801 781

801 781

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

156 228

0

801 781

801 781

0

05 01 04 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია

156 228

0

801 781

801 781

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

156 228

0

801 781

801 781

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 436 053

1 846 411

1 965 451

1 965 451

0

 

ხარჯები

1 431 574

1 781 361

1 965 451

1 965 451

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

284 768

124 602

241 304

241 304

0

 

სუბსიდიები

1 109 254

1 607 581

1 663 049

1 663 049

0

 

სხვა ხარჯები

37 552

49 178

61 098

61 098

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 479

65 050

0

0

0

05 02 01

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის   კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

1 113 733

1 614 331

1 663 049

1 663 049

0

 

ხარჯები

1 109 254

1 607 581

1 663 049

1 663 049

0

 

სუბსიდიები

1 109 254

1 607 581

1 663 049

1 663 049

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 479

6 750

0

 

 

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

322 320

205 200

237 500

237 500

0

 

ხარჯები

322 320

146 900

237 500

237 500

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

284 768

112 395

237 500

237 500

0

 

სხვა ხარჯები

37 552

34 505

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

58 300

0

 

 

05 02 03

გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა

0

26 880

64 902

64 902

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

12 207

3 804

3 804

0

 

სხვა ხარჯები

0

14 673

61 098

61 098

 

05 03

 ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

20 621

43 446

48 000

48 000

0

 

ხარჯები

20 621

43 446

48 000

48 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

8 185

37 300

48 000

48 000

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

8 185

37 300

48 000

48 000

0

 

სხვა ხარჯები

12 436

6 146

0

0

0

05 03 01

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

20 621

43 446

48 000

48 000

0

 

ხარჯები

20 621

43 446

48 000

48 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

8 185

37 300

48 000

48 000

0

 

სხვა ხარჯები

12 436

6 146

0

 

 

05 04

ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა

0

0

24 000

24 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

24 000

24 000

0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

7 551 715

4 208 110

3 697 681

3 697 681

0

 

ხარჯები

3 106 581

4 208 110

3 697 681

3 697 681

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

125 789

117 194

204 450

204 450

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 630 339

4 015 244

2 077 731

2 077 731

0

 

სხვა ხარჯები

350 453

75 672

1 415 500

1 415 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 445 134

0

0

0

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1 212 677

1 164 336

1 299 770

1 299 770

0

 

ხარჯები

1 174 079

1 164 336

1 299 770

1 299 770

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

125 789

117 194

204 450

204 450

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 046 106

1 024 016

1 080 320

1 080 320

0

 

სხვა ხარჯები

2 184

23 126

15 000

15 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 599

0

0

0

0

06 01 02

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

16 569

2 983

0

0

0

 

ხარჯები

16 569

2 983

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

14 385

2 983

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

2 184

0

0

 

 

06 01 03

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

31 654

32 765

42 000

42 000

0

 

ხარჯები

31 654

32 765

42 000

42 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31 654

32 765

42 000

42 000

 

06 01 04

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

178 941

180 001

190 050

190 050

0

 

ხარჯები

178 941

180 001

190 050

190 050

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

9 741

7 501

17 250

17 250

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

169 200

172 500

172 800

172 800

 

06 01 05

პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

12 864

13 110

0

0

0

 

ხარჯები

12 864

13 110

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

12 864

13 110

0

0

0

06 01 06

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

88 800

93 600

187 200

187 200

0

 

ხარჯები

88 800

93 600

187 200

187 200

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

88 800

93 600

187 200

187 200

0

06 01 07

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

58 800

78 078

76 100

76 100

0

 

ხარჯები

58 800

78 078

76 100

76 100

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

58 800

78 078

76 100

76 100

 

06 01 08

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

5 000

0

0

0

0

 

ხარჯები

5 000

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5 000

0

0

 

 

06 01 09

იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება

0

3 500

9 500

9 500

0

 

ხარჯები

0

3 500

9 500

9 500

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

3 500

9 500

9 500

 

06 01 10

 0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

75 570

138 710

162 120

162 120

0

 

ხარჯები

75 570

138 710

162 120

162 120

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

75 570

138 710

162 120

162 120

 

06 01 11

 მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

408 967

392 477

400 000

400 000

0

 

ხარჯები

408 967

392 477

400 000

400 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

408 967

392 477

400 000

400 000

 

06 01 12

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

296 914

229 112

232 800

232 800

0

 

ხარჯები

296 914

229 112

232 800

232 800

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

296 914

205 986

217 800

217 800

 

 

სხვა ხარჯები

0

23 126

15 000

15 000

 

06 01 13

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

38 599

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 599

0

0

0

0

06 01 13 01

მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიებისა და  მედპუნქტის მშენებლობა რეაბილიტაცია

38 599

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 599

0

0

 

 

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

6 339 038

3 043 774

2 397 911

2 397 911

0

 

ხარჯები

1 932 502

3 043 774

2 397 911

2 397 911

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 584 234

2 991 228

997 411

997 411

0

 

სხვა ხარჯები

348 269

52 546

1 400 500

1 400 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 406 535

0

0

0

0

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

121 908

171 696

197 421

197 421

0

 

ხარჯები

121 908

171 696

197 421

197 421

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

121 908

171 696

197 421

197 421

 

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

3 450

2 950

3 200

3 200

0

 

ხარჯები

3 450

2 950

3 200

3 200

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 450

2 950

3 200

3 200

 

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

117 000

0

0

0

0

 

ხარჯები

117 000

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

113 000

0

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

4 000

0

0

 

 

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

24 000

30 000

43 000

43 000

0

 

ხარჯები

24 000

30 000

43 000

43 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24 000

29 000

43 000

43 000

 

 

სხვა ხარჯები

0

1 000

0

 

 

06 02 05

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

30 000

23 500

25 000

25 000

0

 

ხარჯები

30 000

23 500

25 000

25 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30 000

22 500

25 000

25 000

 

 

სხვა ხარჯები

0

1 000

0

 

 

06 02 06

0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

11 700

12 200

12 200

12 200

0

 

ხარჯები

11 700

12 200

12 200

12 200

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11 700

11 500

12 200

12 200

 

 

სხვა ხარჯები

0

700

0

 

 

06 02 07

გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის

13 000

28 000

52 600

52 600

0

 

ხარჯები

13 000

28 000

52 600

52 600

0

 

სხვა ხარჯები

13 000

28 000

52 600

52 600

 

06 02 08

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

36 000

72 900

102 000

102 000

0

 

ხარჯები

36 000

72 900

102 000

102 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36 000

72 200

101 300

101 300

 

 

სხვა ხარჯები

0

700

700

700

 

06 02 09

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

4 406 535

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 406 535

0

0

 

 

06 02 10

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი)

314 893

1 190 917

0

0

0

 

ხარჯები

314 893

1 190 917

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1 190 917

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

314 893

0

0

 

0

06 02 11

 სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)

356 352

372 411

0

0

0

 

ხარჯები

356 352

372 411

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

339 976

360 765

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

16 376

11 646

0

 

 

06 02 12

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)

904 200

1 038 700

1 576 500

1 576 500

0

 

ხარჯები

904 200

1 038 700

1 576 500

1 576 500

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

904 200

1 038 700

234 500

234 500

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

1 342 000

1 342 000

 

06 02 13

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

0

100 500

117 000

117 000

0

 

ხარჯები

0

100 500

117 000

117 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

91 000

115 000

115 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

9 500

2 000

2 000

 

06 02 14

შშმ სტატუსის  მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია

0

0

120 000

120 000

0

 

ხარჯები

0

0

120 000

120 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

120 000

120 000

0

06 02 15

0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.

0

0

118 000

118 000

0

 

ხარჯები

0

0

118 000

118 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

114 800

114 800

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

3 200

3 200

 

06 02 16

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა

0

0

30 990

30 990

0

 

ხარჯები

0

0

30 990

30 990

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

30 990

30 990

0

 

 

 

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

31 623 312

43 952 606

53 461 348

53 204 948

256 400

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149

149

149

149

0

 

ხარჯები

18 484 843

23 228 959

28 104 973

27 848 573

256 400

 

შრომის ანაზღაურება

2 291 375

2 853 746

3 083 118

3 083 118

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

2 515 731

2 438 355

3 126 906

3 126 906

0

 

სუბსიდიები

9 138 913

12 888 455

16 941 705

16 685 305

256 400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 702 505

4 302 659

2 317 757

2 317 757

0

 

სხვა ხარჯები

1 836 319

745 744

2 635 487

2 635 487

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 138 469

20 723 647

25 356 375

25 356 375

0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4 301 707

5 485 462

8 004 030

8 004 030

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149

149

149

149

0

 

ხარჯები

3 856 788

4 658 752

7 587 896

7 587 896

0

 

შრომის ანაზღაურება

2 291 375

2 853 746

3 083 118

3 083 118

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 116 581

1 082 798

1 441 295

1 441 295

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27 216

76 001

40 026

40 026

0

 

სხვა ხარჯები

421 616

84 582

493 689

493 689

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

444 919

826 710

416 134

416 134

0

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 301 707

5 425 109

7 504 286

7 504 286

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149

149

149

149

0

 

ხარჯები

3 856 788

4 658 352

7 184 896

7 184 896

0

 

შრომის ანაზღაურება

2 291 375

2 853 746

3 083 118

3 083 118

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 116 581

1 082 798

1 441 295

1 441 295

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27 216

76 001

40 026

40 026

0

 

სხვა ხარჯები

421 616

84 182

90 689

90 689

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

444 919

766 757

319 390

319 390

0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

865 785

1 027 733

1 182 513

1 182 513

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

27

27

27

0

 

ხარჯები

865 785

1 027 733

1 182 513

1 182 513

0

 

შრომის ანაზღაურება

603 283

733 943

821 444

821 444

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

182 500

197 040

255 790

255 790

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7 108

16 398

16 935

16 935

0

 

სხვა ხარჯები

72 894

80 352

88 344

88344

0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

3 369 058

4 306 097

6 321 773

6 321 773

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117

117

122

122

0

 

ხარჯები

2 924 139

3 539 340

6 002 383

6 002 383

0

 

შრომის ანაზღაურება

1 622 803

2 032 364

2 261 674

2 261 674

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

932 506

881 918

1 185 505

1 185 505

0

 

სუბსიდიები

0

561 625

2 529 768

2 529 768

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20 108

59 603

23 091

23 091

0

 

სხვა ხარჯები

348 722

3 830

2 345

2 345

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

444 919

766 757

319 390

319 390

0

01 01 03

   სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

66 864

91 279

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

0

 

0

 

ხარჯები

66 864

91 279

0

0

0

 

შრომის ანაზღაურება

65 289

87 439

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 575

3 840

0

0

0

 

       მივლინებები

1 575

3 840

0

 

 

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

0

60 353

499 744

499 744

0

 

ხარჯები

0

400

403 000

403 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

400

403 000

403 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

59 953

96 744

96 744

0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0

0

400 000

400 000

0

 

ხარჯები

0

0

400 000

400 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

400 000

400 000

0

01 02 02

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

0

59 953

96 744

96 744

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

59 953

96 744

96 744

0

01 02 03

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

0

400

3 000

3 000

0

 

ხარჯები

0

400

3 000

3 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

400

3 000

3 000

0

01 02 02 01

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0

400

3 000

3 000

0

 

ხარჯები

0

400

3 000

3 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

400

3 000

3 000

0

02 00

 ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

9 642 447

19 822 878

24 812 717

24 556 317

256 400

 

ხარჯები

3 063 444

3 734 753

4 688 805

4 432 405

256 400

 

საქონელი და მომსახურეობა

493 797

518 556

614 500

614 500

0

 

სუბსიდიები

1 702 618

2 777 331

3 611 670

3 355 270

256 400

 

სხვა ხარჯები

867 029

438 866

462 635

462 635

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 579 003

16 088 125

20 123 912

20 123 912

0

02 01 00

ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

294 822

833 912

1 456 438

1 456 438

0

 

სუბსიდიები

294 822

742 572

1 061 935

1 061 935

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

91 340

394 503

394 503

 

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1 932 926

7 593 614

6 634 833

6 634 833

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 932 926

7 593 614

6 634 833

6 634 833

0

02 01 01

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

1 196 384

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 196 384

0

0

 

 

02 01 02

სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

97 412

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97 412

0

0

 

 

02 01 03

სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

48 279

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48 279

0

0

 

 

02 01 04

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა

590 851

0

872 575

872 575

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

590 851

0

872 575

872 575

 

02 01 05

შიდა-სასოფლო  გზების რეაბილიტაცია

0

2 415 827

1 463 757

1 463 757

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2 415 827

1 463 757

1 463 757

 

02 01 06

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

0

5 177 787

4 298 501

4 298 501

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5 177 787

4 298 501

4 298 501

 

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

3 494 774

3 765 627

4 223 476

4 223 476

0

 

ხარჯები

1 456 720

1 845 714

2 185 170

2 185 170

0

 

სუბსიდიები

971 484

1 332 998

1 583 670

1 583 670

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 038 055

1 919 913

2 038 306

2 038 306

0

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

2 833 357

2 866 537

2 912 909

2 912 909

0

 

ხარჯები

971 484

1 332 998

1 583 670

1 583 670

0

 

სუბსიდიები

971 484

1 332 998

1 583 670

1 583 670

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 861 872

1 533 539

1 329 239

1 329 239

0

02 02 01 02

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

151 412

0

0

0

0

 

ხარჯები

151 412

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

151 412

0

0

 

 

02 02 01 03

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''

820 072

1 332 998

1 583 670

1 583 670

0

 

სუბსიდიები

820 072

1 332 998

1 583 670

1 583 670

 

02 02 01 04

სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

133 225

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133 225

0

0

 

 

02 02 01 05

ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა)

1 728 648

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 728 648

0

0

 

 

02 02 01 06

ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში  წყლის აუზების მაგისტრალების,ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი

0

1 533 539

1 329 239

1 329 239

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 533 539

1 329 239

1 329 239

 

02 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

661 418

899 090

1 310 567

1 310 567

0

 

ხარჯები

485 236

512 716

601 500

601 500

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

485 236

512 716

601 500

601 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176 182

386 374

709 067

709 067

0

02 02 02 01

გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია

485 236

512 716

601 500

601 500

0

 

ხარჯები

485 236

512 716

601 500

601 500

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

485 236

512 716

601 500

601 500

0

 

       ოფისის ხარჯები

254 105

264 115

310 000

310 000

 

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

231 131

248 601

291 500

291 500

 

02 02 02 02

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა

176 182

386 374

709 067

709 067

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176 182

386 374

709 067

709 067

 

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

952 041

4 868 561

10 586 270

10 586 270

0

 

ხარჯები

37 029

438 866

80 000

80 000

0

 

სხვა ხარჯები

37 029

438 866

80 000

80 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

915 012

4 429 695

10 506 270

10 506 270

0

02 03 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

37 029

0

0

0

0

 

ხარჯები

37 029

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

37 029

0

0

 

 

02 03 02

საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და  თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა

0

319 410

199 937

199 937

0

 

ხარჯები

0

319 410

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

319 410

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

199 937

199 937

 

02 03 03

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით

72 297

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72 297

0

0

 

 

02 03 04

 სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)

394 641

314 747

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

394 641

314 747

0

 

 

02 03  05

 სოციალური სახლების მშენებლობა

0

1 312 034

7 763 668

7 763 668

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 312 034

7 763 668

7 763 668

 

02 03 06

ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა

275 270

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

275 270

0

0

 

 

02 03 07

ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა

172 803

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172 803

0

0

 

 

02 03 08

სოფელ კირნათში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები

0

1 413 411

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 413 411

0

 

 

02 03 09

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

0

119 456

80 000

80 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

119 456

80 000

80 000

 

02 03 10

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ, არსებული შენობის რეაბილიტაცია

0

419 254

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

419 254

0

 

 

 02 03 11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა

0

96 232

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

96 232

0

 

 

 02 03 12

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა

0

874 017

2 542 665

2 542 665

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

874 017

2 542 665

2 542 665

 

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

683 021

1 075 954

562 000

562 000

0

 

ხარჯები

8 562

5 840

13 000

13 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

8 562

5 840

13 000

13 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

674 459

1 070 114

549 000

549 000

0

02 04 01

აუდიტის მომსახურები ხარჯები

800

0

13 000

13 000

0

 

ხარჯები

800

0

13 000

13 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

800

0

13 000

13 000

0

02 04 02

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

7 762

5 840

0

0

0

 

ხარჯები

7 762

5 840

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

7 762

5 840

0

0

0

02 04 03

საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

674 459

1 070 114

549 000

549 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

674 459

1 070 114

549 000

549 000

 

02 05

ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

512 356

592 616

710 665

710 665

0

 

ხარჯები

436 311

579 714

709 665

709 665

0

 

სუბსიდიები

436 311

579 714

709 665

709 665

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76 045

12 902

1 000

1 000

 

02 06

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

830 000

0

382 635

382 635

0

 

ხარჯები

830 000

0

382 635

382 635

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

830 000

0

382 635

382 635

0

 

სხვა ხარჯები

500 000

0

0

 

 

02 06 01

შეშის ჩანაცვლება სხვა ალტერნატიული წყაროთი ბრიკეტით

330 000

0

382 635

382 635

0

 

ხარჯები

330 000

0

382 635

382 635

0

 

სხვა ხარჯები

330 000

0

382 635

382 635

 

02 06 02

2022 წლის პროგრამის ფარგლებში სოციალურ დაუცველ იმ ბენეფიციართა სითბოთი უზრუნველყოფისატვის ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა,რომლებს არ გააჩნიათ სათბობი საშუალება  ან/და ვერ იყენებენ სათბობათ ბუნებრივ აირს/გაზს და სხვა-ს.

500 000

0

0

0

0

 

ხარჯები

500 000

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

500 000

0

0

 

 

02 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

942 507

922 921

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

942 507

922 921

0

 

 

02 08

ა(ა)იპ "მაჭახელას დაცული ლანდშაპტის სამმართველო"

0

169 673

256 400

0

256 400

 

ხარჯები

0

122 047

256 400

0

256 400

 

სუბსიდიები

0

122 047

256 400

 

256 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

47 626

0

 

 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 662 837

1 704 143

1 892 793

1 892 793

0

 

ხარჯები

1 564 212

1 699 179

1 800 793

1 800 793

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

486 611

553 945

553 357

553 357

0

 

სუბსიდიები

1 077 601

1 145 234

1 247 436

1 247 436

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98 625

4 965

92 000

92 000

0

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

1 662 837

1 704 143

1 892 793

1 892 793

0

 

ხარჯები

1 564 212

1 699 179

1 800 793

1 800 793

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

486 611

553 945

553 357

553 357

0

 

სუბსიდიები

1 077 601

1 145 234

1 247 436

1 247 436

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98 625

4 965

92 000

92 000

0

03 01 01

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

1 176 226

1 150 199

1 339 436

1 339 436

0

 

ხარჯები

1 077 601

1 145 234

1 247 436

1 247 436

0

 

სუბსიდიები

1 077 601

1 145 234

1 247 436

1 247 436

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98 625

4 965

92 000

92 000

 

03 01 02

სანიტარული დასუფთავება

486 611

553 945

553 357

553 357

0

 

ხარჯები

486 611

553 945

553 357

553 357

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

486 611

553 945

553 357

553 357

0

04 00

განათლება

6 125 177

9 888 574

10 941 844

10 941 844

0

 

ხარჯები

4 718 821

6 154 548

7 034 296

7 034 296

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

3 960

0

0

0

 

სუბსიდიები

4 620 871

5 872 373

6 744 796

6 744 796

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

44 950

211 414

200 000

200 000

0

 

სხვა ხარჯები

53 000

66 800

89 500

89 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 406 356

3 734 026

3 907 548

3 907 548

0

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

5 957 743

9 012 351

10 852 344

10 852 344

0

 

ხარჯები

4 665 821

6 083 788

6 944 796

6 944 796

0

 

სუბსიდიები

4 620 871

5 872 373

6 744 796

6 744 796

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

44 950

211 414

200 000

200 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 291 921

2 928 563

3 907 548

3 907 548

0

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

4 765 456

6 145 630

7 273 796

7 273 796

0

 

სუბსიდიები

4 620 871

5 872 373

6 744 796

6 744 796

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

44 950

211 414

200 000

200 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99 634

61 842

329 000

329 000

 

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
 

1 192 287

2 866 721

3 578 548

3 578 548

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 192 287

2 866 721

3 578 548

3 578 548

0

04 01 02 00

საბავშვო ბაღების  მშენებლობა,  რეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა)
 

0

1 979 013

3 278 548

3 278 548

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 979 013

3 278 548

3 278 548

 

04 01 02 01

ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების შენობების, ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

0

0

300 000

300 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

300 000

300 000

 

04 01 02 02

 ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

562 287

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

562 287

0

0

 

 

04 01 02 03

სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები

480 000

229 674

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

480 000

229 674

0

 

 

04 01 02 04

ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები

150 000

308 879

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150 000

308 879

0

 

 

04 01 02 05

ხელვაჩაურის N2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

0

349 155

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

349 155

0

 

 

04 02

 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

167 434

876 223

89 500

89 500

0

 

ხარჯები

53 000

70 760

89 500

89 500

0

 

სხვა ხარჯები

53 000

66 800

89 500

89 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114 434

805 463

0

0

0

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

53 000

70 760

89 500

89 500

0

 

ხარჯები

53 000

70 760

89 500

89 500

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

3 960

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

53 000

66 800

89 500

89 500

 

04 02 02

 სკოლების მშენებლობა რემონტი

114 434

805 463

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114 434

805 463

0

0

0

04 02 02 01

 დაწყებითი სკოლების მოწყობა  რეაბილიტაცია

114 434

805 463

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114 434

805 463

0

 

 

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2 339 429

2 843 439

4 112 283

4 112 283

0

 

ხარჯები

2 174 997

2 773 617

3 295 502

3 295 502

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

292 953

161 902

313 304

313 304

0

 

სუბსიდიები

1 737 823

2 531 891

2 808 035

2 808 035

0

 

სხვა ხარჯები

144 221

79 824

174 163

174 163

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

164 432

69 821

816 781

816 781

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

882 755

953 582

2 074 832

2 074 832

0

 

ხარჯები

722 802

948 810

1 258 051

1 258 051

0

 

სუბსიდიები

628 569

924 310

1 144 986

1 144 986

0

 

სხვა ხარჯები

94 233

24 500

113 065

113 065

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

159 953

4 771

816 781

816 781

0

05 01 01

ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

498 114

755 312

874 059

874 059

0

 

ხარჯები

494 389

750 540

859 059

859 059

0

 

სუბსიდიები

494 389

750 540

859 059

859 059

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 725

4 771

15 000

15 000

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

94 233

24 500

113 065

113 065

0

 

ხარჯები

94 233

24 500

113 065

113 065

0

 

სხვა ხარჯები

94 233

24 500

113 065

113 065

 

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

134 180

173 770

285 927

285 927

0

 

ხარჯები

134 180

173 770

285 927

285 927

0

 

სუბსიდიები

134 180

173 770

285 927

285 927

 

05 01 03 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

134 180

173 770

191 527

191 527

0

 

ხარჯები

134 180

173 770

191 527

191 527

0

 

სუბსიდიები

134 180

173 770

191 527

191 527

 

05 01 03 02

შპს ხელვაჩაურის სარაგბო კლუბი  შტურმი

0

0

94 400

94 400

0

 

სუბსიდიები

0

0

94 400

94 400

 

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

156 228

0

801 781

801 781

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

156 228

0

801 781

801 781

0

05 01 04 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია

156 228

0

801 781

801 781

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

156 228

0

801 781

801 781

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 436 053

1 846 411

1 965 451

1 965 451

0

 

ხარჯები

1 431 574

1 781 361

1 965 451

1 965 451

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

284 768

124 602

241 304

241 304

0

 

სუბსიდიები

1 109 254

1 607 581

1 663 049

1 663 049

0

 

სხვა ხარჯები

37 552

49 178

61 098

61 098

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 479

65 050

0

0

0

05 02 01

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის   კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

1 113 733

1 614 331

1 663 049

1 663 049

0

 

ხარჯები

1 109 254

1 607 581

1 663 049

1 663 049

0

 

სუბსიდიები

1 109 254

1 607 581

1 663 049

1 663 049

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 479

6 750

0

 

 

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

322 320

205 200

237 500

237 500

0

 

ხარჯები

322 320

146 900

237 500

237 500

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

284 768

112 395

237 500

237 500

0

 

სხვა ხარჯები

37 552

34 505

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

58 300

0

 

 

05 02 03

გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა

0

26 880

64 902

64 902

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

12 207

3 804

3 804

0

 

სხვა ხარჯები

0

14 673

61 098

61 098

 

05 03

 ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

20 621

43 446

48 000

48 000

0

 

ხარჯები

20 621

43 446

48 000

48 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

8 185

37 300

48 000

48 000

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

8 185

37 300

48 000

48 000

0

 

სხვა ხარჯები

12 436

6 146

0

0

0

05 03 01

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

20 621

43 446

48 000

48 000

0

 

ხარჯები

20 621

43 446

48 000

48 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

8 185

37 300

48 000

48 000

0

 

სხვა ხარჯები

12 436

6 146

0

 

 

05 04

ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა

0

0

24 000

24 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

24 000

24 000

0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

7 551 715

4 208 110

3 697 681

3 697 681

0

 

ხარჯები

3 106 581

4 208 110

3 697 681

3 697 681

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

125 789

117 194

204 450

204 450

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 630 339

4 015 244

2 077 731

2 077 731

0

 

სხვა ხარჯები

350 453

75 672

1 415 500

1 415 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 445 134

0

0

0

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1 212 677

1 164 336

1 299 770

1 299 770

0

 

ხარჯები

1 174 079

1 164 336

1 299 770

1 299 770

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

125 789

117 194

204 450

204 450

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 046 106

1 024 016

1 080 320

1 080 320

0

 

სხვა ხარჯები

2 184

23 126

15 000

15 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 599

0

0

0

0

06 01 02

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

16 569

2 983

0

0

0

 

ხარჯები

16 569

2 983

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

14 385

2 983

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

2 184

0

0

 

 

06 01 03

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

31 654

32 765

42 000

42 000

0

 

ხარჯები

31 654

32 765

42 000

42 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31 654

32 765

42 000

42 000

 

06 01 04

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

178 941

180 001

190 050

190 050

0

 

ხარჯები

178 941

180 001

190 050

190 050

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

9 741

7 501

17 250

17 250

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

169 200

172 500

172 800

172 800

 

06 01 05

პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

12 864

13 110

0

0

0

 

ხარჯები

12 864

13 110

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

12 864

13 110

0

0

0

06 01 06

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

88 800

93 600

187 200

187 200

0

 

ხარჯები

88 800

93 600

187 200

187 200

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

88 800

93 600

187 200

187 200

0

06 01 07

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

58 800

78 078

76 100

76 100

0

 

ხარჯები

58 800

78 078

76 100

76 100

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

58 800

78 078

76 100

76 100

 

06 01 08

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

5 000

0

0

0

0

 

ხარჯები

5 000

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5 000

0

0

 

 

06 01 09

იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება

0

3 500

9 500

9 500

0

 

ხარჯები

0

3 500

9 500

9 500

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

3 500

9 500

9 500

 

06 01 10

 0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

75 570

138 710

162 120

162 120

0

 

ხარჯები

75 570

138 710

162 120

162 120

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

75 570

138 710

162 120

162 120

 

06 01 11

 მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

408 967

392 477

400 000

400 000

0

 

ხარჯები

408 967

392 477

400 000

400 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

408 967

392 477

400 000

400 000

 

06 01 12

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

296 914

229 112

232 800

232 800

0

 

ხარჯები

296 914

229 112

232 800

232 800

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

296 914

205 986

217 800

217 800

 

 

სხვა ხარჯები

0

23 126

15 000

15 000

 

06 01 13

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

38 599

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 599

0

0

0

0

06 01 13 01

მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიებისა და  მედპუნქტის მშენებლობა რეაბილიტაცია

38 599

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 599

0

0

 

 

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

6 339 038

3 043 774

2 397 911

2 397 911

0

 

ხარჯები

1 932 502

3 043 774

2 397 911

2 397 911

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 584 234

2 991 228

997 411

997 411

0

 

სხვა ხარჯები

348 269

52 546

1 400 500

1 400 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 406 535

0

0

0

0

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

121 908

171 696

197 421

197 421

0

 

ხარჯები

121 908

171 696

197 421

197 421

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

121 908

171 696

197 421

197 421

 

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

3 450

2 950

3 200

3 200

0

 

ხარჯები

3 450

2 950

3 200

3 200

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 450

2 950

3 200

3 200

 

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

117 000

0

0

0

0

 

ხარჯები

117 000

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

113 000

0

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

4 000

0

0

 

 

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

24 000

30 000

43 000

43 000

0

 

ხარჯები

24 000

30 000

43 000

43 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24 000

29 000

43 000

43 000

 

 

სხვა ხარჯები

0

1 000

0

 

 

06 02 05

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

30 000

23 500

25 000

25 000

0

 

ხარჯები

30 000

23 500

25 000

25 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30 000

22 500

25 000

25 000

 

 

სხვა ხარჯები

0

1 000

0

 

 

06 02 06

0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

11 700

12 200

12 200

12 200

0

 

ხარჯები

11 700

12 200

12 200

12 200

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11 700

11 500

12 200

12 200

 

 

სხვა ხარჯები

0

700

0

 

 

06 02 07

გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის

13 000

28 000

52 600

52 600

0

 

ხარჯები

13 000

28 000

52 600

52 600

0

 

სხვა ხარჯები

13 000

28 000

52 600

52 600

 

06 02 08

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

36 000

72 900

102 000

102 000

0

 

ხარჯები

36 000

72 900

102 000

102 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36 000

72 200

101 300

101 300

 

 

სხვა ხარჯები

0

700

700

700

 

06 02 09

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

4 406 535

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 406 535

0

0

 

 

06 02 10

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი)

314 893

1 190 917

0

0

0

 

ხარჯები

314 893

1 190 917

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1 190 917

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

314 893

0

0

 

0

06 02 11

 სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)

356 352

372 411

0

0

0

 

ხარჯები

356 352

372 411

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

339 976

360 765

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

16 376

11 646

0

 

 

06 02 12

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)

904 200

1 038 700

1 576 500

1 576 500

0

 

ხარჯები

904 200

1 038 700

1 576 500

1 576 500

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

904 200

1 038 700

234 500

234 500

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

1 342 000

1 342 000

 

06 02 13

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

0

100 500

117 000

117 000

0

 

ხარჯები

0

100 500

117 000

117 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

91 000

115 000

115 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

9 500

2 000

2 000

 

06 02 14

შშმ სტატუსის  მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია

0

0

120 000

120 000

0

 

ხარჯები

0

0

120 000

120 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

120 000

120 000

0

06 02 15

0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.

0

0

118 000

118 000

0

 

ხარჯები

0

0

118 000

118 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

114 800

114 800

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

3 200

3 200

 

06 02 16

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა

0

0

30 990

30 990

0

 

ხარჯები

0

0

30 990

30 990

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

30 990

30 990

0

 


თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

 


მუხლი 16
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

 

მუხლი 17
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

 

მუხლი 18
2024 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

 

მუხლი 19
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

მუხლი 20
1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22
მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2024 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  2024 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.