„ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 12
დოკუმენტის მიმღები ცაგერის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 13/06/2024
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/06/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.116.016619
12
13/06/2024
ვებგვერდი, 14/06/2024
190020020.35.116.016619
„ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №12

2024 წლის 13 ივნისი

ქ. ცაგერი

 

,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ‘‘ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ‘‘ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის №32 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 22/12/2023წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.116.016598)   შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  №1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით. /დანართი  №1 თან ერთვის/
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჭაბუკი ჭაბუკიანი



დანართი №1

 თავი I

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი

 მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

 ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის პროგნოზი

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

2024 წლის გეგმა

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

I. შემოსავლები

18182,30

18770,50

7674,10

11096,40

19685,87

8410,72

11275,15

გადასახადები

9138,00

10076,40

0,00

10076,40

10651,80

0,00

10651,80

გრანტები

8470,60

8029,00

7674,10

354,90

8628,77

8410,72

218,05

სხვა შემოსავლები

573,70

665,10

0,00

665,10

405,30

0,00

405,30

II. ხარჯები

9079,10

11128,20

381,00

10747,20

12238,04

869,49

11368,56

შრომის ანაზღაურება

2267,30

2703,40

0,00

2703,40

2878,11

0,00

2878,11

საქონელი და მომსახურება

1643,90

2111,40

381,00

1730,40

2214,84

383,49

1831,35

პროცენტი

27,50

27,50

0,00

30,00

15,00

0,00

15,00

სუბსიდიები

4473,90

5281,10

0,00

5281,10

5973,83

0,00

5973,83

გრანტი

0,00

41,10

0,00

41,10

0,00

0,00

0,00

სოციალური უზრუნველყოფა

544,00

592,00

0,00

592,00

504,51

0,00

504,51

სხვა ხარჯები

140,50

369,20

0,00

369,20

651,76

486,00

165,76

III. საოპერაციო სალდო

9085,20

7642,30

7293,10

349,20

7447,83

7541,24

-93,41

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7296,30

12216,60

11158,10

1058,50

11136,88

10499,35

637,54

ზრდა (ა)

7307,70

12386,60

11158,10

1228,50

11246,88

10499,35

747,54

კლება (ა)

11,40

170,00

0,00

170,00

110,00

0,00

110,00

V. მთლიანი სალდო

1788,90

-4574,20

-3864,80

-709,40

-3689,06

-2958,11

-730,95

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1733,30

-4629,80

-3864,80

-765,00

-3744,66

-2958,11

-786,55

ზრდა (ფ)

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ვალუტა და დეპოზიტები

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

კლება (ფ)

1733,30

4629,80

3864,80

765,00

3744,66

2958,11

786,55

ვალუტა და დეპოზიტები

1733,30

4629,80

3864,80

765,00

3744,66

2958,11

786,55

VII. ვალდებულებების ცვლილება

-55,60

-55,60

0,00

-55,60

-55,60

0,00

-55,60

კლება (ვ)

55,60

55,60

0,00

55,60

55,60

0,00

55,60

საშინაო

55,60

55,60

0,00

55,60

55,60

0,00

55,60

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

55,60

55,60

0,00

55,60

55,60

0,00

55,60

VIII. ბალანსი

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2022 წლის ფაქტიური

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

18 193,3

9 898,1

8 295,2

18 940,5

11 266,4

7 674,1

19 795,9

11 385,1

8 410,7

შემოსავლები

18 181,9

9 886,7

8 295,2

18 770,5

11 096,4

7 674,1

19 685,9

11 275,1

8 410,7

არაფინანსური აქტივების კლება

107,4

107,4

0,0

170,0

170,0

0,0

110,0

110,0

0,0

გადასახდელები

15020,70

9537,50

6922,90

10076,40

10076,40

0,00

23 540,5

12171,69

11368,83

ხარჯები

6473,15

8770,20

330,00

11102,09

10721,17

380,92

12 238,0

11368,56

869,49

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

8519,79

714,80

6592,90

12412,67

1254,61

11158,06

11 246,9

747,54

10499,35

ვალდებულებების

კლება

27,80

55,60

0,00

55,60

55,60

0,00

55,6

55,60

0,00

ნაშთისცვლილება

3 172,6

360,6

1 372,3

8 864,1

1 190,0

7 674,1

-3 744,7

-786,5

-2 958,1

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 19685,9 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

 

 

2024 წლის პროექტი

 

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

18181,9

9886,7

8295,2

18770,5

11096,4

7674,1

19685,9

11275,1

8410,7

გადასახადები

9138,0

9138,0

0,0

10076,4

10076,4

0,0

10651,8

10651,8

0,0

გრანტები

7361,4

175,0

8295,2

8029,0

354,9

7674,1

8628,8

218,0

8410,7

სხვაშემოსავლები

573,7

573,7

0,0

665,1

665,1

0,0

405,3

405,3

0,0

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები განისაზღვროს 10651.8 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:

დასახელება

2022 წლის ფაქტიური

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

9 138,0

0,0

9 138,0

10 076,4

0,0

10 076,4

10 651,8

0,0

10 651,8

საშემოსავლო გადასახადი

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 დღგ

8496,3

0

8496,3

9416,4

 

9416,4

10051,8

 

10051,8

ქონების გადასახადი

641,7

0,0

641,7

660,0

0,0

660,0

600,0

0,0

600,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

607

 

607

550

 

550

550

 

550

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,0

 

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2,6

0,0

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

11,0

0,0

11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფიზიკურ პირებიდან

7,1

 

7,1

0,0

 

 

0,0

 

 

იურიდიულ პირებიდან

3,9

 

3,9

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

21,1

0,0

21,1

110,0

0,0

110,0

50,0

0,0

50,0

ფიზიკურ პირებიდან

2,9

 

2,9

0,0

 

 

0,0

 

 

იურიდიულ პირებიდან

18,2

 

18,2

110,0

 

110,0

50,0

 

50,0

მუხლი 5. გრანტები

დასახელება

2022 წლის ფაქტიური

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

8 470,2

8 295,2

175,0

9 809,0

9 454,1

354,9

8 628,8

8 410,7

218,0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან

მიღებული გრანტები

0,0

 

 

104,9

 

104,9

15,1

 

15,1

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8 470,2

8 295,2

175,0

9 704,1

9 454,1

250,0

8 613,6

8 410,7

202,9

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

563,6

388,6

175,0

3 206,8

2 956,8

250,0

2 400,9

2 198,0

202,9

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0,0

 

0,0

1 780,0

1 780,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

502,6

327,6

175,0

623,8

373,8

250,0

586,4

383,5

202,9

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

61,0

61,0

0,0

803,0

803,0

 

1 814,5

1 814,5

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7 906,6

7 906,6

0,0

6 497,3

6 497,3

0,0

6 212,8

6 212,8

0,0

რეგიონების ფონდის

6 379,1

6 379,1

 

4 097,3

4 097,3

 

4 973,8

4 973,8

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები

907,5

907,5

 

1 780,0

1 780,0

 

619,0

619,0

 

სოფლის მხაარდაჭერის

პროგრამა

620

620

 

620,0

620,0

 

620,0

620,0

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

დასახელება

2022 წლის ფაქტიური

2023 წლის გეგმა

2024წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

573,7

0,0

573,7

665,1

0,0

665,1

405,3

0,0

405,3

შემოსავლები საკუთრებიდან

186,9

0,0

186,9

255,0

0,0

255,0

155,3

0,0

155,3

პროცენტები

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

რენტა

186,9

0,0

186,9

255,0

0,0

255,0

155,3

0,0

155,3

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

176,2

 

176,2

240,0

 

240,0

140,3

 

140,3

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

10,7

 

10,7

15,0

 

15,0

15,0

 

15,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

69,8

0,0

69,8

95,0

0,0

95,0

80,0

0,0

80,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

47,2

0,0

47,2

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

სანებართვო მოსაკრებელი

34,2

 

34,2

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,0

 

0,0

2,0

 

2,0

2,0

 

2,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

13,0

 

13,0

23,0

 

23,0

23,0

 

23,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

22,6

0,0

22,6

65,0

0,0

65,0

50,0

0,0

50,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

22,6

 

22,6

65,0

 

65,0

50,0

 

50,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

16,2

 

16,2

25,0

 

25,0

20,0

 

20,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0,00

0,0

0,0

15,1

0,0

15,1

0,0

0,0

0,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

300,8

 

300,8

275,0

 

275,0

150,0

 

150,0

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები

 ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 12238,04ათასი ლარით. მათ შორის:

 

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

დასახელება

სულ

საბიუჯეტო სახსრები

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

სულ

საბიუჯეტო სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი

სულ

საბიუჯეტო სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი

ხარჯები

9097,20

8767,20

330,00

11102,09

10721,17

380,92

12238,04

11368,56

869,49

შრომის ანაზღაურება

2267,40

2267,40

0,00

2703,39

2703,39

0,00

2878,11

2878,11

0,00

საქონელი და მომსახურება

1643,90

1313,90

330,00

2111,33

1730,41

380,92

2214,84

1831,35

383,49

პროცენტი

27,50

27,50

0,00

30,00

30,00

0,00

15,00

15,00

0,00

სუბსიდიები

4473,90

4473,90

0,00

5281,11

5281,11

0,00

5973,83

5973,83

0,00

სოციალური უზრუნველყოფა

544,00

544,00

0,00

592,02

592,02

0,00

504,51

504,51

0,00

სხვა ხარჯები

140,50

140,50

0,00

369,24

369,24

0,00

651,76

165,76

486,00

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 11136,9 ათასი ლარით ,არაფინანსური აქტივების ზრდა 11246,9 ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 110 ათასი ლარით:

პროგ. კოდი

 

 2022 წლის
ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

7,2

 36,3

566,3

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის

უზრუნველყოფა

7,2

 36,3

566,3

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

6 564,7

 7 305,1

10650,2

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1 448,2

 3 184,5

5963,2

 

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

554,5

 104,0

1724,9

 02 03

 გარე განათება

48,2

 78,0

6,8

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2 174,6

 1 180,4

1771,0

 02 06

 რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექინკური ზედამხედველობის დაფინანსება

-

 792,0

492,61

 02 07

სოფლის პროგრამა

1 998,9

 1 380,2

675,7

 02 10

 

დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ინფრასტრუქტურუკი პროექტების თანადაფინანსება

 

340,3

 586,0

16

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 212,7

 279,5

0

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

-

2,2

0

 03 03

 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

212,7

277,3

-

 04 00

 განათლება

1,7

368,2

4,3

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,7

12,1

4,3

 04 05

 საჯარო სკოლების ხელშეყწობა

-

356,1

 

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

3,9

1 088,1

26,07

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

3,9

1 031,5

9,6

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

-

56,6

16,47

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

-

426,4

0

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

-

426,4

0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა, ჯამი

6 790,1

9 503,5

11246,9

 

 

 

 

 ათასი ლარი

 არაფინანსური აქტივების კლება სახეების მიხედვით

 2022 წლის
ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება, ჯამი

 203,4

70,0

110

 ძირითადი აქტივები

 79,5

60,0

60

 არაწარმოებული აქტივები

 123,9

10,0

50

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივები ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ფუნქციონალ.
 კოდი

დასახელება

გეგმა

7

მთლიანი ხარჯები

 

00

 ჯამური

14 481 029,20

2

ხარჯები

6 712 513,48

2.1

 შრომის ანაზღაურება

1 447 263,00

2.2

 საქონელი და მომსახურება

1 385 502,38

2.4

 პროცენტი

8 000,00

2.5

 სუბსიდიები

3 116 070,00

2.6

 გრანტები

14 980,00

2.6.3

 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

14 980,00

2.6.3.1

 მიმდინარე

14 980,00

2.6.3.1.3

 გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს

14 980,00

2.6.3.1.3.2

 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს

14 980,00

2.7

 სოციალური უზრუნველყოფა

398 396,10

2.8

 სხვა ხარჯები

342 302,00

2.8.2

 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

342 302,00

2.8.2.1

 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

342 302,00

31

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 768 515,72

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

 

00

 ჯამური

2 691 852,00

2

ხარჯები

2 133 624,00

2.1

 შრომის ანაზღაურება

1 442 008,00

2.2

 საქონელი და მომსახურება

575 836,00

2.4

 პროცენტი

8 000,00

2.5

 სუბსიდიები

10 000,00

2.7

 სოციალური უზრუნველყოფა

45 265,00

2.8

 სხვა ხარჯები

52 515,00

2.8.2

 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

52 515,00

2.8.2.1

 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

52 515,00

31

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

558 228,00

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

 

00

 ჯამური

2 690 001,00

2

ხარჯები

2 131 773,00

2.1

 შრომის ანაზღაურება

1 442 008,00

2.2

 საქონელი და მომსახურება

575 836,00

2.4

 პროცენტი

6 149,00

2.5

 სუბსიდიები

10 000,00

2.7

 სოციალური უზრუნველყოფა

45 265,00

2.8

 სხვა ხარჯები

52 515,00

2.8.2

 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

52 515,00

2.8.2.1

 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

52 515,00

31

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

558 228,00

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 

00

 ჯამური

2 682 761,00

2

ხარჯები

2 124 533,00

2.1

 შრომის ანაზღაურება

1 442 008,00

2.2

 საქონელი და მომსახურება

568 596,00

2.4

 პროცენტი

6 149,00

2.5

 სუბსიდიები

10 000,00

2.7

 სოციალური უზრუნველყოფა

45 265,00

2.8

 სხვა ხარჯები

52 515,00

2.8.2

 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

52 515,00

2.8.2.1

 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

52 515,00

31

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

558 228,00

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 

00

 ჯამური

7 240,00

2

ხარჯები

7 240,00

2.2

 საქონელი და მომსახურება

7 240,00

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

 

00

 ჯამური

1 851,00

2

ხარჯები

1 851,00

2.4

 პროცენტი

1 851,00

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

 

00

 ჯამური

5 637 427,55

2

ხარჯები

618 035,78

2.2

 საქონელი და მომსახურება

550 579,78

2.5

 სუბსიდიები

67 456,00

2.7

 სოციალური უზრუნველყოფა

 

31

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 019 391,77

7.4.2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

 

00

 ჯამური

120 003,19

2

ხარჯები

120 000,00

2.2

 საქონელი და მომსახურება

70 000,00

2.5

 სუბსიდიები

50 000,00

31

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,19

7.4.2.1

სოფლის მეურნეობა

 

00

 ჯამური

120 003,19

2

ხარჯები

120 000,00

2.2

 საქონელი და მომსახურება

70 000,00

2.5

 სუბსიდიები

50 000,00

31

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,19

7.4.5

ტრანსპორტი

 

00

 ჯამური

4 616 108,69

2

ხარჯები

475 035,78

2.2

 საქონელი და მომსახურება

457 579,78

2.5

 სუბსიდიები

17 456,00

2.7

 სოციალური უზრუნველყოფა

 

31

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 141 072,91

7.4.5.1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

 

00

 ჯამური

4 616 108,69

2

ხარჯები

475 035,78

2.2

 საქონელი და მომსახურება

457 579,78

2.5

 სუბსიდიები

17 456,00

2.7

 სოციალური უზრუნველყოფა

 

31

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 141 072,91

7.4.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

 

00

 ჯამური

901 315,67

2

ხარჯები

23 000,00

2.2

 საქონელი და მომსახურება

23 000,00

2.7

 სოციალური უზრუნველყოფა

 

31

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

878 315,67

7.5

გარემოს დაცვა

 

00

 ჯამური

578 323,36

2

ხარჯები

364 910,00

2.2

 საქონელი და მომსახურება

7 400,00

2.5

 სუბსიდიები

357 510,00

31

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

213 413,36

7.5.1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

 

00

 ჯამური

357 510,00

2

ხარჯები

357 510,00

2.5

 სუბსიდიები

357 510,00

7.5.2

ჩამდინარე წყლების მართვა

 

00

 ჯამური

220 813,36

2

ხარჯები

7 400,00

2.2

 საქონელი და მომსახურება

7 400,00

31

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

213 413,36

7.6

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

 

00

 ჯამური

2 368 479,59

2

ხარჯები

422 670,00

2.2

 საქონელი და მომსახურება

184 430,00

2.5

 სუბსიდიები

87 870,00

2.8

 სხვა ხარჯები

150 370,00

2.8.2

 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

150 370,00

2.8.2.1

 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

150 370,00

31

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 945 809,59

7.6.2

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

 

00

 ჯამური

10 950,00

2

ხარჯები

4 000,00

2.2

 საქონელი და მომსახურება

4 000,00

31

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 950,00

7.6.3

წყალმომარაგება

 

00

 ჯამური

719 341,30

2

ხარჯები

11 400,00

2.2

 საქონელი და მომსახურება

11 400,00

31

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

707 941,30

7.6.4

გარე განათება

 

00

 ჯამური

165 000,00

2

ხარჯები

165 000,00

2.2

 საქონელი და მომსახურება

165 000,00

7.6.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

 

00

 ჯამური

1 473 188,29

2

ხარჯები

242 270,00

2.2

 საქონელი და მომსახურება

4 030,00

2.5

 სუბსიდიები

87 870,00

2.8

 სხვა ხარჯები

150 370,00

2.8.2

 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

150 370,00

2.8.2.1

 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

150 370,00

31

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 230 918,29

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

 

00

 ჯამური

92 203,00

2

ხარჯები

92 203,00

2.1

 შრომის ანაზღაურება

4 130,00

2.2

 საქონელი და მომსახურება

948,00

2.5

 სუბსიდიები

87 125,00

7.7.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 

00

 ჯამური

92 203,00

2

ხარჯები

92 203,00

2.1

 შრომის ანაზღაურება

4 130,00

2.2

 საქონელი და მომსახურება

948,00

2.5

 სუბსიდიები

87 125,00

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

 

00

 ჯამური

1 623 807,60

2

ხარჯები

1 597 784,60

2.1

 შრომის ანაზღაურება

1 125,00

2.2

 საქონელი და მომსახურება

65 958,60

2.5

 სუბსიდიები

1 503 764,00

2.6

 გრანტები

14 980,00

2.6.3

 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

14 980,00

2.6.3.1

 მიმდინარე

14 980,00

2.6.3.1.3

 გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს

14 980,00

2.6.3.1.3.2

 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს

14 980,00

2.8

 სხვა ხარჯები

11 957,00

2.8.2

 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

11 957,00

2.8.2.1

 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

11 957,00

31

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 023,00

7.8.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

 

00

 ჯამური

472 021,60

2

ხარჯები

462 471,60

2.1

 შრომის ანაზღაურება

1 125,00

2.2

 საქონელი და მომსახურება

10 818,60

2.5

 სუბსიდიები

440 928,00

2.8

 სხვა ხარჯები

9 600,00

2.8.2

 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

9 600,00

2.8.2.1

 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

9 600,00

31

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 550,00

7.8.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

 

00

 ჯამური

1 127 286,00

2

ხარჯები

1 110 813,00

2.2

 საქონელი და მომსახურება

51 140,00

2.5

 სუბსიდიები

1 042 336,00

2.6

 გრანტები

14 980,00

2.6.3

 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

14 980,00

2.6.3.1

 მიმდინარე

14 980,00

2.6.3.1.3

 გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს

14 980,00

2.6.3.1.3.2

 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს

14 980,00

2.8

 სხვა ხარჯები

2 357,00

2.8.2

 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

2 357,00

2.8.2.1

 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

2 357,00

31

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 473,00

7.8.3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 

00

 ჯამური

4 000,00

2

ხარჯები

4 000,00

2.2

 საქონელი და მომსახურება

4 000,00

7.8.4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 

00

 ჯამური

20 500,00

2

ხარჯები

20 500,00

2.5

 სუბსიდიები

20 500,00

7.9

განათლება

 

00

 ჯამური

995 500,00

2

ხარჯები

989 850,00

2.5

 სუბსიდიები

989 850,00

31

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 650,00

7.9.1

სკოლამდელი აღზრდა

 

00

 ჯამური

940 500,00

2

ხარჯები

934 850,00

2.5

 სუბსიდიები

934 850,00

31

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 650,00

7.9.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

 

00

 ჯამური

55 000,00

2

ხარჯები

55 000,00

2.5

 სუბსიდიები

55 000,00

7.10

სოციალური დაცვა

 

00

 ჯამური

493 436,10

2

ხარჯები

493 436,10

2.2

 საქონელი და მომსახურება

350,00

2.5

 სუბსიდიები

12 495,00

2.7

 სოციალური უზრუნველყოფა

353 131,10

2.8

 სხვა ხარჯები

127 460,00

2.8.2

 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

127 460,00

2.8.2.1

 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

127 460,00

31

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

 

00

 ჯამური

413 436,10

2

ხარჯები

413 436,10

2.2

 საქონელი და მომსახურება

350,00

2.5

 სუბსიდიები

12 495,00

2.7

 სოციალური უზრუნველყოფა

273 131,10

2.8

 სხვა ხარჯები

127 460,00

2.8.2

 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

127 460,00

2.8.2.1

 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

127 460,00

31

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

7.10.7

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

 

00

 ჯამური

80 000,00

2

ხარჯები

80 000,00

2.7

 სოციალური უზრუნველყოფა

80 000,00

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

 ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვროს 7447,8 ათასი ლარით, ხოლო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -3689,05ათასი ლარით:

დასახელება

 2022 წლის
ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

7538,6

5512,4

7447,8

 მთლიანი სალდო

1497,5

-188,7

-3689,05

მუხლი 11. ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

 ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -3744,66 ლარით. მათ შორის:

დასახელება

 2022 წლის
ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1553,1

-244

-3744,66

 ზრდა

-

-

-

 ვალუტა და დეპოზიტი

-

-

-

 კლება

-1553,1

-244

-3744,66

 ვალუტა და დეპოზიტი

1553,1

244

3744,66

მუხლი 12. ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

 ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვრის 55.60 ათასი ლარით. მათ შორის:

დასახელება

 2022 წლის
ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024წლის გეგმა

 ვალდებულებების ცვლილება

55.6

55.6

55,6

 კლება

-

 -

-

 საშინაო

-

 -

55,6

 სესხები

55.6

55.6

55,6

ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 55,6 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2015 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2024წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები სავარაუდოდ შეადგენს 138994 ლარს, ხოლო 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 83394 ლარი.

თავი II

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

 მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 12231,45 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2024წლის გეგმა

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

12231,45

 02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

6188,6

 02 01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიატცია და მოვლა შენახვა(გზები და ხიდები)

6188,6

 02 01 02

 გზების კაპიტალური შეკეთება

0

 02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1766,3

 02 02 01

 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1241,63

 02 02 02

 სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

100,53

 02 02 03

 საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

424.12

 

02 03

 გარე განათება

466,77

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლოტაცია

306,77

 02 03 02

 ა(ა)იპ „კომუნალური მომსახურება“

160

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1995

 02 05 01

 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები(ფასადები და სკვერები)

1925

 02 05 04

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა რეაბილიტაცია

70.0

 02 06

რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის დაფინანსება

515.61

 02 07

სოფლის პროგრამა

675.71

 02 09

მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

508.49

 

 

 

 

02 10

 

დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება

20

 

02 12

ა(ა)იპ „ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი თვითმმართველობის და ფერმერული მეურნეობის ხელშეწყობის ცენტრი“

95

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

6188,6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის , არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები შეადგენს 512,5კმ-ს.მ/შორის არის როგორც მყარსაფარიანი, ისე ხრეშოვანი და გრუნტოვანი.საგზაო ინფრასტრქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას. სარეაბილიტაციოსამუშაოები,სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.

გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება:
გზების მოვლა-შენახვის და მიმდინარე შეკეთების ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს ქ. ცაგერის ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთების სამუშაოებს.
 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალური შეკეთება ხორციელოდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და დაფინანსების სხვადასხვა წყაროებიდან გამოყოფილი რესურსებით.

 ამ პროგრამაში ასახვას ჰპოვებს ახალი პროექტები კერძოდ

  • სოფ. ჩხუტელში კლდისძირის უბანში ე.წ „ლომის წყლიდან“ ფოჩხიძეების უბნის მიმართულებით რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა
  • ლასურიაში-დეხვირის მიმართულების გზის რეაბილიტაცია მეორე ეტაპი
  • სოფ.ქვედა და ზედა ლუხვანოს რკ/ბეტონის გზის მოწყობა
  • მახურა-ისუნდრის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
  • სოფ.ქვ.ცაგერში ე.წ“კულაშის“-ს უბანში და ჩაკვეტაძის ქუჩის შესახვევში გზის რეაბილიტაცია
  • სოფ.დეხვირში „მუჭედიერის“უბანში გზის შეკეთება,
  •  სოფ.სანორჩი-ნასპერის გზის შეკეთება,
  • სოფ.ორბელში „ლაშითავის“ უბანში რკ/ბეტონის გზის საფარის მოწყობა
  • სოფ. წიფერჩის „ლოდნარის სავარგულები“ „ციხის, „სილაგაძეების“ და „მეიფარიანების და ლიპარტელიანების“ უბანში გზის შეკეთება,
  • სოფ.უსახელოს გზის რეაბილიტაცია
  • სოფ.საირმის საავტომობილო გზის რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა პირველი ეტაპი
  • სოფ.ზოგიში-ცაგერას შიდა სასოფლო გზის მეორე მონაკვეთის რეაბილიტაცია.
  •  სოფელ ჩქუმ-ქულბაქის ცენტრალური გზისა და სოფ.ჩქუმის შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.
  • სოფ.უცხერის გაბიონის მოწყობა - 16261,6ლარი
  •  სოფ.ტვიშის ღელეზე საცალფეხო ხიდის მოწყობა
  • სოფ.ზედა ლაჯანაში საყრდენი კედელის მოწყობა
  • სოფ.ზოგიშის ხიდის ბურჯის მოწყობა

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიატცია და მოვლა შენახვა(გზები და ხიდები)

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 01

6188,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური. არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთებას); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს ქ.ცაგერის ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების სეკეთების სამუშაოებს.
სამუშაოები განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალური შეკეთება ხორციელოდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და დაფინანსების სხვადასხვა წყაროებიდან გამოყოფილი რესურსებით.

 

ამ პროგრამაში ასახვას ჰპოვებს ახალი პროექტები კერძოდ

  • სოფ. ჩხუტელში კლდისძირის უბანში ე.წ „ლომის წყლიდან“ ფოჩხიძეების უბნის მიმართულებით რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა
  • ლასურიაში-დეხვირის მიმართულების გზის რეაბილიტაცია მეორე ეტაპი
  • სოფ.ქვედა და ზედა ლუხვანოს რკ/ბეტონის გზის მოწყობა
  • მახურა-ისუნდრის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
  • სოფ.ქვ.ცაგერში ე.წ“კულაშის“-ს უბანში და ჩაკვეტაძის ქუჩის შესახვევში გზის რეაბილიტაცია
  • სოფ.დეხვირში „მუჭედიერის“უბანში გზის შეკეთება,
  •  სოფ.სანორჩი-ნასპერის გზის შეკეთება,
  • სოფ.ორბელში „ლაშითავის“ უბანში რკ/ბეტონის გზის საფარის მოწყობა
  • სოფ. წიფერჩის „ლოდნარის სავარგულები“ „ციხის, „სილაგაძეების“ და „მეიფარიანების და ლიპარტელიანების“ უბანში გზის შეკეთება,
  • სოფ.უსახელოს გზის რეაბილიტაცია
  • სოფ.საირმის საავტომობილო გზის რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა პირველი ეტაპი
  • სოფ.ზოგიში-ცაგერას შიდა სასოფლო გზის მეორე მონაკვეთის რეაბილიტაცია.
  •  სოფელ ჩქუმ-ქულბაქის ცენტრალური გზისა და სოფ.ჩქუმის შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.
  • სოფ.უცხერის გაბიონის მოწყობა
  •  სოფ.ტვიშის ღელეზე საცალფეხო ხიდის მოწყობა
  • სოფ.ზედა ლაჯანაში საყრდენი კედელის მოწყობა
  • სოფ.ზოგიშის ხიდის ბურჯის მოწყობა
  •  

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

1766,3

 

 

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის , არქიტექტურისა დაზედამხედველობის სამსახური

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;
საფინანსო სამსახური;

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყევტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.
წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:
- წყლის სისტემების რეაბილიტაცია;
- წყლის სისტემების ექსპლოატაცია;
წყლის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას.

 ამ პროგრამაში ასახვას ჰპოვებს ახალი პროექტები კერძოდ

  • სოფ. ალპანაში წყალსადენის მოწყობა
  • სოფ.ქვ.ცაგერში ჩამდინარე წყლის სისტემის (კანალიზაციის) და გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა
  • სოფელ აღვის წყალსადენის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
  • სოფ.ტვიშის წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა
  • სოფ.ცაგერაში წყალსადენის სათავის და ტრასის შეკეთება
  • - სოფელ ორბელის სანიაღვრე არხის მოწყობა
  • სოფ.ლუხვანოში ზარაგულისაკენ მიმავვა გზაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა - სოფ.ჩხუტელში ჭალის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა

 
წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცაგერის მუნიციპალიტეტის 57 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

1241,63

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;
საფინანსო სამსახური;

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყევტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.
წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:
- წყლის სისტემების რეაბილიტაცია;
- წყლის სისტემების ექსპლოატაცია;

  • სოფ. ალპანაში წყალსადენის მოწყობა
  • სოფელ აღვის წყალსადენის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
  • სოფ.ტვიშის წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა
  • სოფ.ცაგერაში წყალსადენის სათავის და ტრასის შეკეთება

 


წყლის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.
წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცაგერის მუნიციპალიტეტის 57 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების სუბსიდია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

 

25

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მოხმარებული წყლის გადასახადის სუბსიდირებას .

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

100,53

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური. არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ცაგერის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.
 2024 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, კეთილმოწყობის ღონისძიებების ქვეპროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

- სოფ.ჭალისთავში ა.საღინაძის უბანში რკ/ბეტონის არხის მოწყობა

- სოფელ ორბელის სანიაღვრე არხის მოწყობა

-სოფ.ლუხვანოში ზარაგულისაკენ მიმავვა გზაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა - სოფ.ჩხუტელში ჭალის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 03

424,12

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური. არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო ქსელის მშენებლობა და კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისათვის ასევე გამოყოფილია თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან.

 ამ პროგრამაში ასახვას ჰპოვებს ახალი პროექტები კერძოდ

  • სოფ.ქვ.ცაგერში ჩამდინარე წყლის სისტემის (კანალიზაციის) და გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

466,77

პროგრამის განმახორციელებელი

საფინანსო სამსახური;
ა(ა)იპ - ცაგერის კომუნალური მომსახურება

პროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ცაგერში და 58 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 3318 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა 132 კმ გრძივი მეტრი საკაბელო ხაზით.
გარე განათების ქსელის ექპლოტაციის პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:
- გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
- გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა;
გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურების ქვეპროგამსათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 3318 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.
გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას

-სოფ.ლაილაშის გარე განათების მოწყობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

306,77

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგამსათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტრილების(4092ერთეული) მიერ მომხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
ღამის საათებში ცაგერისმუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

 

160

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - კომუნალური მომსახურება

ქვეპროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ცაგერის და 58 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 3318 სანათი წერტილი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.

-სოფ.ლაილაშის გარე განათების მოწყობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 05

1995

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

2024 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტუქტურული პროექტების დაფინანსება.
 ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

 ამ პროგრამაში ასახვას ჰპოვებს წინა წელს დაწყებული და ახალი პროექტები, კერძოდ:

  • სოფ.ქულბაქის საბავშვო ბაღი
  • ქ.ცაგერში სასაფლაოს ღობის მოწყობა
  • მწვანე თეატრის რეაბილიტაციის სამუშაოები
  • სოფ.ჭალისთავში და ლუხვანოში ხელოვნურსაფარიანი სტადიონის მოწყობა
  • სოფ.სპათაგორის ხიდთან მდინარის კალაპოტის დაღრმავების სამუშაოები
  • სოფ.ლაილაშში „ოქრონიშის წყალზე“ საზოგადოებრივი ტუალეტის მოწყობა 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი 02 05

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები(ფასადები და სკვერები)

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 05 01

1925

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (სკვერები და ფასადები)

ქვეპროგრამის აღწერა

2024 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტუქტურული პროექტების დაფინანსება.
 
 ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ამ პროგრამაში ასახულია დაწყებული და ახალი პროექტები, კერძოდ:

  • სოფ.ქულბაქის საბავშვო ბაღი
  • ქ.ცაგერში სასაფლაოს ღობის მოწყობა
  • მწვანე თეატრის რეაბილიტაციის სამუშაოები
  • სოფ.ჭალისთავში და ლუხვანოში ხელოვნურსაფარიანი სტადიონის მოწყობა
  • სოფ.ლაილაშში „ოქრონიშის წყალზე“ საზოგადოებრივი ტუალეტის მოწყობა 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი სამუშაოების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 05 04

70

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

2023წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტუქტურული პროექტების დაფინანსება.

 ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

 პროგრამასი ასახულია:

  • სოფ.სპათაგორის ხიდთან მდინარის კალაპოტის დაღრმავების სამუშაოები

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექინკური ზედამხედველობის დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06

 

515,61

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

 

როგრამის დასახელება

კოდი

 სოფლის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

675,71

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ცაგერის მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით:
ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი;
ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 12 000 ლარი;
გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 16000 ლარი;
დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 20 000 ლარი.

დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით:
ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი;
ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100 ამომრჩეველმა;
გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200 ამომრჩეველმა.

თანხის გამოყოფასთან და ხარჯვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები და კრიტერიუმები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის #2752 დადგენილებით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 09

508,49

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

2024 წლის განმავლობაში კვლავ აქტუალური რჩება შიდარაიონული ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. საწვავისა და მარაგ ნაწილების სულ უფრო მზარდი ფასები ასახვას პოულობს მგზავრობის საფასურზე. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდარაიონული ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია.ამ მიზნით 2024 წელსაც განხორციელდება ცაგერი–ტვიშის , ცაგერ–ლაილაში– თაბორის, ცაგერი–ღვირიშის,ცაგერი–ზოგიში, ცაგერი–ოყურეში,ცაგერი–ქულბაქი, ცაგერი–მახაში, ცაგერი–დეხვირი, ცაგერი–უსახელო და ცაგერი–აღვის მიმართულებებზე მოძრავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის საწვავის თანხის გამოყოფა და სუბსიდირების სახით გადაცემა. (გადაზიდვებს ახორციელებს შ.პ.ს. „საჭე–ცაგერი“) .ამავე პროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 10

20

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქარველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსებული საინვესტიციო ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება (5%),

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

ა(ა)იპ „ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი თვითმმართველობის და ფერმერული მეურნეობის ხელშეწყობის ცენტრი“

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 12

95

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი თვითმმართველობის და ფერმერული მეურნეობის ხელშეწყობის ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

გზების მდგომარეობის გასაუნჯობესებლად და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობაში რეალური შედეგების მისაღწევად, წყალმომარაგების სისტემის ხელმძრვანელობის კონტროლის მიზნით, მისი სანიტარულ -ჰიგიენურ პირობებსის,ასევე სასოფლო-სამეურნეო დარგის აღდგენა-განვითარების თვალსაზრისით, არსებული პრობლემების აღმოფხვრა

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა პრიორიტეტების უწყვეტი განვითარების უზრუნველყოფა

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 720,0ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2024 წლის გეგმა

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

720,0

 03 03

 დასუფთავების ღონიშძიებები ა(ა)იპ „კომუნალური მომსახურება“

720,0

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0

 03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

დასუფთავების ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 03

720,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „კომუნალური მომსახურება“

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ცაგერის კეთილმოწყობისა და მომსახურების სამსახური ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 2 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომანქანა. ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ ცაგერისდან და მუნიციპალიტეტის სოფლიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის ქ,ცაგერის ნაგავსაყრელებზე.
პროგრამიდან ფინანსდება ქალაქის ქუჩების და სკვერებსი სისუფთავის დაცვა, ქალაქის სასაფლაოს მოვლა–პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-შენახვა, ქალაქის ტერიტორიის კეთილოწყობა, გამწვანება დადაცვა პირუტყვისაგან, უპატრონო მაწანწალა ძაღლების კანონის ფარგლებსი ლოკალიზაცია.სანიაღვრე მეურნეობის გამართული მუშაობა, ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება.
პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - კომუნალური მომსახურების ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს1910,0 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2024 წლის გეგმა

 04 00

 განათლება

1910

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

 

1800

 04 02

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

110

 04 04

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

1800

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ცაგერის სკოლამდელიდა სკოლისგარეშესააღმზრდელო სამსახური

პროგრამის აღწერა

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ცაგერისმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები.მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღზრდელო პროცესის წარმართვას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 02

110

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

პროგრამის აღწერა

ფუნქციონირებს სხვადასხვა წრეები, სადაც გაერთიანებული არიან მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა საჯარო სკოლების მოსწავლეები. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების, ბაღის აღსაზრდელების და მოსახლეობის ჩართვა სხვადასხვა კონკურსებში, ხელოვნების მოყვარულთა წახალისება-პატივისცემა, მუსიკალური-ქორეოგრაფიული მონაცემების განვითარება და დახვეწა(მუსიკალური ოჯახები, დიდები და პატარები - დედა-სვილი, მამა-შვილი, ბაბუა და შვილიშვილი),ეროვნული ღირებულებებისადმი ერთგულების ჩამოყალიბებ ახალგაზრდობაში, პოეზიის პატივისცემა(ნორჩი კალმოსანი, „მთის პოეტი), წარსულისადმი ინტერესის გაღვივება და პატრიოტული სულისკვეთების გამომუშავება მოსწავლე-ახალგაზრდობაში,(ჩამოგიტანეთ საქართველო ფერეიდანში, იმ საქართველოდან ამ საქართველოში). კულტურული მემკვიდრეობისა და ეროვნული ფასეულობებისადმი პატივისცემა, ტრადიციების აღდგენა-ჩამოყალიბება(„შემოდგომის სურათები“, „ცაგერის ბაზრობა“, „მკლავს ჩემი ტკბილი ლეჩხუმის ჰავა“)

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2944,82ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2024 წლის გეგმა

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2944,82

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

844,2

 05 01 01

 ა(ა)იპ ცაგერის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

420

 05 01 02

 ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხვამლი

220

 05 01 03

 ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი „ცაგერი“

204,2

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

2070,46

 05 02 01

ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი

410

 05 02 02

ა(ა)ი პ ისტორიული მუზეუმი

238,2

 05 02 03

ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა

107,42

 05 02 04

ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა

80

 05 02 05

ა(ა)იპ მთავარი ბიბლიოთეკა

 

220

 05 02 06

 კულტურის ღონისძიებები

83

 05 02 07

 ტელე მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

8

 05 02 09

 ა(ა)იპ ქალთა უფლებების და გენდერული თანასწორობის ცენტრი

180

 05 02 11

 ა(ა)იპ ესთეთიკური აღზრდის ცენტრი

 

 

87

05 02 15

ა(ა)იპ ახალგაზრდობის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პერსპექტიული განვითარების ცენტრი

 

440

05 02 16

ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების და ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრი

 

163

05 02 17

ა(ა)ი დეხვირის ღია მუზეუმი

55

 

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

 

30

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01

844,2

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ცაგერის სასპორტო სკოლა;
ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი„ხვამლი“;
ა(ა)იპ ცაგერის ფრენბურთის კლუბი „ ცაგერი;

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მათ ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა ასიგნებები სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამისთვის. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სასპორტო სკოლა, საფეხბურთი კლუბი“ხვამლი“ და ფრენბურთის კლუბი „ცაგერი“.

სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს სპორტული წრეები: ჭიდაობა(ძიუდო, სამბო, ქართული ჭიდაობა), ორთაბრძოლები, მკლავჭიდი,კალათბურთი, ჭადრაკი, რაგბი, კარეტე, მაგიდის ჩოგბურთი, სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით.
საფეხბურთო კლუბ „ხვამლში» ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებს 3 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი). 2 ასაკობრივი გუნდი მონაწილეობას ღებულობს რეგიონალურ ტურნირებში. ფუნქციონირებს გოგონათა გუნდი.ფრებურთის კლუბი „ცაგერი“ ფუნქციონირებს დიდების გუნდი, ქვიშის და თოვლის ფრენბურთის გუნდები, მოზარდების, კლუბის გუნდი საქართველოს ჩემპიონია, გუნდები აქტიურ მონაწილეობას იღებენ რეგიონალურ და ქვეყნის ჩემპიონატებში, სახვდასხვა ფესივალებში.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ცაგერის კომპლექსური სასპორტო სკოლის

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

420

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ცაგერის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სასპორტო სკოლა. სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს სპორტული წრეები, ესენია: ჭიდაიბა(ძიუდო, სამბო, ქართული ჭიდაოა), ორთაბრძოლები, მკლავჭიდი,კალათბურთი ; ჭადრაკი ; რაგბი ; კარეტე; მაგიდის ჩოგბურთი . სკოლაში სამწვრთნელო პროცესი, დასვენების დღეების გარდა, მიმდინარეობს ყოველდღიურად. სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში მუნიციპალიტეტის, რეგიონის და საქართველოს მასშტაბით. წარმატებით მონაწილეობენს ქვეყნის გარეთ საერთაშორისო ტურნირებში

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხვამლი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

220

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხვამლი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საფეხბურთო კლუბი ხვამლი. აღნიშნული თანხა ხმარდება მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას. კლუბში ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებს 3 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი). კლუბში საფეხბურთო ვარჯიშები მიმდინარეობს ყოველდღიურად. 2 ასაკობრივი გუნდი მონაწილეობას ღებულობს რეგიონალურ ტურნირებში. ფინანსდება გოგონათა გუნდი,ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება მწვრთნელების ხელფასები, კლუბის კომუნალური და სხვა გადასახადები, ტურნირებში მონაწილე გუნდების მივლინებების, გუნდების ეკიპირების და სხვა ხარჯები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი ცაგერი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 03

204,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი ცაგერი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ფრენბურთის კლუბი ცაგერი. აღნიშნული თანხა ხმარდება მუნიციპალიტეტში ფრენბურთის განვითარებას. მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატში . კლუბში არსებობს ქვიშის და თოვლის“ ფრენბურთის გუნდები, კლუბის მწვრთნელები და მსაჯები მონაწილეობას იღებენ ქვეყნის სხვადასხვა ტურნირებში. ახალგაზრდა ფრენბურთელების აღზრდა საქართველოს ნაკრებისავის . ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება ახალი სპორტული კომპლექსის ფუნქციონირების უზრეუნველყოფა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02

2070,46

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ცაგერის კულტურის ცენტრი; ა(ა)იპ მთავარი ბიბლიოთეკა ტელე მმაუწყებლობა და

 საგამომცემლო საქმიანობა,
ა(ა)იპ - სამუსიკო სკოლა; ა(ა)იპ ქალთა უფლებების და გენდერული თანასწორობის ცენტრი
ა(ა)იპ - სამხატვრო სკოლა. ა(ა)იპ ესტეთიკური აღზრდის ცენტრი
ა(ა)იპ - ისტორიული მუზეუმი ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების და ხელსეწყობის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ცაგერის მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობას. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ასიგნებები გამოიყოფა კულტურის სფეროს დაწესებულებების პროგრამისათვის. პროგრამის შედგება ქვეპროგრამისაგან და იგი შესაბამისად ხორციელდება მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის ბაზაზე, ესენია:
ა(ა)იპ - ცაგერის კულტურის ცენტრი ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს და ფინანსდება სახალხო თეატრი,სახალხო ანსამბლი „სალაღობო“
თეატრებში წარმოდგენებს მართავს როგორც ცაგერის მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში.


ა(ა)იპ - ცაგერის სამუსიკო სკოლის ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო განათლების სკოლა. სამუსიკო სკოლაში გაერთიანებულია: საფორტეპიანო, საგუნდო და ქართული ხალხური სიმღერების. სამუსიკო სკოლაში სახელოვნებო სამუსიკო განათლებას იღებსცაგერში მუნიციპალიტეტში მცხოვრები70 ბავშვი.

ა(ა)იპ - სამხატვრო სკოლის ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამხატვრო სკოლა. სამხატვრო სკოლაში ისწავლება სახვითი ხელოვნების და გამოყენებითი ხელოვნების დარგები. სკოლაში სამხატვრო განათლებას იღებს ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 50 ბავშვი.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ცაგერის კულტურის ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

410

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ცაგერის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ცაგერის მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობას. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ასიგნებები გამოიყოფა კულტურის სფეროს დაწესებულებების პროგრამისათვის. პროგრამის შედგება ქვეპროგრამისაგან და იგი შესაბამისად ხორციელდება მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის ბაზაზე, ეს არის:
ა(ა)იპ - ცაგერის კულტურის ცენტრი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს და ფინანსდება გრ.მდივნის სახ.სახალხო თეატრი,სახალხო ანსამბლი „სალაღობო“ ,ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლი, ბავშვთა 2 ქორეოგრაფიული ანსამბლი,ქალთა ანსამბლი, მუსიკალური სტუდია, კამერული გუნდი, კულტურული ობიექტი „მწვანე თეატრი“,ქვეპროგრამის ფარგლებში ხდება სხვადასხვა თეატრალური გამოფენების მოწყობა, სპექტაკლების და საბავშვო მიუზიკლების დადგმა.
ანსამბლები და თეატრი აქტიურ მონაწილეობას იღებენ, როგორც ცაგერის მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში და საზღვარგარეთ კონცერტებსა და ფესტივალებში.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - ისტორიული მუზეუმი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

 

238,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ისტორიული მუზეუმი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი

ცაგერის ისტორიული მუზეუმი

მუნიციპალურ მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებულიაექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 1000-ზე მეტიმუზეუმში წლის განმავლობაში მნიშვნელოვან თარიღებზე(იუბილეებზე) ეწყობა სხვადასვა ღონისძიებები და გამოფენები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03

107,42

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლა.

სამუსიკო სკოლაში გაერთიანებულია 65 მოსწავლე. სამუსიკო სკოლაში სახელოვნებო სამუსიკო განათლებას იღებს ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 65 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 14(ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) თანამშრომელს. სკოლა ხელს უწყობს კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციას, ისწავლება ფორტეპანო, ფუნქციონირებს კლასიკური მუსიკის გუნდი, მონაწილეობას იღებენ მუნიციპალიტეტის კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე რეგიონულ ფესტივალებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 04

80

ქვექვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

სამხატვრო სკოლაში ისწავლება სახვითი ხელოვნების და გამოყენებითი ხელოვნების დარგები. სკოლაში სამხატვრო განათლებას მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 50 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 17 თანამშრომელს.
ქვეპროგრამა ზრუნავს მოზარდთა ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებაზე და იგი ითვალისწინებს მოზარდი თაობის ინტერესებს, საშუალებას აძლევს მათ აირჩიონ სახვითი თუ გამოყენებითი ხელოვნების დარგები:ხატვა, თექა, ჭრა-კერვა, ხალიჩა-ფარდაგები,ეწყობა სხვადასხვა გამოფენები , როგორც სკოლის აღსაზრდელების , ასევე სკოლის კურსდამთავრებულების,გაცვლითი პროგრამა აქვს ონის სამხატვრო სკოლასთან.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 ა(ა)იპ მთავარი ბიბლიოთეკა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 05

220

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ მთავარი ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საგანმანათლებლო და კულტურული დონის ამაღლების მიზნით იგეგმება ბიბლიოთეკების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ერთი მთავარი, საბავშვო, ახალგაზრდობის და სოფლის 39 ბიბლიოთეკა. მიმდინარეობს წიგნის ფონდის შევსება და დაკომპლექტება ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით. ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი შეადგენს 173359 ბეჭდურ ერთეულს, აქედან 41231 ცალი არის ქალაქის წიგნადი ფონდი, ხოლო 132128 ცალი სოფლების წიგნადი ფონდი. ბიბლიოთეკას ჰყავს 68 საშტატო თანამშრომელი, აქედან 29 ქალაქის, ხოლო 39 სოფლის. ხორციელდება სხვადსხვა საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღონისძიებების ჩატარება.(წიგნის დღე, დედა ენის დღე, მკითხველის დღე და ა.შ).

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

 

05 02 06

83

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

კულტურული ღონისძიებების ფარგლებსი ფინანსდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

 -სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამა;
- საპატიო წოდებების მინიჭების ქვეპროგრამა;

-სპორტის და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამა

-რელიგიური ღონისძიებები


საპატიო წოდების მინიჭების ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 3 სახის წოდების მინიჭების ღონისძიებების დაფინანსებას, ესენია: ცაგერის საპატიო მოქალაქის წოდებების მინიჭება; კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთათვის საპატიო წოდებების მინიჭება და/ან ჯილდოების გადაცემა;
ცაგერის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება სრულწლოვან პირს, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული დამსახურება მუნიციპალიტეტისა და/ან ქვეყნის წინაშე. გააჩნია განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტის, ხელოვნების და სხვა მიმართულებით გამორჩეული მიღწევები.
კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთათვის საპატიო წოდების მინიჭების ღონისძიებების ფარგლებში ხორციელდება კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს მოღვაწეებისთვის საპატიო წოდებების მინიჭებას და/ან ფულადი ჯილდოების გადაცემას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ტელე მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 07

8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებსი ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ვებ გვერდის ფუნქციონირება, სადაც ყოვედღიურ რეჟიმში ხდება ინფორმაციის განთავსება, გამოდის ყოველთვიური გაზეთი „ლეჩხუმი“
 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ქალთა უფლებების და გენდერული თანასწორობის ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 09

180

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ქალთა უფლებების და გენდერული თანასწორობის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალთა რეგიონალური და სათემო საქმიანობის, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების გენდერულ საკითხებთან მიმართებაში და საქართველოში ბოლო დროის შექმნილი მდგომარეობის, ძალადობის მსხვერპლი ქალების უფლებების დაცვის მიზნით, ასევე ბავშვთ უფლებების დაცვის მიზნით შეიქმნა ა(ა)იპ ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის ცენტრი. მოსაწილეობა სხვადასხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო პროგრამებში. ბავშვთა უფლებების დაცვის მიზნით კვლევების და სტატისტიკური ინფორმაციების მოპოვება და წარმოება , შესაბამისი ბაზის შექმნა.




 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 ა(ა)იპ ესთეთიკური აღზრდის ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 11

87

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ესთეთიკური აღზრდის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მოზარდ თაობაში ქართლი ხალხური ცეკვების პოპულარიზაციასა და განვითარებას, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, ცენტრში ქორეოგრაფიას ეუფლება 80-ზე მეტი მოზარდი, არის 3 ასაკობრივი ჯგუფი, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ , როგორც მუნიციპალიტეტის , ასევე რეგიონალურ და საერთაშორისო ღონისძიებებში, ცენტრში ფუნქციონირებს სახალხო ანსამბლი“ლეჩხუმი“. ცენტრში ისწავლება ასევე სხვადასხვა ქვეყნის ეროვნული ცეკვები. საქმიანობას ახორციელებს 4 ქორეოგრაფი.
 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების და ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 15

 

163

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების და ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

საინფორმაციო ბაზის შექმნას, რომელშიც თავმოყრილია ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ტურისტული ობიექტების, მათ შორის სასტუმროების, ტურისტული ლოკაციების, კვების და სხვა ობიექტების შესახებ. ცენტრი ახორციელებს ბაზის მუდმივ განახლებას. ცენტრი ამზადებს და გამოსცემს ტურისტულ საინფორმაციო ბუკლეტებს და რუკებს, ორგანიზებას უწევს ტურისტულ პრომო კლიპების გადაღებას. ცენტრი მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა გამოფენებში სადაც წარადგენს და პოპულარიზაციას უწევს მუნიციპალურ პროდუქციას და წარმოაჩენსცაგეერის მუნიციპალიტეტის ტურისტულ შესაძლებლობებს. ცენტრი პერიოდულად აწყობს შეხვედრებს ტურისტულ კომპანიებთან, აწვდის მათ შესაბამის ინფორმაციას მუნიციპალიტეტის შესახებ. ტურისტული ცენტრი შემოსულ ვიზიტორებს უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტურისტული შესაძლებლობების შესახებ ყველა საჭირო ინფორმაციით.
 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ახალგაზრდობის და, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პერსპექტიული განვითარების ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

 

 

05 02 14

440

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახალგაზრდობის და, საზოგადოებასთან ურთიერთიბის და პერსპექტიული განვითარებიას ცენტრი

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების ხელშეწყობას, იგი ორიენტირებულია: მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, მოსახლეობის მაქსიმალურ ინკლუზიაზე მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში. იგი ასევე გულისხმობს ცაგერის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის ცაგერში მდებარე სხვადასხვა პროფილის სკოლისგარეშე დაწესებულებების სასწავლო პროგრამებზე თანაბარი წვდომის ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა. ტრანსპორტირება განხორციელდება სამ ძირითად მარშრუტზე სასწავლო პროგრამებში ჩართული ახალგაზრდების გადაადგილების უზრუნველსაყოფად.
პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდებისთვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. პროგრამის განხორციელებით ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების შესაძლებლობა მიეცემათ.
პროგრამა შედგება შემდეგი შემდეგი 3 ქვეპროგრამისაგან:
- ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა;
- მასობრივი სპორტული ღონისძიების ორგანიზება, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის ქვეპროგრამა;
- მოსწავლე ახალგაზრდობისთვის სკოლისგარეშე დაწესებულებებზე წვდომის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა.

ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით გასამართ სხვადასხვა ახალგაზრდულ ღონისძიებებზე პირის/პირთა ჯგუფის ტრანსპორტირებას, სპორტულ ოლიმპიადებისთვის მონაწილეთა ფორმების შეძენას და მათ დაჯილდოებას, კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიების მოწყობას, სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობას;



 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ დეხვირის ღია მუზეუმი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 16

 

55

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დეხვირის ღია მუზეუმი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ეროვნული მემკვიდრეობის, სამუზეუმო ერტეულების დაცვა,მეცნიერული შესწავლ და შენახვა, სამუზეუმო ფონდების შევსების მიზნით, არქეოლოგიური მასალების აღიცხვა და მეცნიერული შესწავლა. მატერიალური და არამატერიალური კულტურის ძეგლების შეგროვება კვლევის, გამოფენის და დაცვის მიზნით. ეთნოგრაფიული და არქეოლოგიური ექსპედიციების ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო დასაექსპოზიციო საქმიანობის განხორციელება, საგამოფენო და ბეჭდვითი პროდუქციის მომზადება.
 

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1071,63ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2024 წლის გეგმა

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1071,63

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

177,9

 06 01 01

 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

177,9

06 02

სოციალური დაცვა

893,73

 06 02 01

 ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ა

0

 06 02 02

 ოჯახების და ბავშვების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

733,73

 06 02 03

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა(უფასო სასადილო)

160

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 01

177,9

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ცაგერის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ცაგერის ადგილობრივი ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

177,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ცაგერის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ცაგერის ადგილობრივი ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური დაცვა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02

 

893,73

პროგრამის განმახორციელებელი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ცაგერის ადგილობრივი ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

733,73

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა


ქვეპროგრამით მოსარგებლეა ცაგერის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავად , მრავალშვილიანი ოჯახების და ბავშვები, ორსულები, შშმ პირებ,ს უკუდურესად შეჭირვებული და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა( საშობაო და სააღდგომო დახმარება), უსახლკაროები, დიალიზით და სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება. მარტოხელა მშობლების ფულადი დახმარება, ობოლი ბავშვების ფულადი დახმარება, ხანდაზმულთა ფულადი დახმარება, ჩერნობილისა და 9 აპრილის დროს დაზარ. დახმარება, წარმატებული სტუდენტების წახალისება, პროფესიულ სასწავლებლებში სწავლის მსურველთა ხელშეწყობის პროგრამა , 6 -დან 18 წლამდე შშმ პირებისათვის საკვირაო სკოლის დაფინანსება, საწოლს მიჯაჭვულ მძიმე ავადმყოფთა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

160

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვებაქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:
1- ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურება გაეწევა ცაგერის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირს, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 100 000-ს და არის მარტოხელა პენსიონერი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი.

ზემოაღნიშნული სამიზნე ჯგუფი წარმოადგენს იმ გაჭირვებულთა კატეგორიას, რომელთაც არ გააჩნიათ ფინანსური და ფიზიკური რესურსი კვების პროდუქტების შესაძენად და მათ მოსამზადებლად. აგრეთვე კატეგორია ოჯახების, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და არა აქვთ საშუალება სადღესასწაულოს შესაბამისი გარემოს შექმნის.

მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით აისახება პროგრამული ბიუჯეტის დანართში

თავი III

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

 ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების, პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით განისაზრვროს შემდეგი რედაქციით:

 

 

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

ორგანიზა

ციული კოდი

დასახელება

სულ

საბიუ

ჯეტო სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი

სულ

საბიუ

ჯეტო სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი

სულ

საბიუ

ჯეტო სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი

 

სულ ჯამი

16460,40

9537,50

6922,90

23570,36

12031,38

11538,98

23540,53

12171,69

11368,83

 

ხარჯები

9097,20

8770,20

330,00

11102,09

10721,17

380,92

12238,04

11368,56

869,49

 

შრომის ანაზღაურება

2267,40

2267,40

0,00

2703,39

2703,39

0,00

2878,11

2878,11

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

1643,90

1313,90

330,00

2111,33

1730,41

380,92

2184,08

1800,59

383,49

 

პროცენტი

27,50

27,50

0,00

30,00

30,00

0,00

15,00

15,00

0,00

 

სუბსიდიები

4473,90

4473,90

0,00

5281,11

5281,11

0,00

5973,83

5973,83

0,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

544,00

544,00

0,00

592,02

592,02

0,00

504,51

504,51

0,00

 

სხვა ხარჯები

140,50

140,50

0,00

369,24

369,24

0,00

682,52

196,52

486,00

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

7307,70

714,80

6592,90

12412,67

1254,61

11158,06

11246,88

747,54

10499,35

 

ვალდებულებების კლება

55,60

55,60

0,00

55,60

55,60

0,00

55,60

55,60

0,00

01 00

საერთო დანიშნულების ხარჯები

3566,80

3566,80

0,00

4505,45

4058,40

447,05

4631,87

4167,39

464,48

 

ხარჯები

3208,50

3208,50

0,00

3842,50

3842,50

0,00

4009,92

4009,92

0,00

 

შრომის ანაზღაურება

2267,40

2267,40

0,00

2703,39

2703,39

0,00

2878,11

2878,11

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

858,70

858,70

0,00

967,50

967,50

0,00

959,14

959,14

0,00

 

პროცენტი

27,50

27,50

0,00

30,00

30,00

0,00

15,00

15,00

0,00

 

სუბსიდიები

0,00

0,00

0,00

26,00

26,00

0,00

20,00

20,00

0,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12,10

12,10

0,00

29,61

29,61

0,00

44,27

44,27

0,00

 

სხვა ხარჯები

42,80

42,80

0,00

86,00

86,00

0,00

93,40

93,40

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

299,90

299,90

0,00

607,35

160,30

447,05

566,35

101,87

464,48

 

ვალდებულებების კლება

55,60

55,60

0,00

55,60

55,60

0,00

55,60

55,60

0,00

0101

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი

ორგანოების დაფინანსება

3566,80

3566,80

0,00

4463,87

4016,81

447,05

4577,98

4113,50

464,48

 

ხარჯები

3208,50

3208,50

0,00

3800,91

3800,91

0,00

3983,83

3983,83

0,00

 

შრომის ანაზღაურება

2267,40

2267,40

0,00

2703,39

2703,39

0,00

2878,11

2878,11

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

858,70

858,70

0,00

935,60

935,60

0,00

941,90

941,90

0,00

 

პროცენტი

27,50

27,50

0,00

20,31

20,31

0,00

6,15

6,15

0,00

 

სუბსიდიები

0,00

0,00

0,00

26,00

26,00

0,00

20,00

20,00

0,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12,10

12,10

0,00

29,61

29,61

0,00

44,27

44,27

0,00

 

სხვა ხარჯები

42,80

42,80

0,00

86,00

86,00

0,00

93,40

93,40

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

299,90

299,90

0,00

607,35

160,30

447,05

566,35

101,87

464,48

 

ვალდებულებების კლება

55,60

55,60

0,00

55,60

55,60

0,00

27,80

27,80

0,00

01 01 01

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

980,40

980,40

0,00

1184,00

1184,00

0,00

1282,20

1282,20

0,00

 

ხარჯები

975,00

975,00

0,00

1136,70

1136,70

0,00

1248,00

1248,00

0,00

 

შრომის ანაზღაურება

825,30

825,30

0,00

936,19

936,19

0,00

1013,10

1013,10

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

109,10

109,10

0,00

131,70

131,70

0,00

149,50

149,50

0,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,00

0,00

0,00

13,81

13,81

0,00

10,00

10,00

0,00

 

სხვა ხარჯები

40,60

40,60

0,00

55,00

55,00

0,00

75,40

75,40

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,40

5,40

0,00

47,30

47,30

0,00

34,20

34,20

0,00

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2502,90

2502,90

0,00

3174,17

2727,11

447,05

3295,78

2831,30

464,48

 

ხარჯები

2152,80

2152,80

0,00

2558,51

2558,51

0,00

2735,83

2735,83

0,00

 

შრომის ანაზღაურება

1365,30

1365,30

0,00

1674,20

1674,20

0,00

1865,01

1865,01

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

745,70

745,70

0,00

791,20

791,20

0,00

792,40

792,40

0,00

 

პროცენტი

27,50

27,50

0,00

20,31

20,31

0,00

6,15

6,15

0,00

 

სუბსიდიები

0,00

0,00

0,00

26,00

26,00

0,00

20,00

20,00

0,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12,10

12,10

0,00

15,81

15,81

0,00

34,27

34,27

0,00

 

სხვადასხვა ხარჯები

2,20

2,20

0,00

31,00

31,00

0,00

18,00

18,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

294,50

294,50

0,00

560,05

113,00

447,05

532,15

67,67

464,48

 

ვალდებულებების კლება

55,60

55,60

0,00

55,60

55,60

0,00

27,80

27,80

0,00

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0,00

0,00

0,00

41,59

41,59

0,00

53,89

53,89

0,00

 

ხარჯები

0,00

0,00

0,00

41,59

41,59

0,00

26,09

26,09

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

0,00

0,00

0,00

31,90

31,90

0,00

17,24

17,24

0,00

 

პროცენტი

0,00

0,00

0,00

9,69

9,69

0,00

8,85

8,85

0,00

 

ვალდებულებების კლება

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27,80

27,80

0,00

010201

სარეზერვო ფონდი

0,00

0,00

0,00

27,90

27,90

0,00

17,24

17,24

0,00

 

ხარჯები

0,00

0,00

0,00

27,90

27,90

0,00

17,24

17,24

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

0,00

0,00

0,00

27,90

27,90

0,00

17,24

17,24

0,00

01 02 02

 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების

დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების

აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,00

0,00

0,00

4,00

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

ხარჯები

0,00

0,00

0,00

4,00

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

010203

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება

და დაფარვა

0,00

0,00

0,00

9,69

9,69

0,00

36,65

36,65

0,00

 

ხარჯები

0,00

0,00

0,00

9,69

9,69

0,00

8,85

8,85

0,00

 

პროცენტი

0,00

0,00

0,00

9,69

9,69

0,00

8,85

8,85

0,00

 

ვალდებულებების კლება

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27,80

27,80

0,00

02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

8321,30

1403,20

6918,10

13205,70

2113,77

11091,93

12231,45

1663,10

10568,35

 

ხარჯები

1337,10

1009,60

327,50

1441,50

1060,59

380,92

1581,29

1047,80

533,49

 

საქონელი და მომსახურება

811,40

483,90

327,50

1106,47

725,55

380,92

1158,79

775,30

383,49

 

სუბსიდიები

525,70

525,70

0,00

335,04

335,04

0,00

272,50

272,50

0,00

 

სხვა ხარჯები

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

150,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6984,20

393,60

6590,60

11764,19

1053,18

10711,01

10650,17

615,30

10034,87

02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5110,10

278,30

4831,80

7231,77

358,30

6873,47

6188,60

225,40

5963,20

 

ხარჯები

115,50

115,50

0,00

314,50

314,50

0,00

225,40

225,40

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

115,50

115,50

0,00

314,50

314,50

0,00

225,40

225,40

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4994,60

162,80

4831,80

6917,27

43,80

6873,47

5963,20

0,00

5963,20

02 01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია

და მოვლა-შენახვა(გზები და ხიდები)

5110,10

278,30

4831,80

7231,77

358,30

6873,47

6188,60

225,40

5963,20

 

ხარჯები

115,50

115,50

0,00

314,50

314,50

0,00

225,40

225,40

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

115,50

115,50

0,00

314,50

314,50

0,00

225,40

225,40

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4994,60

162,80

4831,80

6917,27

43,80

6873,47

5963,20

0,00

5963,20

02 01 02

გზების კაპიტალური შეკეთება

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 02

წყლის სისტემების

განვითარება

293,20

137,60

155,60

666,02

165,00

501,02

1766,28

64,00

1702,28

 

ხარჯები

33,70

33,70

0,00

114,50

114,50

0,00

41,40

41,40

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

33,70

33,70

0,00

114,50

114,50

0,00

41,40

41,40

0,00

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

259,50

103,90

155,60

551,52

50,50

501,02

1724,88

22,60

1702,28

02 02 01

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

207,70

52,10

155,60

437,90

130,00

307,90

1241,63

36,40

1205,23

 

ხარჯები

20,90

20,90

0,00

89,50

89,50

0,00

26,40

26,40

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

20,90

20,90

0,00

89,50

89,50

0,00

26,40

26,40

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

186,80

31,20

155,60

348,39

40,50

307,90

1215,23

10,00

1205,23

02 02 02

სანიაღვრე არხების

მშენებლობა, ექსპლუატაცია

და

რეაბილიტაცია

72,70

72,70

0,00

198,57

10,00

188,57

100,53

10,00

90,53

 

ხარჯები

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

კაპიტალური

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72,70

72,70

0,00

198,57

10,00

188,57

100,53

10,00

90,53

02 02 03

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

12,80

12,80

0,00

29,56

25,00

4,56

424,12

17,60

406,52

 

ხარჯები

12,80

12,80

0,00

25,00

25,00

0,00

15,00

15,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

12,80

12,80

0,00

25,00

25,00

0,00

15,00

15,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

0,00

0,00

4,56

0,00

4,56

409,12

2,60

406,52

02 03

გარე განათება

376,40

376,40

0,00

420,00

420,00

0,00

466,77

460,00

6,77

 

ხარჯები

376,40

376,40

0,00

420,00

420,00

0,00

460,00

460,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

258,80

258,80

0,00

280,00

280,00

0,00

300,00

300,00

0,00

 

სუბსიდიები

117,60

117,60

0,00

140,00

140,00

0,00

160,00

160,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,77

0,00

6,77

02 03 01

გარე განათების ექსპლუატაცია

258,80

258,80

0,00

280,00

280,00

0,00

306,77

300,00

6,77

 

ხარჯები

258,80

258,80

0,00

280,00

280,00

0,00

300,00

300,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

258,80

258,80

0,00

280,00

280,00

0,00

300,00

300,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,77

0,00

6,77

02 03 01 01

გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის

ხარჯის ანაზღაურება

258,80

258,80

0,00

280,00

280,00

0,00

300,00

300,00

0,00

 

ხარჯები

258,80

258,80

0,00

280,00

280,00

0,00

300,00

300,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

258,80

258,80

0,00

280,00

280,00

0,00

300,00

300,00

0,00

02 03 02

ა(ა)იპ ცაგერის კომუნალური მომსახურება

117,60

117,60

0,00

140,00

140,00

0,00

160,00

160,00

0,00

 

ხარჯები

117,60

117,60

0,00

140,00

140,00

0,00

160,00

160,00

0,00

 

სუბსიდიები

117,60

117,60

0,00

140,00

140,00

0,00

160,00

160,00

0,00

02 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

920,50

613,90

306,60

2856,39

297,95

2558,44

1995,00

194,70

1800,30

 

ხარჯები

7,30

7,30

0,00

0,00

0,00

0,00

224,00

74,00

150,00

 

შრომის ანაზღაურება

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

7,30

7,30

0,00

0,00

0,00

0,00

74,00

74,00

0,00

 

სხვა ხარჯები

65,00

65,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

150,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

848,20

541,60

306,60

2856,39

297,95

2558,44

1771,00

120,70

1650,30

02 05 01

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის

სამუშაოები

(ფასადები და სკვერები)

913,20

606,60

306,60

2856,39

297,95

2558,44

1925,00

124,70

1800,30

 

ხარჯები

65,00

65,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154,00

4,00

150,00

 

საქონელი და მომსახურება

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

4,00

0,00

 

სხვა ხარჯები

65,00

65,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

150,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

848,20

541,60

306,60

2856,39

297,95

2558,44

1771,00

120,70

1650,30

02 05 04

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

7,30

7,30

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

70,00

0,00

 

ხარჯები

7,30

7,30

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

70,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

7,30

7,30

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

70,00

0,00

02 06

რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექინკური ზედამხედველობის დაფინანსება

246,90

246,90

0,00

711,11

619,60

91,51

515,61

439,00

76,61

 

ხარჯები

4,40

4,40

0,00

16,55

16,55

0,00

23,00

23,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

4,40

4,40

0,00

16,55

16,55

0,00

23,00

23,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

242,50

242,50

0,00

694,56

603,05

91,51

492,61

416,00

76,61

02 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

578,10

0,00

578,10

721,83

28,18

693,65

675,71

40,00

635,71

 

ხარჯები

0,00

0,00

0,00

7,07

0,00

7,07

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

578,10

0,00

578,10

714,76

28,18

686,58

675,71

40,00

635,71

02 09

მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

436,50

109,00

327,50

485,88

112,04

373,85

508,49

125,00

383,49

 

ხარჯები

436,50

109,00

327,50

485,88

112,04

373,85

508,49

125,00

383,49

 

საქონელი და მომსახურება

327,50

0,00

327,50

373,85

0,00

373,85

490,99

107,50

383,49

 

სუბსიდიები

109,00

109,00

0,00

112,04

112,04

0,00

17,50

17,50

0,00

02 10

დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი

ინფრასტრუქტურუკი პროექტების თანადაფინანსება

60,50

60,50

0,00

29,70

29,70

0,00

20,00

20,00

0,00

 

ხარჯები

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

4,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

4,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,50

60,50

0,00

29,70

29,70

0,00

16,00

16,00

0,00

02 12

ა(ა)იპ ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფერმერული მეურნეობის

განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრი

299,10

299,10

0,00

83,00

83,00

0,00

95,00

95,00

0,00

 

ხარჯები

299,10

299,10

0,00

83,00

83,00

0,00

95,00

95,00

0,00

 

სუბსიდიები

299,10

299,10

0,00

83,00

83,00

0,00

95,00

95,00

0,00

03 00

გარემოს დაცვა და დასუფთავება

518,40

518,40

0,00

668,90

668,90

0,00

720,00

720,00

0,00

 

ხარჯები

518,40

518,40

0,00

667,21

667,21

0,00

720,00

720,00

0,00

 

სუბსიდიები

518,40

518,40

0,00

667,21

667,21

0,00

720,00

720,00

0,00

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

518,40

518,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

ხარჯები

518,40

518,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03 03

დასუფთვების ღონისძიებებია(ა)იპ 'კომუნალური სამსახური"

518,40

518,40

0,00

668,90

668,90

0,00

720,00

720,00

0,00

 

ხარჯები

518,40

518,40

0,00

667,21

667,21

0,00

720,00

720,00

0,00

 

სუბსიდიები

518,40

518,40

0,00

667,21

667,21

0,00

720,00

720,00

0,00

04 00

განათლება

1358,60

1358,60

0,00

1670,00

1670,00

0,00

1910,00

1910,00

0,00

 

ხარჯები

1352,30

1352,30

0,00

1644,53

1644,53

0,00

1905,70

1905,70

0,00

 

სუბსიდიები

1352,30

1352,30

0,00

1644,53

1644,53

0,00

1905,70

1905,70

0,00

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

6,30

6,30

0,00

25,47

25,47

0,00

4,30

4,30

0,00

04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების

ხელშეწყობა

1268,20

1268,20

0,00

1560,00

1560,00

0,00

1800,00

1800,00

0,00

 

ხარჯები

1261,90

1261,90

0,00

1534,53

1534,53

0,00

1795,70

1795,70

0,00

 

სუბსიდიები

1261,90

1261,90

0,00

1534,53

1534,53

0,00

1795,70

1795,70

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,30

6,30

0,00

25,47

25,47

0,00

4,30

4,30

0,00

04 02

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

90,40

90,40

0,00

110,00

110,00

0,00

110,00

110,00

0,00

 

ხარჯები

90,40

90,40

0,00

110,00

110,00

0,00

110,00

110,00

0,00

 

შრომის ანაზღაურება

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

სუბსიდიები

90,40

90,40

0,00

110,00

110,00

0,00

110,00

110,00

0,00

05 00

კუტურა,ახალგაზრდობა, სპორტი

2022,40

2022,40

0,00

2536,41

2536,41

0,00

2944,82

2944,82

0,00

 

ხარჯები

2008,50

2008,50

0,00

2525,44

2525,44

0,00

2918,75

2918,75

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

20,70

20,70

0,00

37,36

37,36

0,00

65,80

65,80

0,00

 

სუბსიდიები

1982,80

1982,80

0,00

2467,93

2467,93

0,00

2850,59

2850,59

0,00

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი

მიმდინარე ხარჯი

5,00

5,00

0,00

5,15

5,15

0,00

2,36

2,36

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,90

13,90

0,00

10,97

10,97

0,00

26,07

26,07

0,00

05 01

 სპორტის სფეროს

განვითარება

625,90

625,90

0,00

722,40

722,40

0,00

844,20

844,20

0,00

 

ხარჯები

625,90

625,90

0,00

719,90

719,90

0,00

834,60

834,60

0,00

 

სუბსიდიები

625,90

625,90

0,00

719,90

719,90

0,00

834,60

834,60

0,00

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

0,00

0,00

0,00

2,50

2,50

0,00

9,60

9,60

0,00

05 01 01

ა(ა)იპ საპორტო სკოლა

331,60

331,60

0,00

369,70

369,70

0,00

420,00

420,00

0,00

 

ხარჯები

331,60

331,60

0,00

367,20

367,20

0,00

416,50

416,50

0,00

 

სუბსიდიები

331,60

331,60

0,00

367,20

367,20

0,00

416,50

416,50

0,00

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

0,00

0,00

0,00

2,50

2,50

0,00

3,50

3,50

0,00

05 01 02

ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხვამლი

119,00

119,00

0,00

172,70

172,70

0,00

220,00

220,00

0,00

 

ხარჯები

119,00

119,00

0,00

172,70

172,70

0,00

220,00

220,00

0,00

 

სუბსიდიები

119,00

119,00

0,00

172,70

172,70

0,00

220,00

220,00

0,00

05 01 03

ა(ა)იპ ფრენბურთის

კლუბი ცაგერი

175,30

175,30

0,00

180,00

180,00

0,00

204,20

204,20

0,00

 

ხარჯები

175,30

175,30

0,00

180,00

180,00

0,00

198,10

198,10

0,00

 

სუბსიდიები

175,30

175,30

0,00

180,00

180,00

0,00

198,10

198,10

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,10

6,10

0,00

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1367,50

1367,50

0,00

1785,01

1785,01

0,00

2070,46

2070,46

0,00

 

ხარჯები

1355,60

1355,60

0,00

1776,54

1776,54

0,00

2053,99

2053,99

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

20,70

20,70

0,00

37,36

37,36

0,00

65,80

65,80

0,00

 

სუბსიდიები

1329,90

1329,90

0,00

1719,03

1719,03

0,00

1985,99

1985,99

0,00

 

სხვა ხარჯები

5,00

5,00

0,00

5,15

5,15

0,00

2,20

2,20

0,00

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

11,90

11,90

0,00

8,47

8,47

0,00

16,47

16,47

0,00

05 02 01

ცაგერის კულტურის

ცენტრი

315,50

315,50

0,00

350,00

350,00

0,00

410,00

410,00

0,00

 

ხარჯები

315,50

315,50

0,00

350,00

350,00

0,00

410,00

410,00

0,00

 

სუბსიდიები

315,50

315,50

0,00

350,00

350,00

0,00

410,00

410,00

0,00

05 02 02

ა(ა)იპ ცაგერის ისტორიული მუზეუმი

171,70

171,70

0,00

218,20

218,20

0,00

238,20

238,20

0,00

 

ხარჯები

168,50

168,50

0,00

218,20

218,20

0,00

236,22

236,22

0,00

 

შრომის ანაზღაურება

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

სუბსიდიები

168,50

168,50

0,00

218,20

218,20

0,00

236,22

236,22

0,00

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

3,20

3,20

0,00

0,00

0,00

0,00

1,98

1,98

0,00

05 02 03

მუსიკალური სკოლის დაფინანსება

79,50

79,50

0,00

94,65

94,65

0,00

107,42

107,42

0,00

 

ხარჯები

78,00

78,00

0,00

94,65

94,65

0,00

107,42

107,42

0,00

 

სუბსიდიები

78,00

78,00

0,00

94,65

94,65

0,00

107,42

107,42

0,00

05 02 04

სამხატვრო სკოლის დაფინანსება

54,60

54,60

0,00

71,50

71,50

0,00

80,00

80,00

0,00

 

ხარჯები

54,60

54,60

0,00

71,50

71,50

0,00

79,30

79,30

0,00

 

სუბსიდიები

54,60

54,60

0,00

71,50

71,50

0,00

79,30

79,30

0,00

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,70

0,70

0,00

05 02 05

ა(ა)იპ მთავარი ბიბლიოთეკა"

170,70

170,70

0,00

215,30

215,30

0,00

220,00

220,00

0,00

 

ხარჯები

170,70

170,70

0,00

212,30

212,30

0,00

220,00

220,00

0,00

 

სუბსიდიები

170,70

170,70

0,00

212,30

212,30

0,00

220,00

220,00

0,00

05 02 06

კულტურული

ღონისძიებების დაფინანსება

35,90

35,90

0,00

72,71

72,71

0,00

83,00

83,00

0,00

 

ხარჯები

35,90

35,90

0,00

72,71

72,71

0,00

83,00

83,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

13,90

13,90

0,00

29,36

29,36

0,00

57,80

57,80

0,00

 

სუბსიდიები

17,00

17,00

0,00

23,20

23,20

0,00

23,00

23,00

0,00

 

სხვა ხარჯები

5,00

5,00

0,00

5,15

5,15

0,00

2,20

2,20

0,00

05 02 07

ტელე რადიო მააუწყებლობა

და საგამომცემლო საქმიანობა

6,80

6,80

0,00

8,00

8,00

0,00

8,00

8,00

0,00

 

ხარჯები

6,80

6,80

0,00

8,00

8,00

0,00

8,00

8,00

0,00

 

შრომის ანაზღაურება

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

6,80

6,80

0,00

8,00

8,00

0,00

8,00

8,00

0,00

05 02 09

ა(ა)იპ ქალთა უფლებების და გენდერული თანასწორობის ცენტრი

95,00

95,00

0,00

124,50

124,50

0,00

180,00

180,00

0,00

 

ხარჯები

95,00

95,00

0,00

123,55

123,55

0,00

179,85

179,85

0,00

 

სუბსიდიები

95,00

95,00

0,00

123,55

123,55

0,00

179,85

179,85

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

0,00

0,00

0,95

0,95

0,00

0,15

0,15

0,00

05 02 11

ა(ა)იპ ესთეთიკური აღზრდის ცენტრი

58,00

58,00

0,00

77,00

77,00

0,00

87,00

87,00

0,00

 

ხარჯები

58,00

58,00

0,00

76,32

76,32

0,00

85,50

85,50

0,00

 

სუბსიდიები

58,00

58,00

0,00

76,32

76,32

0,00

85,50

85,50

0,00

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

0,00

0,00

0,00

0,68

0,68

0,00

1,50

1,50

0,00

05 02 14

ა(ა)იპ საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ახალგაზრდობის

262,60

262,60

0,00

368,00

368,00

0,00

440,00

440,00

0,00

 

ხარჯები

262,60

262,60

0,00

368,00

368,00

0,00

435,16

435,16

0,00

 

შრომის ანაზღაურება

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

სუბსიდიები

262,60

262,60

0,00

368,00

368,00

0,00

435,00

435,00

0,00

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,16

0,16

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,84

4,84

0,00

05 02 15

ა(ა)იპ ტურიზმის

განვითარების

და

ძეგლთა დაცვის

ხელშეწყობის ცენტრი

117,30

117,30

0,00

142,65

142,65

0,00

162,00

162,00

0,00

 

ხარჯები

113,50

113,50

0,00

142,65

142,65

0,00

156,20

156,20

0,00

 

სუბსიდიები

113,50

113,50

0,00

142,65

142,65

0,00

156,20

156,20

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,80

3,80

0,00

0,00

0,00

0,00

5,80

5,80

0,00

02 05 16

ა(ა)იპ დეხვირის ღია მუზეუმი

0,00

0,00

0,00

42,50

42,50

0,00

55,00

55,00

0,00

 

ხარჯები

0,00

0,00

0,00

38,66

38,66

0,00

53,50

53,50

0,00

 

სუბსიდიები

0,00

0,00

0,00

38,66

38,66

0,00

53,50

53,50

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

0,00

0,00

3,84

3,84

0,00

1,50

1,50

0,00

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწობა

28,10

28,10

0,00

29,00

29,00

0,00

30,00

30,00

0,00

 

ხარჯები

28,10

28,10

0,00

29,00

29,00

0,00

30,00

30,00

0,00

 

სუბსიდიები

28,10

28,10

0,00

29,00

29,00

0,00

30,00

30,00

0,00

 

სხვა ხარჯები

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

672,90

672,90

0,00

980,90

980,90

0,00

1102,39

766,39

336,00

 

ხარჯები

672,90

672,90

0,00

980,90

980,90

0,00

1102,39

766,39

336,00

 

საქონელი და მომსახურება

2,20

2,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,35

0,35

0,00

 

სუბსიდიები

100,80

100,80

0,00

140,40

140,40

0,00

205,04

205,04

0,00

 

გრანტები

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

527,30

527,30

0,00

562,41

562,41

0,00

460,24

460,24

0,00

 

სხვადასხვა ხარჯები

42,60

42,60

0,00

278,09

278,09

0,00

436,76

100,76

336,00

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

100,80

100,80

0,00

118,80

118,80

0,00

177,90

177,90

0,00

 

ხარჯები

100,80

100,80

0,00

118,80

118,80

0,00

177,90

177,90

0,00

 

სუბსიდიები

100,80

100,80

0,00

118,80

118,80

0,00

177,90

177,90

0,00

06 01 01

ა(ა)იპ-"საზოგადოებრივი ჯანდაცვა"

100,80

100,80

0,00

118,80

118,80

0,00

177,90

177,90

0,00

 

ხარჯები

100,80

100,80

0,00

118,80

118,80

0,00

177,90

177,90

0,00

 

სუბსიდიები

100,80

100,80

0,00

118,80

118,80

0,00

177,90

177,90

0,00

06 02

სოციალური დაცვა

572,10

572,10

0,00

862,10

862,10

0,00

924,49

588,49

336,00

 

ხარჯები

572,10

572,10

0,00

862,10

862,10

0,00

924,49

588,49

336,00

 

საქონელი და მომსახურება

2,20

2,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,35

0,35

0,00

 

სუბსიდიები

0,00

0,00

0,00

21,60

21,60

0,00

27,14

27,14

0,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

527,30

527,30

0,00

562,41

562,41

0,00

460,24

460,24

0,00

 

სხვადასხვა ხარჯები

42,60

42,60

0,00

278,09

278,09

0,00

436,76

100,76

336,00

06 02 01

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

ხარჯები

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

1,90

1,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 02 02

 ოჯახების დაბავშვების სოციალური დაცვა

423,00

423,00

0,00

702,10

702,10

0,00

764,49

428,49

336,00

 

ხარჯები

423,00

423,00

0,00

702,10

702,10

0,00

764,49

428,49

336,00

 

საქონელი და მომსახურება

0,30

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,35

0,35

0,00

 

სუბსიდიები

0,00

0,00

0,00

21,60

21,60

0,00

27,14

27,14

0,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

380,10

380,10

0,00

402,41

402,41

0,00

300,24

300,24

0,00

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

42,60

42,60

0,00

278,09

278,09

0,00

436,76

100,76

336,00

06 02 03

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა(უფასო სასადილო)

149,10

149,10

0,00

160,00

160,00

0,00

160,00

160,00

0,00

 

ხარჯები

149,10

149,10

0,00

160,00

160,00

0,00

160,00

160,00

0,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

147,20

147,20

0,00

160,00

160,00

0,00

160,00

160,00

0,00

თავი IV

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20 ასიგნებების დაფინანსება

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის განსაზღვრული წესის თანახმად.

მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2024 წლის განმავლობაში ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის შესაბამის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 25. დავალიანებების ანაზღაურება

მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2024 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 202,9 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

 ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 177.9 ათ, ლარი.

 ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 0 ლარი. ასევე სკოლების, მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის

გ) „ბავშვთა უფლებების კოდექსით“ განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 25,0 ათ. ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 17,24 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.