„ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 29 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 29 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 3
დოკუმენტის მიმღები ქედის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 12/03/2024
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/03/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.134.016382
3
12/03/2024
ვებგვერდი, 13/03/2024
190020020.35.134.016382
„ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 29 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ქედის მუნიციპალიტეტი
 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №3

2024 წლის 12 მარტი

დაბა ქედა

 

„ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 29 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 29 დეკემბრის №14 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: სსმ,  ვებგვერდი www.matsne.gov.ge, 29/12/2023, სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.134.016374) შეტანილ იქნას ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1, დანართი №2 და დანართი №3  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან ცინცაძე



დანართი №1

თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის               ფაქტი

2024 წლის გეგმა

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 818 507

24 296 482

24 760 800

24 760 800

გადასახადები

12 902 820

15 382 649

16 690 800

16 690 800

გრანტები

5 287 900

8 330 251

7 500 000

7 500 000

სხვა შემოსავლები

627 787

583 582

570 000

570 000

ხარჯები

11 691 969

15 502 736

16 518 300

16 518 300

შრომის ანაზღაურება

4 206 779

5 950 429

6 782 540

6 782 540

საქონელი და მომსახურება

2 632 305

3 388 352

4 105 020

4 105 020

პროცენტი

13 273

9 788

18 400

18 400

სუბსიდიები

2 278 495

2 773 961

2 966 580

2 966 580

გრანტები

3 480

6 350

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 220 706

1 491 465

1 483 160

1 483 160

სხვა ხარჯები

1 336 931

1 882 390

1 162 600

1 162 600

საოპერაციო სალდო

7 126 538

8 793 746

8 242 500

8 242 500

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7 153 027

9 250 797

9 083 100

9 083 100

ზრდა

7 171 870

9 260 222

9 113 100

9 113 100

კლება

18 843

9 425

30 000

30 000

მთლიანი სალდო

-26 488

-457 051

-840 600

-840 600

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-53 278

-483 841

-868 600

-868 600

კლება

0

483 841

868 600

868 600

ვალუტა და დეპოზიტები

0

483 841

868 600

868 600

ვალდებულებების ცვლილება

-26 790

-26 790

-28 000

-28 000

ზრდა

0

0

0

0

საშინაო

26 790

26 790

28 000

28 000

ბალანსი

0

0

0

0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის               ფაქტი

2024 წლის გეგმა

მათ შორის

 

საკუთარი შემოსავლები

 
 

შემოსულობები

18 837 350

24 305 907

24 790 800

24 790 800

 

შემოსავლები

18 818 507

24 296 482

24 760 800

24 760 800

 

არაფინანსური აქტივების კლება

18 843

9 425

30 000

30 000

 

გადასახდელები

18 890 629

24 789 747

25 659 400

25 659 400

 

ხარჯები

11 691 969

15 502 736

16 518 300

16 518 300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 171 870

9 260 222

9 113 100

9 113 100

 

ვალდებულებების კლება

26 790

26 790

28 000

28 000

 

ნაშთის ცვლილება

-53 278

-483 841

-868 600

-868 600

 

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის შემოსავლები 24 760 800  ლარის ოდენობით

შემოსავლების სახეების დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 818 507

24 296 482

24 760 800

24 760 800

გადასახადები

12 902 820

15 382 649

16 690 800

16 690 800

გრანტები

5 287 900

8 330 251

7 500 000

7 500 000

სხვა შემოსავლები

627 787

583 582

570 000

570 000

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 24 760 800 ლარის ოდენობით

შემოსავლების სახეების დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

მათ შორის

 
 

საკუთარი შემოსავლები

 

შემოსავალი

18 818 507

24 296 482

24 760 800

24 760 800

 

გადასახადები

12 902 820

15 382 649

16 690 800

16 690 800

 

გადასახადები ქონებაზე

441 624

403 035

400 000

400 000

 

გადასახადები უძრავ ქონებაზე

441 624

403 035

400 000

400 000

 

ქონების გადასახადი

441 624

403 035

400 000

400 000

 

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

361 406

329 309

367 000

367 000

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3 891

4 844

3 000

3 000

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

5 580

7 339

0

0

 

 ფიზიკური პირებიდან

4 473

6 280

0

 

 

 იურიდიული პირებიდან

1 107

1 059

0

 

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

70 747

61 543

30 000

30 000

 

ფიზიკური პირებიდან

2 806

3 933

2 000

2 000

 

იურიდიული პირებიდან

67 941

57 610

28 000

28 000

 

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

12 461 196

14 979 614

16 290 800

16 290 800

 

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

12 461 196

14 979 614

16 290 800

16 290 800

 

დამატებული ღირებულების გადასახადი

12 461 196

14 979 614

16 290 800

16 290 800

 

საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან

3 805 333

5 615 192

4 514 300

4 514 300

 

იმპორტირებული პროდუქციიდან

8 655 863

9 364 422

11 776 500

11 776 500

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები (ტრანსფერები)
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის გრანტები 7 500 000 ლარის ოდენობით

შემოსავლების სახეების დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

მათ შორის

 
 

საკუთარი შემოსავლები

 

გრანტები

5 287 900

8 330 251

7 500 000

7 500 000

 

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან

1 200,00

0,00

0,00

0,00

 

კაპიტალური

1 200,00

 

0,00

 

 

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

5 286 700

8 330 251

7 500 000

7 500 000

 

მიმდინარე

1 108 255

1 575 337

350 000

350 000

 

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან

1 108 255

1 575 337

350 000

350 000

 

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

1 108 255

1 575 337

350 000

350 000

 

სპეციალური ტრანსფერი

1 108 255

1 575 337

350 000

350 000

 

კაპიტალური

4 178 445

6 754 914

7 150 000

7 150 000

 

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან

4 178 445

6 754 914

7 150 000

7 150 000

 

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

4 178 445

6 754 914

7 150 000

7 150 000

 

კაპიტალური ტრანსფერი

4 178 445

6 754 914

7 150 000

7 150 000

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 570 000 ლარის ოდენობით

შემოსავლების სახეების დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

მათ შორის

 
 

საკუთარი შემოსავლები

 

სხვა შემოსავალი

627 787,00

583 582

570 000

570 000

 

შემოსავალი საკუთრებიდან

263 489,01

213 567

257 000

257 000

 

პროცენტი

176 225

129 341

140 000

140 000

 

რეზიდენტებისგან, სხვა სამთავრობო სექტორის გარდა

176 225

129 341

140 000

140 000

 

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

176 225

129 341

140 000

140 000

 

რენტა

87 264,11

84 226

117 000

117 000

 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

84 051

82 761

114 000

114 000

 

მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

10 000

15 000

12 000

12 000

 

მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

50 000

41 408

60 000

60 000

 

მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის

15 000

120

17 000

17 000

 

მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

 

370

0

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

9 051

25 863

25 000

25 000

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

3 213

1 465

3 000

3 000

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

103 009,1

43 971

77 000

77 000

 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

84 745

27 810

57 000

57 000

 

სანებართვო მოსაკრებლები

63 326

4 797

30 000

30 000

 

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

63 326

4 797

30 000

30 000

 

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

21 385

23 013

27 000

27 000

 

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

34,60

 

0,00

 

 

არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები

18 264

16 161

20 000

20 000

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

18 264

16 161

20 000

20 000

 

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

18 264

16 161

20 000

20 000

 

სანქციები, ჯარიმები და საურავები

30 756

41 619

36 000

36 000

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

0

32 369

29 000

29 000

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში

 

4 205

7 000

7 000

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში

 

2 410

2 000

2 000

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

0

19 195

20 000

20 000

 

 საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო

 

18 760

17 000

17 000

 

უბილეთო მგზავრობის გამო

 

60,00

0,00

 

 

 სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

 

375

3 000

3 000

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

 

6 420

0

 

 

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

 

140

0

 

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

 

9 000

7 000

7 000

 

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

30 756,21

250,00

0,00

 

 

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

230 533

284 426

200 000

200 000

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

230 533

284 426

200 000

200 000

 

სხვა მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

230 533

284 426

200 000

200 000

 

სხვა მართვის უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

 

1 606,50

0,00

 

 

შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე

 

4 972,86

0,00

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

230 533

277 847

200 000

200 000

 

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯები 16 518 300 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

მათ შორის

 
 

საკუთარი შემოსავლები

 

ხარჯები

11 688 489

15 496 386

16 518 300

16 518 300

 

შრომის ანაზღაურება

4 206 779

5 950 429

6 782 540

6 782 540

 

საქონელი და მომსახურება

2 632 305

3 388 352

4 105 020

4 105 020

 

პროცენტი

13 273

9 788

18 400

18 400

 

სუბსიდიები

2 278 495

2 773 961

2 966 580

2 966 580

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 220 706

1 491 465

1 483 160

1 483 160

 

სხვა ხარჯები

1 336 931

1 882 390

1 162 600

1 162 600

 

 


მუხლი 8. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 83 100 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 113 100   ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

მათ შორის

 
 

საკუთარი შემოსავლები

 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 231 061

290 700

1 368 500

1 368 500

 

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

72 283

114 933

0

0

 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 251 506

7 474 498

4 371 600

4 371 600

 

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

29 700

172 252

258 400

258 400

 

განათლება

117 875

138 287

54 100

54 100

 

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

1 229 895

963 852

2 710 500

2 710 500

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

311 833

220 633

350 000

350 000

 

სულ ჯამი

7 244 153

9 375 154

9 113 100

9 113 100

 

ბ) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  30 000 ლარის ოდენობით, მათ შორი:

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

მათ შორის

 
 

საკუთარი შემოსავლები

 

არაფინანსური აქტივების კლება

18 843

9 425

30 000

30 000

 

ძირითადი აქტივები

15 655

6 125

10 000

10 000

 

არაწარმოებული აქტივები

3 188

3 300

20 000

20 000

 

მიწა

3 188

3 300

20 000

20 000

 

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  25 659 300 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, მათ შორის:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

7,1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4 381 297

4 283 628

6 586 020

6 586 020

7,11

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                               

3 207 776

4 155 041

4 957 620

4 957 620

7,111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 207 776

4 155 041

4 857 620

4 857 620

7,112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

100 000

100 000

7,16

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

13 273

9 788

18 400

18 400

7,18

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

1 160 248

118 799

1 610 000

1 610 000

7,2

თავდაცვა

0

114 933

0

0

7,21

 სამოქალაქო თავდაცვა

0

114 933

0

0

7,4

ეკონომიკური საქმიანობა

1 927 081

4 151 897

2 146 500

2 146 500

7,42

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

11 760

7 899

13 000

13 000

7,421

სოფლის მეურნეობა

11 760

7 899

13 000

13 000

7,45

ტრანსპორტი

1 588 582

3 772 397

1 609 500

1 609 500

7,451

საავტომობილო ტრანსპორტი

1 588 582

3 772 397

1 609 500

1 609 500

7,47

ეკონომიკის სხვა დარგები

326 739

371 601

524 000

524 000

7,473

ტურიზმი

326 739

371 601

524 000

524 000

7,5

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 084 575

1 472 054

1 695 500

1 695 500

7,56

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

1 084 575

1 472 054

1 695 500

1 695 500

7,6

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

3 574 201

4 846 782

3 730 800

3 730 800

7,62

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 856 421

2 432 398

1 752 000

1 752 000

7,63

წყალმომარაგება

932 679

1 312 678

1 612 800

1 612 800

7,66

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

785 101

1 101 705

366 000

366 000

7,7

ჯანმრთელობის დაცვა

1 041 566

863 584

903 280

903 280

7,76

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

1 041 566

863 584

903 280

903 280

7,8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 946 514

2 956 851

5 051 800

5 051 800

7,81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 015 439

711 046

1 670 500

1 670 500

7,82

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 931 075

2 245 805

3 381 300

3 381 300

7,9

განათლება

2 687 282

3 820 672

3 913 000

3 913 000

7,91

სკოლამდელი აღზრდა

2 136 747

2 860 216

3 010 000

3 010 000

7,98

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

550 535

960 456

903 000

903 000

7 10

სოციალური დაცვა

1 221 323

2 072 639

1 604 500

1 604 500

7 107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

30 473

30 969

32 000

32 000

7 109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1 190 850

2 041 670

1 572 500

1 572 500

 

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

18 863 839

24 583 040

25 631 400

25 631 400

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 868 600 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 27 000 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100 000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა
2024 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
  1. პრიორიტეტი: მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები  (პროგრამული კოდი 01 00)

მმართველობით სფეროში განხორციელებული პროექტები, მუნიციპალიტეტის მერიას აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.

აღნიშნული მიმართულებები მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტის წარმომამდენლობით და აღმასრულებელი რგოლების განვითარებისთვის და თანამედროვე მართვის სისტემის საფუძვლების დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფას.

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

01 02 02

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

01 02 03

მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა  საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში

01 02 04 01

სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

01 02 04 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
ფინანსური უზრუნველყოფა

01 02 05

ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა

01 02 06

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი  მუნიციპალური პროგრამა

01 02 07

 გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამღლება

01 02 08

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

პრიორიტეტი:

  1. ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00).
  • პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01). პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, დაზიანებული გზებისა და საგზაო ნაგებობების  (ხიდები, მილხიდები, გზების დამცავი კედლები და გაბიონები და სხვა)  რეაბილიტაციას, ფეხით მოსიარულეთა ინფრასტრუქტურის განვითარებას (ტროტუარების,  პანდუსებისა და ბორდიურების მოწყობა), გზების  მოდინებული წყლის ზემოქმედებისაგან დაცვის მიზნით კიუვეტების, ცხაურების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციას, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების მიზნით საგზაო ნიშნების და მონიშვნების  (მ. შ. ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები და სიჩქარის შემზღუდავი საშუალებები) მოწყობას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა და შექმნილია პირობები ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები :

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 01

  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

02 01 01

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

02 01 02

ავტობუსის შესყიდვა (ერთი ერთეული)

02 01 03

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

02 01 04

ბურღვა აფეთქება

02 01 05

დაბა ქედის საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა

      02 01 06

შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო

 

  • პროგრამა: საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02). მუნიციპალიტეტსი განაშენიანების ახალი პროექტებიდან გამომდინარე, უახლოეს მომდევნო წლებშიც, კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავაც პრიორიტეტად რჩება. მუნიციპალიტეტის კომუნალური მეურნეობა წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც  ქმნის მოსახლეობისათვის აუცილებელ საცხოვრებელ პირობებს, უზრუნველყოფს საქმიანობის განხორციელებას, ასევე მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში მომუშავე საწარმოებისა და ორგანიზაციების შეუფერხებელ, გამართულ ფუნქციონირებას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

02 02 02

შპს  ქედის წყალკანალი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში რეაბილიტირებულია და აშენებულია წყლის სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია მოსახლეობის წყალმომარაგება.

  • ქვეპროგრამა: წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა   (პროგრამული კოდი 02 02 01). ქვეპროგრამა ითვალისწინებს არსებული წყლის სისტემაზე დაზიანებული ქსელის ამოცვლას, სარეზერვო გამანაწილებელი აუზების აშენებას, დამატებით მომხმარებლების მიერთებას და ოჯახებისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას, მილების შეძენას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

02 02 01 01

სოფელ პ/მაისის ცენტრის მოსახლეობის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა

02 02 01 02

სოფელ წონიარისის სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

02 02 01 03

სოფელ პ/მაისის ბაგა-ბაღის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა

02 02 01 04

სოფელ ძენწმანში სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა

02 02 01 05

სოფელ სირაბიძეებში წყალმომარაგების გამანაწილებელი აუზის მოწყობა

02 02 01 06

სოფელ დოლოგანში წყალმომარაგების  გამანაწილებელი ავზის მოწყობა

 

 

  • ქვეპროგრამაშპს ქედის წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 02). მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწევა შპს ქედის წყალკანალს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას და საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების  მოვლა-შენახვა.
  •  

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტის დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის, საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების  მოვლა-შენახვა, ქლორირება და ფილტრაცია.გაუმჯობესებულია წყალმომარაგების მომსახურება, უზრუნველყოფილია წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება და მოვლილია კანალიზაციო და სანიაღვრე არხები.

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 02 02

შპს  ქედის წყალკანალი

  • პროგრამა:  კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03). პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მოსახლეობის დასვენებისა და გართობის მიზნით სკვერების, პარკების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

02 03 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

02 03 02

ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

02 03 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: შექმნილია ახალი საბინაო ფონდი, გაუმჯობესებულია მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურა და შექმნილია კომფორტული საცხოვრებელი გარემო; რეაბილიტირებულია ადმინისტრაციული შენობები და მოსახლეობისთვის შექმნილია პირობები მუნიციპალური სერვისების კომფორტულ გარემოში მისაღებად.

  • ქვეპროგრამა:  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 02 03 01). პროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება, შიდა საერთო მოხმარების წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების შეკეთება, კიბის უჯრედების მოწესრიგება.
    ასევე ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მრავალბინიანი სახლების მობინადრეთათვის უსაფრთხო, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა, ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; შექმნილია ახალი საბინაო ფონდი, გაუმჯობესებულია მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურა და შექმნილია კომფორტული საცხოვრებელი გარემო; რეაბილიტირებულია ადმინისტრაციული შენობები და მოსახლეობისთვის შექმნილია პირობები მუნიციპალური სერვისების კომფორტულ გარემოში მისაღებად.

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 03 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

02 03 01 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

02 03 01 02

ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლის სახლის მოწყობა

02 03 01 03

სოციალური სახლის მშენებლობა(მათ შორის: საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა)

  • პროგრამა:  ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; (პროგრამული კოდი 02 03 02). გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე ხორციელდება სამუშაოები დაზიანებული გზების, წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების, უმისამართოდ გამდინარე წყლების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის, მეწყერის შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობების და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, ასევე ახალი ტერიტორიების ათვისება რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 03 02

ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

02 03 02 01

მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: სტიქიისგან მოსახლეობის, მუნიციპალური და კერძო საკუთრების დაცვა და ახალი ტერიტორიების ათვისება; სტიქიისგან დაცული მოსახლეობა, მუნიციპალური და კერძო საკუთრება და ათვისებული ახალი ტერიტორიები

  • პროგრამა:  პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 02 03 03). პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა–პატრონობა, კერძოდ, ნარგავების მოვლა, ნიადაგის მომზადება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. სკვერებისა და პარკების მოწყობის დროს გათვალისწინებული იქნება ქალთა და ბავშვთა, შშმ პირების, ახალგაზრდების, მოხუცების, კაცების და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების საჭიროებები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 03 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

02 03 03 01

ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ახოში სკვერის მოწყობა

02 03 03 04

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრებისა და მასში შემავალი სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობის, ინფრასტრუქტურის მოწყობის და სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; მოწყობილი და გაფართოებული სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურა და  სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი გარემო დასვენებისა და გართობისთვის, მოვლილი ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები და პარკები.

  • პროგრამა: მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 02 04). მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 2022 წლისათვის დაგეგმილი და შესყიდული მშენებლობის პროექტების სისტემატურ კონტროლს. ფარული სამუშაოების ზუსტად აღრიცხვას და ფორმა N2-ების მიხედვით შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხისა და ზომების შემოწმებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

02 04 01

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

02 04 02

 პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

02 04 03

მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება; მომზადებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები.

  • პროგრამა: სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 05). მუნიციპალიტეტის მიერ  ფერმერებისათვის ხელშეწყობა საერთაშორისო და აგო გაყიდვების გამოფენა-გაყიდვაში, ასევე პირუტყვთა ვაქცინაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 05

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

02 05 01

აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა

02 05 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის მიერ  ფერმერებისათვის ხელშეწყობა საერთაშორისო და აგო გაყიდვების გამოფენა-გაყიდვაში, ასევე პირუტყვთა ვაქცინაცია; ხელშეწყობილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფერმერები.

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 07

საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

02 08

შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

02 09

მთების ელექტროფიკაცია (გომის მთა)

პრიორიტეტი

  1. დასუფთავება და გარემოს დაცვა  (პროგრამული კოდი 03 00).
  • პროგრამა: მუნიციპალური ნარჩენების მართვა და დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 00). პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის,  არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების დეზიფექცია, მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა;  საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  განთავსებულ ურნებში და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანას მოემსახურება 2 ნაგავმზიდი. გარე- განათების მოვლა პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა-პატრონობა. მუნიციპალიტეტში სოფლებისათვის დამატებით კომუნალური მომსახურებისათვის კონტეინერების განთავსება დღემდე მომსახურების გარეშე დარჩენილი უბნებისათვის. რითაც მომსახურების სფეროში მოექცევა მუნიციპალიტეტის მთელი დასახლებული ტერიტორია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

03 01 01

შპს ქედის კომუნალურსერვისი

03 01 02

ნაგავმზიდის შეძენა (ერთი ერთეული)

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება; გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური მდგომარეობა და მუნიციპალური ნარჩენების მართვა.

პრიორიტეტი:

  1. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00).

პროგრამა: სკოლამდელი აღზრდა და  განათლება (პროგრამული კოდი 04 00). მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი 490 აღსაზრდელით, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)ი.პ. ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება. სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 255  თანამშრომელი, მათ შორის 30 კაცი და 225 ქალი.   ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის  შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. პროგრამით დაგეგმილია სკოლამდელი განათლების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და არსებულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა. ამასთან პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი აღზრდის წარმატებულ პედაგოგთა შრომის სტიმულირება და წახალისება. განათლებული საზოგადოება ძლიერი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი საყრდენია. ჩვენს ქვეყანაში  ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი  მომავალი თაობის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფაა. იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად ამაღლდეს მოსწავლისა და სტუდენტის სწავლის ხარისხი, ძალზედ მნიშვნელოვანია მათი  მოტივირება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წარმოდგენილი განცხადებების მიღება, განხილვა და დაზუსტება. შერჩეულ ბენეფიციარებზე წლის განმავლობაში ერთხელ გაიცემა სტიპენდია, რომლებსაც  ბოლო ორი წელი  ნასწავლი აქვთ  ქედის  მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლაში, ამასთან მოსწავლეს უნდა ჰქონდეს მინიჭებული   ოქროს ან ვერცხლის მედალოსანის/მედალოსნის კანდიდატის სტატუსი. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება იმ სტუდენტთა წახალისება, რომლებიც ბოლო ორი წელი სწავლობდნენ  ქედის  მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლაში და  ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მოიპოვებენ სახელმწიფო (50 %, 70%, 100 %) გრანტს და ჩაირიცხებიან საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე.

შენიშვნა: ქვეპროგრამის ფარგლებში სტიპენდია გაიცემა შემდეგნაირად -  სტუდენტი, რომელიც ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მოიპოვებს 100 % გრანტს, სტიპენდიის სახით ერთჯერადად ჩაერიცხება 1250 ლარი, 70% -ის შემთხვევაში  875 ლარი, ხოლო 50% - 625  ლარი.

მოსწავლეს, რომელსაც მიენიჭება ოქროს მედალოსანის სტატუსი, წლის განმავლობაში ერთხელ სტიპენდიის სახით  ჩაერიცხება 625 ლარი, ხოლო ვერცხლის მედალოსანს 500 ლარი.

დაფინანსება: პროგრამის ფარგლებში თანხა გაიცემა წლის განმავლობაში ერთხელ.

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

04 00

განათლება

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

04 01 01

ა.ა.ი.პ. ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება

04 02

ქედის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ სტუდენტთა,  ოქროსა და ვერცხლის  მედალოსან მოსწავლეთა დახმარება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელშეწყობა; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის  და  აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება  განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად.   მოსწავლეებისა და სტუდენტების წახალისება, განათლების ხელშეწყობა, სწავლით დაინტერესება, მოტივაციის ამაღლება; მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის თანაბარი ხელმისაწვდომობა,შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული  სააღმზრდელო გარემო, წახალისებულია წარმატებული   სტუდენტები და მოსწავლეები.

პრიორიტეტი:

  1. კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00).

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

  • პროგრამა: სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01). ქედის მუნიციპალიტეტში  სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით; ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III) ადგილებზე გასული, ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებისა და მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი; ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში ქედის  მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე წარმატებული ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით; სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირებაში დახმარება; საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ქედის  მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები. რეგიონალური სპორტული შეჯიბრება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

05 01 01

ა.ა.ი.პ. ქედის სასპორტო სკოლა

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა; ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და წახალისებულია სპორტული მიღწევები.

  • პროგრამა: სპორტული კლუბების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 03). მოხდება ნიჭიერი და პერსპექტიული ბავშვების გამოვლენა და განვითარება მზადების ყველა ეტაპზე, რათა შემდეგ მოხდეს ძირითადი გუნდისათვის კვალიფიციური რაგბისტების ჩამოყალიბება.  სელექციის პროცესი ხელს შეუწყობს გუნდების სასწავლო საწვრთნელი პროცესის ამაღლებას.   მწვრთნელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ერთერთი მთავარი პირობაა შედეგის მისაღწევად.  1.სარაგბო კლუბ „ფირალები“-ს  საქართველოს რეგიონალურ ჩემპიონატში  პირველ სამეულში მოხვედრა. აგრეთვე, რაგბის პოპულარიზაციის მიზნით მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა რაგბის ასაკობრივ გუნდში, რაც ადგილობრივი პროფესიონალი სპორტსმენების აღზრდისა და ძირითადი გუნდის ქედის სპორტსმენებით დაკოპლექტების წინაპირობაა. კლუბის ბაზაზეა 2 ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფი. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

05 01 03 02

შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები

05 01 03 03

ააიპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა"

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: რაგბის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა და კლუბებში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობის უზრუნველყოფა; უზრუნველყოფილია რაგბის კლუბების გამართული ფუნქციონირება და ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა.

  • პროგრამა: სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04). ქედის მუნიციპალიტეტში  სხვადასხვა სახის მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია.  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

05 01 04 01

მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია                                                (დანდალო, ზესოფელი, კოლოტაური, სოფ.ცხმორისი)

05 01 04 02

სოფელ ცხემნაში მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

05 01 04 03

დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, განახლებული მინი სპორტული მოედნები.

  • პროგრამა: კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02). ტრადიციული და სახალხო დღსასწაულების ჩატარება, მთავრობის მიერ ოფიციალურად დადგენილი დღეების აღნიშვნა.კონცერტების გამოფენების, გასტროლების, სახელოვნებო პროექტების, თეატრალური წარმოდგენების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი ფესტივალების,იუბილარ, ღვაწლმოსილ კულტურის მუშაკებთან შეხვედრა, მადლობის სიგელების,საპატიო ტიტულების, ერთჯერადი ფულადი ჯილდოების გაცემა  და  სხვა  ღონისძიებების   ორგანიზებას/ორგანიზების ხელშეწყობას.
  • კულტურის სფეროში დასაქმებული ადამიანების  პროფესიული განვითარება/გადამზადება/(ტრენინგები,ვორქშოფები, სემინარები,მასტერკლასები)
  • კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა  (მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია, ქედის მუნიციპალიტეტის ტრადიციული სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაცია, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება.)
  • საერთაშორისო კულტურულ-ურთიერთობათა  გაღრმავება ,დამეგობრებულ ქვეყნებთან და მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობა და ერთობლივი პროექტების განხორციელება,  ჩვენი კულტურის წარმოჩენა და გამოცდილების გაზიარება.                  პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:  

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

05 02 01

ა.(ა).ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი

05 02 02

ა.ა.ი.პ. ქედის სახელოვნებო სკოლა

05 02 03

ა.ა.ი.პ. ქედის ისტორიული მუზეუმი

05 02 04

კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

05 02 05

  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

05 02 06

კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი:  ქედის მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია; შექმილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა კოლექტევები  და სტუდიები და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა. გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.  

  • პროგრამა: ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05). პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა ახალგაზრდული ღონისძიებები, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა;                                          პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:  

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

05 02 05

  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

05 02 05 01

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ახალგაზრდობის გააქტიურება და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება, ახალგაზრების შესაძლებლობების რეალიზება და მათი სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა; შექმნილია ახალგაზრდების განვითარებაზე ორიენტირებული  გარემო, უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა და ხელშეწყობილია მათი  სამოქალაქო ინიციატივები, ხელშეწყობილია გენდერული თანასწორობის საკითხებზე საზოგადოების ინფორმირებულობა.

  • პროგრამა: კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა (პროგრამული კოდი 05 02 06). ქედის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული ცხოვრების აქტივობის გაზრდა,  ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პაპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:  

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

05 02 06

კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

05 02 06 01

დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

05 02 06 02

წონიარისის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული ცხოვრების აქტივობის გაზრდა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პაპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება; გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.

პრიორიტეტი:

  1. ჯანმრთელობის  დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00).

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

  • პროგრამა: ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01). პროგრამის ფარგლებში არსებული 6 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის წარმომადგენელი  მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

06 01 01

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებული ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

06 01 02

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა

06 01 03

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

06 01 04

ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება

06 01 05

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა

06 01 06

ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა. გაზრდილია ხელმისაწვდომობა სამედიცინო სერვისებზე.

  • პროგრამა: სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02). პროგრამის ფარგლებში არსებული 12 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მძიმე სოციალური მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარება.  მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ხელშეწყობა და სხვა სოციალური ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
  •  

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

06 02 02

ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

06 02 04

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

06 02 06

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

06 02 07

სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

06 02 09

ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა

06 02 10

მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის  ფინანსური დახმარება

06 02 11

0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება

06 02 12

საქმიანობათა  ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის  ხელშეწყობისათვის

06 02 13

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება

06 02 14

მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა კატეგორიის მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით.


თავი III
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ქედის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით

 ლარებში

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

მათ შორის

 
 

საკუთარი შემოსავლები

 

1

ქედის მუნიციპალიტეტი

18 890 629

24 789 747

25 659 400

25 659 400

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

508

542

533

533

 

 

ხარჯები

11 691 969

15 502 736

16 518 300

16 518 300

 

 

შრომის ანაზღაურება

4 206 779

5 950 429

6 782 540

6 782 540

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

2 632 305

3 388 352

4 105 020

4 105 020

 

 

პროცენტი

13 273

9 788

18 400

18 400

 

 

სუბსიდიები

2 278 495

2 773 961

2 966 580

2 966 580

 

 

გრანტები

3 480

6 350

0

0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 220 706

1 491 465

1 483 160

1 483 160

 

 

სხვა ხარჯები

1 336 931

1 882 390

1 162 600

1 162 600

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 171 870

9 260 222

9 113 100

9 113 100

 

 

ვალდებულებების კლება

26 790

26 790

28 000

28 000

 

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4 408 087

4 425 351

6 614 020

6 614 020

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120

124

125

125

 

 

ხარჯები

3 150 237

4 107 861

5 217 520

5 217 520

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 871 040

2 503 784

2 855 700

2 855 700

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 120 968

1 490 280

2 006 820

2 006 820

 

 

პროცენტი

13 273

9 788

18 400

18 400

 

 

გრანტები

3 480

4 350

0

0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6 817

5 716

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

134 659

72 033

336 600

336 600

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 231 061

290 700

1 368 500

1 368 500

 

 

ვალდებულებების კლება

26 790

26 790

28 000

28 000

 

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 207 776

4 269 974

4 857 620

4 857 620

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120

124

125

125

 

 

ხარჯები

2 979 546

3 979 274

4 789 120

4 789 120

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 871 040

2 503 784

2 855 700

2 855 700

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 044 655

1 427 013

1 891 820

1 891 820

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6 817

5 716

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

57 034

42 761

41 600

41 600

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

228 231

290 700

68 500

68 500

 

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

857 132

981 928

1 123 900

1 123 900

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24

25

30

30

 

 

ხარჯები

850 832

975 653

1 107 300

1 107 300

 

 

შრომის ანაზღაურება

622 411

684 845

760 599,60

760 600

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

200 872

257 994

313 500

313 500

 

 

სხვა ხარჯები

27 549

32 814

33 200

33 200

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 300

6 275

16 600

16 600

 

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2 278 361

3 173 114

3 733 720

3 733 720

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

92

95

95

95

 

 

ხარჯები

2 056 430

2 890 376

3 681 820

3 681 820

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 190 261

1 731 947

2 095 100

2 095 100

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

829 867

1 143 215

1 578 320

1 578 320

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6 817

5 716

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

29 485

9 498

8 400

8 400

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

221 931

282 737

51 900

51 900

 

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

72 283

114 933

0

0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

0

0

 

 

ხარჯები

72 283

113 245

0

0

 

 

შრომის ანაზღაურება

58 367

86 993

0

0

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

13 916

25 803

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

 

449

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1 688

0

0

 

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

1 200 311

155 377

1 756 400

1 756 400

 

 

ხარჯები

170 691

128 587

428 400

428 400

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

76 313

63 267

115 000

115 000

 

 

პროცენტი

13 273

9 788

18 400

18 400

 

 

სუბსიდიები

0

21 910

0

0

 

 

გრანტები

3 480

4 350

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

77 625

29 272

295 000

295 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 002 830

0

1 300 000

1 300 000

 

 

ვალდებულებების კლება

26 790

26 790

28 000

28 000

 

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0

0

100 000

100 000

 

 

ხარჯები

0

0

100 000

100 000

 

 

სხვა ხარჯები

0

0

100 000

100 000

 

01 02 02

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

1 085 393

49 500

1 500 000

1 500 000

 

 

ხარჯები

82 563

49 500

200 000

200 000

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

72 063

49 500

100 000

100 000

 

 

სხვა ხარჯები

10 500

0

100 000

100 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 002 830

0

1 300 000

1 300 000

 

01 02 03

მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა  საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში

31 405

26 260

50 000

50 000

 

 

ხარჯები

31 405

26 260

50 000

50 000

 

 

სუბსიდიები

 

21 910

0

 

 

 

გრანტები

3 480

4 350

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

27 925

0

50 000

50 000

 

01 02 04

სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

40 063

36 578

46 400

46 400

 

 

ხარჯები

13 273

9 788

18 400

18 400

 

 

პროცენტი

13 273

9 788

18 400

18 400

 

 

ვალდებულებების კლება

26 790

26 790

28 000

28 000

 

01 02 04 01

სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

40 063

36 578

45 400

45 400

 

 

ხარჯები

13 273

9 788

18 400

18 400

 

 

პროცენტი

13 273

9 788

18 400

18 400

 

 

ვალდებულებების კლება

26 790

26 790

27 000

27 000

 

01 02 04 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
ფინანსური უზრუნველყოფა

0

0

1 000

1 000

 

 

ვალდებულებების კლება

0

0

1 000

1 000

 

01 02 05

ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა

14 430

28 972

45 000

45 000

 

 

ხარჯები

14 430

28 972

45 000

45 000

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

510

0

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

13 920

28 972

45 000

45 000

 

01 02 06

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი  მუნიციპალური პროგრამა

3 740

3 768

5 000

5 000

 

 

ხარჯები

3 740

3 768

5 000

5 000

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

3 740

3 768

5 000

5 000

 

01 02 07

 გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამღლება

0

9 999

10 000

10 000

 

 

ხარჯები

0

9 999

10 000

10 000

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

9 999

10 000

10 000

 

01 02 08

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

25 280

300

0

0

 

 

ხარჯები

25 280

300

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

25 280

300

0

0

 

02 00

   ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

5 501 282

9 178 596

5 877 300

5 877 300

 

 

ხარჯები

1 249 776

1 704 098

1 505 700

1 505 700

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

19 853

46 922

23 000

23 000

 

 

სუბსიდიები

721 334

999 708

1 236 200

1 236 200

 

 

სხვა ხარჯები

508 589

657 468

246 500

246 500

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 251 506

7 474 498

4 371 600

4 371 600

 

02 01

                                                                                                                                                                                                     საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1 588 582

3 772 397

1 609 500

1 609 500

 

 

ხარჯები

31 191

103 159

128 400

128 400

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

14 991

16 999

18 000

18 000

 

 

სუბსიდიები

16 200

86 160

110 400

110 400

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 557 390

3 669 238

1 481 100

1 481 100

 

02 01 01

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

1 557 390

1 944 022

1 378 050

1 378 050

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 557 390

1 944 022

1 378 050

1 378 050

 

02 01 02

ავტობუსის შესყიდვა (ერთი ერთეული)

0

137 400

103 050

103 050

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

137 400

103 050

103 050

 

02 01 03

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

5 000

7 000

8 000

8 000

 

 

ხარჯები

5 000

7 000

8 000

8 000

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

5 000

7 000

8 000

8 000

 

02 01 04

ბურღვა აფეთქება

9 991

9 999

10 000

10 000

 

 

ხარჯები

9 991

9 999

10 000

10 000

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

9 991

9 999

10 000

10 000

 

02 01 05

დაბა ქედის საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა

16 200

26 360

30 000

30 000

 

 

ხარჯები

16 200

26 360

30 000

30 000

 

 

სუბსიდიები

16 200

26 360

30 000

30 000

 

02 01 06

შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო

0

59 800

80 400

80 400

 

 

ხარჯები

0

59 800

80 400

80 400

 

 

სუბსიდიები

 

0

80 400

80 400

 

02 01 07

 სპეცტექნიკის შეძენა (ტრაქტორი JSB)

0

247 247

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

247 247

0

0

 

02 01 08

სოფელ ქვედა აქუცისა და სოფელ ვაიოს დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

0,00

1 340 569

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1 340 569

0

0

 

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

932 679

1 312 678

1 612 800

1 612 800

 

 

ხარჯები

578 644

598 238

612 300

612 300

 

 

სუბსიდიები

455 500

551 737

609 700

609 700

 

 

სხვა ხარჯები

123 144

46 501

2 600

2 600

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

354 035

714 440

1 000 500

1 000 500

 

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

403 509

754 051

1 000 500

1 000 500

 

 

ხარჯები

49 474

39 611

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

49 474

39 611

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

354 035

714 440

1 000 500

1 000 500

 

02 02 01 01

სოფელ პ/მაისის ცენტრის მოსახლეობის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა

0

0

130 000

130 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

130 000

130 000

 

02 02 01 02

სოფელ წონიარისის სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

0

0

588 400

588 400

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

588 400

588 400

 

02 02 01 03

სოფელ პ/მაისის ბაგა-ბაღის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა

0

0

80 000

80 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

80 000

80 000

 

02 02 01 04

სოფელ ძენწმანში სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა

0

0

150 000

150 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

150 000

150 000

 

02 02 01 05

სოფელ სირაბიძეებში წყალმომარაგების გამანაწილებელი აუზის მოწყობა

0

0

12 000

12 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

12 000

12 000

 

02 02 01 06

სოფელ დოლოგანში წყალმომარაგების  გამანაწილებელი ავზის მოწყობა

0

0

40 100

40 100

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

40 100

40 100

 

02 02 01 07

დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში ორცვასა და არსენაულში სასმელი წყლის სისტემების (შიგა გამანაწილებელი ქსელის, სანიტარული დაცვის ღობის) რეაბილიტაცია

0

714 440

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

714 440

0

 

 

02 02 01 08

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგანში სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

188 777

0

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

188 777

0

0

 

 

02 02 01 09

დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ორცვაში არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

111 481

0

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111 481

0

0

 

 

02 02 01 10

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა

49 474

39 611

0

0

 

 

ხარჯები

49 474

39 611

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

49 474

39 611

0

 

 

02 02 01 10

სოფელ ქედაში ხაბაზების უბანში 8 ოჯახისათვის ახალი სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

26 776

0

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 776

0

0

 

 

02 02 01 11

სოფელ კუჭულაში სასმელი წყლის გამანაწილებელი ავზის მოწყობა

6 593

0

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 593

0

0

 

 

02 02 01 12

 სოფელ ახოში არსებული საპირფარეშოსათვის სეპტიკის მოწყობა

20 408

0

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 408

0

0

 

 

02 02 02

შპს  ქედის წყალკანალი

529 170

558 627

612 300

612 300

 

 

ხარჯები

529 170

558 627

612 300

612 300

 

 

სუბსიდიები

455 500

551 737

609 700

609 700

 

 

სხვა ხარჯები

73 670

6 890

2 600

2 600

 

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 856 421

2 432 398

1 752 000

1 752 000

 

 

ხარჯები

282 580

606 246

208 000

208 000

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

0,00

25 167

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

282 580

581 079

208 000

208 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 573 841

1 826 153

1 544 000

1 544 000

 

02 03 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

260 477

459 308

842 000

842 000

 

 

ხარჯები

0

51 455

208 000

208 000

 

 

სხვა ხარჯები

0

51 455

208 000

208 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

260 477

407 853

634 000

634 000

 

02 03 01 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

0

51 455

208 000

208 000

 

 

ხარჯები

0

51 455

208 000

208 000

 

 

სხვა ხარჯები

0

51 455

208 000

208 000

 

02 03 01 02

ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლის სახლის მოწყობა

0

0

134 000

134 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

134 000

134 000

 

02 03 01 03

სოციალური სახლის მშენებლობა(მათ შორის: საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა)

0,00

0

500 000

500 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

0

500 000

500 000

 

02 03 01 04

დაბა ქედაში მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა

176 527

157 450

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176 527

157 450

0

0

 

02 03 01 05

ქედის მუნიციპალიტეტის ცენტრში, ფრიდონ ხალვაშის სახელობის პარკში ხანდაზმულთთვის განკუთვნილი დასასვენებელი სივრცის მოწყობა

0

177 912

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

177 912

0

0

 

02 03 01 06

26 მაისის ქ. N2-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია

4 927

0

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 927

0

0

 

 

02 03 01 07

სოფელ გეგელიძეებში ფრიდონ ხალვაშის სახლმუზეუმის რეაბილიტაცია

79 023

0

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79 023

0

0

0

 

02 03 01 08

სოფელ გარეტყეში სოფლის სახლის მშენებლობა

0

72 491

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

72 491

0

0

 

02 03 02

ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

455 155

588 457

500 000

500 000

 

 

ხარჯები

282 580

529 624

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

282 580

529 624

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172 575

58 833

500 000

500 000

 

02 03 02 01

მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები

455 155

588 457

500 000

500 000

 

 

ხარჯები

282 580

529 624

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

282 580

529 624

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172 575

58 833

500 000

500 000

 

02 03 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

1 140 788

1 384 633

410 000

410 000

 

 

ხარჯები

0,00

25 167

0

0

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

0,00

25 167

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 140 788

1 359 467

410 000

410 000

 

02 03 03 01

ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ახოში სკვერის მოწყობა

0

0

400 000

400 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

400 000

400 000

 

02 03 03 02

დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული კედლის მოპირკეთება

0

194 166

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

194 166

0

 

 

02 03 03 03

დაბა ქედაში რუსთაველის ქ. № 13 და № 15-ს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

446 687

556 853

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

446 687

556 853

0

 

 

02 03 03 04

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრებისა და მასში შემავალი სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობის, ინფრასტრუქტურის მოწყობის და სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა

596 365

633 614

10 000

10 000

 

 

ხარჯები

0,00

25 167

0

0

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

0,00

25 167

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

596 365

608 447

10 000

10 000

 

02 03 03 05

დაბა ქედაში 9 აპრილის მემორიალის რემონტი

5 387

0

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 387

0

0

 

 

02 03 03 06

ცხმორისის სასაფლაოს შემოღობვა

33 991

0

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33 991

0

0

 

 

02 03 03 07

ზვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში შენობის მიმდებარედ პარკის მშენებლობა

58 359

0

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58 359

0

0

 

 

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

153 857

376 108

185 000

185 000

 

 

ხარჯები

4 861

4 756

5 000

5 000

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

4 861

4 756

5 000

5 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148 996

371 352

180 000

180 000

 

02 04 01

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

4 861

4 756

5 000

5 000

 

 

ხარჯები

4 861

4 756

5 000

5 000

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

4 861

4 756

5 000

5 000

 

02 04 02

 პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

104 903

261 419

100 000

100 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104 903

261 419

100 000

100 000

 

02 04 03

მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა

44 093

109 933

80 000

80 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44 093

109 933

80 000

80 000

 

02 05

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

11 760

7 899

13 000

13 000

 

 

ხარჯები

11 760

7 899

13 000

13 000

 

 

სხვა ხარჯები

11 760

7 899

13 000

13 000

 

02 05 01

აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა

4 000

0

5 000

5 000

 

 

ხარჯები

4 000

0

5 000

5 000

 

 

სხვა ხარჯები

4 000

0

5 000

5 000

 

02 05 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა

7 760

7 899

8 000

8 000

 

 

ხარჯები

7 760

7 899

8 000

8 000

 

 

სხვა ხარჯები

7 760

7 899

8 000

8 000

 

02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

617 244

713 398

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

617 244

713 398

0

 

 

02 07

საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

14 000

12 200

15 000

15 000

 

 

ხარჯები

14 000

12 200

15 000

15 000

 

 

სხვა ხარჯები

14 000

12 200

15 000

15 000

 

02 08

შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

326 739

371 601

524 000

524 000

 

 

ხარჯები

326 739

371 601

524 000

524 000

 

 

სუბსიდიები

249 634

361 812

516 100

516 100

 

 

სხვა ხარჯები

77 105

9 789

7 900

7 900

 

02 09

მთების ელექტროფიკაცია (გომის მთა)

0

179 917

166 000

166 000

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

179 917

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

179 917

166 000

166 000

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

179 917

0

 

 

03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 084 575

1 472 054

1 695 500

1 695 500

 

 

ხარჯები

1 054 875

1 299 802

1 437 100

1 437 100

 

 

სუბსიდიები

975 318

1 254 621

1 422 400

1 422 400

 

 

სხვა ხარჯები

79 557

45 182

14 700

14 700

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 700

172 252

258 400

258 400

 

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

1 084 575

1 472 054

1 695 500

1 695 500

 

 

ხარჯები

1 054 875

1 299 802

1 437 100

1 437 100

 

 

სუბსიდიები

975 318

1 254 621

1 422 400

1 422 400

 

 

სხვა ხარჯები

79 557

45 182

14 700

14 700

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 700

172 252

258 400

258 400

 

03 01 01

შპს ქედის კომუნალურსერვისი

1 054 875

1 299 802

1 437 100

1 437 100

 

 

ხარჯები

1 054 875

1 299 802

1 437 100

1 437 100

 

 

სუბსიდიები

975 318

1 254 621

1 422 400

1 422 400

 

 

სხვა ხარჯები

79 557

45 182

14 700

14 700

 

03 01 02

ნაგავმზიდის შეძენა (ერთი ერთეული)

0

172 252

258 400

258 400

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

172 252

258 400

258 400

 

03 01 03

ნაგვისშემგროვებელი კონტეინერების შეძენა

29 700

0

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 700

0

0

0

 

04 00

განათლება

2 139 347

2 879 516

3 035 000

3 035 000

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

218

219

220

220

 

 

ხარჯები

2 021 472

2 741 229

2 980 900

2 980 900

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 472 561

2 059 841

2 224 440

2 224 440

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

536 028

647 084

721 000

721 000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6 785

11 445

5 060

5 060

 

 

სხვა ხარჯები

6 098

22 859

30 400

30 400

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117 875

138 287

54 100

54 100

 

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

2 136 747

2 860 216

3 010 000

3 010 000

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

218

218

219

219,5

 

 

ხარჯები

2 018 872

2 721 929

2 955 900

2 955 900

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 472 561

2 059 841

2 224 440

2 224 440

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

536 028

647 084

721 000

721 000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6 785

11 445

5 060

5 060

 

 

სხვა ხარჯები

3 498

3 559

5 400

5 400

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117 875

138 287

54 100

54 100

 

04 01 01

ა.ა.ი.პ. ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება

2 136 747

2 860 216

3 010 000

3 010 000

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

218

218

219

220

 

 

ხარჯები

2 018 872

2 721 929

2 955 900

2 955 900

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 472 561

2 059 841

2 224 440

2 224 440

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

536 028

647 084

721 000

721 000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6 785

11 445

5 060

5 060

 

 

სხვა ხარჯები

3 498

3 559

5 400

5 400

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117 875

138 287

54 100

54 100

 

04 02

ქედის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ სტუდენტთა,  ოქროსა და ვერცხლის  მედალოსან მოსწავლეთა დახმარება

2 600

19 300

25 000

25 000

 

 

ხარჯები

2 600

19 300

25 000

25 000

 

 

სხვა ხარჯები

2 600

19 300

25 000

25 000

 

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

3 494 449

3 898 007

5 929 800

5 929 800

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

170

199

188

188

 

 

ხარჯები

2 264 554

2 934 155

3 219 300

3 219 300

 

 

შრომის ანაზღაურება

863 178

1 386 804

1 702 400

1 702 400

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

955 457

1 198 506

1 354 200

1 354 200

 

 

სუბსიდიები

390 583

253 295

139 500

139 500

 

 

გრანტები

0,00

2 000

0

0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 534

2 326

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

50 801

91 224

23 200

23 200

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 229 895

963 852

2 710 500

2 710 500

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 411 869

1 388 608

2 254 500

2 254 500

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

56

51

51

 

 

ხარჯები

812 367

974 913

1 133 900

1 133 900

 

 

შრომის ანაზღაურება

171 364

309 799

545 400

545 400

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

200 339

323 456

429 600

429 600

 

 

სუბსიდიები

390 583

253 295

139 500

139 500

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 526

0

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

48 555

88 363

19 400

19 400

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

599 501

413 695

1 120 600

1 120 600

 

05 01 01

ა.ა.ი.პ. ქედის სასპორტო სკოლა

396 429

677 562

584 000

584 000

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

29

29

29

 

 

ხარჯები

356 196

597 217

577 000

577 000

 

 

შრომის ანაზღაურება

171 364

253 399

270 000

270 000

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

158 951

277 730

293 400

293 400

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 526

0

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

24 355

66 088

13 600

13 600

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40 233

80 345

7 000

7 000

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

63 388

63 216

90 000

90 000

 

 

ხარჯები

63 388

63 216

90 000

90 000

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

41 388

43 091

90 000

90 000

 

 

სხვა ხარჯები

22 000

20 125

0

 

 

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

392 783

317 480

468 700

468 700

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

71,00

27

22

22

 

 

ხარჯები

392 783

314 480

466 900

466 900

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,00

56 400

275 400

275 400

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

0,00

2 635

46 200

46 200

 

 

სუბსიდიები

390 583

253 295

139 500

139 500

 

 

სხვა ხარჯები

2 200

2 150

5 800

5 800

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

3 000

1 800

1 800

 

05 01 03 01

საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

224 677

124 537

0

0

 

 

ხარჯები

224 677

124 537

0

0

 

 

სუბსიდიები

224 677

124 537

0

0

 

05 01 03 02

შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები

168 106

130 908

140 300

140 300

 

 

ხარჯები

168 106

130 908

140 300

140 300

 

 

სუბსიდიები

165 906

128 758

139 500

139 500

 

 

სხვა ხარჯები

2 200

2 150

800

800

 

05 01 03 03

ააიპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა"

0

62 035

328 400

328 400

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

27

22

22

 

 

ხარჯები

0

59 035

326 600

326 600

 

 

შრომის ანაზღაურება

 

56 400

275 400

275 400

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

0,00

2 635

46 200

46 200

 

 

სხვა ხარჯები

0

0

5 000

5 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3 000

1 800

1 800

 

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

559 268

330 350

1 111 800

1 111 800

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

559 268

330 350

1 111 800

1 111 800

 

05 01 04 01

მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია                                 (დანდალო, ზესოფელი, კოლოტაური, სოფ.ცხმორისი)

0

0

646 200

646 200

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

646 200

646 200

 

05 01 04 02

სოფელ ცხემნაში მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

0

0

183 900

183 900

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

183 900

183 900

 

05 01 04 03

დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

0

0

281 700

281 700

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

281 700

281 700

 

05 01 04 04

ქედის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გოგიაშვილებში არსებული მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

84 170

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

84 170

0

 

 

05 01 04 05

ქედის მუნიციპალიტეტში, დანდალოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ხარაულის ცენტრში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

0

142 243

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

142 243

0

 

 

05 01 04 06

 ზუნდაგის  მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

103 937

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

103 937

0

 

 

05 01 04 07

სოფელ ზედა მახუნცეთში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

101 728

0

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101 728

0

0

 

 

05 01 04 08

სოფელ კვაშტაში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

178 114

0

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

178 114

0

0

 

 

05 01 04 09

დაბა ქედაში აბუსერიძის ქუჩის მიმდებარედ  მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

279 426

0

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

279 426

0

0

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2 082 580

2 509 400

3 675 300

3 675 300

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

141

143

137

137

 

 

ხარჯები

1 452 186

1 959 242

2 085 400

2 085 400

 

 

შრომის ანაზღაურება

691 814

1 077 005

1 157 000

1 157 000

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

755 118

875 051

924 600

924 600

 

 

გრანტები

0,00

2 000

0

0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 008

2 326

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

2 246

2 861

3 800

3 800

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

630 394

550 157

1 589 900

1 589 900

 

05 02 01

ა.(ა).ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი

909 536

1 482 705

1 496 000

1 496 000

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

103

105

105

105

 

 

ხარჯები

895 435

1 392 321

1 467 700

1 467 700

 

 

შრომის ანაზღაურება

507 035

787 747

843 500

843 500

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

387 077

600 587

621 700

621 700

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 278

2 326

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

45

1 660

2 500

2 500

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 101

90 384

28 300

28 300

 

05 02 02

ა.ა.ი.პ. ქედის სახელოვნებო სკოლა

151 505

263 594

294 000

294 000

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

29

22

22

 

 

ხარჯები

149 945

263 594

291 700

291 700

 

 

შრომის ანაზღაურება

133 240

209 229

221 100

221 100

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

16 705

54 365

70 600

70 600

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 560

0

2 300

2 300

 

05 02 03

ა.ა.ი.პ. ქედის ისტორიული მუზეუმი

100 621

163 548

194 000

194 000

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

10

10

 

 

ხარჯები

96 861

155 374

185 000

185 000

 

 

შრომის ანაზღაურება

51 539

80 029

92 400

92 400

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

43 391

75 144

92 300

92 300

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 730

0

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

201

201

300

300

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 760

8 174

9 000

9 000

 

05 02 04

კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

421 848

107 972

101 000

101 000

 

 

ხარჯები

280 248

107 972

101 000

101 000

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

278 248

104 972

100 000

100 000

 

 

გრანტები

 

2 000

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

2 000

1 000

1 000

1 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141 600

0

0

 

 

05 02 05

  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

23 961

39 982

40 000

40 000

 

 

ხარჯები

23 961

39 982

40 000

40 000

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

23 961

39 982

40 000

40 000

 

05 02 05 01

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

23 961

39 982

40 000

40 000

 

 

ხარჯები

23 961

39 982

40 000

40 000

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

23 961

39 982

40 000

40 000

 

05 02 06

კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

475 108

451 599

1 550 300

1 550 300

 

 

ხარჯები

5 735

0

0

0

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

5 735

0

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

469 373

451 599

1 550 300

1 550 300

 

05 02 06 01

დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

0

0

950 300

950 300

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

950 300

950 300

 

05 02 06 02

წონიარისის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

0

0

600 000

600 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

600 000

600 000

 

05 02 06 03

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოში არსებული კულტურის სახლისა  და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

392 184

451 599

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

392 184

451 599

0

 

 

05 02 06 04

სოფელ გეგელიძეებში ფრიდონ ხალვაშის სახლმუზეუმისათვის ინვენტარის შეძენა

77 768

0

0

0

 

 

ხარჯები

5 735

0

0

0

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

5 735

0

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72 033

0

0

 

 

05 02 06 05

სოფელ მერისის კულტურის სახლის რემონტი

5 156

0

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 156

0

0

 

 

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

2 262 889

2 936 223

2 507 780

2 507 780

 

 

ხარჯები

1 951 057

2 715 590

2 157 780

2 157 780

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

5 560

0

0

 

 

სუბსიდიები

191 260

244 427

168 480

168 480

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 202 570

1 471 978

1 478 100

1 478 100

 

 

სხვა ხარჯები

557 227

993 625

511 200

511 200

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

311 833

220 633

350 000

350 000

 

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1 041 566

863 584

903 280

903 280

 

 

ხარჯები

932 198

863 584

903 280

903 280

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

5 560

0

0

 

 

სუბსიდიები

191 260

109 930

142 280

142 280

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

740 938

748 094

761 000

761 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109 369

0

0

0

 

06 01 01

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებული ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

191 260

109 930

142 280

142 280

 

 

ხარჯები

191 260

109 930

142 280

142 280

 

 

სუბსიდიები

191 260

109 930

142 280

142 280

 

06 01 02

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა

153 411

160 043

225 000

225 000

 

 

ხარჯები

153 411

160 043

225 000

225 000

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

5 560

0

0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

153 411

154 483

225 000

225 000

 

06 01 03

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

90 000

93 600

93 600

93 600

 

 

ხარჯები

90 000

93 600

93 600

93 600

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

90 000

93 600

93 600

93 600

 

06 01 04

ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება

88 980

57 242

80 000

80 000

 

 

ხარჯები

88 980

57 242

80 000

80 000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

88 980

57 242

80 000

80 000

 

06 01 05

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა

399 954

434 530

350 000

350 000

 

 

ხარჯები

399 954

434 530

350 000

350 000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

399 954

434 530

350 000

350 000

 

06 01 06

ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა

8 594

8 239

12 400

12 400

 

 

ხარჯები

8 594

8 239

12 400

12 400

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8 594

8 239

12 400

12 400

 

06 01 07

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

109 369

0

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109 369

0

0

0

 

06 01 07 01

 პირველი მაისის ადმინისტრაციულ ერთეულში ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

50 547

0

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 547

0

0

 

 

06 01 07 02

ზვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

47 407

0

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47 407

0

0

 

 

06 01 07 03

სოფელ დოლოგანში ადმინისტრაციული შენობისა და ამბულატორიის რეაბილიტაცია

11 415

0

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 415

0

0

 

 

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

1 221 323

2 072 639

1 604 500

1 604 500

 

 

ხარჯები

1 018 859

1 852 006

1 254 500

1 254 500

 

 

სუბსიდიები

0

134 497

26 200

26 200

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

461 632

723 884

717 100

717 100

 

 

სხვა ხარჯები

557 227

993 625

511 200

511 200

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

202 464

220 633

350 000

350 000

 

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

30 473

30 969

32 000

32 000

 

 

ხარჯები

30 473

30 969

32 000

32 000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30 473

30 969

32 000

32 000

 

06 02 02

ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

71 751

75 938

96 700

96 700

 

 

ხარჯები

71 751

75 938

96 700

96 700

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 500

20 600

47 500

47 500

 

 

სხვა ხარჯები

70 251

55 338

49 200

49 200

 

06 02 03

 ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები  არამობილური ხანდაზმულებისათვის

12 120

0

0

0

 

 

ხარჯები

12 120

0

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

12 120

0

0

0

 

06 02 04

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

100 500

99 000

105 000

105 000

 

 

ხარჯები

100 500

99 000

105 000

105 000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

100 500

99 000

105 000

105 000

 

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

49 400

37 500

75 000

75 000

 

 

ხარჯები

49 400

37 500

75 000

75 000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

49 400

37 500

75 000

75 000

 

06 02 06

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

19 624

31 538

35 000

35 000

 

 

ხარჯები

19 624

31 538

35 000

35 000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19 624

31 538

35 000

35 000

 

06 02 07

სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

39 284

54 480

50 000

50 000

 

 

ხარჯები

39 284

54 480

50 000

50 000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

39 284

54 480

50 000

50 000

 

06 02 08

საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა

99 395

99 775

0

0

 

 

ხარჯები

99 395

99 775

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

99 395

99 775

0

0

 

06 02 09

ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა

202 464

220 633

350 000

350 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

202 464

220 633

350 000

350 000

 

06 02 10

მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის  ფინანსური დახმარება

81 000

164 900

249 000

249 000

 

 

ხარჯები

81 000

164 900

249 000

249 000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

81 000

164 900

249 000

249 000

 

06 02 11

0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება

3 000

14 340

28 800

28 800

 

 

ხარჯები

3 000

14 340

28 800

28 800

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 000

14 340

28 800

28 800

 

06 02 12

საქმიანობათა  ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის  ხელშეწყობისათვის

20 000

26 200

26 200

26 200

 

 

ხარჯები

20 000

26 200

26 200

26 200

 

 

სუბსიდიები

 

26 200

26 200

26 200

 

 

სხვა ხარჯები

20 000

0

0

0

 

06 02 13

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება

113 112

283 760

462 000

462 000

 

 

ხარჯები

113 112

283 760

462 000

462 000

 

 

სხვა ხარჯები

113 112

283 760

462 000

462 000

 

06 02 14

მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება

0

85 200

94 800

94 800

 

 

ხარჯები

0

85 200

94 800

94 800

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

85 200

94 800

94 800

 

06 02 15

ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობი სერვისების თანადაფინანსება

0

108 297

0

0

 

 

ხარჯები

0

108 297

0

0

 

 

სუბსიდიები

 

108 297

0

 

 

06 02 16

სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი)

379 200

740 109

0

0

 

 

ხარჯები

379 200

740 109

0

0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

136 851

185 357

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

242 349

554 752

0

0