„ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის N29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის N29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 23
დოკუმენტის მიმღები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 19/11/2024
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/11/2024
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2025
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.128.016539
23
19/11/2024
ვებგვერდი, 20/11/2024
190020020.35.128.016539
„ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის N29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №23

2024 წლის 19 ნოემბერი

დაბა ხარაგაული       

 

„ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის  მე-4 პუნქტის საფუძველზე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023  წლის 21 დეკემბრის №29 დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი, 21/12/2023 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.128.016510) და აღნიშნული დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემანანა ბარბაქაძე



  დანართი

თავი I. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024 წლის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 ათას ლარში

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023  წლის ფაქტი

2024  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

23 573,7

24 724,5

10 796,1

13 928,4

28 240,3

12 349,0

15 891,3

გადასახადები

10 138,6

10 203,8

0,0

10 203,8

13 758,6

0,0

13 758,6

გრანტები

12 515,1

13 848,8

10 796,1

3 052,7

12 440,0

12 349,0

91,0

სხვა შემოსავლებიF

920,0

671,8

0,0

671,8

2 041,7

0,0

2 041,7

ხარჯები

12 458,3

14 595,1

2 192,6

12 402,6

18 208,6

2 574,3

15 634,3

შრომის ანაზღაურება

2 555,6

2 867,6

114,7

2 752,9

3 119,1

0,0

3 119,1

საქონელი და მომსახურება

2 725,0

3 088,1

1 634,7

1 453,4

3 661,4

1 797,0

1 864,4

პროცენტი

25,2

18,6

0,0

18,6

23,0

0,0

23,0

სუბსიდიები

5 505,9

6 726,9

123,5

6 603,3

7 948,1

178,4

7 769,7

გრანტები

33,9

42,0

0,0

42,0

45,6

0,0

45,6

სოციალური უზრუნველყოფა

1 272,1

1 240,4

10,8

1 229,6

2 092,8

20,0

2 072,8

სხვა ხარჯები

340,5

611,6

308,9

302,7

1 318,6

578,9

739,6

საოპერაციო სალდო

11 115,5

10 129,3

8 603,5

1 525,9

10 031,7

9 774,7

257,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

12 728,9

8 875,8

8 063,3

812,5

12 858,7

11 158,9

1 699,8

ზრდა

12 739,4

8 890,7

8 063,3

827,4

13 058,7

11 158,9

1 899,8

კლება

10,4

15,0

0,0

15,0

200,0

0,0

200,0

მთლიანი სალდო

-1 613,5

1 253,6

540,2

713,4

-2 827,0

-1 384,2

-1 442,8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 664,4

1 202,6

540,2

662,4

-2 879,0

-1 384,2

-1 494,8

კლება

1 664,4

-1 202,6

-540,2

-662,4

2 879,0

1 384,2

1 494,8

ვალუტა და დეპოზიტები

1 664,4

-1 202,6

-540,2

-662,4

2 879,000

1 384,2

1 494,8

ვალდებულებების ცვლილება

-50,9

-50,9

0,0

-50,9

-52,0

0,0

-52,0

კლება

50,9

50,9

0,0

50,9

52,0

0,0

52,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მაქთ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის

საკუთარი შემოსავლები

 შემოსულობები

23 584,2

24 739,4

10 796,1

13 943,4

28 440,3

12 349,0

16 091,3

 შემოსავლები

23 573,7

24 724,5

10 796,1

13 928,4

28 240,3

12 349,0

15 891,3

 არაფინანსური აქტივების კლება

10,4

50,0

0,0

50,0

200,0

 

200,0

 გადასახდელები

25 260,5

23 536,8

10 255,9

13 280,9

31 319,3 

13 733,2 

17 586,1 

 ხარჯები

12 470,2

14 595,1

2 192,6

12 402,6

18 208,6

2 574,3

15 634,3

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 739,4

8 890,7

8 063,3

827,4

13 058,7

11 158,9

1 899,8

 ვალდებულებების კლება

50,9

52,0

 

52,0

52,0

0.0 

52,0

 ნაშთის ცვლილება

-1,664.4

1,202.6

540.2

662.4

-2,879.0

-1,384.2

-1,494.8

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 28 240.3 ათასი ლარით:

 ათას ლარში

დასახელება  

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტით

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტით

საკუთარი შემოსავლები

 შემოსავლები

23 573,7

24 724,5

10 796,1

13 928,4

28 240,3

12 349,0

15 891,3

გადასახადები

10 138,6

10 203,8

0,0

10 203,8

13 758,6

0,0

13 758,6

გრანტები

12 515,1

13 848,8

10 796,1

3 052,7

12 440,0

12 349,0

91,0

სხვა შემოსავლები

920,0

671,8

0,0

671,8

2 041,7

0,0

2 041,7

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 13 758,6 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტით

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტით

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

10 138,6

10 218,4

0,0

10 218,4

13 758,6

 

13 758,6

ქონების გადასახადი

2 491,9

1 600,0

0,0

1 600,0

4 400,0

 

4 400,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

796,5

210,0

 

210,0

3 050,0

 

3 050,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

900,5

590,0

 

590,0

590,0

 

590,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

6,7

 

0,0

0,0

 

 

0,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

6,7

 

 

 

 

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

12,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

ფიზიკურ პირებიდან

10,5

0,0

 

 

0,0

 

 

იურიდიულ პირებიდან

2,2

0,0

 

 

0,0

 

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

775,6

800,0

0,0

800,0

760,0

 

760,0

ფიზიკურ პირებიდან

13,2

0,0

 

 

0,0

 

 

იურიდიულ პირებიდან

762,4

800,0

 

800,0

760,0

 

760,0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

7 646,6

8 618,4

 

8 618,4

9 358,6

 

9 358,6

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

7 646,6

8 618,4

 

8 618,4

9 358,6

 

9 358,6

დამატებული ღირებულების გადასახადი

7 646,6

8 618,4

 

8 618,4

9 358,6

 

9 358,6

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

 ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 12 440.0  ათასი ლარით:

 ათას ლარში

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტით

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტით

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

12 515,1

13 848,8

10 796,1

3 052,7

12 440,0

12 349,0

91,0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

165,8

0,0

 

 

91,0

 

91,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

12 349,3

13 848,8

10 796,1

3 052,7

12 349,0

12 349,0

0,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

986,8

1 257,4

1 257,4

0,0

1 282,8

1 282,8

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

986,8

240,0

240,0

0,0

198,4

198,4

 

ტრანსფერები ცენტრალური სსიპ-ებიდან

0,0

1 017,4

1 017,4

 

1 084,4

1 084,4

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

11 362,5

12 591,4

9 538,6

3 052,7

11 066,2

11 066,2

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

6 270,4

6 261,7

6 261,7

 

7 501,2

7 501,2

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

890,0

890,0

890,0

 

890,0

890,0

 

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

708,2

689,7

689,7

 

500,0

500,0

 

სპეციალური ტრანსფერი

971,0

1 246,8

1 246,8

 

1 625,0

1 625,0

 

საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების ფონდი

 

3 350,0

297,3

3 052,7

0,0

 

 

დელეგირებით სკოლების რეაბილიტაცია

2 522,9

153,2

153,2

 

0,0

 

 

სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტი გრანტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

 

 

 

 

550,0

550,0

 

,,საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების თაობაზე"

 

 

 

 

550,0

550,0

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1 796,7 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტით

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტით

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

920,0

1 294,0

0,0

1 294,0

2 041,7

 

2 041,7

შემოსავლები საკუთრებიდან

133,2

165,0

0,0

165,0

170,0

 

170,0

პროცენტები

18,9

50,0

 

50,0

60,0

 

60,0

რენტა

114,3

115,0

0,0

115,0

110,0

 

110,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

82,7

70,0

 

70,0

70,0

 

70,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

31,6

45,0

 

45,0

40,0

 

40,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

70,5

60,0

0,0

60,0

95,0

 

95,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

70,5

60,0

0,0

60,0

95,0

 

95,0

სანებართვო მოსაკრებელი

5,3

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

65,2

55,0

 

55,0

90,0

 

90,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

614,0

1 069,0

 

1 069,0

1 276,7

 

1 276,7

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

47,1

0,0

 

 

500,0

 

500,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები (წინა წელს გადარიცხული და მიმდინარე წელს უკან დაბრუნებული სახსრები)

55,1

0,0

 

 

0,0

 

 0.0

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 18 162.7 ათასი ლარით

ათას ლარში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

12 458,3

14 595,1

2 192,6

12 402,6

18 208,6

2 574,3

15 634,3

შრომის ანაზღაურება

2 555,6

2 867,6

114,7

2 752,9

3 119,1

0,0

3 119,1

საქონელი და მომსახურება

2 725,0

3 088,1

1 634,7

1 453,4

3 661,4

1 797,0

1 864,4

პროცენტი

25,2

18,6

0,0

18,6

23,0

0,0

23,0

სუბსიდიები

5 505,9

6 726,9

123,5

6 603,3

7 948,1

178,4

7 769,7

გრანტები

33,9

42,0

0,0

42,0

45,6

0,0

45,6

სოციალური უზრუნველყოფა

1 272,1

1 240,4

10,8

1 229,6

2 092,8

20,0

2 072,8

სხვა ხარჯები

340,5

611,6

308,9

302,7

1 318,6

578,9

739,6

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 12 858.7 ათასი

ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 13 058.7 ათასი ლარით,

ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 200,0 თასი ლარით:

 ათას ლარში

პროგრ. კოდი

არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

 
 

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

177,3

85,8

175.4

 

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

177,3

85,8

175.4

 

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

11 526,3

8 462,1

12 244.8

 

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

8 570,1

7510,8

10 316.9

 

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

    45,6

49,2

1 105,7

 

02 03

გარე განათება

0.0

0.4

50.0

 

02 05

კეთილმოწყობა

1 599,0

212,2

185,0

 

02 09

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

555,4

689,5

587.2

 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

34,0

4,4

6.0

 

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

34,0

4,4

6.0

 

04 00

განათლება

796,8

 203,9

     104.8

 

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

18,5

33,8

13,7

 

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

642,2

0.0

86.5

 

04 04

სკოლების რეაბილიტაცია

120,8

165,4

     4,0

 

04 06

სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლეთა სახლი)

15.3

4.7

0.6

 

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

175,6

134,5

524.8

 

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

147,1

116,8

482.3

 

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

26,7

14,2

38,2

 

05 03

მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა

1.8

3.5

 4,3

 

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

29,4

0,0

2.9

 

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

0.0

0,0

0,0

 

06 02

ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა

11,1

0,0

0,0

 

06 03

სოციალური დაცვა

17,8

0,0

2.9

 

 

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 739,4

890,7

13 058.7

 

ათას ლარში

     დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

10,4

50,0

200,0

 ძირითადი აქტივები

2,0

30.0

90,0

 არაწარმოებული აქტივები

8,4

     20,0

      110,0

 მუხლი 9.ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით

ათას ლარში

ფუნქც.

 კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

 
 
 

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4 010,9

4 339,3

5 035,2 

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4 010,9

4 339,3

5 035,2 

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 985,7

4 320,7

4 900,4 

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

25,2

18,6

134,8 

 

702

თავდაცვა

0,0

0,0

0,0 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

10 638,3

8 723,2

11 919,5 

 

70421

სოფლის მეურნეობა

0,0

0,0

0,0 

 

7045

ტრანსპორტი

10 638,3

8 723,2

11 919,5 

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

10 638,3

8 723,2

11 919,5 

 

705

გარემოს დაცვა

1 351,1

1 557,2

2 097,9 

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1 351,1

1 165,6

2 097,9 

 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 970,7

659,1

2 150,1 

 

7061

ბინათმშენებლობა

32,6

100,3

330,7 

 

7063

წყალმომარაგება

45,7

78,2

1 223,4 

 

7064

გარე განათება

281,2

268,4

410,9 

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 611,2

212,2

185,0 

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

212,6

231,4

265,4 

 

7072

ამბულატორიული მომსახურება

16,4

1,6

5,0 

 

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

16,4

1,6

5,0 

 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

196,2

229,8

260,4 

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 788,4

2 352,7

2 848,7 

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

635,4

707,8

1 177,7 

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 035,4

1 494,6

1 482,6 

 

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

73,7

94,4

98,4 

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

43,9

55,9

90,0 

 

709

განათლება

3 606,1

3 749,8

3 973,5 

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2 374,5

2 243,3

2 528,0 

 

7092

ზოგადი განათლება

1 055,3

1 297,8

1 217,5 

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1 055,3

1 297,8

1 217,5 

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

176,2

208,6

228,0 

 

710

სოციალური დაცვა

1 631,5

1 873,0

2 977,1 

 

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

626,5

574,5

800,4 

 

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

577,3

510,6

715,4 

 

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

49,2

63,9

85,0 

 

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1,0

0,0

4,0 

 

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

3,1

38,0

57,0 

 

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

581,0

553,8

1 068,5 

 

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

155,1

306,1

603,5 

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

10,4

13,4

21,0 

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

254,4

387,3

422,7 

 

 

სულ

25 209,6

23 485,9

31 267,3 

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს - 2 827,0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 10 031.7 ათასი ლარით:

ათას ლარში

 დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

11 115,5

10 129,3

   10 031.7

 მთლიანი სალდო

    - 1 613,5

1 253,6

    - 2 827,0

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს - 2 879,0 ათასი ლარით:

 ათას ლარში

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

- 1 664,4

 1 202,6

- 2 879,0

 ზრდა

0,0

0,0

0,0

 კლება

1 664,4

    -1 202,6

2 879, 0

 

 ფინანსური აქტივების კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც ხდება 2024 წლის განმავლობაში.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 52.0 ათასი ლარი ოდენობით.აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას.2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ათ წლიანი სასეხო ვალდებულებები ჯამში (პროცენტის ჩათვლით) შეადგენდა 532 952 ლარს, აქედან სესხის სახით გადასახდელი იყო 356 455 ლარი. მუნიციპალიტეტი ყოველწლიურად იხდის გადასახადს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად, სესხის დაფარვის გრაფიკის მიხედვით. რომელიც წლის მანძილზე ხორციელდება ორ ეტაპად: 28 აპრილს და 28 ოქტომბერს. დღეის მდგომარეობით სულ დაფარულია 465,7 ათასი ლარი, აქედან 280,1 ათ. ლარი სესხის და 185,6 ათ. ლარი პროცენტის სახით.

ათას ლარებში

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

 ვალდებულებების ცვლილება

- 50,9

- 50,9

-52,0

 კლება

50,9

50,9

52,0

 საშინაო

50,9

50,9

52,0

 სესხები

50,9

50,9

52,0

 თავიII. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები, პრიორიტეტები,პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები, პრიორიტეტები,პროგრამები, ქვეპროგრამები.  განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციადასუფთავება და გარემოს დაცვა;

განათლება;

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

1. პრიორიტეტი: ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა/ქვეპროგრამა

2024 წლის გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

14 069,6 

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

10 848,1 

02 01 01

გზების კაპიტალური შეკეთება

9 587,9 

02 01 02

გზების მიმდინარე შეკეთება

342,6 

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

230,0 

02 01 04

ხიდების, ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

529,0 

02 01 05

მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

158,6 

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

1 223,4 

02 02 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა 

168,2 

02 02 02

კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა)

1 055,2 

02 03

გარე განათება

410,9 

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

410,9 

02 04

მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია

330,7 

02 05

კეთილმოწყობა

185,0 

02 05 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია ინვენტარით აღჭურვა.

0,0 

02 05 03

კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

185,0 

02 09

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

1 071,4 

 

ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავაც რჩება მუნიციპალიტეტის ერთერთ ძირითად პრიორიტეტად, პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება, მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიბების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება, როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების, ხიდებისა და ხიდ-ბოგირების, ნაპირსამაგრების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას, საპროექტო და საექსპერტო-მონიტორინგის ხარჯების ანაზღაურებას. მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 67% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ოთხი ქვეპროგრამა: გზების კაპიტალურ შეკეთება, გზების მიმდინარე შეკეთება, ხიდების, ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

პროგრამის მიზანია მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. მ.შ. საბავშვო ეტლით მოსარგებლეებისათვის და შშმპ პირებისათვის ადაპტირებული, ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულთა კომფორტული, უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, მგზავრობის დროის და სატრანსპორტო დანახარჯების დაზოგვა, დაბაში მაცხოვრებელთათვის და ტურისტებისათვის ტრანსპორტისა და ფეხით გადაადგილებისას მაღალი კომფორტის შექმნა, ხმაურისა და გარემოს დაბინძურების შემცირება.

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა: მიზანი 3 -ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის. მიზანი 5- გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება. მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა. მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება).

1.1.1 გზების კაპიტალური შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 01 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. ბოლო წლების განმავლობაში, საშუალოდ წლის განმავლობაში, კაპიტალური რეაბილიტაცია უტარდება 32 000 გრძ/მ გზას. გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით, ამასთან დაგეგმარების პროცესში გათვალისწინებულია გენდერული ასპექტები და ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროცესში ყურადღება მიექცევა მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებს, რათა მათთვის თანაბარ ხელმისაწვდომი გარემოს შეიქმნას.

ქვეპროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზერუნველყოფა.გზების და ტროტუარების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება, ქვეითად მოსიარულეთა, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის პირობების შექმნა. გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა: მიზანი 3 -ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის. მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება. მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება).

1.1.2 გზების მიმდინარე შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 02 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა მუნიციპალური გზების გასწორხაზოვნება და მრავალწლიანი და ერთობლივი შესყიდვის ფარგლებში გზების მოვლა.გზების მიმდინარე შეკეთების ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული გზების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმოული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული გზების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 117 000 კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება.

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და მოვლა-პატრონობა. (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 3 -ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის. მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება. მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება).

1.1.2.1 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელდება ვიდეო-სათვალთვალო კამერების შეძენა და მოვლა-პატრონობა.

ქვეპროგრამის მიზანია ავტოტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა (ბავშვები, ქალები, მამაკაცები,შშმ პირები) მოწესრიგებული გადაადგილება და უსაფრთხოების გაზრდა.

(გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 3-ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის. მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება).

1.1.3 ხიდების, ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია (კოდი 02 01 04 )

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის და შიდა გზებზე არსებული ხიდების რაოდენობა შეადგენს 30 ერთეულს, მათგან რეაბილიტაციას საჭიროებს 3 ერთეული. 2024 წელს დაგეგმილია და მომზადებულია საპროექტო დოკუმენტაცია 3 ხიდის მოწყობაზე.

ქვეპროგრამის მიზანია დაზიანებული ხიდების კაპიტალური აღდგენა-რეაბილიტაცია.(გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა: მიზანი 3 -ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის. მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება).

1.1.4 მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 02 01 05 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები მოხმარდება ტრანსპორტით დაქირავების ხარჯებს დაბა ხარაგაულის ცენტრიდან სხვადასხვა სოფლის ცენტრებამდე. ქვეპროგრამით ფინანსდება ხარაგაული-რკინიგზის სადგური-საავადმყოფო-თეთრაწყარო-კიცხი-ფარცხნალი,ნადაბური-ხევი-ხარაგაული-ხევი-ნადაბური, ხარაგაული-მოლითი-ზვარის, ხარაგაული - სხლითის და ხარაგაული - ვახანისა და უბისა- ხუნევის მიმართულებები. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამართული ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია, ტრანსპორტის შეუფერხებელი მომსახურება ხელს უწყობს მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი ქალების, ბავშვების, ახალგაზრდებისა და მოხუცების სოფლებიდან დაბაში გადაადგილებას სხვადასხვა სერვისების მისაღებად.

ქვეპროგრამის ძირითად მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დაბასა და სოფლებს შორის მოსახლეობის გადაადგილების ხელშეწყობა. (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა: მიზანი 3: -ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის.

მიზანი 5-გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება. მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება).

1.2. წყლის სისტემის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02 )

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება ორი ქვეპროგრამისაგან: სასმელი წყლით უზრუნველყოფა; საკანალიზაციო სისტემის განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა).

საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახრებით. ზოგიერთ შემთხვევაში კი სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდანაც. აღნიშნული პროგრამით ეწყობა ჭაბურღილები, პროგრამა ასევე ითვალისწინებს დაბა ხარაგაულში და სოფლებში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას.

წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული საჭიროებები და სამუშაოების განხორციელების შედეგად მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე ინფრასტრუქტურა. წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის.

პროგრამის მიზანია წყლის სისტემების და სანიაღვრე არხების გამართული ფუნქციონირება, სადრენაჟე ქსელის მოწესრიგება.მოსახლეობის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება, წყლის მოხმარების დონის ამაღლება ოჯახებში. წყლის სისტემების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგების უზრუნველყოფა. (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება.მიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარიული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა.მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება).

1.2.1 სასმელი წყლით უზრუნველყოფა ( პროგრამული კოდი 02 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ტარდება წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის გაწმენდა და დაზიანების აღმოფხვრა. რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში შეძენილია წყლის ტუმბო და გენერატორი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები: მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; ჭაბურღილების მოწყობა სოფლებში. ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები, ასევე რეგიონალური განვითარების ფონდიდან სოფელ სარგვეშში მოეწყობა წყლის სისტემა.

ქვეპროგრამის მიზანია წყალმომარაგების სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

(გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება.

მიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარიული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა.მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება).

1.2.2. კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე და მდინარის ნაპირსამაგრების მოწყობა) (პროგრამული კოდი 02 02 02 )

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დაბასა და სოფლებში სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობას (ექსპლოატაცია), მიმდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობას, კიუვეტების გაწმენდას. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა.სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაციისა და სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის ღონისძიებები.

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე სისტემის გაფართოება და გამტარუნარიანობის გაუმჯობესება მოსახლეობისა და ინფრასტრუქტურის დაცვა შესაძლო სტიქიური წყალმოვარდნებისაგან, სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება დაბის კომუნალური მეურნეობის მოწესრიგება, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა. დატბორილი ადგილების აღმოფხვრა, ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.(გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარიული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა.მიზანი 11- ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება).

1.3. გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03 )

პროგრამა ითვალისწინებს ქუჩების, მოედნების, სკვერების განათებას, გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და ექსპლოატაციას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია–განვითარება, არსებული ნათურების ეკონომიური ახალი ლედ ტიპის ნათურებით ჩანაცვლება ელექტროენერგიის ხარჯის შემცირების მიზნით. მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა, განათების ახალი წერტილების მოწყობა.

პრგრამის მიზანია გარე განათების ქსელმა ეტაპობრივად სრულად მოიცვას დასახლებული ადგილები.ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი ქალებისა და ბავშვების უსაფრთხო გადაადგილება, სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამამიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება).

1.3.1 გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 03 01 )

გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 65 %. იგი მოიცავს 2 730-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, ამის გარდა 800 -ზე მეტ სანათ წერტილს, 95 550 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. ქვეპროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 147,0 ათასი ლარი ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას). ქვეპროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს პერსონალის ხელფასს, მ. შ. ადმინისტრაციის ელექტრიკოსების და მძღოლების.

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი ქალებისა და ბავშვების უსაფრთხო გადაადგილება, სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამამიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება).

1.4. მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04 )

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადებისა და კიბის უჯრედების მოწესრიგება. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულია 16 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, აქედან 11 არის დაბაში და 7 მოლითში, წიფასა და დიდვაკეში. აღნიშნული სახლების 60 %-ის ფასადები საჭიროებს რემონტს. წინა წლებში მრავალბინიანი სახლების 1%-ს შეეცვალა დაზიანებული სახურავი, შეკეთდა სახურავები.

პროგრამის მიზანია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამამიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება).

1.5. კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 05 )

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 34 ერთეული, საერთო 8700 კვმ ფართობის სკვერი და პარკი. მ.შ. დაბის ტერიტორიაზე 11 ერთეული, 6400 კვმ საერთო ფართობის ღია სივრცე. რეაბილიტირებული სკვერებისა და პარკების წილი შეადგენს 80 % -ს. პროგრამის ფარგლებში, სკერებისა და პარკების კეთილმოწყობის მიზნით ხორციელდება სკვერებში და პარკებში მწვანე სივრცეების, ფეხით მოსიარულეთა ბილიკების, ატრაქციონების, ფანჩატურების და სხვა დასვენების და გართობისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობა. 2024 წელს გაგრძელდება სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამა. სკვერებისა და პარკების მოწყობის დროს გათვალისწინებული იქნება ქალთა და ბავშვთა, შშმ პირების, ახალგაზრდების, მოხუცების, კაცების და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების საჭიროებები.

მიზანი: მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა და სტუმრებისათვის დასვენებისა და გართობის მიზნით ღია საზოგადოებრივი სივრცეების შექმნა. (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება).

 1.5.1 კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05 03 )

აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში, სკერებისა და პარკების კეთილმოწყობის მიზნით ხორციელდება სკვერებში და პარკებში მწვანე სივრცეების, ფეხითმოსიარულეთა ბილიკების, ატრაქციონების, ფანჩატურების და სხვა დასვენების და გართობისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობა. 2024 წელს გაგრძელდება სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამ.ა. სკვერებისა და პარკების მოწყობის დროს გათვალისწინებული იქნება ქალთა და ბავშვთა, შშმ პირების, ახალგაზრდების, მოხუცების, კაცების და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების საჭიროებები.

 მიზანი: მოსახლეობის დასვენებისა და გართობის მიზნით მოწესრიგებული, კეთილმოწყობილი და მიმზიდველი გარემოს შექმნა. სკვერებისა და პარკების მოწყობის დროს გათვალისწინებული იქნება ქალთა და ბავშვთა, შშმ პირების,ახალგაზრდების, მოხუცების, კაცების და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების საჭიროებები. (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზაანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება).

1.6. სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 09)

პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობასთან შეხვედრებით, სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ინფრასტრუქტურული პირობების გაუმჯობესების მიზნით, მათი მოთხოვნების შესაბამისად ხდება განსახორციელებელი პრიორიტეტების შერჩევა, რომლის დროსაც გათვალისწინებული იქნება განსხვავებული სქესის წარმომადგენელთა მონაწილეობა, რათა შეხვედრების დროს გამოვლინდეს როგორც კაცებისა და ბიჭების, ასევე ქალებისა და გოგონების საჭიროებები.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები ფინანსდება საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი თანხით, რომელიც სპეციალური ფორმულით ნაწილდება მუნიციპალიტეტში არსებულ სოფლებზე. ასევე მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით ხდება თანადაფინანსება. შესასრულებელი პროექტების განსაზღვრა ხდება სოფლის კრებების შესაბამისად და ხორციელდება მერიის და მოსახლეობის მიერ, სადაც გათვალისწინებულია გენდრული ასპრქტები.

 პროგრამის მიზანი: სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ინფრასტრუქტურული პირობების გაუმჯობესება (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამამიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარიული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა. მიზანი 9:მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა დაინოვაციების ხელშეწყობა. მიზანი 11- ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება).

 2. პრიორიტეტი: დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა/ქვეპროგრამა

2024 წლის გეგმა

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2 097,9

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1 847,0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

241,9

03 03

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

9,0

პრიორიტეტის ფარგლებში ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება-გაუმჯობესების და ეპიდემიური დაავადებებისგან თავის დაცვის მიზნით, განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება, სასყოფაცხოვრებო ნარჩენების, ქუჩებისა გზების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება, ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინაღმდეგო სამუშაოების განხორციელება. მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაბაში მოძრაობის აღკვეთა. დამატებითი ურნების დადგმა, არსებული მწვანე საფარის მოვლა-შენარჩუნება და ზრდა, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა,სკვერებში და დაბის ტერიტორიაზე ბალახის გათიბვა.

2.1. დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ნარჩენების შეგროვება, ტრანსპორტირება და განთავსება ნაგავსაყრელზე. დაბის, პატარა ხარაგაულისა და სოფლების ტერიტორიული ერთეულის ცენტრალური ადგილების, ტროტუარების, სკვერების, გაზონების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება დაბასა და პატარა ხარაგაულში მცხოვრები 3426 კომლიდან და მუნიციპალიტეტის 19 ტერიტორიულ ერთეულის მოსახლეობიდან. ასევე ნარჩენების გატანა კომერციული სტრუქტურებიდან, სულ 250-მდე ობიექტიდან.

მუნიციპალიტეტებში ნარჩენების მართვის სისტემის გამართული ფუნქციონირება მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით კი ქალებისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან ძირითადად ქალები არიან ჩართული საოჯახო საქმეებში და მათი არაანაზღაურებადი შრომის ნაწილია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებზე ზრუნვა.

პროგრამის ფარგლებში ასევე ფუნქციონირებს წყალანირების ჯგუფი, რომელიც ემსახურება დაბისა და პატარა ხარაგაულის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემების, როგორც დაზიანებული კვანძების აღმოფხვრას, ასევე მცირე ზომის ახალი საკანალიზაციო სისტემის მოწყობას. პროგრამა ასევე მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდას წელიწადში 2-ჯერ მაინც, შემოდგომასა და გაზაფხულის სეზონზე, ასევე ახალი არხების მოწყობას საჭიროების მიხედვით. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ა(ა)ი.პ-ს წესდებით განსაზღვრული აქვს ზამთრის სეზონზე მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე ცენტრალური, სასოფლო და საუბნო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.ასევე მთელი წლის განმავლობაში აღნიშნულ გზებზე ჩამოშლილი მიწისა და ქვა-ღორღისაგან გაწმენდა, რომელსაც ემსახურება 1(ერთი)ერთეული გრეიდერი, ერთი თვლებიანი ტრაქტორი და საჭიროების შემთხვევაში ხდება სხვა ტექნიკის დაქირავება.

პროგრამის მიზანს წამოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება, დაბაში პირუტყვის მოძრაობის აღკვეთა და ზამთრის სეზონზე უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა. (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 11- ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება).

2.2. მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02)

დაბის იერსახის მოწესრიგებისა და ეკოლოგიაზე ზრუნვის ფარგლებში განხორციელდება არსებული მწვანე საფარის მოვლა-შენარჩუნება და ზრდა, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში და ქალაქის ტერიტორიაზე ბალახის გათიბვა, ხეების შეთეთრება და მოჭრა-გადაბელვა.

პროგრამის განხორციელების მიზანს წარმოადგენს დაბის იერსახის შენარჩუნება-გაუმჯობესება და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მოწესრიგება. (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 1-ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება).

2.3. უპატრონო ცხოველების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ხორციელდება მაწანწალა ძაღლების აყვანა, დაჭერა და იზოლაცია. დაჭერა უნდა განხორციელდეს თანამედროვე ძაღლსაჭერით და უმტკივნეულოდ, სათანადო ხელსაწყოებით, სპეციალური აღჭურვილობითა და ეკიპირებით.გადაყვანა უნდა მოხდეს სათანადო მოწყობილობით აღჭურვილი ავტომობილით დროებით თავშესაფარში,სათანადო ვეტერინარული ღონისძიებების გატარების შემდგომ/ ჯანმრთელი ძაღლებისათვის კასტრაცია/ სტერილიზაციის ჩატარება, რათა არ მოხდეს მათი გამრავლება/, ჯანმრთელი ძაღლების დანომვრა და მოსახლეობის მოთხოვნის, ან მიზანშეწონილობის შემთხვევაში, ცხოველების დაბრუნება ბუნებრივ არეალში, ან პირვანდელ საცხოვრებელ ადგილზე.

პროგრამის მიზანია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ქუჩებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი, ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულთა უსაფრთხო გადაადგილება. (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 11- ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება).

 4. პრიორიტეტი: განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა/ქვეპროგრამა

2024 წლის გეგმა

04 00

განათლება

3 973,5

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2 441,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

87,0

04 03

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

1 084,4

04 04

სკოლების რეაბილიტაცია

4,0

04 05

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)

129,1

04 06

სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)

228,0

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხდება მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლების ხელშეწყობა. ასევე პრიორიტეტის ფარგლებში ფინანსდება ბორის საჯარო სკოლის ბაზაზე არსებული პანსიონური მომსახურება. ამასთან ერთად სასკოლო განათლების ხელშეწყობის მიზნით მთავრობის განკარგულების შესაბამისად დელიგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ხორციელდება რამდენიმე საჯარო სკოლის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ხდება მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

3.1. სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი დაწესებულებათა გაერთიანება უზრუნველყოფს სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ჰარმონიული განვითარებას და სკოლისათვის მომზადებას. ის ითვალისწინებს ბავშვის ფიზიკური განვითარების, შემეცნებითი და შემოქმედებითი უნარების ფორმირებას. ხელს უწყობს ინდივიდუალური და ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებას. 2024 წლისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანებაში იფუნქციონერებს 21 საბავშვი ბაღი და ერთი სკოლისათვის მზაობის ჯგუფი 470 აღსაზრდელით. დასაქმებულია 272 საშტატო და 13 შტატგარეშე თანამშრომელი. მათ შორის დასაქმებულია 23 მამაკაცი სხვადასხვა პოზიციაზე. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით.

პროგრამის მიზანია სააღმზრდელო მეთოდოლოგიის საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტებით განხორციელება. კვებით უზრუნველყოფა. აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაღების ინფრასტრუქტურის (შენობა, ეზო, ინვენტარი და სხვა) მოწყობა განვითარება.დასაქმებულთა შრომის პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და საჭირო კურსების მომსახურების შესყიდვა. სახანძრო უსაფრთხოების , ჰიგიენური ნორმების დაცვა, კვების ბლოკების და საწყობების შესაბამისად მოწყობა. მაღალი ხარისხის აღჭურვილობის შეძენა/მონტაჟი და უსაფრთხო გარემოს დაცვა. (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის).

3.2 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, გულისხმობს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, საპროექტო-სახარჯთაარრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების დაფინანსებას და საზედამხედველო სამუშაოების შესყიდვას.

პროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.(გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის).

3.3 სკოლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 04)

პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის 17-ე მუხლის შესაბამისად დელეგირებული ფუნქციის შესარულებას, რომელიც თავისმხრივ მოიცავს საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, მ. შ. საჭიროების შემთხვევაში საკუთარი სახრების თანადაფინანსებით.

პროგრამის მიზანია რეაბილიტირებული და ადაპტირებული გარემო საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის).

3.4. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (სკოლა-პანსიონი) (პროგრამული კოდი 04 05)

აღწერა: ბორის საჯარო სკოლა არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც სწავლას ახორციელებს, დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურზე. შესულია საჯარო სკოლის წესდების N 448 ბრძანების მესამე დანართში და ბავშვებს სთავაზობს პანსიონურ მომსახურეობას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

ადგილობრივი ბიუჯეტის თანხები მთლიანად ხმარდება სკოლას პანსიონური მომსახურეობის განსახორციელებლად, პანსიონში ღამეს ათევს 12 მოსწავლე. მათ შორის არიან უკიდურესად გაჭირვებული, ობოლი და მზრუნველობა მოკლებული ბავშვები . საჯარო სკოლის 48 თანამშრომელიდან 24 ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება,

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებით სკოლა იზიდავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც სკოლაში სკოლის პანსიონური ტიპიდან გამომდინარე შემოდის და გარდა სკოლაში დამრჩენი 12 ბავშვისა, სკოლის ყველა მოსწავლეს უწევს დახმარებას, რაც საშუალებას გვაძლევს სკოლის ყველა მოსწავლემ უფასოდ იკვებოს. ბავშვებს რეგულარულად უტარდებათ უფასო სამედიცინო გამოკვლევა, სკოლაში შემოღებულია სახელობო სწავლება, სადაც ბავშვები სწავლობენ: სტილისტის პროფესიას, კერვას, კომპიუტერის შემსწავლელ კურსებს .

დაცულია მოსწავლეთა გენდერული თანასწორობის უფლებები, კერძოდ, ყველა მოსწავლე თანაბრად გადაინაწილებს სკოლა-პანსიონში არსებულ საჭიეროებებს, განურჩევლად ასაკისა და სქესისა.

აღნიშნული დაფინანსებით მოპოვებული აქტივობები და რესურსები ხმარდება არამარტო სკოლის შიგნით არსებულ სასკოლო საზოგადოებას არამედ მთლიანად თემს, რაც მნიშვნელოვანია დემოკრატიული და აქტიური მოქალექეების ჩამოყალიბებისათვის.

მიზანი: პანსინური მომსახურების ხარჯზე სხვადასხვა სიკეთეებით ასევე ისარგებლოს სკოლის სხვა მოსწავლეებმაც, რომელსაც პანსიონის ტიპიდან გამომდინარე უწევს სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები. (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის).

3.5. სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი) (პროგრამული კოდი 04 05)

აღწერა: მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს 12 დასახელების წრე: ნორჩ-მათემატიკოსთა, მხარეთმცოდნეობის, ინგლისური ენის შემსწავლელი, ხატვის, ლიტერატურული თეატრის , ხეზე კვეთის, მაკრამეს, ხალხური სიმღერებისა და საკრავების, საესტრადო სიმღერის, საეკლესიო საგალობლების კინომოყვარულთა წრეები, აგრეთვე სპეციალური საჭიროების ბავშვთა ჯგუფი, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლთან არსებული მუკალური სტუდია „ჰარმონია. წრეებში ბავშვები გაერთიანებული არიან თავისის სურვილის მიხედით. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის მიზანია ხელი შეუწყოს არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას, მოზარდთა შემეცნებით საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას. ბავშვებში სამოქალაქო ცნობიერების და თავისუფალი აზროვნების ჩამოყალიბებას.

მიზანი: პიროვნების ინდივიდუალური უნარ-ჩვევებისა და ნიჭის გამოვლენა-განვითარება, პროფესიული არჩევანის ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროების მოზარდთა საზოგადოებაში ინტეგრირებისათვის საჭირო პირობების შექმნა, საჯარო სკოლებთან, სასწავლო- სააღმზრდელო, კულტურულ და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთობლივად პარტნიორული პროექტების განხორციელება.

დაცულია მოსწავლეთა გენდერული თანასწორობის უფლებები, კერძოდ, ყველა მოსწავლე თანაბრად გადაინაწილებს მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში არსებულ საჭიეროებებს, განურჩევლად ასაკისა და სქესისა.

(გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის).

4. პრიორიტეტი: კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა/ქვეპროგრამა

2024 წლის გეგმა

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2 848,7 

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

1 177,7 

05 01 01

სპორტული ღონისძიებები

20,0 

05 01 02

 სპორტისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა

678,5 

05 01 03

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა

479,2 

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1 482,6 

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1 392,4 

05 02 01 01

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

221,6 

05 02 01 02

კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა

1 145,7 

05 02 01 03

ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა

25,1 

05 02 02

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

57,5 

05 03

მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა

98,4 

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

32,7 

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

70,0 

05 05

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

20,0 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში აგრძელებს კულტურული, ახალგაზრდული, სპორტული ღონისძიებების და ეკლესიის ხელშეწყობას. პრიორიტეტი გულისხმობს კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს პოპულარიზაცია- განვითარებას, კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების ხელშეწყობას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას. კულტურულ, სახელოვნებო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, კულტურული ცხოვრების მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებას და პოპულარიზაციას, სპორტის განვითარების ხელშეწყობას და პოპულარიზაციას, სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებას და მათ მრავალფეროვნებას.

4.1. სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)

სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული ხარაგაულელი სპორტსმენების წახალისება.

პროგრამის მიზანია ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა, ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლენა. სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და მასობრიობის ზრდა, სპორტული სკოლის გამართული ფუნქციონირება, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებში წარმატებით მონაწილეობა. (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის. მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება).

4.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული ხარაგაულელი სპორტსმენების წახალისება.

პროგრამის მიზანია ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა, ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლენა. სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და მასობრიობის ზრდა, სპორტული სკოლის გამართული ფუნქციონირება, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებში წარმატებით მონაწილეობა. დაცულია მოსწავლეთა გენდერული თანასწორობის უფლებები, კერძოდ, ყველა მოსწავლე თანაბრად გადაინაწილებს სპორტულ ღონისძიბებში მისაღებად სხვადასხვა საჭიეროებებს, განურჩევლად ასაკისა და სქესისა.

(გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის. მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება).

4.1.2 სპორტის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია 58 ადამიანი, 11 ქალი და  47 მამაკაცი. დასაქმებულთა რაოდენობიდან 52 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 25 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.დაგეგმილია სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუშაობისა და სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით; სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება და პოპულარიზაცია,ტრადიციული სპორტის მხარდაჭერა.

დაცულია მოსწავლეთა გენდერული თანასწორობის უფლებები, კერძოდ, ყველა მოსწავლე თანაბრად გადაინაწილებს სპორტულ სკოლაში არსებულ საჭიეროებებს, განურჩევლად ასაკისა და სქესისა.

(გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის. მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება).

4.1.3. სპორტული სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა, აღჭურვა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელება: სტადიონებისა და მოედნებისა მინი მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა. ასევე აგრძელდება სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში გამარჯვებული პროექტების დაფინანსება.

ქვეპროგრამის მიზანია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების სპორტულ საქმიანობაში ჩართულობის მასშტაბების გაზრდა და თანაბარხელმისაწვდომობა როგორც გოგონებისათვის, ასევე ბიჭებისათვის. (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის. მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება).

4.2. კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02 )

პროგრამა გულისხმობს კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს პოპულარიზაცია-განვითარებას, კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების ხელშეწყობას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას. კულტურულ, სახელოვნებო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას, მიმზიდველი და საინტერესო საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების შექმნას, სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას და ინფორმაციას, რაც ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას. კულტურული ინფრასტრუქტურის განვითარებას.

პროგრამის მიზანია ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და თეატრისადმი მოსახლეობის დაინტერესებისა და ჩართულობის გაზრდა, შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა, მიმზიდველი საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების შექმნა, კულტურის დაწესებულებების გამართულად ფუნქციონირება. (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG) რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება. მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.)

4.2.1. კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01 )

აღნიშნული ქვეპროგრამით კუტურულ საქმიანობას ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპები, მათ შორის სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობას ა(ა)იპ შ. ბუაჩიძის სამუსიკო სკოლა, კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობას ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი, ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამას ახორციელებს სსიპ საქართველოს ფოკლორის სახელმწიფო ცენტრი.

პროგრამის მიზანია კულტურის სფეროში მომუშავე ა(ა)იპების ხელშეწყობა. (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:.მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება; მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება).

4.2.1.1. სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01 01 )

ამ ღონისძიების საშუალებით სამუსიკო სკოლაში მოსწავლეებს საშუალება აქვთ დაეუფლონ სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე დაკვრას. სკოლაში დიდი ყურადღება ექცევა განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენას; კულტურული ღონისძიებებში, ფესტივალებში, კონკურსებსა და ფორუმებში მონაწილეობის მიღებას როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ.

დაცულია მოსწავლეთა გენდერული თანასწორობის უფლებები, კერძოდ, ყველა მოსწავლე თანაბრად გადაინაწილებს სამუსიკო სკოლაში არსებულ საჭიეროებებს, განურჩევლად ასაკისა და სქესისა.

ქვეპროგრამის მიზანია შემოქმედების მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა: მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება; მიზანი 11 -  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება).

4.2.1.2. კულტურის, ხელოვნების და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01 02 )

აღწერა: კულტურის და ხელოვნების ცენტრი მუშაობს სხვადასხვა მიმართულებით:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედებს 25 საბიბლიოთეკო განყოფილება, მათ შორის 1 ცენტრალური, 1 საბავშო, 1 პატარა ხარაგაულისა და 22 სასოფლო განყოფილება. ბიბლიოთეკები ეწევა როგორც წიგნით მომსახურებას ასევე საინფორმაციო მომსახურებას. წიგნადი ფონდი ჯამში შეადგენს 196590 ერთეულს, მკითხველთა ოდენობა შეადგენს 4740. დასაქმებულია 40 თანამშრომელი, რომელიც უზრუნველყოფილია საჭირო ინვენტარითა და უსაფრთხო სამუშაო გარემოთი. უდიდესია ბიბლიოთეკების როლი საზოგადოების ინფორმირებულობის, მეცნიერების, კულტურის, განათლებისა და ინტელექტუალური ზრდის საქმეში, ბიბლიოთეკა ატარებს სხვადასხვა ინტელექტუალურ ღონისძიებას:აწყობს ავტორების შემოქმედებით საღამოებს, წიგნის ფესტივალებს, ეწევა თანამედროვე შემოქმედი ავტორების პოპულარიზაციას, მართავს მკითხველთა შეხვედრებს ცოცხალ წიგნებთან, სხვადასხვა სახის თემატურ, შემეცნებით ღონისძიებებს, რითაც ხელს უწყობს საზოგადოების, განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლებას. ასევე აქტიურად მონაწილეობს საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკისა და საბიბლიოთეკო ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ პროექტებში.

ინოვაციების ცენტრი ახორციელებს სხვადასხვა სახის ტრენინგებს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, ტრენინგები ტარდება სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის, მოსარგებლეთა რაოდენობა 180 მდე ადამიანი. დაინტერესებულ პირებს სურვილის შემთხვევაში აქვთ შესაძლებლობა შეისწავლონ კომპიუტერული უნარ-ჩვევები, ასევე ,,ლეგო რობოტების ‘’ აწყობა და პროგრმირება. ინოვაციების ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსთან და ტექნო-პარკთან.

შშმ პირთა (უსინათლოთა პროგრამა) უკვე მე-5 წელია არსებობს კულტურის და ხელოვნების ცენტრის ბაზაზე. ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 18 ადამიანს, რომლებიც პროექტში ჩართულები არიან როგორც დაბა ხარაგაულიდან ასევე სხვადასხვა სოფლებიდან. მათ შესაძლებლობა აქვთ შეისწავლონ ბრაილის შრიფტით ბეჭდვა, აითვისონ ადაპტირებული კომპიუტერული უნარ-ჩვევები, შეისწავლონ სამაგიდო თამაშები და ა.შ. პროექტი შესაძლებლობას აძლევს ბენეფიციარებს საზოგადოებასთან ინტეგრაციაში.

ადგილობრივი მუზეუმები - ხელს უწყობენ ახალგაზრდებში ინტერესების გაღვივებას ზოგადად ეროვნულიფასეულობების, ისტორიული ძეგლებისა და ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობისადმი. აქ წარმოდგენილი ექსპონატები, მაღალ ინტერესს იწვევს მუნიციპალიტეტში ჩამოსულ, ჩვენი ისტორიითა და ეთნოსით დაინტერესებულ სტუმრებში. ექსპონატების რაოდენობა შეადგენს 10998 ერთეულს, ვიზიტორთა რაოდენობა - 836. მუზეუმი ახორციელებს სხვადასხვა სახის პროექტებსა და ღონისძებებს: პატარა არქეოლოგები,მოხალისე გიდები, პატარა რესტავრატორები, ,,ჩვენ ვხატავთ ანიმაციას", ,,ფერწერული მუსიკა", შემოდგომა იმერეთში, ევროპის მემკვიდრეობის დღეები, ექსპონანტებით გაცოცხლებული ხარაგაულის ისტორია,ინტეგრირებული გაკვეთილები, გასვლითი ექსპედიციები, მუზეუმების ღამე, ეროვნული სამოსის დღე და ა.შ

ო. აბაშიძის სახელობის სახალხო თეატრი მრავალი ათეული წელია წარმატებით ფუნქციონირებს. თეატრი აქტიურ მონაწილეობას იღებს ქვეყნის მასშტაბით გამართულ საფესტივალო ჩვენებებში. იგეგმება 2 პრემიერა და 1 სპექტაკლის აღდგენა, სულ გაიმართება 9 ჩვენება . თოჯინების თეატრი გამართავს 1 სპექტაკლის პრემიერას , რომელიც ნაჩვენები იქნება 5ჯერ და აღდგენილი იქნება 1 სპექტაკლი, რომელიც ნაჩვენები იქნება 8 ჯერ. აღსანიშნავია ყველა ასაკის ხარაგაულელი მაყურებლის სიყვარული და ინტერესი სპექტაკლების მიმართ.

რეზო თაბუკაშვილის სახელობის ლიტერატურული თეატრი დიდი პოპულარობით სარგებლობს როგორც მუნიციპალიტეტში, ისე მის გარეთ. დაგეგმილია 4 სპექტაკლის პრემიერა, აღდგება 5 სხვადასხვა სპექტაკლი და საბოლოო ჯამში გაიმართება 25 ჩვენება. იგეგმება ტრადიციული სამხატვრო - მუსიკალური პლენერ ,,გამა"-ს და ლიტერატურული კონკურსის ,,ოდეონი"-ს გამართვა აღსანიშნავია , რომ სპექტაკლები და თეატრალური წარმოდგენები იმართება როგორც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ასევე მის ფარგლებს გარეთაც.

კულტურის ცენტრში გაერთიანებულია სახელოვნებო წრეები, სხვადასხვა შემოქმედებითი ჯგუფები და ანსამბლები, რომლებიც მონაწილეობენ ფოლკლორულ ფესტივალებსა და კონკურსებში, აწყობენ გასტროლებს უცხოეთში, მართავენ გასვლით კონცერტებს ხარაგაულის რეგიონის სხვადასხვა სოფლებში

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს შემოქმედებითი: კულტურული და სახელოვნებო ჯგუფების ხელშეწყობა; მივიწყებული ფოლკლორული სიმღერებისა და ცეკვების აღდგენა და შენარჩუნება; ხალხური ცეკვის სასცენო დამუშავება მხატვრული კანონებისა და კუთხური თავისებურებების გათვალისწინებით; სახელოვნებო ნიჭით დაჯილდოებული პირების გამოვლენა; ღვაწლმოსილი ხელოვანი ადამიანების წარმოჩენა; ლიტერატურულ-თეატრალური წარმოდგენების გამართვა; ადგილობრივი მუზეუმების შენარჩუნება და განვითარება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღდგენა და მოვლა-პატრონობა, ახალგაზრდებში ეროვნული ფასეულობებისა და კულტურული მემკვიდრეობისადმი ინტერესის გაღვივება; ლიტერატურულ-თეატრალური წარმოდგენების გამართვა; მხატვრების ექსპოზიციების და თემატური გამოფენების მოწყობა; სახვითი ხელოვნების განვითარება, საბიბლიოთეკო მომსახურების ხარიხსის ამაღლება, მკითხველთა რაოდენობის გაზრდა და მოსწავლე- ახალგარდობის ცნობიერების ამაღლება. (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა. მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება; მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება).

4.2.1.3. ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 01 03 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტსა და სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრს შორის 2019 წელს გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის თანახმად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სალოტბარო სკოლის ახალგაზრდობის აქტიური ჩართვა ცენტრის მიერ მოწყობილ ფესტივალებსა და ღონისძიებებში. წარჩინებული ახალგაზრდობის უფასო სწავლება გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებელში საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე. ასევე სწავლის დასრულების შემდეგ დასაქმების ხელშეწყობა და ადგილობრივი სპეციალისტების გადამზადება სპეციალური პროგრამით. თანაბარი ხელმისაწვდომობა სასწავლო პროგრამებზე და წრეებზე.

ქვეპროგრამის მიზანია სალოტბარო საქმის პოპულარიზაცია და ნიჭიერი ახალგაზრდობის ხელშეწყობა. (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა: მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება; მიზანი 11- ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება).

4.2.1.2. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02 )

აღწერა: კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.

ქვეპროგრამის მიზანია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზება; კულტურული პროექტების თანადაფინანსება; ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;(გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა:მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება; მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება).

4.2.1.3 კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია,  ინვენტარით აღჭურვა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამა მოიცავს კულტურის დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაციას და ინვენტარით მოწყობას, ასევე გათვალისწინებული იქნება სტიქიის შედეგად დაზიანებული კინოთეატრის შენობის რეაბილიტაცია, როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებით, ასევე მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით.

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურის სფეროს დაწესებულებების იერსახის მოწესრიგება და შესაფერისი ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვა.

(გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა: მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება; მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება).

4.3 მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის საშუალებით ხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა. ასევე მათი ინფორმირება მუნიციპალიტეტის მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტების, ადმინისტრაციული წარმოების მიმდინარეობისა და სხვადახვა ღონისძიებების შესახებ. გარდა ამისა, ცხელი ხაზის მეშვეობით ადგილობრივებისათვის საჭირო ინფორმაციის მიღება ბევრად ნაკლები დროისა და ენერგიის ხარჯზე. გაზეთ ,,ახალ ხარაგაულში“ ინფორმაციებისა და მასალების განთავსება, ასევე მუნიციპალიტეტის ნორმატიული სამართლებრივი აქტების გამოქვეყნება.

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის განხორციელებაში მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა. (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა: მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება). მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისათვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუციების მშენებლობა ყველა დონეზე).

4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 04)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა დაბაში ახლადაშენებულ საკათედრო ტაძარს შიდა მოწყობითი სამუშაოების შესასრულებლად და საეკლესიო ინვენტარის შესაძენად. ასევე დახმარება გაეწევა სკოლა-გიმნაზიას და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ეკლესია მონასტრებს.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა. კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა-პატრონობა.

(გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა: მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება). მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისათვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუციების მშენებლობა ყველა დონეზე).

4.4 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 05)

აღწერა: ამ პროგრამის მეშვეობით ხდება ახალგაზრდული პრიორიტეტების გამოკვეთა, მათი შესაძლებლობების სწორად გამოყენება,ზრუნვის გაძლიერება, მათი ინიციატივების წახალისება, ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის საზეიმო კონცერტების, სპექტაკლების, სხვა გასართობი ღონისძიებებში ჩართვა, არაფორმალური განათლების დანერგვა, მწერლობასთან და წიგნთან ახალგაზრდების დაახლოება, კულტურისა და ესთეტიკური გემოვნების განვითარება ,თეატრალური, ქორეოგრაფიული და ვოკალური ხელოვნებისადმი ინტერესის გაღვივება. ახალგაზრდული ბანაკების ხელშეწყობა. წარჩინებული აბიტურიენტების დაჯილდოება. ერთჯერადად წახალისდებიან ის პირები ვინც ერთიან ეროვნული გამოცდების შედეგად მოიპოვებენ სახელმწიფო დაფინანსებას (გარდა უფასო ფაკულტეტებისა) 100%-იანი დაფინანსების მოპოვების შემთხვევაში 500 ლარით, 70%-ინის შემთხვევაში 400 ლარით და 50 %-იანი დაფინანსების შემთხვევაში 300 ლარით.

მიზანია ახალგაზრდული პროგრამების განხორციელება და მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ისეთი გარემოს შექმნა, სადაც ახალგაზრდებს აქვთ თვითრეალიზაციის და თვითგამოხატვის შესაძლებლობა, იზიარებენ ურთიერთთანამშრომლობის და ტოლერანტობის პრინციპებს. უზრუნველყოფილია მათი მონაწილეობა ახალგაზრდული საქმიანობის კუთხით,საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში. (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა: მიზანი 11 -  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისათვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუციების მშენებლობა ყველა დონეზე).

5. პრიორიტეტი: ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა/ქვეპროგრამა

2024 წლის გეგმა

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3 242,5 

06 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

260,4 

06 02

ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა

5,0 

06 03

სოციალური დაცვა

2 977,1 

06 03 01 

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება

672,4 

06 03 03 

შშმ პირთა დახმარება

85,0 

06 03 04 

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

660,9 

06 03 05 

ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება

43,0 

06 03 06 

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

49,0 

06 03 07 

მარტოხელა მშობლების დახმარება

22,0 

06 03 08 

მარჩენალდაკარგულ და რეინტეგრირებულ პირთა დახმარება

57,0 

06 03 09 

ყოველთვიური დახმარება

89,0 

06 03 10 

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

9,0 

06 03 11 

ხანდაზმულთა დახმარება

4,0 

06 03 12 

სადღესასწაულო დღეების დახმარება

163,6 

06 03 13 

სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

20,0 

06 03 14 

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარება

50,0 

06 03 15 

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

25,0 

06 03 16 

გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა

1,0 

06 03 17 

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკაროთა და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა

603,5 

06 03 18 

უფასო სასადილო

265,0 

06 03 19 

სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა

57,7 

06 03 20 

გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა

30,0 

06 03 21 

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება

20,0 

06 03 22 

არასრულწლოვანთა დახმარება

50,0 

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ, მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ასევე, მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უსახლკარო ოჯახებისათვის დროებითი საცხოვრისის შექმნა და ამ მხრივ სოციალური ფონის გაუმჯობესება.

5.1. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01)

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ)პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან: 1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2 (კოვიდ-19-ის დაავადებაზე პრევენციული ღონისძიებების განხორცილებაზე ზედამხედველობა) 2 იმუნიზაციია. 3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა

4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვისზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანია ინფექციური დაავადების პრევენცია-იმუნიზაციის მოცვის მაღალი მაჩვენებლის ფონზე, დაავადებების ადრეული გამოვლენა, სკრინინგი, სწრაფი დიაგნოსტიკა და რეფერირება შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში.

(გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა: მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის).

5.2. ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია. მშენებლობა, აღჭურვა (პროგრამული კოდი 06 02)

აღწერა: ამ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში არსებული საექიმო ამბულატორიების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და აღჭურვა, ასევე ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა. ქვეპროგრამის მიზანია სოფლის ამბულატორიების გამართული ფუნქციონირება და მოსახლეობისათვის პირველადი ამბულატორიული დახმარების შეუფერხებელი გაწევა.

მიზანს წარმოადგენს სოფლის ამბულატორიების გამართული ფუნქციონირება და მოსახლეობისათვის პირველადი ამბულატორიული დახმარების შეუფერხებელი გაწევა. გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა: მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის.

5.3 პროგრამა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამა მოიცავს დახმარებას სამედიცინო, მედიკამენტების და გამოკვლევების მიმართულებით. ფინანსურ დახმარებას მრავალშვილიანი და ახალშობილთა ოჯახებისთვის, მარტოხელა მშობლების, მარჩენალდაკარგული, რეინტეგრირებული პირებისთვის, ხანდაზმულებისთვის, სოციალურად დაუცველი, უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისთვის. ფინანსურ დახმარებას სტიქიის შედეგად ან სიძველით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების შესაკეთებლად. ყოველთვიურ დახმარებას შშმ პირთა, სამამულო ომის ვეტერანების, დევნილების და უსინათლოებისათვის. ძალადობის მსხვერპლთა და უსახლკაროთა ბინის ქირით უზრუნველყოფას. არასრულწლოვანთა დახმარებას, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარებას, უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარებას, უფასო სასადილოს დაფინანსებას. ადრეული განვითარების და შინმოვლის სახელმწიფო ქვეპროგრამის ხელშეწყობას, საგრანტო პროექტების ხელშეწყობას.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის მოწყვლად მდგომარეობაში მყოფ სხვადასხვა ჯგუფზე გარკვეული ფინანსური დახმარებების გაწევა და სოციალური ღონისძიებები, რომელიც მთლიანობაში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა: მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა. მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის. მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება).

ქვეპროგრამა: სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ოპერაციის, სამედიცინო მომსახურების, გამოკვლევის და მედიკამენტების დაფინანსებას. კერძოდ: ა)ოპერციებისა და სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებას არაუმეტეს 1000 ლარისა, იმ თანხის 50%-მდე, რომელიც არ ანაზღაურდება კერძო დაზღვევის ან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. ბ)ონკოლოგიური დაავადების შემთხვევაში დახმარებას 1500 ლარამდე; გ)სამედიცინო გამოკვლევის დაფინანსებას 500 ლარამდე;დ)იშვიათი დაავადების მქონე 1 წლამდე ასაკის ბავშვების სპეციფიკური საკვებით უზრუნველყოფას 3000 ლარამდე;ე) ერთჯერადად დახმარებას 150 ლარამდე მედიკამენტის შესაძენად ეპილეფსიის დიაგნოზის მქონე პაციენტებში;ვ) ერთჯერადად დახმარებას 150 ლარამდე მედიკამენტის შესაძენად პარკინსონის დიაგნოზის მქონე პაციენტებში; ზ) ერთჯერადად დახმარებას 150 ლარამდე მედიკამენტის შესაძენად ბრონქიალური ასთმის და ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციის დიაგნოზის მქონე პაციენტებში;თ)ერთჯერადად დახმარებას 150 ლარამდე მედიკამენტის შესაძენად 0-6 წლამდე ასაკის ბავშვების მკურნალობისას, რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100001-ს.

ქვეპროგრამის მიზანია ბენეფიციარების თანადგომა და მათზე ზრუნვა, მკურნალობის ხარჯების თანადაფინასება. დაავადებათა გართულების პრევენცია. სამედიცინო მომსახურებაზე ბენეფიციართა ხელმისაწვდომობა. გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა: მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა. მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის

ქვეპროგრამა: შშმ პირთა დახმარება(პროგრამული კოდი 06 03 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე 0-18 წლამდე ასაკის პირებისთვის კოხლეარული იმპლანტის აპარატის საჭირო ნაწილების შეძენას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება კვების წყაროსთვის საჭირო ელემენტის და/ან პროცესორის და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულება. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება წელიწადში 1200 ლარის ოდენობით. 0-18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მედიკამენტოზური და სამკურნალო-სარეაბილიტაციო კურსის თანადაფინანსება 1400 ლარის ფარგლებში. შშმ პირის, რომელიც საჭიროებს მომვლელს და არ აქვს სოციალური შემწეობა, ყოველთვიური დახმარება თვეში 70 ლარის ოდენობით. აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვების დიაგნოსტიკის და თერაპიის დაფინანსება 2000 ლარამდე. შშმ პირთათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიების მოწყობა, საჩუქრების შეძენა (ექსკურსია, საგანმანათლებლო-განმავითარებელი ღონისძიება და სხვ.)

ქვეპროგრამის მიზანია შშმ პირთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და მხარდაჭერა.

(გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა: მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა. მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის. მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება).

ქვეპროგრამა: ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. (პროგრამული კოდი 06 03 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზის გამო განიცდიან უკიდურეს გასაჭირს, ფინანსურ დახმარებას.

დახმარების ოდენობა განისაზღვრება არაუმეტეს 500 ლარისა.

ქვეპროგრამის მიზანია უკიდურეს მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება.(გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა: მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა. მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის.მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება).

ქვეპროგრამა: ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 05)

ჰემოდიალიზით ჩანაცვლების სეანსებით მოსარგებლე ბენეფიციარები, ტრანსპორტის ხარჯით უზრუნველსაყოფად, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 200 ლარით, ხოლო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ლეიკემიით დაავადებულ პირებს, მუნიციპალიტეტი წელიწადში გაუწევს 600 ლარის ოდენობით ფინანსურ დახმარებას.

ქვეპროგრამის მიზანია დიალიზზე მყოფი პირების ტრანსპორტის ხარჯის უზრუნველყოფა, სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობისთვის პაციენტების ხელშეწყობა. გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა: მიზანი 1 -  სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა. მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის.

ქვეპროგრამა: მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება. (პროგრამული კოდი 06 03 06)

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 001-ს და ყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი.

დახმარება განისაზღვრება წელიწადში ერთხელ თითოეულ ბავშვზე 100 ლარით

ქვეპროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახების მხარდაჭერა და თანადგომა. (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა: მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა. მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის).

ქვეპროგრამა: მარტოხელა მშობლების დახმარება. (პროგრამული კოდი 06 03 07)

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები, რომელთაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილ(ებ)ი. დახმარება განისაზღვრება ყოველთვიურად 70 ლარით.

ქვეპროგრამის მიზანია მარტოხელა მშობლების მხარდაჭერა. (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა: მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა. მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის. მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება).

ქვეპროგრამა: მარჩენალდაკარგულ და რეინტეგრირებულ პირთა დახმარება. (პროგრამული კოდი 06 03 08)

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან 21 წლამდე ასაკის მარჩენალდაკარგული პირი, რომელსაც გარდაცვლილი ჰყავს ერთ-ერთი ან ორივე მშობელი და ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული 21 წლამდე ასაკის პირი.

დახმარება განისაზღვრება თვეში 50 ლარის ოდენობით თითოეულ შესაბამის ასაკამდე პირზე.

ქვეპროგრამის მიზანია მარჩენლდაკარგული და რეინტეგრირებული პირების მხარდაჭერა და თანადგომა. (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა: მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა. მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის).

ქვეპროგრამა: ყოველთვიური დახმარება. (პროგრამული კოდი 06 03 09)

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან:

1. ზესტაფონის უსინათლოთა კავშირში გაერთიანებული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსინათლოები;

2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილები.

დახმარება განისაზღვრება თვეში 70 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანია სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის ბენეფიციარების საბაზისო ფინანსური დახმარება. (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა: მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა.

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის).

ქვეპროგრამა: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება. (პროგრამული კოდი 06 03 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიწევა 2000 ლარის ოდენობით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა იმ ოჯახებზე, რომლებზეც არ ვრცელდება ,,ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის კრიტერიუმები. 2008 წლის წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპულის ოჯახის დახმარება 500 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების თანადგომა. (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა: მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა. მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის).

ქვეპროგრამა: ხანდაზმულთა დახმარება. (პროგრამული კოდი 06 03 11)

ქვეპროგრამა მოიცავს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 წლის და მეტი ასაკის ხანდაზმულთა დახმარებას საიუბილეოდ 1000 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმულებზე ზრუნვა. (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა: მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა. მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის).

ქვეპროგრამა: სადღესასწაულო დღეების დახმარება. (პროგრამული კოდი 06 03 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ღირშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფზე გაიწევა ფინანსური დახმარება: ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად სამამულო ომის ვეტერანებს გაეწევათ ფინანსური დახმარება 200 ლარით. ჩერნობილის ა/ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებისას დაზარალებულებს _ 200 ლარით. 1989 წ. 9 აპრილს დაზარალებულებს _ 300 ლარით. დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით _ 200 ლარით. აუტიზმზე ცნობადობის ამაღლების დღესთან დაკავშირებით _ 200 ლარით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია ღირშესანიშნავი თარიღების აღსანიშნავად გვირგვინების /თაიგულების და საჩუქრების შეძენა. საკვები პროდუქტის შეძენა ან ფულადი დახმარება უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისთვის დღესასწაულთან დაკავშირებით.

ქვეპროგრამის მიზანია სადღესასწაულო დღეებსა და ღირშესანიშნავ თარიღებში მოწყვლადი ჯგუფების ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა. (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა: მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა. მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის).

ქვეპროგრამა: სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 03 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი (65000 ქულის ჩათვლით) გარდაცვლილის სარიტუალო მომსახურებისთვის გაიწევა დახმარება 250 ლარის ოდენობით, ხოლო უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურებაზე - 300 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო ხარჯების დაფინანსება. (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა: მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა. მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის).

ქვეპროგრამა: უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარება. (პროგრამული კოდი 06 03 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებს სათბობი მასალით

ქვეპროგრამის მიზანია მარტოხელა მოხუცების და უმწეო ოჯახების დახმარება სათბობი მასალით. (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა: მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა. მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის).

ქვეპროგრამა: ახალშობილთა ოჯახების დახმარება. (პროგრამული კოდი 06 03 15)

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილთა ოჯახები. დახმარება განისაზღვრება პირველი ბავშვის შეძენის შემთხვევაში 100 ლარით, მეორე ბავშვის შეძენის შემთხვევაში 150 ლარი და ყოველ მომდევნო ბავშვზე ემატება 50 ლარი. ტყუპების შეძენის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 500 ლარით. სამი და მეტი ტყუპის შეძენის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 1500 ლარით.

ქვეპროგრამის მიზანია ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა. (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა: მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა. მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის).

ქვეპროგრამა: გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა. (პროგრამული კოდი 06 03 16 )

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილის ან ომის ვეტერანის დაკრძალვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარებას -250 ლარის ოდენობით, მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად.

ქვეპროგრამის მიზანია გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება. (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა: მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის).

ქვეპროგრამა: სტიქიის შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკაროთა და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა. (პროგრამული კოდი 06 03 17)

ქვეპროგრამის ფარგლებში შემოსული განცხადების საფუძველზე შესაბამისი კომისია შეისწავლის საცხოვრებელი სახლის მდგომარეობას და წარმოადგენს დასკვნას დაზიანების კატეგორიის მიხედვით. დახმარება გაიწევა ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი და/ან სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლისთვის დაზიანების კატეგორიების შესაბამისად. ასევე, ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება უსახლკარო, განსახლებას დაქვემდებარებული და/ან ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის ბინის ქირით ან საცხოვრებლით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის მიზანია სხვადასხვა სტიქიური მოვლენის ან სხვა ობიექტური მიზეზის შედეგად დაზრალებული და/ან უსახლკაროდ დარჩენილი პირების დახმარება. (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა: მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა. მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის. მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება).

ქვეპროგრამა: უფასო სასადილო. (პროგრამული კოდი 06 03 18)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს უკიდურესად შეჭირვებული, სოციალურად დაუცველი მოხუცების, შშმ პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების ცხელი სადილით უზრუნველყოფას კვირაში ექვსი დღე ერთჯერადი კვებით დაბის ტერიტორიაზე (სადღესასწაულო დღეების ჩათვლით), ხოლო მუნიციპალიტეტის ოთხ ტერიტორიულ ერთეულში გამზადებული ცხელი საკვების მიწოდება კვირაში ორი დღე. ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დახმარებას უკიდურესად გაჭირვებულ მოწყვლად ჯგუფებზე საკვები პროდუქტით მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში მომართვიანობის შემთხვევაში. ასევე სამსახურის ბაზაზე გახსნილია სოციალური სამრეცხაო და სოციალურად დაუცველებს შეუძლიათ სამრეცხაოს სერვისით დარგებლობა. აღსანიშნავია, რომ ეს სერვისი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისთვის.

ქვეპროგრამის მიზანია სხვადასხვა სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა. (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა: მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა. მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის.მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობებისგაუმჯობესება).

ქვეპროგრამა: სოციალური უზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა. (პროგრამული კოდი 06 03 19)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ბავშვთა ადრეული განვითარების მომსახურების ხელშეწყობა და სერვისის მდგრადობის შენარჩუნება.

მოწყვლად მდგომარეობაში მყოფი პირების ფსიქოლოგიური და სხვა სახის მომსახურება საგრანტო პროექტის ფარგლებში, გაგრძელდება შინმოვლისა მომსახურების და წითელი ჯვრის საქმიანობის ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანია ადრეული განვითარების სერვისის მდგრადობის შენარჩუნება, შინმოვლისა საჭიროების მქონე პირებისთვის მომსახურების ადგილზე მიწოდება, სახელმწიფო და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა. (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა: მიზანი 1 -  სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა. მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის).

ქვეპროგრამა: გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა. პროგრამული კოდი 06 03 20

ქვეპროგრამა მოიცავს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ პირველად მხარდაჭერას, რომლის მეშვეობითაც ოჯახმა კრიზისი უნდა დაძლიოს მოკლე დროში. დახმარება შეიძლება იყოს მატერიალური ან არამატერიალური, ქვეპროგრამის მოსარგებლეა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახი, რომელიც საჭიროებს გადაუდებელ დახმარებას, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში საფრთხე ექმნება ოჯახის წევრების სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას. განცხადების ან სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე მობილური ჯგუფი აფასებს ოჯახის მდგომარეობას და საჭიროებას. დასკვნის საფუძველზე შესაბამისი სამუშაო ჯგუფი განსაზღვრავს დახმარების სახეს და ახდენს შემდგომ რეაგირებას.

ქვეპროგრამის მიზანია კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელი პირველადი დახმარება. (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა: მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა. მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის).

ქვეპროგრამა: ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება. (პროგრამული კოდი      06 03 21)

ქვეპროგრამის მოსარგებლეა ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანი, რომელსაც ესაჭიროება დახმარება. დახმარება განისაზღვრება არაუმეტეს 500 ლარისა.

ქვეპროგრამის მიზანია ვეტერანების ფინანსური დახმარება და თანადგომა.(გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა: მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა. მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის).

ქვეპროგრამა: არასრულწლოვანთ დახმარება. (პროგრამული კოდი 06 03 22)

ქვეპროგრამა წარმოადგენს ბავშვის ოჯახურ გარემოში აღზრდის ხელშეწყობას, ბავშვის მიტოვების ან ოჯახისგან განცალკევების პრევენციას, ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე შედგენილი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად სიღატაკეში ან/და კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარებას და გაძლიერებას, მათთვის საბინაო და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბავშვების ფსიქო-სოციალურ მხარდაჭერას, ასევე მშობლების ცნობიერების ამაღლებას „პოზიტური მშობლობის“ ფარგლებში, ზონალურად, ტრენინგების ჩატარებას მოწყვლადი ჯგუფების მშობლებთან, სადაც ჩართული იქნებიან სპეც პედაგოგი და ფსიქოლოგი.

ქვეპროგრამის მიზანია კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახის დახმარება. (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა: მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა. მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის)

6. პრიორიტეტი. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა/ქვეპროგრამა

2024 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

5 087,2

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

4 900,4

01 01 01

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 120,9

01 01 02

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია

3 764,5

01 01 04

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

15.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

186.8

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

67.4

01 02 02

წინაპერიოდში წარმოქმნილი და ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა

41.4

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

75.0

01 02 04

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

3.0

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწობის პროგრამის ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს გენდერული თანასწორობის საბჭოს უწყვეტი საქმიანობის უზრუნველყოფას, გენდერულ საკითხებზე სისტემური და კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველყოფას და გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობას

6.1. კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი (პროგრამული კოდი 01 01 04 )

ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის თანამშრომლების გადამზადება განხორციელდება სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში.

ქვეპროგრამის მიზანია მერიისა და საკრებულოს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება. (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა: მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისათვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუციების მშენებლობა ყველა დონეზე).

6.2 წინაპერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 01 02 02 )

აღნიშნული ქვეპროგრამით დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

ქვეპროგრამის მიზანია რომ არ მოხდეს ახალი დავალიანების დაგროვება, რის გამოც პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ პასუხისმგებელ პირებს(გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა: მიზანი 16 - მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისათვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუციების მშენებლობა ყველა დონეზე).

6.3. მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა (პროგრამული კოდი 01 02 03 )

აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ათ წლიანი სასეხო ვალდებულებები ჯამში (პროცენტის ჩათვლით) შეადგენდა 532 952 ლარს, აქედან სესხის სახით გადასახდელი იყო 356 455 ლარი და პროცენტის სახით 176,5 ათასი ლარი. მუნიციპალიტეტი ყოველწლიურად იხდის გადასახადს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად, სესხის დაფარვის გრაფიკის მიხედვით. რომელიც წლის მანძილზე ხორციელდება ორ ეტაპად: 28 აპრილს და 28 ოქტომბერს. დღეის მდგომარეობით  სულ დაფარულია 465,7 ათასი ლარი, აქედან 280,1 ათ. ლარი სესხის და 185,6 ათ. ლარი პროცენტის სახით.

ქვეპროგრამის მიზანია სასესხო ვალდებულების დაფარვა (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა: მიზანი 16- მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისათვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუციების მშენებლობა ყველა დონეზე).

6.4. გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 01 02 04 )

მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის გაუმჯობესების, ქალთა და მამაკაცთ უფლებების თანასწორი რეალიზაციისათვის და ადგილზე დისკრიმინაციის გამოვლენისა და აღმოფხვრის უზრუნველყოფისათვის გენდერული პოლიტიკის განხორციელებისთვის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული საქმიანობებისთვის საჭირო ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გენდერული თანასწორობის თაობაზე მოსახლეობაში ცნობიერების ამაღლებისთვის სემინარების, შეხვედრების, მრგვალი მაგიდების, ტრენინგების, კონფერენციების ჩატარება, საინფორმაციო კამპანიებისთვის საჭირო მასალების მომზადება (ლიფლეტები, ფლაერები, ვიდეო -კლიპები), გენდერული თანასწორობის საკითხებზე კვლევების ჩატარება და სხვა; ასევე დაგეგმილია ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით ქალების გადამზადება და უნარების გაძლიერება სხვადასხვა მიმართულებით; ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გენდერული საბჭოს წევრების გენდერული მგრძნობელობის გაზრდისა და ცნობიერების ამაღლებისთვის ღონისძიებები (ტრენინგები, სამუშაო შეხვედრები და სხვა) გენდერული თანასწორობის, გენდერული აუდიტის, გენდერული ბიუჯეტირების საკითხებზე, რათა საბჭოს შეძლოს რეკომენდაციების მომზადება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გენდერული მგრძნობელობის თაობაზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი აქტივობის დაფინანსებისთვის საჭირო თანხას მუნიციპალიტეტის გენდერული საბჭოს მოთხოვნის საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მერია გამოყოფს აღნიშნული ქვეპროგრამის ბიუჯეტიდან შესაბამისი ფინანსურ რესურსს.

ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა და გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის განხორციელების უზრუნველყოფა და მოქალაქეების ინფორმიერება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით. დაფარვა. გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG “მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა: მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება.

მუხლი 14. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული  შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში

მუხლი 15. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

ათას ლარში.

ფუნქც. კოდი

პროგრ. კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

25 260,c5

23 536,8 

10 255,9 

13 280,9 

31 319,3 

13 733,2 

17 586,1 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

206

188  

 

188

1 062,0 

0,0 

1 062,0 

 

 

ხარჯები

12 470,2

14 595,1 

2 192,6 

12 402,6 

18 208,6 

2 574,3 

15 634,3 

 

 

შრომის ანაზღაურება

2 555,6

2 867,6 

114,7 

2 752,9 

3 119,1 

0,0 

3 119,1 

 

 

საქონელი და მომსახურება

2 725,0

3 088,1 

1 634,7 

1 453,4 

3 661,4 

1 797,0 

1 864,4 

 

 

პროცენტი

25,2

18,6 

0,0 

18,6 

23,0 

0,0 

23,0 

 

 

სუბსიდიები

5 505,9

6 726,9 

123,5 

6 603,3 

7 948,1 

178,4 

7 769,7 

 

 

გრანტები

33,9

42,0 

0,0 

42,0 

45,6 

0,0 

45,6 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 272,1

1 240,4 

10,8 

1 229,6 

2 092,8 

20,0 

2 072,8 

 

 

სხვა ხარჯები

340,5

611,6 

308,9 

302,7 

1 318,6 

578,9 

739,6 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 739,4

8 890,7 

8 063,3 

827,4 

13 058,7 

11 158,9 

1 899,8 

 

 

ძირითადი აქტივები

12 739,4

8 859,8 

8 032,4 

827,4 

13 058,7 

11 158,9 

1 899,8 

 

 

ვალდებულებების კლება

50,9

50,9 

0,0 

50,9 

52,0 

0,0 

52,0 

 

 

საშინაო

50,9

50,9 

0,0 

50,9 

52,0 

0,0 

52,0 

 

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

4 061,8

4 390,2 

114,7 

4 275,5 

5 087,2 

0,0 

5 087,2 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

206,0

188,0 

0,0 

188,0 

211,0 

0,0 

211,0 

 

 

ხარჯები

3 833,7

4 253,5 

114,7 

4 138,7 

4 859,8 

0,0 

4 859,8 

 

 

შრომის ანაზღაურება

2 555,6

2 867,6 

114,7 

2 752,9 

3 119,1 

0,0 

3 119,1 

 

 

საქონელი და მომსახურება

1 100,6

1 201,2 

0,0 

1 201,2 

1 382,4 

0,0 

1 382,4 

 

 

პროცენტი

25,2

18,6 

0,0 

18,6 

23,0 

0,0 

23,0 

 

 

გრანტები

13,2

19,2 

0,0 

19,2 

20,5 

0,0 

20,5 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21,2

11,7 

0,1 

11,6 

54,7 

0,0 

54,7 

 

 

სხვა ხარჯები

117,8

135,2 

0,0 

135,2 

260,1 

0,0 

260,1 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

177,3

85,8 

0,0 

85,8 

175,4 

0,0 

175,4 

 

 

ძირითადი აქტივები

177,3

85,8 

0,0 

85,8 

175,4 

0,0 

175,4 

 

 

ვალდებულებების კლება

50,9

50,9 

0,0 

50,9 

52,0 

0,0 

52,0 

 

 

საშინაო

50,9

50,9 

0,0 

50,9 

52,0 

0,0 

52,0 

70111

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 985,7

4 320,7 

114,7 

4 206,0 

4 900,4 

0,0 

4 900,4 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

206,0

188,0 

0,0 

188,0 

211,0 

0,0 

211,0 

 

 

ხარჯები

3 808,4

4 234,9 

114,7 

4 120,1 

4 725,0 

0,0 

4 725,0 

 

 

შრომის ანაზღაურება

2 555,6

2 867,6 

114,7 

2 752,9 

3 119,1 

0,0 

3 119,1 

 

 

საქონელი და მომსახურება

1 100,6

1 201,2 

0,0 

1 201,2 

1 379,4 

0,0 

1 379,4 

 

 

გრანტები

13,2

19,2 

0,0 

19,2 

20,5 

0,0 

20,5 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21,2

11,7 

0,1 

11,6 

54,7 

0,0 

54,7 

 

 

სხვა ხარჯები

117,8

135,2 

0,0 

135,2 

151,3 

0,0 

151,3 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

177,3

85,8 

0,0 

85,8 

175,4 

0,0 

175,4 

 

 

ძირითადი აქტივები

177,3

85,8 

0,0 

85,8 

175,4 

0,0 

175,4 

 

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

საშინაო

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

01 01 01

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო

955,8

1 041,1 

0,0 

1 041,1 

1 120,9 

0,0 

1 120,9 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,0

30,0 

 

30,0 

32,0 

 

32,0 

70111

 

ხარჯები

882,4

978,4 

0,0 

978,4 

1 112,9 

0,0 

1 112,9 

 

 

შრომის ანაზღაურება

604,0

675,7 

0,0 

675,7 

756,1 

0,0 

756,1 

 

 

საქონელი და მომსახურება

151,9

169,5 

0,0 

169,5 

205,6 

0,0 

205,6 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,7

0,9 

0,0 

0,9 

3,5 

0,0 

3,5 

 

 

სხვა ხარჯები

117,8

132,3 

0,0 

132,3 

147,7 

0,0 

147,7 

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73,4

62,7 

0,0 

62,7 

8,0 

0,0 

8,0 

 

 

ძირითადი აქტივები

73,4

62,7 

0,0 

62,7 

8,0 

0,0 

8,0 

 

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

საშინაო

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

01 01 02

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია

2 903,3

3 131,1 

0,0 

3 131,1 

3 764,5 

0,0 

3 764,5 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

169,0

151,0 

 

151,0 

179,0 

 

179,0 

70111

 

ხარჯები

2 801,0

3 109,5 

0,0 

3 109,5 

3 597,1 

0,0 

3 597,1 

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 852,6

2 076,5 

0,0 

2 076,5 

2 363,0 

0,0 

2 363,0 

 

 

საქონელი და მომსახურება

922,7

1 000,2 

0,0 

1 000,2 

1 158,8 

0,0 

1 158,8 

 

 

გრანტები

13,2

19,2 

0,0 

19,2 

20,5 

0,0 

20,5 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12,5

10,7 

0,0 

10,7 

51,2 

0,0 

51,2 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

2,9 

0,0 

2,9 

3,6 

0,0 

3,6 

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

102,3

21,6 

0,0 

21,6 

167,4 

0,0 

167,4 

 

 

ძირითადი აქტივები

102,3

21,6 

0,0 

21,6 

167,4 

0,0 

167,4 

 

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

საშინაო

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

116,3

133,2 

114,7 

18,4 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7,0 

 

7,0 

0,0 

 

 

70111

 

ხარჯები

114,8

131,6 

114,7 

16,9 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

შრომის ანაზღაურება

99,0

115,4 

114,7 

0,8 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

საქონელი და მომსახურება

15,8

16,1 

0,0 

16,1 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,1 

0,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,5

1,5 

0,0 

1,5 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

ძირითადი აქტივები

1,5

1,5 

0,0 

1,5 

0,0 

0,0 

0,0 

 

01 01 04

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

10,3

15,4 

0,0 

15,4 

15,0 

0,0 

15,0 

70111

 

ხარჯები

10,3

15,4 

0,0 

15,4 

15,0 

0,0 

15,0 

 

 

საქონელი და მომსახურება

10,3

15,4 

0,0 

15,4 

15,0 

0,0 

15,0 

70112

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

76,2

69,5 

0,0 

69,5 

186,8 

0,0 

186,8 

 

 

ხარჯები

25,2

18,6 

0,0 

18,6 

134,8 

0,0 

134,8 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

3,0 

0,0 

3,0 

 

 

პროცენტი

25,2

18,6 

0,0 

18,6 

23,0 

0,0 

23,0 

 

 

ვალდებულებების კლება

50,9

50,9 

0,0 

50,9 

52,0 

0,0 

52,0 

 

 

საშინაო

50,9

50,9 

0,0 

50,9 

52,0 

0,0 

52,0 

70112

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

67,4 

0,0 

67,4 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

67,4 

0,0 

67,4 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

67,4 

0,0 

67,4 

70112

01 02 02

წინაპერიოდში წარმოქმნილი და ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

41,4 

0,0 

41,4 

70112

 

ხარჯები

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

41,4 

0,0 

41,4 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

41,4 

0,0 

41,4 

 

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

76,2

69,5 

0,0 

69,5 

75,0 

0,0 

75,0 

7016

 

ხარჯები

25,2

18,6 

0,0 

18,6 

23,0 

0,0 

23,0 

 

 

პროცენტი

25,2

18,6 

0,0 

18,6 

23,0 

0,0 

23,0 

 

 

ვალდებულებების კლება

50,9

50,9 

0,0 

50,9 

52,0 

0,0 

52,0 

 

 

საშინაო

50,9

50,9 

0,0 

50,9 

52,0 

0,0 

52,0 

 

01 02 04

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

3,0 

0,0 

3,0 

7016

 

ხარჯები

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

3,0 

0,0 

3,0 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

3,0 

0,0 

3,0 

 

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

12 609,0

9 382,4 

8 253,9 

1 128,5 

14 069,6 

11 788,2 

2 281,4 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

11,0 

0,0 

11,0 

 

 

ხარჯები

1 082,6

920,3 

428,4 

491,9 

1 824,7 

895,5 

929,2 

 

 

საქონელი და მომსახურება

757,3

549,1 

331,0 

218,1 

1 108,6 

712,6 

396,0 

 

 

სუბსიდიები

280,8

268,0 

0,0 

268,0 

360,9 

0,0 

360,9 

 

 

სხვა ხარჯები

32,6

103,2 

97,5 

5,8 

355,2 

182,9 

172,3 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 526,3

8 462,1 

7 825,5 

636,6 

12 244,8 

10 892,6 

1 352,2 

 

 

ძირითადი აქტივები

11 526,3

8 462,1 

7 825,5 

636,6 

12 244,8 

10 892,6 

1 352,2 

 

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

საშინაო

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

70451

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

9 437,6

7 642,4 

7 071,3 

571,1 

10 848,1 

9 617,8 

1 230,3 

7045

 

ხარჯები

111,7

131,6 

0,0 

131,6 

531,2 

227,1 

304,1 

 

 

საქონელი და მომსახურება

111,7

128,7 

0,0 

128,7 

530,9 

227,1 

303,8 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

2,9 

0,0 

2,9 

0,3 

0,0 

0,3 

7045

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 326,0

7 510,8 

7 071,3 

439,5 

10 316,9 

9 390,7 

926,2 

 

 

ძირითადი აქტივები

9 326,0

7 510,8 

7 071,3 

439,5 

10 316,9 

9 390,7 

926,2 

70451

02 01 01

გზების კაპიტალური შეკეთება

8 973,3

7 201,3 

6 956,8 

244,5 

9 587,9 

8 931,1 

656,8 

70451

 

ხარჯები

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

21,4 

21,4 

0,0 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

21,4 

21,4 

0,0 

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 973,3

7 201,3 

6 956,8 

244,5 

9 566,5 

8 909,7 

656,8 

 

 

ძირითადი აქტივები

8 973,3

7 201,3 

6 956,8 

244,5 

9 566,5 

8 909,7 

656,8 

70451

02 01  02

გზების მიმდინარე შეკეთება

68,0

241,9 

0,0 

241,9 

342,6 

205,7 

136,9 

70451

 

ხარჯები

68,0

53,9 

0,0 

53,9 

342,6 

205,7 

136,9 

 

 

საქონელი და მომსახურება

68,0

51,0 

0,0 

51,0 

342,2 

205,7 

136,6 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

2,9 

0,0 

2,9 

0,3 

0,0 

0,3 

702

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

188,0 

0,0 

188,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

ძირითადი აქტივები

0,0

188,0 

0,0 

188,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

70451

02 01  03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

 

 

 

 

230,0 

0,0 

230,0 

 

 

ხარჯები

 

 

 

 

8,4 

0,0 

8,4 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

8,4 

0,0 

8,4 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

221.6 

0,0 

221,6 

 

 

ძირითადი აქტივები

 

 

 

 

221.6 

 

221,6 

70451

02 01  04

ხიდების, ბოგირების  მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

352,7

121,5 

114,5 

7,0 

529,0 

481,0 

48,0 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,2 

0,0 

0,2 

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

352,7

121,5 

114,5 

7,0 

528,8 

481,0 

47,8 

 

 

ძირითადი აქტივები

352,7

121,5 

114,5 

7,0 

528,8 

481,0 

47,8 

70451

02 01 05 

მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

43,7

77,7 

0,0 

77,7 

158,6 

0,0 

158,6 

70451

 

ხარჯები

43,7

77,7 

0,0 

77,7 

158,6 

0,0 

158,6 

 

 

საქონელი და მომსახურება

43,7

77,7 

0,0 

77,7 

158,6 

0,0 

158,6 

7063

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

45,7

78,2 

5,7 

72,5 

1 223,4 

1 101,2 

122,2 

 

 

ხარჯები

0,1

29,0 

0,0 

29,0 

117,7 

79,7 

38,0 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,1

29,0 

0,0 

29,0 

93,5 

55,5 

38,0 

7063

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,6

49,2 

5,7 

43,5 

1 105,7 

1 021,5 

84,2 

 

 

ძირითადი აქტივები

45,6

49,2 

5,7 

43,5 

1 105,7 

1 021,5 

84,2 

7063

02 02 01 

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა  

45,7

28,9 

0,0 

28,9 

168,2 

76,0 

92,2 

7063

 

ხარჯები

0,1

0,4 

0,0 

0,4 

66,5 

42,5 

24,0 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,1

0,4 

0,0 

0,4 

66,5 

42,5 

24,0 

7063

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,6

28,5 

0,0 

28,5 

101,7 

33,5 

68,2 

 

 

ძირითადი აქტივები

45,6

28,5 

0,0 

28,5 

101,7 

33,5 

68,2 

7063

02 02 02

კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა)

0,0

49,4 

5,7 

43,7 

1 055,2 

1 025,2 

30,0 

7063

 

ხარჯები

0,0

28,7 

0,0 

28,7 

51,2 

37,2 

14,0 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

28,7 

0,0 

28,7 

27,0 

13,0 

14,0 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

24,2 

24,2 

0,0 

7063

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

20,7 

5,7 

15,0 

1 004,0 

988,0 

16,0 

 

 

ძირითადი აქტივები

0,0

20,7 

5,7 

15,0 

1 004,0 

988,0 

16,0 

7064

02 03

გარე განათება

281,2

268,4 

0,0 

268,4 

410,9 

0,0 

410,9 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0 

 

0,0 

11,0 

 

11,0 

7064

 

ხარჯები

280,8

268,0 

0,0 

268,0 

360,9 

0,0 

360,9 

 

 

სუბსიდიები

280,8

268,0 

 

268,0 

360,9 

 

360,9 

7064

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,4

0,4 

0,0 

0,4 

50,0 

0,0 

50,0 

 

 

ძირითადი აქტივები

0,4

0,4 

0,0 

0,4 

50,0 

0,0 

50,0 

7064

02 03 01 

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

281,2

268,4 

0,0 

268,4 

410,9 

0,0 

410,9 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0 

 

 

11,0 

 

11,0 

7064

 

ხარჯები

280,8

268,0 

0,0 

268,0 

360,9 

0,0 

360,9 

 

 

სუბსიდიები

280,8

268,0 

 

268,0 

360,9 

 

360,9 

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,4

0,4 

0,0 

0,4 

50,0 

0,0 

50,0 

 

 

ძირითადი აქტივები

0,4

0,4 

0,0 

0,4 

50,0 

0,0 

50,0 

7061

02 04

მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია

32,6

100,3 

97,5 

2,9 

330,7 

158,7 

172,0 

7061

 

ხარჯები

32,6

100,3 

97,5 

2,9 

330,7 

158,7 

172,0 

 

 

სხვა ხარჯები

32,6

100,3 

97,5 

2,9 

330,7 

158,7 

172,0 

7066

02 05

კეთილმოწყობა

1 611,2

212,2 

203,5 

8,7 

185,0 

0,0 

185,0 

 

 

ხარჯები

12,2

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,3

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 599,0

212,2 

203,5 

8,7 

185,0 

0,0 

185,0 

 

 

ძირითადი აქტივები

1 599,0

212,2 

203,5 

8,7 

185,0 

0,0 

185,0 

 

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

საშინაო

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

7066

02 05 02 

სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

7066

02 05 03 

კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

1 611,2

212,2 

203,5 

8,7 

185,0 

0,0 

185,0 

7066

 

ხარჯები

12,2

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,3

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

სხვა ხარჯები

11,9

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

7066

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 599,0

212,2 

203,5 

8,7 

185,0 

0,0 

185,0 

 

 

ძირითადი აქტივები

1 599,0

212,2 

203,5 

8,7 

185,0 

0,0 

185,0 

70451

02 09

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

1 200,6

1 080,8 

876,0 

204,9 

1 071,4 

910,4 

161,0 

70451

 

ხარჯები

645,2

391,3 

331,0 

60,4 

484,2 

430,0 

54,2 

 

 

საქონელი და მომსახურება

645,2

391,3 

331,0 

60,4 

484,2 

430,0 

54,2 

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

555,4

689,5 

545,0 

144,5 

587,2 

480,4 

106,8 

 

 

ძირითადი აქტივები

555,4

689,5 

545,0 

144,5 

587,2 

480,4 

106,8 

7051

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 351,1

1 557,2 

0,0 

1 557,2 

2 097,9 

0,0 

2 097,9 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

209,0 

0,0 

209,0 

7051

 

ხარჯები

1 317,1

1 552,8 

0,0 

1 552,8 

2 091,9 

0,0 

2 091,9 

 

 

სუბსიდიები

1 317,1

1 552,8 

0,0 

1 552,8 

2 091,9 

0,0 

2 091,9 

7051

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,0

4,4 

0,0 

4,4 

6,0 

0,0 

6,0 

 

 

ძირითადი აქტივები

34,0

4,4 

0,0 

4,4 

6,0 

0,0 

6,0 

 

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

საშინაო

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

7051

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1 156,0

1 348,9 

0,0 

1 348,9 

1 847,0 

0,0 

1 847,0 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0 

 

 

176,0 

 

176,0 

7051

 

ხარჯები

1 122,0

1 344,5 

0,0 

1 344,5 

1 841,0 

0,0 

1 841,0 

 

 

სუბსიდიები

1 122,0

1 344,5 

 

1 344,5 

1 841,0 

 

1 841,0 

7051

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,0

4,4 

0,0 

4,4 

6,0 

0,0 

6,0 

 

 

ძირითადი აქტივები

34,0

4,4 

0,0 

4,4 

6,0 

0,0 

6,0 

7051

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

195,1

196,3 

0,0 

196,3 

241,9 

0,0 

241,9 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0 

 

 

33,0 

 

33,0 

7051

 

ხარჯები

195,1

196,3 

0,0 

196,3 

241,9 

0,0 

241,9 

 

 

სუბსიდიები

195,1

196,3 

 

196,3 

241,9 

 

241,9 

7051

03 03

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

0,0

12,0 

0,0 

12,0 

9,0 

0,0 

9,0 

7051

 

ხარჯები

0,0

12,0 

0,0 

12,0 

9,0 

0,0 

9,0 

 

 

სუბსიდიები

0,0

12,0 

 

12,0 

9,0 

 

9,0 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

709

04 00

განათლება

3 606,1

3 749,8 

1 170,6 

2 579,2 

3 973,5 

1 159,4 

2 814,1 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0 

 

0,0 

350,0 

 

350,0 

 

 

ხარჯები

2 809,3

3 545,9 

1 017,4 

2 528,5 

3 868,7 

1 084,4 

2 784,3 

 

 

საქონელი და მომსახურება

831,8

1 017,4 

1 017,4 

0,0 

1 084,9 

1 084,4 

0,5 

 

 

სუბსიდიები

1 977,5

2 528,5 

0,0 

2 528,5 

2 783,8 

0,0 

2 783,8 

709

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

796,8

203,9 

153,2 

50,7 

104,8 

75,0 

29,8 

 

 

ძირითადი აქტივები

796,8

173,0 

122,3 

50,7 

104,8 

75,0 

29,8 

7091

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1 732,4

2 243,3 

0,0 

2 243,3 

2 441,0 

0,0 

2 441,0 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0 

 

 

301,0 

 

301,0 

7091

 

ხარჯები

1 713,8

2 209,5 

0,0 

2 209,5 

2 427,3 

0,0 

2 427,3 

 

 

სუბსიდიები

1 713,8

2 209,5 

 

2 209,5 

2 427,3 

 

2 427,3 

7091

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,5

33,8 

0,0 

33,8 

13,7 

0,0 

13,7 

 

 

ძირითადი აქტივები

18,5

33,8 

0,0 

33,8 

13,7 

0,0 

13,7 

7091

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

642,2

0,0 

0,0 

0,0 

87,0 

75,0 

12,0 

7091

 

ხარჯები

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,5 

0,0 

0,5 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,5 

0,0 

0,5 

7091

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

642,2

0,0 

0,0 

0,0 

86,5 

75,0 

11,5 

 

 

ძირითადი აქტივები

642,2

0,0 

0,0 

0,0 

86,5 

75,0 

11,5 

 

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

საშინაო

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

7092

04 03

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

831,8

1 017,4 

1 017,4 

0,0 

1 084,4 

1 084,4 

0,0 

 

 

ხარჯები

831,8

1 017,4 

1 017,4 

0,0 

1 084,4 

1 084,4 

0,0 

 

 

საქონელი და მომსახურება

831,8

1 017,4 

1 017,4 

 

1 084,4 

1 084,4 

0,0 

7092

04 04

სკოლების რეაბილიტაცია

120,8

165,4 

153,2 

12,2 

4,0 

0,0 

4,0 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120,8

165,4 

153,2 

12,2 

4,0 

0,0 

4,0 

 

 

ძირითადი აქტივები

120,8

134,5 

122,3 

12,2 

4,0 

0,0 

4,0 

7092

04 05

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)

102,7

115,0 

 

115,0 

129,1 

 

129,1 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0 

 

 

24,0 

 

24,0 

7092

 

ხარჯები

102,7

115,0 

0,0 

115,0 

129,1 

0,0 

129,1 

 

 

სუბსიდიები

102,7

115,0 

 

115,0 

129,1 

 

129,1 

7098

04 06 

სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)

176,2

208,6 

0,0 

208,6 

228,0 

0,0 

228,0 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0 

 

 

25,0 

 

25,0 

7098

 

ხარჯები

160,9

203,9 

 

203,9 

227,4 

 

227,4 

 

 

სუბსიდიები

160,9

203,9 

 

203,9 

227,4 

 

227,4 

7098

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,3

4,7 

0,0 

4,7 

0,6 

0,0 

0,6 

 

 

ძირითადი აქტივები

15,3

4,7 

0,0 

4,7 

0,6 

0,0 

0,6 

708

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 788,4

2 352,7 

371,9 

1 980,9 

2 848,7 

191,3 

2 657,4 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0 

 

0,0 

239,0 

 

239,0 

708

 

ხარჯები

1 612,8

2 218,3 

287,3 

1 931,0 

2 323,9 

0,0 

2 323,9 

 

 

საქონელი და მომსახურება

30,5

318,6 

286,3 

32,3 

79,5 

0,0 

79,5 

 

 

სუბსიდიები

1 527,4

1 823,3 

0,0 

1 823,3 

2 131,3 

0,0 

2 131,3 

 

 

გრანტები

20,7

22,8 

0,0 

22,8 

25,1 

0,0 

25,1 

 

 

სხვა ხარჯები

34,2

53,6 

1,0 

52,6 

88,0 

0,0 

88,0 

708

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175,6

134,5 

84,6 

49,9 

524,8 

191,3 

333,5 

 

 

ძირითადი აქტივები

175,6

134,5 

84,6 

49,9 

524,8 

191,3 

333,5 

7081

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

635,4

707,8 

84,6 

623,2 

1 177,7 

167,2 

1 010,5 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0 

 

0,0 

62,0 

 

62,0 

7081

 

ხარჯები

488,3

591,0 

0,0 

591,0 

695,4 

0,0 

695,4 

 

 

საქონელი და მომსახურება

7,6

11,5 

0,0 

11,5 

20,0 

0,0 

20,0 

 

 

სუბსიდიები

480,7

576,0 

 

576,0 

675,4 

 

675,4 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

3,5 

0,0 

3,5 

0,0 

0,0 

0,0 

7081

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

147,1

116,8 

84,6 

32,2 

482,3 

167,2 

315,1 

 

 

ძირითადი აქტივები

147,1

116,8 

84,6 

32,2 

482,3 

167,2 

315,1 

 

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

საშინაო

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

7081

05 01 01

სპორტული ღონისძიებები

7,6

10,0 

0,0 

10,0 

20,0 

0,0 

20,0 

7081

 

ხარჯები

7,6

10,0 

0,0 

10,0 

20,0 

0,0 

20,0 

 

 

საქონელი და მომსახურება

7,6

6,5 

0,0 

6,5 

20,0 

0,0 

20,0 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

3,5 

0,0 

3,5 

0,0 

0,0 

0,0 

7081

05 01 02

 სპორტისა ხელშეწყობა

480,7

576,0 

0,0 

576,0 

678,5 

0,0 

678,5 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0 

 

 

62,0 

 

62,0 

7081

 

ხარჯები

480,7

576,0 

0,0 

576,0 

675,4 

0,0 

675,4 

 

 

სუბსიდიები

480,7

576,0 

 

576,0 

675,4 

 

675,4 

7081

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

3,1 

0,0 

3,1 

 

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

3,1 

0,0 

3,1 

7081

05 01 03

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა

147,1

121,9 

84,6 

37,3 

479,2 

167,2 

312,0 

7081

 

ხარჯები

0,0

5,1 

0,0 

5,1 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

5,1 

0,0 

5,1 

0,0 

0,0 

0,0 

7081

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

147,1

116,8 

84,6 

32,2 

479,2 

167,2 

312,0 

 

 

ძირითადი აქტივები

147,1

116,8 

84,6 

32,2 

479,2 

167,2 

312,0 

7082

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1 035,4

1 494,6 

287,3 

1 207,4 

1 482,6 

24,0 

1 458,6 

 

 

ხარჯები

1 008,7

1 480,4 

287,3 

1 193,2 

1 444,4 

0,0 

1 444,4 

 

 

საქონელი და მომსახურება

9,0

299,5 

286,3 

13,2 

49,5 

0,0 

49,5 

 

 

სუბსიდიები

974,8

1 156,4 

0,0 

1 156,4 

1 361,8 

0,0 

1 361,8 

 

 

გრანტები

20,7

22,8 

0,0 

22,8 

25,1 

0,0 

25,1 

 

 

სხვა ხარჯები

4,2

1,8 

1,0 

0,8 

8,0 

0,0 

8,0 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,7

14,2 

0,0 

14,2 

38,2 

24,0 

14,1 

 

 

ძირითადი აქტივები

26,7

14,2 

0,0 

14,2 

38,2 

24,0 

14,1 

7082

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1 022,2

1 474,2 

287,3 

1 186,9 

1 392,4 

0,0 

1 392,4 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

171,0 

0,0 

171,0 

 

 

ხარჯები

995,5

1 466,4 

287,3 

1 179,2 

1 386,9 

0,0 

1 386,9 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

286,3 

286,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

სუბსიდიები

974,8

1 156,4 

0,0 

1 156,4 

1 361,8 

0,0 

1 361,8 

 

 

გრანტები

20,7

22,8 

0,0 

22,8 

25,1 

0,0 

25,1 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

1,0 

1,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,7

7,7 

0,0 

7,7 

5,5 

0,0 

5,5 

 

 

ძირითადი აქტივები

26,7

7,7 

0,0 

7,7 

5,5 

0,0 

5,5 

7082

05 02 01 01

სახელოვნებო  განათლების ხელშეწყობა

162,4

183,2 

0,0 

183,2 

221,6 

0,0 

221,6 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0 

 

 

20,0 

 

20,0 

7082

 

ხარჯები

159,3

183,2 

0,0 

183,2 

221,6 

0,0 

221,6 

 

 

სუბსიდიები

159,3

183,2 

 

183,2 

221,6 

 

221,6 

7082

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,1

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

ძირითადი აქტივები

3,1

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

7082

05 02 01 02

კულტურის, ხელოვნების და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა

839,1

980,9 

0,0 

980,9 

1 145,7 

0,0 

1 145,7 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0 

 

 

149,0 

 

149,0 

7082

 

ხარჯები

815,5

973,1 

0,0 

973,1 

1 140,2 

0,0 

1 140,2 

 

 

სუბსიდიები

815,5

973,1 

 

973,1 

1 140,2 

 

1 140,2 

7082

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,6

7,7 

0,0 

7,7 

5,5 

0,0 

5,5 

 

 

ძირითადი აქტივები

23,6

7,7 

0,0 

7,7 

5,5 

0,0 

5,5 

7082

05 02 01 03

ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა

20,7

22,8 

0,0 

22,8 

25,1 

0,0 

25,1 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0 

 

 

2,0 

 

2,0 

7082

 

ხარჯები

20,7

22,8 

0,0 

22,8 

25,1 

0,0 

25,1 

 

 

გრანტები

20,7

22,8 

0,0 

22,8 

25,1 

0,0 

25,1 

7082

05 02  02

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

13,2

306,2 

287,3 

19,0 

57,5 

0,0 

57,5 

7082

 

ხარჯები

13,2

301,3 

287,3 

14,0 

57,5 

0,0 

57,5 

 

 

საქონელი და მომსახურება

9,0

299,5 

286,3 

13,2 

49,5 

0,0 

49,5 

 

 

სხვა ხარჯები

4,2

1,8 

1,0 

0,8 

8,0 

0,0 

8,0 

7082

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,0 

0,0 

5,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

ძირითადი აქტივები

0,0

5,0 

0,0 

5,0 

0,0 

0,0 

0,0 

7083

05 03

მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა

73,7

94,4 

0,0 

94,4 

98,4 

0,0 

98,4 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0 

 

 

6,0 

 

6,0 

7083

 

ხარჯები

71,9

90,9 

0,0 

90,9 

94,1 

0,0 

94,1 

 

 

სუბსიდიები

71,9

90,9 

 

90,9 

94,1 

 

94,1 

7083

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,8

3,5 

0,0 

3,5 

4,3 

0,0 

4,3 

 

 

ძირითადი აქტივები

1,8

3,5 

0,0 

3,5 

4,3 

0,0 

4,3 

 

05 02  03

კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია,  ინვენტარით აღჭურვა

0,0

1,5 

0,0 

1,5 

32,7 

24,0 

8,7 

7082

 

ხარჯები

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

7082

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,5 

0,0 

1,5 

32,7 

24,0 

8,7 

 

 

ძირითადი აქტივები

0,0

1,5 

0,0 

1,5 

32,7 

24,0 

8,7 

7084

05 04 

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

30,0

40,0 

0,0 

40,0 

70,0 

0,0 

70,0 

7084

 

ხარჯები

30,0

40,0 

0,0 

40,0 

70,0 

0,0 

70,0 

 

 

სხვა ხარჯები

30,0

40,0 

0,0 

40,0 

70,0 

0,0 

70,0 

7084

05 05

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

13,9

15,9 

0,0 

15,9 

20,0 

0,0 

20,0 

7084

 

ხარჯები

13,9

15,9 

0,0 

15,9 

20,0 

0,0 

20,0 

 

 

საქონელი და მომსახურება

13,9

7,5 

0,0 

7,5 

10,0 

0,0 

10,0 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

8,4 

0,0 

8,4 

10,0 

0,0 

10,0 

 

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 844,1

2 104,4 

344,7 

1 759,7 

3 242,5 

594,4 

2 648,1 

 

 

ხარჯები

1 814,7

2 104,4 

344,7 

1 759,7 

3 239,5 

594,4 

2 645,1 

 

 

საქონელი და მომსახურება

4,8

1,8 

0,0 

1,8 

6,0 

0,0 

6,0 

 

 

სუბსიდიები

403,1

554,3 

123,5 

430,8 

580,2 

178,4 

401,8 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 250,8

1 228,7 

10,8 

1 218,0 

2 038,1 

20,0 

2 018,1 

 

 

სხვა ხარჯები

156,0

319,6 

210,5 

109,1 

615,2 

396,0 

219,3 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,4

0,0 

0,0 

0,0 

2,9 

0,0 

2,9 

 

 

ძირითადი აქტივები

29,4

0,0 

0,0 

0,0 

2,9 

0,0 

2,9 

7074

06 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

196,2

229,8 

123,5 

106,3 

260,4 

178,4 

82,0 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0 

 

 

30,0 

 

30,0 

7074

 

ხარჯები

196,2

229,8 

123,5 

106,3 

260,4 

178,4 

82,0 

 

 

სუბსიდიები

196,2

229,8 

123,5 

106,3 

260,4 

178,4 

82,0 

70721

06 02 

ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა

16,4

1,6 

0,0 

1,6 

5,0 

0,0 

5,0 

7083

 

ხარჯები

4,8

1,6 

0,0 

1,6 

5,0 

0,0 

5,0 

 

 

საქონელი და მომსახურება

4,8

1,6 

0,0 

1,6 

5,0 

0,0 

5,0 

7072

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,6

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

ძირითადი აქტივები

11,6

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

710

06 03 

სოციალური დაცვა

1 631,5

1 873,0 

221,2 

1 651,8 

2 977,1 

416,0 

2 561,1 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

12,0 

0,0 

12,0 

710

 

ხარჯები

1 613,7

1 873,0 

221,2 

1 651,8 

2 974,1 

416,0 

2 558,1 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,2 

0,0 

0,2 

1,0 

0,0 

1,0 

 

 

სუბსიდიები

206,9

324,5 

0,0 

324,5 

319,8 

0,0 

319,8 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 250,8

1 228,7 

10,8 

1 218,0 

2 038,1 

20,0 

2 018,1 

 

 

სხვა ხარჯები

156,0

319,6 

210,5 

109,1 

615,2 

396,0 

219,3 

710

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,8

0,0 

0,0 

0,0 

2,9 

0,0 

2,9 

 

 

ძირითადი აქტივები

17,8

0,0 

0,0 

0,0 

2,9 

0,0 

2,9 

71011

06 03 01  

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება

549,9

478,8 

0,0 

478,8 

672,4 

0,0 

672,4 

71011

 

ხარჯები

549,9

478,8 

0,0 

478,8 

672,4 

0,0 

672,4 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

549,9

478,8 

0,0 

478,8 

672,4 

0,0 

672,4 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

71012

06 03 03  

შშმ პირთა დახმარება

49,2

63,9 

0,0 

63,9 

85,0 

0,0 

85,0 

7074

 

ხარჯები

49,2

63,9 

0,0 

63,9 

85,0 

0,0 

85,0 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

45,7

60,3 

0,0 

60,3 

81,0 

0,0 

81,0 

 

 

სხვა ხარჯები

3,6

3,6 

0,0 

3,6 

4,0 

0,0 

4,0 

7104

06 03 04  

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

307,1

286,4 

0,0 

286,4 

660,9 

0,0 

660,9 

70721

 

ხარჯები

307,1

286,4 

0,0 

286,4 

660,9 

0,0 

660,9 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

307,1

286,4 

0,0 

286,4 

660,9 

0,0 

660,9 

71011

06 03 05  

ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება

27,4

31,8 

0,0 

31,8 

43,0 

0,0 

43,0 

 

 

ხარჯები

27,4

31,8 

0,0 

31,8 

43,0 

0,0 

43,0 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27,4

31,8 

0,0 

31,8 

43,0 

0,0 

43,0 

7104

06 03 06  

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

31,3

27,3 

0,0 

27,3 

49,0 

0,0 

49,0 

 

 

ხარჯები

31,3

27,3 

0,0 

27,3 

49,0 

0,0 

49,0 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31,3

27,3 

0,0 

27,3 

49,0 

0,0 

49,0 

7104

06 03 07  

მარტოხელა მშობლების დახმარება

5,9

10,5 

0,0 

10,5 

22,0 

0,0 

22,0 

 

 

ხარჯები

5,9

10,5 

0,0 

10,5 

22,0 

0,0 

22,0 

 

 

სუბსიდიები

0,0

0,0 

 

 

0,0 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,9

10,5 

0,0 

10,5 

22,0 

0,0 

22,0 

7103

06 03 08  

მარჩენალდაკარგულ და რეინტეგრირებულ პირთა დახმარება

3,1

38,0 

0,0 

38,0 

57,0 

0,0 

57,0 

 

 

ხარჯები

3,1

38,0 

0,0 

38,0 

57,0 

0,0 

57,0 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,1

38,0 

0,0 

38,0 

57,0 

0,0 

57,0 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

7104

06 03 09  

ყოველთვიური დახმარება

55,9

54,9 

0,0 

54,9 

89,0 

0,0 

89,0 

7104

 

ხარჯები

55,9

54,9 

0,0 

54,9 

89,0 

0,0 

89,0 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

55,9

54,9 

0,0 

54,9 

89,0 

0,0 

89,0 

7104

06 03 10  

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

8,5

8,5 

0,0 

8,5 

9,0 

0,0 

9,0 

 

 

ხარჯები

8,5

8,5 

0,0 

8,5 

9,0 

0,0 

9,0 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,5

8,5 

0,0 

8,5 

9,0 

0,0 

9,0 

7102

06 03 11  

ხანდაზმულთა დახმარება

1,0

0,0 

0,0 

0,0 

4,0 

0,0 

4,0 

 

 

ხარჯები

1,0

0,0 

0,0 

0,0 

4,0 

0,0 

4,0 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,0

0,0 

0,0 

0,0 

4,0 

0,0 

4,0 

7104

06 03 12  

სადღესასწაულო დღეების დახმარება

112,3

118,0 

10,0 

108,0 

163,6 

0,0 

163,6 

 

 

ხარჯები

112,3

118,0 

10,0 

108,0 

163,6 

0,0 

163,6 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

111,1

117,2 

10,0 

107,2 

161,9 

0,0 

161,9 

 

 

სხვა ხარჯები

1,2

0,8 

0,0 

0,8 

1,8 

0,0 

1,8 

7107

06 03 13  

სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

10,1

12,7 

0,0 

12,7 

20,0 

0,0 

20,0 

7107

 

ხარჯები

10,1

12,7 

0,0 

12,7 

20,0 

0,0 

20,0 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10,1

12,7 

0,0 

12,7 

20,0 

0,0 

20,0 

7104

06 03 14  

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარება

39,8

26,8 

0,0 

26,8 

50,0 

0,0 

50,0 

 

 

ხარჯები

39,8

26,8 

0,0 

26,8 

50,0 

0,0 

50,0 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29,9

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

სხვა ხარჯები

9,9

26,8 

0,0 

26,8 

50,0 

0,0 

50,0 

7104

06 03 15  

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

20,3

21,6 

0,0 

21,6 

25,0 

0,0 

25,0 

7104

 

ხარჯები

20,3

21,6 

0,0 

21,6 

25,0 

0,0 

25,0 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20,3

21,6 

0,0 

21,6 

25,0 

0,0 

25,0 

7107

06 03 16  

გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა

0,3

0,8 

0,8 

0,0 

1,0 

1,0 

0,0 

7107

 

ხარჯები

0,3

0,8 

0,8 

0,0 

1,0 

1,0 

0,0 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,3

0,8 

0,8 

0,0 

1,0 

1,0 

0,0 

7106

06 03 17  

სტიქიური მოვლენების  შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკაროთა და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა

155,1

306,1 

210,5 

95,7 

603,5 

396,0 

207,5 

7106

 

ხარჯები

155,1

306,1 

210,5 

95,7 

603,5 

396,0 

207,5 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,2 

0,0 

0,2 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13,8

17,5 

0,0 

17,5 

44,0 

0,0 

44,0 

 

 

სხვა ხარჯები

141,3

288,4 

210,5 

78,0 

559,5 

396,0 

163,5 

7109

06 03 18  

უფასო სასადილო

207,3

236,8 

0,0 

236,8 

265,0 

0,0 

265,0 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0 

 

 

12,0 

 

12,0 

7109

 

ხარჯები

198,5

236,8 

0,0 

236,8 

262,1 

0,0 

262,1 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

სუბსიდიები

198,5

236,8 

 

236,8 

262,1 

 

262,1 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,8

0,0 

0,0 

0,0 

2,9 

0,0 

2,9 

 

 

ძირითადი აქტივები

8,8

0,0 

0,0 

0,0 

2,9 

0,0 

2,9 

7109

06 03 19  

სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა  და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა

17,3

87,7 

0,0 

87,7 

57,7 

0,0 

57,7 

 

 

ხარჯები

8,3

87,7 

0,0 

87,7 

57,7 

0,0 

57,7 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

სუბსიდიები

8,3

87,7 

 

87,7 

57,7 

 

57,7 

7109

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

ძირითადი აქტივები

9,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

7109

06 03 20  

გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა

12,8

14,7 

0,0 

14,7 

30,0 

0,0 

30,0 

7109

 

ხარჯები

12,8

14,7 

0,0 

14,7 

30,0 

0,0 

30,0 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12,8

14,7 

0,0 

14,7 

30,0 

0,0 

30,0 

7109

06 03 21  

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება

16,9

14,6 

0,0 

14,6 

20,0 

0,0 

20,0 

7109

 

ხარჯები

16,9

14,6 

0,0 

14,6 

20,0 

0,0 

20,0 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,9

14,6 

0,0 

14,6 

20,0 

0,0 

20,0 

7109

06 03 22  

არასრულწლოვანთა დახმარება

 

33,5 

0,0 

33,5 

50,0 

19,0 

31,0 

7109

 

ხარჯები

 

33,5 

0,0 

33,5 

50,0 

19,0 

31,0 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0 

0,0 

0,0 

1,0 

0,0 

1,0 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

33,5 

0,0 

33,5 

49,0 

19,0 

30,0 

 

თავი I I I. მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16. ასიგნებების დაფინანსება

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 17. სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების მიზნით, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 67-ე მუხლის მოთხოვნათა დაცვით და შესაბამისად შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და მოცულობა განისაზღვროს 67,4 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 18. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 198,4 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან შესაბამისი დანიშნულებით გამოყოფილ სახსრებთან ერთად მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად. მათ შორის:

ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 178.4 ათასი ლარი.

ბ)„სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1,0 ათასი ლარი.

გ) „არასრულწლოვანთა დახმარება“ რაც გულისხმობს სიღატაკეში ან/და კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარებას და გაძლიერებას, საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 19,0 ათასი ლარი.

მუხლი 19. ვალდებულებებისა და დავალიანებების ანაზღაურება

1. მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით დაფინანსდება წინა წლების მუნიციპალიტეტის მიერ საინვესტიციო პროექტების განხორციელებისათვის აღებული ვალდებულებები, ასევე: დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები.

2. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2024 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 20. საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება

1. საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული მე-2 დანართის მე-2 ცხრილის მე-6 თანრიგის მიხედვით.

2. 2024 წლის განმავლობაში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. საჭიროების შემთხვევაში აღმასრულებელი ორგანო უფლებამოსილია შეზღუდოს ჯილდოებისა და დანამატების გაცემა შესაბამისი წინადადებათა განხილვის შედეგად.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის დადგენილი წესის თანახმად.

 მუხლი 22. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურმა, ზედამხედველობის სამსახურმა და ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურმა ყოველი კვარტლის დასრულებიდან 10 დღის ვადაში მერიის ხელმძღვანელობას წარუდგინოს ინფორმაცია და წინადადებები: ა) სახელმწიფო და ადგილობრივი საბიუჯეტო სახსრებით „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი და ხელშეკრულების შესრულების შემდგომ დარჩენილი ეკონომიის თანხების შესახებ. ბ) წარმოადგინონ წინადადებები ეკონომიის თანხებით ახალი - საშუალოვადიანი პერიოდში გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების თაობაზე.

მუხლი 23. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 24. სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების განხორციელება

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების განხორციელება გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ შესაბამის საკითხზე დამტკიცებული დადგენილებისა და დებულების შესაბამისად.

მუხლი 25. შშმ პირთა საჭიროებები

საგანმანათლებლო, კულტურული, სპორტული და შემეცნებითი ღონისძიებები, სოციალური პროგრამები, ინფრასტრუქტურული პროექტები მორგებულ (ადაპტირებულ) იქნას შშმ პირთა საჭიროებებს.“.