„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 3
დოკუმენტის მიმღები ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/03/2024
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/03/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016428
3
26/03/2024
ვებგვერდი, 27/03/2024
190020020.35.136.016428
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტი
 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №3

             2024 წლის 26 მარტი

        დაბა ხულო

 

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის საფუძველზე ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის №18 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერენარ ბოლქვაძე



დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით;

 

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

შემოსავლები

19 628 420

24 894 000

28 013 700

გადასახდელები

8 925 838

9 926 400

9 959 000

გრანტები

10 361 878

14 200 000

17 200 000

სხვა შემოსავლები

340 704

767 600

854 700

ხარჯები

12 198 265

14 885 969

17 868 805

შრომის ანაზღაურება

4 817 368

6 496 308

7 238 182

საქონელი და მომსახურება

4 536 316

5 723 966

6 777 524

პროცენტი

0

0

0

სუბსიდიები

3 250

29 500

25 000

გრანტები

236 259

327 800

299 690

სოციალური უზრუნველყოფა

1 204 644

1 441 433

1 481 442

სხვა ხარჯები

1 400 428

866 962

2 046 967

საოპერაციო სალდო

7 430 155

10 008 031

10 144 895

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7 451 923

10 677 631

11 744 895

ზრდა (შეძენა)

7 451 923

10 677 631

11 744 895

კლება (გაყიდვა)

0

0

0

მთლიანი სალდო

-21 768

-669 600

-1 600 000

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-21 768

-669 600

-1 600 000

ზრდა

0

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

21 768

669 600

1 600 000

ვალუტა, დეპოზიტები

21 768

669 600

1 600 000

სესხები

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

0

0

სესხები

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით;

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

შემოსულობები

19 628 420

24 894 000

28 013 700

შემოსავლები

19 628 420

24 894 000

28 013 700

არაფინანსური აქტივების კლება

0

0

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

19 650 188

25 563 600

29 613 700

ხარჯები

12 198 265

14 885 969

17 868 805

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 451 923

10 677 631

11 744 895

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების კლება

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

-21 768

-669 600

-1 600 000

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 28 013 700 ლარის ოდენობით;

 

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

შემოსულობები

19 628 420

24 894 000

28 013 700

შემოსავლები

19 628 420

24 894 000

28 013 700

გადასახადები

8 925 838

9 926 400

9 959 000

გრანტები

10 361 878

14 200 000

17 200 000

სხვა შემოსავლები

340 704

767 600

854 700

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 9 959 000  ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

გადასახადები

8 925 838

9 926 400

9 959 000

საშემოსავლო გადასახადი

0

0

0

ქონების გადასახადი

4 536 099

4 500 000

3 200 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  

3 781 440

4 494 000

3 190 000

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

409 170

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

5 409

1 000

5 000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 

2 862

 

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 

337 218

5 000

5 000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 

 

 

დამატებული ღირებულების გადასახადი

4 389 739

5 426 400

6 759 000

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  17 200 000 ლარის ოდენობით;

 

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

გრანტები

10 361 878

14 200 000

17 200 000

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

200 000

0

0

უცხო  ქვეყნების  მთავრიბებიდან  ან  მათი წარმომადგენლობებიდან  მიღებული გრანტები

 

 

 

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის  ორგანიზაციებიდან  მიღებული გრანტები

10 161 878

14 200 000

17 200 000

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0

 0

0

სპეციალური ტრანსფერი

1 650 000

3 000 000

4 000 000

მიზნობრივი ტრანსფერი

 0

 0

 0

კაპიტალური გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

 0

 0

 0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

6 049 078

9 793 570

10 340 000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

1 487 996

1 406 430

2 860 000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამa)

974 804

0

0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 854 700 ლარის ოდენობით;

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

340 704

767 600

854 700

შემოსავლები საკუთრებიდან

225 168

260 000

468 700

პროცენტები

119 861

140 000

353 700

დივიდენდები

 

 

 

რენტა

105 307

120 000

115 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის  

95 645

120 000

115 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

9 662

0

0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

 

 

 

საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია

23 165

29 000

30 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

23 165

29 000

30 000

საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

 

 

 

სანებართვო მოსაკრებელი

15 961

25 000

25 000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

200

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

7 004

4 000

5 000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

 

0

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0

0

0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0

0

0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0

0

0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

20 456

26 000

20 000

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0

25 000

0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

71 915

427 600

336 000

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 17 868 805 ლარის ოდენობით;

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

2

ხარჯები

12 198 265

14 885 969

17 868 805

21

შრომის ანაზღაურება

4 817 368

6 496 308

7 238 182

22

საქონელი და მომსახურება

4 536 316

5 723 966

6 777 524

25

სუბსიდიები

3 250

29 500

25 000

26

გრანტი

236 259

327 800

299 690

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1 204 644

1 441 433

1 481 442

28

სხვა ხარჯები

1 400 428

866 962

2 046 967

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 11 744 895 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 744 895  ლარის ოდენობით;

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

27 039

309 703

777 326

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

6 678 680

8 622 523

9 400 891

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2 800

376 232

263 878

05 00

განათლება

369 775

795 953

500 000

06 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი

274 864

571 020

802 800

07 00

მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

98 765

1 700

0

 

სულ ჯამი

7 451 923

10 677 131

11 744 895

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 29 613 700 ლარით.

 

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2022  წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024  წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 984 541

4 427 050

5 350 946

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 984 541

4 391 550

4 930 946

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 984 541

4 142 358

4 701 620

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

249 192

229 326

7012

საგარეო-ეკონომიკური დახმარება

0

0

 

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0

0

 

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0

35500

420 000

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში

0

0

 

702

თავდაცვა

106 550

153 259

0

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

106 550

153 259

0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

7032

სახანძრო დაცვა

0

0

0

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0

0

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 532 470

3 319 781

1 575 557

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0

0

0

70421

სოფლის მეურნეობა

0

0

0

7045

ტრანსპორტი

1 532 470

3 319 781

1 575 557

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 433 644

3 223 181

1 417 551

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

98 826

96 600

158 006

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

0

0

0

705

გარემოს დაცვა

187 101

624 022

1 758 378

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

960

372 252

1 558 378

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

186 141

251 770

200 000

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

6 703 080

7 390 794

10 475 328

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2 923 971

3 158 292

5 878 480

7063

წყალმომარაგება

1 154 750

1 415 119

1 748 818

7064

გარე განათება

294 111

350 550

352 370

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

2 330 248

2 466 833

2 495 660

707

ჯამრთელობის დაცვა

1 094 182

1 298 300

1 389 316

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

1 094 182

1 298 300

1 389 316

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 711 382

2 525 765

2 948 103

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

558 478

964 980

1 240 929

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 142 930

1 536 725

1 677 174

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

9 974

24 060

30 000

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0

0

0

709

განათლება

3 743 867

4 958 769

5 011 572

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

3 005 855

3 732 718

4 420 611

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

738 012

1 226 051

590 961

710

სოციალური დაცვა

1 587 015

865 860

1 104 500

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

49 843

51 500

67 800

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1 537 172

814 360

1 036 700

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

19 650 188

25 563 600

29 613 700

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 1 600 000 ლარის ოდენობით.

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1 600 000 ლარის ოდენობით;
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 600 000 ლარის ოდენობით;

 

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-21 768

-669 600

-1 600 000

ზრდა

0

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

0

0

 

სესხები

0

0

0

კლება

21 768

669 600

1 600 000

ვალუტა, დეპოზიტები

21 768

669 600

1 600 000

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 130 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დავალიანების ფონდი
ითვალისწინებს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ხარჯს. მიმდინარე ეტაპზე გათვალისწინებულია 99 326 ლარი.

მუხლი 15. სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება
მუციპალიტეტი თანადაფინასნებით მონაწილეობს საგრანტო კონკურსში, რომელსაც განახორცილებს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია და მასში მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა, რაც საშუალებას აძლევს მონაწილეს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ხულოს მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სოციალ-ეკონომიკური მიმართულებები. გათვალისწინებულია 20 000 ლარი.

 


მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისა და ა(ა)იპ-სათვის  საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა
აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მისაღები სპეციალური ტრანსფერის ხარჯზე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული და მის დაფინასებაზე მყოფი ობიექტებისათვის სხვადასხვა სახის ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა, რომლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 400 000 ლარს.

მუხლი 17. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

 


თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 18. ხულოს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები

 

  • ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;
  • დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
  • განათლება;
  • კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი;
  • ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)

პროგრამის მიზანი:

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.

პროგრამის აღწერა:

აღნიშნული ხარჯები უზრუნველყოფს სისტემის გამართულ მუშაობას მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მუნიციპალიტეტის მერიაში. ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი, კადრების მომზადება-გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები,

პრიორიტეტი:

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00);

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, მგზავრთა ტრანსპორტირება, გარე განათებისა და ელექროგადამცემი ქსელების, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. განხორციელდება კეთილმოწყობითი ღონისძიებები, მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ასევე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

1. საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული ოდი 02  01)

პროგრამის მიზანი:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, მგზავრთა ტრანსპორტირება,  მგზავრობის დროის შემცირება და კომფორტული მომსახურება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მოიალაღეთა უფასო ტრანსპორტირება, კერძოდ:

  • მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება (პროგრამული ოდი 02  01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა უფასო ტრანსპორტით მომსახურება სამთო იალაღებზე იმ პერიოდში, როცა ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი, არ ახორციელებს აღნიშნულ მომსახურებას (ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე არ ახორციელებს მგზავრთა მომსახურებას სამთო იალაღებზე). მომსახურება ხორციელდება კურორტ ბეშუმის, მთა ზორტიყელის, მთა ლეკნარის,  მთა სარიჩაირის, მთა თეთრობის, მთა ლოდიძირის, მთა ჯანჯღნარის, ნათელათი, კუნჭულეთი, ქვაბიჯვარი, ჩიბუხნარი, ვაშლოვანის მთის, დიდაჭარის მთის, ხიხაძირის მთის, ვერნების მთის და მაჭარელათის მთის მიმართულებით. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით მარშრუტს მთების შესაბამისად.

  • დაბა ხულო-თაგოს საბაგირო გზის სადგურებს შორის არსებული ელექტროგადამცემი ხაზის რეაბილიტაცია (პროგრამული ოდი 02  01 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საბაგირო გზის შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხულო-თაგოს ბაგირგზის ელექტროსადგურებს შორის არსებული ხაზის რეაბილიტაცია, რაც უზრუნველყობა ბაგირგზის შეუფერხებელ მუშაოებას.

  • სოფელ ირემაძეებში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპული მერაბ ჭელიძის სასაფლაოს მიმართულებით ბილიკის მოწყობა  (პროგრამული ოდი 02  01 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ცალკეულ უბნებში გზებისა და ბილიკების მოწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ირემაძეებში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპული მერაბ ჭელიძის სასაფლაოსთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა.

  • ავტობუსების შესყიდვა (ორი ერთეული) (პროგრამული კოდი 02 01 08);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური ავტობუსების შეძენა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ორი ერთეული მუნიციპალური ავტობუსების შეძენა, რომლითაც განხორციელდება ბათუმი-ხულოს მიმართულებით მგზავრთა გადაყვანა. აღნიშნული ღონისძიება მომდინარეობს 2023 წლიდან. ღირებულების ნაწილი  ანაზღაურებულია 2023 წელს, ხოლო დარჩენილი თანხის ნაწილი ანაზღაურდება 2024 წელს.

  • მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 01 09);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ცალკეულ უბნებში გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია, ბეტონის  საფარის დაგება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტში არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის  ნაწილობრივ მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია  დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტში არსებულ თითქმის ყველა სოფელს. დაგეგმილია დაახლოებით 3900 კუბური მეტრის სასაქონლო ბეტონის შეტანა სხვადასხვა სოფლებში, რომლითაც მოეწყობა 39000 კვ.მ გზა.

  • ა(ა)იპ – ხულო-თაგოს ბაგირგზა (პროგრამული კოდი 02 01 10);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საბაგირო გზის შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებით დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო”-ს სატვირთო-სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის. ეს არის სოფლის მოსახლეობისათვის ყველაზე უფრო მარტივი და ძირითადი დამაკავშირებელი ტრანსპორტი მუნიციპალიტეტთან. ბაგირგზით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაც, აგრეთვე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებში. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის არასაკმარისი შემოსავლების გამო მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

  • ოთხი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა (პროგრამული კოდი 02 01 11);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სპეციალური ტექნიკის შეძენა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ოთხი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ტრაქტორი, მძიმე ტექნიკის გადამყვანი ავტომანქანა, ამწეკალათა და თვითმცვლელი). აღნიშნული ტექნიკა საჭიროების შემთხვევაში მოემსახურება მუნიციპალიტეტს. აღნიშნული ღონისძიება მომდინარეობს 2023 წლიდან. ღირებულების ნაწილი  ანაზღაურებულია 2023 წელს, ხოლო დარჩენილი თანხის ნაწილი ანაზღაურდება 2024 წელს.

1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საპროექტო-საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელის გამართული მუშაობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის უზრუნველყოფა (ფინანსდება აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერის ფარგლებში), რომელიც შედგება 8996-მდე წერტილისაგან სულ 84 დასახლებულ პუნქტში. ასევე განხორციელდება იმ დარჩენილი მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფილი.

აღნიშნული ქვეპროგრამით ასევე განხორციელდება მთა თეთრობში  ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (დასრულება), კურორტ ბეშუმის მიმდებარე საზაფხულო იაილების შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, სარიჩარის მთაში  ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, დიდაჭარისა და ვაშლოვანის მთებში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა (დასრულება).

  • ა(ა)იპ – ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების ფუნქციონირება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალის“, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. მუნიციპალიტეტში სულ ფუნქციონირებს 30 წყალსადენი. ასევე ახორციელებს დაბის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-შენახვას.

  • წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლები, სადაც ჭირს მოსახლეობის სასმელი წყლით  სრულად მომარაგება, რისთვისაც აუცილებელია აღნიშნული პრობლემის დროულად მოგვარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ წაბლიანში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა, სოფელ ფუშრუკაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია, სოფელ შურმულში  სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ კვატიაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა, სოფელ ჭერში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, სოფელ ღორჯომში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, სოფელ ხიხაძირში ერდო, კვახური, სართმავლის უბნის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ ტუნაძეების სასმელი წყლის სისტემის სათავე ნაგებობის და სალექარის მოწყობა, სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის სისტემის რემონტი და სოფელ ძმაგულის სასმელი წყლის სისტემის რემონტი. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ აქ არსებული მოსახლეობა მომარაგდება უწყვეტი სასმელი წყლით.

  • საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები (პროგრამული კოდი 02 02 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:

საპროექტო, საკადასტრო და ესკიზური ნახაზების მომზადება, ქონების აღრიცხვასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ქონების შეფასებასთან დაკავშირებული ხარჯები და ესკიზური ნახაზების შედგენა.

  • საპროექტო მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 02 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

  • სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 07);

ქვეპროგრამის მიზანი:

გამართული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც უზრუნველყობს საგზაო ინფრასტრუქტურის დაცვას და მოვარდნილი ჭარბი წყლების გატარებას.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში შიდა გზების იმ მონაკვეთებზე, სადაც წვიმისა და თოვლის დნობის შედეგად ხშირად ზიანდება გზის სავალი ნაწილი, რაც შემდგომ აფერხებს მოსახლეობის, როგორც ავტომანქანით, ასევე ფეხით გადაადგილების შესაძლებლობას. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გზის სავალი ნაწილი დაცული იქნება დაზიანებისაგან და მოსახლეობას მიეცემა შეუფერხებელი გადაადგილების საშუალება. ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში ღია და დახურული ტიპის სანიაღვრე არხების და წყალგამტარი მილების  (მილხიდი) მოწყობა დაახლოებით 700 გრძივ მეტრზე.

  • ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 08);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე რემონტი.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დაგეგმილი სამუშაოებით გათვალისწინებულია სიძველის გამო, ზამთრის შედეგად ან/და სხვა მიზეზებით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა. სამუშაოები ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთებას. სულ განხორციელდება 5 ერთეულამდე სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთება.

1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელია კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა, ასევე მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემატური უბნების (სკვერები, ქუჩები ფასადები) გამაგრება-რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები იმ უბნებში სადაც ყველაზე უფრო მეტად იქმნება მეწყრული პროცესების საშიშროება. სულ განხორციელდება დაახლოებით 30-35 ლოკაციაზე ფერდსამაგრი სამუშაო.

დაგეგმილია ხულოს მუნიციპალიტეტის ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების რეაბილიტაციისა და სკვერების მიმდებარედ განთავსებული საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების ფასადების კეთილმოწყობა, ასევე განხორციელდება ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა.

მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ახალი და არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, რეკონსრუქცია-რემონტი.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს შენობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, სოფელ ჩაოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა, სოფელ ზემო თხილვანაში ადმინისტრაციული შენობის და სპორტული დარბაზის მშენებლობა, სოფელ ტუნაძეებში ახალგაზრდობის ცენტრის მშენებლობა, სოფელ მანიაკეთში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა, სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა, სოფელ კვატიაში სოფლის სახლის მშენებლობა, სოფელ თაგოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა, სოფელ ვერნებში მალხაზ აბაშიძის სახელობის მემორიალის მოწყობა, ხულო-თაგოს ბაგირგზის კაბინის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა.

პრიორიტეტი:

2.დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ქვეყნის ერთერთი ძირითადი მიმართულებაა. შესაბამისად ჩვენი მიზანია მუნიციპალიტეტში ყველა გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა,  მიუსაფარი ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა და სხვა.

2. სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა, შეგროვება, ასევე დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავლაყრელზე. ასევე განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა.

  • მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების მზრუნველობა და საჭიროების შემთხვევაში გადაყვანა ქალაქ ბათუმში უპატრონო და მაწანწალა ცხოველთა თავშესაფარში, რათა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ვაქცინაცია და სხვა საჭირო პროცედურები, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 120 ერთეულ ცხოველზე შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა.

ასევე დაგეგმილია ნადირის გასაფრთხობად ვაზნების შეძენა.

  • ა(ა)იპ –  ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, დაბის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, გარე-განათების მოვლა-პატრონობა, საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა პატრონობა, გზის გაწმენდა ჩამოშლილი მეწყერისა და თოვლის საფარისაგან და სხა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“-ს, რომელიც ახორციელებს დაბის ქუჩების ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, სულ 38000 კვ/მ-ზე მეტ ფართობზე. ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა სულ 12 ადმინისტრაციული ერთეული, 76 სოფელი, მათ შორის: რიყეთი, დანისპარაული, შუასოფელი, დიდი რიყეთი,  ბოძაური, დიოკნისი, ტაბახმელა, ჯვარიქეთი, ბეღლეთი, კორტოხი, პაქსაძეები, გელაძეები, ღურტა, იაკობაძეები, ღორჯომელაძეები, ღორჯომი, გორგაძეები, მინთაძეები, ადაძეები, მეკეიძეები, ვანაძეები, ვაშაყმაძეები, მეხალაშვილები, ტუნაძეები, ქურდული, ახალი უბანი, სტეფანაშვილები, წინწკალაშვილები, მერჩხეთი, ჭახაური, ლაბაიძეები, აგარა, საციხური, ნამონასტრევი, გელაურა, პანტნარი, დიდაჭარა, ირემაძეები, ბოღაური, გობაძეები, დეკანაშვილები, ზედა დეკანაშვილები, ქედლები, თხილაძირი, განახლება, ელელიძეები, ძირკვაძეები, დიაკონიძეები, უჩხო, გუდასახო, დუაძეები, ოქრუაშვილები, ქვემო ვაშლოვანი, ზედა ვაშლოვანი, შურმული, ჩაო, ყინჩაური, ჭერი, ძმაგულა, გურძაული, ფაჩხა, წაბლანა, წაბლიანი, კვატია, ფუშრუკაული, რაქვთა, ვერნები, ხიხაძირი, ახალშენი, სკვანა, კალოთა, ნადაბური, ზედა თხილვანა, ქვედა თხილვანა, ბაკო, მთისუბანი.

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“, რომელიც უზრუნველყობს გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვას. სულ 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც მთლიანობაში განთავსებულია 8646 გარე განათების ბოძი.

ასევე განახორციელებს დაბასა და ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული საზოგადოებრივი სარგებლობის საპირფარეშოების (სულ 14 ერთეული) პერიოდულ დასუფთავებას და მოვლა-პატრონობას. ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.

  • სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ერთი ერთეული ნაგავმზიდი) (პროგრამული კოდი 03 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, ნარჩენების დროული გამოტანა ადმინისტრაციული ერთეულებიდან.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით განხოციელდება ერთი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ნაგავმზიდი ავტომანქანა). აღნიშნული ღონისძიება მომდინარეობს 2023 წლიდან. ღირებულების ნაწილი  ანაზღაურებულია 2023 წელს, ხოლო დარჩენილი თანხის ნაწილი ანაზღაურდება 2024 წელს.

  • საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისათვის სპეციალური ავტოსატრანსპორტო საშუალების შეძენა (პროგრამული კოდი 03 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში სახანძრის დროული ლოკალიზება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით განხოციელდება ერთი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა, რომელიც მოგვცემს საშუალებას უფრო დროულად და ეფექტურად განხორციელდეს ხანძრის ლოკალიზება.

პრიორიტეტი:

3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და არსებული ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

3.1 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანი:

სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

პროგრამის აღწერა:

ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ხულოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და სკოლამდელი განათლება ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებას მოითხოვს, რისთვისაც მუნიციპალიტეტი საბავშვო ბაღების გაერთიანებას უზრუნველყობს შესაბამისი ფინანსური რესურსით. არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტისათვის მნიშნელოვანია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა მოსახლეობისთვის.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ა(ა)იპ – ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ერთ ბაგა-ბაღს და 23 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 750-მდე სკოლამდელი აღსაზრდელი ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება. ასევე მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 4 ალტერნატიული საბავშვო ბაღი-სოფელ თაგოში, გელაძეებში, აგარაში და წაბლანაში, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტი ახორციელებს შრომის ანაზღაურებისა და გათბობის ხარჯების დაფინანსებას.

  • სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ წაბლანაში საბავშვო ბაღის მშენებლობას. შედეგად ბავშვებს მიეცემათ საშუალება სრულყოფილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ სკოლამდელი განათლება.

პრიორიტეტი:

 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა მათ მოახერხონ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენა.

4.1 სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის მიზანი:

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება, მისი პოპულარიზაცია და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია დამატებითი ღონისძიებების გატარება, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს მიღწეული შედეგების გაუმჯობესებას. ასევე შესაძლებელს გახდის  ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდის და მის დამკვიდრებას მოზარდ თაობაში.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ა(ა)იპ –  ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სასპორტო სკოლის ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით აღჭურვა, რათა სპორტსმენებს მიეცეთ საშუალება მაქსიმალურად გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები. განხორციელდება ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ჭიდაობა, ძალოსნობა, კალათბურთი, ჩოგბურთი, სამთო-სათხილამურო, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ფიზიკური მომზადება), სადაც სწავლება უფასოა და 380-მდე ბავშვია ჩართული სპორტის სხვადასხვა სახეობაში.

  • ა(ა)იპ –  ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“ (პროგრამული კოდი 05 01 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ბავშთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება. სწავლება უფასოა და 60-მდე ბავშვია ჩართული აღნიშნული სპორტული სახეობის განვითარებაში.

  • სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში, (არიან ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები,  ოლიმპიური პრიზიორი და საქართველოს ჩემპიონები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობა. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება სიგელებით, მედლებით, თასებით და ფულადი საჩუქრებით.

  • სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში სასპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ვაშლოვანის მთაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, მთა თეთრობში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, სოფელ იაკობაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, კურორტ ბეშუმში ორი ერთეული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ ირემაძეების სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია, სოფელ წაბლიანის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია და სოფელ დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის მშენებლობა. არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე საჭირო გახდა აღნიშნული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და მშენებლობა, რათა მოზარდ-ახლგაზრდობას მიეცეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების საშუალება.

4.2. კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება. ასევე პროგრამის მიზანია კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაციის განხორციელება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნისა და კუთხის ტრადიციული დღესასწაულების მხარდაჭერას და პოპულარიზაციას, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზებას. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაციას და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგებას. შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენასა და წახალისებას. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენას, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობას, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმირებას გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირებას საზოგადოებასთან. პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე-ახალგაზრდების მუსიკალურ-ვოკალურ-ქორეოგრაფიულ განათლებას, როგორც ფოლკლორის, ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით. ასევე განხორციელდება კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ა(ა)იპ – ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება, მოამზადოს მოსწავლეები სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა-გამოვლენა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ა(ა)იპ – ხულოს  სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში ბავშვები მიიღებიან 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის ორი განყოფილება-სამუსიკო და სამხატვრო. მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ მათთვის სასურველ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრა – სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური,  პიანინო, გიტარა და კლასიკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს  ფოლკლორული ანსამბლი – „ციცინათელა“ და ანიმაციური ფილმების სტუდია. ასევე ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ – ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა,  გასტროლებში მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია). სკოლაში სწავლობს 84 მოსწავლემდე.

  • ა(ა)იპ – ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა  მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება  სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ასევე ხორციელდება ადგილობრივი  მოსახლეობის,  სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფორკლორული ანსამბლების მეშვეობით. განსაკუთრებით დიდი მოწონებით სარებლობს ფორკლორული ანსამბლები „ბერმუხა“, „ხულო“, „ხიხანი“, „ვერნები“, „სხალთა“, „ვაშლოვანი“, „ღორჯომი“, ბავშთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „არგინეთი“, „საციხური“, მუსიკალური ჯგუფი „გოდერძი“, ვაჟთა მუსიკალური ბენდი „დიოკნისი“ და სხვა.   მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება, მათთვის კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლების დაგეგმვა და სხვა მოტივაცია. სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების)  განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ხულოს, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის გაცნობა ქვეყნის მაშტაბით და ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფით. საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის  ფონდების შევსება და მოქალაქეთა მომსახურება  საბიბლიოთეკო  ფონდებით. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 11 სასოფლო, 1 საჯარო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. ხულოს კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს მივიწყებული  ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას ღებულობს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში,  ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში.

  • სსიპ – ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში თეატრალური ცხოვრების დონის ამაღლება და წარმოჩენა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, ამიტომ მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს მის ფინანსურ მხარდაჭერას გრანტის სახით, რათა გააგრძელოს თავისი შემოქმედებითი საქმიანობა, როგორც მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის მაშტაბით და მის საზღვრებს გარეთ. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების დონის გაჯანსაღებასა და წარმოჩენას.

  • კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, სელიმობის, დიდაჭარობის ორგანიზება-ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე.

  • ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული ახალგაზრდების სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

  • ა(ა)იპ – კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მისი რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში არსებული ინფრასტრუქტურის დაცვას და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

  • ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07);

ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტულად საინტერესო ადგილების შესწავლა, შემდგომში მათი პოპულარიზაცია და ტურისტების მოზიდვა სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მეშვეობით.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში ისტორიული და კულტურული ძეგლების ტურისტებისათვის და სხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის გაცნობის ხელმისაწვდომობას, ადგილობრივი ტრადიციების, ტრადიციული დღესასწაულების, ზემო აჭარული კერძებისა და ხალხური რეწვის ნიმუშების პოპულარიზაციას, ტურისტულ სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობას ტურისტების მოზიდვის მიზნით და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ლაშქრობებს, ექსკურსიებს, საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის ორგანიზებას, სარეკლამო ბუკლეტების/ფლაერების დამზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ საინფორმაციო პორტალზე განთავსდება ინფორმაცია და ფოტომასალა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ. ქვეპროგრამის ძირითადი სამიზნე ჯგუფები იქნებიან ტურისტები, სოციალურად დაუცველი და წარჩინებული მოსწავლეები, სტუდენტები, ტურისტული სააგენტოები, გიდები და სხვა.

  • გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08);

ქვეპროგრამის მიზანი:
გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალთა მეტი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმართველობის პროცესში. დაგეგმილია ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გასვლითი შეხვედრების ჩატარება.

პრიორიტეტი:

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური პირობების გაუმჯობესება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.

5.1 ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიზანი:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას ამბულატორიულად, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და განმტკიცებას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას, რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყოფს ექიმებსა და ექთნებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის შეუფერხებელი პირველადი სამედიცინო მომსახურება. 

  • სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და  ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

 

საყოველთაო, სადაზღვევო კომპანიების, აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამინისტროს მიერ პროგრამებით დაფინანსებების მიუხედავად ბენეფიციარებს ოპერაციული მკურნალობისთვის მაინც რჩებათ გარკვეული რაოდენობის თანხა გადასახადი, რაც მძიმე ტვირთად აწვება ოჯახებს.  აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თანადაფინანსებას იმ ბენეფიციარებზე, რომელთაც სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, მათ გაეწევათ ფინანსური დახმარება დარჩენილი თანხის 60 %-ს ოდენობით, ხოლო 100 000 დან  200 000-მდე  სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს 50%-ს ოდენობით, მაგრამ   არაუმეტეს  500 (ხუთასი)  ლარისა.

 

  • მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა,  რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრებზე, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა,  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ომის ვეტერანებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებზე,  მარტოხელა მშობლებსა და მათ შვილებზე, მარტოხელა ასაკით პენსიონერებზე – მედიკამენტოზური მკურნალობისათვის წელიწადში ერთხელ 200 ლარიანი დახმარების ვაუჩერის გაცემას მედიკამენტების შესაძენად.

იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, შშმ პირი/ ვეტერანი, მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი.

  • მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ადგილზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხულოს მუნიციპალიტეტში ორი მობილური გუნდის დაფინანსება თვის განმავლობაში 100 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით.

  • პერსონალური ასისტენტით მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების  ხარისხის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის აღწერა:

პერსონალური ასისტენტის სერვისი – შშმ პირებს გაუწევს სათანადო მხარდაჭერას დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისა და საკუთარი ცხოვრების კონტროლის გაზრდაში, სამუშაო ადგილზე, განათლების მიღების პროცესში, საჯარო სერვისებით სარგებლობისას, ან ყოველდღიური საქმიანობის განხორციელებისას.

გაეროს 2006 წლის შშმ პირთა უფლებების კონვენციის მე-19 მუხლით (დამოუკიდებელი ცხოვრება და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვა) და შშმ პირთა უფლებების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 ნაწილის და 37-ე მუხლის მე-5 ნაწილის „ბ’’ ქვეპუნქტით აღებული ვალდებულების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით 18 წლის და მეტი ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე იმ პირების (4 პირი) უზრუნველყოფას, რომლებიც ცდილობენ დამოუკიდებელი ცხოვრების წესით ცხოვრებას და მონაწილეობენ სხვადასხვა ყოველდღიურ (საგანმანათლებლო, სპორტული, კულტურული და სხვა) აქტივობებში, მუშაობენ და / ან არიან მარტოხელა შშმ პირები და საჭიროებენ მხარდაჭერას ცხოვრებისეულ, ყოველდღიურ აქტივობებში (ჰიგიენა, ჩაცმა, კვება, გადაადგილება და სხვა). ქვეპროგრამის მომსახურება მოიცავს: წელიწადში 264 დღეს, დღეში 3 საათს და ერთი საათის მომსახურება დაფინასდება 10 ლარის ოდენობით.

5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის მიზანი:

საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა:

საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზის გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, მრავალშვილიან ოჯახებზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ შშმ პირები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, რეაბილიტაციას დაქვემდებარებული ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, ავარიული სახლების მქონე ოჯახები, უსახლკაროები, მარტოხელა მშობლის სატუსის მქონე პირები და სხვა.  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:


ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 50 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი კვებით. კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად არსებული მენიუს შესაბამისად. შერჩევა მოხდება 0-დან 57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და შშმ პირებს 2023 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით. დამატებით მოქალაქეების მომართვიანობის შემთხვევაში განცხადებას განიხილავს შესაბამისი სამსახური და შესაძლებლობის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად ჩაერთვებიან პროგრამაში.

  • ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების,  ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულ პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფას (15 თებერვალი, 8 მარტი, 9 მაისი, 8 აგვისტო, 17 ოქტომბერი და სხვა), 2012 წლის 21 თებერვალს სამშვიდობო მისიის დროს და 2008 წლის  აგვისტოს ომში გარდაცვლილ ვეტერანის ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა. ასევე გათვალისწინებულია  ვეტერანის დაკრძალვისათვის (საჭიროების შემთხვევაში) ხარჯები.

  • უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03);

ქვეპროგრამისმიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (100000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების ფულადი დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 110 ოჯახზე 400 ლარის ოდენობით.

  • მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური დახმარების გაწევა (პროგრამული კოდი 06 02 04);

ქვეპროგრამისმიზანი:
მარტოხელა მშობლის  სტატუსი მქონე  პირთა  ფინანსური დახმარება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სოციალური ფონის გაუმჯობესებაა. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო და მათ შორის ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია სოციალურ-ეკონომიკური დახმარების მიმართულებით გარკვეულ პროგრამებს ახორციელებს, დღის წესრიგში კვლავ რჩება ისეთი პრობლემები როგორიცაა, მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა სოციალური მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე საჭიროება შეიქმნა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები „მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები“-სათვის ფინანსურ დახმარების გაწევა.

  • მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება. ფინანსური დახმარება გაეწევა ოჯახს რომელსაც ყავს 4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის. ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ მშობლები (დედა,  მამა ან მეურვე).

  • მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და მზრუნველობას. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველისა და უსახსრობის გამო ავარიულ მდგომარეობაშია და აღდგენას არ ექვემდებარება, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამა. ბენეფიციართა შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, ასევე მრავალშვილიან (მცირეწლოვანები) ოჯახებს. ქვეპროგრამით განხორციელდება 2 ერთეული საცხოვრებელი სახლის შეძენა.

  • დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება ან დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქალაქ ბათუმის კლინიკებში  დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ან დროებითი საცხოვრებელი ხარჯების კომპენსაციის გაწევას (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 12-13 დიალიზის სეანს). ვინაიდან გარკვეულ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები არიან მძიმე მდგომარეობაში და ვერ ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან ქალაქ ბათუმში ყოველი სეანსის დროს მგზავრობას, ამიტომ მათ უხდებათ ადგილზე (ქ. ბათუმი) ცხოვრება და მათთვისაც ისევე განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება, როგორც იმ პირებისთვის რომლებიც ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან მგზავრობას. აღნიშნულ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულია 21 ბენეფიციარი. დაფინანსება მოხდება ფორმა #100-ის შესაბამისად (თანმხლებ პირთან ერთად 350 ლარი, მხოლოდ ბენეფიციარის შემთხვევაში 300 ლარი). ქვეპროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.

  • ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებები საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და გამოკვლევების დროულ ჩატარებას. ასევე, მძიმე ტრამვული დაზიანებების შედეგად გარკვეულ შემთხვევებში საჭირო ხდება პაციენტის დროული გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების ქვეპროგრამა.

  • ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახლის სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა, მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების თუნუქის ფურცლებით  უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია ათეულობით განცხადება, რომლითაც ითხოვენ ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახები საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეძენისათვის დახმარებას. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ და არ გააჩნიათ საშუალება, რომ საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეძენა. გამომდინარე აქედან, ვინაიდან ოჯახები ხანძრის შედეგად მნიშვნელოვნად ზარალდებიან, საჭიროა აღნიშნული პროექტის განხორციელება, რათა მოხდეს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება. აღნიშნული პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას.

  • ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვთა და სხვა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა კურსებზე მიმოსვლის ტრანსპორტის ხარჯების ანაზღაურებას ხულოდან ქ. ბათუმამდე თანმხლებ პირებთან ერთად. დახმარება განისაზღვრება დღიური 20 ლარის ოდენობით.

  • ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 12);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეების (ოჯახები) დროებით თავშესაფარში გაყვანა უსაფრთხოების მიზნით.

ქვეპროგრამის აღწერა:

    მუნიციპალიტრტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეები (ოჯახები), რომლებსაც არ გააჩნიათ სხვა უსაფრთხო ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართები, საჭიროებენ განსაკუთრებულ ყურადღებას და   დროებით თავშესაფარში გაყვანას უსაფრთხოების მიზნით. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველის და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულია, არის ავარიულ მდგომარეობაში, აღდგენას არ ექვემდებარება და საცხოვრებლად საფრთხეს წარმოადგენს. გამომდინარე აქედან ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა   ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის   პროგრამა. ბენეფიციარის შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება: შესაბამისი კომპეტენტური უწყებების მიერ გაცემულ ვიზუალურ საინჟინრო-გეოლოგიურ დასკვნას, შესაბამისი სამსახურის სპეციალისტის (ინჟინერ-კონსტრუქტორი) და მერის წარმომადგენელის (შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში) მიერ შედგენილ ვიზუალურ დათვალიერების აქტს, ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, მრავალშვილიანობას (მცირეწლოვნები), სოციალურ მდგომარეობას (საარსებო შემწეობის მიმღები). საბოლოო გადაწყვეტილებას ოჯახის დროებით თავშესაფარში გაყვანასთან დაკავშირებით ღებულობს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისია.      

  • მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13);

ქვეპროგრამის მიზანი:

0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების შესასყიდად ყოველთვიური ფინანსური დახმარება მოვლის საჭიროების მქონე შშმ (მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატულ) პირებზე 50 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად.

  • წითელი ჯვრის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 15);

ქვეპროგრამის მიზანი:

უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფებისთვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და სოციალური მხარდაჭერით. 

ქვეპროგრამის აღწერა:

საქართველო რადიკალური და სწრაფი ცვლილებების აუცილებლობის წინაშე დგას, რადგან სპონტანურად და არათანმიმდევრულად განხორციელებულმა რეფორმებმა ქვეყანაში ვითარება საგრძნობლად გააუმჯობესა, მაგრამ სასურველი შედეგი ვერ მოგვცა, განსაკუთრებით, უმუშევრობისა და სიღარიბის დონის შემცირების კუთხით. დღემდე არსებულ სტრატეგიულ და საპროგრამო დოკუმენტებში გაცხადებული მიზნები, რომლებიც სიღარიბისა და უმუშევრობის მნიშვნელოვან შემცირებას უკავშირდებოდა, კვლავ მიუღწეველია. ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაზე უარყოფითად მოქმედებს ასევე გახშირებული სტიქიური უბედურებები თუ სხვადასხვა სახის დაავადებათა გავრცელების საფრთხე, რაც მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი მოწყვლად ჯგუფებს, დიდი რისკის წინაშე აყენებს. საქართველოში ამ მიმართულებითაც არაერთი რეფორმა განხორციელდა და შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა სრულყოფილი და სტაბილური სისტემის შექმნა მოითხოვს გრძელვადიან განვითარებას. თანამედროვე მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენ ქვეყანში, გლობალურმა პანდემიამ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა როგორც საზოგადოება, ასევე ჯანდაცვის სისტემა და ადგილობრივი თვითმმართველობა. გასათვალისწინებელია, რომ არაერთი გამოწვევის წინაშე მდგომი მოსახლეობის დღის წესრიგი გულისხმობს მოქალაქეების  საყოველთაო ჩართულობასა და უშუალოდ თემის წევრების აქტიურ მონაწილეობას  განვითარების პროცესში. 

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში მთავრობის დამხმარე ორგანიზაცია  (საქართველოს კანონი „საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ“ 15/07/2017 ), ემსახურება განსაცდელში ჩავარდნილი ადამიანების ხვედრის შემსუბუქებას, მათი სიცოცხლისა და ღირსების დაცვას. აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის sაქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება წარმოადგენს ერთადერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც ქვეყნის სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის #508 დადგენილება) შესაბამისად შემდეგი ფუნქციები აქვს: მონაწილეობს სამძებრო და სამაშველო საქმიანობებში; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს კოორდინირებით ორგანიზებას უწევს საგანგებო სიტუაციის შედეგების აღმოფხვრაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობებს; არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დამხმარე რგოლი დაზარალებული მოსახლეობისათვის პირველი დახმარების უზრუნველყოფაში და საველე ჰოსპიტალის მოწყობაში; ასევე ეხმარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის წყლისა და საკვების მიწოდებაში საგანგებო სიტუაციის დროს.

  • მზრუნველობა მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 06 02 16);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მზრუველობა მოკლებულ და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

უპოვარ და მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციარებზე ზრუნვა მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს. აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები გადაყვანილი იქნებიან თავშესაფარში სადაც, მოხდება მათი სამედიცინო მომსახურება, თავშესაფრითა და კვებით უზრუნველყოფა და სხვა მომსახურების გაწევა საჭიროების მიხედვით.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 29 613 700 ლარის ოდენობით

 

პროგრ.

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

 

ხულოს მუნიციპალიტეტი

19 650 188

25 563 600

29 613 700

0

29 613 700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

645

645

654

0

654

 

ხარჯები

12 198 265

14 885 969

17 868 805

0

17 868 805

 

შრომის ანაზღაურება

4 817 368

6 496 308

7 238 182

0

7 238 182

 

საქონელი და მომსახურება

4 536 316

5 723 966

6 777 524

0

6 777 524

 

სუბსიდიები

3 250

29 500

25 000

0

25 000

 

გრანტები

236 259

327 800

299 690

0

299 690

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 204 644

1 441 433

1 481 442

0

1 481 442

 

სხვა ხარჯები

1 400 428

866 962

2 046 967

0

2 046 967

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 451 923

10 677 631

11 744 895

0

11 744 895

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 091 091

4 580 309

5 350 946

 

5 350 946

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

162

148

149

 

149

 

ხარჯები

3 064 052

4 270 606

4 573 620

 

4 573 620

 

შრომის ანაზღაურება

2 029 219

2 947 313

3 215 243

 

3 215 243

 

საქონელი და მომსახურება

859 421

1 027 802

1 130 352

 

1 130 352

 

გრანტები

0

32 500

18 000

 

18 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21 736

56 110

6 225

 

6 225

 

სხვა ხარჯები

153 676

206 881

203 800

 

203 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 039

309 703

777 326

 

777 326

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 091 091

4 295 617

4 701 620

 

4 701 620

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

162

148

149

 

149

 

ხარჯები

3 064 052

4 099 461

4 441 620

 

4 423 620

 

შრომის ანაზღაურება

2 029 219

2 947 313

3 215 243

 

3 215 243

 

საქონელი და მომსახურება

859 421

1 026 802

1 129 352

 

1 129 352

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21 736

56 110

6 225

 

6 225

 

სხვა ხარჯები

153 676

69 236

72 800

 

72 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 039

196 156

278 000

 

278 000

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

831 494

1 100 161

1 234 420

 

1 234 420

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

29

29

 

29

 

ხარჯები

821 536

1 019 521

1 161 420

 

1 161 420

 

შრომის ანაზღაურება

578 964

727 275

851 911

 

851 911

 

საქონელი და მომსახურება

182 911

231 232

246 709

 

246 709

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15 561

16 049

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

44 100

44 965

62 800

 

62 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 958

80 640

73 000

 

73 000

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2 153 048

3 042 197

3 467 200

 

3 467 200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

130

114

120

 

120

 

ხარჯები

2 135 967

2 926 681

3 262 200

 

3 262 200

 

შრომის ანაზღაურება

1 390 429

2 116 346

2 363 332

 

2 363 332

 

საქონელი და მომსახურება

629 787

746 003

882 643

 

882 643

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6 175

40 061

6 225

 

6 225

 

სხვა ხარჯები

109 576

24 271

10 000

 

10 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 081

115 516

205 000

 

205 000

01 01 03

მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

106 549

153 259

0

 

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

0

 

0

 

ხარჯები

106 549

153 259

0

 

0

 

შრომის ანაზღაურება

59 826

103 692

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

46 723

49 567

0

 

0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0

284 692

649 326

 

649 326

 

ხარჯები

0

171 145

150 000

 

150 000

 

საქონელი და მომსახურება

0

1 000

1 000

 

1 000

 

გრანტები

0

32 500

18 000

 

18 000

 

სხვა ხარჯები

0

137 645

131 000

 

131 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

113 547

499 326

 

499 326

01 02 01

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

0

59 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

59 000

0

 

 

01 02 02

სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება

0

35 500

20 000

 

20 000

 

ხარჯები

0

35 500

20 000

 

20 000

 

საქონელი და მომსახურება

0

1 000

1 000

 

1 000

 

გრანტები

0

32 500

18 000

 

18 000

 

სხვა ხარჯები

 

2 000

1 000

 

1 000

01 02 03

სარეზერვო ფონდი

0

135 645

130 000

 

130 000

 

ხარჯები

0

135 645

130 000

 

130 000

 

სხვა ხარჯები

0

135 645

130 000

 

130 000

01 02 04

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისა და ა(ა)იპ-სათვის  საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა

0

0

400 000

 

400 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

400 000

 

400 000

01 02 05

წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი

0

54 547

99 326

 

99 326

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

54 547

99 326

 

99 326

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

7 620 518

9 866 899

10 589 225

0

10 589 225

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56

56

56

0

56

 

ხარჯები

941 838

1 244 376

1 188 334

0

1 188 334

 

შრომის ანაზღაურება

265 544

316 895

400 422

0

400 422

 

საქონელი და მომსახურება

535 490

649 418

767 912

0

767 912

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

2 390

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

140 804

275 673

20 000

0

20 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 678 680

8 622 523

9 400 891

0

9 400 891

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1 532 470

3 319 781

1 575 557

 

1 575 557

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

14

 

14

 

ხარჯები

133 424

122 019

205 506

 

205 506

 

შრომის ანაზღაურება

82 680

64 595

122 892

 

122 892

 

საქონელი და მომსახურება

50 744

50 934

82 614

 

82 614

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

2 390

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

4 100

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 399 046

3 197 762

1 370 051

 

1 370 051

02 01 01

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

34 598

25 419

55 000

 

55 000

 

ხარჯები

34 598

25 419

55 000

 

55 000

 

საქონელი და მომსახურება

34 598

25 419

55 000

 

55 000

02 01 03

სოფელ ზემო ვაშლოვანში სოფლის საერთო სასაფლაოებისაკენ მიმავალი გზის მოწყობა

0

65 547

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

65 547

0

 

 

02 01 04

სოფელ ირემაძეებში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპული მერაბ ჭელიძის სასაფლაოს მიმართულებით ბილიკის მოწყობა

0

0

27 630

 

27 630

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

27 630

 

27 630

02 01 05

მთა ზორტიყელში სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია

0

21 250

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

21 250

0

 

 

02 01 06

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლის რუსლან მელაძის საფლავთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა

0

5 149

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

5 149

0

 

 

02 01 08

ავტობუსების შესყიდვა (ორი ერთეული)

1 399 046

1 760 137

206 100

 

206 100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 399 046

1 760 137

206 100

 

206 100

02 01 09

მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა

0

274 800

755 821

 

755 821

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

274 800

755 821

 

755 821

02 01 10

 ა(ა)იპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა

98 826

96 600

158 006

 

158 006

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

14

14

 

14

 

ხარჯები

98 826

96 600

150 506

 

150 506

 

შრომის ანაზღაურება

82 680

64 595

122 892

 

122 892

 

საქონელი და მომსახურება

16 146

25 515

27 614

 

27 614

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

2 390

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

4 100

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

7 500

 

7 500

02 01 11

ოთხი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა

0

1 070 879

373 000

 

373 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1 070 879

373 000

 

373 000

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2 396 101

3 795 634

3 585 188

 

3 585 188

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

42

42

 

42

 

ხარჯები

690 430

900 527

982 828

 

982 828

 

შრომის ანაზღაურება

182 864

252 300

277 530

 

277 530

 

საქონელი და მომსახურება

484 746

598 484

685 298

 

685 298

 

სხვა ხარჯები

22 820

49 743

20 000

 

20 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 705 671

2 895 107

2 602 360

 

2 602 360

02 02 01

საბინაო ამხანაგობების ხელშეწყობა

0

44 563

0

 

0

 

ხარჯები

0

44 563

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

44 563

0

 

 

02 02 02

გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

845 465

1 723 117

1 186 370

 

1 186 370

 

ხარჯები

274 911

336 180

300 000

 

300 000

 

საქონელი და მომსახურება

259 541

335 000

300 000

 

300 000

 

სხვა ხარჯები

15 370

1 180

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

570 554

1 386 937

886 370

 

886 370

02 02 02 01

მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა

294 111

15 550

52 370

 

52 370

 

ხარჯები

274 911

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

259 541

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

15 370

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 200

15 550

52 370

 

52 370

02 02 02 02

გარე განათების ქსელის მოვლა-ექსპლუატაცია

0

335 000

300 000

 

300 000

 

ხარჯები

0

335 000

300 000

 

300 000

 

საქონელი და მომსახურება

0

335 000

300 000

 

300 000

02 02 02 03

მთა თეთრობში  ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)

0

171 310

228 000

 

228 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

171 310

228 000

 

228 000

02 02 02 04

კურორტ ბეშუმის მიმდებარე საზაფხულო იაილების შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

400 000

 

400 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

400 000

 

400 000

02 02 02 05

ბეღლეთის მთის ახალ იაილაში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

199 103

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

199 103

 

0

 

 

02 02 02 06

მთა ზედა და ქვედა ყორანაიაილებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

334 955

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

334 955

0

 

 

02 02 02 07

სარიჩარის მთაში  ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

150 000

 

150 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

150 000

 

150 000

02 02 02 08

დიდაჭარისა და ვაშლოვანის მთებში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა (მეორე ეტაპი)

0

0

56 000

 

56 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

56 000

 

56 000

02 02 02 09

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის საზაფხულო იალაღების  ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

316 869

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

316 869

 

0

 

 

02 02 02 10

მთა ზორტიყელში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)

35 382

215 767

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 382

215 767

0

 

 

02 02 02 11

ვაშლოვანის და დიდაჭარის მთებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

470 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

470 000

0

 

 

02 02 02 12

სოფელ ქვემო ვაშლოვანიდან სატბაოს ტერიტორიის მიმართულებით ელექტოგადამცემი ქსელის მოწყობა

0

179 355

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

179 355

0

 

 

02 02 03

ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი

332 293

486 419

582 828

 

582 828

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

42

42

 

42

 

ხარჯები

328 243

482 549

582 828

 

582 828

 

შრომის ანაზღაურება

182 864

252 300

277 530

 

277 530

 

საქონელი და მომსახურება

138 529

226 249

305 298

 

305 298

 

სხვა ხარჯები

6 850

4 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 050

3 870

0

 

0

02 02 04

წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

822 457

928 700

1 165 990

 

1 165 990

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

822 457

928 700

1 165 990

0

1 165 990

02 02 04 01

ყინჩაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

137 057

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

137 057

0

 

 

02 02 04 02

სოფელ წაბლიანში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

6 707

0

71 803

 

71 803

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 707

 

71 803

 

71 803

02 02 04 03

სოფელ  მინთაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა (მეორე ეტაპი)

76 329

16 212

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76 329

16 212

0

 

 

02 02 04 04

სოფელ ფუშრუკაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

99 100

 

99 100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

99 100

 

99 100

02 02 04 05

სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

138 545

0

253 000

 

253 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138 545

 

253 000

 

253 000

02 02 04 06

კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სამარაგო რეზერუარის მოწყობა

52 288

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52 288

 

0

 

 

02 02 04 07

სოფელ ირემაძეებში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

4 830

48 899

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 830

48 899

0

 

 

02 02 04 08

სოფელ შურმულში  სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

168 142

 

168 142

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

168 142

 

168 142

02 02 04 09

სოფელ ქედლებში ჭოლონის უბანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

34 765

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34 765

 

0

 

 

02 02 04 10

მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში სასმელი წყლის შემკრები და გამანაწილებელი რეზერვუარების მოწყობა

3 825

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 825

 

0

 

 

02 02 04 11

სოფელ კვატიაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა

0

0

117 704

 

117 704

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

117 704

 

117 704

02 02 04 12

სოფელ წინწკალაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

39 941

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

39 941

0

 

 

02 02 04 13

სოფელ ზემო თხილვანაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

116 284

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

116 284

 

0

 

 

02 02 04 14

სოფელ სკვანაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

79 195

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79 195

 

0

 

 

02 02 04 15

სოფელ ჭერში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი

0

0

95 591

 

95 591

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

95 591

 

95 591

02 02 04 16

სოფელ ბოღაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

92 335

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92 335

 

0

 

 

02 02 04 17

სოფელ დიდი რიყეთის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

179 999

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

179 999

0

 

 

02 02 04 18

სოფელ ჭახაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

112 643

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112 643

 

0

 

 

02 02 04 19

სოფელ გორგაძეებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

51 174

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51 174

 

0

 

 

02 02 04 20

სოფელ კვატიაში ოხორის უბანი სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

14 950

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 950

 

0

 

 

02 02 04 21

სოფელ ხიხაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

249 005

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

249 005

0

 

 

02 02 04 22

სოფელ თხილაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

76 818

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

76 818

0

 

 

02 02 04 23

სოფელ დანისპარაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

75 990

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

75 990

0

 

 

02 02 04 24

სოფელ ღორჯომში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი

0

0

94 488

 

94 488

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

94 488

 

94 488

02 02 04 25

სოფელ ხიხაძირში ერდო, კვახური, სართმავლის უბნის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

116 486

 

116 486

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

116 486

 

116 486

02 02 04 26

სოფელ დიაკონიძეებში სამელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

34 025

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34 025

 

0

 

 

02 02 04 27

სოფელ სტეფანაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

2 525

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 525

 

0

 

0

02 02 04 28

სოფელ ბაკოს სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

2 037

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 037

 

0

 

0

02 02 04 29

სოფელ ტუნაძეების სასმელი წყლის სისტემის სათავე ნაგებობის და სალექარის მოწყობა

0

0

16 074

 

16 074

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

16 074

 

16 074

02 02 04 30

ვაშლოვანის საზაფხულო იალაღზე სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა

0

46 631

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

46 631

0

 

 

02 02 04 31

სოფელ ლაბაიძეების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

36 148

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

36 148

0

 

 

02 02 04 32

სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

22 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

22 000

0

 

 

02 02 04 33

სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის სისტემის რემონტი

0

0

74 490

 

74 490

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

74 490

 

74 490

02 02 04 34

სოფელ ძმაგულის სასმელი წყლის სისტემის რემონტი

0

0

59 112

 

59 112

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

59 112

 

59 112

02 02 05

საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები

126 099

27 634

40 000

 

40 000

 

ხარჯები

22 272

14 786

40 000

 

40 000

 

საქონელი და მომსახურება

21 672

14 786

40 000

 

40 000

 

სხვა ხარჯები

600

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103 827

12 848

0

 

0

02 02 06

საპროექტო მომსახურების შესყიდვა

0

293 250

330 000

 

330 000

 

ხარჯები

0

1 180

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

1 180

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

292 070

330 000

 

330 000

02 02 07

სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

186 141

251 770

200 000

 

200 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

186 141

251 770

200 000

 

200 000

02 02 07 01

სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა

186 141

204 771

200 000

 

200 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

186 141

204 771

200 000

 

200 000

02 02 07 02

კურორტ ბეშუმში და კატრიძირის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა

0

46 999

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

46 999

0

 

 

02 02 08

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვა

83 646

41 361

80 000

 

80 000

 

ხარჯები

65 004

22 449

60 000

 

60 000

 

საქონელი და მომსახურება

65 004

22 449

40 000

 

40 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

20 000

 

20 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 642

18 912

20 000

 

20 000

02 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2 714 225

2 751 484

5 428 480

 

5 428 480

 

ხარჯები

49 117

221 830

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

49 117

221 830

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 665 108

2 529 654

5 428 480

 

5 428 480

02 03 01

მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

1 551 810

1 428 228

1 949 340

 

1 949 340

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 551 810

1 428 228

1 949 340

 

1 949 340

02 03 01 01

ფერდსამაგრი სამუშაოები

1 032 921

939 747

600 000

 

600 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 032 921

939 747

600 000

 

600 000

02 03 01 02

დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და სავალი ბილიკის მოწყობა (მეორე ეტაპი)

23 710

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 710

 

0

 

0

02 03 01 03

ფუშრუკაულის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

48 189

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

48 189

0

 

 

02 03 01 04

დაბა ხულოში რუსთაველის ქუჩაზე, თეატრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

11 797

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 797

 

0

 

 

02 03 01 05

თამარ მეფის ქუჩის ეზოს კეთილმოწყობა

19 724

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 724

 

0

 

 

02 03 01 06

სოფელ წაბლანაში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა

45 204

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45 204

 

0

 

 

02 03 01 07

სოფელ ჩაოში ახალი ტურისტული ადგილის მოწყობა

150 577

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150 577

 

0

 

 

02 03 01 08

ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

269 997

63 340

 

63 340

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

269 997

63 340

 

63 340

02 03 01 09

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სკვერის მოწყობა და საპირფარეშოს მშენებლობა

60 000

129 104

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 000

129 104

0

 

 

02 03 01 10

სოფელ კვატიაში ქოჩახელას საფლავის და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა

0

10 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

10 000

0

 

 

02 03 01 11

სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა

207 877

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207 877

 

0

 

 

02 03 01 12

სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მეორე ეტაპი)

0

31 191

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

31 191

0

 

 

02 03 01 13

ხულოს მუნიციპალიტეტის ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების რეაბილიტაციისა და სკვერების მიმდებარედ განთავსებული საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების ფასადების კეთილმოწყობა

0

0

1 286 000

 

1 286 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1 286 000

 

1 286 000

02 03 02

მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

1 162 415

1 323 256

3 479 140

0

3 479 140

 

ხარჯები

49 117

221 830

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

49 117

221 830

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 113 298

1 101 426

3 479 140

 

3 479 140

02 03 02 01

სოფელ პაქსაძეებში ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა

0

113 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

113 000

0

 

 

02 03 02 02

სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის დასრულება

0

68 935

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

68 935

0

 

 

02 03 02 03

სოფელ დიდაჭარაში ადმინისტრაციული შენობის  მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)

9 030

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 030

 

0

 

0

02 03 02 04

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს შენობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები

0

0

450 000

 

450 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

450 000

 

450 000

02 03 02 05

სოფელ ტაბახმელაში წისქვილის მშენებლობა

0

15 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

15 000

0

 

 

02 03 02 06

სოფელ ჩაოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა

0

0

454 904

 

454 904

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

454 904

 

454 904

02 03 02 07

სოფელ ზემო თხილვანაში ადმინისტრაციული შენობის და სპორტული დარბაზის მშენებლობა

0

0

400 000

 

400 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

400 000

 

400 000

02 03 02 08

სოფელ ტუნაძეებში ახალგაზრდობის ცენტრის მშენებლობა

0

0

257 912

 

257 912

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

257 912

 

257 912

02 03 02 09

სოფელ მანიაკეთში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა

0

0

391 820

 

391 820

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

391 820

 

391 820

02 03 02 10

სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

207 553

520 444

209 399

 

209 399

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207 553

520 444

209 399

 

209 399

02 03 02 11

დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა

566 963

295 534

826 360

 

826 360

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

566 963

295 534

826 360

 

826 360

02 03 02 12

სოფელ განახლებაში ფანჩატურის მოწყობა

15 851

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 851

 

0

 

 

02 03 02 13

სოფელ კვატიაში სოფლის სახლის მშენებლობა

0

0

157 100

 

157 100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

157 100

 

157 100

02 03 02 14

სოფელ ზემო თხილვანის მუზეუმის რემონტი

34 371

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34 371

 

0

 

 

02 03 02 15

სოფელ თაგოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა

0

0

293 043

 

293 043

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

293 043

 

293 043

02 03 02 16

სოფელ წაბლიანში წისქვილის მშენებლობა

0

15 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

15 000

0

 

 

02 03 02 17

დაბა ხულოში ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია

0

33 841

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

33 841

0

 

 

02 03 02 18

სოფელ ვერნებში მალხაზ აბაშიძის სახელობის მემორიალის მოწყობა

0

0

26 850

 

26 850

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

26 850

 

26 850

02 03 02 19

ბეშუმში ტრენაჟორებისა და საბავშვო ატრაქციონის მოწყობა

63 107

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63 107

 

0

 

 

02 03 02 20

ხულო-თაგოს ბაგირგზის სადგურის კაბინის რეაბილიტაცია და გენერატორის შესყიდვა

112 513

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112 513

 

0

 

 

02 03 02 21

საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა

82 154

221 830

0

 

0

 

ხარჯები

0

221 830

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

221 830

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82 154

 

0

 

0

02 03 02 22

სოფელ ქედლებში საპირფარეშოს მშენებლობა

21 756

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 756

 

0

 

 

02 03 02 23

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სოციალურ სახლზე საკვამურების მოწყობა

49 117

0

0

 

0

 

ხარჯები

49 117

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

49 117

 

0

 

0

02 03 02 28

ხულო-თაგოს ბაგირგზის კაბინის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა

0

39 672

11 752

 

11 752

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

39 672

11 752

 

11 752

02 04

მუნიციპალიტეტეში ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა)

977 722

0

0

 

0

 

ხარჯები

68 867

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

68 867

 

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

908 855

 

0

 

0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

802 133

1 467 698

2 720 038

 

2 720 038

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

10

 

10

 

ხარჯები

799 333

1 091 466

2 456 160

 

2 456 160

 

შრომის ანაზღაურება

64 548

85 722

101 640

 

101 640

 

საქონელი და მომსახურება

734 345

1 002 634

1 053 520

 

1 053 520

 

სხვა ხარჯები

440

3 110

1 301 000

 

1 301 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 800

376 232

263 878

 

263 878

03 01

სანიტარული დასუფთავება

1 956

211 000

18 000

 

18 000

 

ხარჯები

1 956

11 000

18 000

 

18 000

 

საქონელი და მომსახურება

1 956

11 000

18 000

 

18 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

200 000

0

 

0

03 01 01

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა

960

0

0

 

0

 

ხარჯები

960

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

960

0

0

 

0

03 01 02

ნაგვის კონტეინერების შეძენა (216 ერთეული)

0

200 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

200000

0

 

 

03 01 03

მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა

996

11 000

18 000

 

18 000

 

ხარჯები

996

11 000

18 000

 

18 000

 

საქონელი და მომსახურება

996

11 000

18 000

 

18 000

03 02

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი

800 177

1 084 446

1 143 660

 

1 143 660

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

10

 

10

 

ხარჯები

797 377

1 080 466

1 138 160

 

1 138 160

 

შრომის ანაზღაურება

64 548

85 722

101 640

 

101 640

 

საქონელი და მომსახურება

732 389

991 634

1 035 520

 

1 035 520

 

სხვა ხარჯები

440

3 110

1 000

 

1 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 800

3 980

5 500

 

5 500

03 03

სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ერთი ერთეული ნაგავმზიდი)

0

172 252

258 378

 

258 378

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

172252

258378

 

258378

03 04

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისათვის სპეციალური ავტოსატრანსპორტო საშუალების შეძენა

0

0

1 300 000

 

1 300 000

 

ხარჯები

0

0

1 300 000

 

1 300 000

 

სხვა ხარჯები

 

 

1 300 000

 

1 300 000

04 00

განათლება

3 378 644

4 464 369

4 920 611

 

4 920 611

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

253

253

253

 

253

 

ხარჯები

3 008 869

3 668 416

4 420 611

 

4 420 611

 

შრომის ანაზღაურება

1 610 747

2 006 138

2 218 657

 

2 218 657

 

საქონელი და მომსახურება

1 352 032

1 647 885

2 198 540

 

2 198 540

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12 777

9 893

1 517

 

1 517

 

სხვა ხარჯები

33 313

4 500

1 897

 

1 897

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

369775

795953

500000

 

500000

04 01

სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება

3 005 855

3 732 718

4 420 611

0

4 420 611

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

253

253

253

0

253

 

ხარჯები

2 994 210

3 668 416

4 420 611

0

4 420 611

 

შრომის ანაზღაურება

1 610 747

2 006 138

2 218 657

0

2 218 657

 

საქონელი და მომსახურება

1 352 032

1 647 885

2 198 540

0

2 198 540

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12 777

9 893

1 517

0

1 517

 

სხვა ხარჯები

18 654

4 500

1 897

0

1 897

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 645

64 302

0

0

0

04 01 01

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

3 005 855

3 732 718

4 420 611

 

4 420 611

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

253

253

253

 

253

 

ხარჯები

2 994 210

3 668 416

4 420 611

 

4 420 611

 

შრომის ანაზღაურება

1 610 747

2 006 138

2 218 657

 

2 218 657

 

საქონელი და მომსახურება

1 352 032

1 647 885

2 198 540

 

2 198 540

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12 777

9 893

1 517

 

1 517

 

სხვა ხარჯები

18 654

4 500

1 897

 

1 897

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 645

64 302

0

 

0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

367 856

731 651

500 000

 

500 000

 

ხარჯები

14 659

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

14 659

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

353 197

731 651

500 000

 

500 000

04 02 01

სოფელ წაბლანაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

500 000

 

500 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

500 000

 

500 000

04 02 02

სოფელ ვერნებში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

17 441

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 441

 

0

 

 

04 02 03

სოფელ ყინჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

221 884

731 651

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

221 884

731 651

0

 

 

04 02 04

დაბა ხულოსა და სოფელ ქედლების საბავშვო ბაღების ენერგოეფექტურობის გაზრდის და ენერგიის განახლებული წყაროების ტექნოლოგიების დამონტაჟების სამუშაოები

100 000

0

0

 

0

 

ხარჯები

14 659

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

14 659

 

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85 341

 

0

 

 

04 02 05

სოფელ ღურტის საბავშვო ბაღის საქვაბის შენობის მშენებლობა

23 094

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 094

 

0

 

0

04 02 07

ღორჯომის საბავშვო ბაღის, სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის და ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

5 437

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 437

 

0

 

0

04 03

 სკოლების მშენებლობა-რემონტი

4 933

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 933

 

0

 

0

04 03 01

სოფელ გურძაულში დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

2 933

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 933

 

0

 

0

04 03 02

მიწის ნაკვეთის შეძენა

2 000

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 000

 

0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

2 076 605

3 020 165

3 539 064

 

3 539 064

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

169

173

181

 

181

 

ხარჯები

1 801 741

2 449 145

2 736 264

 

2 736 264

 

შრომის ანაზღაურება

812 990

1 091 520

1 248 628

 

1 248 628

 

საქონელი და მომსახურება

643 960

869 467

1 045 796

 

1 045 796

 

სუბსიდიები

3 250

4 500

0

 

0

 

გრანტები

236 259

295 300

261 690

 

261 690

 

სხვა ხარჯები

105 282

188 358

180 150

 

180 150

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

274 864

571 020

802 800

 

802 800

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

680 890

1 136 686

1 468 673

 

1 468 673

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44

47

56

 

56

 

ხარჯები

413 438

592 866

668 673

 

668 673

 

შრომის ანაზღაურება

234 673

319 905

388 476

 

388 476

 

საქონელი და მომსახურება

84 228

126 691

137 197

 

137 197

 

სხვა ხარჯები

94 537

146 270

143 000

 

143 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

267 452

543 820

800 000

 

800 000

05 01 01

ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა

240 167

329 000

402 577

 

402 577

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44

39

44

 

44

 

ხარჯები

237 577

327 600

402 577

 

402 577

 

შრომის ანაზღაურება

189 973

250 905

312 576

 

312 576

 

საქონელი და მომსახურება

47 604

76 695

90 001

 

90 001

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 590

1 400

0

 

0

05 01 02

 ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“

53 736

83 996

93 096

 

93 096

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

8

12

 

12

 

ხარჯები

53 736

83 996

93 096

 

93 096

 

შრომის ანაზღაურება

44 700

69 000

75 900

 

75 900

 

საქონელი და მომსახურება

9 036

14 996

17 196

 

17 196

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა

122 125

181 270

173 000

 

173 000

 

ხარჯები

122 125

181 270

173 000

 

173 000

 

საქონელი და მომსახურება

27 588

35 000

30 000

 

30 000

 

სხვა ხარჯები

94 537

146 270

143 000

 

143 000

05 01 04

სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

264 862

542 420

800 000

 

800 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

264 862

542 420

800 000

 

800 000

05 01 04 01

სოფელ ბოძაურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

168 841

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

168 841

0

 

 

05 01 04 02

სოფელ კვატიაში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

37 431

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 431

 

0

 

 

05 01 04 03

დაბა ხულოში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

76 037

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76 037

 

0

 

 

05 01 04 04

სოფელ პაქსაძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

32 855

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 855

 

0

 

 

05 01 04 05

მთა ზორტიყელში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

70 005

85 395

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70 005

85 395

0

 

 

05 01 04 06

სოფელ ჭახაურში სპორტული მოედნის მშენებლობა

48 534

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48 534

 

0

 

 

05 01 04 07

სოფელ დეკანაშვილების მინი სპორტული მოედნის რემონტი

0

16 469

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

16 469

0

 

 

05 01 04 08

სოფელ ზემო ვაშლოვანის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

40 560

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

40 560

0

 

 

05 01 04 09

სოფელ ღურტის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

38 341

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

38 341

0

 

 

05 01 04 10

დიდიაილაში მინი სპორტული მოედნის და ფანჩატურის მოწყობა

0

192 814

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

192 814

0

 

 

05 01 04 11

ვაშლოვანის მთაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

150 000

 

150 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

150 000

 

150 000

05 01 04 12

მთა თეთრობში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

150 000

 

150 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

150 000

 

150 000

05 01 04 13

სოფელ იაკობაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

100 000

 

100 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

100 000

 

100 000

05 01 04 14

კურორტ ბეშუმში ორი ერთეული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

80 000

 

80 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

80 000

 

80 000

05 01 04 15

სოფელ ირემაძეების სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია

0

0

50 000

 

50 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

50 000

 

50 000

05 01 04 16

სოფელ წაბლიანის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

40 000

 

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

40 000

 

40 000

05 01 04 17

სოფელ გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

30 000

 

30 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

30 000

 

30 000

05 01 04 18

სოფელ დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის მშენებლობა

0

0

200 000

 

200 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

200 000

 

200 000

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1 395 715

1 883 479

2 070 391

 

2 070 391

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125

126

125

 

125

 

ხარჯები

1 388 303

1 856 279

2 067 591

 

2 067 591

 

შრომის ანაზღაურება

578 317

771 615

860 152

 

860 152

 

საქონელი და მომსახურება

559 732

742 776

908 599

 

908 599

 

სუბსიდიები

3 250

4 500

0

 

0

 

გრანტები

236 259

295 300

261 690

 

261 690

 

სხვა ხარჯები

10 745

42 088

37 150

 

37 150

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 412

27 200

2 800

 

2 800

05 02 01

ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა

125 056

165 400

188 384

 

188 384

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

19

18

 

18

 

ხარჯები

125 056

165 400

188 384

 

188 384

 

შრომის ანაზღაურება

82 573

111 900

122 140

 

122 140

 

საქონელი და მომსახურება

42 483

53 500

66 244

 

66 244

05 02 02

ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი

798 072

1 104 370

1 235 484

 

1 235 484

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

96

96

96

 

96

 

ხარჯები

791 190

1 080 170

1 232 684

 

1 232 684

 

შრომის ანაზღაურება

435 420

575 595

645 480

 

645 480

 

საქონელი და მომსახურება

355 700

504 495

587 104

 

587 104

 

სხვა ხარჯები

70

80

100

 

100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 882

24 200

2 800

 

2 800

05 02 03

სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

236 259

295 300

261 690

 

261 690

 

ხარჯები

236 259

295 300

261 690

 

261 690

 

გრანტები

236 259

295 300

261 690

 

261 690

05 02 04

კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა

90 616

86 205

150 000

 

150 000

 

ხარჯები

90 616

86 205

150 000

 

150 000

 

საქონელი და მომსახურება

79 991

80 997

120 000

 

120 000

 

სხვა ხარჯები

10 625

5 208

30 000

 

30 000

05 02 05

ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა

9 974

24 060

30 000

 

30 000

 

ხარჯები

9 974

24 060

30 000

 

30 000

 

საქონელი და მომსახურება

6 724

17 560

28 000

 

28 000

 

სუბსიდიები

3 250

4 500

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

2 000

2 000

 

2 000

05 02 06

ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი

117 755

157 294

174 833

 

174 833

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

11

 

11

 

ხარჯები

117 225

154 294

174 833

 

174 833

 

შრომის ანაზღაურება

60 324

84 120

92 532

 

92 532

 

საქონელი და მომსახურება

56 851

66 124

82 251

 

82 251

 

სხვა ხარჯები

50

4 050

50

 

50

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

530

3 000

0

 

0

05 02 07

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

9 994

15 000

20 000

 

20 000

 

ხარჯები

9 994

15 000

20 000

 

20 000

 

საქონელი და მომსახურება

9 994

12 600

17 000

 

17 000

 

სხვა ხარჯები

0

2 400

3 000

 

3 000

05 02 08

გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა

7 989

9 500

10 000

 

10 000

 

ხარჯები

7 989

9 500

10 000

 

10 000

 

საქონელი და მომსახურება

7 989

7 500

8 000

 

8 000

 

სხვა ხარჯები

0

2 000

2 000

 

2 000

05 02 09

კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

0

26 350

0

 

0

 

ხარჯები

0

26 350

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

26 350

0

 

0

05 02 09 01

სსიპ „ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''-ს რემონტი

0

26 350

0

 

0

 

ხარჯები

0

26 350

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

26 350

0

 

 

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2 681 197

2 164 160

2 493 816

 

2 493 816

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

2 582 432

2 162 460

2 493 816

 

2 493 816

 

შრომის ანაზღაურება

34 320

48 720

53 592

 

53 592

 

საქონელი და მომსახურება

411 068

534 760

581 404

 

581 404

 

სუბსიდიები

0

25 000

25 000

 

25 000

 

გრანტები

0

0

20 000

 

20 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 170 131

1 374 040

1 473 700

 

1 473 700

 

სხვა ხარჯები

966 913

179 940

340 120

 

340 120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98 765

1 700

0

 

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1 094 181

1 298 300

1 389 316

 

1 389 316

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

995 416

1 296 600

1 389 316

 

1 389 316

 

შრომის ანაზღაურება

34 320

48 720

53 592

 

53 592

 

საქონელი და მომსახურება

411 068

520 280

573 004

 

573 004

 

სოციალური უზრუნველყოფა

548 793

727 600

757 600

 

757 600

 

სხვა ხარჯები

1 235

0

5 120

 

5 120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98 765

1 700

0

 

0

06 01 01

ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი

445 388

570 700

631 716

 

631 716

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

445 388

569 000

631 716

 

631 716

 

შრომის ანაზღაურება

34 320

48 720

53 592

 

53 592

 

საქონელი და მომსახურება

411 068

520 280

573 004

 

573 004

 

სხვა ხარჯები

0

0

5 120

 

5 120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 700

0

 

0

06 01 02

სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება

0

19 000

20 000

 

20 000

 

ხარჯები

0

19 000

20 000

 

20 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

19 000

20 000

 

20 000

06 01 03

შშმ ბავშვებისათვის კლიმატოთერაპიის კურსის ჩატარება

0

1 000

0

 

0

 

ხარჯები

0

1 000

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

1 000

0

 

 

06 01 04

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

459 993

530 000

530 000

 

530 000

 

ხარჯები

459 993

530 000

530 000

 

530 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

459 993

530 000

530 000

 

530 000

06 01 05

მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება

88 800

177 600

177 600

 

177 600

 

ხარჯები

88 800

177 600

177 600

 

177 600

 

სოციალური უზრუნველყოფა

88 800

177 600

177 600

 

177 600

06 01 06

პერსონალური ასისტენტით მომსახურება

0

0

30 000

 

30 000

 

ხარჯები

0

0

30 000

 

30 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

30 000

 

30 000

06 01 07

სპეციალური ტექნიკის შეძენა

100 000

0

0

 

0

 

ხარჯები

1 235

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

1 235

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98 765

0

0

 

 

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

1 587 016

865 860

1 104 500

 

1 104 500

 

ხარჯები

1 587 016

865 860

1 104 500

 

1 104 500

 

საქონელი და მომსახურება

0

14 480

8 400

 

8 400

 

სუბსიდიები

0

25 000

25 000

 

25 000

 

გრანტები

0

0

20 000

 

20 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

621 338

646 440

716 100

 

716 100

 

სხვა ხარჯები

965 678

179 940

335 000

 

335 000

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

49 843

51 500

67 800

 

67 800

 

ხარჯები

49 843

51 500

67 800

 

67 800

 

საქონელი და მომსახურება

0

4 480

8 400

 

8 400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

49 843

47 020

59 400

 

59 400

06 02 02

ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა

24 600

25 000

45 000

 

45 000

 

ხარჯები

24 600

25 000

45 000

 

45 000

 

საქონელი და მომსახურება

0

10 000

0

 

0

 

გრანტები

0

0

20 000

 

20 000

 

სხვა ხარჯები

24 600

15 000

25 000

 

25 000

06 02 03

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

50 000

44 000

45 000

 

45 000

 

ხარჯები

50 000

44 000

45 000

 

45 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50 000

44 000

45 000

 

45 000

06 02 04

მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა  ფინანსური დახმარების გაწევა

0

11 600

30 500

 

30 500

 

ხარჯები

0

11 600

30 500

 

30 500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

11 600

30 500

 

30 500

06 02 05

მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

118 000

110 000

115 000

 

115 000

 

ხარჯები

118 000

110 000

115 000

 

115 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

118 000

110 000

115 000

 

115 000

06 02 06

მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა

181 000

30 000

180 000

 

180 000

 

ხარჯები

181 000

30 000

180 000

 

180 000

 

სხვა ხარჯები

181 000

30 000

180 000

 

180 000

06 02 07

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

735 219

0

0

 

0

 

ხარჯები

735 219

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

735 219

0

0

 

0

06 02 08

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

72 700

93 100

100 000

 

100 000

 

ხარჯები

72 700

93 100

100 000

 

100 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72 700

93 100

100 000

 

100 000

06 02 09

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

90 000

107 700

110 000

 

110 000

 

ხარჯები

90 000

107 700

110 000

 

110 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

90 000

107 700

110 000

 

110 000

06 02 10

ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახლის სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

0

0

25 000

 

25 000

 

ხარჯები

0

0

25 000

 

25 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

25 000

 

25 000

06 02 11

ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება

94 155

118 220

118 200

 

118 200

 

ხარჯები

94 155

118 220

118 200

 

118 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

94 155

118 220

118 200

 

118 200

06 02 12

ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფა

0

131 500

100 000

 

100 000

 

ხარჯები

0

131 500

100 000

 

100 000

 

სხვა ხარჯები

0

131 500

100 000

 

100 000

06 02 13

მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის  ფინანსური დახმარება

88 400

114 800

132 000

 

132 000

 

ხარჯები

88 400

114 800

132 000

 

132 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

88 400

114 800

132 000

 

132 000

06 02 14

მძიმე ავადმყოფთა მკურნალობის და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა

58 240

0

0

 

0

 

ხარჯები

58 240

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

58 240

0

0

 

0

06 02 15

წითელი ჯვრის თანადაფინანსება

20 000

25 000

25 000

 

25 000

 

ხარჯები

20 000

25 000

25 000

 

25 000

 

სუბსიდიები

0

25 000

25 000

 

25 000

 

სხვა ხარჯები

20 000

 

0

 

0

06 02 16

მზრუნველობა მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა

0

3 440

11 000

 

11 000

 

ხარჯები

0

3 440

11 000

 

11 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0

6 000

 

6 000

 

სხვა ხარჯები

0

3 440

5 000

 

5 000

06 02 17

სოციალურად შეჭირვებული მოსახლეობისათვის სასურსათო კალათების შეძენა

4 859

0

0

 

0

 

ხარჯები

4 859

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

4 859

0

0

 

0

 


მუხლი 19. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

მუხლი 20. დანამატები და ჯილდო
2024 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  დანამატების  და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

 


მუხლი 21. ასიგნებების  დაფინანსება
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.