,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 20 დეკემბრის №25 დადაგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 20 დეკემბრის №25 დადაგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 13
დოკუმენტის მიმღები სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/08/2024
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/08/2024
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2025
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.168.016410
13
23/08/2024
ვებგვერდი, 23/08/2024
190020020.35.168.016410
,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 20 დეკემბრის №25 დადაგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №13

2024 წლის 23 აგვისტო

ქ. სიღნაღი

 

,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 20 დეკემბრის №25 დადაგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,

მუხლი 1
,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023  წლის 20 დეკემბრის №25 დადგენილების (www.matsne.gov.ge, 21/12/2023, 190020020.35.168.016392) დანართში შევიდეს შემდეგი სახის ცვლილება:  
1. პირველი  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში 

დასახელება

2022 წლის  ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 შემოსავლები

27,415.5

30,283.2

13,779.2

16,504.0

39,361.0

15,489.5

23,871.5

   გადასახადები

12,035.9

14,239.1

0.0

14,239.1

16,584.9

0.0

16,584.9

   გრანტები

14,090.4

14,925.1

13,779.2

1,145.9

21,616.1

15,489.5

6,126.6

სხვა  შემოსავლები

1,289.2

1,119.0

0.0

1,119.0

1,160.0

0.0

1,160.0

 ხარჯები

11,536.4

14,684.9

403.1

14,281.8

18,795.7

1,357.7

17,438.0

   შრომის     ანაზღაურება

2,542.9

2,827.1

0.0

2,827.1

3,550.2

0.0

3,550.2

   საქონელი და მომსახურება

1,588.7

1,729.5

269.7

1,459.8

2,980.8

421.8

2,559.0

    პროცენტი

97.1

68.1

0.0

68.1

60.6

0.0

60.6

    სუბსიდიები

5,825.3

7,215.2

0.0

7,215.2

9,373.4

0.0

9,373.4

   გრანტები

105.7

980.6

0.0

980.6

121.0

0.0

121.0

   სოციალური უზრუნველყოფა

640.8

681.4

0.0

681.4

907.5

0.0

907.5

   სხვა ხარჯები

735.9

1,183.0

133.4

1,049.6

1,802.2

935.9

866.3

საოპერაციო სალდო

15,879.1

15,598.3

13,376.1

2,222.2

20,565.3

14,131.8

6,433.5

არაფინანსური აქტივების
 ცვლილება

16,237.7

17,430.4

15,144.4

2,286.0

26,666.0

17,357.8

9,308.2

     ზრდა

16,925.4

17,706.6

15,144.4

2,562.2

34,734.7

17,357.8

17,376.9

     კლება

687.7

276.2

0.0

276.2

8,068.7

0.0

8,068.7

მთლიანი სალდო

-358.6

-1,832.1

-1,768.3

-63.8

-6,100.7

-3,226.0

-2,874.7

  ფინანსური  აქტივების
 ცვლილება

-603.9

-2,099.0

-1,768.3

-330.7

-6,391.6

-3,226.0

-3,165.6

      ზრდა

                                      650.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

      კლება

                                   1,254.0

2,099.0

1,768.3

330.7

6,391.6

3,226.0

3,165.6

ვალდებულებების ცვლილება

                   -245.3

-266.9

0.0

-266.9

-290.9

0.0

-290.9

      ზრდა

                                   0.0    

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

      კლება

245.3

266.9

0.0

266.9

290.9

0.0

290.9

ბალანსი

              0.0  

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

  შემოსულობები

28,103.2

30,599.4

13,779.2

16,780.2

47,429.7

15,489.5

31,940.2

       შემოსავლები

27,415.5

30,283.2

13,779.2

16,504.0

39,361.0

15,489.5

23,871.5

      არაფინანსური აქტივების კლება

687.7

276.2

0.0

276.2

8,068.7

0.0

8,068.7

ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

                 0.0  

                    0.0

                0.0  

                 0.0 

                 0.0

                0.0

                          0.0

   ვალდებულებების      ზრდა

                  0.0

                 0.0 

                0.0  

                 0.0  

                   0.0

                0.0 

                        0.0  

გადასახდელები

28,707.1

32,658.4

15,547.5

17,110.9

53,821.3

18,715.5

35,105.8

ხარჯები

11,536.4

14,684.9

403.1

14,281.8

18,795.7

1,357.7

17,438.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,925.4

17,706.6

15,144.4

2,562.2

34,734.7

17,357.8

17,376.9

ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)

                 0.0  

                 0.0 

                0.0  

                 0.0 

                 0.0 

                0.0 

                 0.0

ვალდებულებების კლება

245.3

266.9

0.0

266.9

290.9

0.0

290.9

ნაშთის ცვლილება

-603.9

-2,099.0

-1,768.3

-330.7

-6,391.6

-3,226.0

-3,165.6

 

3. მე-3  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  შემოსავლები

 განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები  39,361.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

      27,415.5

30,283.2

13,779.2

16,504.0

39,361.0

15,489.5

23,871.5

გადასახადები

12,035.9

14,239.1

0.0

14,239.1

16,584.9

0.0

               16,584.9

       გრანტები

14,090.4

14,925.1

13,779.2

1,145.9

21,616.1

15,489.5

6,126,6

       სხვა შემოსავლები

1,289.2

1,119.0

0.0

1,119.0

1,160.0

0.0

1,160.0

 

4. მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  გადასახადები

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 16,584.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის პროექტი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 გადასახადები

12,035.9

14,239.1

0.0

14,239.1

16,584.9

0.0

16,584.9

    დამატებული   ღირებულების გადასახადი

7,646.6

9,402.1

0.0

9,402.1

11,784.9

0.0

11,784.9

  საშემოსავლო    გადასახადი

                 0.0  

                 0.0  

                0.0 

                 0.0  

                 0.0  

0.0

                      0.0  

 ქონების გადასახადი

4,389.3

4,837.0

0.0

4,837.0

4,800.0

0.0

4,800.0

   საქართველოს   საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

1,357.1

1,730.2

0.0

1,730.2

2,150.0

0.0

2,150.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

46.6

0.0

46.6

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

25.4

34.6

0.0

34.6

15.0

0.0

15.0

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

2,875.5

2,883.8

0.0

2,883.8

2,515.0

0.0

2,515.0

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
 მიწაზე

131.3

141.8

0.0

141.8

120.0

0.0

120.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

5. მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 21,616.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

 2022 წლის

ფაქტი

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 გრანტები

14,090.4

14,925.1

21,616.1

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

14,090.4

14,925.1

21,616.1

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან  მიღებული გრანტები

0.0

                         0.0

15.3

      მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების   განსახორციელებლად

698.0

654.7

584.5

 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

13,392.4

14,270.4

21,016.3

      რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი  

9,858.7

10,649.0

11,930.8

      სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

340.0

340.0

 სხვა  კაპიტალური დანიშნულების გრანტები სახელმწიფო                     ბიუჯეტიდან

3,514.9

2,368.8

6,058.4

       სპეციალური ტრანსფერი

18.8

912.6

2,180.0

      მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდი

0.0

0.0

507.1

 

6. მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,160.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

1,289.2

1,119.0

1,160.0

 შემოსავლები საკუთრებიდან

458.9

521.5

660.0

 პროცენტები

364.2

435.3

600.0

 რენტა

94.7

86.2

60.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

20.0

16.5

30.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

74.7

69.7

30.0

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

209.3

154.0

152.6

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

134.8

70.7

80.6

      სანებართვო მოსაკრებელი

98.8

41.8

20.0

 მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვებზე

                 0.0      

0.0

0.0

 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  

0.0

0.0

0.0

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.6

0.0

0.6

 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

35.3

28.9

60.0

 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 

0.0

0.0

           0.0

 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

74.5

83.3

72.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

6.5

83.3

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

68.0

0.0

72.0

 ჯარიმები, სანქციები და საურავები

221.5

222.7

200.0

 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0.0

0.0 

 0.0

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

399.5

220.8

147.4

 

7. მე-7  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 18,795.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

11,536.4

14,684.9

403.1

14,281.8

18,795.7

1,357.7

17,438.0

    შრომის   ანაზღაურება

2,542.9

2,827.1

0.0

2,827.1

3,550.2

0.0

3,550.2

   საქონელი და  მომსახურება

1,588.7

1,729.5

269.7

1,459.8

2,980.8

421.8

2,559.0

   ძირითადი  კაპიტალის მოხმარება

0.0 

0.0 

               0.0  

            0.0  

0.0 

               0.0  

            0.0 

    პროცენტი

97.1

68.1

0.0

68.1

60.6

0.0

60.6

    სუბსიდიები

5,825.3

7,215.2

0.0

7,215.2

9,373.4

0.0

9,373.4

გრანტები

105.7

980.6

0.0

980.6

121.0

0.0

121.0

    სოციალური
    უზრუნველყოფა

640.8

681.4

0.0

681.4

907.5

0.0

907.5

სხვა ხარჯები

735.9

1,183.0

133.4

1,049.6

1,802.2

939.5

866.3

 

8. მე-8  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 26,666.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 34,734.7  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2022 წლის
ფაქტი

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

236.1

240.2

630.8

 01 01

    საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების     საქმიანობის უზრუნველყოფა

236.1

240.2

630.8

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

15,090.6

16,037.0

31,240.8

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

12,738.3 

13,817.6

22,976.5

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

48.1

23.9

20.0

 02 02 04

   საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები

38.9

9.8

2,220.5

 02 03

    გარე განათება

60.3

31.8

51.6

02 04

    ტრანსპორტი

0.0

412.2

549.7

 02 05

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

85.8

22.8

0.0

 02 07

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პარკები და სკვერები)

1,527.1

538.2

1,841.5

02 07 02

    შადრევნების ექსპლუატაცია

0.0

0.6

27.5

 02 08

   საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და  ექსპერტიზის ხარჯები

358.6

542.9

2,086.6

 02 09

   სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

227.6

472.7

1,179.2

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

5.9

164.5

287.7

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

                   0.0    

                   0.0    

0.0

 03 03

   კაპიტალური დაბანდება დასუფთავებაში

5.9

164.5

287.7

 04 00

 განათლება

711.7

727.9

904.6

 04 01

  სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

36.1

30.2

0.0

04 02 01

   მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

1.0

0.0

0.0

 04 03

   სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი

324.8

137.5

438.2

 04 04

   საჯარო სკოლების დაფინანსება

349.8

560.2

466.4

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

879.1

685.3

1,958.5

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

0.0

6.0

0.0

 05 01 02

   სასპორტო სკოლის კაპიტალური ხარჯი

814.3

673.0

1,777.9

05 02 01 02

   სახელოვნებო და საგანმანათლებლო მომსახურება

4.0

3.2

0.0

05 02 01 04

  კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

0.7

3.0

0.0

05 02 01 05

   სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

19.0

0.0

0.0

05 03

  საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ღონისძიებების  დაფინანსება

19.8

0.0

180.6

05 02 01 08

  სახელოვნებო სკოლების კაპიტალური ხარჯი

21.3

0.1

0.0

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

7.9

16.2

0.0

 06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

0.1

6.9

0.0

06 02

უფასო სასადილო

7.8

9.3

0.0

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,925.4

17,706.6

34,734.7


ბ) განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 8,068.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

 2022 წლის
ფაქტი

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების  ცვლილება

16,237.7

17,430.4

26,666.0

      არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,925.4

17,706.6

34,734.7

     არაფინანსური აქტივების კლება

687.7

276.2

8,068.7

 

9. მე-9  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2022 წლის
ფაქტი

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,814.5

4,208.2

5,845.6

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3,621.4

4,039.6

5,681.0

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,621.4

4,039.6

5,631.0

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

50.0

 7.1.3

 საერთო დანიშნულების მომსახურეობა

4.8

2.5

6.0

7.1.3 3

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურეობა

4.8

2.5

6.0

7.016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

97.1

68.1

60.6

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადსხავ დონეზე

91.2

98.0

98.0

 7.2

  თავდაცვა

131.0

133.1

3.8

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

131.0

133.1

3.8

 7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

12,763.6

15,139.0

24,179.3

 7.4 5

 ტრანსპორტი

12,763.6

15,139.0

24,179.3

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

12,763.6

15,139.0

24,179.3

 7.5

  გარემოს დაცვა

946.4

1,180.6

3,766.0

 7.5 1

    ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

878.5

1,148.0

1,514.5

 7.5 2

    ჩამდინარე წყლების მართვა

67.9

32.6

2,251.5

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

3,788.7

3,664.7

8,292.3

 7.6 1

    ბინათმშენებლობა

507.2

795.7

1,302.8

 7.6 2

    კომუნალური მეურნეობის განვითარება

6.2

12.3

0.0

 7.6 3

    წყალმომარაგება

497.2

513.3

590.4

 7.6 4

     გარე განათება

702.8

803.4

940.3

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ   მეურნეობაში

2,075.3

1,540.0

5,458.8

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

62.7

150.5

270.6

7.7 2

ამბულატორიული მომსახურება

0.1

0.0

0.0

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

62.6

150.5

270.6

 7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,403.5

2,544.3

4,785.5

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,130.8

1,126.2

2,396.7

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

1,063.8

1,293.0

1,705.7

7.8 3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

5.5

4.2

40.0

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

203.4

120.9

643.1

 7.9

განათლება

3,571.8

4,274.1

5,010.9

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

2,912.3

3,339.4

4,135.3

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

569.9

829.9

765.5

 7.9 2 3

 პროფესიული განათლება

89.6

104.8

110.1

 7 10

 სოციალური დაცვა

979.6

1,097.0

1,376.4

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

434.8

438.4

564.4

 7 10 11

 ავადმყოფთა  სოციალური დაცვა

337.3

314.3

422.3

7 10 12

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

97.5

124.1

142.1

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

38.4

41.8

98.0

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

1.1

1.5

58.0

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

505.3

615.3

656.0

 

 სულ

28,461.8  

32,391.5

53,530.4

 

10. მე-10  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  -6,100.7 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საოპერაციო სალდო 20,565.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

15,879.1

15,598.3

20,565.3

 მთლიანი სალდო

-358.6

-1,832.1

-6,100.7

 

11. მე-14  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14. სიღნაღის მინიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ეკონომიკური განვითარების საწინდარი მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაა. ყოველი განხორციელებული ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტი მუნიციპალიტეტში ეკონომიკური აქტივობის და ბიზნესის განვითარების ახალი წყაროა.

2024 წლისთვის მუნიციპალიტეტი გეგმავს რამდენიმე ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტის დაწყებას, ასევე ძველი გარდამავალი პროექტების დასრულებას. მნიშვნელოვანი თანხები ხმარდება ასევე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - ექსპლოატაციას.

აღნიშნული პრიორიტეტის დასაფინანსებლად განსაზღვრულია 36,237.6ათასი ლარი.

ათას ლარებში

პროგ. კოდი

დასახელება

 2022 წლის
ფაქტი

 2023 წლის  ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

17,498.7

19,993.8

36,237.6

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

12,755.9

14,715.3

23,371.8

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

497.2

513.3

590.4

 02 02 04

   საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები

67.9

32.6

2,251.5

 02 03

    გარე განათება

613.5

575.5

940.3

02 04

    ტრანსპორტი

7.7

423.7

807.5

 02 05

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

507.2

795.7

1,302.8

02 07 02

    შადრევნების ექსპლუატაცია

3.9

1.9

31.7

02 07 03

 სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

1.7

1.9

19.2

02 07 04

 ბაღებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა

1,572.6

718.6

2,142.1

 02 08

   საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და  ექსპერტიზის ხარჯები

365.0

594.6

2,086.6

 02 09

   სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

227.6

472.7

1,179.2

 03 00

   დასუფთავების ღონისძიებები

878.5

1,148.0

1,514.5

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 01

23,371.8

პროგრამის აღწერა

პროგრამა გულისხმობს გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ახალი გზების მშენებლობას და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაციას,  ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, საუბნო გზებისა და სავარგულებთან მისასვლელი გზების მოხრეშვას, ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს რეაბილიტირებული ქუჩები და გზები, რათა უსაფრთოდ გადაადგილდეს, როგორც ნებისმიერი სატრანსპორტო საშუალება, ასევე ქვეითად მოსიარულეები.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტისა და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება. შეიქმნება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა. რაც ხელს შეუწყობს, როგორც ადგილობრივ მაცხოვრებლებს, ასევე ჩამოსულ ტურისტებს ტრანსპორტით და ფეხით გადაადგილებისას შეექმნათ მაღალი კომფორტი. განვითარდება მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისი და ტურისტული ინფრასტრუქტურა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ახალი გზების მშენებლობა

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 01 01

22,976.5

როგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

  პროგრამა ითვალსიწინებს ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას, პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგწნს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას პროცენტულად, რაც არის გათვლილი. 2024 წლისთვის იგეგმება ისეთი სამუშაოები, რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს, გზებს ექნება სანიაღვრე არხები, რაც ხელს შეუწყობს წყლის გადინებას და ააცილებს მოსახლეობას ნალექით წარმოქმნილ პრობლემას, სიღნაღის მუნიციპალიტეტში საჭიროებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნიდან გამომდინარე იგეგმება ახალი გზების მშენებლობა, არსებული გზების მაღალი ხარისხით შენარჩუნება, მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება, ტურიზმის ხელშეწყობა, მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობსება. აგრეთვე იგეგმება სიღნაღის მუნიციტაპილიტეტის სოფლებში (ანაგა, ვაქირი, საქობო, მაშნაარი, ჯუგაანი, ნუკრიანი,  ქვემო მაღარო,  ქვემო ბოდბე,  ზემო მაღარო და  ბოდბე) მდებარე საავტომობილო გზების გვერდულებზე, ავტობუსის გაჩერებებისთვის საჭირო, გადახურული მოსაცდელების მშენებლობა, არსებული მოსაცდელების (სოფელ ქვემო მაჩხაანში, ბოდბისხევში და ტიბაანში) რეაბილიტაციას და ავტობუსებისთვის ავტოფარეხის მშენებლობა, სოფ. ჯუგაანში საბავშო ბაღის გზის რეაბილიტაცია - 245756  ლარი, ქ. სიღნაღში ევდოშვილის II შესახვევის, კვერნაძის ქუჩის ბოლო მონაკვეთის, ერეკლე II-ს ჩიხის, რუსთაველის ჩიხისა და ,,ორმილას“ წყაროსთან მისასვლელი ს/გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 275123 ლარი, სოფ. მაღაროში, ე.წ. ,,რკინიგზის“ და ,,სკოლის“ უბნების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია - 137 729 ლარი, სოფელ ძველი ანაგიდან (ვანაანთ უბნიდან ტიბაანისკენ (აჭარელების უბნამდე) ს/გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებისთვის 846 624 ლარი,  (მთლიანი საპროეტო ღირებულებით 891 183 ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტის წილი 44559 ლარი), სოფ. ანაგაში ჰამლეტ გონაშვილის ქუჩის ს/გზის რეაბილიტაცია 321 100 ლარი, ქ. წნორში ვაჟა მოსულიშვილის ქუჩის ს/გზის რეაბილიტაცია 261 250 ლარი, ქ. წნორში ინაშვილის ქუჩის ს/გზის რეაბილიტაცია 317 992 ლარი,სოფელ ნუკრიანში ე.წ. ,,ტოღნოღაანების“ უბნის ს/გზის რეაბილიტაციისთვის  489 801 ლარი (მთლიანი საპროექტო ღირებულებით 515 580 ლარი, ა/ბიუჯეტის წილი 25 779 ლარი),  ბაკურციხე-წნორის სავტომობილო გზაზე 8 ერთეული ვიდეო სამეთვალყურეო კამერის დასამონტაჟებლად 161280 ლარი, 1000 000 ლარი, სოფ. ვაქირში  "გოგაანების" უბნის ს/გზის რეაბილიტაციისთვის, 500 000 ათასი ლარი სოფ. ჯუგაანში ცენტრალური ს/გზის რეაბილიტაციისთვის, 328 857 ლარი სოფ. ქვემო მაღაროში "გოდერძიშვილის" ქუჩის ს/გზის რეაბილიტაციისთვის, 646 996 ლარი სოფ. ქვემო მაღაროში "რკინიგზის" უბნის  ს/გზის რეაბილიტაციისთვის, 450 000 ათასი ლარი, ქ. სიღნაღში აბრამიშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის, წმინდა ნინოს ბოდბის დედათა მონასტრის  გალავნის მიმდებარე ტერიტორიაზე გზისა და საყრედენი კედლების მოწყობის, პარკინგთან არსებული საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოებისთვის 2 400 ლარით,

მუნიციპალიტეტის შიდა საუბნო გზების და სავარგულების რეაბილიტაციისთვის 122 700  ლარი, ა/ბიუჯეტიდან  127 400 ლარი, სოფელ საქობოში ბესიკის ქუჩის ს/გზის რეაბილიტაციისთვის ა/ბიუჯეტიდან გამოიყოს 246 600 ათასი ლარი, ადგილობრივი  ს/გზის რეაბილიტაციისთვის 250 000 ათასი ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  მუნიციპალიტეტის სოფლებში  და ქალაქად მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება, მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტუქტურა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების მოვლა-შენახვა

2024 წლის დაფინანსება

 

 ათას ლარში

 

02 01 02

395.3

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

  • ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის სოფლებში საუბნო გზების მოასფალტება, სანიაღვრის, ტროტუარების მოწყობა და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებთან მისასვლელი გზების მოწესრიგება.
  • დაფინანსება მოხდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურა. რეაბილიტირებული იქნება ქალაქის და სოფლის  ცენტრალური და შიდა საუბნო გზა. რეაბილიტირებული გზებით ისარგებლებს ადგილობრივი მოსახლე და მუნიციპალიტეტის სტუმარი. სოფლის მოსახლეობას გაუადვილდება სავარგულებისკენ გადაადგილება და მოსავლის დაბინავება.  ასევე მარტივად და სწრაფად შეძლებს სხვადასხვა სერვისების მიღებას.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

 წყლის სისტემების განვითარება

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 02

590.4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია

როგრამის აღწერა

წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის ფარგლებში 2024 წელს  ბიუჯეტით იგეგმება  წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაციის  და ექსპლუატაციის სამუშაოები. წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.
წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 1 ქვეპროგრამისაგან:  სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოტაცია და განვითარება. პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია და საკუთარი შემოსულობები გამოიყო, მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული ბუნებრივი წყაროს წყლების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის 9.8 ათასი ლარი ც/ბიუჯეტიდან,, ა/ბიუჯეტიდან 10.2 ათასი ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  რეაბილიტირდება წყლის სათავე ნაგებობები და  წყალმომარაგების ქსელები,  მოეწყობა ახალი ჭაბურღილები, გაიზრდება წყლის დებიტი და გაუმჯობესებული წყალმომარაგებით ისარგებლებს დაახლოებით 22500 მოსახლე. გაუმჯობესდება წყალმომარაგება მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობისათვის

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 02 01

550.4

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ,,კომუნალური 1“

ქვეპროგრამის აღწერა

   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების  სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, მომსახურებას, დაზიანებების აღმოფხვრას, მოსახლეობის წყლით უზრუნველყოფას, საჭიროების შემთხვევაში წყლის ტუმბოებისა და ტუმბოს ძრავების შეძენას. პრიორიტეტულია მოსახლეობის სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები :         - მწყობრიდან გამოსული მილების შეკეთება და ახლით ჩანაცვლება. საჭიროების მიხედვით წყლის ტუმბოების და ტუმბოს ძრავების შეძენა  და მონტაჟი.  პროგრამის მიზანია:
 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობდეს სასმელი წყლის 8  საათიანი მიწოდება;
 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელწყალს;
 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.
წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 1 ქვეპროგრამისაგან:  სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოტაცია და განვითარება. პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია და საკუთარი შემოსულობები.
წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლოტაცია), რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი  მომსახურების ნაწილში არის  მუდმივმოქმედი პროგრამა. 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების გრაფიკი;

წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კანალიზაციის სისტემის განვითარება

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 02 02

2,220.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია, რათა დაცული იყოს მოსახლეობა უხვი ნალექების პირობებში ეზოების დატბორვისგან და კომფორტულს გახდის აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადადგილებასა.  პროგრამა ფინანსდება ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტიდან. მუნიციპალიტეტს გამოეყო  1,855.4 ათასი ლარი, მათ შორის: (1,771.5 ათასი ლარი სიღნაღის მუნიციპალიტეტში,სიღნაღი-ქვემო მაჩხაანის (სიღნაღი-ქედელი-ბოდბისხევი) დამაკავშირებელი ტურისტული საავტომობილო გზის გასწვრივ სანიაღვრე სისტემის და ნაპირსამაგრი გამბიონების მოწყობის სამუშაოებისთვის და 83.9 ათასი ლარი სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ საქობოში, გოდაქნის ხევზე 2023 წლის 2 სექტემბრის სტიქიის შედეგად დაზიანებული ნაპირსამაგრი საყრდენი კედლის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის), 19.622 ათასი ლარი,  ქ. სიღნაღში ერეკლე მეორის ქუჩის შესახვევში და სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოებისთვის, 27.113 ათასი ლარი ქ. წნორში, სიხაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოებისთვის, ,,სოფელ ჯუგაანში დუქნებიდან საბავშო ბაღამდე ს/გზის გასწვრივ სანიაღვრე სისტემის მოწყობისთვის 303.542 ათასი ლარით (მთლიანი საპროექტო ღირებულებით 319.520 ათასი ლარი, ა/ბიუჯეტის წილი 15.978 ათასი ლარი).

    

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შეკეთებული სანიაღვრეები,შექმნილი ეკოლოგიურად სუფთა გარემო და კმაყოფილი მოსახლეობა

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კანალიზაციის სისტემის განვითარება

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 02 02

31.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,კომუნალური 1“

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია, რათა დაცული იყოს მოსახლეობა უხვი ნალექების პირობებში ეზოების დატბორვისგან და კომფორტულს გახდის აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადადგილებასა.  პროგრამა ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შეკეთებული სანიაღვრეები,შექმნილი ეკოლოგიურად სუფთა გარემო და კმაყოფილი მოსახლეობა

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

გარე განათება

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 03

940.3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,კომუნალური 1“

პროგრამის აღწერა

  ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისათვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოვებით 500.0 ათასი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას. პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან, ესენია:

 1. გარე განათების ქსელის მოწყობა, ელ. ენერგია;

2. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია - კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების  მოწყობა.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის, როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).
ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.
2024 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა.

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის მოწყობა ელ.ენერგია

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 03 01

520.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

  დასახლებული პუნქტების გარე განათების ელ. ენერგიის მომსახურების ღირებულება, ახალი ელექტროგადამცემი ხაზების მოწყობა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების სისტემის შეუფრხებელი ფუნქციონირება.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 03 02

368.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ კომუნალური 1„

ქვეპროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მთლიან ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში) 20000 ათასამდე  გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს, ამისთვის  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა არ მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას,  განათების ბოძების ჩაყრას და დაზიანებული ბოძების შეცვლას, ახალიი ქსელების მოწყობას.

პროგრამა მოიცავს აღნიშნულ სფეროში დასაქმებული ადამიანების შრომის ანაზღაურებას. 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის ფუნქციონირება გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა დროულად.

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 04

807.5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

  პროგრამა ითვალისწინებს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღაროდან არქიმედეს კლინიკამდე მგზავრთა გადაყვანას.

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალური სატარნსპორტო სისტემის განვითარებისათვის საჭირო თანამედრო ტიპის ავტობუსების შეძენა, ასევე განხორციელდება მუნიციპალური ტრანსპორტის გასაჩერებელი ადგილების მოწყობა/მონიშვნა, ტაბლოების მოწყობა და სხვა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  მოსახლეობისთვის ამ გზით  უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა. 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 08

2,086.6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული პროექტების შედგენა,  საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისად, დოკუმენტების კომპლექსში სრულად მოცემულია პროექტის არსი და მისი მიმართულებისა და რეალიზაციის დასაბუთება, ასევე ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა, ამასთან იმ ხელშეკრულებაზე, რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს, პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას პროგრამის ფარგლებში, ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურეობის) სამუშაოების შესყიდვა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, ასევე პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.

 815.0 ათასი ლარი საზედამხედველო მომსახურეობის, შიდა გზების პროექტირების, შენობების პროექტირების და სიღნაღის ახალგაზრდული ცენტრის პროექტირების, საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის და ექსპერტიზის ხარჯების  მომსახურეობის,   ქ. სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, წმინდა ნინოს ბოდბის დედათა მონასტრის  გალავნის მიმდებარე ტერიტორიაზე გზისა და საყრედენი კედლების მოწყობის, პარკინგთან არსებული საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოების  მონიტორინგისთვის 156.9 ათასი ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  სწორი საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა, შესასრულებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი ისე, რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშნებლო ნორმებს (სტანდარტებს).

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 09

1,179.2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

  ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლის კრებებზე მოსახლეობის მიერ ინიცირებული პრიორიტეტული პროგრამების განხორციელება. ამ პროგრამით სოფელზე გამოყოფილი თანხის ფარგლებში ხდება მცირე, სოფლისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  დაკმაყოფილებულია მოსახლეობის მოთხოვნა გენდერული თანასწორობის დაცვით, მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტების შესრულებით.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

03 01

1,226.8

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,კომუნალური 1“

პროგრამის აღწერა

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. შეძენილია ნაგავმზიდი მანქანები და ნაგვის ურნები. 
 ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება ნაგვის  გამზიდი მანქანები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთლიან ტერიტორიაზე.  შეგროვებული ნარჩენები გადის ნაგავსაყრელებზე.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება ეხება ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეეზოვეები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.  (დაემატა 3 საშტატო ერთეული)

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქ. სიღნაღის, წნორის და სოფლების  დასუფთავება,  ნარჩენების  გატანა. იქმნება ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

03 01 01

287.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში   დასუფთავება ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია .შეძენილი ნაგავმზიდი მანქანები, საქართველოს მთავრობის 15.09.23 წ. #1640 განკარგულებით ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეუფერხებლად გატანის მიზნით მიმდინარე წელს დაფინანსდა ნაგავმზიდი მანქანის  მთლიანი ღირებულების 40% -158.472 ათასი ლარი, 60%-237.700 ათასი ლარი დაგეგმილია 2024 წლის ბიუჯეტში. მუნიციპალიტეტისთვის 50.0 ათასი ლარის ნაგვის ურნების შეძენა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დასუფთავებული მუნიციპალიტეტი და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მწვანე ნარგავების  მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 07 04

300.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,კომუნალური 1“

პროგრამის აღწერა

     ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  სკვერების დაცვა, მოვლის  ღონისძიებები, რომელსაც ა(ა)იპ სიღნაღის დასუფთავების  შესაბამისი განყოფილება უზრუნველყოფს:
განყოფილება  ახდენს არსებული  სკვერების გაწმენდა- დასუფთავებას.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხელშეკრულებით აყვანილ პირთა ხელფასებიც.
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა (ქ. წნორის პარკის დაცვის მომსახურეობა), სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.
პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ სიღნაღის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები. 

  ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ასევე სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.
  სასაფლაოების გაწმენდა, გასუფთავება, მოცელვა და შესაწამლი სამუშაოების შესრულება.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხელშეკრულებით აყვანილ პირთა ხელფასებიც.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა  და ნიადაგის გაფხვიერება.  განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ბაღებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია

2024 წლის დაფინანსება

 

 ათას ლარში

 

1,841.5

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

     ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი სკვერების მშენებლობა და არსებული  სკვერების რეაბილიტაცია.

 324.117 ათასი ლარი, ქ. სიღნაღში სკოლისა და 112-ის შენობებს შორის სკვერისა და ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოსთვის,  სოფ. ძველი ანაგის სკვერში საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოებისთვის 20.480 ათასი ლარი, 300.0 ათასი ლარი, სოფელ ქვემო მაჩხაანის სკვერის და სტადიონის რებილიტაციისთვის, 100.0 ათასი ლარი ხირსის სკვერის რეაბილიტაციისთვის, სოფელ საქობოში სკვერის მოწყობის სამუშაოების 313.5 ათასი ლარი, ქ. წნორში უნივერსიტეტის ქუჩაზე #74,#76, #78, #80, #82 კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობის 386.158 ათასი ლარი (მთლიანი საპროექტო ღირებულება 820.0 ათასი ლარი, ა/ბიუჯეტის წილი 120.342 ათასი ლარი). ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიყოს 53.5 ათასი ლარი, ქ. წნორში უნივერსიტეტის ქუჩაზე #74,#76, #78, #80, #82 კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობისთვის, მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების რეაბილიტაციისთვის 18.9 ათასი ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 19.6 ათასი ლარი, პარკებსა და სკვერებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობის 24.5 ათასი ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 25.5 ათასი ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ახალი ინფრასტრუქტურის მოწყობა

 

12. მე-16  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

პროგრამული კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2,403.5

2,534.8

4,785.5

05 01

სპორტის განვითარეის ხელშეწყობა

1,130.8

1,116.7

2,396.7

05 01 01

ა(ა)იპ ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი“

316.5

443.7

618.8

05 01 02

სასპორტო სკოლის კაპიტალური ხარჯი

814.3

673.0

1,777.9

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,063.8

1,293.0

1,705.7

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

833.6

1,167.8

1,022.6

05 02 01 06

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

20.0

18.0

30.0

05 02 01 07

საინფორმაციო ცენტრი

5.5

4.2

40.0

05 02 01 08

სახელოვნებო სკოლების კაპიტალური ხარჯი

21.3

0.1

0.0

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

183.4

102.9

613.1

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 01 01

618.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითრების ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

სპორტის პოპულარიზაციისთვის და ჯანსაღი თაობის აღზრდისთვის საჭიროა შიდა ღონისძიებების ჩატარება, იგეგმება ქართული ჭიდაობის, ძიუდოს, რაგბის, ფეხბურთის, ჭადრაკის და კალათბურთის ტურნირების ჩატარება საქართველოს მაშტაბით, მოწვეული იქნებიან აღნშნულ სახეობის გამოჩენილი სპორტსმენები, იქნება დაჯილდოვება მედლებით, თასებით და დიპლომებით. პროგრამის მიზანია, ხელი შევუწყოთ მუნიციპალიტეტში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტული  ცხოვრების დონის ამაღლებასა და სპორტში ჩართულობის გაზრდას, მათ შორის ინტეგრირებული და ექსტრემალური სპორტის მხარდაჭერასა და განვითარებას. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში სპორტი თანდათან ხდება პოპულარული, რაც გამოიხატება მოსახლეობაში ჯანმრთელობის   მდგომარეობის გაუმჯობესებით, დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში ტარდება სხვადასხვა სპორტული აქტივობები, სადაც საშუალოდ იღებს მონაწილეობას 3000 ადამიანი, ფუნქციონირებს სხვადასხვა სექცია: როგორიცაა ფეხბურთი, კალათბურთი, ჭიდაობა, ჭადრაკი, აღმოსავლური ორთაბრძოლა, კიკბოქსინგი, ძალისმიერი სამჭიდი, რაგბი, ფრენბურთი. ამ სექციებში სულ რეგისტრირებულია 600 მოზარდი,  რაც მუნიციპალიტეტის მთლიანი მოსახლეობის 2 პროცენტია, დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არის სულ ძალისმიერი სამჭიდის 1  სახეობა.  ჩართულია 25 მოზარდი და წარმატებული სპორტსმენი. ჩვენი მიზანია უფრო და უფრო მეტი აღსაზრდელი მოვიზიდოთ და ჩავრთოთ ამ მიმართულებით, რისთვისაც საჭირო ადგილობრივი და გასვლით შეჯიბრებებში მონაწილეობის მიღება, დაინტერესების მიზნით სხვადასვა საპრიზო ფონდების შექმნა, სტიპენდიების დანიშვნა, წარმატებული ტრენერების წახალისება თუ მათი აღსაზრდელები მიაღწევენ სახვადსხვა წარმატებებს. მუნიციპალიტეტში არის სულ კიკბოქსინგის 3 და კრივის 2 სექცია, სადაც ჩართულია 100 მოზარდი. ჩვენი მიზანია უფრო და უფრო მეტი ახალგაზრდა მოვიზიდოთ, არის ჭადრაკის 1 სექცია, სადაც ფუნქციონირებს 25  მოზარდი. არის 3 კალათბურთის სექცია, ჩართულია 60 მოზარდი.  ფეხბურთის 7 სექცია, სულ ჩართულია 250 მოზარდი.  რაგბის  2  სექცია,  ჩართულია 40 მოზარდი, ფრენბურთის 1  სექცია,  ჩართულია 10 მოზარდი.
სპორტის პოპულარიზაციისთვის და ჯანსაღი თაობის აღზრდისთვის საჭიროა შიდა ღონისძიებების ჩატარება, იგეგმება ქართული ჭიდაობის, ძიუდოს, რაგბის, ფეხბურთის, ჭადრაკის და კალათბურთის ტურნირების ჩატარება საქართველოს მაშტაბით, მოწვეული იქნებიან აღნიშნულ სახეობის გამოჩენილი სპორტსმენები, იქნება დაჯილდოვება  მედლებით, თასებით და დიპლომებით.

 

ვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, სპორტული  ცხოვრების დონის ამაღლება და მოსახლეობის სპორტულ აქტივობებში ჩართულობის გაზრდა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურის ღონისძიებები

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 01 04

826.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის  კულტურის და ხელოვნების ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

  1. პროგრამის მიზანია:  კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამღლება. კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა, განათლების დონის, ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება, კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია,  რათა  გაიზარდოს კულტურულ შემოქმედებითი  და აღმზრდელობითი მუშაობა, მოხდეს მათი წარმოჩენა და პოპულარიზაცია  კონკურსებსა თუ ფესტივალებზე,   როგორც ქვეყნის შიგნით,  ასევე  გარეთ. შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება. პროგრამის მიზანია,  კულტურული ღონისძიებები  მეტად იყოს წარმოდგენილი სხვადასხვა მიმართულებით   ( თეატრალური, ფოლკლორული, ქორეოგრაფიული და ამ მიმართულებით მეთოდური მუშაობა), ასევე  ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებაში  მეტი ინტერესთა ჯგუფის და მოქალაქეების ჩართულობის უზრუნველყოფა და ამ მიზნით მათთან შეხვედრების ორგანიზება. ასევე  ღონისძიებების   აუდიტორიის გაზრდა, მათი ინფორმირებულობის ამაღლების გზით და ა. შ. მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურის ობიექტების შენარჩუნება და რეაბილიტაცია, გაზრდის ამ სფეროთი დაინტერესებულ  მოსახლეობის  დონის  ხელმისაწვდომობას და წარმოჩენას, რაც მნიშვნელოვნად  შეუწყობს ხელს სოფლებში მოსახლეობის დამკვიდრებას და მოზიდვას.    ა(ა)ი.პ. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების  ცენტრის დაქვემდებარებაშია  :  ცხრა კულტურის სახლი:  ვაქირის, საქობოს, წნორის, ბოდბისხევის, ძვ. ანაგის, ქვ.მაჩხაანის, ერისიმედის,  ქვ.ბოდბის. მიუხედავად მძიმე მატერიალურ ტექნიკური ბაზისა   მაინც მიმდინარეობს სხვადასხვა სახის წრეობრივი მუშაობები, როგორიცაა: ხალხური რეწვა, თექაზე მუშაობა, სხვადასხვა სახის მუსიკალური საკრავებზე შემსწავლელი წრეობრივი მეცადინეობები  და სხვა. სადაც გაერთიანებულია 40 დან 50 მდე დაინტერესებული ადამიანი. მუნიციპალური თეატრი, თეატრის დასი  დაკომპლექტებულია 16 თანამშრომლით, 12 მსახიობი, რადისტი, სცენის მენეჯერი, გარდერობის გამგე, თეატრის კონსულტანტი. დროდადრო მიმდინარეობს ძველი სპექტაკლების განახლება და ახალ სპექტაკლზე მუშაობა. მუნიციპალური თეატრი  წელიწადში რამოდენიმეჯერ მიწვეულნი არიან  სხვადასხვა ქვეყანაში   ფესტივალებზე, სადაც უწევთ შეხვედრები ემიგრაციაში მყოფ ქართველებთან. ფოლკლორული ანსამბლები: ,,მრავალჟამიერი", სადაც გაერთიანებულია რვა მომღერალი, რომლებიც  თავიანთი რეპერტუარით და საშემსრულებლო  ოსტატობით, დიდ მოწონებას იმსახურებს.   გოგონათა ანსამბლი ,,ვაქირელების"  მუშაობა  ემსახურება მოზარდი თაობის  აღზრდას,  სადაც გაერთიანებულია  25  დან  35  მოზარდი.     ქორეოგრაფიული ანსამბლები:  ,,ლაშქრული" შედგება 20  მოცეკვავისგან,  ხელმძღვანელი, ქორეოგრაფი და ორი მუსიკოსისაგან. ,,ათინათი''  - ში კი გაერთიანებულია 35 ბავშვი. ზემოთ  ჩამოთვლილი ანსამბლები  მონაწილეობას იღებენ, როგორც  რეგიონის ფარგლებში დაგეგმილ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე  საქართველოს  ფარგლებს გარეთ.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 კულტურისა და ხელოვნების ცენტრთან არსებული ქართული ხალხური სიმღერის ფოლკლორული ანსამბლის ,,მრავალჟამიერის“, გოგონათა ანსამბლი ,,ვაქირელები“, ქორეოგრაფიული ანსამბლი ,,ლაშქრული“,  ბავშვთა ხალხური სიმღერებისა და ქართული ხალხური ცეკვის ანსამბლების სხვადასხვა ფესტივალებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ისე ქვეყნის გარეთ.

 

 ახალი სპექტაკლების რაოდენობის ზრდა და ხარისხობრივი მაჩვენებელი და მუნიციპალიტეტის  ხელოვანთა მიღწევები.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 01 02

366.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო და საგანმანათლებლო მომსახურეობის ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  9 მუნიციპალური მუზეუმი, 20 ბიბლიოთეკა
მუნიციპალურ მუზეუმებში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია  18622 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 2040-ს.
მუნიციპალიტეტის 20 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 306881 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით  3814   მოსახლე.
  საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა–დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფა;
 კულტურულ–საგანმანათლებლო და სამეცნიერო–ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების, სპეციალიზირებული სემინარების და ტრენინგების მომზადება–ჩატარება, გამოფენების მოწყობა, საინფორმაციო ბაზის შექმნა და სრულყოფა;
საბიბლიოთეკო საქმიანობის წარმოება საერთაშორისო სტანდარტების და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბამისად.  მუზეუმებსა და ბიბლიოთეკებში ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ჩატარება. სამუზეუმო ექსპონატების აღწერა, საინვენტარო წიგნში გატარება, დაცვა, მოვლა-პატრონობა. ასევე მუზეუმების ფონდების აღრიცხვა-დამუშავება, 
კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების ორგანიზება.                                                                                                                                                                            ახალგამოცემული წიგნების წარდგენები, ლიტერატურული საღამოები, შემეცნებითი დისკუსიები, ცნობილი მწერლების დაბადების დღისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოები, გურჯაანში  მოღვაწე შემოქმედ, ღვაწლმოსილ და ცნობილ პიროვნებებთან შეხვედრები,  ღირსშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები ,,ბიბლიოთეკის კვირეული, ლექციები, კონფერენციები, სემინარები, საშობაო–საახალწლო შეხვედრები,  მხატვრული, დოკუმენტური და ანიმაციური ფილმების ჩვენებები, საკლუბო შეხვედრები. მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტება ყველა ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით. ბიბლიოთეკების მართვის თანამედროვე პრინციპების დანერგვა და მომხმარებლებისათვის გაუმჯობესებული სერვისების შეთავაზება, საბიბლიოთეკო კვირეულის ჩატარება, ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმის ხელშეწყობა, არსებული ექსპონატების დაცვა და  მოსწავლე-ახალგაზრდობის აქტიურად ჩაბმა მუზეუმების კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობაში.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ბიბლიოთეკა-მუზეუმების შეუფერხებელი მუშაობა.  მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა. საბიბლიოთეკო ფონდის ზრდა. ა(ა)იპ-ის მთავარი მიზანია რომ დავაინტერესოთ მკითხველი და ავამაღლოთ ცნობიერების დონე. მეტი ტურისტი გვყავდეს მუზეუმებში, რაც გაზრდის  საკუთარ   შემოსავლს.

 

 

კოდი

ქვრპროგრამის დასახელება

სამუსიკო სკოლების განათლების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 01 05

513.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

()იპ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო (სამუსიკო) სკოლების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ა ა(ა)იპ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო (სახელოვნებო) სკოლების გაერთიანებაში არის სიღნაღის ხელოვნების სასწავლებელი  (თერთმეტწლედი), რომელშიც შედის საფორტეპიანო, საგუნდო-სადირიჟორო, საორკესტრო და ხალხურ საკრავთა განყოფილებები, 4 სამუსიკო სკოლა (ექვსწლედი) წნორის, ვაქირის, ტიბაანის, მაღაროს და ასევე ტრადიციული მუსიკის და სახვითი ხელოვნების განყოფილებები.  სიღნაღის ხელოვნების სასწავლებელს აქვს ფილიალი სოფ. ნუკრიანში და სოფ. ანაგაში. მაღაროს სამუსიკო სკოლას სოფ ქვემო ბოდბეში. ტიბაანის სამუსიკო სკოლას სოფ. ძველ ანაგასა და ხირსაში. სკოლების საერთო კონტინგენტია 578 მოსწავლე. მათ აღზრდას ემსახურება 70 პედაგოგი. სკოლებში არსებული მუსიკალური ინსტრუმენტები არ შეესაბამება მოთხოვნებს, განსაკუთრებით საჭიროა საკონცერტო როიალის  შეძენა. საჭიროა განახლდეს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.
შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის საჭიროა შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა;   კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; ფასიანი, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში, როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ. პროგრამა მოიცავს სახელოვნებო განათლების ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია, როგორც სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობაზე, ისე სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერაზე, მათ შორის: სასწავლო-შემოქმედებითი კუთხით პერსპექტიულ მოსწავლეთა სწავლის ხელშეწყობაზე, საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მხარდაჭერაზე, პედაგოგთა ხელშეწყობაზე. დაემატა ტრადიციულ მუსიკის განყოფილებაში მუსიკის მასწავლბლები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლეთა კლასიკური და თანამედროვე მიმართულების სამუსიკო განათლების მიღება, ბავშვების მომზადება სამომავლო შემოქმედებითი საქმიანობისათვის. შესაბამისი ნიჭით დაჯილდოებულ მოსწავლეთა წარმოჩენა და მათი აქტიური ჩართვა შესაბამისი განათლების მისაღებად; მოზარდებში კულტურის დონის ამაღლება, მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში,  ხელოვნებისა და ტრადიციების აღორძინება, კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში მიღწეული წარმატებები.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 03

613.1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური.

პროგრამის აღწერა

არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა (ტრენინგ-სემინარები, ფორუმები, სესიები, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, გასართობი თამაშები, შემოქმედებითი და საგანმანათლებლო კონკურსები და სხვა), შემოქმედი ახალგაზრდების შემოქმედების პოპულარიზაცია (გამოფენები, ლიტერატურული საღამოები, კონცერტები, ფესტივალები, სპექტაკლები და სხვა), ახალგაზრდული პროექტებისა და ინიციატივების დაფინანსება, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსნების დაჯილდოვება, ახალგაზრდებისთვის ტრენინგების მოწყობა, საუკეთესო მასწავლებლების დაჯილდოვება, წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოვება, სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის ჩატარება, შემოდგომის ფესტივალის მოწყობა,  ახალგაზრდული საინფორმაციო ცენტრის ხელშეწყობა, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება (ლაშქრობები, ექსკურსიები, შეჯიბრებები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, სპორტის ექსტრემალური სახეობების კვირეული, სეზონურად სპორტულ-გამაჯანსაღებელ ცენტრებში შეღავათების დაწესება და სხვა). 2020 წელს  პროექტში ,,არსებული ახალგაზრდობის პრობლემების იდენტიფიცირება და საპროექტო წინადადებების წარდგენა'' გამოვლენილი ახალგაზრდული პრობლემების შესახებ საპროექტო წინადადებების მხარდაჭერა. ქ. სიღნაღში და ქ. წნორში დაგეგმილი ფესტივალების და ღონისძიებების ჩასატარებლად გარე გამოყენების ლედმონიტორის შეძენა 152.600 ათასი ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ხარისხობრივად და თვისობრივად მაღალ დონეზე განხორციელებული პროექტები, ახალგაზრდების მხრიდან თავისუფალი დროის შინაარსიანი და ეფექტური ხარჯვა და  ახალგაზრდული ორგანიზაციების აქტივობების ზრდა, ახალგაზრდა თაობის აქტიურად   ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში, ვფიქრობთ, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება 18 წელს ზემოთ ახალგაზრდების გააქტიურება მუნიციპალიტეტში.

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სასპორტო სკოლის კაპიტალური ხარჯი

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 01 02

1,777.9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობას, რეაბილიტაციას (სპორტული დარბაზების, ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნების, მინი სპორტული მოედნების მოწყობა).   

მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯუგაანში სპორტული დარბაზის მშენებლობისთვის 514.589 ათასი ლარი, 16.132 ათასი ლარი  სოფელ ძველ ანაგაში სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოებისთვის,  157.298 ათასი ლარი  სოფელ ანაგაში ხელოვნურსაფარიანი მინი სპორტული მოედნის მშენებლობისთვის,  157.299 ათასი ლარი სოფელ მაშნაარში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობისთვის, 314.278  ათასი ლარი სოფელ ვაქირში ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მშენებლობისთვის, მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნების რეაბილიაციისთვის გამოიყო 4.9 ათასი ლარი, ა/ბიუჯეტიდან 5.1 ათასი ლარი.   სპორტული ტრენაჟორების მოსაწყობად გამოიყო 102.9 ათასი ლარი, ა/ბიუჯეტიდან 107.1 ათასი ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებების გამართულად ფუნქციონირება. ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საინფორმაციო ცენტრი

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 01 07

40.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების  (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 01 06

30.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების  (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა.

 

 

13. მე-19  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 19. სიღნაღმუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

  ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 

 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

28,707.1

32,658.4

15,547.5

17,110.9

53,821.3

18,715.5

35,105.8

 

 ხარჯები

11,536.4

14,684.9

403.1

14,281.8

18,795.7

1,357.7

17,438.0

 

    შრომის ანაზღაურება

2,542.9

2,827.1

0.0

2,827.1

3,550.2

0.0

3,550.2

 

    საქონელი და მომსახურება

1,588.7

1,729.5

269.7

1,459.8

2,980.8

421.8

2,559.0

 

    პროცენტები

97.1

68.1

0.0

68.1

60.6

0.0

60.6

 

    სუბსიდიები

5,825.3

7,215.2

0.0

7,215.2

9,373.4

0.0

9,373.4

 

    გრანტები

105.7

980.6

0.0

980.6

121.0

0.0

121.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

640.8

681.4

0.0

681.4

907.5

0.0

907.5

 

    სხვა ხარჯები

735.9

1,183.0

133.4

1,049.6

1,802.2

935.9

866.3

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,925.4

17,706.6

15,144.4

2,562.2

34,734.7

17,357.8

17,376.9

 

 ვალდებულებები

245.3

266.9

0.0

266.9

290.9

0.0

290.9

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4,059.8

4,475.1

0.0

4,475.1

6,136.5

0.0

6,136.5

 

 ხარჯები

3,578.4

3,968.0

0.0

3,968.0

5,214.8

0.0

5,214.8

 

    შრომის ანაზღაურება

2,417.3

2,698.2

0.0

2,698.2

3,550.2

0.0

3,550.2

 

    საქონელი და მომსახურება

749.7

844.0

0.0

844.0

1,172.3

0.0

1,172.3

 

    პროცენტები

97.1

68.1

0.0

68.1

60.6

0.0

60.6

 

სუბსიდიები

59.0

68.7

0.0

68.7

55.0

0.0

55.0

 

    გრანტები

87.2

90.0

0.0

90.0

98.0

0.0

98.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

15.9

0.0

15.9

13.0

0.0

13.0

 

    სხვა ხარჯები

168.1

183.1

0.0

183.1

265.7

0.0

265.7

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

236.1

240.2

0.0

240.2

630.8

0.0

630.8

 

 ვალდებულებები

245.3

266.9

0.0

266.9

290.9

0.0

290.9

 01 01 01

     სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,028.5

1,082.0

0.0

1,082.0

1,449.7

0.0

1,449.7

 

 ხარჯები

1,020.7

1,080.7

0.0

1,080.7

1,432.8

0.0

1,432.8

 

    შრომის ანაზღაურება

772.3

817.7

0.0

817.7

1,024.2

0.0

1,024.2

 

    საქონელი და მომსახურება

124.1

131.1

0.0

131.1

251.8

0.0

251.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

 

    სხვა ხარჯები

124.3

131.9

0.0

131.9

153.8

0.0

153.8

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.8

1.3

0.0

1.3

16.9

0.0

16.9

 01 01 02

  სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია

2,592.9

2,957.6

0.0

2,957.6

4,181.3

0.0

4,181.3

 

 ხარჯები

2,364.6

2,718.7

0.0

2,718.7

3,567.4

0.0

3,567.4

 

    შრომის ანაზღაურება

1,645.0

1,880.5

0.0

1,880.5

2,526.0

0.0

2,526.0

 

    საქონელი და მომსახურება

620.8

710.4

0.0

710.4

914.5

0.0

914.5

 

სუბსიდიები

55.0

60.7

0.0

60.7

55.0

0.0

55.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

15.9

0.0

15.9

10.0

0.0

10.0

 

    სხვა ხარჯები

43.8

51.2

0.0

51.2

61.9

0.0

61.9

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

228.3

238.9

0.0

238.9

613.9

0.0

613.9

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

131.0

133.1

0.0

133.1

3.8

0.0

3.8

 

 ხარჯები

131.0

133.1

0.0

133.1

3.8

0.0

3.8

 

    შრომის ანაზღაურება

125.6

128.9

0.0

128.9

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

5.4

4.2

0.0

4..2

3.8

0.0

3.8

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

438.4

435.5

0.0

435.5

        505.5

0.0

               505.5

 

 ხარჯები

193.1

168.6

0.0

168.6

214.6

0.0

214.6

 

საქონელი და მომსახურეობა

4.8

2.5

0.0

2.5

6.0

0.0

6.0

 

    პროცენტები

97.1

68.1

0.0

68.1

60.6

0.0

60.6

 

სუბსიდიები

4.0

8.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

 

    გრანტები

    87.2            

90.0

0.0

90.0

98.0

0.0

98.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

ვალდებულებები

245.3

266.9

0.0

266.9

290.9

0.0

290.9

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

 ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის  ..-ისა და სხვა ვალდბულებების  დაფარვა  

342.4

335.0

0.0

355.0

351.5

0.0

351.5

 

 ხარჯები

97.1

68.1

0.0

68.1

60.6

0.0

60.6

 

    პროცენტები

97.1  

68.1

0.0

68.1

60.6

0.0

60.6

 

 ვალდებულებები

245.3  

266.9

0.0

266.9

290.9

0.0

290.9

 01 02 04

 კახეთის რეგიონის  განვითარება

91.2

98.0

0.0

98.0

98.0

0.0

98.0

 

ხარჯები

91.2

98.0

0.0

98.0

98.0

0.0

98.0

 

 სუბსიდიები

4.0

8.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

87.2

90.0

0.0

90.0

98.0

0.0

98.0

 

    გრანტები  სხვა დონის სახელმწიფო ერტეულებს მიმდინარე

 

87.2

 

90.0

0.0

 

90.0

 

98.0

0.0

 

98.0

 

01 02 05

შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯი

4..8

2.5

0.0

2.5

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

4.8

2.5

0.0

2.5

6.0

0.0

6.0

 

საქონელი და მომსახურეობა

4.8

2.5

0.0

2.5

6.0

0.0

6.0

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

17,498.7

19,993.8

13,972.9

6,020.9

36,237.6

17,425.1

18,812.5

 

 ხარჯები

2,408.1

3,956.8

133.4

3,823.4

4,996.8

1,058.6

3,938.2

 

    საქონელი და მომსახურება

511.5

565.3

0.0

565.3

1,111.9

0.0

1,111.9

 

    სუბსიდიები

1,469.7

1,705.5

0.0

1,705.5

2,572.1

0.0

2,572.1

 

    სხვა ხარჯები

426.9

816.0

133.4

682.6

1,312.8

935.9

376.9

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,090.6

16,037.0

13,839.5

2,197.5

31,240.8

16,366.5

14,874.3

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

12,755.9

14,715.3

12,758.0

1,957.3

23,371.8

12,759.6

10,612.2

 

 ხარჯები

17.6

897.7

0.0

897.7

395.3

122.7

272.6

 

    საქონელი და მომსახურება

17.6

27.7

0.0

27.7

395.3

122.7

272.6

 

    გრანტები

0.0

870.0

0.0

870.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,738.3

13,817.6

12,758.0

1,059.6

22,976.5

12,636.9

10,339.6

 02 01 01

       გზების კაპიტალური შეკეთება

12,738.3

13,817.6

12,758.0

1,059.6

22,976.5

12,636.9

10,339.6

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,738.3

13,817.6

12,758.0

1,059.6

22,976.5

11,736.9

10,339.6

 02 01 02

         გზების მოვლა პატრონობა

17.6

897.7

0.0

897.7

395.3

122.7

272.6

 

 ხარჯები

17.6

897.7

0.0

897.7

395.3

122.7

272.6

 

    საქონელი და მომსახურება

17.6

27.7

0.0

27.7

395.3

122.7

272.6

 

    გრანტები

0.0

870.0

0.0

870.0

0.0

0.0

0.0

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

497.2

513..3

0.0

513.3

590.4

9.8

580.6

 

 ხარჯები

449.1

489.4

0.0

489.4

570.4

0.0

570.4

 

საქონელი და მომსახურეობა

32.9

21.6

0.0

21.6

20.0

0.0

20.0

 

    სუბსიდიები

416.2

467.8

0.0

467.8

550.4

0.0

550.4

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

48.1

23.9

0.0

23.9

20.0

9.8

10.2

 02 02 04

 საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები

67.9

32.6

0.0

32.6

2,251.5

2,158.9

92.6

 

ხარჯები

29.0

22.8

        0.0

22.8

31.0

0.0

31.0

 

სუბსიდიები

29.0

22.8

0.0

22.8

31.0

0.0

31.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.9

9.8

0.0

9.8

2,220.5

2,158.9

61.6

 02 03

    გარე განათება

613.5

575.5

0.0

575.5

940.3

0.0

940.3

 

 ხარჯები

553.2

543.7

0.0

543.7

888.7

0.0

888.7

 

    საქონელი და მომსახურება

446.4

435.4

0.0

435.4

520.0

0.0

520.0

 

    სუბსიდიები

106.8

108.3

0.0

108.3

368.7

0.0

368.7

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

60.3

31.8

0.0

31.8

51.6

0.0

51.6

 02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები    

7.7

423.7

0.0

423.7

807.5

0.0

807.5

 

 ხარჯები

7.7

11.5

0.0

11.5

257.8

0.0

             257.8

 

საქონელი და მომსახურეობა

7.7

11.5

0.0

11.5

57.8

0.0

57.8

 

სუბსიდია

0.0

0.0

0.0

0.0

200.0

0.0

200.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

412.2

0.0

412.2

549.7

0.0

549.7

 02 05

 ბინათმშენებლობა

507.2

795.7

133.4

662.3

1,302.8

931.0

371.8

 

 ხარჯები

421.4

772.9

133.4

639.5

1,302.8

931.0

371.8

 

    სხვა ხარჯები

421.4

772.9

133.4

639.5

1,302.8

931.0

371.8

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

85.8

22.8

0.0

22.8

0.0

0.0

0.0

 02 07 02

 შადრევნების ექსპლუატაცია

3.9

1.9

0.0

1.9

31.7

0.0

31.7

 

 ხარჯები

3.9

1.3

0.0

1.3

4.2

0.0

4.2

 

სუბსიდიები

3.9

1.3

0.0

1.3

4.2

0.0

4.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.6

0.0

0.6

27.5

0.0

27.5

 02 07 03

  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

1.7

1.9

0.0

1.9

19.2  

4.9

14.3

 

 ხარჯები

1.7

1.9

0.0

1.9

19.2

4.9

14.3

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

4.9

5.1

 

 სუბსიდიები

1.7

1.9

0.0

1.9

9.2

0.0

9.2

 02 07 04

ბაღებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა, რეაბილიცია

1,572.6

718.6

446.3

272.3

2,142.1

743.1

1,399.0

 

ხარჯები

45.5

180.4

0.0

180.4

300.6

0.0

300.6

 

 საქონელი და მომსახურება

6.0

60.5

0.0

60.5

118.8

0.0

118.8

 

სუბსიდიები

39.5

119.9

0.0

119.9

181.8

0.0

181.8

 

 სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,527.1

538.2

446.3

91.9

1,841.5

743.1

1,098.4

 02 08

   საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები

365.0

594.6

31.2

563.4

2,086.6

0.9

2,085.7

 

ხარჯები

6.4

51.7

0.0

51.7

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0.9

8.6

0.0

8.6

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

5.5

43.1

0.0

43.1

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

358.6

542.9

31.2

511.7

2,086.6

0.9

2,085.7

 02 09

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

227.6

472.7

445.5

27.2

1,179.2

579.2

600.0

 

 საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 სხვა ხარჯებ

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

227.6

472.7

445.5

27.2

1,179.2

579.2

600.0

 03 00

 დასუფთავების ღონისძიებები

878.5

1,148.0

158.5

989.5

1,514.5

237.7

1,276.8

 

 ხარჯები

872.6

983.5

0.0

983.5

1,226.8

0.0

1,226.8

 

  სუბსიდიები

872.6

983.5

0.0

983.5

1,226.8

0.0

1,226.8

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.9

164.5

158.5

6.0

287.7

237.7

50.0

 04 00

 განათლება

3,571.8

4,274.1

913.4

3,360.7

5,010.9

805.8

4,205.1

 

 ხარჯები

2,860.1

3,546.2

269.7

3,276.5

4,106.3

299.1

3,807.2

 

    საქონელი და მომსახურება

220.1

269.7

269.7

0.0

299.1

299.1

0.0

 

    სუბსიდიები

2,640.0

3,276.5

0.0

3,276.5

3,807.2

0.0

3,807.2

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

711.7

727.9

643.7

84.2

904.6

506.7

397.9

 04 01

 ა(ა)იპ „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო   დაწესებულება“

2,587.5

3,201.9

0.0

3,201.9

3,697.1

0.0

3,697.1

 

 ხარჯები

2,551.4

3,171.7

0.0

3,171.7

3,697.1

0.0

3,697.1

 

    სუბსიდიები

2,551.4

3,171.7

0.0

3,171.7

3,697.1

0.0

3,697.1

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.1

30.2

0.0

30.2

0.0

0.0

0.0

 04 02 01

ა(ა)იპ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე დაწესებულების - მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი“

89.6

104.8

0.0

104.8

110.1

0.0

110.1

 

 ხარჯები

88.6

104.8

0.0

104.8

110.1

0.0

110.1

 

    სუბსიდიები

88.6

104.8

0.0

104.8

110.1

0.0

110.1

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 04 03

სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი

324.8

137.5

83.5

54.0

438.2

40.3

397.9

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

324.8

137.5

83.5

54.0

438.2

40.3

397.9

 04 04

საჯარო სკოლების დაფინანსება

569.9

829.9

829.9

0.0

765.5

765.5

0.0

 

 ხარჯები

220.1

269.7

269.7

0.0

299.1

299.1

0.0

 

საქონელი და მომსახურეობა

220.1

269.7

269.7

0.0

299.1

299.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

349.8

560.2

560.2

0.0

466.4

466.4

0.0

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2,403.5

2,534.8

661.2

1,873.6

4,785.5

484.6

4,300.9

 

 ხარჯები

1,524.4

1,849.5

0.0

1,849.5

2,827.0

0.0

2,827.0

 

    საქონელი და მომსახურება

102.0

46.3

0.0

46.3

393.7

0.0

393.7

 

    სუბსიდიები

1,359.5

1,743.8

0.0

1,743.8

2,354.5

0.0

2,354.5

 

    გრანტები

18.5

20.6

0.0

20.6

23.0

0.0

23.0

 

    სხვა ხარჯები

44.4

38.8

0.0

38.8

55.8

0.0

55.8

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

879.1

685.3

661.2

24.1

1,958.5

484.6

1,473.9

 05 01  01

ა(ა)იპ ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი“

316.5

443.7

0.0

443.7

618.8

0.0

618.8

 

 ხარჯები

316.5  

437.7

0.0

437.7

618.8

0.0

618.8

 

სუბსიდიები

314.9

434.7

0.0

434.7

618.8

0.0

618.8

 

სხვა ხარჯები

1.6

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

          0.0

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

0.0

6.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

 05 01 02

   სასპორტო სკოლის კაპიტალური ხარჯი

814.3

673.0

661.2

11.8

1,777.9

484.6

1,293.3

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

814.3

673.0

661.2

11.8

1,777.9

484.6

1,293.3

 05 02 01 02

()იპ ,, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო და საგანმანათლებლო მომსახურების ცენტრი"

287.9

325.3

0.0

325.3

366.0

0.0

366.0

 

 ხარჯები

283.9

322.1

0.0

322.1

366.0

0.0

366.0

 

    სუბსიდიები  

283.9

322.1

0.0

322.1

366.0

0.0

366.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.0

3.2

0.0

3.2

0.0

0.0

0.0

 05 02 01 04

ა(ა)იპ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი"

379.5

526.5

0.0

526.5

826.2

0.0

826.2

 

 ხარჯები

378.8

523.5

0.0

523.5

826.2

0.0

826.2

 

    სუბსიდიები

378.8

523.4

0.0

523.4

826.2

0.0

826.2

 

გრანტები

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.7

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 05 02 01 05

ა(ა)იპ ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება“

375.1

441.1

0.0

441.1

513.5

0.0

513.5

 

 ხარჯები

356.1

441.1

0.0

441.1

513.5

0.0

513.5

 

სუბსიდიები

  356.1

441.1

0.0

441.1

513.5

0.0

513.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    19.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 05 02 01 06

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

20.0

18.0

0.0

18.0

30.0

0.0

30.0

 

 ხარჯები

20.0

18.0

0.0

18.0

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

20.0

18.0

0.0

18.0

30.0

0.0

30.0

 05 02 01 07 

 საინფორმაციო ცენტრი

5.5

4.2

0.0

4.2

40.0

0.0

40.0

 

 ხარჯები

5.5

4.2

0.0

4.2

40.0

0.0

40.0

 

   საქონელი  და მომსახურეობა

5.5

4.2

0.0

4.2

40.0

0.0

40.0

  05 02  01 08

სახელოვნებო სკოლების კაპიტალური ხარჯი

21.3

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.3

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

183.4  

102.9

0.0

102.9

613.1

0.0

613.1

 

 ხარჯები

         163.6  

102.9

0.0

102.9

432.5

0.0

432.5

 

საქონელი და მომსახურეობა

96.5

42.1

0.0

42.1

353.7

0.0

353.7

 

    სუბსიდიები

5.8  

4.5

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

18.5

20.5

0.0

20.5

23.0

0.0

23.0

 

სხვა ხარჯები

42.8

35.8

0.0

35.8

55.8

0.0

55.8

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.8

0.0

0.0

0.0

180.6

0.0

180.6

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,042.3

1,247.5

0.0

1,247.5

1,647.0

0.0

1,647.0

 

 ხარჯები

1,034.4

1,231.3

0.0

1,231.3

1,647.0

0.0

1,647.0

 

    სუბსიდიები

297.1

420.7

0.0

420.7

584.6

0.0

584.6

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

640.8

665.5

0.0

665.5

894.5

0.0

894.5

 

    სხვა ხარჯები

96.5

145.1

0.0

145.1

167.9

0.0

167.9

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.9

16.2

0.0

16.2

0.0

0.0

0.0

 06 01

ჯანდაცვის პროგრამები  

62.7

150.5

0.0

150.5

270.6

0.0

270.6

 

ხარჯები

62.6

143.6

0.0

143.6

270.6

0.0

270.6

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.1  

6.9                   

0.0

6.9

0.0

0.0

0.0

 06 01 01

ააიპ ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი“

62.6

150.5

0.0

150.5

270.6

0.0

270.6

 

 ხარჯები

62.6  

143.6

0.0

143.6

270.6

0.0

270.6

 

სუბსიდიები

62.6

143.6

0.0

143.6

270.6

0.0

270.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

6.9

0.0

6.9

0.0

0.0

0.0

06 01 02

ამბულატორიების რეაბილიტაცია

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინასური აქტივების ზრდა

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 06 02

   სოციალური პროგრამები

979.6

1,097.0

0.0

1,097.0

1,376.4

0.0

1,376.4

 

 ხარჯები

971.8

1,087.7

0.0

1,087.7

1,376.4

0.0

1,376.4

 

    სუბსიდიები

234.5

277.1

0.0

277.1

314.0

0.0

314.0    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

640.8

665.5

0.0

665.5

894.5

0.0

894.5

 

    სხვა ხარჯები

96.5

145.1

0.0

145.1

167.9

0.0

167.9

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.8

9.3

0.0

9.3

0.0

0.0

0.0

 06 02 01

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა  სოციალური დაცვა

434.8    

438.4

0.0

438.4

564.4

0.0

564.4

 

 ხარჯები

434.8

438.4

0.0

438.4

564.4

0.0

564.4

 

სუბსიდიები

5.8

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

429.0

432.0

0.0

432.0

564.4

0.0

564.4

 

სხვა ხარჯები

0.0

3.9

0.0

3.9

0.0

0.0

0.0

 06 02 01 01

მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

317.3

278.3

0.0

278.3

379.3

0.0

379.3

 

 ხარჯები

317.3

278.3

0.0

278.3

379.3

0.0

379.3

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

317.3

278.3

0.0

278.3

379.3

0.0

379.3

 06 02 01 02

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა და მძიმე ქრონიკული დაავადების მქონე პირთა, უსინათლოთა, დაუნის სინდრომით და აუტიზმის სპექტრის მქონე პირთა, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე პირების მატერიალური დახმარება

97.5

124.1

0.0

124.1

142.1

0.0

142.1

 

 ხარჯები

97.5

124.1

0.0

124.1

142.1

0.0

142.1

 

სუბსიდიები

5.8

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

91.7

117.7

0.0

117.7

142.1

0.0

142.1

 

სხვა ხარჯები

0.0

3.9

0.0

3.9

0.0

0.0

0.0

 06 02 01 03

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება

20.0

18.0

0.0

18.0

20.0

0.0

20.0

 

 ხარჯები

20.0

18.0

0.0

18.0

20.0

0.0

20.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

20.0

18.0

0.0

18.0

20.0

0.0

20.0

 06 02 01 04

ფენილკეტონურიით, ცელიაკიითა და სისხლის იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვთა  (18 წლამდე) დახმარება

0.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

 ხარჯები

0.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 06 02 01 05

 შშმ პირთა სადღეღამისო ცენტრების კომუნალური გადასახდების (ბუნებრივი აირის) სუბსიდირება

0.0

15.0

0.0

15.0

20.0

0.0

20.0

 

 ხარჯები

0.0

15.0

0.0

15.0

20.0

0.0

20.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

15.0

0.0

15.0

20.0

0.0

20.0

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

269.9

331.8

0.0

331.8

379.0

0.0

379.0

 

ხარჯები

269.9

331.8

0.0

331.8

379.0

0.0

379.0

 

სხვა ხარჯები

96.5

128.3

0.0

128.3

167.9

0.0

167.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

173.4

203.5

0.0

203.5

211.1

0.0

211.1

 06 02 02 01

 ხანძრებისა და სტიქიური მოვლენებით მიყენებული ზარალისთვის  ოჯახის დახმარება

66.7

87.2

0.0

87.2

48.0

0.0

48.0

 

 ხარჯები

66.7

87.2

0.0

87.2

48.0

0.0

48.0

 

    სხვა ხარჯები

66.7

87.2

0.0

87.2

48.0

0.0

48.0

 06 02 02 03

იძულებით გaდაადგილებულ პირთა (დევნილთა) სოციალური დახმარება

1.1

1.5

0.0

1.5

3.0

0.0

3.0

 

 ხარჯები

1.1

1.5

0.0

1.5

3.0

0.0

3.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.1

1.5

0.0

1.5

3.0

0.0

3.0

 06 02 02 04

 ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა სოციალური დახმარება

9.3

10.4

0.0

10.4

10.0

0.0

10.0

 

 ხარჯები

9.3

10.4

0.0

10.4

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9.3

10.4

0.0

10.4

10.0

0.0

10.0

 06 02 02 05

სხვა სოციალური ღონისძიებები

163.0

191.6

0.0

191.6

198.1

0.0

198.1

 

 ხარჯები

163.0

191.6

0.0

191.6

198.1

0.0

198.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

163.0

191.6

0.0

191.6

198.1

0.0

198.1

 06 02 02 06

 სტუდენტების დახმარება

29.8

23.1

0.0

23.1

38.5

0.0

38.5

 

 ხარჯები

29.8

23.1

0.0

23.1

38.5

0.0

38.5

 

    სხვა ხარჯები

29.8

23.1

0.0

23.1

38.5

0.0

38.5

 06 02 02 12

უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა(უსახლკაროთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა)

0.0

18.0

0.0

18.0

26.4

0.0

26.4

 

 ხარჯები

0.0

18.0

0.0

18.0

26.4

0.0

26.4

 

    სხვა ხარჯები

0.0

18.0

0.0

18.0

26.4

0.0

26.4

06 02 02 13

დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის აღსადგენად ფინანსური დახმარება(მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა)

0.0

0.0

0.0

0.0

55.0

0.0

55.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

55.0

0.0

55.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

55.0

0.0

55.0

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

38.4

41.8

0.0

41.8

98.0

0.0

98.0

 

 ხარჯები

38.4

41.8

0.0

41.8

98.0

0.0

98.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

38.4

28.9

0.0

28.9

98.0

0.0

98.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

12.9

0.0

12.9

0.0

0.0

0.0

 02 06 04 01

 მარჩენალდაკარგულისა და მარტოხელა მშობლის სოციალური დახმარება

4.6

5.5

0.0

5.5

5.0

0.0

5.0

 

 ხარჯები

4.6

5.5

0.0

5.5

5.0

0.0

5.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

4.6

5.5

0.0

5.5

5.0

0.0

 5.0

 06 02 04 02

ოჯახებისა და ბავშვების დახმარება

33.8

36.3

0.0

36.3

65.0

0.0

65.0

 

 ხარჯები

33.8

36.3

0.0

36.3

65.0

0.0

65.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

33.8    

23.4

0.0

23.4

65.0

0.0

65.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

12.9

0.0

12.9

0.0

0.0

0.0

 06 02 04 03

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

 ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 06 02 04 04

ერთ წლამდე ასაკის ბავშვისთვის ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

06 02 04 05

ოჯხში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

06 02 05

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა ომის შემდეგ  გარდაცვილ მეომართა დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურება

0.0

1.1

0.0

1.1

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

0.0

1.1

0.0

1.1

1.0

0.0

1.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

1.1

0.0

1.1

1.0

0.0

1.0

06 02  07

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო  ერთჯერადი კვება

236.5

283.9

0.0

283.9

314.0

0.0

314.0

 

ხარჯები

236.5

274.6

0.0

274.6

314.0

0.0

314.0

 

სუბსიდიები

228.7

274.6

0.0

274.6

314.0

0.0

314.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.8

9.3

0.0

9.3

0.0

0.0

0.0

06 02 08

სოციალური მიზნის მქონე პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

სუბსიდია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ჯანიკაშვილი