მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 25 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №27 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 25 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №27 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 07
დოკუმენტის მიმღები მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/03/2024
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/03/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.159.016566
07
27/03/2024
ვებგვერდი, 29/03/2024
190020020.35.159.016566
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 25 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №27 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №07

2024 წლის 27 მარტი

ქ.მარნეული

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 25 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №27 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 25 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის №27  დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 26/12/2023, №190020020.35.159.016551) და
1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:“

თანხა ათას ლარებში 

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023  წლის ფაქტი

2024  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსავლები

50610,0

57152,2

48277,6

8874,6

67694,8

54649,4

13045,4

გადასახადები

31635,1

37330,0

37330,0

0,0

44194,4

44194,4

0,0

გრანტები

8107,4

9569,6

695,0

8874,6

13045,4

0,0

13045,4

სხვა შემოსავლები

10867,5

10252,6

10252,6

0,0

10455,0

10455,0

0,0

ხარჯები

32438,6

37994,3

35785,8

2208,4

41930,795

39765,5

2165,3

შრომის ანაზღაურება

5688,1

6491,6

6248,9

242,7

8338,9

8338,9

0,0

საქონელი და მომსახურება

7159,2

8978,8

7278,5

1700,3

11174,5

9330,6

1843,9

პროცენტი

31,1

22,9

22,9

0,0

18,6

18,6

0,0

სუბსიდიები

15501,5

18481,2

18240,2

241,0

17799,9

17483,5

316,3

გრანტები

55,0

55,0

55,0

0,0

55,0

55,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

3496,7

3603,8

3592,5

11,3

2834,4

2829,4

5,0

სხვა ხარჯები

507,1

361,0

347,8

13,2

1709,6

1709,6

0,0

საოპერაციო სალდო

18171,4

19158,0

12491,8

6666,2

25764,0

14883,9

10880,2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

15305,5

19936,9

13172,9

6764,1

36379,7

24810,7

11569,0

ზრდა

15848,3

20936,6

14172,6

6764,1

36679,7

25110,7

11569,0

კლება

542,8

999,7

999,7

0,0

300,0

300,0

0,0

მთლიანი სალდო

2865,9

-778,9

-681,1

-97,9

-10615,7

-9926,9

-688,8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2803,2

-841,6

-743,8

-97,9

-10678,3

-9989,5

-688,8

ზრდა

2803,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

841,6

743,8

97,9

10678,3

9989,5

688,8

ვალდებულებების ცვლილება

-62,7

-62,7

-62,7

0,0

-62,7

-62,7

0,0

კლება

62,7

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

საშინაო

62,7

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:“

თანხა ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2022 წლის ფაქტი

2023  წლის ფაქტი

2024  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 

შემოსულობები

51152,8

58152,0

49277,3

8874,6

67994,8

54949,4

13045,4

შემოსავლები

50610,0

57152,2

48277,6

8874,6

67694,8

54649,4

13045,4

არაფინანსური აქტივების კლება

542,8

999,7

999,7

0,0

300,0

300,0

0,0

გადასახდელები

48349,6

58993,6

50021,1

8972,5

78673,1

64938,9

13734,2

ხარჯები

32438,6

37994,3

35785,8

2208,4

41930,8

39765,5

2165,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15848,3

20936,6

14172,6

6764,1

36679,7

25110,7

11569,0

ვალდებულებების კლება

62,7

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

ნაშთის ცვლილება

2803,2

-841,6

-743,8

-97,9

-10678,3

-9989,5

-688,8

 

3. მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 67694,8 ათასი ლარის ოდენობით:“

თანხა ათას ლარებში

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023  წლის ფაქტი

2024  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 

შემოსავლები

50610,0

57152,2

48277,6

8874,6

67694,8

54649,4

13045,4

გადასახადები

31635,1

37330,0

37330,0

0,0

44194,4

44194,4

0,0

გრანტები

8107,4

9569,6

695,0

8874,6

13045,4

0,0

13045,4

სხვა შემოსავლები

10867,5

10252,6

10252,6

0,0

10455,0

10455,0

0,0

 

4. მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 13045,4 ათასი ლარის ოდენობით.“

თანხა ათას ლარებში

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

გრანტები

8107,4

9569,6

13045,4

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან

254,1

20,0

0,0

მიმდინარე

3,1

20,0

0,0

კაპიტალური

251,0

0,0

0,0

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

7853,3

9549,6

13045,4

მიმდინარე

1411,8

2101,0

2160,2

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

1411,8

2101,0

2160,2

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

1411,8

2101,0

2160,2

მიზნობრივი ტრანსფერი კანონის ფარგლებში დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

280,0

490,0

316,3

მიზნობრივი ტრანსფერი (საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება)

1131,8

1611,0

1843,9

კაპიტალური

6441,4

7448,6

10885,2

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

6441,4

7448,6

10885,2

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

6441,4

7448,6

10885,2

 სოფლის ხელშეწყობის პროგრამა

1232,0

1232,0

1232,0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

4659.4

5541,6

9653,2

სპეციალური ტრანსფერი

119,4

0,0

0,0

„საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერის“ პროგრამა

550,0

675,0

0,0

 

5. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 41930,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

ხარჯები

33528,4

37994,3

35785,8

2208,4

41930,8

39765,5

2165,3

 

შრომის ანაზღაურება

5853,3

6491,6

6248,9

242,7

8338,9

8338,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

7665,0

8978,8

7278,5

1700,3

11174,5

9330,6

1843,9

 

პროცენტი                                                                              

32,8

22,9

22,9

0,0

18,6

18,6

0,0

 

სუბსიდიები

15341,0

18481,2

18240,2

241,0

17799,9

17483,5

316,3

 

გრანტები

55,0

55,0

55,0

0,0

55,0

55,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3216,5

3603,8

3592,5

11,3

2834,4

2829,4

5,0

 

სხვა ხარჯები

1364,9

361,0

347,8

13,2

1709,6

1709,6

0,0

 

 

6. მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 36379,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 36679,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2022 წლის

ფაქტი

2023 წლის

ფაქტი

2024 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

271,3

2927,1

4251,7

0101

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

271,3

2927,1

4251,7

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

13446,7

16839,6

27061,9

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7808,1

7056,9

13658,1

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

4120,5

5516,4

4375,7

02 03

გარე განათება

6,6

111,3

2406,0

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

299,7

549,6

412,2

02 07

კეთილმოწყობა

232,7

1239,3

3766,7

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

282,7

746,6

523,1

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

696,4

1619,6

1920,1

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

600,8

874,5

1562,0

0301

დასუფთავება, ნარჩენების მართვა და სხვა გარემოს დაცვითი საქმიანობა

0,6

8,0

8,5

0302

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

600,3

866,5

1553,5

04 00

განათლება

484,7

181,7

482,9

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

91,9

3,7

5,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,მშენებლობა

392,8

178,0

477,9

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1006,5

47,8

3321,1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

905,4

4,5

3008,1

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

101,2

43,3

313,0

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

36,2

2,9

0,0

სულ ჯამი

15,173,7

20873,6

36679,7

 

ბ) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 300,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

542,8

999,7

300,0

ძირითადი აქტივები

29,0

121,2

0,0

არაწარმოებული აქტივები

513,8

878,5

150,0

მიწა

513,8

878,5

300,0

 

7. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:“

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2022 წლის

ფაქტი

2023 წლის

ფაქტი

2024 წლის გ

ეგმა

701

I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

9360,1

13967,3

18535,3

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

9266,3

13944,4

18513,7

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა                                                   

9266,3

13944,4

18043,7

 

წარმომადგენლობითი ორგანო

2420,3

3139,6

5016,2

 

აღმასრულებელი ორგანო                                    

6846,1

10804,9

13027,5

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა                                        

0,0

0,0

470,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

93,73

22,90

21,58

702

II. თავდაცვა

266,0

301,4

0,0

7021

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

266,0

301,4

0,0

704

IV. ეკონომიკური საქმიანობა

11858,8

11576,8

18880,5

70421

სოფლის მეურნეობა

1080,0

61,5

672,5

7045

ტრანსპორტი

10009,2

9806,4

16287,8

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

10009,2

9806,4

16287,8

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

769,6

1708,9

1920,1

705

V. გარემოს დაცვა

3343,6

3855,0

4760,9

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

2001,2

3395,3

4205,3

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

150,0

44,9

103,0

7054

ბიომრავალფეროვნება და ლანდშაფტების დაცვა

272,2

364,8

382,6

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

49,9

50,0

70,0

706

VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა

8494,0

13282,2

15923,1

7061

ბინათმშენებლობა

15,5

3,9

700,0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

298,7

1239,3

3586,4

7063

წყალმომარაგება

5917,9

9198,7

5903,2

7064

გარე განათება

1801,1

1970,4

4685,1

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

460,8

870,1

1048,4

707

VII. ჯანმრთელობის დაცვა

296,2

331,0

371,3

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

296,2

331,0

371,3

708

VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია

5569,0

5235,6

9293,0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2941,8

2424,4

5570,0

7082

მომსახურება კულტურის  სფეროში

1978,0

2210,8

3022,8

7083

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

129,8

126,6

158,1

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

509,3

458,0

432,1

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

10,1

15,8

110,0

709

IX. განათლება

5680,3

6832,0

8093,8

7091

სკოლამდელი განათლება

4491,3

5176,0

6177,9

7092

ზოგადი განათლება

1189,0

1656,0

1915,9

710

X. სოციალური დაცვა

3481,7

3549,4

2752,6

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

2531,1

2252,0

2001,6

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

948,9

1295,0

746,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1,7

2,4

5,0

 

სულ

48349,6

58930,9

78610,5

 

8. მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო“

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფქტი

2024 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

18171,4

19158,0

25764,0

მთლიანი სალდო

2865,9

-778,9

 

-10615,7

 

9. მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024-2027 წლების  პრიორიტეტები და პროგრამები/ქვეპროგრამები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები შემდეგი რედაქციით:

ინფრასტრუქტურის განვითარება ( ორგანიზაციული  კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2024 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების,  არსებული წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემის, აგრეთვე გარე განათების ქსელის  მოვლა-შენახვა თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიულ ორგანოებში უზრუნველყოფილი იქნება სარწყავი არხების გაწმენდა–რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.“

პროგ

რამული კოდი

დასახელება

2024წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

14975,6

6002,2

8973,4

15062,5

11604,0

12333,0

020101

გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა

1317,5

1317,5

0,0

940,0

840,0

840,0

020102

გზების მშენებლობა და  რეაბილიტაცია

13658,1

4684,7

8973,4

14122,5

10764,0

11493,0

0202

წყლის სისტემების განვითარება

6678,7

5497,7

1181,1

3364,4

9384,0

11028,8

020201

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

2000,0

2000,0

0,0

2000,0

2000,0

2000,0

020202

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

3903,2

2722,1

1181,1

567,4

5116,0

6760,8

020203

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

103,0

103,0

0,0

60,0

60,0

60,0

020204

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

672,5

672,5

0,0

737,0

2208,0

2208,0

0203

გარე განათება

4685,1

4685,1

0,0

2225,0

2225,0

2225,0

020301

გარე განათების ქსელის მოვლა- შენახვა

535,6

535,6

0,0

525,0

525,0

525,0

020302

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

1743,5

1743,5

0,0

1700,0

1700,0

1700,0

20303

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

2406,0

2406,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

1312,2

1312,2

0,0

900,0

2900,0

3900,0

020401

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

900,0

900,0

0,0

900,0

900,0

900,0

020402

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

412,2

412,2

0,0

0,0

2000,0

3000,0

0207

კეთილმოწყობა

4786,7

4786,7

0,0

2882,2

8520,0

9434,5

020701

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

3586,4

3586,4

0,0

1467,7

3275,0

3675,0

020702

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

700,0

700,0

0,0

1314,5

5145,0

5659,5

020703

სადღესასწაულო  ღონისძიებები

500,3

500,3

0,0

100,0

100,0

100,0

0208

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

548,1

548,1

0,0

30,0

10,0

10,0

0209

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1920,1

543,0

1377,2

0,0

0,0

0,0

 

სულ

34906,5

23374,9

11531,6

24464,1

34643,0

38931,3

 

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0201

14975,6

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის 

მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით  შედგენს 540  კმ . საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 70 პროცენტი, მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთიანი მოცულობის 20 პროცენტის მშენებლობა-რეაბილიტაციას. ასევე დაგეგმილია საგზაო ინფრასტრუქტურის ადაპტირება და სტანდარტების შესაბამისი პანდუსების მოწყობა.  ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას, ასევე გზების დახაზვა, შუქნიშნების მონტაჟი და სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა.

 

პროგრამა პასუხობს გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების მუნიციპალიტეტის ლოკალიზების გეგმის შემდეგი ამოცანების შესრულებას:

3.6 ამოცანა - მუნიციპალიტეტში ავტოსაგზაო შემთხვევებით გამოწვეული სიკვდილიანობისა და დაზიანებების რაოდენობის შემცირების მიზნით ადგილობრივი მნიშვნეობის გზებზე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა

9.1 ხარისხიანი, სანდო, მდგრადი და გამძლე ინფრასტრუქტურის განვითარება, მათ შორის რეგონული  ეკონომიკური განვითარებისა და ადამიანთა კეთლიდღეობის ხელშესაწყობად, რომელიც იქნება ყველასათვის თანაბარად ხელმისაწვდომი

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოწყობილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილებისთვის; შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი ინფრასტრუქტურა შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის

 

ა.ა) გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების  მოვლა შენახვა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020101

1317,5

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის 

მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების ხარისხიანი შენარჩუნება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ასფალტის გზის გზის  საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის  დაზიანებული,   პროექტის მიზანია განხორციელდეს გზის დაზიანებული საფარის ორმოული შკეთება, ასევე წლის განმავლობაში დაზიანების შემთხვევაში ოპერატიულად განხორციელდეს გზის სავალი ნაწილის მონიშვნა ნიშანსადები საღებავით, მიწის ვაკისის მოშანდაკება ავტოგრეიდერით, ბზარების ამოვსება ა/ბ ნარევით, მოთხოვნის შემთხვევაში აუცილებლობიდან გამომდინარე სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და საგზაო ნიშნების  მოწყობა. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2023-24 წლებში მოქმედი ხელშეკრულება საჭიროების შემთხვევაში  სტიქიის შედეგად მოსალოდნელი ზიანის  აღმოფხვრაზე და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ჭკვიანი კამერების მიმდინარე მოვლა-შენახვის ხარჯი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მოვლა-პატრონობა და გახანგრძლივებულია გზების ექსპლუატაციის ვადა

 

ა.ბ.) გზების  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების მშენებლობა და  რეაბილიტაცია

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020102

13658,1

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის 

მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის  დაზიანებული,   პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია,   ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში რეაბილიტაციისთვის საჭირო პროექტების შესყიდვა და რეაბილიტირებული პროექტების ზედამხედველობა.  

      საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 1508,862 ლარი, მათ შორის:

  • მაღალაშვილის სახელობის ხიდის რეაბილიტაცია-28890 ლარი;
  • აღმაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია-22,500 ლარი;
  • სოფელ ამბაროვკას შიდა გზების მოასფალტების სამუშაოები-19,894;
  • სოფელ დიოკნისის შიდა გზების მოასფალტების სამუშაოები-46,538;
  • სოფელ ლეჟბადინის შიდა გზების მოასფალტების სამუშაოები-31,912;
  • სოფელ მეწამულას მისასველი გზის მოასფალტების სამუშაოები-17,850;
  • სოფ.ქუთლიარის შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები-26,448
  • სოფელ ახკერპის შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები-13,407;
  • სოფ.ხოჯორნის შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები-20,740;
  • სადახლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია-21,153;
  • საბირქენდის შიდა გზების მოასფალტება-20,784;
  • წერეთელი შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები-272,705;
  • საიმერლოს შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები-315,000;
  • აზიზკენდი,თაზაკენდი,გაჯისაკენდის გზის რეაბილიტაცია-300,000;
  • სოფ.თამარისის მისასვლელი  გზის რეაბილიტაცია (ბეტონით და ა/ბეტონით)-301,040;
  • სოფ.შულავერში(ყოფ.ნახალოვკის დასახლებაში) გზის რეაბილიტაცია-50,000.

საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის №2402 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა 4788,699  ლარი მოხმარდება შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას:

  • მაღალაშვილის სახელობის ხიდის რეაბილიტაცია-577,797 ლარი;
  • აღმაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია-450,000 ლარი;
  • სოფელ ამბაროვკას შიდა გზების მოასფალტების სამუშაოები-377,983;
  • სოფელ დიოკნისის შიდა გზების მოასფალტების სამუშაოები-884,221;
  • სოფელ ლეჟბადინის შიდა გზების მოასფალტების სამუშაოები-606,335;
  • სოფელ მეწამულას მისასველი გზის მოასფალტების სამუშაოები-339,144;
  • სოფ.ქუთლიარის შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები-502,514;
  • სოფელ ახკერპის შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები-254,725;
  • სოფ.ხოჯორნის შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები-394,069;
  • სადახლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია-401,911;
  • სოფ.ქუთლიარის შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები-394,899
  • წერეთელი შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები-827,295;
  • საიმერლოს შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები-785,000;
  • აზიზკენდი,თაზაკენდი,გაჯისაკენდის გზის რეაბილიტაცია-700,000;
  • სოფ.თამარისის მისასვლელი  გზის რეაბილიტაცია (ბეტონით და ა/ბეტონით)-698,960;
  • სოფ.შულავერში(ყოფ.ნახალოვკის დასახლებაში) გზის რეაბილიტაცია-450,000.

 

 

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

რეაბილიტირებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა და შექმნილია პირობები უსაფრთხო გადაადგილებისთვის

 

ბ) წყლის სისტემების განვითარება

კოდი

პროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების განვითარება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0202

6678,7

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

მიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 17466 აბონენტს, დარჩენილი მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები. და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულოების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. ასევე მოსაწესრიგებელია სანიაღვრე არხები და კანალიზაციის სისტემა რადგან დღეის მდგომარეობით იგი ვერ უზრუნველყოფს ხანგრძლივი და მოამტებული ნალექის შემთხვევაში მის გატარებას.

 

პროგრამა პასუხობს გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების მუნიციპალიტეტის ლოკალიზების გეგმის შემდეგი ამოცანების შესრულებას:

1.4 2030 წლისთვის უზრუნველყოფილი იქნას, რომ ყველა მამაკაცსა და ქალს, განსაკუთრებით სიღარიბეში მყოფთ და მოწყვლად პირებს, ჰქონდეთ წვდომა ძირითად მუნიციპალურ მომსახურებებზე;

 

6.1 2030 წლისთვის მუნიციპალიტეტის ყველა მაცხოვრებლისათვის უსაფრთხო და ხელმისაწვდომ სასმელ წყალზე საყოველთაო და თანაბარი წვდომის უზრუნველყოფა

6.ბ ადგილობრივი მოსახლეობის მონაწილეობის მხარდაჭერა და გაძლიერება წყალმომარეგაბისა და კანალიზაციის მენეჯმენტის გაუმჯობესებაში

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა

 

ბ.ა) სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

020201

2000,0

 

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

მიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი 100%-ის წილის მქონე შ.პ.ს. "მარნეულის სოფწყალის" სუბსიდირება, რომელიც ახორციელებს მუნიციპალიტეტის  54 სოფლისათვის, 11258 აბონენტი, სასმელი წყლის მიწოდებას და სარწყავი წყლის სისტემით  მომსახურებას. ხდება ქსელის დაზიანების შემთხვევაში  სარემონტო სამუშაოები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდება შეუფერხებლად

 

ბ.ბ) სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020202

3903,2

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

 მიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. 2026-2027 წლებში მოხდება სასმელი წყლის იმ უბნების ქასელის კაპიტალური რეაბილიტაცია სადაც მომატებული იქნება წყლის დანაკარგი და  საფრთხე წყლის დაბინძურების.

     საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 636,112 ლარი, მათ შორის:

  • სოფ. საბირქენდში წყალმომარაგების სისტემების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა-7,397;
  • სოფ. საბირქენდში წყალმომარაგების მაგისტრალური სისტემის მოწყობა -607,115;
  • კასუმლოს წყლის სისტემის რეზერვუარის მოწყობა-21,600.

საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის №2402 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა 1008,699 ლარი მოხმარდება შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას:

  • სოფ. საბირქენდში წყალმომარაგების სისტემების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა-147,938;
  • სოფ. საბირქენდში წყალმომარაგების მაგისტრალური სისტემის მოწყობა -450,000;
  • კასუმლოს წყლის სისტემის რეზერვუარის მოწყობა-410,396.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელი  ეტაპობრივადაა უზრუნველყოფილი  სასმელი წყლით

             

 

ბ.გ) საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020203

103,0

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

მიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა  

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში მრავალსართულიანი კორპუსების გარე საკანალიზაციო ქსელის მოვლა შენახვაში მოსახლეობის ხელშეწყობა, მოსახლეობის განცხადების / მომართვიანობის შემთხვევაში ხდება საკანალიზაციო სისტემის გაწმენდა ,ასევე დაგეგმილია 2026-27 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არხების რეაბილიტაცია

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია ჩამდინარე წყლების სისტემების გამტარუნარიანობა , არ ხდება საკანალიზაციო სისტემებიდან წყლის გადმოდინება და ანტისანიტარიული კერების შექმნა.

 

ბ.დ) სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020204

672,5

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სარწყავი წყლის სისტემის მოვლა-შენახვა და ასევე დაგეგმილია 2026-27 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არხების რეაბილიტაცია

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

საირიგაციო ქსელი გამართულად ფუნქციონირებს, გაზრდილია გამტარუნარიანობა და შემცირებულია დანაკარგები

 

გ) გარე განათება

კოდი

პროგრამის დასახელება

გარე განათება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

0203

        4685,1

 

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა 

მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

         დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვისაუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი მოიცავს 17921 ბოძს და  სანათს. არსებული მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში გარე განათების სერვისი მიეწოდება მოსახლეობის 75 პროცენტს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:  გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა.

 

პროგრამა პასუხობს გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების მუნიციპალიტეტის ლოკალიზების გეგმის შემდეგი ამოცანის შესრულებას:

  1. მიღებულ იქნას შესაფერისი მუნიციპალური ზომები, რათა 2030 წლისთვის მიღწეულ იქნეს ღარიბი და მოწყვლადი ადამიანების არსებითი დაფარვის ხელშეწყობა და გაძლიერება

9.1 ხარისხიანი, სანდო, მდგრადი და გამძლე ინფრასტრუქტურის განვითარება, მათ შორის რეგონული  ეკონომიკური განვითარებისა და ადამიანთა კეთლიდღეობის ხელშესაწყობად, რომელიც იქნება ყველასათვის თანაბარად ხელმისაწვდომი

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა და შექმნილია პირობები ღამის საათებში მოსახლეობის (ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა) უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის

 

გ.ა) გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020301

535,6

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა 

მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:  გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოწყობილია გარე განათების ქსელი და დამატებულია გარე განათების ახალი წერტილები

 

გ.ბ) გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020302

1743,5

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა 

მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა  

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამა მოიცავს გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდას,

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება, სანათების რეაბილიტაციის და კონტროლის ხარჯზე  ერთი სანათის მიერ დახარჯული კილივატ/საათი ელექტრო ენერგიის შემცირება, რაც გამოიწვევს ხარჯების შემცირებას.

 

გ.გ) გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020303

2406,0

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა 

მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა  

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება გარე განათების სისტემაში ახალი წერტების დამატება, რათა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეტაპობრივად შემცირდეს იმ დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, რომლებიც არ არის ჩართული გარე განათების ქსელში

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გარე განათების სისტემის გაფართოება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

 

დ) მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0204

1312,2

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული
ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება და არსებული ავტოპარკის განახლება.

 

პროგრამა პასუხობს გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების მუნიციპალიტეტის ლოკალიზების გეგმის შემდეგი ამოცანის შესრულებას:

11.2  2030 წლისათვის უსაფრთხო, ფინანსურად ხელმისაწვდომი და მდგრადი სატრანსპორტო სისტემის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ყველასათვის, კერძოდ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაფართოების საშუალებით, განსაკუთრებული ყურადღების დათმობით მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებისათვის, ქალები, ბავშვები, შშმპ და მოხუცები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხელმისაწვდომია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურება და უზრუნველყოფილია მგზავრთა რეგულარული და შეუფერხებელი გადაყვანები

 

დ.ა) მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020401

              900,0     

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

არსებულ ეტაპზე მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის ბალანსზე არის 21 სატრანსპორტო საშუალება (მ.შ.  17 ავტობუსი და 4 მიკროავტობუსი). ამჟამად შ.პ.ს. "მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი" 19 მარშუტზე ემსახურება 45 სოფელს. წლის განმავლობაში გადავანილ მგზავრთა რაოდენობა შეადგენს საშუალოდ 1 160 000 მგზავრს.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად, რეისები ხორციელდება შეუფერხებლად

 

დ.ბ) მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020402

412,2

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება  

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის განახლება, 2021 წლისათვის დაგეგმილია 3 სატრანსპორტო საშუალების შესყიდვა რომელიც  როგორც შეცვლის ამორტიზებულ საშუალებებს ასევე მოხდება დამატებითი მარშუტის შექმნა საზოგადოებრივი სატრანსპორტო სერვისის განვითარებისათვის მუნიციპალიტეტში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

განახლებულია მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი

 

ე) კეთილმოწყობა

კოდი

პროგრამის დასახელება

კეთილმოწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0207

4786,7

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება  

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

მუნიციპალიტეტში არის 20 რეკრიაციული ზონა ;

 

პროგრამა პასუხობს გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების მუნიციპალიტეტის ლოკალიზების გეგმის შემდეგი ამოცანების შესრულებას:

11.1 2030 წლისთვის ყველასთვის ადექვატური, უსაფრთხო და ხელმისაწვდომი საცხოვრისისა და ძირითადი სერვისების უზრუნველყოფა და დაზიანებული საცხოვრისების განახლება

11.7 2030 წლისათვის შეიქმნას  უსაფრთხო, ინლუზიური და ხელმისაწვდომი მწვანე და საჯარო სივრცეები, განსაკუთრებით ქალებისთვის და ბავშვებისთვის, მოხუცებისთვის და შშმ პირებისთვის

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებულია საზოგადოებრივი დანიშნულების ღია სივრცეები და შექმნილია  თანაბარხელმისაწვდომი გარემო პირობები დასვენებისა და გართობისთვის

 

ე.ა) საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020701

          

3586,4

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება  

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა 2024 წლებში მოხდება არსებული სკვერების რეაბილიტაცია საჭიროების მიხედვით და ასევე სოფლებში ახალი სკვერების მოწყობა მოსახლეობისათვის დასვენების ადგილების უზრუნველსაყოფად

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოწყობილია ღია დასასვენებელი სივრცეები და  სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის პარკებსა და სკვერებში შექმნილია  დასვენებისა და გართობისთვის პირობები

 

ე.ბ) მრავალსართულიანი შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მრავალსართულიანი შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020702

           700,0

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა;

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება  

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადური რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესების მიზნით

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტის იერსახე გაუმჯობესებულია

 

ე.გ) სადღესასწაულო ღონისძიებები

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სადღესასწაულო ღონისძიებები

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020703

500,3

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება   

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   სადღესასწაულო დღეებში მუნიციპალიტეტის  ქუჩების და ადმინისტრაციული შენობების მორთვა, გალამაზება და მისალოცი ბანერების განთავსება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის იერსახე სადღესასწაულო დღეებში

 

ვ) სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0208

548,1

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასაფლაოების მოვლა-შენახვა

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოვლილი სასაფლაოები

 

ზ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0209

1920,1

პროგრამის აღწერა

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული სახელმწიფო ტრანსფერით და საჭიროების შემთხვევაში ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით,  მოსახლეობასთან კონსულტაციებით დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება.

არსებულ ეტაპზე ტრანსფერის თანხაა: ა) 145,160.89 ლარი -საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის  №2476 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის  ნაშთი.

ბ) 1 232 000 ლარი -საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის  №2401 განკარგულებით გამოყოფილი ტრანსფერი  .

 

2. გარემოს დაცვა

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია გარემოს დაცვა, რაც თავის თავში მოიცავს მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობას, კაპიტალურ დაბანდებებს დასუფთავების სფეროში. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება  ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს სუბსიდირება.

პროგრამული კოდი

დასახელება

2024წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

2721,8

2720,0

2720,0

2720,0

030101

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2381,8

2400,0

2400,0

2400,0

030102

ნარჩენების გადამუშავება

270,0

270,0

270,0

270,0

030103

გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

70,0

50,0

50,0

50,0

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

382,6

375,0

375,0

375,0

0303

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

1553,5

0,0

0,0

0,0

 

სულ პრიორიტეტი

4657,9

3095,0

3095,0

3095,0

 

ა) დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

კოდი

პროგრამის დასახელება

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0301

2721,8

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება   

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქალაქის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დღეს არსებული სიტუაციით სულ მუნიციპალიტეტში სუფთავდება 170713  კვმ ფართობი,  დასუფთავების სერვისით მთელი მუნიციპალიტეტის მოცვისთვის საჭიროა დამატებითი ურნების და ნაგვის მანქანებების შესყიდვა.

 

პროგრამა პასუხობს გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების მუნიციპალიტეტის ლოკალიზების გეგმის შემდეგი ამოცანის შესრულებას:

11.6 2030 წლისთვის მუნიციპალიტეტში ერთ სულ მოსახლეზე გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების შემცირება, მათ შორის, მუნიციპალური და სხვა ნარჩენების მართვის საკითხებზე განსაკუთრებული ყურადღების დათმობით

პროგრამის საბოლოო შედეგი

შექმნილია პირობები მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის და უზრუნველყოფილია დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

 

ა.ა) მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

030101

2381,8

 

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება   

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების უზრუნველყოფას, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის დახვეტას, ნაგვის ურნებში განთავსებას და ნარჩენების გატანას. ამ მიმართულებით მუნიციპალტეტს ემსახურება 35(54 ნორმით)  მეეზოვე, რომელიც ყველდღიურად ასუფთავებს 170713 კვმ ფართობს. დგას 779 ურნა. მიუხედვად აღნიშნულისა მუნიციპალიტეტში დარჩენილია ისეთი ადგილები რომელიც დღეის მდგომარეობით არ სუფთავდება რადგან არ არის შესაბამისი ტექნიკა და ნაგვის ურნები. ჩვენი მიზანია ნელ ნელა სრულად მიეწოდოს მოსახლეობას აღნიშნული სერვისი.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი

 მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

 

ა.ბ) ნარჩენების გადამუშავება

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ნარჩენების გადამუშავება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

030102

               270,0     

 

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება   

მიზანი 12 - მდგრადი მოხმარება და წარმოება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შ.პ.ს. „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“-ს სუბსიდირება, ნაგავსაყრელის სრული დატვირთვით მუშაობის უზრუნველსაყოფად, რაც აუმჯობესებს ქალაქის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი

ხელშეწყობილია მუნიციპალიტეტში დასუფთავების სერვისის მიერ შეგროვილი ნაგვის გადამუშავება და დამატებითი შემოსავლების მობილიზება

 

ა.გ) გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

030103

              70,0  

 

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

 

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება  

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქში არსებული მდგომარეობით მრავლადაა ქუჩის ძაღლები და არსებული ფაქტებით მათგან დაფიქსირდა  ადამიანისათვის საშიში დაავადების მატარებელი შინაურ ცხოველთა არსებობაც, აღნიშნული ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქში არსებული ყველა უმეთვალყურეოდ დარჩენილი  ქუჩის ძაღლის მონიტონინგი, მათი სტერილიზაციის, ასევე მათგან დაავადებული ძაღლების საჭიროების შემთხვევაში ევთანაზიის და ცხოველთა სამარხში  გადაყვანის მომსახურება, ასევე ნაწილი მათგანის ცხოველთა თავშესაფარში გადაყვანა შესაბამისი სტანდარტების დაცვით.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია მიუსაფარი ცხოველების  პოპულაციის მართვა და გადამდები დაავადებების რისკის შემცირება

 

ბ) მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

კოდი

პროგრამის დასახელება

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

0302

382,6

 

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება   

მიზანი 15 - დედამიწის ეკოსისტემები

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   ახალი ხეების, ყვავილების და სხვადასხვა ნარგავების დარგვა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა. არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა პატრონობა.  ხეების გადაბელვა და შეთეთრება, რათა შენარჩუნებული იქნეს და გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის  გამწვანება და არსებული მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

 

გ) კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

0303

1393,5

 

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება   

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა გულისხმობს ნაგავმზიდი მანქანების და ნაგვის კონტეინერების შეძენას, რათა ნელნელა სრულად მოხდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ათვისება როგორც ნარჩენების ურნების განაწილებით ასევე ნარჩენების გამოტანა მოხდეს დროულად და შესაბამისი ინტენსივობით, 2023 წელს მოხდა 4 ერთეული ნაგავმზიდის შეძენა ხოლო ანაზღაურების ნაწილი გათვალისწინებულია 2024 წელს

პროგრამის საბოლოო შედეგი

ახალი ურნების და ნაგავმზიდი მანქანების შეძენით უზრუნველყოფილია ნარჩენების დროული გატანა

 

3. განათლება (კოდი 0400)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია. ასევე დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ხორციელდება საჯარო სკოლი მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

პროგრამული კოდი

დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

5700,0

5700,0

0,0

5700,0

5700,0

5700,0

04  02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა

477,9

440,5

37,4

0,0

0,0

0,0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

1915,9

72,0

1843,9

72,0

72,0

72,0

04 03 01

პედაგოგთა დახმარება

72,0

72,0

0,0

72,0

72,0

72,0

04 03 02

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

1843,9

0,0

1843,9

0,0

0,0

0,0

 

სულ პრიორიტეტი

8093,8

6212,5

1881,3

5772,0

5772,0

5772,0

 

ა) სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

04 01

5700,0

 

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში სულ 3000 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, ტერიტორიაზე განთავსებულ 14 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 2749 ბავშვის სწავლება, მათ შორის 1161 გოგო, 1373 ბიჭი. ხოლო 251 ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურებით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 14 საბავშო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ "საბავშვო ბაღების გაერთიანება". სულ სკლომადელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 350 თანამშრომელი, მათ შორის 68 აღმზრდელი და 68 თანაშემწე.  ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის  შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

 

პროგრამა პასუხობს გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების მუნიციპალიტეტის ლოკალიზების გეგმის შემდეგი ამოცანის შესრულებას:

4.2  2030 წლისთვის ყველა გოგონასა და ბიჭისთვის ადრეულ ასაკში განვითარებისა და ზრუნვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, რათა ისინი მზად იყვნენ სკოლამდელი განათლებისათვის

 

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის სფეროს თანაბარი ხელმისაწვდომობა 2-დან 6 წლამდე ბავშვებისთვის და ხელშეწყობილია სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების მზაობა საშუალო განათლების მისაღებად.

 

ბ) სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი დაწესებულებების  რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 02

477,9

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის

მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი დაწესებულებების მცირე რეაბილიტაცია უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სააღმზრდელო ადგილებით უზრუნველყოფა

 

გ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

                                                 1915,9

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებლების წახალისების წესი“ საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის არაქართულენოვან სკოლებში ქართულის როგორც მეორე ენის საგნობრივი პროგრამის განმახორციელებელი მასწავლებლების დაფინანსებას. ასევე პროგრამით 2024 წელსაც განხორციელდება დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება.

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

  საჯარო სკოლებში კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნა.

 

გ.ა)პედაგოგთა დახმარება

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პედაგოგთა ტრანსპორტირების ხარჯები

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03 01

                                                    72,0     

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებლების წახალისების წესი“ საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის არაქართულენოვან სკოლებში ქართულის როგორც მეორე ენის საგნობრივი პროგრამის განმახორციელებელი მასწავლებლების დაფინანსებას ყოველთვიურად 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, წლის განმავლობაში 10 (ათი) თვე (გარდა ივლისისა და აგვისტოსი).

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ქვეპროგრამა ხელს უწყობს „ქართულის როგორც მეორე ენის“ სასწავლო პროგრამის განხორციელებას

 

გ.ბ)საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03 02

1843,9

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხელშეკრულებით დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირებას.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოსწავლეთა დროული და უსაფრთხო ტრანსპორტირება სკოლებში

 

4. კულტურა,  ახალგაზრდობა და სპორტი (კოდი 05 00 )

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; მნიშვნელოვანია ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების  (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ.

პროგრამული კოდი

დასახელება

2024წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

5570,0

6780,0

4746,3

3983,6

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2470,0

2470,0

2470,0

2470,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

91,9

90,0

60,0

60,0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

3008,1

4220,0

2216,3

1453,6

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

3454,9

5432,2

3180,0

3180,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2253,0

2300,0

2300,0

2300,0

05 02 02

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

519,8

515,0

460,0

460,0

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

250,0

2197,2

0,0

0,0

05 02 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

432,1

420,0

420,0

420,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

110,0

110,0

110,0

110,0

05 04

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

158,1

150,0

150,0

150,0

 

სულ პრიორიტეტი

9293,0

12472,2

8186,3

7423,6

 

ა) სპორტის სფეროს განვითარება

კოდი

პროგრამის დასახელება

სპორტის სფეროს განვითარება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01

5570,0

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის

მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება

მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2024 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს  დაახლოებით 1400 სპორტსმენს; პროგრამის ფარგლებში მოხდება სპორტული ობიექტების მოვლა–პატრონობა   და რეაბილიტაცია;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;

 

ა.ა) სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

2470,0

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

 

მიზანი 10: შემცირებული უთანასწორობა

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება

მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

აიპ "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა" -  უზრუნველყოფს სპორტული სექციების მუშაობას 17 სპორტის სახეობის მიმართულებით, 26 სპორტულ ობიექტზე, 58 ჯგუფის და 64 მწვრთნელის (მათ შორის 6 ქალი)  მეშვეობით, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის (3 დან - 25 წლამდე)დაახლოებით 1300  ბენეფიციარს. გახსნილია სპორტული წრეები შემდეგი მიართულებით: ქართული ჭიდაობა, ძიუდო. "judo kids"   (საბავშვო ძიუდო), თავისუფალი ჭიდაობა, კრივი, ტაეკვონდო, კიკბოქსინგი, ფეხბურთი, რაგბი,  ფრენბურთი, ბატუტზე ხტომა, მხატვრული ტანვარჯიში,  მშვილდოსნობა, მკლავჭიდი, კარატე, ჭადრაკი, ძალისმიერი სამჭიდი, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა,   18 ადმინისტრაციული ერთეულიდან მინიმუმ ერთი სპორტული ჯგუფი ფუნქციონირებს 12 ერთეულში. სპორტული სკოლა საქმიანობის ფარგლებში პრიორიტეტს ანიჭებს იმ სპორტის სახეობების გაფართოვებას, რომლებიც უკთესად უზრუნველყოფენ გოგნებისა და ბიჭების შედარებით თანაბარ ჩართულობას.  სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს მშვილდოსნობის ჯგუფი პარამშვილდოსნებისთვის, შესაბამისი კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მქონე მწვრთნელის მონაწილეობით. სპორტსკოლა არეგულირებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა სკოლაში არსებული სპორტის სახეობების მიხედვით ქალაქის, ეროვნული ნაკრები გუნდების  კანდიდატებისა და სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება. სკოლის შეუფერხებელი და გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების ნაწილობრივი დაფინანსება.

სარაკბო კლუბ-მარნეულის "არმაზის" ხელშეწყობა,  რაგბის პოპულალიზაცია და სარაგბო საბავშვო სექციების განვითარება მუნიციპალიტეტის სვადასხვა ადმინასტრაციულ ერთეულებში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციული ერთეულების ნაწილის ტერიტორიაზე,  სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; 

 

ა.) სპორტული ღონისძიებები

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული ღონისძიებები

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

91,9

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდების სპორტით დაინტერესება. სპორტის სახეობების დამატება,

ქვ ეპროგრამის მოსალოდნელიშუალედური შედეგი

სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტი განვითარება

 

ა.) სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

3008,1

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში ახალი სპორტული ობიექტების მოწყობა , 2024 წელს არანაკლებ  6 მინი სპორტული კონბირირებული მოედნის მოწყობა და  სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება

ქვ ეპროგრამის მოსალოდნელიშუალედური შედეგი

მოწყობილია სპორტული ინფრასტრუქტურა 

 

ბ) კულტურის სფეროს  განვითარება

კოდი

პროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს  განვითარება

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02

3454,9

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება

მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურის სფეროს დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის სფეროს ობიექტების რეაბილიტაცია და რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება. 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და  კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.

 

ბ.) კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

2253,0

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება

მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება.  კულტურის ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებებიდა ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და მარნეულის როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი ქალაქის გაცნობა ქვეყნის გარეთ და  რეგიონში.   ქალაქში არსებული დიასპორების უშუალო ჩართულობა ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში და ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება . მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების  საქმიანობის კოორდინირება და დახმარების გაწევა, სახელოვნებო დარგების განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია. სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების, სხვადასხვა მიმართულების შემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფა.  ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა: სამუსიკო, ქორეოგრაფიული, ფოლკლორის, ხატვა-ფერწერა, კლასიკური მუსიკა, თეატრი, თანამედროვე ქორეოგრაფია, ფოტოხელოვნების, ვოკალურ ინსტრუმენტალური წრეების, ლიტერატურული კლუბების, ახალგაზრდა ადგილობრივი ნიჭიერი მწერლების, შემოქმედების პოპულარიზაციისთვის პირობების შექმნა, ეროვნული ტრადიციების წეს-ჩვეულებების ფიქსაცია პოპულარიზაცია.მოზარდი თაობის    დემოკრატიული საზოგადოების ჭეშმარიტ მოქალაქეებად აღზრდის და ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, კულტურული და სოციალური თვითშეგნების, ესთეთიკური განვითარების სრულყოფა.    2020 წლიდან ფუძნდება რაიონში თეატრალური დასი,   რაც ხელს შეუწყობს საზოგადოების კეთილდღეობაში მისი როლის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას. ხელსაყრელი გარემოს შექმნა კულტურული ცხოვრების, მისი ახლებური გააზრების,შემოქმედებითი საქმიანობის განვითარებისა და კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებისთვის. საზოგადოებრივი ინტერესის გაზრდა თეატრის მიმართ და თეატრალური ხელოვნების განვითარების, პოპულარიზაციის ხელშეწყობა.                                                                               

ქვ ეპროგრამის მოსალოდნელიშუალედური შედეგი

კულტურის ცენტრი ფუნქციონირებს გამართულად, უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებითი წრეების თანაბარი ხელმისაწვდომობა 

 

ბ.) კულტურის სფეროს ღონისძიებები

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

519,8

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 10: შემცირებული უთანასწორობა

მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  საქართველოში  არსებული  და  მარნეულის  მუნიციპალიტეტისათვის  დამახასიათებელ    კულტურულ (ნოვრუზ ბაირამი)  ღონსძიებების სრულფასოვნად  ჩატარებას  (სასაჩუქრე კალათების, თაიგულების,  გვირგვინების,  დეკორაციების შეკვეთა - შესყიდვა).    კონცერტებისათვის  მომღერლების,   სცენისა და განათება-გახმოვანების  დაქირავებას,  მათი მონტაჟი- დემონტაჟი.   თეატრალიზებული წარმოდგენებისთვის ფორმების შეძენა ან დაქირავება. საგამოფენო სივრცის მოწყობის მიზნით პროდუქტის შეძენა.  მარნეულში ტრადიციად  დამკვიდრდა  და აღინიშნება  ღვინის დღე  სახელწოდებით "მარნეული ვაზის აკვანი".    ღონისძიების ფარგლებში ტარდება სხვადასხვა საშემოდგომო რიტუალები. კულტურული მემკვიდრეობის, ტურიზმის  და  საგანმანათლებლო მიმართულების  აქტივობები.

ქვ ეპროგრამის მოსალოდნელიშუალედური შედეგი

ჩატარებულია კულტურული ღონისძიებები და ხელშეწყობილია მოსახლეობის ჩართულობა კულტურულ ცხოვრებაში

 

ბ.)კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა (050203)

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03

250,0

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

 

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება

მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კულტურის ობიექტების მოვლა შენახვა, რეაბილიტაცია.

ქვ ეპროგრამის მოსალოდნელიშუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურის ობიექტების შენარჩუნება, ახალი ობიექტების მშენებლობა რათა შენარჩუნდეს და გაიზარდოს კულტურით დანტერესებული მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის დონე.

 

ბ.დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა (050204)

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 04

432,1

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა, კერძოდ 400,0 ათ.ლარით დაფინანსდება „მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქია“, სრულფასოვანი ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და ისტორიული ძეგლების მოვლა-შენახვის ხარჯების დასაფარად,   ხოლო 20,0 ათ.ლარი განსაზღვრულია რელიგიური დაწესებულებების კომუნალური გადასახადებისათვის.   კომუნალური გადასახადების დაფარვა ხდება შემდეგი  წესით :1)  იმ ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც ქალაქ მარნეულში მდებარეობს-300 ლარამდე 2) ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც სოფლად მდებარეობს და არ არის შეყვანილი ბუნებრივი აირი -100 ლარამდე 3) ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც სოფლად მდებარეობს და არის შეყვანილი ბუნებრივი აირი - 50 ლარამდე.

ქვ ეპროგრამის მოსალოდნელიშუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა

 

გ) ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (კოდი 0503)

კოდი

პროგრამის დასახელება

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 03

110,0

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა

მიზანი 10: შემცირებული უთანასწორობა

მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე

პროგრამის აღწერა

 დამტკიცებული  „ინიციატივების თანადაფინანსებისა და ახალგაზრდული იდეების განხორციელების წესი“ შესაბამისად  გამოცხადდება ახალგაზრდული იდეების კონკურსი,  ადგილობრივი ახალგაზრდული ორგანიზაციების, საინიციატივო ჯგუფების და აქტიური ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი  პროექტების დასაფინანსებლად;
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული  „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტებისათვის მგზავრობის ხარჯებით დახმარების წესი“ და „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარმატებული სტუდენტების წახალისების წესი“ შესაბამისად, სტუდენტებს წახალისების მიზნით,  გადაეცემათ მერის ჯილდო და  თვითმმართველობის მიერ მოხდება აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში აქტიური სტუდენტის სტატუსის მქონე სტუდენტების ტრანსპორტირების ხარჯების უზრუნველყოფა. საქართველოს ტერიტორიაზე სხვადასხვა გზებით და მეთოდებით (არაფორმალური განათლების ლექციები, ბანაკები  ლიდერთა სკოლები და ა,შ
ღონისძიებების განხორციელდება როგორც ფორმალურ, ისე არაფორმალურ ფორმატში. მერიის მიერ ინიცირებული ახალგაზრდული აქტივობები      (ახალგაზრდების კონკურსებში, იმიტირებულ აქტივობებში, შემეცნებით ბანაკებში, დასუფთავებისა და გარემოს დაცვითი აქციებში, ტურებში, სემინარებსა და ტრენინგებში, კონფერენციებსა და ფესტივალებში მონაწილეობისათვის.)

„ინიციატივების თანადაფინანსებისა და ახალგაზრდული იდეების განხორციელების" პროგრამა  მარნეულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალგაზრდა (30 წლამდე)პირების, ახალგაზრდული ორგანიზაციების, საინიციატივო ჯგუფებისა და ადგილობრივი

არასამთავრობო ორგანიზაციების გააქტიურებს, მათი ინიციატივების მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი პროექტებისა და ახალგაზრდებისთვის საჭირო აქტივობებს გამოავლენს. „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტებისათვის მგზავრობის ხარჯებით დახმარება"   წახალისებას მოახდენს და ხელს შეუწყობს სტუდენტებს მიიღონ უმაღლესი განათლება. მერიის მიერ ინიცირებული ახალგაზრდული აქტივობები      (ახალგაზრდების კონკურსებში, იმიტირებულ აქტივობებში, შემეცნებით ბანაკებში, დასუფთავებისა და გარემოს დაცვითი აქციებში, ტურებში, სემინარებსა და ტრენინგებში, კონფერენციებსა და ფესტივალებში მონაწილეობისათვის.) ) ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდების ინტეგრაციას და განვითარებას  სრულყოფილ მოქალაქედ  , ახალგაზრდა ლიდერების ჩამოყალიბებას და მათი უნარების განვითარებას.     ახალგაზრდების  სამოქალაქო მონაწილეობის ხელშეწყობას, მათთვის ჯანსაღი გარემოს შექმნას, თანასწორი შესაძლებლობები მინიჭებას ,ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ხელშეწყობილია ახალგაზრდობის განვითარების მხარდამჭერი და ინსტიტუციონალურად ჩამოყალიბებული სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს ახალგაზრდების მონაწილეობას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, არაფორმალური განათლების და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას და თანაბარ შესაძლებლობებს.

 

დ) ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

კოდი

პროგრამის დასახელება

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 04

                                        158,1

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების  (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანად ამუშავებისათვის  აუცილებელია ტელევიზიასთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირების გაშუქება, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს. უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია პირობები ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველსაყოფად

 

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

პროგრამული კოდი

დასახელება

2024

2025

2026

2027

სულ

ადგილობრივი

ტრანსფერი

სულ

სულ

სულ

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

371,3

55,0

316,3

313,3

313,3

313,3

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

371,3

55,0

316,3

313,3

313,3

313,3

06 02

სოციალური დაცვა

2752,6

2747,6

5,0

2703,0

2703,0

2703,0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2001,6

2001,6

0,0

2000,0

2000,0

2000,0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

746,0

746,0

0,0

700,0

700,0

700,0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

5,0

0,0

5,0

3,0

3,0

3,0

 

სულ პრიორიტეტი

3123,9

2802,6

321,3

3016,3

3016,3

3016,3

 

ა) ჯანმრთელობის დაცვა (კოდი 0601)

კოდი

პროგრამის დასახელება

 ჯანმრთელობის დაცვა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01

371,3

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

 

მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა  და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის

მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია

    

 

 

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და მშენებლობა.
არსებულ ეტაპზე პროგრამით გათვალისწინებულია კოდი 060101 „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა“ დაფინანსება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

 

ა.) საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

კოდი

პროგრამის დასახელება

  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 01

371,3

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

 

მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა  და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის    

მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე  ზემოქმედების  განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და  საზოგადოებრივი  ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება.

ქვ ეპროგრამის მოსალოდნელიშუალედური შედეგი


მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

 

ბ) სოციალური დაცვა

კოდი

პროგრამის დასახელება

სოციალური პროგრამები

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02

2752,6

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

 

მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა  და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოციალურად დაუცველი და სხვა მოწყვლადი ფენების მოსახლეობის დახმარება მედიკამენტებით, ოპერაციის და მკურნალობის დაფინანსება, ერთჯერადი დახმარებები მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 მარტის №9 დადგენილების "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" და საკრებულოს სხვა დასხვა განკარგულებების საფუძველზე.

 

პროგრამა ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე სოციალური პოლიტიკის განხორციელებას და სოციალური პროგრამის დაგეგმარებისა და განხორციელების დროს ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია ბავშვების, შშმ პირების, მოხუცების, ქალებისა და კაცებისთვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.

  

ქვ ეპროგრამის მოსალოდნელიშუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით

 

 

ბ.) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა         

კოდი

პროგრამის დასახელება

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

2001,6

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

 

მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მარნეულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სამედიცინო (ოპერაციული , მედიკამენტებით და სხვა) დახმარების გაწევა მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 მარტის №9 დადგენილების "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საფუძველზე.

ქვ ეპროგრამის მოსალოდნელიშუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლების სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა

 

ბ.) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

კოდი

პროგრამის დასახელება

ოჯახებისა და ბავშვების  სოციალური დაცვა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

746,0

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც
ემსახურება პროგრამა

 

მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა  და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

გათვალისწინებულია მარნეულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის როგორც ერთჯერადი, ასევე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 მარტის №9 დადგენილების "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საფუძველზე.

ქვ ეპროგრამის მოსალოდნელიშუალედური შედეგი

 სოციალურად დაუცველი და სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლები უზრუნველყოფილი არიან ფინანსური დახმარებით

 

ბ.გ) სარიტუალო მომსახურება (კოდი 060203)

კოდი

პროგრამის დასახელება

სარიტუალო მომსახურება

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

                                                 5.0     

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელება. კერძოდ ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარდაცვალების დღიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში მომართვისას, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ, იძულებით გადაადგილებულ  პირთა  –  დევნილთა  და  უპატრონო  მიცვალებულთა  დაკრძალვის  სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურებას 250 ლარის ოდენობის თანხით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დადგენილი წესის შესაბამისად  სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება

 

6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (კოდი 0100)

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს, მათ შორის: მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა. კერძოდ:

(კოდი 010101) ქვეპროგრამაში   25,0 ათასი ლარი გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ფუნქციონირების ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების გასახორციელებლად.

(კოდი 010102) ქვეპროგრამის ფარგლებში  ა(ა)იპ „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს“ ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით გათვალისწინებული არის გრანტის სახით 55.0 ათასი ლარით დაფინანსება.

(კოდი 010203)  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო  და  სესხების ძირი თანხების დაფარვა, კერძოდ "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და  დარიცხული  საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.

კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2024

2025

2026

2027

0101

 საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

276

17993,7

14736,5

15067,3

15868,7

010101

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

47

4986,2

4862,6

3706,2

3892,7

010102

მუნიციპალიტეტის მერია

229

13007,5

9874,0

11361,0

11976,0

0102

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

0

604,3

484,3

435,8

503,0

010201

სარეზერვო ფონდი

 

470,0

400,0

400,0

500,0

010202

 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი

 

3,0

3,0

3,0

3,0

010203

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

 

81,3

81,3

32,8

0,0

010204

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

 

30,0

0,0

0,0

0,0

010205

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა

 

20,0

0,0

0,0

0,0

 

სულ პრიორიტეტი

276

18598,0

15220,8

15503,0

16371,7

 

ა)  მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

კოდი

პროგრამის დასახელება

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

010203

                                             81,3 

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო  და  სესხების ძირი თანხების დაფარვა "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და  დარიცხული  საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება

 

ღონისძიებები

ჯამი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულება (ძირი თანხა)

156,7

62,7

62,7

31,3

0,0

"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულება (პროცენტი)

38,6

18,6

18,6

1,4

0,0

 

195,3

81,3

81,3

32,8

0,0

 

10. მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.“

org. kodi

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

48349,6

58993,6

50021,1

8972,5

78673,1

64938,9

13734,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

269,0

218,0

218,0

0,0

275,0

275,0

0,0

 

ხარჯები

32438,6

37994,3

35785,8

2208,4

41930,8

39765,5

2165,3

 

შრომის ანაზღაურება

5688,1

6491,6

6248,9

242,7

8338,9

8338,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

7159,2

8978,8

7278,5

1700,3

11174,5

9330,6

1843,9

 

პროცენტი

31,1

22,9

22,9

0,0

18,6

18,6

0,0

 

სუბსიდიები

15501,5

18481,2

18240,2

241,0

17799,9

17483,5

316,3

 

გრანტები

55,0

55,0

55,0

0,0

55,0

55,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3496,7

3603,8

3592,5

11,3

2834,4

2829,4

5,0

 

სხვა ხარჯები

507,1

361,0

347,8

13,2

1709,6

1709,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15848,3

20936,6

14172,6

6764,1

36679,7

25110,7

11569,0

 

ვალდებულებები

62,7

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

0100

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

9626,1

14331,4

14079,8

251,6

18598,0

18598,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

269,0

218,0

218,0

0,0

275,0

275,0

0,0

 

ხარჯები

9292,0

11341,6

11090,0

251,6

14283,6

14283,6

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

5688,1

6491,6

6248,9

242,7

8338,9

8338,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

3098,4

4421,3

4421,3

0,0

4861,8

4861,8

0,0

 

პროცენტი

31,1

22,9

22,9

0,0

18,6

18,6

0,0

 

სუბსიდიები

37,4

67,3

67,3

0,0

180,0

180,0

0,0

 

გრანტები

55,0

55,0

55,0

0,0

55,0

55,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

161,7

131,3

122,4

8,9

105,6

105,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

220,4

152,4

152,4

0,0

723,7

723,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

271,3

2927,1

2927,1

0,0

4251,7

4251,7

0,0

 

ვალდებულებები

62,7

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

9532,3

14245,8

13994,3

251,6

17993,7

17993,7

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

269,0

218,0

218,0

0,0

275,0

275,0

0,0

 

ხარჯები

9261,0

11318,7

11067,2

251,6

13742,0

13742,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

5688,1

6491,6

6248,9

242,7

8338,9

8338,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

3098,4

4421,3

4421,3

0,0

4811,8

4811,8

0,0

 

სუბსიდიები

37,4

67,3

67,3

0,0

180,0

180,0

0,0

 

გრანტები

55,0

55,0

55,0

0,0

55,0

55,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

161,7

131,3

122,4

8,9

105,6

105,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

220,4

152,4

152,4

0,0

250,7

250,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

271,3

2927,1

2927,1

0,0

4251,7

4251,7

0,0

01 01 01

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

2420,3

3139,6

3139,6

0,0

4986,2

4986,2

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

39,0

0,0

0,0

0,0

46,0

46,0

0,0

 

ხარჯები

2420,3

3052,8

3052,8

0,0

3878,2

3878,2

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

1178,3

1304,3

1304,3

0,0

1760,9

1760,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1094,0

1595,9

1595,9

0,0

1922,3

1922,3

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14,4

18,0

18,0

0,0

50,0

50,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

133,6

134,5

134,5

0,0

145,0

145,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

86,8

86,8

0,0

1108,0

1108,0

0,0

01 01 02

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია

6846,1

10804,9

10804,9

0,0

13007,5

13007,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

218,0

218,0

218,0

0,0

229,0

229,0

0,0

 

ხარჯები

6574,7

7964,5

7964,5

0,0

9863,8

9863,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

4297,2

4940,1

4940,1

0,0

6577,9

6577,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1960,4

2781,6

2781,6

0,0

2889,5

2889,5

0,0

 

სუბსიდიები

37,4

67,3

67,3

0,0

180,0

180,0

0,0

 

გრანტები

55,0

55,0

55,0

0,0

55,0

55,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

137,9

102,8

102,8

0,0

55,6

55,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

86,8

17,8

17,8

0,0

105,7

105,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

271,3

2840,3

2840,3

0,0

3143,7

3143,7

0,0

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

266,0

301,4

49,8

251,6

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

266,0

301,4

49,8

251,6

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

212,5

247,1

4,5

242,7

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

44,1

43,8

43,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9,4

10,5

1,6

8,9

0,0

0,0

0,0

01  02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

93,7

85,6

85,6

0,0

604,3

604,3

0,0

 

ხარჯები

31,1

0,0

0,0

0,0

541,6

541,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

22,9

22,9

0,0

50,0

50,0

0,0

 

პროცენტი

31,1

22,9

22,9

0,0

18,6

18,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

473,0

473,0

0,0

 

ვალდებულებები

62,7

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

470,0

470,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

470,0

470,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

470,0

470,0

0,0

01  02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

0,0

01  02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

93,7

85,6

85,6

0,0

81,3

81,3

0,0

 

ხარჯები

31,1

22,9

22,9

0,0

18,6

18,6

0,0

 

პროცენტი

31,1

22,9

22,9

0,0

18,6

18,6

0,0

 

ვალდებულებები

62,7

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

01  02 04

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

01  02 05

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

20502,8

24904,0

18129,1

6774,9

34906,5

23374,9

11531,6

 

ხარჯები

7056,0

8001,4

7912,1

89,2

7844,6

7844,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

2373,8

2409,9

2320,7

89,2

3709,0

3709,0

0,0

 

სუბსიდიები

4666,7

5587,6

5587,6

0,0

3435,6

3435,6

0,0

 

სხვა ხარჯი

15,5

3,9

3,9

0,0

700,0

700,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13446,7

16839,6

10217,0

6685,6

27061,9

15530,3

11531,6

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

8409,5

7846,8

5623,3

2223,5

14975,6

6002,2

8973,4

 

ხარჯები

601,4

789,9

789,9

0,0

1317,5

1317,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

601,4

789,9

789,9

0,0

1317,5

1317,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7808,1

7056,9

4833,4

2223,5

13658,1

4684,7

8973,4

02 01 01

გზების მოვლა შენახვა

601,4

789,9

789,9

0,0

1317,5

1317,5

0,0

 

ხარჯები

601,4

789,9

789,9

0,0

1317,5

1317,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

601,4

789,9

789,9

0,0

1317,5

1317,5

0,0

02 01 02

გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

7808,1

7056,9

4833,4

2223,5

13658,1

4684,7

8973,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7808,1

7056,9

4833,4

2223,5

13658,1

4684,7

8973,4

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

7147,9

9305,1

6410,3

2894,8

6678,7

5497,7

1181,1

 

ხარჯები

3027,4

3725,7

3725,7

0,0

2303,0

2303,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

94,4

50,7

50,7

0,0

303,0

303,0

0,0

 

სუბსიდიები

2933,0

3675,0

3675,0

0,0

2000,0

2000,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4120,5

5516,4

2684,6

2894,8

4375,7

3194,7

1181,1

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

2933,0

3738,0

3738,0

0,0

2000,0

2000,0

0,0

 

ხარჯები

2933,0

3675,0

3675,0

0,0

2000,0

2000,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

2933,0

3675,0

3675,0

0,0

2000,0

2000,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

63,0

63,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

2984,9

5460,6

2565,9

2894,8

3903,2

2722,1

1181,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2984,9

5460,6

2565,9

2894,8

3903,2

2722,1

1181,1

02 02 03

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

150,0

44,9

44,9

0,0

103,0

103,0

0,0

 

ხარჯები

94,4

44,9

44,9

0,0

103,0

103,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

94,4

44,9

44,9

0,0

103,0

103,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 04

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

1080,0

61,5

61,5

0,0

672,5

672,5

0,0

 

ხარჯები

0,0

5,8

5,8

0,0

200,0

200,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

5,8

5,8

0,0

200,0

200,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1080,0

55,7

55,7

0,0

472,5

472,5

0,0

02 03

გარე განათება

1801,1

1970,4

1970,4

0,0

4685,1

4685,1

0,0

 

ხარჯები

1794,5

1859,1

1859,1

0,0

2279,1

2279,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1360,7

1356,5

1356,5

0,0

1743,5

1743,5

0,0

 

სუბსიდიები

433,7

502,6

502,6

0,0

535,6

535,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,6

111,3

111,3

0,0

2406,0

2406,0

0,0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

433,7

502,6

502,6

0,0

535,6

535,6

0,0

 

ხარჯები

433,7

502,6

502,6

0,0

535,6

535,6

0,0

 

სუბსიდიები

433,7

502,6

502,6

0,0

535,6

535,6

0,0

 02 03 02

გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

1360,7

1356,5

1356,5

0,0

1743,5

1743,5

0,0

 

ხარჯები

1360,7

1356,5

1356,5

0,0

1743,5

1743,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1360,7

1356,5

1356,5

0,0

1743,5

1743,5

0,0

 02 03 03

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

6,6

111,3

111,3

0,0

2406,0

2406,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,6

111,3

111,3

0,0

2406,0

2406,0

0,0

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

1599,7

1959,6

1959,6

0,0

1312,2

1312,2

0,0

 

ხარჯები

1300,0

1410,0

1410,0

0,0

900,0

900,0

0,0

 

სუბსიდიები

1300,0

1410,0

1410,0

0,0

900,0

900,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

299,7

549,6

549,6

0,0

412,2

412,2

0,0

020401

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

1300,0

1410,0

1410,0

0,0

900,0

900,0

0,0

 

ხარჯები

1300,0

1410,0

1410,0

0,0

900,0

900,0

0,0

 

სუბსიდიები

1300,0

1410,0

1410,0

0,0

900,0

900,0

0,0

020402

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

299,7

549,6

549,6

0,0

412,2

412,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

299,7

549,6

549,6

0,0

412,2

412,2

0,0

02 07

კეთილმოწყობა

492,3

1366,6

1182,3

184,3

4786,7

4786,7

0,0

 

ხარჯები

259,6

127,4

127,4

0,0

1020,0

1020,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

232,7

1239,3

1054,9

184,3

3766,7

3766,7

0,0

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

298,7

1239,3

1054,9

184,3

3586,4

3586,4

0,0

 

ხარჯები

66,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

66,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

232,7

1239,3

1054,9

184,3

3586,4

3586,4

0,0

02 07 02

მრავალსართულიანი შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

15,5

3,9

3,9

0,0

700,0

700,0

0,0

 

ხარჯები

15,5

3,9

3,9

0,0

700,0

700,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

15,5

3,9

3,9

0,0

700,0

700,0

0,0

02 07 03

სადღესასწაულო ღონისძიებები

178,1

123,5

123,5

0,0

500,3

500,3

0,0

 

ხარჯები

178,1

123,5

123,5

0,0

320,0

320,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

178,1

123,5

123,5

0,0

320,0

320,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

180,3

180,3

0,0

02 08

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

282,7

746,6

746,6

0,0

548,1

548,1

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

25,0

25,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

25,0

25,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282,7

746,6

746,6

0,0

523,1

523,1

0,0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

769,6

1708,9

236,6

1472,3

1920,1

543,0

1377,2

 

ხარჯები

73,2

89,2

0,0

89,2

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

696,4

1619,6

236,6

1383,1

1920,1

543,0

1377,2

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

3193,6

3810,1

3810,1

0,0

4657,9

4657,9

0,0

 

ხარჯები

2590,8

2935,6

2935,6

0,0

3095,9

3095,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

49,9

50,0

50,0

0,0

70,0

70,0

0,0

 

სუბსიდიები

2541,0

2885,6

2885,6

0,0

3025,9

3025,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

602,8

874,5

874,5

0,0

1562,0

1562,0

0,0

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

2322,2

2578,9

2578,9

0,0

2721,8

2721,8

0,0

 

ხარჯები

2321,6

2570,9

2570,9

0,0

2713,3

2713,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

49,9

50,0

50,0

0,0

70,0

70,0

0,0

 

სუბსიდიები

2271,8

2520,9

2520,9

0,0

2643,3

2643,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,6

8,0

8,0

0,0

8,5

8,5

0,0

030101

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2032,3

2208,9

2208,9

0,0

2381,8

2381,8

0,0

 

ხარჯები

2031,8

2200,9

2200,9

0,0

2373,3

2373,3

0,0

 

სუბსიდიები

2031,8

2200,9

2200,9

0,0

2373,3

2373,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,6

8,0

8,0

0,0

8,5

8,5

0,0

030102

ნარჩენების გადამუშავება

240,0

320,0

320,0

0,0

270,0

270,0

0,0

 

სუბსიდიები

240,0

320,0

320,0

0,0

270,0

270,0

0,0

030103

გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

49,9

50,0

50,0

0,0

70,0

70,0

0,0

 

ხარჯები

49,9

50,0

50,0

0,0

70,0

70,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

49,9

50,0

50,0

0,0

70,0

70,0

0,0

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

271,2

364,8

364,8

0,0

382,6

382,6

0,0

 

ხარჯები

269,2

364,8

364,8

0,0

382,6

382,6

0,0

 

სუბსიდიები

269,2

364,8

364,8

0,0

382,6

382,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0303

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

600,3

866,5

866,5

0,0

1553,5

1553,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

600,3

866,5

866,5

0,0

1553,5

1553,5

0,0

04 00

განათლება

5680,3

6832,0

5142,6

1689,5

8093,8

6212,5

1881,3

 

ხარჯები

5195,5

6650,3

5039,3

1611,0

7610,9

5767,0

1843,9

 

საქონელი და მომსახურება

1131,8

1611,0

0,0

1611,0

1843,9

0,0

1843,9

 

სუბსიდიები

4006,6

4994,3

4994,3

0,0

5695,0

5695,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

57,2

45,0

45,0

0,0

72,0

72,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

484,7

181,7

103,3

78,4

482,9

445,5

37,4

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

4038,5

4958,0

4958,0

0,0

5700,0

5700,0

0,0

 

ხარჯები

3946,6

4954,3

4954,3

0,0

5695,0

5695,0

0,0

 

სუბსიდიები

3946,6

4954,3

4954,3

0,0

5695,0

5695,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91,9

3,7

3,7

0,0

5,0

5,0

0,0

04  02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა

452,8

218,0

139,6

78,4

477,9

440,5

37,4

 

ხარჯები

60,0

40,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

60,0

40,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

392,8

178,0

99,6

78,4

477,9

440,5

37,4

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

1189,0

1656,0

45,0

1611,0

1915,9

72,0

1843,9

 

ხარჯები

1189,0

1656,0

45,0

1611,0

1915,9

72,0

1843,9

 

საქონელი და მომსახურება

1131,8

1611,0

0,0

1611,0

1843,9

0,0

1843,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

72,0

72,0

0,0

04 03 01

პედაგოგთა დახმარება

57,2

45,0

45,0

0,0

72,0

72,0

0,0

 

ხარჯები

57,2

45,0

45,0

0,0

72,0

72,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

57,2

45,0

45,0

0,0

72,0

72,0

0,0

04 03 02

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

1131,8

1611,0

0,0

1611,0

1843,9

0,0

1843,9

 

ხარჯები

1131,8

1611,0

0,0

1611,0

1843,9

0,0

1843,9

 

საქონელი და მომსახურება

1131,8

1611,0

0,0

1611,0

1843,9

0,0

1843,9

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

5569,0

5235,6

5235,6

0,0

9293,0

9293,0

0,0

 

ხარჯები

4562,5

5187,8

5187,8

0,0

5971,9

5971,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

505,3

484,9

484,9

0,0

689,8

689,8

0,0

 

სუბსიდიები

3989,9

4618,4

4618,4

0,0

5092,1

5092,1

0,0

 

სხვა ხარჯები

60,2

69,8

69,8

0,0

140,0

140,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1006,5

47,8

47,8

0,0

3321,1

3321,1

0,0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარებ

2941,8

2424,4

2424,4

0,0

5570,0

5570,0

0,0

 

ხარჯები

2036,5

2419,8

2419,8

0,0

2561,9

2561,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

7,4

12,0

12,0

0,0

41,9

41,9

0,0

 

სუბსიდიები

1982,0

2349,8

2349,8

0,0

2470,0

2470,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

47,0

58,0

58,0

0,0

50,0

50,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

905,4

4,5

4,5

0,0

3008,1

3008,1

0,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2059,7

2349,8

2349,8

0,0

2470,0

2470,0

0,0

 

ხარჯები

1982,0

2349,8

2349,8

0,0

2470,0

2470,0

0,0

 

სუბსიდიები

1982,0

2349,8

2349,8

0,0

2470,0

2470,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

54,4

70,1

70,1

0,0

91,9

91,9

0,0

 

ხარჯები

54,4

70,1

70,1

0,0

91,9

91,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

7,4

12,0

12,0

0,0

41,9

41,9

0,0

 

სხვა ხარჯები

47,0

58,0

58,0

0,0

50,0

50,0

0,0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

827,7

4,5

4,5

0,0

3008,1

3008,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

4,5

4,5

0,0

3008,1

3008,1

0,0

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

2487,4

2668,9

2668,9

0,0

3454,9

3454,9

0,0

 

ხარჯები

2386,2

2625,6

2625,6

0,0

3141,9

3141,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

368,1

346,2

346,2

0,0

489,8

489,8

0,0

 

სუბსიდიები

2007,8

2268,6

2268,6

0,0

2622,1

2622,1

0,0

 

სხვა ხარჯები

10,2

10,8

10,8

0,0

30,0

30,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101,2

43,3

43,3

0,0

313,0

313,0

0,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1530,7

1852,6

1852,6

0,0

2253,0

2253,0

0,0

 

ხარჯები

1498,5

1810,6

1810,6

0,0

2190,0

2190,0

0,0

 

სუბსიდიები

1498,5

1810,6

1810,6

0,0

2190,0

2190,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,2

42,1

42,1

0,0

63,0

63,0

0,0

05 02 02

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

447,3

358,2

358,2

0,0

519,8

519,8

0,0

 

ხარჯები

378,3

357,0

357,0

0,0

519,8

519,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

368,1

346,2

346,2

0,0

489,8

489,8

0,0

 

სხვა ხარჯები

10,2

10,8

10,8

0,0

30,0

30,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,2

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

0,0

250,0

250,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

250,0

250,0

0,0

05 02 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

509,3

458,0

458,0

0,0

432,1

432,1

0,0

 

ხარჯები

509,3

458,0

458,0

0,0

432,1

432,1

0,0

 

სუბსიდიები

509,3

458,0

458,0

0,0

432,1

432,1

0,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

10,1

15,8

15,8

0,0

110,0

110,0

0,0

 

ხარჯები

10,1

15,8

15,8

0,0

110,0

110,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,1

14,8

14,8

0,0

50,0

50,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

3,0

1,0

1,0

0,0

60,0

60,0

0,0

05 04

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

129,8

126,6

126,6

0,0

158,1

158,1

0,0

 

ხარჯები

129,8

126,6

126,6

0,0

158,1

158,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

129,8

126,6

126,6

0,0

158,1

158,1

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3777,9

3880,4

3623,8

256,6

3123,9

2802,6

321,3

 

ხარჯები

3741,7

3877,5

3620,9

256,6

3123,9

2802,6

321,3

 

სუბსიდიები

260,0

328,1

87,1

241,0

371,3

55,0

316,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3270,7

3412,8

3410,4

2,4

2606,8

2601,8

5,0

 

სხვა ხარჯები

211,0

134,9

121,8

13,2

145,8

145,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,2

2,9

2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

296,2

331,0

90,0

241,0

371,3

55,0

316,3

 

ხარჯები

260,0

328,1

87,1

241,0

371,3

55,0

316,3

 

სუბსიდიები

260,0

328,1

87,1

241,0

371,3

55,0

316,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,2

2,9

2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები

265,0

328,1

87,1

241,0

371,3

55,0

316,3

 

ხარჯები

260,0

328,1

87,1

241,0

371,3

55,0

316,3

 

სუბსიდიები

260,0

328,1

87,1

241,0

371,3

55,0

316,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 02

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში

31,1

2,9

2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,1

2,9

2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02

სოციალური პროგრამები

3481,7

3549,4

3533,8

15,6

2752,6

2747,6

5,0

 

ხარჯები

3481,7

3549,4

3533,8

15,6

2752,6

2747,6

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3270,7

3412,8

3410,4

2,4

2606,8

2601,8

5,0

 

სხვა ხარჯები

211,0

134,9

121,8

13,2

145,8

145,8

0,0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2531,1

2252,0

2252,0

0,0

2001,6

2001,6

0,0

 

ხარჯები

2531,1

2252,0

2252,0

0,0

2001,6

2001,6

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2531,1

2252,0

2252,0

0,0

2001,6

2001,6

0,0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

948,9

1295,0

1281,9

13,2

746,0

746,0

0,0

 

ხარჯები

948,9

1295,0

1281,9

13,2

746,0

746,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

737,9

1158,5

1158,5

0,0

600,2

600,2

0,0

 

სხვა ხარჯები

211,0

134,9

121,8

13,2

145,8

145,8

0,0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

1,7

2,4

0,0

2,4

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

1,7

2,4

0,0

2,4

5,0

0,0

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,7

2,4

0,0

2,4

5,0

0,0

5,0

 

11. 23-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 23 . მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 470.0 ათასი ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.“

12. ბიუჯეტს დაემატოს დანართი №1 – „საქართველოს  მთავრობის 2023 წლის  28 დეკემბრის №2401 განკარგულებით „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის განაწილება  სოფლებში განსახორციელებელი პროექტების შესაბამისად“ და  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2. დადგენილების ამოქმედება
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე


მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძე



დანართი N1
საქართველოს  მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის №2401 განკარგულებით „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის განაწილება  სოფლებში განსახორციელებელი პროექტების შესაბამისად.

2024 წლის სოფლის პროგრამა

 

ადმინისტრაციული ერთეული

სოფელი

პროექტის დასახელება

დადგენილებით გამოყოფილი თანხები

თანადაფინანსება

ჯამი

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

კასუმლო

კასუმლო

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

20 000,00

40 000,00

 

2

აღმამედლო

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

 

20 000,00

 

3

კუშჩუ

სასაფლაომდე მისასვლელი გზის მოხრეშვა

16 000,00

 

16 000,00

 

4

ბაითალო

შიდა გზების მოხრეშვა

12 000,00

 

12 000,00

 

5

ულაშლო

შიდა გზების მოხრეშვა

16 000,00

 

16 000,00

 

6

ბეითარაბჩი

მინი მინდვრის სტადიონის მოწყობა

16 000,00

16 000,00

32 000,00

 

 

 

 

ჯამი

100 000,00

36 000,00

136 000,00

 

7

დამია-გეურარხი

დამია-გეურარხი

სასაფლაოს შემოღობვა

20 000,00

 

20 000,00

 

8

დამია

საბავშვო მოედნის რეაბილიტაცია

12 000,00

10 000,00

22 000,00

 

9

კიროვკა

საბავშვო სკვერის მოწყობა

16 000,00

16 000,00

32 000,00

 

10

ახლოლალო

სკოლის ეზოს შემოღობვა

16 000,00

 

16 000,00

 

 

 

 

ჯამი

64 000,00

26 000,00

90 000,00

 

11

ყულარი

წითელი სოფელი

შიდა სარწყავი არხების მოწესრიგება

16 000,00

 

16 000,00

 

12

მეწამულა

საბავშვო სკვერის მოწყობა

10 000,00

10 000,00

20 000,00

 

13

დაშტაფა

სავარჯიშოების მოწყობა

20 000,00

20 000,00

40 000,00

 

14

მარადისი

გარე განათების მოწყობა

12 000,00

12 000,00

24 000,00

 

15

ზემო ყულარი

2 საბავშვო სკვერის მოწყობა

20 000,00

20 000,00

40 000,00

 

16

ქვემო ყულარი

სავარჯიშოების მოწყობა

16 000,00

16 000,00

32 000,00

 

17

კირიხლო

საბავშვო სკვერის მოწყობა

20 000,00

20 000,00

40 000,00

 

 

 

 

ჯამი

114 000,00

98 000,00

212 000,00

 

18

ხოჯორნი

ხოჯორნი

საბავშვო სკვერის მოწყობა

16 000,00

16 000,00

32 000,00

 

19

ბრდაზორი

სოფელში არსებული ხიდის რეაბილიტაცია

10 000,00

10 000,00

20 000,00

 

20

გიულბაღი

შიდა გზების რეაბილიტაცია (რკ/ბ)

12 000,00

 

12 000,00

 

21

ცოფი

შიდა გზების რეაბილიტაცია (რკ/ბ)

16 000,00

16 000,00

32 000,00

 

 

 

 

ჯამი

54 000,00

42 000,00

96 000,00

 

22

წერაქვი

წერაქვი

გარე განათების მოწყობა

10 000,00

 

10 000,00

 

23

ჯანხოში

შიდა გზების რეაბილიტაცია (რკ/ბ)

10 000,00

 

10 000,00

 

24

სიონი

სკოლის მიმდებარე ტერიტორიის შემოღობვა

10 000,00

10 000,00

20 000,00

 

 

 

 

ჯამი

30 000,00

10 000,00

40 000,00

 

25

ალგეთი

ალგეთი

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

 

20 000,00

 

26

თაზაქენდი

შიდა გზების მოხრეშვა

20 000,00

 

20 000,00

 

27

საბირქენდი

სარწყავი მილის რეაბილიტაცია

20 000,00

 

20 000,00

 

28

აზიზქენდი

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

 

20 000,00

 

29

გაჯისაქენდი

შიდა გზების მოხრეშვა

16 000,00

 

16 000,00

 

 

 

 

ჯამი

96 000,00

0,00

96 000,00

 

30

ყიზილაჯლო

ყიზილაჯლო

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

 

20 000,00

 

 

 

 

ჯამი

20 000,00

0,00

20 000,00

 

31

შაუმიანი

შაუმიანი

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

 

20 000,00

 

32

ახკულა

საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა

10 000,00

4 000,00

14 000,00

 

33

ხიხანი

არსებული სარწყავი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

16 000,00

 

16 000,00

 

34

ყუდრო

შიდა გზების რეაბილიტაცია (რკ/ბ)

10 000,00

10 000,00

20 000,00

 

 

 

 

ჯამი

56 000,00

14 000,00

70 000,00

 

35

შულავერი

შულავერი

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

 

20 000,00

 

36

იმირი

სასაფლაოს შემოღობვა

20 000,00

 

20 000,00

 

37

იმირჭალა

გარე განათების მოწყობა

12 000,00

 

12 000,00

 

38

ქვემო სარალი

შიდა გზების მოხრეშვა

20 000,00

 

20 000,00

 

39

ზემო სარალი

შიდა გზების მოხრეშვა

16 000,00

 

16 000,00

 

40

არაფლო

სკვერის გაფართოება და შემოღობვა

16 000,00

10 000,00

26 000,00

 

41

ახლომახმუდლო

სკვერის გაფართოება

16 000,00

 

16 000,00

 

42

ენიქენდი

შიდა გზების მოხრეშვა

16 000,00

 

16 000,00

 

43

სეითგოჯალო

მოსაცდელის მოწყობა

16 000,00

 

16 000,00

 

 

 

 

ჯამი

152 000,00

10 000,00

162 000,00

 

44

ქუთლიარი

ქუთლიარი

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

 

20 000,00

 

45

ბაიდარი

გარე განათების მოწყობა

16 000,00

 

16 000,00

 

46

დიდი მუღანლო

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

 

20 000,00

 

47

ხუტორ-ლეჟბადინი

სასაფლაოზე სველი წერტილის მოწყობა

12 000,00

 

12 000,00

 

48

ლეჟბადინი

გარე განათების მოწყობა

16 000,00

 

16 000,00

 

 

 

 

ჯამი

84 000,00

0,00

84 000,00

 

49

კაპანახჩი

მეორე ქესალო

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

 

20 000,00

 

50

პირველი ქესალო

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

 

20 000,00

 

51

კაპანახჩი

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

 

20 000,00

 

52

ალგეთის მევენახეობა

სპორტული დარბაზის რემონტი

16 000,00

16 000,00

32 000,00

 

53

ამბაროვკა

შიდა გზების მოხრეშვა

16 000,00

 

16 000,00

 

54

ილმაზლო

მოსაცდელის მოწყობა

16 000,00

 

16 000,00

 

55

ქეშალო

შიდა გზების მოხრეშვა

20 000,00

 

20 000,00

 

 

 

 

ჯამი

128 000,00

16000,00

144 000,00

 

56

კაჩაგანი

ხანჯიგაზლო

შიდა გზების მოხრეშვა

12 000,00

 

12 000,00

 

57

კირაჩმუღანლო

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

 

20 000,00

 

58

თაქალო

სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია

20 000,00

20 000,00

40 000,00

 

59

კაჩაგანი

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

 

20 000,00

 

 

 

 

ჯამი

72 000,00

20 000,00

92 000,00

 

60

სადახლო

სადახლო

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

 

20 000,00

 

61

ბურმა

ბეტონის გზის დაგება

10 000,00

10 000,00

20 000,00

 

62

თაზაქენდი

ბეტონის გზის დაგება

16 000,00

16 000,00

32 000,00

 

63

ხულდარა

გზისპირა არხის მოწესრიგება

16 000,00

 

16 000,00

 

64

მოლაოღლი

შიდა გზების რეაბილიტაცია (რკ/ბ)

20 000,00

10 000,00

30 000,00

 

 

 

 

ჯამი

82 000,00

36 000,00

118 000,00

 

65

ოფრეთი

ოფრეთი

გარე განათების მოწყობა

10 000,00

 

10 000,00

 

66

ხოხმელი

წყაროსთან გზის საფარის მოპირკეთება

10 000,00

 

10 000,00

 

 

 

 

ჯამი

20 000,00

0,00

20 000,00

 

67

წერეთელი

წერეთელი

საბავშვო სკვერის მოწყობა

20 000,00

20 000,00

40 000,00

 

68

ნორგიული

სანიაღვრე არხების კეთილმოწყობა

16 000,00

16 000,00

32 000,00

 

69

საიმერლო

სარწყავი არხის კეთილმოწყობა (გაგრძელება)

20 000,00

20 000,00

40 000,00

 

70

დიდი ბეგლიარი

საბავშვო სკვერის მოწყობა

12 000,00

12 000,00

24 000,00

 

71

პატარა ბეგლიარი

სარწყავი სისტემის კეთილმოწყობა

12 000,00

 

12 000,00

 

 

 

 

ჯამი

80 000,00

68 000,00

148 000,00

 

72

თამარისი

თამარისი

სარეკრეაციო სივრცის (ფანჩატურის) მოწყობა

20 000,00

20 000,00

40 000,00

 

73

ახალი დიოკნისი

სასაფლაოს შემოღობვა და კეთილმოწყობა

12 000,00

 

12 000,00

 

74

ალავარი

საბავშვო სკვერის მოწყობა

10 000,00

10 000,00

20 000,00

 

 

 

 

ჯამი

42 000,00

30 000,00

72 000,00

 

75

ახკერპი

ჩანახჩი

შიდა გზების მოხრეშვა

12 000,00

 

12 000,00

 

76

ახკერპი

გარე განათების მოწყობა

16 000,00

 

16 000,00

 

77

ვერხვიანი

ახკერი-ვერხვიანის დამაკავშირებელი გზის მოხრეშვა

10 000,00

 

10 000,00

 

 

 

 

ჯამი

38 000,00

0,00

38 000,00

 

 

სულ სოფლის პროექტები

        1 232 000,00  

      406 000,00  

    1 638 000,00