„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 6
დოკუმენტის მიმღები ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 05/04/2024
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/04/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.129.016429
6
05/04/2024
ვებგვერდი, 10/04/2024
190020020.35.129.016429
„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №6

2024 წლის 5 აპრილი

ქ. ჭიათურა

 

„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20-ე მუხლის მე-4  და მე-6 პუნქტების საფუძველზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

 


მუხლი 1
„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის №17 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 25/12/2023, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.129.016420) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების I-III თავები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„თავი I. ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2022 წლის
 ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

           2024 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 I. შემოსავლები

40498.164

44478.059

11305.976

33172.083

43188.828

11706.428

31482.400

 გადასახადები

19018.858

22313.600

0.00

22313.600

23603.600

0.00

23603.600

 გრანტები

14947.756

13135.976

11305.976

1830.000

11706.428

11706.428

0.00

 სხვა  შემოსავლები

6531.550

9028.483

0.00

9028.483

7878.800

0.00

7878.800

 II. ხარჯები

24695.944

29143.300

2222.120

26921.180

31132.534

3074.534

28058.000

 შრომის ანაზღაურება

3393.065

3684.990

185.000

3499.990

3984.000

0.000

3984.000

 საქონელი და მომსახურება

2426.008

2813.087

1331.120

1481.967

3181.534

0.00

3181.534

 პროცენტი

38.044

53.000

0.00

53.000

53.000

0.00

53.000

 სუბსიდიები

15615.896

18457.874

171.000

18286.874

19990.000

260.000

19730.000

გრანტები

75.478

110.460

0.00

110.460

70.000

0.000

70.000

 სოციალური უზრუნველყოფა

2006.524

2493.910

10.000

2483.910

2152.000

10.000

2142.000

 სხვა ხარჯები

1140.929

1529.979

525.000

1004.979

1702.000

1245.000

457.000

 III. საოპერაციო სალდო

15802.220

15334.759

9083.856

6250.903

12056.294

8631.894

3424.400

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

15925.202

16820.560

10646.657

6173.903

16841.096

10288.064

6553.032

 ზრდა

16049.599

16920.160

10646.657

6273.503

16891.096

10288.064

6603.032

 კლება

124.397

99.600

0.00

99.600

50.000

0.00

50.000

 V. მთლიანი სალდო

-122.982

-1485.801

-1562.801

77.000

-4784.802

-1656.170

-3128.632

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-199.766

-1562.801

-1562.801

0.000

-4861.802

-1656.170

-3205.632

 ზრდა

2840.354

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

      ვალუტა და დეპოზიტები

2840.354

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 კლება

3040.120

1562.801

1562.801

0.000

4861.802

1656.170

3205.632

      ვალუტა და დეპოზიტები

3040.120

1562.801

1562.801

0.000

4861.802

1656.170

3205.632

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-76.784

-77.000

0.00

-77.000

-77.000

0.000

-77.000

 კლება

76.784

77.000

0.00

77.000

77.000

0.000

77.000

     საშინაო

76.784

77.000

0.000

77.000

77.000

0.000

77.000

           სესხები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 VIII. ბალანსი

       0,0

0,0

      0,0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2022
წლის
 ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 შემოსულობები

40622.561

44577.659

11305.976

33271.683

 

43238.828

11706.428

31532.400

 შემოსავლები

40498.164

  44478.059

11305.976  

33172.083

43188.828  

11706.428

31482.400

 არაფინანსური აქტივების კლება

124.397  

99.600  

      0.000

 99.600

50.000

0.000

50.000    

 გადასახდელები

  40822.327  

  46140.460  

12868.777

33271.683

48100.630  

13362.598

34738.032    

 ხარჯები

 

24695.944

  

  29143.300  

2222.120

26921.180  

31132.534

3074.534

28058.000

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        16049.599  

        16920.160  

           10646.657  

        6273.503  

16891.096

10288.064

6603.032

 ვალდებულებების კლება

76.784  

77.000    

0.000

     77.000               

77.000

0.00

77.000

 ნაშთის ცვლილება

-199.766

-1562.801

     -1562.801

0.000

-4861.802  

-1656.170

-3205.632

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 43188.828 ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2022
 

წლის
 ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 შემოსავლები

40498.164

44478.059

11305.976

33172.083

43188.828

11706.428

31482.400

       გადასახადები

19018.858

22313.600

0.000

22313.600

23603.600

0.000

23603.600

       გრანტები

14947.756

13135.976

11305.976

1830.000

11706.428

11706.428

0.000

       სხვა შემოსავლები

6531.550

9028.483

0.000

9028.483

7878.800

0.000

7878.800

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 23603.600 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2022
წლის
 ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 გადასახადები

19018.858

22313.600

0.000

 

22313.600

23603.600

0.000

23603.600

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.00

0.00

 

0.000

0.000

0.000

0.000

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

15119.024

18513.600

0.000

 

18513.600

20103.600

0.000

20103.600

      ქონების გადასახადი

3899.834

3800.000

0

 

3800.000

3500.000

       0.000

3500.000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2709.442

2960.000

0.000

 

2960.000

2360.000

0.000

2360.000

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.387

0.000

0.000

 

0.000

0.000

0,000

0.000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

36.002

20.000

0.000

 

20.000

20.000

0.000

20.000

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

81.212

20.000

0.000

 

20.000

20.000

0.000

20.000

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1072.791

800.000

0.000

 

800.000

1100.000

0.000

1100.000

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 11706.428 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 გრანტები

14947.756

13135.976

11706.428  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0.00

0.00

 0.00

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

14947.756

13135.976

11706.428  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.00

0.00

 0.00

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

255.000

390.000

   1829.534  

 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5361.070

6418.293

9876.894

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

5361.070

6418.293

7314.694

 სპეციალური ტრანსფერი

100.000

1525.000

412.200                 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

836.920

0.00

1338.000

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

1600.000

0.00

 0.00

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

812.000

825.742

812.000

მაღალმთიანი განვითარების ფონდი

400.000

290.221

0.00

საპილოტე რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტები

2667.927

0.000

0.00

სახ.პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგ.განს.პროგრამები

1407.091

0.000

0.00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდ.ღონისძიებების     დასაფინანსებლად

1507.748

1307.120

0.00

სახელმწიფო გრანტი

0

2379.600

0.00

აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

0.00

 0.00

0.00 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 7878.800 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

6531.550

9028.483

7878.800

 შემოსავლები საკუთრებიდან

3963.278

5657.904

 

5811.600

პროცენტი

139.673

157.904

311.600

 რენტა

3823.605

5500.000

5500.000

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2124.22

2054.000

1817.200

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2124.22

2054.000

1817.200

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.800

0.00

0.0

სანებართვო მოსაკრებელი

44.400

15.000

0.000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2024.000

2024.000

1800.000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

17.204

15.000

17.200

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0,00

0.000

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

174.153

258.320

   200.000

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

305.296

1058.259

50.000

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  31132.534 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2022
წლის
 ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 ხარჯები

24695.944

29143.300

2222.120

26921.180

31132.534

3074.534

28058.000

 შრომის ანაზღაურება

3393.065

3684.990

185.000

3499.990

3984.000

0.000

3984.000

 საქონელი და მომსახურება

2426.008

2813.087

1331.120

1481.967    

3181.534

1559.534

1622.000

 პროცენტები

38.044

53.000

0.000

   53.000                  

53.000

0.000

53.000

 სუბსიდიები

   15615.896

18457.874

171.000

18286.874    

19990.000

260.000

19730.000

გრანტები

        75.478

110.460

0.000

110.460

70.000

0.000

70.000

 სოციალური უზრუნველყოფა

2006.524

2493.910

10.000

2483.910    

2152.000

10.000

2142.000

 სხვა ხარჯები

1140.929

1529.979

525.000

1004.979

1702.000

0.000

1702.000

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 16841.096 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 16891.096 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 50.000 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2022 წლის
ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

97.309

360.141

148.744

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

97.309

360.141

148.744

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

14042.563

12942.979

19609.736

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

10322.950

8550.687

9043.315

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

1185.097

402.891

2592.935

 02 03

    გარე განათება

80.868

219.700

0.000

 02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

0.000

708.072

412.200

 02 06

   ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

0.000

0.000

0.000

02 07

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2423.183

3060.853

1831.286

 02 08

სასაფლაოების მოვლა შენახვა

30.465

0.776

0.000

 02 09

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.000

0.000

0.000

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

361.210

562.360

143.541

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

159.134

450.860

0.000

 03 03

    კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

55.500

0.000

0.000

03  04

სანიაღვრე არხის აღდგენა

146.576

111.500

143.541

 04 00

 განათლება

358.074

54.269

0.000

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

17.655

15.100

0.000

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0.000

39.169

0.000

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

340.419

0.000

0.000

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1157.643

2543.811

2276.875

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

566.105

1428.686

2201.875

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

591.538

1115.125

75.000

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

32.8

456.600

442.200      

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

0.000

0.000

0.000

06 02

სოციალური დაცვა

32.8

456.600

442.200

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

16049.599

16920.160

16891.096

 

ათას ლარში

დასახელება

 2022 წლის
ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

97.880

96.000

50.000

 ძირითადი აქტივები

88.270

29.000

50.000

 არაწარმოებული აქტივები

9.610

67.000

0.000

        მიწა

9.610

67.000

0.000

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქცი

ონალური კოდი

 დასახელება

 2022 წლის
ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5122.721  

5857.071  

6041.744  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5001.464  

5517.000  

5671.744  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5001.464  

5517.000  

5671.744  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

160.071  

200.000

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

114.828

                       130.000   

                   130.000  

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო

დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურებაში

6.429

50.000

40.000

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

13166.650  

12058.759  

12355.515

 7.4 5

 ტრანსპორტი

11923.729

              11209.259  

                   11540.196

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

11923.729

11209.259  

                   11540.196

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.000

0.000 

0.000

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ

საქმიანობაში

1242.921

849.500

815.319

 7.5

 გარემოს დაცვა

2437.883  

3105.080

2643.541

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

2235.807  

                 2773.580  

2500.000

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს

დაცვის სფეროში

202.076

331.500

143.541

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

5532.619  

5847.491  

7254.221

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

                 634.754  

834.871

1360.000

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

                       0.000

0.000

0,000

 7.6 3

 წყალმომარაგება

1926.122    

1172.891

3412.935

 7.6 4

 გარე განათება

518.095 

778.100

650.000

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

2453.648  

3061.629  

      1831.286

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

175.393

239.900

260.00  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

147.393  

232.900

260.000

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის

დაცვის სფერეში

28.000

7.000

0.000

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

6112.333  

8512.475  

8406.875  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2627.913  

3827.922  

                 4751.875  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

3147.025  

4560.595  

3425.000

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

220.000  

370.000  

100.000  

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,

კულტურისა და რელიგიის სფეროში

117.395

123.958

130.000

 7.9

 განათლება

6170.395  

7498.317  

8559.534  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

4654.078

6150.728  

7000.000  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

1175.898

1308.420    

0,0

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

0,0

0,0    

0,0

70923

საშუალო და ზოგადი განათლება

340.419

39.169    

1559.534

 7 10

 სოციალური დაცვა

2104.333  

3021.367  

2579.200

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1234.033  

1127.260  

1142.000

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1052.303

937.260

952.000

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

181.730

190.000

190.000

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

23.500  

26.000  

25.000

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

481.740  

1349.495  

        525.000  

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

207.560  

336.975  

767.200

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

157.500

181.637

120.000

 

 სულ

40822.327           

46140.460  

48100.630

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -4784.802 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 12056.294 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

15802.220  

15334.759  

12056.294  

 მთლიანი სალდო

-122.982  

-1485.801  

-4784.802

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -4861.802 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-199.766

-1562.801  

-4861.802

 ზრდა

2840.354

0.0    

0.0    

         ვალუტა და დეპოზიტი

2840.354

0.0    

0.0    

 კლება

3040.120

1562.801  

4861.802  

        ვალუტა და დეპოზიტი

3040.120

                  1562.801  

4861.802  

 

ფინანსური აქტივების კლება 4861.802 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 77.000 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. (დასუფთავების 3 ერთეული სპეც. ავტომანქანა და 100 ცალი ურნა)  მუნიციპალიტეტის სასესხო დავალიანება 2024 წლის 1 იანვრისათვის შეადგენს 196.086 ათას ლარს.

თავი II

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13.

ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურისმოწესრიგება (როგორიცაა გზების, სკვერების მოვლა-პატრონობა  და  სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სხვა დარგების განვითარების.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

9043.315     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების)  კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და თანადაფინანსებას.
მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 70% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.
სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:
- გზების მიმდინარე შეკეთება;
- გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია;

გზების მშენებლობა-კაპიტალური შეკეთება ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  კაპიტალური ( საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის,  ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი: მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების მშენებლობა  და კაპიტალური შეკეთება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

7521.829     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას,  მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების 70% აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ამიტომ 2024 წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. (ობიექტებს გაეწევათ საინჟინრო მონიტორინგი)

 

დასახელება

 

ცენტრალური

ადგილობრივი

1

სოფელ ვაჭევში გზის რეაბილიტაცია

0

176000

2

სოფ.ქვედა ბერეთისაში კვიჟინაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია

0

22587

3

სოფელ ქვედა ბერეთისის ზედა კვიჟინაძეების გზის რეაბილიტაცია

0

154987

4

რეგიონალური განვითარების ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინანსება

0

297065

5

საინჟინრო მონიტორინგის თანხა

0

233026

6

სოფელ დარკვეთში-მოხოროთუბანი ახალი დასახლების გზის რეაბილიტაცია

0

120966

7

სოფელ ითხვისში სილების უბნის გზის რეაბილიტაცია

0

264953

8

სოფ.ნავარძეთში კაპანაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია

0

191228

9

სოფ.ზედუბანში ჭალისუბნის გზის რეაბილიტაცია

0

339258

10

სოფელ თაბაგრებში ორ მონაკვეთზე გზის რეაბილიტაცია

0

279999

11

სოფ.რგანის და სოფელ ვაჭევის გზის რეაბილიტაცია(გველესიანების უბნიდან კვერნების უბნამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

0

49945

12

ჭიათურა-სარქველეთუბნის გზის რეაბილიტაცია

0

395

13

სოფელ ხრეითში სპარიეთის უბნის გზის რეაბილიტაცია

0

427910

14

ჭავჭავაძის ქუჩის გზისა და ტროტუარის რეაბილიტაცის სამუშაოები

155347

79822

15

გურაბანიძეებიდან სოფელ ვაკევისამდე გზის რეაბილიტაცია

626048

32950

16

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ზოდი-ზედუბნის დამაკავშირებელი გზის მოწყობა 

31079

43630

17

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ რცხილათში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული საავტომობილო გზის აღდგენა

200000

0

18

სოფელ ტყემლოვანაში, კაპანაძეების უბანში 1 კმ-იანი გზის მოწყობის სამუშაოები

211418

0

19

სოფელ მეჩხეთურში, ცენტრალური გზის (ეკლესიიდან სოფლის ბოლომდე 2 კმ ) მოწყობის სამუშაოები

200700

0

20

სოფელ ცხრუკვეთში ჭიპაშვილების უბანში 900 მეტრი გზის მოწყობა

219625

0

21

სოფელ თვალუეთში სკოლამე მისასვლელი გზის მოწყობა 400 მეტრზე

101669

0

22

სოფელ საკურწეში, ბედინაშვილების უბანში გზის მოწყობა

174140

0

23

სოფელ ზედა რგანში 450 მეტრი გზის მოწყობა

121887

0

24

სოფელ ითხვისში ლომიძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშოები

100700

0

25

სოფელ ხრეითში მოდებაძეები მიხელიძეების (კალოს უბნის) გზის მოწყობის სამუშაოები

100700

0

26

სოფელ ხრეითში, მემორიალის მიმდებარედ , გამყრელიძეები, ბაქრაძეების კერესელიძეების გზის მოწყობა

100700

0

27

სოფელ რკვიანის საუბნო გზის მოწყობის სამუშაოები

100700

0

28

სოფელ რკვიანის ტაძრამდე მისასვლელი და კოპიტებამდე გაგრძელების გზის  რეაბილიტაციის სამუშაოები

100700

0

29

სოფელ ჯოლხეეთში სასაფლაომდე მისასვლელი გზის მოწყობა

58305

0

30

სოფელ ღვითორში სკოლამდე  მისასვლელი  და ბაბრების უბნის გზის რეაბილიტაცია

164202

0

31

სოფელ კაცხში სასაფლაოს მიმდებარედ 500 მეტრი გზის მოწყობა

169447

0

32

კოროხნალის დაგასახვევიდან 25-ის მაღაროს დასახლებაში სკვერის მიმდებარე ტერიტორიამდე გზის მოწყობა

200700

0

33

სოფელ დარკვეთში კაციტაძეების უბანში 800 მეტრი გზის მოწყობა

129185

0

34

სოფელ დარკვეთში სკოლასთან მისასვლელი გზის მოწყობა

167753

0

35

ჭიათურაში ნინოშვილის ქუჩაზე  ტროტურებისა და გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია

1027913

0

36

სოფელ კაცხში მარკოზაშვილების უბანში გზის რეაბილიტაციისათვი

134125

0

37

სოფელ ტყემლოვანაში ჩინჩალძეების უბანში გზის რეაბილიტაციისათვის

147657

0

38

საპროექტო სამუშაოები

0

58408

 

სოფელ ვანში გზის, სოფელ ხვაშითში ბუზალაძეების უბანში დაახლოებით 1,5კმ გზის, სოფელ თაბაგრებში ღრეჭიების უბნიდან კოტრების უბნის მონაკვეთზე 250 გრძ.მ-ზე გზის და კედლის, სოფელ თაბაგრებში კენჭოშვილების უბანში გაგა კენჭოშვილის სახლამდე გზის მოწყობა 50გრძ.მ-ზე, სოფელ მღვიმევში საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 350გრძ.მ, სოფელ ტყემლოვანაში ხარტონაშვილების უბანში 250 გრძ.მ-ზე გზის, სოფელ ეწერში ხელოსნიშვილების უბნიდან სკოლამდე მისასვლელი  300გრძ.მ-ზე გზის, სოფელ ზედუბანში ჭალის უბანის150 გრძ.მ-ზე გზის, სოფელ ზოდში ლია ჭიღლაძის სახლამდე 300 გრძ.მ-ზე გზის, სოფელ ითხვისში მოცრაძეების უბანში ორ მონაკვეთზე 150-150 გრძ.მ-ზე გზის და არხის მოწყობის, სოფელ ბჟინევში დვალაშვილები-აბდუშელიშვილების უბანში 400 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის, სოფელ ითხვისში მეგრელიშვილების უბანში 70 გრძ.მ-ზე გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის, სოფელ მღვიმევში ნაბულების უბანში 300 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის, სოფელ ნავარძეთში ჭანკვეტაძეების უბნის გზის 150 გრძ.მ-ზე მოწყობის, სოფელ რკვიანში ,,სათბურების„ უბანში 800 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის, სოფელ წირქვალში ჭიტაძეების უბანში ეთერი ჭიტაძის სახლის მიმდებარედ 100 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის, მეჩხეთურში ბურჯანაძეების უბანში 300 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის, სოფელ წირქვალში გურულების უბანში ქვედა მხრიდან შესასვლელი 200 გრძ.მ გზის მოწყობის, სოფელ ხალიფაურში ფირანიშვილების უბანში 400 გრძ.მ -ზე გზის მოწყობის, სოფელ ზოდში ეგნატე ჭიღლაძის სახლთან 150გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის, სოფელ ზოდში ინგა ღუღუნიშვილის სახლთან  300 გრძ.მ -ზე გზის მოწყობის, სოფელ უსახელოში ახალ სალოცავთან მისასვლელი 800 გრძ.მ -ზე გზის მოწყობის, სოფელ წირქვალში კაციტაძეების უბანში გურამი მოდებაძის სახლთან გზის მოწყობის, სოფელ ჭილოვანში მუხების დასახლების 400 გრძ.მ -ზე გზის მოწყობის, სოფელ წასრში ბრეგვაძეების უბანში 150 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის,სოფელ ქვედა ბერეთისაში ქვედა კვიჟინაძეები-გოგიტიშვილების უბანში გზის მოწყობის, სოფელ ვაჭევში გივიშვილების უბანი, ხერგულისკენ მიმავალი 800გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის, სოფელ ვაჭევში ზუბიაშვილების უბანი, ცენტრისკენ მიმავალი 850 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის, სოფელ ვაჭევში ბერიკიშვილების უბანი 150 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის, სოფელ ზოდში გიორგაძეების უბანში გზის მოწყობის, სოფელ ღვითორში, ქვრივიშვილების უბანი 200გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის, სოფელ ცხრუკვეთში სარიტუალო დარბაზთან მისასვლელი გზის მოწყობის, სოფელ სვერში გვალაზაურის უბნის გზის მოწყობის, სოფელ  ბერეთისაში ლაღიაშვილების უბნის 1000 მეტრის გზის მოწყობის, სოფელ ბერეთისაში სკოლიდან ცენტრამდე მისასვლელი 500 მეტრი გზის,  სოფელ წყალშავში მოცეკვავეების უბანში გზის მოწყობის. ჭიათურაში, ვაჩნაძის ქუჩასთან დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის მოწყობის-საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია).

0

0

 

სულ    ჯამი

4744700

2777129

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა

2024 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

 

02 01 04

706.167

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  ერთ -ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული ხიდები და მოაჯირები რათა უზრუნველყოფილ იქნას მოსახლეობის უსაფრთხოდ გადაადგილება. ქვეპროგრამით განხორციელდება  ჭიათურაში რკინიგზის სადგურის მიმდებარედ საფეხმავლო ხიდის მოწყობა. ობიექტს გაეწევა საინჟინრო მონიტორინგი.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა

2024 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

 

02 01 05

731.067

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე არსებული საყდენი კედლების რეაბილიტაციას (ვინაიდან ქალაქი ჭიათურის ნაწილი წარმოადგენს ტერასულ დასახლებას) და მოწყობას ქვეპროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება  ჭიათურაში, ერისთავის ქუჩა №2 ში დაზიანებული საყრდენი კედლების დემონტაჟისა და ახლის მოწყობა საქართველოს მთავრობის  2023 წლის 20 იანვრის №116 განკარგულებით, ჭიათურაში სალიეთის ცენტრალური გზის საყრდენი კედლის მოწყობა  საქართველოს მთავრობის  2023 წლის 20 იანვრის №116 განკარგულებით, ქალაქ ჭიათურაში აღმაშენებლის ქუჩაზე №127 საყრდენი კედლის მოწყობა საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 20 იანვრის №116 განკარგულებით, ქალაქ ჭიათურაში ერისთავის ქუჩაზე №31-თან საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები საქართველოს მთავრობის  2023 წლის 20 იანვრის №116 განკარგულებით, ქალაქ ჭიათურაში ერისთავის  ქუჩაზე  საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები საქართველოს მთავრობის  2023 წლის 20 იანვრის №116 განკარგულებით, სოფელ სვერში გვალაზურების უბანში დავით ცუცქირიძის საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 20 იანვრის №116 განკარგულებით, ქალაქ ჭიათურაში თბილისის ქუჩა №10–ში საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 20 იანვრის №116 განკარგულებით, ჭიათურაში  წმინდა გიორგის ქ№38-თან საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 20 იანვრის №116 განკარგულებით და  ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ზოდი წირქვალის დამაკავშირებელ გზაზე ნაპირსამაგრის მოწობა საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის №2400 განკარგულებით. ადგილობრივი ბიჯეტით განხორციელდება საპროექტო სამუშაოები: ლეჟუბნის დასახლებაში საყრდენი კედლის მოწყობის, აღმაშენებლის ქ№11 მარინა თეიმურაზოვას სახლთან, ჭავჭავაძის ქ.№1 ბინის უკან, ერისთავის ქ.№42 ნარგიზი გოგოლაძის სახლთან, მღვიმევის II შეს №12 სტანგერი გელაშვილის სახლთან, აღმაშენებლის ქ.№153 გურამი ციცვიძის სახლთან, საბჭოს II შეს №5 ფხალაძე რამაზის  სახლთან, ზოდი გურაბანიძეების ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე, მუხაძის ქ№10 და №12 -თან ფიფიასა და ბიწაძის სახლთან, წმინდა გიორგის ქ.№44 მუხრანი შუკაკიძის სახლთან, წმ.გიორგის ქ.№63 გიორგი დალაქიშვილის სახლთან, სოფელ ჭალოვანში ოთარი ხვედელიძის სახლთან, 9 აპრილის ქ.№75 გრიგორიანი ქრისტინას  სახლთან, 9 აპრილის ქ№84 შოთა კაპანაძის სახლთან, 9 აპრილის ქ.№54 ქეთევან ბუჭუხიშვილის სახლთან, ტოლსტოის I შეს №3 საყრდენი კედლის მოწყობის, ტოლსტოის ქ.№23-ში მანანა კუპრაძის სახლთან, მუხაძის I შეს №2 იმედი მუმლაძის სახლთან, სოფელ ზოდში (ქვედა ზოდი), კერძოდ ხვედელიძეების  უბანში, ცენტრალური საავტომობილო გზაზე მეწყრისგან ჩამოშლილ ადგილზე, სოფელ ითხვისში კობერიძეები, დვალაშვილები მახათაძეების დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ მეწყერის შედეგად დაზიანებული გზის გასწვრივ საყრდენი კედლის მოწყობის, ცენტრალურ ავტოსადგურთან საყრდენი კედლის მოწყობის, გოგებაშვილის ქ.№1 რაული ჩიხელიძის სახლთან, სოფელ მანდაეთში პროკოფი ციცვიძის სახლთან სახლთან, ერისთავის III შეს №9 ბრეგვაძე კახაბერის სახლთან, სოფელ სალიეთში მოდებაძე გიორგის სახლთან, გაგარინის ქ.№33 ჯაჯანიძე ტარიელის სახლთან, აღმაშენებლის ქ.№141 ბონდო ბიწაძის სახლთან, ქვ.ბერეთისაში ,,ცივ წყაროსთან“ საყრდენი კედლის მოწყობის, მღვიმევის ქ.№23-ში ზურაბ ვაშაძის სახლთან მონასტრის მიმდებარედ უკან ეზოში, სოფელ ვანში თენგიზი სუთიძის სახლთან, გაგარინის ქ. №176-ში თენგიზ ჩაჩანიძის სახლთან, აღმაშენებლის ქ.№176-ში  მიმდებარედ ჯალაბაძე ნატალიას სახლთან, ქალაქ ჭიათურაში წმინდა გერმანეს ქ.№15-ში სახლთან, ქალაქ ჭიათურაში ბათუმის ქ.№21-ში დიანა ღუღუნიშვილის სახლთან, ქალაქ ჭიათურაში  ბათუმის ქ.№30-ში მზია ზაბახიძის სახლთან კედლის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. სტიქიის შედეგად დაზიანებული პიონერთა პარკის და სოფელ მერევში დაზიანებული საყრდენი კედლების გეოლოგიური კვლევების ჩასატარებლად (ხელშეკრულება გაფორმებულია). (ობიექტებს გაეწევათ საინჟინრო მონიტორინგი).

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების მოედნების მოწყობა.

2024 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

 

02 01 06

84.252

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების, კიბეებისა და მოედნების კაპიტალურ შეკეთებას, პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები  ქვეპროგრამით განხორციელდება: ნაგუთის შუალედურ სადგურზე ტერიტორიის მოწყობისა და  შემოღობვის სამუშაოები, მაღაროელთა მოედნის, ტოლსტოის ქუჩაზე სკვერიდან სტადიონამდე  ასასვლელი  კიბეებისა და მოაჯირის  მოწყობის, საჩხერის გზატკეცილი№ 5, 7,9 მიმდებარედ შიდა ეზოების მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება 5000 ლარი (ხელშეკრულება გაფორმებულია). ობიექტს გაეწევა საინჟინრო მონიტორინგი.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

2024 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

 

02 03

3412.935

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

წყალმომარაგების უზრუნველყოფა როგორც ქვეყნის ასევე მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაციას და მოსახლეობის წყლით მომარაგებას უზრუნველყოფს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე  მოსახლეობის წყალმომარაგებით  უზრუნველსაყოფად  2020 წელს შეიქმნა შპს ჭიათურის წყალი, რომელიც უზრუნველყოფს ახალი ქსელების მოწყობას და არსებული ქსელების მოვლა პატრონობას.

პროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის წყალმომარაგება.  წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2  ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

1. წყლის სისტემის ექსპლოატაცია, რომელსაც ახორციელებს შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანია (რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ ისარგებლოს  წყალმომარაგებით.

2. წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაცია

2024 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 02 01

820.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

შპს ,,ჭიათურის წყალი“

 

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანიის სუბსიდირებას,  რომელიც უზრუნველყოფს   მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. დაფინანსების წყაროა  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია.

 

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.

 

         

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილირტაცია

2024 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 02 02

2592.935

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

 

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსოფელში სკინდორში და ჭილოვანში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოებს, სოფ. მორძგვეთის წყალმომარაგების სიტემის რეაბილიტაცია, საქართველოს მთვრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის № 2402 განკარგულებით სოფელ მანდაეთის წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები საქართველოს მთვრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის № 2402 განკარგულებით  ობიექტებს გაეწევა ზედამხედველობა. საევე განხორციელდება ადგილობრივი ბიუჯეტით საპროეტო სამუშაოები: სოფელ გეზრულში ,,პატიკების წყაროს“ რეაბილიტაციის, სოფელ სვერში ღვალაძეების უბანში არსებული წყაროს რეაბილიტაციაის, სოფელ თვალუეთში ბოგირთან მდებარე წყაროსა და წყაროს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის, სოფელ თვალუეთში ,,კოდიწყლის უბანში“ წყაროების(2ლოკაციაზე) მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება 3500 ლარი (ხელშეკრულება გაფორმებულია).

 

         

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2024 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 03

650.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ ჭიათურაში, ჯარბელის დასახლებიდან  სოფელ ბერეთისის მიმართულებით არსებულ მონაკვეთზე, სოფელ წასრის, სოფელ პერევისის და სოფელ ხრეითის გარკვეულ უბნებშ,. ქალაქ ჭიათურასა  და ქალაქ საჩხერეს შორის არსებულ საავტომობილო გზის მონაკვეთზე. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქის მთელი ტერიტორია და მუნიციპალიტეტის სოფლების დასახლებული ტერიტორიის 5%.

1. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2. გარე განათების  ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია.

გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).    ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

650.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის  ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 99%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04

3312.200    

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს  საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (არნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი  ამორტიზაციის გამო).აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება:

1. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება, რომლის ფარგლებშიც ფუნქციონირებს შპს ,,ჭიათურის სატრანპორტო კომპანია“.

 2. მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება.

მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება თავისი შინაარსით წარმოადგენს კაპიტალურ პროექტს პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 01

2900.0    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირების პროგრამა ითვალისწინებს  საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (აღნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი  ამორტიზაციის გამო). ასევე ახორციელდება ქალაქ ჭიათურაში და მასში შემავალი სოფლებში მისასვლელი ცენტრალურ გზებზე დაზიანებული ორმოლების შეკეთებას.

მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და საკუთარი შპს-ს შემოსავლები, რომელსაც იღებს მგზავრთა მომსახურებიდან.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 02

412.200    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით შეძენილი იქნება ოთხი ერთეული სამგზავრო ავტობუსი, რომლებიც მოემსახურება მგზავრების გადაყვანას სხვადასხვა მიმართულებით, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მგზავრთა კომფორტული გადაადგილება.მიმდინარე წლის გადახდილი თანხა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06

1360.000    

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.

ვინაიდან ქალაქში მრავლადაა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები და ისეთი გლობალური პრობლემა როგორიცაა მათი სახურავის, ფასადისა და კორპუსებში არსებული ლიფტების აღდგენა ამ კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობასთვის შეუძლებელია, აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ეხმარება მათ ზემოთ აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაში.

ქვეპროგრამის მიზანია მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

პროგრამა მუნიციპალური ამხანაგობების ხელშეწყობას და უზრუნველყოფს ისეთი პროგრამების განვითარებას როგორიცაა:

1. მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია

 2. საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციას, სახურავი მასალის შეძენას.

3. საცხოვრებლი სახლებისა და ფასადების აღდგენა.

მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა კომფორტული გადაადგილებისათვის საცხოვრებელი სახლების ლიფტების აღდგენას. მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების შენარჩუნებისათვის უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლებისათვის რბილი გადახურვისა და ლითონის სახურავის შეძენასა და გადაცემას ამხანაგობებისათვის. აგრეთვე უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლების საქსპლოატაციო ვადის გახანგრძლივებისა და იერსახის შენარჩუნებისათვის ფასადების რეაბილიტაციის (შეღებვა- შეკეთების) სამუშაოებს.

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის სეძენა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 02

1345.000    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების შენარჩუნება. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლებისათვის რბილი გადახურვისა და ლითონის სახურავის შეძენასა და გადაცემას ამხანაგობებისათვის.   ასევე განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2400 განკარგულებით (უხვი ნალექის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციისა და სახურავის მასალის შეძენა).

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

საცხოვრებელი სახლების ფასადების აღდგენა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 03

15.000    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მოსახლეობის მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების იერსახის  შენარჩუნება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში, ჭავჭავაძის ქუჩაზე №1 და №3 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადებს რეაბილიტაცია-საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია).

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

1831.286    

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს გამწვანებული და ეკოლოგიურად სფუთა გარემო. ვინაიდან ჭიათურა არის მარგანეცის მომპოვებელი რომლის ტრანსპორტირება ხდება მარალი გამავლობის ავტომობილებით  აქედან გამომდინარე  ხშირია დამტვერიანება, ასეთი გლობალური პრობლემის აღმოსაფხვრელად აუცილებლობას წარმოადგენს მწვანე ნარგავების განაშენიანება.

ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის ეკოლოგიური  პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა-პატრონობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07 01

323.337    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს გამწვანებული და ეკოლოგიურად სფუთა გარემო. აღნიშნული ქვეპროგრამით  განხორციელდება ქ.ჭიათურაში, წმინდა გერმანეს ქუჩის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის სამუშაოები საქრთველოს მთავრობის  2023 წლის № 27 მარტის № 584 განკარგულებით (ხელშეკრულება გაფორმებულია). ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით განხორციელდება: სიგულდას და ჭიღლაძის სკვერის საპროექტო სამუშოები, მღვიმევის მონასტრის წინ სკვერისა და ტერიტორიის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, საჩხერის გზატკეცილზე მეორე ატეკის მოპირდაპირე მხარეს სკვერის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ თვალუეთში სტადიონზე სკვერის მოწყობისა და სტადიონის შემოღობვის საპროექტო სამუშაოები. ობიექტს გაეწება ზედამხედველობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07 02

1507.949    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსება გაეწევა მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფელში კრებების შედეგად არჩეული და საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ პროექტებს საქართველოს მთავრობის 2023 წლის  28 დეკებბრის №2401 განკარულებით. ასევე გასული წლის ნაშთიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით განხორციელდება: სოფელ ხვაშითში სარიტუალო დარბაზის კეთილმოწყობა, სოფელ ჯოლხეეთში  ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერისა და გმირთა მემორიალის მოწყობ, სოფელ ჭილოვანში ამბულატორიის შენობის კეთილმოწყობა, სოფელ მერევში ბირთველიშვილების უბანში მინი სტადიონის მოწყობა, სოფელ გუნდაეთში ტერიტორიის შემოღობვის სამუშაოები.  

მუხლი 14.

დასუფთავება და გარემოს დაცვა  03 00

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2024 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან.  ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო ასრულების კუთხით ჩართულია ,,ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2024  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 00

2643.541

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების  ხარჯები მთლიანად  ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით.განხორციელდება სანაგვე ურნების შეძენა და საჭიროებისამებრ განთავსება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

2024  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

2500.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების  ხარჯები მთლიანად  ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით, ასევე განხორციელდება ნაგუთის დასახლებაში ცენტრალური სასაფლაოს კეთილმოწყობის სამუშაოები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სანიაღვრე არხების აღდგენა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 04

143.541

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული სანიაღვრე არხები, რათა უხვი ნალექიანობისას არ მოხდეს სავალი ნაწილების დატბორვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მთავრობის  2023 წლის 20 იანვრის №116 განკარგულებით. სოფელ ითხვისში მოცრაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა (ხელშეკრულება გაფორმებულია), ქალაქ ჭიათურაში თავისუფლების ქუჩა №1-ის შესახვევში სანიაღვრე არხის აღდგენის სამუშაოები, ქალაქ ჭიათურაში 9 აპრილის ქ№65 -თან კოსტანტინე გაფრინდაშვილის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები. ადგილობრივი ბიუჯეტით განხორციელდება სოფელ უსახელოში პაპიძეებისა და ლაშეს უბანში სანიაღვრე არხების საპროექტო სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია).

მუხლი 15.

განათლება 04 00

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა. 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

7000.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 32 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1300-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 796 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

-ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

-ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

-ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

-ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

-ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

-ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

1559.534

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განხორციელდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება.

მუხლი 16.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ, ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01

4751.875

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

სპორტული ობიექტები სარაგბო კლუბი მათე.

განხორციელდება: ქ.ჭიათურაში ,უნივერმაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცურაო აუზის მოწყობის სამუშაოები და ნაგუთის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

2250.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

სპორტული ღონისძიებები სარაგბო კლუბი მათეს დაფინანსება.
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 01

1350.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის დაფინანსება;

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს  ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ №27 კომპლექსურ სპორულ სკოლას, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს. სულ აღნიშნულ სკოლაში სპორტის 14 სახეობაში  დადის  549 ბავშვი, მათ შორის: 104 გოგო   და 445 ბიჭი.

პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე.  

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 02

380.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 110 (ბიჭი)  სპორტსმენს  და 9 მწვრთნელს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ რაგბის სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.სკოლაში არის ხუთი ასაკობრივი გუნდი და ორი ჭაბუკთა გუნდი ,,ა“ და ,,ბ“ ლიგაში მონაწილეობისათვის.
პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვთა  და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

520.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

                       ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლას, საიდანაც ხორციელდება სკოლის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალი სხელფასს. როგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე. ა(ა)იპ-ში ბავშვთა რაოდენობა შეადგენს  210  ბავშვს, (ბიჭი).

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

300.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მორაგბეთა კლუბ „მათეს“, რომელიც ასპარეზობს პირველ ლიგაში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 03

2201.875

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქ.ჭიათურაში ,უნივერმაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცურაო აუზის მოწყობის სამუშაოები,  ნაგუთის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები და  ვია-ფერატას მოწყობის საპროექტო სამუშაოები. ოიბიექტებს გაეწევათ ზედამხედველობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის სფეროს განვითარება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02

3525.000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა , ა(ა)იპ სხვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) განსაზღვრულია გრანტი თეატრის გადასაცემად და  დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

3260.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: სსიპ ჭიათურის თეატრი, ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა, ა(ა)იპ სახვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას)

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

450.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის  ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი  ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 375 მოსწავლეს (მათ შორის:  225 გოგო; 150 ბიჭი,

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

300.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №2 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №2 სამუსიკო სკოლას; მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა  ძირითადი ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 175 მოსწავლეს (მათ შორის: 125 გოგო; 50 ბიჭი).

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 სახვითი ხელოვნების განვითარება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 03

190.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა

ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს  245 ბავშვი (მათ შორის გოგო 185; 60 ბიჭი).

სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული  ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება  კონკურსებსა და გამოფენებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 04

400.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება,  საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

    სასწავლო საგანმანათლებლო და   კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის ფუნქციონირება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 05

25.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი, რომლიც იმყოფება ლიკვიდაციის პროცესში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დაფინანსება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 06

20.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გრანტი მიეცემა სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრს ფესტივალ იმერეთში მონაწილეობის საწევროს გადასახდელად თეატრის ფუნქციონირებისათვის მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 07

1875.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი, რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი- სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში. ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი აერთიანებს 1272 მოსწავლეს; მათ შორის: გოგო 878 და ბიჭი 394).

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

120.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას;
განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის დაფინანსება“ და სხვა ღონისძიებების დაფინანსება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 04

100.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური  დახმარების გაწევას.
 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

130.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:
საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და  ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაჭილეტა ტრანსპორტირება;  სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება;

ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა;

დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში;

წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების, წარმატებული პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე გუნდების და ინდივიდი სპორტსმენების დაჯილდოება;

ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება’

წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება’ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება;

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა;

მუხლი 17.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა 06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  06 01

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება

2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

260.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება  ა(ა)იპ  ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის:

ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;

ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება;

გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;

დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი;

ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; 

ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა;

თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრლობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

სოციალური პროგრამები  06 02

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური დაცვა

2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

06 02 01

2579.200

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით  ბენეფიციართა  მომართვიანობის დაკმაყოფილება.

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

06 02 01

1142.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;

ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;

გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;

დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება;

ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების  შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება;

პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით  ბენეფიციართა  მომართვიანობის დაკმაყოფილება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

06 02 01 01

730.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების  ხარჯები,  რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით;

ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური  გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან  განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით,  წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;

გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის   მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით;

ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის   დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით;

ვ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული აუტიზმის სპექტრის დარღვევების (ძირითადი დიაგნოზით “ICD-10“ კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები „F 84.0.,”F 84.9”) მქონე 2-დან 17 წლის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეთა სარეაბილიტაციო-სამედიცინო მომსახურების სახეები, როგორებიცაა: შეფასება, ქცევის თერაპია, მეტყველების თერაპია, სენსორული თერაპია, ფსიქოთერაპია, ხელოვნებით თერაპია, ფიზიკური თერაპია, ოკუპაციური თერაპია, სპეციალური პედაგოგის დახმარება;

გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება ვაუჩერული მეთოდით, თითოეულ ბენეფიციარზე 420 ლარის ოდენობით. (განფასება ეფუძნება საქართველოში არსებულ  პრაქტიკასა და ამ სფეროში მომუშავე ცენტრების ფასებს). მოსარგებლის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს გააჩნია არჩევანის უფლება მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულების არჩევისას, რასაც იგი აფიქსირებს მუნიციპალიტეტის მიერ განსაზღვრულ განაცხადის ფორმაში.

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 02

47.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 03

190.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:

 ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას  დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე -  ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით.

ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე  პირთა დახმარება

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 04

170.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ  სიცოცხლისათვის საშიშ  და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე  მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის  მქონე პირთა  პირთა დახმარება

2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 05

5.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება  მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

5.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული        მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის      შემთხვევაში  სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.  თანხის  ოდენობა  შეადგენს  250 ლარს.  

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

270.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 180-185მდე ბენეფიციარს.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

75.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა;

გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 01

25.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში  500 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დევნილთა სოციალური დაცვა

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 02

11.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  დევნილებს.

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 03

4.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩანელდაკარგულთა  ერჯერადი ფინანსური დახმარება

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 04

35.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 200 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 05

525.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;

ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;

გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;

დ) საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02  05 01

90.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან  გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება:

ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი.

ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი.

გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.

დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი.

ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი.

ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი.

ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი.

თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი.

ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი.

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად   მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 02

125.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები  მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი).  გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 03

160.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს.

ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 04

592.200

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება ყოველთვიურად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის.

2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე მეწყერის, სხვა სტიქიური ან სხვა რაიმე მოვლენის შედეგად დაზიანებულ კერძო საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტირებული პირის მიერ საცხოვრებელი სახლის 2021 წლის შემდგომ პარიოდში საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე გაცემული დასკვნის საფუძველზე. აგრეთვე დახმარება შესაძლებელია გაიცეს მუნიციპალიტეტში შექმნილი შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირებით დაკომპლექტებული კომისიის მიერ  კერძო საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე შესაბამისი ინფორმაციის წარმოდგენის საფუძველზე.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დახმარების მიმღებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს:

ა) წერილობითი განცხადება;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

გ) ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის მიერ აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე;

დ) მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის დადასტურების დღიდან 2 თვის ან მეტი ვადით ადრე ფაქტობრივად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტი – ნოტარიულად დამოწმებული მოწმეთა ჩვენება, კომუნალური გადასახადების ან/და მომსახურების საფასურის/ღირებულების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს დახმარების მიმღები ოჯახის მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლში ფაქტობრივად ცხოვრებას;

ე) დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად არაუმეტეს 550 ლარისა, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე.

4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დახმარების მიმღებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს:

ა) წერილობითი განცხადება;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

გ) ხელშეკრულება საცხოვრებელი ფართობის ქირავნობის შესახებ და მესაკუთრის საბანკო ანგარიში;

დ) დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად არაუმეტეს 550 ლარისა,  დაქირავებული საცხოვრებელი ფართობის მესაკუთრის საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორების წესით.“.

აღნიშნული პროგრამით განხორციელდება სოფელ ითხვისში მახათაძეები-გოგატიშვილების უბანში მეწყერის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების საკომპესაციო თანხა და ქალაქ ჭიათურაში პატარიძესა და ფანცულაიას ქუჩაზე არსებული ავარიული მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცოვრებთათვის   საკომპესაციო და ბინის ქირის თანხის გასაცემად. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02  06

30.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების  და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს.

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დახმარება

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 07

90.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.

 

თავი III. ჭიათურის  ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ორგ.

კოდი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის დაზუსტ. გეგმა

2024  წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

40,822.327

12,107.402

28,714.925

46,140.460

12,844.777

33,295.683

48,100.630

13,362.598

34,738.032

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

374.0

0.0

374.0

164.000

0.0

164.0

1,664.000

0.000

1,664.000

 

ხარჯები

23,954.9

1,660.3

22,294.6

28,765.096

2,198.1

26,567.0

31,132.534

3,074.534

28,058.000

 

შრომის ანაზღაურება

3,393.1

94.4

3,298.7

3,684.990

185.0

3,500.0

3,984.000

0.000

3,984.000

 

საქონელი და მომსახურება

2,426.0

1,191.2

1,234.9

2,900.850

1,307.1

1,593.7

3,181.534

1,559.534

1,622.000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

38.0

0.0

38.0

0.0

0.0

0.0

53.000

0.000

53.000

 

სუბსიდიები

14,874.9

122.2

14,752.7

18,043.394

171.0

17,872.4

19,990.000

260.000

19,730.000

 

გრანტები

75.5

0.0

75.5

110.460

0.0

110.5

70.000

0.000

70.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,006.5

11.3

1,995.2

2,371.960

10.0

2,362.0

2,152.000

10.000

2,142.000

 

სხვა ხარჯები

1,140.9

241.3

899.7

1,653.442

525.0

1,128.4

1,702.000

1,245.000

457.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,790.6

10,447.1

6,343.5

17,298.364

10,646.7

6,651.7

16,891.096

10,288.064

6,603.032

 

ძირითადი აქტივები

16,790.6

10,447.1

6,343.5

17,298.364

10,646.7

6,651.7

16,891.096

10,288.064

6,603.032

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

76.8

0.0

76.8

77.000

0.0

77.0

77.000

0.000

77.000

 

საშინაო

76.8

0.0

76.8

77.000

0.0

77.0

77.000

0.000

77.000

 

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5,122.721

118.483

5,004.238

5,850.571

185.000

5,665.571

6,041.744

0.000

6,041.744

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164.0

0.0

164.0

164.000

0.0

164.0

191.000

0.000

191.000

 

ხარჯები

4,948.6

118.5

4,830.1

5,412.430

185.0

5,227.4

5,816.000

0.000

5,816.000

 

შრომის ანაზღაურება

3,393.1

94.4

3,298.7

3,684.990

185.0

3,500.0

3,984.000

0.000

3,984.000

 

საქონელი და მომსახურება

1,168.3

19.7

1,148.5

1,454.280

0.0

1,454.3

1,502.000

0.000

1,502.000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

38.0

0.0

38.0

0.0

0.0

0.0

53.000

0.000

53.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

25.5

0.0

25.5

35.130

0.0

35.1

50.000

0.000

50.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

201.9

4.4

197.5

77.580

0.0

77.6

45.000

0.000

45.000

 

სხვა ხარჯები

121.9

0.0

121.9

160.450

0.0

160.5

182.000

0.000

182.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97.3

0.0

97.3

361.141

0.0

361.1

148.744

0.000

148.744

 

ძირითადი აქტივები

97.3

0.0

97.3

361.141

0.0

361.1

148.744

0.000

148.744

 

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

76.8

0.0

76.8

77.0

0.0

77.0

77.000

0.000

77.000

 

საშინაო

76.8

0.0

76.8

77.0

0.0

77.0

77.000

0.000

77.000

 

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,001.464

118.483

4,882.981

5,668.308

185.000

5,483.308

5,671.744

0.000

5,671.744

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164.0

0.0

164.0

164.000

0.0

164.0

191.000

0.000

191.000

 

ხარჯები

4,904.155

118.5

4,785.7

5,307.167

185.0

5,122.2

5,523.000

0.000

5,523.000

 

შრომის ანაზღაურება

3,393.1

94.4

3,298.7

3,684.990

185.0

3,500.0

3,984.000

0.000

3,984.000

 

საქონელი და მომსახურება

1,161.8

19.7

1,142.1

1,349.017

0.0

1,349.0

1,262.000

0.000

1,262.000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

25.5

0.0

25.5

35.1

0.0

35.1

50.000

0.000

50.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

201.88

4.4

197.5

77.580

0.0

77.6

45.000

0.000

45.000

 

სხვა ხარჯები

121.89

0.0

121.9

160.5

0.0

160.5

182.000

0.000

182.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97.309

0.0

97.3

361.141

0.0

361.1

148.744

0.000

148.744

 

ძირითადი აქტივები

97.309

0.0

97.3

361.141

0.0

361.1

148.744

0.000

148.744

 

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

919.191

0.000

919.191

1,138.500

0.000

1,138.500

1,241.000

0.000

1,241.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

27.000

 

27.000

 

ხარჯები

914.655

0.000

914.655

1,086.500

0.000

1,086.500

1,208.000

0.000

1,208.000

 

შრომის ანაზღაურება

660.176

0.000

660.176

775.000

0.000

775.000

834.000

0.000

834.000

 

საქონელი და მომსახურება

129.452

0.000

129.452

155.000

0.000

155.000

212.000

0.000

212.000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

0.0

0.000

 

 

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.1

0.0

3.1

3.000

0.000

3.000

5.000

0.000

5.000

 

სხვა ხარჯები

121.890

0.000

121.890

153.500

0.000

153.500

157.000

0.000

157.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.536

0.000

4.536

52.000

0.000

52.000

33.000

0.000

33.000

 

ძირითადი აქტივები

4.5

0.0

4.5

52.000

0.000

52.000

33.000

0.000

33.000

 

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ფასეულობები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

3,876.047

0.000

3,876.047

4,276.808

0.000

4,276.808

4,430.744

0.000

4,430.744

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

153.0

 

153.0

153.0

 

153.0

153.000

 

153.000

 

ხარჯები

3,787.7

0.0

3,787.7

3,967.667

0.000

3,967.667

4,315.000

0.000

4,315.000

 

შრომის ანაზღაურება

2,570.6

0.0

2,570.6

2,725.0

0.0

2,725.0

3,150.000

0.000

3,150.000

 

საქონელი და მომსახურება

998.7

0.0

998.7

1,127.017

0.000

1,127.017

1,050.000

0.000

1,050.000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

გრანტები

25.5

0.0

25.5

35.1

0.0

35.1

50.000

0.000

50.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

192.9

0.0

192.9

73.6

0.0

73.6

40.000

0.000

40.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

7.0

0.0

7.0

25.000

0.000

25.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88.4

0.0

88.4

309.1

0.0

309.1

115.744

0.000

115.744

 

ძირითადი აქტივები

88.4

0.0

88.4

309.1

0.0

309.1

115.744

0.000

115.744

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა

206.226

118.483

87.743

253.000

185.000

68.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

 

11.0

11.0

 

11.0

11.000

 

11.000

 

ხარჯები

201.8

118.5

83.3

253.000

185.000

68.000

0.000

0.000

0.000

 

შრომის ანაზღაურება

162.3

94.4

67.9

185.0

185.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

33.7

19.7

13.9

67.000

0.000

67.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.9

4.4

1.5

1.000

0.000

1.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.4

0.0

4.4

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

4.4

0.0

4.4

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

114.828

0.000

114.828

162.263

0.000

162.263

330.000

0.000

330.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

38.0

0.0

38.0

85.263

0.0

85.3

253.000

0.000

253.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

85.263

0.0

85.3

200.000

0.000

200.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

76.8

0.0

76.8

77.0

0.0

77.0

77.000

0.000

77.000

 

საშინაო

76.8

0.0

76.8

77.0

0.0

77.0

77.000

0.000

77.000

 

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

57.208

0.000

57.208

150.000

0.000

150.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

57.208

0.000

57.208

150.000

0.000

150.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

57.2

0.0

57.2

150.000

0.000

150.000

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

50.000

0.000

50.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

50.000

0.000

50.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

50.000

0.000

50.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

114.828

0.000

114.828

105.055

0.000

105.055

130.000

0.000

130.000

 

ხარჯები

38.0

0.0

38.0

28.055

0.000

28.055

53.000

0.000

53.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

28.055

0.000

28.055

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

38.0

0.0

38.0

0.0

0.0

0.0

53.0

0.0

53.0

 

ვალდებულებების კლება

76.8

0.0

76.8

77.0

0.0

77.0

77.000

0.000

77.000

 

საშინაო

76.8

0.0

76.8

77.0

0.0

77.0

77.000

0.000

77.000

01 03

თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა

6.429

0.000

6.429

20.000

0.000

20.000

40.000

0.000

40.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

6.4

0.0

6.4

20.000

0.000

20.000

40.000

0.000

40.000

 

საქონელი და მომსახურება

6.4

0.0

6.4

20.000

0.000

20.000

40.000

0.000

40.000

01 04

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზობრივი პროგრამა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

18,699.269

9,872.163

8,827.106

17,906.250

9,869.676

8,036.574

19,609.736

10,970.478

8,639.258

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

0.0

14.0

0.0

0.0

0.0

81.000

0.000

81.000

 

ხარჯები

3,915.681

241.3

3,674.4

4,964.047

525.0

4,439.0

5,730.000

1,245.000

4,485.000

 

სუბსიდიები

3,280.9

0.0

3,280.9

4,128.4

0.0

4,128.4

4,370.000

0.000

4,370.000

 

სხვა ხარჯები

634.8

241.3

393.5

835.6

525.0

310.6

1,360.000

1,245.000

115.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,783.6

9,630.9

5,152.7

12,942.2

9,344.7

3,597.5

13,879.736

9,725.478

4,154.258

 

ძირითადი აქტივები

14,783.6

9,630.9

5,152.7

12,942.2

9,344.7

3,597.5

13,879.736

9,725.478

4,154.258

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

10,322.950

6,962.084

3,360.866

8,543.989

6,393.572

2,150.417

9,043.315

5,972.706

3,070.609

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,323.0

6,962.1

3,360.9

8,543.989

6,393.6

2,150.4

9,043.315

5,972.706

3,070.609

 

ძირითადი აქტივები

10,323.0

6,962.1

3,360.9

8,543.989

6,393.6

2,150.4

9,043.315

5,972.706

3,070.609

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

02 01 02

გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

8,513.151

5,309.310

3,203.841

7,574.927

5,682.472

1,892.455

7,521.829

4,744.700

2,777.129

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,513.151

5,309.310

3,203.841

7,574.927

5,682.472

1,892.455

7,521.829

4,744.700

2,777.129

 

ძირითადი აქტივები

8,513.151

5,309.310

3,203.841

7,574.927

5,682.472

1,892.455

7,521.829

4,744.700

2,777.129

02 01 03

საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 01 04

ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა

0.767

0.000

0.767

20.000

0.000

20.000

706.167

629.932

76.235

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

0.0

0.8

20.000

0.000

20.000

706.167

629.932

76.235

 

ძირითადი აქტივები

0.8

0.0

0.8

20.000

0.000

20.000

706.167

629.932

76.235

02 01 05

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა

1,242.921

1,100.808

142.113

849.500

711.100

138.400

731.067

598.074

132.993

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,242.9

1,100.8

142.1

849.500

711.100

138.400

731.067

598.074

132.993

 

ძირითადი აქტივები

1,242.9

1,100.8

142.1

849.500

711.100

138.400

731.067

598.074

132.993

02 01 06

ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა

566.111

551.966

14.145

99.562

0.000

99.562

84.252

0.000

84.252

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

566.111

551.966

14.145

99.562

0.000

99.562

84.252

0.000

84.252

 

ძირითადი აქტივები

566.1

552.0

14.1

99.562

0.000

99.562

84.252

0.000

84.252

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

1,926.122

978.319

947.803

1,172.891

214.236

958.655

3,412.935

2,383.488

1,029.447

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

26.000

0.000

26.000

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

770.000

0.0

770.0

820.000

0.000

820.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

770.000

0.0

770.0

820.000

0.000

820.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,926.122

978.3

947.8

402.891

214.2

188.7

2,592.935

2,383.488

209.447

 

ძირითადი აქტივები

1,926.122

978.3

947.8

402.891

214.2

188.7

2,592.935

2,383.488

209.447

02 02 01

წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია

741.0

0.0

741.0

770.000

0.000

770.000

820.000

0.000

820.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

770.000

0.000

770.000

820.000

0.000

820.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

770.000

 

770.000

820.000

 

820.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

741.025

0.000

741.025

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

741.025

0.000

741.025

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

02 02 02

წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია

1,185.097

978.319

206.778

402.891

214.236

188.655

2,592.935

2,383.488

209.447

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,185.1

978.3

206.8

402.891

214.236

188.655

2,592.935

2,383.488

209.447

 

ძირითადი აქტივები

1,185.1

978.3

206.8

402.891

214.236

188.655

2,592.935

2,383.488

209.447

02 02 03

შპს ჭიათურის წყალი

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

26.000

 

26.000

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 03

გარე განათება

518.1

0.0

518.1

778.100

0.000

778.100

650.000

0.000

650.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

8.000

0.000

8.000

 

ხარჯები

437.227

0.000

437.227

558.400

0.000

558.400

650.000

0.000

650.000

 

სუბსიდიები

437.2

0.000

437.227

558.4

0.000

558.400

650.000

0.000

650.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80.868

0.000

80.868

219.700

0.000

219.700

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

80.868

0.000

80.868

219.700

0.000

219.700

0.000

0.000

0.000

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

518.095

0.000

518.095

560.000

0.000

560.000

650.000

0.000

650.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

8.000

 

8.000

 

ხარჯები

437.2

0.0

437.2

558.400

0.000

558.400

650.000

0.000

650.000

 

სუბსიდიები

437.2

 

437.2

558.400

 

558.400

650.000

 

650.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80.9

0.0

80.9

1.600

0.000

1.600

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

80.9

0.0

80.9

1.600

0.000

1.600

0.000

0.000

0.000

02 03 02

გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

218.100

0.000

218.100

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

218.100

0.000

218.100

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

218.100

0.000

218.100

0.000

0.000

0.000

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2,843.7

0.0

2,843.7

3,508.072

549.600

2,958.472

3,312.200

412.200

2,900.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

0.0

14.0

0.0

0.0

0.0

47.000

0.000

47.000

 

ხარჯები

2,843.7

0.0

2,843.7

2,800.000

0.0

2,800.0

2,900.000

0.000

2,900.000

 

სუბსიდიები

2,843.7

0.0

2,843.7

2,800.000

0.0

2,800.0

2,900.000

0.000

2,900.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

708.072

549.6

158.5

412.200

412.200

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

708.072

549.6

158.5

412.200

412.2

0.0

02 04 01

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება

2,843.700

0.000

2,843.700

2,800.000

0.000

2,800.000

2,900.000

0.000

2,900.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

 

14.0

0.0

 

 

47.000

 

47.000

 

ხარჯები

2,843.7

0.0

2,843.7

2,800.000

0.000

2,800.000

2,900.000

0.000

2,900.000

 

სუბსიდიები

2,843.7

 

2,843.7

2,800.000

 

2,800.000

2,900.000

 

2,900.000

02 04 02

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

0.0

0.0

0.0

708.072

549.600

158.472

412.200

412.200

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.000

 

 

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

708.072

549.600

158.472

412.200

412.200

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

708.072

549.600

158.472

412.200

412.200

0.000

02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

634.8

241.3

393.5

835.647

525.000

310.647

1,360.000

1,245.000

115.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

634.8

241.3

393.5

835.647

525.0

310.6

1,360.000

1,245.000

115.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

634.8

241.3

393.5

835.6

525.0

310.6

1,360.000

1,245.000

115.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

02 06 01

მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 06 02

საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა

90.512

0.000

90.512

832.288

525.000

307.288

1,345.000

1,245.000

100.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

90.5

0.0

90.5

832.3

525.0

307.3

1,345.000

1,245.000

100.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

90.5

0.0

90.5

832.3

525.0

307.3

1,345.000

1,245.000

100.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

02 06 03

საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა

544.242

241.269

302.973

3.359

0.000

3.359

15.000

0.000

15.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

544.2

241.3

303.0

3.4

0.0

3.4

15.000

0.000

15.000

 

სხვა ხარჯები

544.2

241.3

303.0

3.4

0.0

3.4

15.000

0.000

15.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

02 07

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2,423.2

1,690.5

732.7

3,060.853

2,187.268

873.585

1,831.286

957.084

874.202

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,423.2

1,690.5

732.7

3,060.9

2,187.3

873.6

1,831.286

957.084

874.202

 

ძირითადი აქტივები

2,423.2

1,690.5

732.7

3,060.9

2,187.3

873.6

1,831.286

957.084

874.202

02 07 01

მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა

1,251.526

882.759

368.767

1,583.301

1,361.526

221.775

323.337

97.637

225.700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,251.526

882.759

368.767

1,583.301

1,361.526

221.775

323.337

97.637

225.700

 

ძირითადი აქტივები

1,251.5

882.8

368.8

1,583.301

1,361.526

221.775

323.337

97.637

225.700

02 07 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,171.657

807.732

363.925

1,477.552

825.742

651.810

1,507.949

859.447

648.502

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,171.7

807.7

363.9

1,477.552

825.742

651.810

1,507.949

859.447

648.502

 

ძირითადი აქტივები

1,171.7

807.7

363.9

1,477.552

825.742

651.810

1,507.949

859.447

648.502

02 08

სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა

30.465

0.000

30.465

6.698

0.000

6.698

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.000

 

0.000

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.5

0.0

30.5

6.698

0.000

6.698

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

30.5

0.0

30.5

6.698

0.000

6.698

0.000

0.000

0.000

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2,437.883

0.000

2,437.883

3,105.080

88.900

3,016.180

2,643.541

139.316

2,504.225

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

196.0

0.0

196.0

0.000

0.0

0.0

193.000

0.000

193.000

 

ხარჯები

2,076.7

0.0

2,076.7

2,269.140

0.0

2,269.1

2,500.000

0.000

2,500.000

 

სუბსიდიები

2,076.7

0.0

2,076.7

2,049.140

0.0

2,049.1

2,500.000

0.000

2,500.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

220.0

0.0

220.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

361.2

0.0

361.2

835.940

88.9

747.0

143.541

139.316

4.225

 

ძირითადი აქტივები

361.2

0.0

361.2

835.940

88.9

747.0

143.541

139.316

4.225

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2,235.807

0.000

2,235.807

2,773.580

0.000

2,773.580

2,500.000

0.000

2,500.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

196.0

 

196.0

0.000

 

0.000

193.000

 

193.000

 

ხარჯები

2,076.673

0.000

2,076.673

2,049.140

0.000

2,049.140

2,500.000

0.000

2,500.000

 

სუბსიდიები

2,076.7

 

2,076.7

2,049.1

 

2,049.1

2,500.000

 

2,500.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

159.134

0.000

159.134

724.440

0.000

724.440

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

159.1

0.0

159.1

724.440

0.000

724.440

0.000

0.000

0.000

03 02

ქვათაცვენის ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

220.000

0.000

220.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

220.000

0.000

220.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

220.000

0.000

220.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

55.5

0.0

55.5

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.500

0.000

55.500

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

55.5

0.0

55.5

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

03 04

სანიაღვრე არხების აღდგენა

146.6

0.0

146.6

111.500

88.900

22.600

143.541

139.316

4.225

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

146.6

0.0

146.6

111.5

88.9

22.6

143.541

139.316

4.225

 

ძირითადი აქტივები

146.6

0.0

146.6

111.5

88.9

22.6

143.541

139.316

4.225

04 00

განათლება

6,170.395

1,507.749

4,662.646

7,501.517

1,307.120

6,194.397

8,559.534

1,559.534

7,000.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

655.000

0.000

655.000

 

ხარჯები

5,812.3

1,171.4

4,640.9

7,447.2

1,307.1

6,140.1

8,559.534

1,559.534

7,000.000

 

საქონელი და მომსახურება

1,175.9

1,171.4

4.5

1,307.1

1,307.1

0.0

1,559.534

1,559.534

0.000

 

სუბსიდიები

4,636.4

0.0

4,636.4

6,140.1

0.0

6,140.1

7,000.000

0.000

7,000.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

358.1

336.3

21.7

54.3

0.0

54.3

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

358.1

336.3

21.7

54.3

0.0

54.3

0.000

0.000

0.000

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

4,654.078

0.000

4,654.078

6,150.728

0.000

6,150.728

7,000.000

0.000

7,000.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

655.000

 

655.000

 

ხარჯები

4,636.423

0.000

4,636.423

6,135.628

0.000

6,135.628

7,000.000

0.000

7,000.000

 

სუბსიდიები

4,636.423

 

4,636.423

6,135.628

 

6,135.628

7,000.000

 

7,000.000

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.7

0.0

17.7

15.100

0.000

15.100

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

17.7

0.0

17.7

15.100

0.000

15.100

0.000

0.000

0.000

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

39.169

0.000

39.169

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

39.169

0.000

39.169

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

39.169

0.000

39.169

0.000

0.000

0.000

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

1,516.3

1,507.7

8.6

1,311.620

1,307.120

4.500

1,559.534

1,559.534

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

1,175.9

1,171.4

4.5

1,311.620

1,307.120

4.500

1,559.534

1,559.534

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

1,175.9

1,171.4

4.5

1,307.1

1,307.1

0.0

1,559.534

1,559.534

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

4.500

 

4.500

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

340.4

336.3

4.1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

340.4

336.3

4.1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

6,112.333

479.870

5,632.463

8,512.475

1,213.081

7,299.394

8,406.875

423.270

7,983.605

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

526.000

0.000

526.000

 

ხარჯები

4,954.7

0.0

4,954.7

5,864.564

0.0

5,864.6

6,130.000

0.000

6,130.000

 

საქონელი და მომსახურება

53.8

0.0

53.8

132.5

0.0

132.5

120.000

0.000

120.000

 

სუბსიდიები

4,733.5

0.0

4,733.5

5,492.826

0.0

5,492.8

5,860.000

0.000

5,860.000

 

სხვა ხარჯები

117.4

0.0

117.4

164.0

0.0

164.0

130.000

0.000

130.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,157.6

479.9

677.8

2,647.911

1,213.1

1,434.8

2,276.875

423.270

1,853.605

 

ძირითადი აქტივები

1,157.6

479.9

677.8

2,647.911

1,213.1

1,434.8

2,276.875

423.270

1,853.605

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2,627.913

0.000

2,627.913

3,831.862

529.086

3,302.776

4,751.875

423.270

4,328.605

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

206.000

0.000

206.000

 

ხარჯები

2,061.8

0.0

2,061.8

2,306.6

0.0

2,306.6

2,550.000

0.000

2,550.000

 

სუბსიდიები

2,061.8

0.0

2,061.8

2,302.6

0.0

2,302.6

2,550.000

0.000

2,550.000

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

566.1

0.0

566.1

1,525.3

529.1

996.2

2,201.875

423.270

1,778.605

 

ძირითადი აქტივები

566.1

0.0

566.1

1,525.3

529.1

996.2

2,201.875

423.270

1,778.605

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,847.5

0.0

1,847.5

2,117.236

0.000

2,117.236

2,250.000

0.000

2,250.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

206.000

0.000

206.000

 

ხარჯები

1,706.8

0.0

1,706.8

1,932.6

0.0

1,932.6

2,250.000

0.000

2,250.000

 

სუბსიდიები

1,706.8

0.0

1,706.8

1,932.6

0.0

1,932.6

2,250.000

0.000

2,250.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140.7

0.0

140.7

184.6

0.0

184.6

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

140.7

0.0

140.7

184.6

0.0

184.6

0.000

0.000

0.000

05 01 01 01

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა N27-ე სპორტული სკოლა

1,156.7

0.0

1,156.7

1,312.000

0.000

1,312.000

1,350.000

0.000

1,350.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

125.000

 

125.000

 

ხარჯები

1,021.310

0.000

1,021.310

1,133.900

0.000

1,133.900

1,350.000

0.000

1,350.000

 

სუბსიდიები

1,021.310

 

1,021.310

1,133.900

 

1,133.900

1,350.000

 

1,350.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135.4

0.0

135.4

178.100

0.000

178.100

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

135.4

0.0

135.4

178.100

0.000

178.100

0.000

0.000

0.000

05 01 01 02

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

307.2

0.0

307.2

340.000

0.000

340.000

380.000

0.000

380.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

42.000

 

42.000

 

ხარჯები

306.9

0.0

306.9

340.000

0.000

340.000

380.000

0.000

380.000

 

სუბსიდიები

306.9

 

306.9

340.000

 

340.000

380.000

 

380.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.3

0.0

0.3

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.3

0.0

0.3

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 01 01 03

ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

383.6

0.0

383.6

465.236

0.000

465.236

520.000

0.000

520.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

39.000

 

39.000

 

ხარჯები

378.6

0.0

378.6

458.736

0.000

458.736

520.000

0.000

520.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

378.6

 

378.6

458.736

 

458.736

520.000

 

520.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

0.0

5.0

6.500

0.000

6.500

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

5.0

0.0

5.0

6.500

0.000

6.500

0.000

0.000

0.000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

355.0

0.0

355.0

373.940

0.000

373.940

300.000

0.000

300.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

355.000

0.000

355.000

373.940

0.000

373.940

300.000

0.000

300.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

3.9

0.0

3.9

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

355.000

 

355.000

370.000

 

370.000

300.000

 

300.000

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

425.4

0.0

425.4

1,340.686

529.086

811.600

2,201.875

423.270

1,778.605

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

425.407

0.000

425.407

1,340.686

529.086

811.600

2,201.875

423.270

1,778.605

 

ძირითადი აქტივები

425.407

0.000

425.407

1,340.686

529.086

811.600

2,201.875

423.270

1,778.605

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

3,367.025

479.870

2,887.155

4,556.655

683.995

3,872.660

3,525.000

0.000

3,525.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

320.000

0.000

320.000

 

ხარჯები

2,775.487

0.000

2,775.487

3,434.030

0.000

3,434.030

3,450.000

0.000

3,450.000

 

საქონელი და მომსახურება

53.8

0.000

53.840

128.5

0.000

128.510

120.000

0.000

120.000

 

სუბსიდიები

2,671.647

0.000

2,671.647

3,190.190

0.000

3,190.190

3,310.000

0.000

3,310.000

 

გრანტები

50.000

0.000

50.000

75.3

0.000

75.330

20.000

0.000

20.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

40.0

0.000

40.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

591.538

479.870

111.668

1,122.625

683.995

438.630

75.000

0.000

75.000

 

ძირითადი აქტივები

591.538

479.870

111.668

1,122.625

683.995

438.630

75.000

0.000

75.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2,611.8

0.0

2,611.8

3,063.330

0.000

3,063.330

3,260.000

0.000

3,260.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

320.000

0.000

320.000

 

ხარჯები

2,501.6

0.0

2,501.6

2,935.520

0.0

2,935.5

3,230.000

0.000

3,230.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

2,451.6

0.0

2,451.6

2,860.190

0.0

2,860.2

3,210.000

0.000

3,210.000

 

გრანტები

50.0

0.0

50.0

75.3

0.0

75.3

20.000

0.000

20.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.2

0.0

110.2

127.810

0.0

127.8

30.000

0.000

30.000

 

ძირითადი აქტივები

110.2

0.0

110.2

127.810

0.0

127.8

30.000

0.000

30.000

05 02 01 01

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N1 სამუსიკო სკოლა

354.9

0.0

354.9

412.000

0.000

412.000

450.000

0.000

450.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.000

 

 

56.000

 

56.000

 

ხარჯები

346.7

0.0

346.7

407.000

0.000

407.000

440.000

0.000

440.000

 

სუბსიდიები

346.7

 

346.7

407.000

 

407.000

440.000

 

440.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.2

0.0

8.2

5.000

0.000

5.000

10.000

0.000

10.000

 

ძირითადი აქტივები

8.2

0.0

8.2

5.000

0.000

5.000

10.000

0.000

10.000

05 02 01 02

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N2 სამუსიკო სკოლა

278.659

0.000

278.659

275.000

0.000

275.000

300.000

0.000

300.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

29.000

 

29.000

 

ხარჯები

273.7

0.0

273.7

268.800

0.000

268.800

300.000

0.000

300.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

273.7

 

273.7

268.800

 

268.800

300.000

 

300.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.999

0.000

4.999

6.200

0.000

6.200

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

5.0

0.0

5.0

6.2

0.0

6.2

0.0

0.0

0.0

05 02 01 03

სახვითი ხელოვნების განვითარება

197.3

0.0

197.3

195.000

0.000

195.000

190.000

0.000

190.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

11.000

 

11.000

 

ხარჯები

124.0

0.0

124.0

168.540

0.000

168.540

190.000

0.000

190.000

 

სუბსიდიები

124.0

 

124.0

168.540

 

168.540

190.000

 

190.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73.3

0.0

73.3

26.5

0.0

26.460

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

73.3

0.0

73.3

26.5

0.0

26.460

0.000

0.000

0.000

05 02 01 04

საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

325.3

0.0

325.3

350.000

0.000

350.000

400.000

0.000

400.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

66.000

 

66.000

 

ხარჯები

318.3

0.0

318.3

349.850

0.000

349.850

380.000

0.000

380.000

 

სუბსიდიები

318.3

 

318.3

349.850

 

349.850

380.000

 

380.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.1

0.0

7.1

0.2

0.0

0.150

20.000

0.000

20.000

 

ძირითადი აქტივები

7.1

0.0

7.1

0.2

0.0

0.150

20.000

0.000

20.000

05 02 01 05

კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

1,405.6

0.0

1,405.6

1,756.000

0.000

1,756.000

25.000

0.000

25.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

158.000

 

158.000

 

ხარჯები

1,389.062

0.000

1,389.062

1,666.000

0.000

1,666.000

25.000

0.000

25.000

 

სუბსიდიები

1,389.1

 

1,389.1

1,666.0

 

1,666.0

25.000

 

25.000

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.523

0.000

16.523

90.000

0.000

90.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

16.5

0.0

16.5

90.000

0.000

90.000

0.000

0.000

0.000

05 02 01 06

თეატრი

50.0

0.0

50.0

75.330

0.000

75.330

20.000

0.000

20.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

50.000

0.000

50.000

75.330

0.000

75.330

20.000

0.000

20.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

50.0

0.0

50.0

75.3

0.0

75.3

20.000

0.000

20.000

05 02 01 07

ააიპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

1,875.000

0.000

1,875.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1,875.000

0.000

1,875.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

1,875.000

0.000

1,875.000

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

53.8

0.0

53.8

128.510

0.000

128.510

120.000

0.000

120.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

53.840

0.000

53.840

128.510

0.000

128.510

120.000

0.000

120.000

 

საქონელი და მომსახურება

53.8

0.0

53.8

128.510

0.000

128.510

120.000

0.000

120.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

481.3

479.9

1.5

994.815

683.995

310.820

45.000

0.000

45.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

481.343

479.870

1.473

994.815

683.995

310.820

45.000

0.000

45.000

 

ძირითადი აქტივები

481.3

479.9

1.5

994.815

683.995

310.820

45.000

0.000

45.000

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

220.0

0.0

220.0

370.000

0.000

370.000

100.000

0.000

100.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

220.000

0.000

220.000

370.000

0.000

370.000

100.000

0.000

100.000

 

სუბსიდიები

220.0

 

220.0

330.0

 

330.0

100.000

 

100.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

0.000

0.000

0.000

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

117.4

0.0

117.4

123.958

0.000

123.958

130.000

0.000

130.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

117.4

0.0

117.4

123.958

0.000

123.958

130.000

0.000

130.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

117.4

0.0

117.4

124.0

0.0

123.958

130.000

0.000

130.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2,279.726

129.137

2,150.589

3,264.567

181.000

3,083.567

2,839.200

270.000

2,569.200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

18.000

0.000

18.000

 

ხარჯები

2,246.9

129.1

2,117.8

2,807.667

181.0

2,626.7

2,397.000

270.000

2,127.000

 

საქონელი და მომსახურება

28.0

0.0

28.0

7.0

0.0

7.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

147.4

122.2

25.2

232.9

171.0

61.9

260.000

260.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,804.6

7.0

1,797.7

2,294.380

10.0

2,284.4

2,107.000

10.000

2,097.000

 

სხვა ხარჯები

266.9

0.0

266.9

273.4

0.0

273.4

30.000

0.000

30.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.8

0.0

32.8

456.9

0.0

456.9

442.200

0.000

442.200

 

ძირითადი აქტივები

32.8

0.0

32.8

456.9

0.0

456.9

442.200

0.000

442.200

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

175.393

122.187

53.206

239.900

171.000

68.900

260.000

260.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

18.000

0.000

18.000

 

ხარჯები

175.4

122.2

53.2

239.900

171.0

68.9

260.000

260.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

28.0

0.0

28.0

7.0

0.0

7.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

147.4

122.2

25.2

232.9

171.0

61.9

260.000

260.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

06 01 01

            საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება

147.393

122.187

25.206

232.900

171.000

61.900

260.000

260.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

18.000

 

18.000

 

ხარჯები

147.4

122.2

25.2

232.900

171.000

61.900

260.000

260.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

147.4

122.2

25.2

232.9

171.0

61.9

260.000

260.000

0.000

06 01 02

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები

28.0

0.0

28.0

7.000

0.000

7.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

28.0

0.0

28.0

7.000

0.000

7.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

28.0

0.0

28.0

7.0

0.0

7.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

06 02

   სოციალური დაცვა

2,104.333

6.950

2,097.383

3,024.667

10.000

3,014.667

2,579.200

10.000

2,569.200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

2,071.5

7.0

2,064.6

2,567.767

10.0

2,557.8

2,137.000

10.000

2,127.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,804.6

7.0

1,797.7

2,294.380

10.0

2,284.4

2,107.000

10.000

2,097.000

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1,234.033

0.000

1,234.033

1,127.260

0.000

1,127.260

1,142.000

0.000

1,142.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

1,234.033

0.0

1,234.0

1,127.260

0.0

1,127.3

1,142.000

0.000

1,142.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,234.033

0.0

1,234.0

1,127.260

0.0

1,127.3

1,142.000

0.000

1,142.000

06 02 01 01

სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

845.9

0.0

845.9

724.260

0.000

724.260

730.000

0.000

730.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

845.903

0.000

845.903

724.260

0.000

724.260

730.000

0.000

730.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

845.903

0.000

845.903

724.260

0.000

724.260

730.000

0.000

730.000

06 02 01 02

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

46.2

0.0

46.2

46.000

0.000

46.000

47.000

0.000

47.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

46.200

0.000

46.200

46.000

0.000

46.000

47.000

0.000

47.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

46.2

0.0

46.2

46.000

0.000

46.000

47.000

0.000

47.000

06 02 01 03

მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

181.7

0.0

181.7

190.000

0.000

190.000

190.000

0.000

190.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

181.7

0.0

181.7

190.000

0.000

190.000

190.000

0.000

190.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

181.7

0.0

181.7

190.000

0.000

190.000

190.000

0.000

190.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02 01 04

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება

159.2

0.0

159.2

165.000

0.000

165.000

170.000

0.000

170.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

159.2

0.0

159.2

165.000

0.000

165.000

170.000

0.000

170.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

159.2

0.0

159.2

165.000

0.000

165.000

170.000

0.000

170.000

06 02 01 05

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება

1.0

0.0

1.0

2.000

0.000

2.000

5.000

0.000

5.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

1.0

0.0

1.0

2.000

0.000

2.000

5.000

0.000

5.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

0.0

1.0

2.000

0.000

2.000

5.000

0.000

5.000

06 02 02

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

0.8

0.8

0.0

8.775

5.000

3.775

5.000

5.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.8

0.8

0.0

8.775

5.000

3.775

5.000

5.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.8

0.8

0.0

8.775

5.000

3.775

5.000

5.000

0.000

06 02 03

უფასო სასადილო

178.5

0.0

178.5

276.200

0.000

276.200

270.000

0.000

270.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

178.5

0.0

178.5

276.200

0.000

276.200

270.000

0.000

270.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

178.5

0.0

178.5

276.200

0.000

276.200

270.000

0.000

270.000

06 02 04

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

51.8

6.2

45.6

77.0

5.0

72.000

75.000

5.000

70.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

51.8

6.2

45.6

77.000

5.0

72.0

75.000

5.000

70.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

51.8

6.2

45.6

77.000

5.0

72.0

75.000

5.000

70.000

06 02 04 01

ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

23.5

0.0

23.5

26.000

0.000

26.000

25.000

0.000

25.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

23.500

0.000

23.500

26.000

0.000

26.000

25.000

0.000

25.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23.5

0.0

23.5

26.000

0.000

26.000

25.000

0.000

25.000

06 02 04 02

დევნილთა სოციალური დაცვა

11.0

6.2

4.8

11.000

5.000

6.000

11.000

5.000

6.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

11.000

6.200

4.800

11.000

5.000

6.000

11.000

5.000

6.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.000

6.200

4.800

11.000

5.000

6.000

11.000

5.000

6.000

06 02 04 03

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

1.6

0.0

1.6

3.000

0.000

3.000

4.000

0.000

4.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

1.6

0.0

1.6

3.000

0.000

3.000

4.000

0.000

4.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.6

0.0

1.6

3.000

0.000

3.000

4.000

0.000

4.000

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02 04 04

მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

15.7

0.0

15.7

37.000

0.000

37.000

35.000

0.000

35.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

15.7

0.0

15.7

37.000

0.000

37.000

35.000

0.000

35.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.7

0.0

15.7

37.000

0.000

37.000

35.000

0.000

35.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

481.7

0.0

481.7

1,352.795

0.000

1,352.795

967.200

0.000

967.200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

448.9

0.0

448.9

895.895

0.0

895.9

525.000

0.000

525.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

263.1

0.0

263.1

726.145

0.0

726.1

525.000

0.000

525.000

06 02 05 01

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

52.4

0.0

52.4

90.000

0.000

90.000

90.000

0.000

90.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

52.4

0.0

52.4

90.000

0.000

90.000

90.000

0.000

90.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

52.400

0.000

52.400

90.000

0.000

90.000

90.000

0.000

90.000

06 02 05 02

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

106.7

0.0

106.7

120.000

0.000

120.000

125.000

0.000

125.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

106.7

0.0

106.7

120.000

0.000

120.000

125.000

0.000

125.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

106.7

0.0

106.7

120.000

0.000

120.000

125.000

0.000

125.000

06 02 05 03

შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

103.6

0.0

103.6

165.945

0.000

165.945

160.000

0.000

160.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

103.6

0.0

103.6

165.945

0.000

165.945

160.000

0.000

160.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

103.6

0.0

103.6

165.945

0.000

165.945

160.000

0.000

160.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

06 02 05 04

სახოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა

219.090

0.000

219.090

976.850

0.000

976.850

592.200

0.000

592.200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

 

 

0.00

 

 

0.00

 

 

 

ხარჯები

186.3

0.0

186.3

519.950

0.000

519.950

150.000

0.000

150.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.4

0.0

0.4

350.200

0.000

350.200

150.000

0.000

150.000

 

სხვა ხარჯები

185.9

0.0

185.9

169.8

0.0

169.8

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.8

0.0

32.8

456.9

0.0

456.9

442.200

0.000

442.200

 

ძირითადი აქტივები

32.8

0.0

32.8

456.9

0.0

456.9

442.200

0.000

442.200

06 02 06

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

81.0

0.0

81.0

103.637

0.000

103.637

30.000

0.000

30.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

81.0

0.0

81.0

103.637

0.000

103.637

30.000

0.000

30.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

81.0

0.0

81.0

103.6

0.0

103.6

30.000

0.000

30.000

06 02 07

ომის  ვეტერანთა დახმარება

76.5

0.0

76.5

79.000

0.000

79.000

90.000

0.000

90.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

76.5

0.0

76.5

79.000

0.000

79.000

90.000

0.000

90.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

76.5

0.0

76.5

79.000

0.000

79.000

90.000

0.000

90.000

06 02 08

რეგრესის პენია

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი