„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 15 დეკემბრის №33-89 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 15 დეკემბრის №33-89 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 37-7
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 20/02/2024
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/02/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.101.017186
37-7
20/02/2024
ვებგვერდი, 21/02/2024
190020020.35.101.017186
„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 15 დეკემბრის №33-89 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №37-7

2024 წლის 20 თებერვალი

ქ. თბილისი

 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 15 დეკემბრის № 33-89 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61- ე მუხლის მე-2 პუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 15 დეკემბრის №33-89 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 15/12/2023  www.matsne.gov.ge; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.101.017155) და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ტყემალაძე



დანართი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

 

 

 

ათას ლარებში

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

I

შემოსავლები

     1,412,235.6  

   1,628,434.6  

    1,734,254.7  

1.1

      გადასახადები

        876,745.5  

      884,569.6  

       918,661.8  

1.3

      გრანტები

        296,224.0  

      456,112.8  

       508,909.9  

1.4

      სხვა შემოსავლები

        239,266.1  

      287,752.2  

       306,683.0  

II

ხარჯები

     1,180,321.3  

   1,389,803.2  

    1,512,315.4  

2.1

    შრომის ანაზღაურება

          81,050.6  

      100,425.3  

       130,747.2  

2.2

    საქონელი და მომსახურება

        171,283.5  

      219,449.7  

       200,803.7  

2.4

    პროცენტი

           5,296.3  

         9,053.9  

        35,692.1  

2.5

    სუბსიდიები

        569,053.7  

      618,929.9  

       661,734.1  

2.6

    გრანტები

              676.5  

         1,728.4  

          1,196.7  

2.7

    სოციალური უზრუნველყოფა

        149,070.5  

      144,473.0  

       150,463.2  

2.8

    სხვა ხარჯები

        203,890.2  

      295,743.0  

       331,678.4  

III

საოპერაციო სალდო

        231,914.3  

      238,631.4  

       221,939.3  

IV

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

        155,970.6  

      347,672.7  

       387,035.3  

 

    ზრდა

        269,673.3  

      407,672.7  

       457,035.3  

 

    კლება

        113,702.7  

        60,000.0  

        70,000.0  

V

მთლიანი სალდო

          75,943.7  

-     109,041.3  

-      165,096.0  

VI

ფინანსური აქტივების ცვლილება

          62,947.6  

-     137,894.2  

-      200,134.9  

 

    ზრდა

          63,014.7  

                 -    

                  -    

 

    კლება

                67.1  

      137,894.2  

       200,134.9  

32.1.2

       ვალუტა და დეპოზიტები

                65.4  

      137,794.2  

       200,034.9  

32.1.4

       სესხები

                   -    

            100.0  

             100.0  

32.1.8

       სხვა დებიტორული დავალიანებები

                  1.7  

                 -    

                  -    

VII

ვალდებულებების  ცვლილება

-         12,996.0  

-       28,852.9  

-       35,038.9  

 

  ზრდა

                13.9  

                 -    

                  -    

33.1

       საშინაო

                11.1  

                 -    

                  -    

33.2

       საგარეო

                  2.7  

                 -    

 

 

  კლება

          13,009.9  

        28,852.9  

        35,038.9  

33.1

       საშინაო

          13,009.9  

        28,852.9  

        35,038.9  

VIII

  ბალანსი

                  0.0  

                0.0  

                  -    

 

მუხლი 2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ათას ლარებში

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

1

შემოსულობები

     1,526,019.2  

   1,688,534.6  

     1,804,354.7  

 

   შემოსავლები

     1,412,235.6  

   1,628,434.6  

     1,734,254.7  

 

   არაფინანსური აქტივების კლება

       113,702.7  

        60,000.0  

         70,000.0  

 

   ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

               67.1  

            100.0  

              100.0  

 

ვალდებულებების ზრდა

               13.9  

                 -    

                   -    

2

გადასახდელები

     1,463,004.5  

   1,826,328.8  

     2,004,389.6  

 

   ხარჯები

     1,180,321.3  

   1,389,803.2  

     1,512,315.4  

 

   არაფინანსური აქტივების ზრდა

       269,673.3  

      407,672.7  

       457,035.3  

 

ვალდებულებების კლება

         13,009.9  

        28,852.9  

         35,038.9  

3

ნაშთის ცვლილება

         63,014.7  

-     137,794.2  

-      200,034.9  

 

მუხლი 3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 1 734 254,7 ათასი ლარის ოდენობით. 

 

 

 

 

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

1

შემოსავლები

  1,412,235.6  

   1,628,434.6  

  1,734,254.7  

11

გადასახადები

     876,745.5  

     884,569.6  

     918,661.8  

13

გრანტები

     296,224.0  

     456,112.8  

     508,909.9  

14

სხვა შემოსავლები

     239,266.1  

     287,752.2  

     306,683.0  

 

მუხლი 4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 918 661,8 ათასი ლარის ოდენობით.

 

 

 

 

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

11

 გადასახადები

     876,745.5  

     884,569.6  

     918,661.8  

11311

  ქონების გადასახადი
  მათ შორის:

     264,306.1  

     250,000.0  

     275,000.0  

113111
113112

საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა)

     211,841.6  

     208,000.0  

     225,000.0  

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა)

      32,294.5  

       26,000.0  

       30,000.0  

113114
113115

მიწაზე ქონების გადასახადი

      20,170.0  

       16,000.0  

       20,000.0  

11411

დამატებული ღირებულების გადასახადი

     612,439.5  

     634,569.6  

     643,661.8  

 

მუხლი 5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 508 909,9 ათასი ლარის ოდენობით. 

 

 

 

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

13

   გრანტები

     296,224.0  

   456,112.8  

   508,909.9  

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

            378.4  

          427.8  

          465.3  

132

უცხო სახელმწიფო მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

                0.0  

          130.0  

                -    

133

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, მათ შორის

     295,845.6  

   455,555.0  

   508,444.6  

1331

მიმდინარე

            505.0  

          555.0  

          444.6  

1331112

მიზნობრივი ტრანსფერი

            505.0  

          555.0  

          444.6  

13313

გრანტები ერთიანი მუნიციპალური ბიუჯეტიდან

         1,017.6  

                -    

                -    

133132

გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ებ)-დან

         1,017.6  

                -    

                -    

1332

კაპიტალური

     294,323.0  

   455,000.0  

   508,000.0  

1332111

სპეციალური ტრანსფერი

     290,000.0  

   440,000.0  

   500,000.0  

1332119

სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

         4,323.0  

     15,000.0  

       8,000.0  

 

მუხლი 6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 306 683,0 ათასი ლარის ოდენობით.

 

     

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

14

  სხვა შემოსავლები

     222,899.5  

  287,752.2  

  306,683.0  

141

  შემოსავლები საკუთრებიდან

       16,394.0  

    20,743.9  

      9,000.0  

1411

  პროცენტები

       10,559.8  

    14,743.9  

      3,000.0  

1415

  რენტა

         5,834.3  

      6,000.0  

      6,000.0  

14151

   მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

         3,541.5  

      2,000.0  

      2,000.0  

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

         2,292.7  

      4,000.0  

      4,000.0  

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

     133,685.3  

  149,000.0  

  165,399.8  

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

     132,653.2  

  147,050.0  

  163,449.8  

14223

სანებართვო მოსაკრებლები, მათ შორის

       16,342.1  

    18,095.0  

    18,194.8  

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის

       14,787.1  

    17,000.0  

    17,000.0  

14223993

მოსაკრებელი საქართველოს დედაქალაქში მსუბუქი ავტომობილით - ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის ნებართვაზე

         1,555.0  

      1,095.0  

      1,194.8  

14227

   სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

             36.8  

          50.0  

          50.0  

14229

   სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

       49,845.6  

    60,000.0  

    70,000.0  

142210

   მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

       65,030.3  

    65,000.0  

    75,000.0  

142212

  მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

         1,281.0  

      3,700.0  

             -    

142214

   საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

               2.4  

            5.0  

            5.0  

142299

  სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

            114.9  

        200.0  

        200.0  

1423

არასაბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები

         1,032.2  

      1,950.0  

      1,950.0  

14232

  შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

         1,032.2  

      1,950.0  

      1,950.0  

1423201

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

              1,013.0  

         1,950.0  

         1,950.0  

1423209

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

                   19.2  

                    -    

                    -    

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

       65,000.0  

  111,747.7  

  110,000.0  

144

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

         7,820.1  

      6,260.6  

    22,283.2  

1441

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

         7,820.1  

      6,260.6  

    22,283.2  

144127

შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე

            211.1  

        260.6  

        283.2  

1441299

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

         7,609.0  

      6,000.0  

    22,000.0  

 

მუხლი 7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 1 512 315,4 ათასი  ლარის ოდენობით.

 

ათას ლარებში

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

ხარჯები

 1,180,321.3  

 1,389,803.2  

  1,512,315.4  

შრომის ანაზღაურება

      81,050.6  

    100,425.3  

     130,747.2  

საქონელი და მომსახურება

    171,283.5  

    219,449.7  

     200,803.7  

პროცენტი

        5,296.3  

        9,053.9  

       35,692.1  

სუბსიდიები

    569,053.7  

    618,929.9  

     661,734.1  

გრანტები

           676.5  

        1,728.4  

         1,196.7  

სოციალური უზრუნველყოფა

    149,070.5  

    144,473.0  

     150,463.2  

სხვა ხარჯები

    203,890.2  

    295,743.0  

     331,678.4  

 

მუხლი 8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 387 035,3 ათასი  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  457 035,3 ათასი  ლარის ოდენობით;

                                                                                                                                                                            ათას  ლარებში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შეკეთება

      52,582.1  

      94,344.5  

     107,500.8  

01 02

ტრანსპორტის განვითარება

      10,855.6  

      26,956.3  

       14,107.8  

02 01

საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია

      48,448.2  

      38,982.4  

       48,747.3  

02 03

საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები

           823.7  

        1,180.8  

         1,109.7  

02 05

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

           742.8  

        5,257.9  

            146.5  

02 07

ღონისძიებების უზრუნველყოფა

        1,505.6  

        2,520.0  

            500.0  

02 09

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

      51,764.2  

      65,348.7  

       74,828.7  

02 10

ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა

      15,264.2  

      12,158.0  

       16,127.4  

02 12

ავარიული სახლების ჩანაცვლება

           603.6  

        2,893.4  

         9,800.0  

03 01

გამწვანების ღონისძიებები

      38,491.7  

      54,336.5  

       46,956.3  

03 03

თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობa

        2,611.6  

        7,200.0  

       11,547.2  

03 04

რეკრეაციული ტერიტორიების მოწყობა რეაბილიტაცია

                -    

                 -    

       26,000.0  

04 08

თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა

                -    

           295.0  

              80.0  

04 12

ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება

             55.0  

                 -    

                  -    

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

        1,001.2  

           200.0  

            801.5  

06 02

სოციალური დაცვა

        4,902.4  

        5,081.4  

         5,015.0  

07 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა

      10,779.1  

      32,888.2  

       39,662.5  

07 02

ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა

        4,813.8  

        4,205.0  

         6,175.0  

07 03

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა

           410.7  

        1,350.6  

            490.4  

07 05

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება

               8.1  

             19.3  

              38.3  

07 06

ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე

             20.0  

           115.0  

            265.5  

08 01

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა

           157.2  

             61.2  

              20.0  

08 03

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია

        1,636.9  

        2,639.2  

         5,307.9  

08 04

ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება

        1,737.5  

        1,962.2  

         1,474.0  

08 05

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა

               8.3  

                 -    

                  -    

08 06

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

      12,658.8  

      31,894.3  

       25,308.1  

08 08

ახალგაზრდული ღონისძიებები

           318.5  

        4,270.9  

         1,803.6  

08 10

საჯარო ხელოვნების ხელშეწყობა

                -    

           185.3  

            163.0  

09 01

თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა

           808.7  

        1,747.4  

         1,752.1  

09 02

ცხოველთა მონიტორინგი

           337.8  

        1,270.1  

         2,821.9  

10 01

ქ.თბილისის საკრებულო

           923.2  

           531.3  

            377.0  

10 02

მერიის ადმინისტრაცია

        3,096.2  

        5,955.0  

         7,606.6  

10 18

სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო

           216.4  

             32.0  

            107.6  

10 20

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური

                -    

               7.0  

                6.0  

10 21

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო

           243.8  

        1,266.1  

                  -    

10 27

გლდანის რაიონის გამგეობა

           114.7  

             29.4  

              30.0  

10 28

ნაძალადევის რაიონის გამგეობა

           136.3  

             81.0  

              71.0  

10 29

დიდუბის რაიონის გამგეობა

             11.1  

             60.0  

              40.0  

10 30

ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა

             10.1  

             25.0  

              25.0  

10 31

ვაკის რაიონის გამგეობა

               8.0  

             31.5  

              15.0  

10 32

საბურთალოს რაიონის გამგეობა

               3.1  

             32.8  

              60.3  

10 33

ისნის რაიონის გამგეობა

             24.3  

           148.6  

              35.0  

10 34

სამგორის რაიონის გამგეობა

             14.2  

             39.0  

              13.6  

10 35

კრწანისის რაიონის გამგეობა

        1,328.5  

             58.0  

              73.0  

10 36

მთაწმინდის რაიონის გამგეობა

           196.4  

             12.3  

              25.0  

 

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

    269,673.3  

    407,672.7  

     457,035.3  

 

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 70 000,0 ათასი  ლარის ოდენობით;

                                                                                                                                                                                      ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივების კლება

    113,702.7  

      60,000.0  

       70,000.0  

311

ძირითადი აქტივები

      42,004.0  

        9,000.0  

       14,000.0  

31111

საცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან

      11,578.7  

        5,000.0  

       10,000.0  

31112

არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან

      30,368.7  

        4,000.0  

         4,000.0  

312

მატერიალური მარაგები

           248.1  

                 -    

                  -    

314

არაწარმოებული აქტივები (მიწა)

      71,450.7  

      51,000.0  

       56,000.0  

 

მუხლი 9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 

 

     

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

     94,393.6  

    133,320.7  

    179,869.4  

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

     78,691.1  

     99,582.0  

    107,311.1  

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

     78,691.1  

     95,282.0  

    103,311.1  

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

               -     

       4,300.0  

        4,000.0  

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

       5,303.7  

       9,064.4  

      35,692.1  

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

     10,398.8  

     24,674.4  

      36,866.2  

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

          856.6  

       4,817.1  

        3,817.1  

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

             0.3  

       3,000.0  

        2,000.0  

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

          856.3  

       1,817.1  

        1,817.1  

704

ეკონომიკური საქმიანობა

    454,368.9  

    568,286.0  

    624,347.0  

7045

ტრანსპორტი (მათ შორის გზები)

    438,304.4  

    565,829.4  

    621,788.5  

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

     16,064.5  

       2,456.6  

        2,558.5  

705

გარემოს დაცვა

    212,686.0  

    253,062.9  

    290,995.3  

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

    130,251.4  

    143,095.0  

    167,405.6  

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

       3,696.5  

       3,653.2  

        3,935.0  

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

     78,738.1  

    106,314.7  

    119,654.7  

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

    256,713.2  

    314,046.0  

    338,474.8  

7061

ბინათმშენებლობა

     92,301.4  

    127,920.0  

    133,446.9  

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

     49,036.6  

     43,982.4  

      48,747.3  

7063

წყალმომარაგება

               -    

               -    

                -    

7064

გარეგანათება

     34,323.1  

     38,934.4  

      42,647.0  

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

       6,948.2  

       7,638.0  

        8,177.5  

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო _ კომუნალურ მეურნეობაში

     74,103.9  

     95,571.3  

    105,456.2  

707

ჯანმრთელობის დაცვა

     27,352.3  

     30,601.6  

      35,163.0  

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

       3,683.5  

       3,341.1  

        3,501.5  

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

     23,668.9  

     27,260.5  

      31,661.5  

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

     78,460.8  

    123,285.2  

    101,253.8  

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

     23,238.8  

     44,877.5  

      35,018.1  

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

     49,286.5  

     65,688.8  

      56,475.7  

7083

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

       2,855.6  

       5,022.4  

        5,216.4  

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

       3,080.0  

       7,696.5  

        4,543.5  

709

განათლება

    195,259.4  

    248,855.1  

    270,145.2  

7091

სკოლამდელი აღზრდა

    170,002.2  

    218,453.0  

    235,350.3  

7093

პროფესიული განათლება

          266.0  

       1,502.0  

           980.0  

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

            70.0  

            30.0  

            71.1  

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

     24,921.1  

     28,870.1  

      33,743.8  

710

სოციალური დაცვა

    129,903.9  

    121,201.2  

    125,285.1  

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

       4,230.5  

       4,459.6  

        4,907.8  

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

          416.0  

          429.9  

           557.9  

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

     53,770.7  

     54,970.1  

      55,979.4  

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

     13,842.5  

     15,158.3  

      17,753.9  

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

     57,644.2  

     46,183.3  

      46,086.1  

 

სულ

 1,449,994.6  

 1,797,475.9  

  1,969,350.7  

 

მუხლი 10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო.

 

     

ათას ლარებში

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

      231,914.3  

      238,631.4  

      221,939.3  

მთლიანი სალდო

        75,943.7  

-     109,041.3  

-     165,096.0  

 

მუხლი 11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (200 134,9) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

   

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების ზრდა

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

        63,014.7  

                   -    

                   -    

ვალუტა დეპოზიტები

        63,014.7  

                   -    

                   -    

 

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 200 134,9 ათასი ლარის ოდენობით;

 

   

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების კლება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

               67.1  

      137,894.2  

      200,134.9  

ვალუტა დეპოზიტები

               65.4  

      137,794.2  

      200,034.9  

სესხები

                   -    

             100.0  

             100.0  

სხვა დებიტორული დავალიანება

                 1.7  

                   -    

                   -    

 

ბ) განისაზღვროს 2024 წლის 1 იანვრისათვის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული ნაშთის მოცულობა 203 124,3 ათასი ლარის ოდენობით.

 

მუხლი 12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (35 038,9) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

   

ათას ლარებში

ვალდებულებების ზრდა

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

საშინაო

               11.1  

                   -    

                   -    

საგარეო

                 2.7  

                   -    

                   -    

 

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 35 038,9 ათასი ლარის ოდენობით;

 

   

ათას ლარებში

ვალდებულებების კლება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

        13,009.9  

        28,852.9  

        35,038.9  

საშინაო

        13,009.9  

        28,852.9  

        35,038.9  

 

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2024 წლის ბოლოსთვის 559 698,7 ათასი ლარის ოდენობით;

 

 

ათას ლარებში

კრედიტორები

ვალის ნაშთი 2024 წლის ბოლოსათვის

თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება  ٭

        16,396.1  

თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება  ٭

        43,188.7  

თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა ٭

      196,319.8  

თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი ٭

        27,205.4  

მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW)  ٭

      133,193.3  

თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტი  ٭

      143,395.3  

სულ ვალის საპროგნოზო მოცულობა

      559,698.7  

 

შენიშვნა: მოცულობის გამოთვლისას გამოყენებულია საპროგნოზო გაცვლითი კურსი : 1 ევრო - 2.8339 ლარი, 14.02.2024წ.

 

თავი II

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები, პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 13.  ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

1. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა კვლავაც რჩება ერთერთ ძირითად პრიორიტეტად, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები საგზაო ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად (ახალი საგზაო მონაკვეთების მშენებლობა, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება-მოდერნიზება, სატრანსპორტო კვანძების მშენებლობა-რეაბილიტაცია). მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება მეტროპოლიტენის, ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მომსახურების ხარისხი. მოეწყობა ახალი საფეხმავლო ქუჩები და ველოტრასები. უზრუნველყოფილი იქნება ავტობაზების მოდერნიზება და თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ინფრასტრუქტურით აღჭურვა. გაუმჯობესდება საგზაო ინფრასტრუქტურა და სატრანსპორტო ნაკადების მართვის სისტემა. მუნიციპალური ავტოპარკი ეტაპობრივად სრულად ჩანაცვლდება ელექტროტრანსპორტითა და ჰიბრიდული ტრანსპორტით. უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო და საგზაო ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება

(კოდი 01 01)

საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველსაყოფად და გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, გაგრძელდება მუშაობა ცენტრალური და შიდა კვარტალური გზების მშენებლობა/რეაბილიტაციისთვის, მოხდება ახალი გზების მშენებლობა და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაცია, შემოერთებული ტერიტორიების ინტეგრაცია ქალაქთან, გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან, ჩატარებული სამუშაოების შედეგად აშენებული, მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული იქნება ცენტრალური და შიდაკვარტალური მნიშვნელობის საავტომობილო გზები, შემცირდება საცობების რაოდენობა, რაც დადებითად იმოქმედებს სატრანსპორტო ნაკადების მაჩვენებლებზე.     

გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი: 01 01 01)

ქვეპროგრამის მიზანია თბილისის გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ახალი გზების მშენებლობა და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, შემოერთებული ტერიტორიების ინტეგრაცია ქალაქთან, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაცია.

გზების მოვლა-შეკეთება  რაიონებში (კოდი: 01 01 08; 01 01 09; 01 0110; 01 01 11;

01 01 12;  01 01 13; 01 01 14; 01 01 15; 01 01 16; 01 01 17)

ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრეს ან ბორდიურის ჩათვლით), ახალი ქვაფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარი ხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ასევე, გათვალისწინებულია გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.

ტრანსპორტის განვითარება (კოდი: 01 02)

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, განხორციელდება დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ბოძკინტების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის გაჩერებებზე მოსაცდელების მოწყობა; შუქნიშნის ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიერთება მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, შუქნიშნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია; დედაქალაქის ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფისათვის შუქნიშნების მუშაობის რეჟიმის რეგულირება, გზაჯვარედინების რეორგანიზაციის სამუშაოების ჩატარება და გადასასვლელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლის დამონტაჟება; თბილისის მასშტაბით ელექტრო ავტომანქანების დასატენი მოწყობილობების დამონტაჟება; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება; „ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემების“ განახლება - განვითარება; ავტობაზების მშენებლობა; საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია; მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია; საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია და სხვა ღონისძიებები.

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი: 01 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანია ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფისათვის შუქნიშნების მუშაობის რეჟიმის რეგულირება, გზაჯვარედინების რეკონსტრუქცია და გადასასვლელების მოწყობა; საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის გაჩერებებზე მოსაცდელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ბოწკინტების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის ხელოვნური უსწორმასწორებების (ბორცვები) დამონტაჟება; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება; შუქნიშნის ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიერთება მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, შუქნიშნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია; თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული დასახლებების, სოფლებისა და დაბის გზებსა და გზაჯვრედინებზე ლითონის ძელებიანი ზღუდარების შეძენა-დამონტაჟება; გზაჯვარედინების რეორგანიზაციის სამუშაოების ჩატარება და გადასასვლელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლის დამონტაჟება; საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე არსებულ მრუდეებზე (მოსახვევებში) ანტი-ვანდალური სფერული სარკეების მოწყობა; ერთკომპონენტიანი საღებავით ჰორიზონტალური და ვერტიკალური, თერმოპლასტით და ცივი პლასტით საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; თბილისის მაშტაბით ელექტრო ავტომანქანების დასატენი მოწყობილობების დამონტაჟება; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება, „ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემების“ განახლება-განვითარება, ახალი ავტობაზის პროექტირება-მშენებლობა და სხვა ღონისძიებები.

საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია (კოდი: 01 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მომხმარებელთა ინტერესების დაცვის მიზნით, მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადილებისათვის მეტროს მოძველებული ვაგონების კაპიტალური (საშუალო) შეკეთება მოდერნიზაციის ელემენტებით.

მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია და მშენებლობა (კოდი:  01 02 03)

ზოგიერთი მეტროს სადგურის ვესტიბიული ექვემდებარება გადაუდებელ კაპიტალურ რემონტს. გამომდინარე აქედან, ქვეპროგრამის მიზანია მათი განახლება, რეკონსტრუქცია და მეტროსადგურების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად პროექტების შეძენა.

თბილისის ავტობუსების პარკის განახლება - შევსება (კოდი: 01 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საიმედოობის, უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, საავტობუსო პარკის განახლება - შევსება. განხორციელდება "თბილისის ავტობუსების პროექტის ფარგლებში" ახალი M3 კატეგორიის 18 მეტრიანი ავტობუსების შეძენა.

საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია (კოდი: 01 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანია საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით მგზავრობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდიის სახით დაფინანსდება რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროში მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსების, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტის (მეტრო) და „უნივერსიტეტი-ბაგები“ საბაგიროს სრულყოფილი ფუნქციონირების ხარჯები. ასევე, დაფინანსდება რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“ და „ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა“ მომსახურების სრულყოფილი ფუნქციონირების ხარჯები.

2. ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და  ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, მოხდება საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა – რეკონსტრუქცია, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება, ქალაქის დასასვენებელი სივრცეების კეთილმოწყობა. გაგრძელდება საზოგადოებრივი დანიშნულებისა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების, მიწისქვეშა და მიწისზედა გადასასვლელების, პარკებისა და რეკრეაციული ობიექტების და საერთოდ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. ერთიანი გეგმის შესაბამისად, განხორციელდება ავარიული და ძველი შენობების რეაბილიტაცია/ჩანაცვლება,  აქტიურად გაგრძელდება თბილისის ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაციის და ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები, თბილისის ყველა უბნის თანაბარი განვითარება. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. გაგრძელდება დედაქალაქის მასშტაბით სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა.

საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა–რეკონსტრუქცია (კოდი: 02 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) მშენებლობა, აღდგენა – რეკონსტრუქცია და გაუმჯობესება, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნას. ასევე, მოხდება ამორტიზირებული და დაზიანებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მინიმუმამდე დაყვანა, ახალი საინჟინრო ობიექტების მშენებლობა და სხვა.

ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება (კოდი: 02 02) 

პროგრამა ითვალისწინებს საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. ამისათვის დაგეგმილია თბილისში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მიზნად ისახავს ავარიული საცხოვრებელი სახლების შემცირებას, ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას.  

საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები (კოდი: 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტიზას და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია საავტომობილო გზების (ასფალტის, ბეტონის და ქვაფენილის საფარიანი გზების), წყალსადენ-კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საინჟინრო (ხელოვნური და სამოქალაქო ნაგებობები) და ხაზოვანი ნაგებობების და ქსელების (წყალსადენ–კანალიზაცია და სანიაღვრე ქსელი) მშენებლობა–რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტ–ბეტონის და ბეტონის ლაბორატორიული კვლევა; ავარიული შენობა–ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა (ვიზუალური დაკვირვების მეთოდი), დასკვნების მომზადება, საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი და სხვა ღონისძიებები.

საპროექტო–საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები (კოდი: 02 03 01)

სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო-სამონტაჟო და აღდგენა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა ტექნიკური პირობების მოთხოვნები. შესაბამისად, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-საძიებო სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტიზას და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას.

სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები  (კოდი 02 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საავტომობილო გზების, წყალსადენ-კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საინჟინრო ნაგებობების (ხელოვნური და სამოქალაქო ნაგებობები) მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტის, ბეტონის და ქვაფენილის საფარიანი გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ხაზოვანი ნაგებობების და ქსელების (წყალსადენ-კანალიზაცია და სანიაღვრე ქსელი) მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა;  ასფალტ-ბეტონის და ბეტონის ლაბორატორიული კვლევა; ავარიული შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა (ვიზუალური დაკვირვების მეთოდი) და დასკვნების მომზადება; საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი.

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია (კოდი: 02 05)

პროგრამის მიზანია თბილისის ქუჩების, მოედნების, მაგისტრალების, საცხოვრებელი მასივების, შიდა კვარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათება და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრული მინათება. პროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა, გარე განათებისა და სკვერების განათების ბოძების დიზაინის გაუმჯობესება, ელექტროუსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება, გარე განათების ქსელის  მოდერნიზაცია–განვითარება. 

სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა (კოდი: 02 06) 

პროგრამის მიზანია  სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა. მიზნების მისაღწევად განხორციელდება თბილისის ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობა (ექსპლოატაცია), მიმდინარე შეკეთება, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობა, კიუვეტების გაწმენდა. 

ღონისძიებების უზრუნველყოფა (კოდი: 02 07) 

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის გაფორმება დღესასწაულებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობის გამოყენებით, კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის მიხედვით; სახელმწიფო, თბილისის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების მოთხოვნით, საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა; მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში საფლავების მოწყობა, ძეგლებისა და მემორიალების მოვლა-პატრონობა, პიროვნებებისა და ხელოვნების უკვდამყოფი მემორიალების დამზადება-მონტაჟი; სხვადასხვა ფესტივალების, კონკურსებისა და საიუბილეო ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების განსახორციელებლად ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული საერთაშორისო და გაცვლითი ღონისძიებების განხორციელება, თბილისთან დაძმობილებულ ან/და მსოფლიოს სხვა ქალაქებთან სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა და სხვა ღონისძიებები.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (კოდი 02 09)

პროგრამის მიზანია ქალაქისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული საქალაქო  ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია, სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა, მოვლა-პატრონობა (მათ შორის ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან); სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი; რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.

კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძებები (კოდი: 02 09 01)

დედაქალაქის საჭიროებებისა და პრობლემების მოსაგვარებლად აუცილებელია  კეთილმოწყობითი ღონისძიებების განხორციელება. მათ შორის: დაზიანებული საქალაქო  ინფრასტრუქტურის  ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია;  თბილისის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ობიექტების მოვლა-პატრონობა; კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდისა და გამაგრების სამუშაოები; ქუჩების დასახელებებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრების მონტაჟი; თბილისის მასშტაბით გრუნტის და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოები; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა და სხვა.

უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი (კოდი: 02 09 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის, ქალაქის იერსახის, გარე რეკლამის, გარე ვაჭრობის, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, ხმაურის ნორმების დაცვისა და საზოგადოებრივი საქმიანობის სფეროში დადგენილი წესების დაცვა. სამშენებლო საქმიანობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა, დარღვევით მშენებარე ობიექტების შეჩერება ან/და დემონტაჟი. საჯარიმო სანქციების გამოყენება, სამშენებლო, სარემონტო და საავარიო სამუშაოების წარმოების წესების დაცვაზე (სამშენებლო და სარემონტო ტერიტორიების შემოღობვა, მიწისქვეშა კომუნიკაციათა ჩაწყობა-გადაკეთებისა და მიწის გათხრასთან დაკავშირებული სხვა სამუშაოების ჩატარება, სამუშაოების დამთავრების შემდეგ ობიექტის კეთილმოწყობა-მოწესრიგება და სხვა), დაზიანებული ქუჩებისა და მაგისტრალების მოწესრიგების ღონისძიებათა დროულ და ხარისხიან შესრულებაზე კონტროლი. გარე რეკლამის განთავსების  და გარე ვაჭრობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესაბამისობაში მოყვანაზე კონტროლი. უკანონო, უსახური და ამორტიზირებული ჯიხურების, პავილიონების, მცირე არქიტექტურული ფორმების მანქანა-დანადგარების, დახლების, სხვადასხვა კონსტრუქციების, სტელაჟების, სარეკლამო და საინფორმაციო სტენდების, დაფების, ფირნიშების, აბრების, აფიშების, პლაკატების და სხვა სარეკლამო ატრიბუტების უკანონო განთავსების ფაქტების გამოვლენა და მათი აღკვეთა-სადემონტაჟო ღონისძიებების განხორციელება.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები რაიონებში (კოდი: 02 09 10;  02 09 11;  02 09 12; 

02 09 13;  02 09 14;  02 09 15; 02 09 16;  02 09 17;  02 09 18;  02 09 19). 

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია,  სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვლა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-პატრონობა, სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსების მოწყობა და სხვა ღონისძიებები.

ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 02 10)  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: თბილისის ისტორიული იერსახის შენარჩუნების და უძრავი ქონების ღირებულების ზრდის მიზნით, ისტორიულ-კულტურული ძეგლების, საცხოვრებელი სახლებისა და მნიშვნელოვანი შენობა-ნაგებობების მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად სტრატეგიის შემუშავება/ განხორციელება. მსხვილი არეალების (ქუჩების, მოედნების, დასახლებული კვარტლების) ცალკეული ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და მათი ნაწილების, ასევე, ისტორიული სადარბაზოების, მუზეუმების, რეკრეაციული ზონების, სხვადასხვა ისტორიული შინაარსის მატარებელი ინფრასტრუქტურის, ადაპტირებული ობიექტების და ყველა თანმდევი სამუშაოების პროექტირება/რეაბილიტაცია. აღნიშნული სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების შემდეგ ტურისტებისთვის შეიქმნება დამატებითი მიზიდულობის კერები, ხოლო მუზეუმების და რეკრეაციული ზონების აღდგენა-განვითარებით შეიქმნება ახალი  საზოგადოებრივი სივრცეები - უსაფრთხო ეკოლოგიურად სუფთა გარემო  დასვენების,  გართობის  და კულტურული ღონისძიებებისთვის. ასევე, გათვალისწინებულია საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებებისათვის დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდა.

ავარიული სახლების ჩანაცვლება (კოდი: 02 12)

პროგრამა ითვალისწინებს ძველი შენობების ახლით ჩანაცვლებას, რაშიც იგულისხმება საბჭოთა დროინდელი შენობების თანამედროვე კორპუსებით ეტაპობრივი ჩანაცვლება. პროგრამას დაექვემდებარება ის კორპუსები, რომლებსაც გასული აქვთ ექსპლუატაციის ვადა და მინიჭებული აქვს ავარიულობის ხარისხი. პროგრამის ფარგლებში  საცხოვრებელი კორპუსიდან დროებით იქნება გაყვანილი მოსახლეობა (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) და ახალი კორპუსის მშენებლობის დამთავრების შემდეგ მათ იმავე ადგილას გადაეცემათ შესაბამისი ფართი გარემონტებულ მდგომარეობაში. ასევე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზებისას, ქონების მიმღებს ბიუჯეტიდან საჭიროების შემთხვევაში აუნაზღაურდებათ გადასაცემი უძრავი ქონების რემონტის ხარჯები.

3. ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

დედაქალაქში ეკოლოგიური პრობლემების აღმოფხვრის მიზნით, აღდგება და განახლდება თბილისის შემოგარენის დაავადებული ტყეები, დაავადებულ ტყის მასივებში განხორციელდება სანიტარული და ტყის აღდგენის (ბუნებრივი განახლების) ხელშეწყობის ღონისძიებები, დაიხვეწება ნარჩენების მართვისა და გადამუშავების სისტემა, გაუმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა და გარე-იერსახე, მცენარეთა ფიტო-სანიტარული და ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. უზრუნველყოფილი იქნება მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება, პარკების განახლება და ახალი გამწვანებული სივრცეების/მწვანე კუნძულების შექმნა. გარდა ამისა, განხორციელდება დედაქალაქის დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებები, ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბება  და სხვა.

გამწვანების ღონისძიებები (კოდი: 03 01) 

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. გარდა ამისა, განხორციელდება გარემოსდაცვითი კვლევები და რეკომენდაციები, ტყის აღდგენის (ბუნებრივი განახლების) ხელშეწყობის ღონისძიებები, მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, მერქნიანი მცენარეები); თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი), მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება; ხეების მოჭრა-გადაბელვა და კუნძების ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი მერქნიანი მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა); სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; საბაღე ფურნიტურის და სათამაშო ატრაქციონების მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში, შუა გამყოფი ზოლების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები, გამწვანებული ტერიტორიების და შადრევნების მოვლა-პატრონობა და სხვა ღონისძიებები.

დასუფთავების ღონისძიებები (კოდი: 03 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; ხევების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა დასუფთავება; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების სანიტარული ნორმების შესაბამისად დეზინფექცია-დერატიზაცია, შეზიდული ნარჩენების აღრიცხვა-კონტროლი და შემდგომში კონსერვაცია; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლა-პატრონობა, დაცვა; თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; საბილინგო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება. ასევე, გათვალისწინებულია თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის და გრანტის ხელშეკრულების ფარგლებში გადასახდელი დამატებული ღირებულების გადასახადი და სხვა ღონისძიებები.

თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 03 03) 

პროგრამა მიზნად ისახავს ბოტანიკური ბაღის ფუნქციონირების ხელშეწყობას და ზოოლოგიური პარკის ბინადართა მოვლა-პატრონობას და განვითარებას; საერთაშორისო სტანდარტების ზოოპარკის და ბოტანიკური ბაღის შექმნას; ვიზიტორების უსაფრთხოებას; განათლების სხვადასხვა ასაკობრივი პროგრამების შემუშავებას და საზოგადოებაში სწორი და ჯანსაღი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ველური ბუნებისა და გარესამყაროს მიმართ; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საქმიანი კონტაქტების დამყარებას და გაწევრიანებას, რაც საშუალებას მისცემს ზოოლოგიურ პარკს და ბოტანიკურ ბაღს მიიღოს დროული ინფორმაცია და რჩევები უცხოელი კოლეგებისგან, გაამდიდროს და გააფართოვოს ცხოველებისა და მცენარეების კოლექცია. აღნიშნული მიზნების წარმატებით განხორციელება ხელს შეუწყობს ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის, როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბებას.

თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოოლოგიური პარკის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რომელიც მოიცავს: ზოოპარკის ძველ და ახალ ტერიტორიაზე განთავსებული ცხოველების მოვლა-პატრონობისთვის, სამეცნიერო-საგანმანათლებლო და ადმინისტრაციული საქმიანობისთვის, მიმდინარე და დაგეგმილი სამშენებლო სამუშაოებისთვის, ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯებს; ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლებას და აღდგენას, როგორც ტყვეობის პირობებში, ისე ბუნებაში; მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვას, როგორც საექსპოზიციო, ასევე, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო მიზნით; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ზოოპარკებთან ურთიერთობას; სკოლამდელი და სკოლის ასაკის მოზარდებში ეკოლოგიური განათლების გავრცელებას სწავლების სხვადასხვა ფორმით; ახალი ვოლიერების მშენებლობას საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ზოოპარკის ახალ ტერიტორიაზე ცხოველების გადაყვანის უზრუნველყოფას, ჩამოყვანილი ცხოველებისთვის გამოთავისუფლებული ვოლიერების შესაბამისობაში მოყვანას, ცხოველთა კოლექციის გამდიდრებას საექსპოზიციო და სამეცნიერო მიზნებისათვის, ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესებას და სხვა ღონისძიებებს.

ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის: ბოტანიკური ბაღის სტრატეგიული განვითარების გეგმის (2018-2030) შესაბამისად გაგრძელდება ბოტანიკური ბაღის მერქნიან მცენარეთა ინვენტარიზაცია, კოლექციების დოკუმენტირება; სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების განხორციელება; მერქნიან, დეკორატიულ-ბალახოვან მცენარეთა, ასევე იშვიათ, ენდემურ, სამკურნალო და მაღალი საკონსერვაციო სტუსის მქონე მცენარეთა კოლექციების შევსება; უზრუნველყოფილი იქნება ბაღის კოლექციებისა და ინფრასტრუქტურის მოვლა, განახლება და შევსება; მოხდება საკონსერვაციო სამუშაოთა მხარდაჭერა და მცენარეთა დაცვის ღონისძიებათა ხელშეწყობა; ინფრასტრუქტურის, მატერიალური-ტექნიკური რესურსების განახლება; ბაღის ცნობადობისა და ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა; ბაღისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.

რეკრეაციული ტერიტორიების მოწყობა რეაბილიტაცია (კოდი: 03 04; 03 04 01; 03 04 02; 03 04 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. პარკების ტერიტორიის უმეტეს ნაწილზე მოეწყობა გამწვანება მრავალწლიანი ხეებითა და გაზონებით. ასევე, გათვალისწინებულია არსებული სივრცის ფიზიკური აქტივობებისთვის მაქსიმალურად ათვისება, რაც არა მარტო მიმდებარე უბნებისთვის, არამედ თბილისის ყველა მაცხოვრებლისთვის მულტიფუნქციურ სარეკრეაციო და გამაჯანსაღებელ კერად შეიძლება იქცეს. სპორტული მოედნები, რომლებიც სხვადასხვა აქტივობებისთვის არის განსაზღვრული, დამსვენებელს, ბუნებასთან ინტეგრირებით, ფიზიკური დატვირთვის მრავალფეროვან სპექტრს სთავაზობს. განხორციელდება სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობა, ვერის ბაღის რეაბილიტაცია, ვაკის პარკის შადრევნების და კასკადის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

4. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკის განსახორციელებლად, თბილისის მერია შეიმუშავებს მუნიციპალური განვითარების გეგმას. განხორციელდება თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის სრულფასოვანი კვლევა. შემუშავდება და განხორციელდება ეფექტიანი საინვესტიციო პოლიტიკა, ტურისტული პოტენციალის უკეთ ათვისების სტრატეგია, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით სხვადასხვა პროექტები. გააქტიურდება თანამშრომლობა პარტნიორ მუნიციპალიტეტებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა). მოხდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა სხვადასხვა ღონისძიებებით.

ბიზნესის სტიმულირება (კოდი: 04 01)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა; მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ხელსაყრელი სამეწარმეო გარემოს ჩამოყალიბება, ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების განვითარების ხელშეწყობა და თბილისში რეგისტრირებული ან მოქმედი სამეწარმეო სუბიექტების საქმიანობის მხარდაჭერა; მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა; მეწარმე ქალთა მხარდაჭერა; ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციის, ცნობადობის ამაღლების და ინფორმაციის გაცვლის მიზნით ადგილობრივი ღონისძიებების ჩატარება; ახალი ტექნოლოგიების და ინოვაციური პროექტების დანერგვა, რომლებიც მოქალაქეებისთვის არსებული მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესებასა და ახალი სერვისების შექმნას უზრუნველყოფს. მიზნების მისაღწევად განხორციელდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა ღონისძიებებით: მათ შორის, ადგილობრივი ბიზნესმენების ხელშეწყობისა და მათი პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით გამოფენა-გაყიდვების ჩატარება, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ორგანიზება, სხვადასხვა ღონისძიებები ინოვაციების ხელშეწყობის მიმართულებით და სხვა.   

თბილისის  განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები (კოდი 04 03)

პროგრამის მიზანია თბილისში ეკონომიკური განვითარების (ბიზნესის ხელშეწყობა, შრომის ბაზრის განვითარება და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება) ხელშეწყობის კვლევების, სტრატეგიების და პროექტების განხორცილება; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც გააუმჯობესებს ზოგად ბიზნეს გარემოს, ხელს შეუწყობს დარგობრივ განვითარებას, გაზრდის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას და ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის დონეს, გააუმჯობესებს ღირებულებათა ჯაჭვს, უფრო კოორდინირებულს გახდის ეკონომიკის განვითარებას და ა.შ. ასევე, თბილისის ტურისტული პოტენციალის ხელშეწყობა სხვადასხვა საინფორმაციო მასალების დაბეჭდვა/გავრცელების გზით, რომლის მიზანია საერთაშორისო ფორუმებსა თუ სხვადასხვა კონფერენციის ფარგლებში თბილისის ტურისტული შესაძლებლობების წარმოჩენა.

თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში (კოდი: 04 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციისა და ცნობადობის ამაღლება; საზღვარგარეთ თბილისის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა; არსებულ პარტნიორებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობების დამყარება; ევროპულ ინიციატივებთან მიერთება. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან  ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა).

მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა (კოდი: 04 07) 

პროგრამის მიზანია თანამედროვე მართვის სტანდარტებსა და კანონმდებლობასთან თავსებადი მართვის მრავალფუნქციური სისტემის დანერგვა, მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების, ტერიტორიული ორგანოების, სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა, თბილისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალობა. პროგრამაში გათვალისწინებულია შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა, სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება, საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები.

შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა (კოდი: 04 07 02)

ქვეპროგრამის მიზანია სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, მერიის სისტემაში განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა, აღმოჩენილი დარღვევების შესაფასებლად, რომელიც მოითხოვს სპეციალიზებულ გამოცდილებას, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ დასკვნის მომზადება, უტყუარი შეფასების განხორციელების მიზნით, რაც შემდგომში უზრუნველყოფს თითოეული მათგანის კომპეტენციის ფარგლებში შესასრულებული სამუშაოების ეფექტურობის ამაღლებას. სამსახურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, მივლინების ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნის მუნიციპალიტეტებთან გამოცდილების გაზიარება.

სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება (კოდი: 04 07 03)

ქვეპროგრამის მიზანია საქონლის, მომსახურების და სამშენებლო სამუშაოების სავარაუდო ღირებულების ექსპერტული ანალიზის შედეგად დადგენის მომსახურების შესყიდვა.

საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი: 04 07 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში საფინანსო სისტემის გაუმჯობესებისათვის განხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება, IPSAS სტანდარტებზე გადასვლასთან დაკავშირებით მერიის ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკის ინსტრუქციის დახვეწა, საჭირო ცვლილებების შეტანა/პროგრამული უზრუნველყოფა, საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის საწევროს გადასახადი და სხვა.

თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა (კოდი: 04 08)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემომყვანი და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა. პროგრამის ღონისძიებები გათვლილია დედაქალაქის მოსახლეობასა და ვიზიტორებზე და ზოგადად ითვალისწინებს გენდერულ თანაფარდობას მისი სარგებლობისა და ხელმისაწვდომობის პარამეტრში. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; საინფორმაციო, გაცნობითი ტურების ორგანიზება საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლებისთვის; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; კერძო სექტორის მხარდაჭერა საგანმანათლებო პროგრამებისა და ბ2ბ ღონისძიებების  ორგანიზებით და სხვა.

ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია (კოდი: 04 09)

პროგრამა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების ზრდას და ინვესტიციების შემოდინებას. პროგრამის ფარგლებში დამუშავდება ინვესტორებისათვის საჭირო სტატისტიკური ინფორმაცია თბილისის ჭრილში და უზრუნველყოფილი იქნება ამ ინფორმაციაზე საჯარო წვდომა. ჩატარდება იმ ტიპის კვლევები, რომლის მიგნებებიც შესაძლებელია საინტერესო იყოს პოტენციური ინვესტორებისათვის. შეიქმნება კონკრეტული საინვესტიციო შეთავაზებები, რომლის განხორციელებაც ხელს შეუწყობს ქალაქში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინებასა და ადგილობრივი ინვესტიციების განხორციელებას. პროგრამის ფარგლებში მერიის სამსახურებთან თუ სხვა უწყებებთან კოორდინაციით, მომსახურება გაეწევა ინვესტორებს მათი საქმიანობის სწრაფად და ეფექტურად განხორციელების მიზნით. ქალაქს მიეცემა საშუალება საერთაშორისო საინვესტიციო გამოფენებსა და ფორუმებზე წარმოაჩინოს საინვესტიციო შესაძლებლობები, ასევე ორგანიზება გაუწიოს ადგილობრივ საინვესტიციო ფორუმებს. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ინვესტორთა მოზიდვას, მომსახურების  ხარისხის ამაღლებას და მიზნობრივი ინვესტიციების შემოდინების ზრდას.

5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პრიორიტეტის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტული სამუშაოების დაფინანსება. განხორციელებული პროექტებით და ღონისძიებებით გამგეობა აქტიურად დაეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და შექმნას ხელსაყრელი პირობები სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარებისა და შემდგომში ფინანსურად დამოუკიდებელ სუბიექტად ჩამოყალიბებისათვის. გარდა ამისა, მოხდება ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 05 01;  05 01 08;  05 01 0 9;  05 01 10;  05 01 11;  05 01 12; 05 01 13; 05 01 14; 05 01 15; 05 01 16; 05 01 17)   

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ სრულად (100%-ით) დაფინანსდება შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი  სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი  სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.   

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დახმარების მიმართულებით გაგრძელდება იმ პროგრამების დაფინანსება, რომლის ფარგლებშიც ბენეფიციარები მათი საჭიროებების შესაბამისად უზრუნველყოფილი იქნებიან ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობით და გარანტირებული სოციალური დახმარებით. მათ შორის: სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და დახმარება, თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა, უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და სხვა მოქალაქეებზე სოციალური დახმარებები და სხვადასხვა შეღავათები და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგეობების მიერ გაგრძელდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებების მხარდაჭერა. მათ შორის: მოსახლეობის სამედიცინო გამოკვლევებისა და მკურნალობის თანადაფინანსება.

ჯანმრთელობის დაცვა (კოდი:  06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობებების მიზნით, გაგრძელდება თბილისის მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი და აქტუალური ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური მომსახურების მიწოდების პროგრამები. მათ შორის: დაავადებათა სკრინინგის ფარგლებში გამოკვლევების, გაფანტული სკლეროზისა და ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების, ტრანსპლანტაციის, სახსრების ენდოპროტეზირების, აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება და სხვა.

დაავადებათა სკრინინგი (კოდი: 06 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანია სამიზნე პოპულაციაში კიბოს ადრეული გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდის გზით, კიბოთი გამოწვეული ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქ.თბილისში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებისათვის სკრინინგული გამოკვლევების დაფინანსება. კიბოს სკრინინგის კუთხით პროგრამა მოიცავს ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული კიბოს სკრინინგს, პროსტატის და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს გამოკვლევებს, ოპორტუნისტული და ორგანიზებული მოდელით:

• ძუძუს კიბოს სკრინინგი - კომპონენტი მოიცავს  ძუძუს ფიზიკალურ გასინჯვას, მამოგრაფიულ გამოკვლევას (2 რადიოლოგის მიერ წაკითხვით), პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში ძუძუს ულტრაბგერით გამოკვლევას დაა საჭიროების შემთხვევაში ძუძუს ციტოლოგიურ გამოკვლევას.

• საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - კომპონენტი მოიცავს: საშვილოსნოს ყელის დათვალიერებას, პაპ–ტესტის (PAP–ტესტი) ჩატარებას ბეტესტას მეთოდზე დაყრდნობით. ნაცხში პათოლოგიის აღმოჩენის  შემთხვევაში კოლპოსკოპიას და/ან კოლპოსკოპიას ჰოსტოლოგიური კვლევით.

•   პროსტატის კიბოს მართვა -  კომპონენტი მოიცავს სისხლში პროსტატის კიბოს PSA სპეციფიური ანტიგენის გამოკვლევას.

•  კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - კომპონენტი მოიცავს ფარულ სისხლდენაზე სპეციალური ტესტის (FOBT ან უფრო მაღალი სტანდარტის ტესტი) ჩატარებას, პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში კოლონოსკოპიას და/ან კოლონოსკოპიას ჰისტოლოგიური კვლევით.

•  ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს მართვა - კომპონენტი მოიცავს ულტრაბგერით გამოკვლევას, საჭიროების შემთხვევაში სისხლის თირეოტროპული ჰორმონის გამოკვლევას, ბიოფსიური მასალის აღებას და ციტოლოგიურ კვლევას და ენდოკრინოლოგის მეთვალყურეობას.

გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი (კოდი: 06 01 03)

ქვეპროგრამის მიზანია ქ.თბილისში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და გაუმჯობესება. აღნიშნული გულისხმობს გადამდებ დაავადებათა პრევენციას, გადამდებ დაავადებებათა აქტიური და პასიური ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას, მოსახლეობის იმუნოპროფილაქტიკის ორგანიზების ხელშეწყობისა და მონიტორინგისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას, ცხოველთა მიერ დაზარალებული მოსახლეობის ეპიდზედამხედველობას და ანტირაბიული სამედიცინო დახმარების მიწოდების ხელშეწყობას, სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლისათვის ნოზოკომიური ინფექციების პრევენციის და კონტროლისათვის რეკომენდაციების მიწოდებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ეპიდკერაში დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზებას. გადამდებ დაავადებათა დროული გამოვლენა, ეპიდკერებში დროული და ადექვატური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ორგანიზება-გატარება ქვეყანაში უზრუნველყოფს დაავადებებზე ეპიდსიტუაციის კონტროლს, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, ინფექციების გავრცელების პრევენციის მიზნით მონიტორინგის ღონისძიებების განხორციელებას. ქვეპროგრამა არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის მიზნით, ასევე, მოიცავს ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარ-ჩვევების დამკვიდრების, მავნე ჩვევათა კორექციის და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით საინფორმაციო საშუალებებით და სპეციფიკური ღონისძიებებით საინფორმაციო კამპანიების წარმოებას.    

სახსრების ენდოპროთეზირების დაფინანსება (კოდი: 06 01 04)

ქვეპროგრამა გულისხმობს მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირების საჭიროების მქონე პირებისათვის ოპერაციის დაფინანსებას. ქვეპროგრამის მიზანია

სახსრების ართრიტის მქონე ბენეფიციარებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირებას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტებისა და კვლევების დაფინანსება (კოდი: 06 01 05)

ქვეპროგრამა გულისხმობს გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების - ოკრელიზუმაბისა და ფინგოლიმოდის, ასევე მკურნალობის პროცესში მდგომარეობის შეფასების მიზნით მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის (MRT) დაფინანსებას, ქიმიური აგენტების გამოყენებით. ქვეპროგრამის მიზანია გაფანტული სკლეროზის მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და ზემოაღნიშნული მედიკამენტებით სრულფასოვანი მკურნალობის  ჩატარების და კვლევებით უზრუნველყოფის გზით, გაფანტული სკლეროზის დიაგნოზის მქონე პირთა უნარშეზღუდულობის თავიდან აცილება.

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია (კოდი: 06 01 06)

ქვეპროგრამის მიზანია აუტისტური სპექტრის აშლილობების (ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა სპეციფიკური აბილიტაციისა და ბავშვისა და ოჯახის  მხარდაჭერის გზით. აღნიშნული გულისხმობს აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა  მოტორული, შემეცნებითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, რისთვისაც ხორციელდება მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად (მ.შ.გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა), კომპლექსური თერაპიის დაფინანსება. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვეში არაუმეტეს 20 (მინიმუმ ერთსაათიანი) სეანსი.

ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება (კოდი: 06 01 07)

ქვეპროგრამის მიზანია ძუძუს კიბოს მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და მედიკამენტებით სრულფასოვანი მკურნალობის  ჩატარების უზრუნველყოფის გზით, ძუძუს კიბოს დიაგნოზის მქონე პირთა სიცოცხლის გახანგრძლივება/განკურნება. აღნიშნული გულისხმობს სპეციალისტთა ჯგუფის მიერ აღიარებული დანიშნულების (თარგეტული/დამიზნებითი თერაპიის) შესაბამისად ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსებას. ამასთან, მედიკამენტები (ტრასტუზუმაბი, პერტუზუმაბი, ლაპატინიბი, ფესგო) Her2 დადებითი ადგილობრივად გავრცელებული (I-III სტადია) ან Her2 დადებითი მეტასტაზური ძუძუს კიბოს დიაგნოზის მქონე პირებს უფინანსდებათ, რამდენადაც რისკის კატეგორიების შეფასების თვალსაზრისით აღსანიშნავია HER2-დადებითი ძუძუს კიბო, ვინაიდან ამ რეცეპტორის ჭარბი ექსპრესია, რომელიც ძუძუს კიბოს ქალთა დაახლოებით 20-25%-ს აღენიშნება ასოცირებულია დაავადების სწრაფ პროგრესირებასთან.

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება (კოდი: 06 01 08)

ქვეპროგრამის მიზანია ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობა. აღნიშნული გულისხმობს ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთათვის მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ სათემო მომსახურების მიწოდების დაფინანსებას. ქვეპროგრამის მოსარგებლეებს წარმოადგენენ ფსიქიკური ან/და ქცევითი აშლილობის მქონე თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მქონე საქართველოს მოქალაქეები.

ტრანსპლანტაცია  (კოდი: 06 01 13)

ქვეპროგრამის მიზანია ონკოჰემატოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების  მქონე პირებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინისა და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, მათი სიცოცხლის დაცვა. აღნიშნული გულისხმობს ონკოჰემატოლოგიური დიაგნოზის მქონე პირებისათვის მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპიის, ტრანსპლანტაციის წინა კვლევების, ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციისა და ტრანსპლანტაციის შემდგომ სტაციონარული მეთვალყურეობის დაფინანსებას და ასევე, ღვიძლის დაავადებების მქონე პირებისათვის ღვიძლის ტრანსპლანტაციის დაფინანსებას.

სოციალური დაცვა (კოდი: 06 02)

მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით, განხორციელდება მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამები. მათ შორის: მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ და სხვა საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება; გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურების უზრუნველყოფა, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები, მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა, თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის ბენეფიციარების მოვლა-პატრონობა, უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგეობები თავის მხრივ განახორციელებენ და დააფინანსებენ მოსახლეობის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებებს.

კომუნალური სუბსიდირება (კოდი: 06 02 01)

ქალაქ თბილისში „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“  200000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახები მიიღებენ კომუნალურ სუბსიდიას. სუბსიდიის ოდენობა და დარიცხვის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით.

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება (კოდი: 06 02 02) 

ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებების ფონზე სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა მნიშვნელოვანი ამოცანაა მათი სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღეობის გაუმჯობესების გზაზე. ამ  მიზნით  „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი), 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე განხორციელდება ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა 50 ლარის ოდენობით.

მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა (კოდი: 06 02 03)

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული 18-დან 21 წლამდე ასაკის ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობის მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული ახალგაზრდებისათვის, მომსახურების დაფინანსება არამატერიალიზებული სახის ვაუჩერით.  გათვალისწინებულია შემდეგი მომსახურებებით უზრუნველყოფა: 1. ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის შედგენა; 2. საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა; 3. მოკლევადიანი პროფესიული გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა; 4. ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერის გაწევა; 5. ცნობიერების ამაღლება; 6. სამოქალაქო და არაფორმალური განათლების დონის ამაღლება; 7. ბენეფიციარის პირველადი სამედიცინო  საჭიროებების მხარდაჭერა. ქვეპროგრამის მოსარგებლედ პირის ჩართვა ხორციელდება მეურვეობა-მზრუნველობის ორგანოს -„სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს“ - შუამდგომლობის საფუძველზე. ვაუჩერის ღირებულება ერთი ბენეფიციარისათვის შეადგენს 500 ლარს თვეში.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება (კოდი: 06 02 04)  

ქვეპროგრამის აქტუალობა განპირობებულია იმით, რომ შშმ პირები უმეტესად იმყოფებიან ჩაკეტილ გარემოში, შესაბამისად აღნიშნული ბენეფიციარები სახელმწიფოს მიერ მათთვის გამოყოფილ ბენეფიტებს იღებენ ინდივიდუალურად. აღნიშნული ბენეფიტები ნაკლებად ითვალისწინებენ შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესს, რაც ცუდად აისახება მათ ჯანმრთელობაზე და ქმნის ასევე მათი საზოგადოებისგან იზოლაციის წინაპირობას. ამ პრობლემის ნაწილობრივ მოგვარების მიზნით განხორციელებული იქნება პროგრამა, რომლის ფარგლებში დაფინანსდება შშმ პირების სხვადასხვა კურორტებზე დასვენება. პროგრამა ხორციელდება ვაუჩერული პრინციპით, რომლის ფარგლებშიც მოსარგებლეები თავად აირჩევენ მომსახურების მიმწოდებელს. ვაუჩერის ოდენობა და გაცემის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით, ხოლო განცხადების და ვაუჩერის ფორმას ამტკიცებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური.

100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება (კოდი: 06 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა. თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდა ან მისი ასაკი აღემატება 100 წელს.

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება (კოდი: 06 02 06; 06 02 06 01; 06 02 06 02; 06 02 06 03; 06 02 06 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისში სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული   ოჯახებისათვის:

ა) 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეების სწავლების ღირებულების ანაზღაურება მოსწავლე - ახალგაზრდობის სახლებში და მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში, მათ მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

ბ) 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეების სწავლების ღირებულების ანაზღაურება ხელოვნების სკოლებში, სკოლების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

გ) 18 წლამდე ასაკის ბავშვების სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში, მათ მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საქალაქო ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის, ასევე, უფასო სასადილოების მომსახურებით სარგებლობის პლასტიკური ბარათების შესყიდვა, ინიციალიზაცია, ბენეფიციარებისათვის პლასტიკური ბარათების გაცემის სერვისცენტრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო მასალების შესყიდვა, სერვისცენტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღურება და სხვა ღონისძიებები.

სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა (კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების გაძლიერება, მშობლებისა და ბავშვის აღმზრდელი სხვა პირების მატერიალური და არამატერიალური დახმარების გზით; მშობლებისა და აღმზრდელებისათვის იმ უნარების ჩამოყალიბება და გაძლიერება, რაც ხელს შეუწყობს ბავშვის უფლებების დაცვას, ოჯახური კონფლიქტების და ძალადობის სხვადასხვა ფორმების თავიდან აცილებას; ბავშვის დაცვას უარყოფითი გარემო ფაქტორების მავნე ზემოქმედებისგან და მათი დაძლევისათვის აუცილებელი პიროვნული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისათვის ხელშეწყობას შესაბამისი სოციალური აქტივობის ღონისძიებების შეთავაზებით; ბავშვის კომუნიკაციის უნარების გაძლიერებას, სოციალური აქტივობის, გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების და ინიციატივის გამოჩენის ხელშეწყობას; ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების სრულყოფას; დანაშაულის შედეგად დაზარალებული, სხვადასხვა ფორმის ძალადობის მსხვერპლი და მოწმე ბავშვების, მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის და ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ღონისძიებებს და სხვა.

სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დაფინანსება (კოდი: 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება, მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში თბილისში რეგისტრირებული საპენსიო ასაკის პირთათვის, ექიმის დანიშნულების შესაბამისად, მედიკამენტების დაფინანსება, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით, არამატერიალური სახის ვაუჩერით.

სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები (კოდი: 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სტაციონარული, ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურებისა და სხვა სოციალური სერვისების საჭიროების შემთხვევაში ფინანსური მხარდაჭერა.

ომის ვეტერანების დახმარება (კოდი: 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება „სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის“ მიერ ფორმირებული ბაზის მიხედვით თბილისში რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის და ამ ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის (ქვრივები და შრომისუუნარო წევრები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა, მათი ღვაწლის დაფასების, თანადგომისა და მხარდაჭერის მიზნით.

უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა (კოდი: 06 02 12)

ქვეპროგრამის მიზანია უსახლკაროებისათვის ღირსეული საცხოვრისის შეთავაზების მიზნით, საბინაო ფონდის შექმნა და უსახლკაროს სტატუსის მქონე ოჯახების საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილება. აღნიშნული გულისხმობს მუნიციპალიტეტის მიერ საჭირო საცხოვრებელი ფართების შეძენას და უსახლკარო ოჯახებისათვის სარგებლობის უფლებით გადასცემას.

მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა (კოდი: 06 02 13) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისში მცხოვრებ მარტოხელა ხანდაზმულთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით, ვარკეთილი 3 მე-2 მ/რ-ში მდებარე 180-ე ბაგა-ბაღის ტერიტორიაზე არსებული დღის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, კომუნალური (მათ შორის დასუფთავების) გადასახადების დაფინანსების გზით, დღის განმავლობაში უზრუნველყოფილი იქნება 145-მდე მარტოხელა ხანდაზმულის სხვადასხვა საგანმანათლებლო, გამოყენებით და გასართობ პროგრამებში მონაწილეობა.

უფასო სასადილოებით მომსახურება (კოდი: 06 02 14;  06 02 14 06;  06 02 14 07;  06 02 14 08;  06 02 14 09;  06 02 14 10;  06 02 14 11;  06 02 14 12;  06 02 14 13; 06 02 14 14; 06 02 14 15) 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რაიონში  რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტებას და უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარებიი არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება  200000-ს.

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები (კოდი: 06 02 15;  06 02 15 07;  06 02 15 08;  06 02 15 09;  06 02 15 10;  06 02 15 11; 06 02 15 12;  06 02 15 13; 06 02 15 14; 06 02 15 15; 06 02 15 16)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა, გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია (კოდი: 06 02 16;  06 02 16 07;  06 02 16 08;  06 02 16 09;  06 02 16 10;  06 02 16 11; 06 02 16 12; 06 02 16 13; 06 02 16 14; 06 02 16 15; 06 02 16 16)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი,  სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემობების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში  გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპესაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.

ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში (კოდი: 06 02 17;  06 02 17 07;  06 02 17 08;  06 02 17 09;  06 02 17 10;  06 02 17 11;  06 02 17 12;  06 02 17 13;  06 02 17 14; 06 02 17 15; 06 02 17 16)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით, სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათ დახმარებას.

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში (კოდი: 06 02 18 ; 06 02 18 07;  06 02 18 08;  06 02 18 09;  06 02 18 10; 06 02 18 11;  06 02 18 12; 06 02 18 13; 06 02 18 14; 06 02 18 15; 06 02 18 16)

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში  რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაცემა. დახმარება შეიძლება განხორციელდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით. ასევე, გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველ და/ან უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსება და სხვა ღონისძიებები. დახმარების გაცემის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით.

თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა (კოდი: 06 02 21)

ქვეპროგრამის მიზანია თბილისში თავშესაფრის არმქონე მოქალაქეების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ადგილით, მათი საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, პირველადი სამედიცინო მომსახურებითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია პალიატიური ზრუნვის და ალკოჰოლური თრობის ან სხვა პრობლემების მქონე პირთათვის შესაბამისი მომსახურების გაწევა. ასევე, გათვალისწინებულია ლილოს, ორხევის, ვარკეთილის და დიდი დიღმის სოციალური საცხოვრისების მოვლა-პატრონობა და რემონტი, ორხევში მდებარე სოციალური საცხოვრისიდან გამოყვანილი უსახლკაროდ რეგისტრირებული ოჯახების ბინის ქირა და სხვა.

სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება (კოდი: 06 02 22)     

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებულ ოჯახებში, 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მატერიალური დახმარება. თანხის ჩარიცხვა განხორციელდება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული ბაზის საფუძველზე, ბაზაში მითითებული ოჯახის უფლებამოსილი პირის ანგარიშზე.

,,ვორლდ ვიჟენ საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება (კოდი: 06 02 23)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით, სოციალურად დაუცველი მშობლებისა და მათი ოჯახების გაძლიერებისაკენ მიმართული დამხმარე სერვისების განვითარებას. დღის ცენტრი ერთდროულად გათვლილია სოციალურად დაუცველ 6 თვიდან 30 თვემდე ასაკის ბავშვებზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად დაუცველი მშობლებისათვის საინფორმაციო – საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც მიზნად ისახავს მათი ცნობიერების ამაღლებას ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კუთხით. ცენტრში ბენეფიციარების ჩარიცხვა ხორციელდება სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს მიერ.

სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება (კოდი: 06 02 24)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისში „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირებისათვის მატერიალური დახმარება.

სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე  ერთჯერადი დახმარება (კოდი: 06 02 25)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისში „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 100000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული ოჯახებისათვის ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, ასევე, აღნიშნული კატეგორიის ოჯახებში შობადობის სტიმულირებისთვის, ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა, ყოველ პირველ და მეორე ახალშობილზე - 500 ლარის ოდენობით, მე-3 ახალშობილზე - 800 ლარის ოდენობით, მე-4 ახალშობილზე - 1000 ლარის ოდენობით, მე-5 და ყოველ შემდეგ ახალშობილზე 1500 ლარის ოდენობით

შინმოვლის თანადაფინანსება (კოდი: 06 02 26)

ქვეპროგრამა გულისხმობს საჭიროების მქონე პირთა გამოვლენას ბართელის ინდექსის შესაბამისად, ასევე ბენეფიციართა პერსონალურ მოვლას, საექიმო და საექთნო მომსახურებას, დახმარებას ყოველდღიურ საქმიანობაში (საყიდლები, ბინის დალაგება, ჭურჭლის და სარეცხის გარეცხვა, საკვების მომზადება),  სოციალურ-ტექნიკურ დახმარებას, მოვლისათვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფას. პროგრამის მოსარგებლეს წარმოადგენს თბილისში, ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" რეგისტრირებული 200 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრი, რომელსაც მინიჭებული აქვს ბართელის უძლურების ინდექსი არაუმეტეს 95-სა. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსარგებლეთა და მათი ახლობლების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება კვალიფიციური მომსახურების მიწოდების გზით. ბართელის შკალის შესაბამისად ინდექსის მინიჭების (ფორმის შევსების) ღირებულებაა 9 ლარი.

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა (კოდი: 06 02 28)

ქვეპროგრამა გულისხმობს შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის უზრუნველყოფას, მათ მხარდაჭერას სხვადასხვა საჭიროებებსა და აქტივობებში, როგორიცა: შშმ პირებში კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა, შშმ პირთა განათლებისა და შემეცნებითი აქტივობების ხელშეწყობა და სხვა ღონისძიებები.

7. განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში განხორციელდება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის განვითარება, შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაუმჯობესება. საბავშვო ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და უწყვეტი განათლების ხელშეწყობა, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება, განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა, მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების და მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა.

სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება (კოდი: 07 01)

თბილისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამის სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწას, სტანდარტების შესაბამის კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შშმ პირებზე ადაპტირებას და სხვა. პროგრამის ფარგლებში მოხდება ახალი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა, არსებულის რეაბილიტაცია, კაპიტალური შეკეთება, სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების  ხელშეწყობა (კოდი: 07 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელშიც იგულისხმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა). ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და სხვა ღონისძიებები.

ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა (კოდი: 07 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისის მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირების ეფექტურობის ამაღლების და მოქალაქეთათვის მრავალფეროვანი მომსახურების და ინოვაციური სერვისების შეთავაზების მიზნით, ერთიანი ელექტრონული სერვისების განვითარება და ხელმისაწვდომობა, ერთიანი გეოსივრცითი მონაცემთა ელექტრონული სისტემების დანერგვა და განვითარება, მომსახურების ხარისხის მონიტორინგი და კონტროლი; საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით, თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება; საინიციატივო ჯგუფების, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობებისა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების მხარდაჭერა, რომელთა სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სკოლის მოსწავლეები და ზოგადი განათლების ხელშეწყობა; სხვადასხვა თემაზე განხორცილდება საქალაქო ტურნირები და ოლიმპიადები; ტრენინგები თვითმმართველობის მოხელეებისთვის და ქვეუწყებების წარმომადგენელთათვის და სხვა ღონისძიებები.

ზოგადი  განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა (კოდი: 07 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობის გზით მოსწავლეთა ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზება,  რაც ითვალისწინებს  სასკოლო სასწავლო გეგმითა და ეროვნული სასწავლო გეგმის დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობას, მოსწავლეთა ჩართვას სხვადასხვა საგანმანათლებლო და შემეცნებით   აქტივობებში.  ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება საინიციატივო ჯგუფების, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობებისა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული  პროექტების მხარდაჭერა, რომელთა სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სკოლის მოსწავლეები და ზოგადი განათლების ხელშეწყობა.  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეთათვის უზრუნველყოფილი იქნება განათლების ხელმისაწვდომობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად. მოხდება საერთაშორისო და ადგილობრივ  საგანმანათლებლო კონკურსებში, ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა. სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით და ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება ფესტივალები, ფორუმები, გამოფენები, კონფერენციები, ტრენინგ-სემინარები, ჰაკათონები.

საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა  (კოდი: 07 02 03)

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირების ეფექტურობის ამაღლების და მოქალაქეთათვის მრავალფეროვანი მომსახურების და ინოვაციური სერვისების შეთავაზების მიზნით, თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვისა და გამოყენების საშუალებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ერთიანი ელექტრონული სერვისების განვითარება და ხელმისაწვდომობა, ერთიანი გეოსივრცითი მონაცემთა ელექტრონული სისტემების დანერგვა და განვითარება, ელექტრონული საქმისწარმოების გამარტივების პროცესის ხელშეწყობა, თანამშრომლებისთვის პროფესიული და კარიერული განვითარების უზრუნველყოფა, თბილისის მოქალაქეთა მომსახურების მიმართულების განვითარება. ასევე, მომსახურების ხარისხის მონიტორინგი, კონტროლი და სხვა ღონისძიებები.

საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება (კოდი: 07 02 04)

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულების, ტერიტორიული ორგანოების და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კერძო და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების საკომუნიკაციო სისტემის შექმნა; საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიის შემუშავება; სხვადასხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების მეშვეობით დაგეგმილი პროექტების განხორციელება; თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება.

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 07 03; 07 03 03)

პროგრამის მიზანია მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ფუნქციონირების ხელშეწყობა სხვადასხვა პროექტების განხორციელების გზით. მათ შორის: ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების სერვისების გაუმჯობესება, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვა, კულტურულ-საგანმანათლებლო-შემეცნებითი ღონისძიებების განხორციელება, ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით.

პროფესიული   განათლების  და   დასაქმების  ხელშეწყობა (კოდი: 07 04)

პროგრამის მიზანია ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა და შრომის ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი საგანმანათლებლო კურსების დანერგვის მხარდაჭერა, თბილისში რეგისტრირებულ მოქალაქეთა პროფესიული გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა, დასაქმებაზე ორიენტირებული სერვისების განვითარება კერძო სექტორთან და პროფესიულ სასწავლებლებლებთან თანამშრომლობით. განხორციელდება პროფესიული მომზადება/გადამზადების და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე, მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება/გადამზადების კურსების მეშვეობით, თბილისის შრომით ბაზარზე მოთხოვნად სპეციალობებში გადამზადდებიან სამსახურის მაძიებელი მოქალაქეები.

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება (კოდი: 07 05)

უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობის მიზნით, განხორციელდება სტუდენტური ინიციატივების წახალისება, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები,  მასტერკლასები,  ტრენინგები და ვორქშოფები სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების ხელშეწყობისთვის. იურიდიული კლინიკის ფარგლებში განხორციელდება მოქალაქეთა კონსულტაცია და სამართალშემოქმედების პროცესში პროგრამის მონაწილეთა ჩართვა. გაგრძელდება სტუდენტების (სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტები) სწავლის დაფინანსების ხელშეწყობა, წარმატებული მაგისტრანტებისათვის სტიპენდიების გაცემა.

უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა (კოდი: 07 05 01)

ქვეპროგრამის მიზანია სტუდენტების თვითრეალიზების ხელშეწყობა და მათი უნარების განვითარება, სტუდენტების და კურსდამთავრებულების  კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების მხარდაჭერა, სტუდენტების მონაწილეობის და ჩართულობის ხელშეწყობა   საგანმანათლებლო, შემოქმედებით, შემეცნებით, სამეცნიერო და კვლევით აქტივობებში. სტუდენტების ჩართულობის ხელშეწყობა საუნივერსიტეტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის პროცესში, სტუდენტური კლუბების, ასოციაციების და თვითმმართველობების საქმიანობის მხარდაჭერა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სტუდენტური ინიციატივების  წახალისება და მხარდაჭერა, სტუდენტების სტაჟირება და პროფესიული პრაქტიკა,  კონფერენციები, ფორუმები, მასტერკლასები,  თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, ტრენინგები და ვორქშოფები. ასევე, სტუდენტებისთვის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების ხელშეწყობის მიზნით, მოხდება უცხოელი სპეციალისტების და პროფესორების მოწვევა.

იურიდიული კლინიკა (კოდი: 07 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თბილისის მერიაში იურიდიული კლინიკის ფუნქციონირება და ხელშეწყობა. განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებსა და ახლადდამთავრებულ იურისტებში პროფესიისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა და მოთხოვნის შესაბამისი კვალიფიკაციის იურისტებით ბაზრის დაკმაყოფილება; თბილისის მოსახლეობის ხელშეწყობა საკუთარი უფლებების სამართლებრივ დაცვასა და რეალიზაციაში; თბილისში არსებული სამართლებრივი ხასიათის აქტუალური პრობლემატიკის სწრაფი იდენტიფიცირება; პრევენციული ხასიათის ღონისძიებების განხორციელება მოსახლეობისათვის აქტუალურ პრობლემურ საკითხებზე და სხვა ღონისძიებები.

სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამა (კოდი: 07 05 03)

ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის  წევრი სტუდენტების მხარდაჭერა, მათთვის უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის  უზრუნველყოფა. ასევე, სწავლის ხარისხის ამაღლება და  წარმატებული სტუდენტების წახალისება, მაღალი კვალიფიკაციის კადრების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. დასახული მიზნების მისაღწევად განხორციელდება: 1) სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, შშმ სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის  წევრი  სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფინანსება (სახელმწიფოს მიერ აღიარებული გრანტის ფარგლებში), მოთხოვნისა და საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად 2) თბილისში რეგისტრირებული წარმატებული მაგისტრანტებისთვის სტიპენდიების გაცემა 3) შეიქმნება სამოტივაციო მექანიზმები სტუდენტების აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესების ხელშეწყობისთვის.

ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე (კოდი: 07 06; 07 06 01)

ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ  მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა; მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა დ სტუდიების ხელშეწყობა; მოსწავლე-ახალგაზდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება; პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა.   

8. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

გაგრძელდება კულტურის, სპორტისა და ხელოვნების სფეროში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია, კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა; ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების, თეატრების, ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; სახელოვნებო განათლების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებულ სპორტსმენთა (ბავშვები და მოზარდები) სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; საბალეტო ხელოვნებაში არსებული მოდერნული ტენდენციების დამკვიდრება და განვითარება; განვითარდება კულტურული ტურიზმი, რისთვისაც თბილისი უმასპინძლებს მუსიკალურ, თეატრალურ და კინო ფესტივალებს; შეიქმნება ახალგაზრდული ცენტრები და ღია სივრცეები მთელი ქალაქის მასშტაბით; აშენდება მრავალფუნქციური სპორტული და ახალგაზრდული კომპლექსები; მოხდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის.

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა  (კოდი: 08 01; 08 01 01; 08 01 02; 08 01 03; 08 01 05; 08 01 08)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრების სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა (მათ შორის რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა); თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ხელშეწყობა, მუნიციპალური თეატრებისა და თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაცია, რაც ხელს შეუწყობს თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვებას და მის მიმართ დაინტერესების ზრდას.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა  (კოდი: 08 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სასულე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ვიოლენჩელო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსაფონი, საყვირი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნების მიზნით:

ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის N19 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; 

შოთა შანიძის სახელობის N20 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლაში - ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის N29 ხელოვნების სკოლაში - თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

ალიოზ მიზანდარის სახელობის N1 ხელოვნების სკოლის საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

თბილისის ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად;

ხელოვნების სკოლების მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო და საანგარიშო შემოქმედებითი კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად (შემოქმედებითი აქტივობები/პროექტები/პროგრამები) დარბაზის იჯარა;

ხელოვნების სკოლების, ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის, ი. სუხიშვილის სახ. ქართული ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის ფუნქციონირების ხელშეწყობა: მათ შორის საბუღალტრო პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელების, კომუნალური, დასუფთავების, ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა; ახალი სასწავლო პროგრამის შემუშავება, ტრენინგები, ვორქშოპები, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები, სასწავლო-საგანმანათლებლო მასალების მომზადება-გამოცემა, საქალაქო, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეობა და სხვა ღონისძიებები.

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია (კოდი: 08 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა სხვადასხვა პროექტების მხარდაჭერით; მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; მუზეუმების პოპულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები; მოსწავლე ახალგაზრდობის ზოგადი განათლების დონის ამაღლება; შეხვედრებისა და ღონისძიებების ვიდეო და ფოტო მასალის არქივის შექმნა; სამუზეუმო ფონდების სისტემატიზაცია და დაცვა; სხადასხვა ასაკობრივ სეგმენტზე გათვლილი, ადგილობრივი და უცხოელი დამთვალიერებლისათვის, თანამედროვე სტანდარტების სამუზეუმო მომსახურების შეთავაზება;  მუზეუმების რეაბილიტაცია, რაც უზრუნველყოფს ქალაქის კულტურულ და ტურისტულ ცხოვრებაში მათი როლის გაზრდას; მოსახლეობის ფართო მასების ინტერესების გათვალისწინებით ახალი პროექტების შემუშავება, რაც ხელს შეუწყობს მუზეუმებში მიმდინარე მოვლენებით დაინტერესების კულტურის დამკვიდრებას და დამთვალიერებელთა რაოდენობის ზრდას.

ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა (კოდი 08 03 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ე.ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეას ფუნქციონირების ხელშეწყობა. სურათების გალერეა არის კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომლის მიზანი და ამოცანაა ბავშვთა და მოზარდთა მხატვრულ - ესთეტიკური აღზრდა სახვითი ხელოვნებით, ხელშეწყობა მათი ზოგადი განათლებისა და თვალსაწიერის გაფართოებისა და მხატვრული უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის. ქალაქისა და ზოგადად ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში საზოგადოებისა და განსაკუთრებით ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობით მოხდება სურათების გალერეის საქმიანობის პოპულარიზაცია, ნიჭიერი ხელოვანი ბავშვების აღმოჩენა, წარმოჩენა და მათი ნიჭის განვითარებისათვის ხელისშეწყობა. ასევე, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა აქტიური ჩართვა გალერეის ღონისძიებებში საზოგადოებაში მათი ინტეგრირების მიზნით.

მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა (კოდი: 08 03 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუზეუმების გაერთიანების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რაც ითვალისწინებს შეაგროვოს, აღრიცხოს, დაიცვას, მეცნიერულად შეისწავლოს ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას, სოსო წერეთლის ცხოვრება-მოღვაწეობის ამსახველი მასალები, უზრუნველყოს მათი ექსპონირება და აღნიშნულის საფუძველზე აწაარმოს საგანმანათლებლო მუშაობა; განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის: ფონდებში დაცული მასალების მეცნიერული დამუშავება და ამის საფუძველზე სამეცნიერო სტატიების, ანგარიშების, კატალოგების, შრომების, გამოფენის მეგზურების და ბუკლეტების გამოსაცემად მომზადება; სხვადასხვა სახეობის ფონდების სისტემატური შევსება, კოლექციების და ცალკეული საგნების მიღება სახელმწიფო დაწესებულებებისგან, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისგან, აგრეთვე, კერძო პირებისგან შესყიდვით და შემოწირულობით; ყველა აღრიცხული ერთეულიდან მემორიალური ნივთებისა და მნიშვნელოვანი ექსპონატების ბაზაზე ძირითადი ფონდის შექმნა, რომელიც წარმოადგენს ქვეყნის სამუზეუმო ფონდის შემადგენელ ნაწილს; მოეწყობა სტაციონალური ექსპოზიციები, მოძრავი გამოფენები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. მუზეუმების გაერთიანების მიზანია ქართული კულტურისა და ხელოვნების (მათ შორის თოჯინური ხელოვნების) პოპულარიზაცია, სამუზეუმო გაერთიანების ინსტიტუციური სრულყოფა, საგამოფენო სივრცეებისა და ექსპოზიციების განახლება, საინფორმაციო ბაზებისა და სამეცნიერო მიმართულებების მომზადება, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა ღონისძიებები. ასევე, სამუზეუმო განათლების უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებების ინტეგრირებული სწავლებისთვის ხელშეწყობა მუზეუმი-გაკვეთილის ჩატარების გზით, რომლისთვისაც იგი მის ხელთ არსებულ მდიდარ ფონდებს იყენებს.

ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება (კოდი: 08 04)

თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის მიზნით საკონცერტო ორკესტრის “ბიგ-ბენდი” ფუნქციონიერების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; თბილისის პანთეონების (მთაწმინდა, დიდუბე, ხოჯევანქი, ახალი პანთეონი) მოვლა-პატრონობა და პოპულარიზაცია - მისი როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება და კულტურულ ტურიზმში ჩართვა, მუნიციპალური კულტურის დაწესებულებების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, ტექნიკური აღჭურვა, კულტურის ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, რაც გულისხმობს არსებული და მშენებარე კულტურის ობიექტების ადაპტაციას მათ საჭიროებებთან, კულტურის ობიექტებში დამონტაჟებული სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოვლა-პატრონობა და სხვა.     

საკონცერტო ორკესტრი „ბიგ-ბენდი“ (კოდი: 08 04 01)

ქვეპროგრამის მიზანია საკონცერტო ორკესტრის “ბიგ-ბენდი” ფუნქციონირების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი" ერთადერთი ორკესტრია საქართველოში, რომელსაც აკისრია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნქცია ქვეყანაში საესტრადო ხელოვნების განვითარებისათვის, აგრეთვე ემსახურება ნიჭიერ ახალგაზრდა მუსიკოს შემსრულებელთა გამოვლენასა და მათ აქტიურ ჩაბმას საკონცერტო საქმიანობაში. ორკესტრი ამზადებს ქართველ კომპოზიტორთა საკონცერტო და საიუბილეო საღამოებს, მონაწილეობას იღებს ერთობლივ კონცერტებში უცხოელ მუსიკოსებთან ერთად, რაც მეტად მნიშვნელოვანია საზღვარგარეთ საქართველოს პოპულარიზაციისათვის.

ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა (კოდი: 08 04 03)

პანთეონები წარმოადგენს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილს და ასახავს ქვეყნის უახლეს ისტორიას, რამეთუ იქ დაკრძალულნი არიან საქართველოს ისტორიაში შესული პიროვნებები, განხორციელდება პანთეონების პოპულარიზაცია - მისი როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება და კულტურულ ტურიზმში ჩართვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია თბილისის პანთეონების (მთაწმინდა, დიდუბე, ხოჯევანქი, ახალი პანთეონი) მოვლა - პატრონობა, საფლავების დასუფთავება, გამწვანების მოვლა-განახლება, საფლავების კეთილმოწყობა და სხვა.

კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები (კოდი: 08 04 04)

კულტურის ობიექტების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ხელს უწყობს პერსონალის შრომისუნარიანობისა და დაწესებულებების მოსწავლეთა შემოქმედებით ზრდას. დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: მუნიციპალური კულტურის ობიექტების შენობა - ნაგებობების სარებილიტაციო და მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, ინვენტარის, ტექნიკისა და ინსტრუმენტებისა შეძენა რესტავრაცია, კულტურის ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, რაც გულისხმობს არსებული და მშენებარე კულტურის ობიექტების ადაპტაციას მათ საჭიროებებთან და სხვა ღონისძიებები.

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 05)

პროგრამის მიზანია კულტურის სფეროს ღონისძიებების ხელშეწყობა, რომლებიც ორიენტირებულია დედაქალაქში შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირებაზე, რაც გულისხმობს კულტურის ხელმისაწვდომობის მხარდაჭერას, ახალგაზრდა ხელოვანების საქმიანობის პოპულარიზაციას, კულტურის ტრადიციული და თანამედროვე ტრენდების გაძლიერებასა და განვითარებას, კულტურული ტურიზმის ზრდას. განხორციელდება საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის  ფესტივალები და კონკურსები, თბილისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების დღესასწაულები, თბილისის დამეგობრებულ ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიულ მნიშვნელობის ქალაქებთან თანამშრომლობის გაძლიერებაზე ორიენტირებული ღონისძიებები, შემოქმედებითი ჯგუფებისა და ინდივიდების მიერ ინიცირებული სპექტაკლები, გამოფენები, კონცერტები, შემოქმედებითი საღამოები, დედაქალაქის მასშტაბით კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების პროექტების განხორციელება ღია ცის ქვეშ, რაც ხელს უწყობს კულტურის სფეროზე ხელმისაწვდომობის ზრდას საზოგადოებაში და სხვა ღონისძიებები.

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა  (კოდი: 08 06 )

პროგრამის მიზანია თბილისში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია, თბილისის ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, სპორტული ასოციაციების, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების, სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების ხელშეწყობა; კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაცია და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა; სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; 60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის  უსასყიდლოდ სპორტული სერვისებით სარგებლობა; ფიზიკური დატვირთების სკრინინგი, სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების და დარბაზების აღდგენა, მშენებლობა, მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობა/რეაბილიტაცია   

სპორტული ღონისძიებები (კოდი: 08 06 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე,  სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას; სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება. კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა, სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების (მათ შორის წყალბურთის) ხელშეწყობა. გარდა ამისა, თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით, იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება ქალაქის მასშტაბით, საგანმანათლებლო (უნივერსიტეტები, სკოლები) დაწესებულებების ბაზებზე, სპორტის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და სპორტის პოპულარაზაცია.

მწვრთნელთა მხარდაჭერა (კოდი: 08 06 02)

თბილისის ბავშვთა და მოზარდთა სპორტულ ჯგუფებთან მომუშავე მწვრთნელ-მასწავლებელთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა გაზრდის მათ დაინტერესებას და მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის ჩატარების მიმართ, ხოლო მათი აქტიური მუშაობა და შეჯიბრებებში მონაწილეობა ხელს შეუწყობს დედაქალაქში, სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პერსპექტიული მოზარდებისა და ახალგაზრდების მოძიებას, მათ ჩაბმას სპორტულ ჯგუფებში და მაღალი შედეგების მიღწევას. ქვეპროგრამაში მწვრთნელ-მასაწვლებელთა ჩართვა ხდება სპორტის შესაბამისი ფედერაციების წარდგინების საფუძველზე, მწვრთნელ-მასწავლებელთა მიღწევებისა და დამსახურებების გათვალისწინებით.

სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია (კოდი: 08 06 03)

მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით, ასევე მოსახლეობის მაღალი მომართვიანობის გამო, იგეგმება არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ასევე ახალგაზრდების დაინტერესება ქუჩის სპორტით.

სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა (კოდი: 08 06 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს საუკეთესო სავარჯიშო პირობებით დამწყებ და პროფესიონალ სპორტსმენებს. ამასთან, სპორტული დაწესებულებების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა, ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობებში სასწავლო-საწვრთნელი შეკრებების უკეთეს პირობებში ჩატარებას, მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, სპორტული ობიექტების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, რაც, შესაბამისად, დადებითად აისახება სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში შეიქმნება ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურა, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება საზოგადოების ყველა წევრისთვის (ქალებისთვის, კაცებისთვის და შშმ პირებისთვის).

წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება (კოდი: 08 06 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მოასპარეზე 18 წლამდე ასაკის პერსპექტიული სპორტსმენების ფინანსური წახალისება, რაც გაზრდის მათ მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის მიმართ. ამასთან, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოს პირველობებში, ჩემპიონატებში, თასის გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში მაღალი შედეგების მიღებას, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. გაზრდის პროფესიონალური სპორტის პოპულარობას, სწორად წარმართავს ბავშვთა და მოზარდთა შორის თავისუფალი დროის გამოყენებას.

პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 06 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება პარასპორტის განვითარების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა. შშმ პირთა საზოგადოებაში და საერთაშორისო პარასპორტულ სამყაროში ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია შშმ პირებს შორის; თბილისელი პარასპორტსმენების მონაწილეობის უნზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მენეჯერების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. ასევე, ხორციელდება ინტენსიური ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი ფარიკაობაში, ამპუტანტთა ფეხბურთში, ჩოგბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, მშვილდოსნობაში, მკლავჭიდში, უსინათლოთა ფეხბურთში, მჯდომარე ფრენბურთში, ბოჩაში, წოლჭიმში, ძიუდოში, ეტლით მოსარგებლეთა კალათბურთში, აუტიზმის სპექტრის მქონე მოზარდთა ფეხბურთში და კალათბურთში, ტაეკვონდოში და ბადბინტონში. პარასპორტის ცენტრის მიზანია დამატებით სხვა პარასპორტული სახეობების განვითარება, შესაბამისად მოხდება შშმ პირების მოზიდვა მათი რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვის მიზნით.

სპორტი უფროსი თაობისთვის (კოდი: 08 06 07)

ქვეპროგრამის მიზანია 60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის  ფიზიკური აქტივობისა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით, სპორტულ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა (დღის განსაზღვრულ მონაკვეთში, 11:00 საათიდან 14:00 საათამდე, საცურაო აუზებით და ფიტნესით სარგებლობა იქნება უფასო). ქვეპროგრამით ისარგებლებლებენ თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეები.

ფიზიკური დატვირთების სკრინინგი (კოდი 08 06 08)

ქვეპროგრამის მიზანია სპორტში მოვარჯიშე ბავშვთა და მოზარდთა ჯანმრთელობის შეფასება, მათი სპორტში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად. მიზნების მისაღწევად თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებულ სპორტულ ცენტრებში სპორტული მედიცინის სერვისების დანერგვა, რაც გულისხმობს სპორტში ჩართული ბავშვების და მოზარდების ფიზიკური დატვირთვების და ჯანმრთელობის სკრინინგს.

ახალგაზრდული ღონისძიებები (კოდი: 08 08)

პროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერას, ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის ხელშეწყობას, ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზებას, სამეწარმეო უნარების განვითარებას, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, თემატური ფესტივალები (გრაფიტი, ქუჩის მუსიკა, მოხალისეობა, ტექნოლოგიები, მეწარმეობა), გასართობი, შემეცნებითი და არაფორმალური საგანმანათლებლო აქტივობები, ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები, საჯომარდო ტურები, ახალგაზრდების ინოვაციური იდეების თანადაფინანსება კონკურსების მეშვეობით; გაფართოვდება მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერის და არაფორმალური განათლების პროგრამები; ელექტრონული პლატფორმების ეფექტური მართვის, გამართული მუშაობისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები; ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, განხორციელდება არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია და ახალი ცენტრების მშენებლობა; თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრების საქმიანობის ხელშემწყობი ღონისძიებები და სხვა.

ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა (კოდი: 08 08 01)

ქვეპროგრამა  მიზნად  ისახავს  ახალგაზრდების თვითრეალიზების ხელშეწყობას, მათი ნიჭისა  და უნარების  განვითარებას,  ახალგაზრდული  ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის  დამკვიდრებას, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობას,  ახალგაზრდების ჩართულობა  მასობრივ ღონისძიებებში,  ახალგაზრდული სერვისების განვითარებას, მონაწილეობითი და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მუნიციპალური ახალგაზრდული  პოლიტიკის განხორციელებას.  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, თემატური ფესტივალები (გრაფიტი, ქუჩის მუსიკა, მოხალისეობა, ტექნოლოგიები, მეწარმეობა), სარეკრეაციო, გასართობი, შემეცნებითი და არაფორმალურ  საგანმანათლებლო  აქტივობები,  ციფრული უნარების ხელშემწყობი პროექტები.  განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები, საჯომარდო ტურები, სამუშაო შეხვედრები, კონფერენციები და ფორუმები.  ქვეპროგრამის ფარგლებში  დაფინანსდება  ახალგაზრდების ინიციატივები, ახალგაზრდული ორგანიზაციების და საბჭოების საქმიანობა, ახალგაზრდების სამეწარმეო პროექტები, ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით განხორციელდება  არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია და ახალი ცენტრების მშენებლობა, თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის მიხედვით, სახლის მიერ გასაწევი კომუნალური, დასუფთავების, კავშირგაბმულობის ხარჯები და სხვა.

თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრების ხელშეწყობა (კოდი: 08 08 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თბილისში მუნიციპალური  ახალგაზრდული და სპორტული ცენტრების ფუნქციონირების და საქმიანობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის, მასობრივი სპორტის და ახალგაზრდული საქმიანობის მხარდაჭერა, სპორტული და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა, მასობრივი სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება და მხარდაჭერა, ახალგაზრდების სხვადასხვა სერვისებით უზრუნველყოფა (სპორტული და სალაშქრო ინვენტარი, ტრანსპორტი, საკონფერენციო დარბაზები), მუნიციპალური სპორტული სერვისების მიწოდება, ადგილობრივი და საერთაშორისო მოხალისეობრივი პროგრამების განხორციელება, არაფორმალური განათლების მხარდაჭერა. ევროკავშირის სპორტისა და ახალგაზრდულ პროგრამებში თბილისის მონაწილეობის უზრუნველყოფა, დამატებითი სახსრების მოზიდვა თბილისში სპორტისა და ახალგაზრდული საქმიანობის ხელშეწყობისთვის, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება, ციფრული სერვისების დანერგვა/განვითარება და სხვა.

შემოქმედებითი თბილისი (კოდი: 08 09)

პროგრამის მიზანია შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და ამ მიზნით კონკურსის განხორციელება ოთხი ძირითადი მიმართულებით: საგამომცემლო საქმიანობა, დიზაინი და რეწვა, ვიზუალური ხელოვნება, მედია ხელოვნება. ამ უკანასკნელთან მიმართებაში, მნიშვნელოვანია თბილისის, როგორც იუნესკოს შემოქმედებითი ქალაქების ქსელის (UCCN) წევრის მაღალი დონის პოზიციონირება შესაბამის სტრუქტურებში და ქართველი მედიახელოვანების მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველყოფა მიმდინარე პროცესებში. კონკურსი ხელს შეუწყობს შემოქმედებით საქმიანობაში ჩართულ პირებს საკუთარი იდეების ხორცშესხმასა და რეალიზებაში, ხოლო კონკურსის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები პოზიტიურ გავლენას მოახდენს შემოქმედებით მეწარმეობაზე, შექმნის დარგის მდგრადი განვითარების საფუძველს, ხელს შეუწყობს კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნას და საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრებას.

საჯარო ხელოვნების ხელშეწყობა (კოდი 08 10)

პროგრამის მიზანია თანამედროვე ხელოვნების და არტისტების პოპულარიზაცია, ეროვნული და მსოფლიო ხელოვნების ხელმისაწვდომობის გაზრდა საზოგადოების ყველა წარმომადგენლისთვის; საჯარო სივრცეში თანამედროვე ხელოვნების პროექტების განხორციელების მეშვეობით ქართველ ხელოვანთა მხარდაჭერა და მათი შემოქმედებითი ზრდის წახალისება; ღია კონკურსების გზით სახელოვნებო სფეროში სახელოვნებო და შემოქმედებითი პროცესების გააქტიურება და ხელოვანების, მათ შორის ახალგაზრდა ხელოვანების ექსპერიმენტული, ინოვაციური, კრეატიული და მასშტაბური პროექტების განხორციელება; სხვადასხვა სახის შეხვედრის, კონფერენციის, სიმპოზიუმ(ებ)ის, ჩვენების, ლექციის, ტურის, ვორქშოფის და მსგავსი ბუნების/ხასიათის ღონისძიების ჩატარების მეშვეობით სამოქალაქო საზოგადოებაში კულტურული, შემეცნებითი, შემოქმედებითი შეგნების ამაღლება და საზოგადოების წარმომადგენლების ჩართულობის ამაღლება; საჯარო სივრცეში თანამედროვე ხელოვნების შექმნა და აღნიშნულის მეშვეობით თბილისის იერსახის გაკეთილშობილება.

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში (კოდი: 08 11; 08 11 01; 08 11 02; 08 11 03; 08 11 04; 08 11 05; 08 11 06; 08 11 07; 08 11 08; 08 11 09; 08 11 10;)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტების მხარდაჭერა მათ შორის: ტურნირების, შეჯიბრებების და საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება; რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში ეროვნული თუ ადგილობრივი დღესასწაულების ორგანიზება და სხვადასხვა სპორტულ/კულტურული/ახალგაზრდული ღონისძიების ჩატარების ხელშეწყობა; შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების, ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა.

თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი (კოდი: 08 12)

პროგრამა ითვალისწინებს თანამედროვე ქართული ცეკვის/ბალეტის მრავალფეროვანი მიმართულებების დანერგვას, ამ დარგის განვითარებასა და პოპულარიზაციისთვის, გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასის - თბილისის თანამედროვე ბალეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობას. თანამედროვე ბალეტის პროფესიულად დაუფლებისთვის დასის ბაზაზე საქართველოში დაფუძნდა პირველი სასწავლებელი, რომელიც მოდერნ-ბალეტისა და თანამედროვე ცეკვის სხვადასხვა მიმდინარეობასა თუ ტექნიკას დანერგავს და განავითარებს. თანამედროვე ცეკვის განვითარების, ცნობიერების ამაღლებისა და პოპულარიზაციის მიზნით, საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, საერთაშორისო კავშირების დამყარება, მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა და საბალეტო დადგმების განხორციელება.

ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა (კოდი: 08 13)

პროგრამის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის ინკლუზიური ხელოვნებისა და განათლების მიმართულების პროექტების ხელშეწყობა, მათთვის  თანაბარი შესაძლებლობების გაჩენა და შეზღუდული შესაძლებლობისა  და სპეციალური საჭიროების მქონე პირების მაქსიმალური ჩართულობა კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში. ამასთან, პროგრამა ემსახურება საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ხელოვნების სფეროში შშმ პირების საჭიროებების შესახებ, მათი პოტენციალის გამოვლენას და განვითარებას. ხელოვნებისა და საგანმანათლებლო სფეროს ინკლუზიური პროექტების ხელშეწყობის გარდა, განხორციელდება არტ-თერაპიული პროექტები სხვადასხვა დამოკიდებულებებისა და ამის ფონზე, ფსიქოლოგიური პრობლემების მქონე მოზარდებისთვის, რაც დღითი დღე უფრო აქტუალური ხდება.

9. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების და ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო, უსაფრთხოების სისტემებით, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობებით აღჭურვა და დაცვის უზრუნველყოფის სხვა ღონისძიებების გატარება. ასევე, ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა.

თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა (კოდი:09 01)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების/ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო, უსაფრთხოების სისტემებით და საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობებით აღჭურვა, უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების დამატებითი ინვენტარით აღჭურვა, თბილისის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს (დროის რესურსის დაზოგვის მიზნით) დაცვის თანამშრომელთა ეფექტური მუშაობისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარება და სხვა.

ცხოველთა მონიტორინგი (კოდი: 09 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა; მოსახლეობის დაცვა საშიში, აგრესიული ცხოველებისაგან და ქვეწარმავლებისაგან, ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან იზოლაცია;  ცხოველთა პოპულაციების მართვა და კონტროლი, საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინალური ღონისძიებების განხორციელება - გამოყენება; მოსახლეობის შეტყობინებაზე დროული და ეფექტური რეაგირება; ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-განთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ან კერძო თავშესაფარში და სხვა.

10. ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას ან/და დაკავშირებულია შესაბამის სფეროში სხვადასხვა საკითხების რეგულირებასთან, როგორიცაა თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, რაიონის გამგეობების, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ადმინისტრაციული ხარჯები. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს. მათ შორის:

მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KFW)

(კოდი 10 23)

პროგრამა ემსახურება თბილისში მდგრადი მობილობის ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის დაფარვას. პროექტი მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს: 1) გონიერი სატრანსპორტო სისტემა, ე.ი. მართვის ცენტრი მონაცემთა პლატფორმით, სენსორებითა და სიგნალიზაციის ტექნოლოგიით, რაც  გამოიყენება სამანქანო ნაკადებისა და პარკირების ადგილების რეალურ დროში მონიტორინგისა და მართვისათვის; 2) ე.წ. მწვანე დერეფნები, რაც გულისხმობს შერჩეული სატრანსპორტო დერეფნებისათვის ქუჩის ახალი დიზაინის შემუშავებას, მათ შორის სწრაფი საავტობუსე სავალი გზების მოწყობასა და  ველო და საფეხმავლო ინფრასტრუქტურის განვითარებას.

თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი (კოდი 10 24)

პროგრამა ემსახურება ნარჩენების შემგროვებელი სატვირთო მანქანების, სპეციალური ტექნიკისა და სატვირთო მანქანების შესყიდვის და მარშრუტების მენეჯმენტის პროგრამული უზრუნველყოფის მიზნით, თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის დაფარვას.

თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტი (კოდი 10 25)

პროგრამა ემსახურება მეტროს სადგურების რეაბილიტაციის მიზნით, თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის დაფარვას.

თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება (კოდი 10 42)

პროგრამა ემსახურება დედაქალაქის სატრანსპორტო პარკის განახლების მიზნით, თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის დაფარვას. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა საქალაქო ტრანსპორტის პარკის განახლება/შევსება ახალი ევროპული ტიპის (euro 6) ადაპტირებული ავტობუსებით.

თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება (კოდი 10 46)

პროგრამა ემსახურება თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის მიზნით, თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის დაფარვას. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მყარი ნარჩენების შეგროვების საავტომობილო პარკის განახლება; არსებული მყარი ნარჩენების გადამზიდი სადგურების განახლება და თბილისის მყარი ნარჩენების ნაგავსაყრელზე ნაჟური წყლების სისტემის გაუმჯობესება.

თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა (კოდი 10 47)

პროგრამა ემსახურება დედაქალაქის სატრანსპორტო პარკის განახლების მიზნით, თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის დაფარვას. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება საქალაქო ტრანსპორტის პარკის განახლება/შევსება ახალი ევროპული ტიპის ადაპტირებული ავტობუსებით. ასევე, ავტობაზის მშენებლობა.

 

მუხლი 14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული რედაქციით:

 

 

 

 

 

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

 

სულ ბიუჯეტის ასიგნებები

     1,463,004.5  

       1,826,328.8  

   2,004,389.6  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                4,059  

                  4,788  

              4,876  

2

ხარჯები

     1,180,321.3  

       1,389,803.2  

   1,512,315.4  

21

შრომის ანაზღაურება

          81,050.6  

          100,425.3  

      130,747.2  

22

საქონელი და მომსახურება

        171,283.5  

          219,449.7  

      200,803.7  

24

პროცენტი

            5,296.3  

               9,053.9  

        35,692.1  

25

სუბსიდიები

        569,053.7  

          618,929.9  

      661,734.1  

26

გრანტები

                676.5  

               1,728.4  

          1,196.7  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

        149,070.5  

          144,473.0  

      150,463.2  

28

სხვა   ხარჯები

        203,890.2  

          295,743.0  

      331,678.4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        269,673.3  

          407,672.7  

      457,035.3  

33

ვალდებულებების კლება

          13,009.9  

             28,852.9  

        35,038.9  

1

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

      438,304.40  

          565,829.4  

      621,788.5  

2

ხარჯები

        374,866.8  

          444,528.6  

      500,180.0  

22

საქონელი და მომსახურება

          42,045.1  

             46,945.8  

        37,989.1  

25

სუბსიდიები

        258,556.1  

          281,060.5  

      295,770.4  

28

სხვა   ხარჯები

          74,265.5  

          116,522.3  

      166,420.4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          63,437.7  

          121,300.8  

      121,608.6  

01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება

          89,736.2  

          130,496.5  

      140,218.8  

2

ხარჯები

          37,154.1  

             36,152.0  

        32,718.0  

22

საქონელი და მომსახურება

          32,789.0  

             30,112.3  

        27,090.6  

28

სხვა   ხარჯები

            4,365.1  

               6,039.8  

          5,627.4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          52,582.1  

             94,344.5  

      107,500.8  

01 01 01

გზების მშენებლობა და აღდგენა

          40,229.0  

             75,564.0  

        84,473.8  

2

ხარჯები

          10,913.8  

             11,033.2  

        10,027.7  

22

საქონელი და მომსახურება

          10,856.8  

             11,033.2  

        10,027.7  

28

სხვა   ხარჯები

                  57.1  

                          -   

                     -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          29,315.1  

             64,530.8  

        74,446.1  

01 01 08

გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში

            7,865.1  

               8,571.3  

          8,533.0  

2

ხარჯები

            2,704.2  

               2,592.8  

          1,690.0  

22

საქონელი და მომსახურება

            2,704.2  

               2,592.8  

          1,690.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            5,160.9  

               5,978.5  

          6,843.0  

01 01 09

გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში

            4,253.7  

               4,380.9  

          5,500.0  

2

ხარჯები

            3,157.2  

               2,556.1  

          2,334.0  

22

საქონელი და მომსახურება

            2,161.6  

               1,234.9  

              834.0  

28

სხვა   ხარჯები

                995.6  

               1,321.1  

          1,500.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,096.5  

               1,824.8  

          3,166.0  

01 01 10

გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში

            2,767.4  

               3,281.0  

          2,700.0  

2

ხარჯები

            2,767.4  

               3,281.0  

          2,700.0  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,524.0  

               1,858.6  

          1,025.8  

28

სხვა   ხარჯები

            1,243.5  

               1,422.4  

          1,674.2  

01 01 11

გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში

            2,679.5  

               2,741.0  

          3,000.0  

2

ხარჯები

            2,679.5  

               2,741.0  

          3,000.0  

22

საქონელი და მომსახურება

            2,559.8  

               2,557.2  

          2,840.0  

28

სხვა   ხარჯები

                119.7  

                  183.8  

              160.0  

01 01 12

გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში

            5,913.9  

               6,200.0  

          5,300.0  

2

ხარჯები

            5,500.8  

               4,700.0  

          4,300.0  

22

საქონელი და მომსახურება

            5,500.8  

               4,700.0  

          4,300.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                413.1  

               1,500.0  

          1,000.0  

01 01 13

გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში

            8,327.7  

               8,267.5  

          7,550.0  

2

ხარჯები

            1,550.0  

               1,382.1  

          1,640.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                873.9  

                  684.3  

              940.0  

28

სხვა   ხარჯები

                676.1  

                  697.8  

              700.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            6,777.8  

               6,885.4  

          5,910.0  

01 01 14

გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში

            3,560.3  

               4,000.0  

          4,432.0  

2

ხარჯები

            2,867.1  

               1,570.0  

          1,360.0  

22

საქონელი და მომსახურება

            2,867.1  

               1,570.0  

          1,360.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                693.2  

               2,430.0  

          3,072.0  

01 01 15

გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში

            7,323.3  

             10,157.4  

        10,250.0  

2

ხარჯები

            2,581.9  

               3,465.2  

          1,983.9  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,485.4  

               1,257.1  

              626.0  

28

სხვა   ხარჯები

            1,096.4  

               2,208.1  

          1,357.9  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            4,741.5  

               6,692.2  

          8,266.1  

01 01 16

გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში

            1,542.9  

               2,393.4  

          2,840.0  

2

ხარჯები

            1,542.9  

               2,153.4  

          2,380.0  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,542.9  

               2,153.4  

          2,380.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                       -   

                  240.0  

              460.0  

01 01 17

გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში

            5,273.5  

               4,940.0  

          5,640.0  

2

ხარჯები

                889.4  

                  677.2  

          1,302.4  

22

საქონელი და მომსახურება

                712.7  

                  470.6  

          1,067.1  

28

სხვა   ხარჯები

                176.7  

                  206.6  

              235.3  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            4,384.1  

               4,262.8  

          4,337.6  

01 02

ტრანსპორტის განვითარება

        348,568.2  

          435,332.9  

      481,569.7  

2

ხარჯები

        337,712.6  

          408,376.5  

      467,461.9  

22

საქონელი და მომსახურება

            9,256.2  

             16,833.5  

        10,898.5  

25

სუბსიდიები

        258,556.1  

          281,060.5  

      295,770.4  

28

სხვა   ხარჯები

          69,900.4  

          110,482.6  

      160,793.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          10,855.6  

             26,956.3  

        14,107.8  

01 02 01

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები

          37,211.7  

             67,310.3  

        66,904.7   

2

ხარჯები

          26,356.2  

             40,354.0  

        52,796.9  

22

საქონელი და მომსახურება

            9,256.2  

             16,833.5  

        10,898.5  

25

სუბსიდიები

            1,500.0  

               3,000.0  

        12,700.0  

28

სხვა   ხარჯები

          15,600.0  

             20,520.5  

        29,198.4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          10,855.6  

             26,956.3  

        14,107.8  

01 02 02

საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია

          39,714.1  

             85,962.1  

          9,691.4  

2

ხარჯები

          39,714.1  

             85,962.1  

          9,691.4  

28

სხვა   ხარჯები

          39,714.1  

             85,962.1  

          9,691.4  

01 02 03

მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა

          12,836.2  

               4,000.0  

          3,783.3  

2

ხარჯები

          12,836.2  

               4,000.0  

          3,783.3  

28

სხვა   ხარჯები

          12,836.2  

               4,000.0   

          3,783.3  

01 02 04

  თბილისის ავტობუსების პარკის განახლება - შევსება

                       -   

                          -   

      118,119.9  

2

ხარჯები

                       -   

                          -   

      118,119.9  

28

სხვა   ხარჯები

                       -   

                          -   

      118,119.9  

01 02 05

საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია

        257,056.1  

          278,060.5  

      283,070.4  

2

ხარჯები

        257,056.1  

          278,060.5  

      283,070.4  

25

სუბსიდიები

        257,056.1  

          278,060.5  

      283,070.4  

01 02 08

საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება

            1,750.0  

                          -   

                     -   

2

ხარჯები

            1,750.0  

                          -   

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

            1,750.0  

                          -   

                     -   

2

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება

        231,238.0  

          286,385.9  

      299,453.7  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   234  

                     252  

                 252  

2

ხარჯები

        112,085.8  

          158,044.7  

      148,194.2  

21

შრომის ანაზღაურება

            7,263.7  

               8,201.5  

          9,443.2  

22

საქონელი და მომსახურება

          58,280.7  

             70,859.8  

        69,842.9  

25

სუბსიდიები

            5,052.8  

               7,393.4  

          1,020.7  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  59.3  

                    98.1  

                60.0  

28

სხვა   ხარჯები

          41,429.2  

             71,491.8  

        67,827.4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        119,152.3   

          128,341.2  

      151,259.5  

02 01

საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია

          49,036.6  

             43,982.4  

        48,747.3  

2

ხარჯები

                588.4  

               5,000.0  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                588.4  

               5,000.0  

                     -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          48,448.2  

             38,982.4  

        48,747.3  

02 02

ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება

          15,893.3  

               8,467.2  

          7,209.3  

2

ხარჯები

          15,893.3  

               8,467.2  

          7,209.3  

28

სხვა   ხარჯები

          15,893.3  

               8,467.2  

          7,209.3  

02 03

საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები

            6,893.2  

               7,638.0  

          8,177.5  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   158  

                     158  

                 158  

2

ხარჯები

            6,069.5  

               6,457.2  

          7,067.8  

21

შრომის ანაზღაურება

            4,703.8  

               5,190.4  

          5,562.0  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,098.1  

               1,178.9  

          1,276.1  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  21.6  

                    27.5  

                20.0  

28

სხვა   ხარჯები

                246.0  

                    60.3  

              209.7  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                823.7  

               1,180.8  

          1,109.7  

02 03 01

საპროექტოსაძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები

                626.6  

                  459.7   

          1,210.0  

2

ხარჯები

                218.7  

                    42.2  

                 195  

22

საქონელი და მომსახურება

                  11.0  

                    21.9  

                25.0  

28

სხვა   ხარჯები

                207.7  

                    20.3  

              170.3  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                408.0  

                  417.5  

          1,014.7  

02 03 02

სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები

            6,266.6  

               7,178.3  

          6,967.5  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   158  

                     158  

                 158  

2

ხარჯები

            5,850.8  

               6,415.0  

          6,872.5  

21

შრომის ანაზღაურება

            4,703.8  

               5,190.4  

          5,562.0  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,087.1  

               1,157.0  

          1,251.1  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  21.6  

                    27.5  

                20.0  

28

სხვა   ხარჯები

                  38.4  

                    40.0  

                39.4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                415.7  

                  763.3  

                95.0  

02 05

   გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

          34,323.1  

             38,934.4  

        42,647.0  

2

ხარჯები

          33,580.3  

             33,676.5  

        42,500.5  

22

საქონელი და მომსახურება

          29,754.6  

             31,861.4  

        38,000.5  

25

სუბსიდიები

                295.3  

 

 

28

სხვა   ხარჯები

            3,530.3  

               1,815.1  

          4,500.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                742.8  

               5,257.9  

              146.5  

02 06

     სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა

            3,696.5  

               3,653.2  

          3,935.0  

2

ხარჯები

            3,696.5  

               3,653.2  

          3,935.0  

22

საქონელი და მომსახურება

            3,696.5  

               3,653.2  

          3,935.0  

02 07

ღონისძიებების უზრუნველყოფა

          15,561.1  

             23,064.1  

          9,658.1  

2

ხარჯები

          14,055.5  

             20,544.0  

          9,158.1  

22

საქონელი და მომსახურება

            9,708.0  

             13,530.6  

          8,587.4  

25

სუბსიდიები

            4,347.5  

               7,013.4  

              570.7  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,505.6  

               2,520.0  

              500.0  

02 09

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

          69,821.2  

             89,502.6  

        96,976.3  

2

ხარჯები

          18,057.0  

             24,153.9  

        22,147.6  

22

საქონელი და მომსახურება

          12,863.0  

             17,865.9  

        16,301.8  

25

სუბსიდიები

                410.0  

                  380.0  

              450.0  

28

სხვა   ხარჯები

            4,784.0  

               5,908.0  

          5,395.8  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          51,764.2  

             65,348.7  

        74,828.7  

02 09 01

 კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები

          10,448.1  

             10,138.5  

        16,250.6  

2

ხარჯები

            1,579.2  

               2,278.6  

          2,029.2  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,552.2  

               2,278.6  

          2,029.2  

28

სხვა   ხარჯები

                  27.0  

                          -   

                     -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            8,868.9  

               7,860.0  

        14,221.4  

02 09 09

უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი

                312.9  

                  292.0  

              200.0  

2

ხარჯები

                312.9  

                  292.0  

              200.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                312.9  

                  292.0  

              200.0  

02 09 10

კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში

            6,297.3  

               7,203.5  

          9,812.0  

2

ხარჯები

            1,850.1  

               1,993.7  

          2,338.0  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,296.1  

               1,612.6  

          1,732.0  

28

სხვა   ხარჯები

                553.9  

                  381.1  

              606.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            4,447.3  

               5,209.8  

          7,474.0  

02 09 11

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში

            5,746.4  

               8,717.1  

          9,170.0  

2

ხარჯები

            1,555.0  

               1,925.4   

          1,480.4  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,265.1  

               1,644.0  

          1,238.4  

25

სუბსიდიები

                180.0  

                  150.0  

              150.0  

28

სხვა   ხარჯები

                110.0  

                  131.4  

                92.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            4,191.4  

               6,791.7  

          7,689.6  

02 09 12

კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში

            3,605.7  

               5,344.9  

          6,804.5  

2

ხარჯები

            1,873.8  

               2,195.5  

          1,408.0  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,578.1  

               1,838.9  

          1,058.0  

25

სუბსიდიები

                  80.0  

                    70.0  

              100.0  

28

სხვა   ხარჯები

                215.7  

                  286.6  

              250.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,731.9  

               3,149.4  

          5,396.5  

02 09 13

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში

            3,903.2  

               5,094.7  

          5,425.0  

2

ხარჯები

                885.1  

               1,221.5  

          1,116.4  

22

საქონელი და მომსახურება

                500.4  

                  649.0  

              684.0  

28

სხვა   ხარჯები

                384.8  

                  572.5  

              432.4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            3,018.1  

               3,873.2  

          4,308.6  

02 09 14

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში

            5,277.4  

               9,410.0  

          7,590.0  

2

ხარჯები

            1,509.2  

               2,651.4  

          2,758.0  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,304.4  

               2,463.0  

          2,550.0  

28

სხვა   ხარჯები

                204.8  

                  188.4  

              208.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            3,768.2  

               6,758.6  

          4,832.0  

02 09 15

კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში

            6,877.2  

               8,586.4  

          9,410.0  

2

ხარჯები

                762.2  

                  909.1  

              907.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                692.2  

                  788.4  

              636.2  

28

სხვა   ხარჯები

                  70.0  

                  120.6  

              270.8  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            6,115.0  

               7,677.4  

          8,503.0  

02 09 16

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში

            6,565.7  

               6,845.0  

          7,975.0  

2

ხარჯები

            1,872.1  

               2,057.9  

          2,146.5  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,611.6  

               1,931.9  

          1,984.5  

28

სხვა   ხარჯები

                260.6  

                  126.0  

              162.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            4,693.5  

               4,787.1  

          5,828.5  

02 09 17

კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში

          10,834.8  

             13,603.1  

        12,085.5  

2

ხარჯები

            1,140.9  

               1,720.6  

          3,332.1  

22

საქონელი და მომსახურება

                665.9  

                  833.2  

          1,645.5  

25

სუბსიდიები

                150.0  

                  160.0  

              200.0  

28

სხვა   ხარჯები

                325.0  

                  727.4  

          1,486.6  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            9,694.0  

             11,882.5  

          8,753.4  

02 09 18

კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში

            5,207.2  

               7,263.8  

          7,350.0  

2

ხარჯები

            1,687.6  

               2,549.9  

          1,860.0  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,130.9  

               1,877.6  

          1,500.0  

28

სხვა   ხარჯები

                556.7  

                  672.4  

              360.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            3,519.6  

               4,713.9  

          5,490.0   

02 09 19

კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში

            4,745.3  

               7,003.7  

          4,903.7  

2

ხარჯები

            3,029.0  

               4,358.4  

          2,572.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                953.4  

               1,656.7  

          1,044.0  

28

სხვა   ხარჯები

            2,075.6  

               2,701.7  

          1,528.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,716.3  

               2,645.3  

          2,331.7  

02 10

ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა

          35,337.1  

             65,048.3  

        68,103.3  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     76  

                        94  

                   94  

2

ხარჯები

          20,072.9  

             52,890.3   

        51,975.9  

21

შრომის ანაზღაურება

            2,559.9  

               3,011.1  

          3,881.2  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,160.5  

               2,769.8  

          1,742.1  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  37.7  

                    70.6  

                40.0  

28

სხვა   ხარჯები

          16,314.8  

             47,038.8  

        46,312.7  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          15,264.2  

             12,158.0  

        16,127.4  

02 12

ავარიული სახლების ჩანაცვლება

                676.0  

               6,095.8  

        14,000.0  

2

ხარჯები

                  72.4  

               3,202.4  

          4,200.0  

28

სხვა   ხარჯები

                  72.4  

               3,202.4  

          4,200.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                603.6  

               2,893.4  

          9,800.0  

3

 ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

        218,450.2  

          264,460.1  

      306,872.3  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   315  

                     317  

                 315  

2

ხარჯები

        177,347.0  

          202,923.6  

      222,368.9  

21

შრომის ანაზღაურება

            4,037.0  

               4,430.7  

          4,865.6  

22

საქონელი და მომსახურება

          17,354.3  

             25,119.9  

        17,043.1  

25

სუბსიდიები

        131,325.0  

          127,960.3  

      160,300.0  

26

გრანტები

                  16.0  

                    19.8  

                18.3  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    7.8  

                    11.7  

                15.0  

28

სხვა   ხარჯები

          24,606.9  

             45,381.3  

        40,126.9  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          41,103.2  

             61,536.5  

        84,503.4  

03 01

გამწვანების ღონისძიებები

          78,738.1  

          106,314.7  

        93,654.7  

2

ხარჯები

          40,246.5  

             51,978.2  

        46,698.4  

22

საქონელი და მომსახურება

          14,518.3  

             21,713.2  

        13,698.4  

25

სუბსიდიები

          23,900.0  

             28,000.0  

        33,000.0  

28

სხვა   ხარჯები

            1,828.2  

               2,265.0  

                     -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          38,491.7  

             54,336.5  

        46,956.3  

03 02

დასუფთავების ღონისძიებები

        130,251.4  

          143,095.0  

      167,405.6  

2

ხარჯები

        130,251.4  

          143,095.0  

      167,405.6  

22

საქონელი და მომსახურება

                  61.7  

                    39.7  

                     -   

25

სუბსიდიები

        107,425.0  

             99,960.3  

      127,300.0  

28

სხვა   ხარჯები

          22,764.7  

             43,095.0  

        40,105.6  

03 03

თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა

            9,460.7  

             15,050.4  

        19,812.1  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   315  

                     317  

                 315  

2

ხარჯები

            6,849.1  

               7,850.4  

          8,264.9  

21

შრომის ანაზღაურება

            4,037.0  

               4,430.7  

          4,865.6  

22

საქონელი და მომსახურება

            2,774.2  

               3,367.0  

          3,344.7  

26

გრანტები

                  16.0  

                    19.8  

                18.3  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    7.8  

                    11.7  

                15.0  

28

სხვა   ხარჯები

                  14.1  

                    21.3  

                21.3  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            2,611.6  

               7,200.0  

        11,547.2  

03 03 01

თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა

          5,158.81  

               7,308.6  

          4,966.3  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   143  

                     143  

                 141  

2

ხარჯები

            3,672.6  

               4,173.6  

          4,378.7  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,595.0  

               1,744.5  

          1,910.8  

22

საქონელი და მომსახურება

            2,050.3  

               2,392.0  

          2,433.9  

26

გრანტები

                  13.5  

                    16.3  

                14.8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    0.7  

                    1.69  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                  13.1  

                    19.2  

                19.2  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,486.2  

               3,135.0  

              587.6  

03 03 02

ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა

            4,301.9  

               7,741.8  

        14,845.7  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   172  

                     174  

                 174  

2

ხარჯები

            3,176.5  

               3,676.8  

          3,886.2  

21

შრომის ანაზღაურება

            2,442.0  

               2,686.2  

          2,954.8  

22

საქონელი და მომსახურება

                723.9  

                  975.0  

              910.8  

26

გრანტები

                    2.5  

                       3.5  

                  3.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    7.2  

                    10.0  

                15.0  

28

სხვა   ხარჯები

                    1.0  

                       2.1  

                  2.1  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,125.4  

               4,065.0  

        10,959.5  

03 04

რეკრეაციული ტერიტორიების მოწყობა რეაბილიტაცია

                       -    

                          -   

        26,000.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                       -   

                          -   

        26,000.0  

03 04 01

სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობა

                       -   

                          -   

        6,000.00  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                       -   

                          -   

        6,000.00  

03 04 02

ვერის ბაღის რეაბილიტაცია

                       -   

                          -   

      10,000.00  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                       -   

                          -   

      10,000.00  

03 04 03

ვაკის პარკის შადრევნების და კასკადის რეაბილიტაცია

                       -   

                          -   

      10,000.00  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                       -   

                          -   

      10,000.00  

4

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

          16,119.5  

               2,456.6  

          2,558.5  

2

ხარჯები

          16,064.5  

               2,161.6  

          2,478.5  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,123.2  

               2,111.8  

          2,398.5  

26

გრანტები

                  25.5  

                    49.8  

                80.0  

28

სხვა   ხარჯები

          14,915.8  

                          -   

                     -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  55.0  

                  295.0  

                80.0  

04 01

ბიზნესის სტიმულირება

            1,264.7  

               1,424.2  

              857.5  

2

ხარჯები

            1,264.7  

               1,424.2  

              857.5  

22

საქონელი და მომსახურება

                944.9  

               1,424.2  

              857.5  

28

სხვა   ხარჯები

                319.8  

                          -   

                     -   

04 03

თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები

                  43.4  

                    12.9  

              346.0  

2

ხარჯები

                  43.4  

                    12.9  

              346.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                  43.4  

                    12.9  

              346.0  

04 04

თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში

                  11.8  

                  298.6  

              110.0  

2

ხარჯები

                  11.8  

                  298.6  

              110.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                       -   

                  278.8  

                80.0  

26

გრანტები

                  11.8  

                    19.8  

                30.0  

04 07

მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა

                  25.8  

                    26.0  

              370.0  

2

ხარჯები

                  25.8  

                    26.0  

              370.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                  25.8  

                    26.0  

              370.0  

04 07 02

შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა

                       -   

                          -   

                50.0  

2

ხარჯები

                       -   

                          -   

                50.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                       -   

                          -   

                50.0  

04 07 03

სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება

                       -   

                          -   

                10.0  

2

ხარჯები

                       -   

                          -   

                10.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                       -   

                          -   

                10.0  

04 07 05

საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძებები

                  25.8  

                    26.0  

              310.0  

2

ხარჯები

                  25.8  

                    26.0  

              310.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                  25.8  

                    26.0  

              310.0  

04 08

თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა

          14,718.9  

                  660.0  

              685.0  

2

ხარჯები

          14,718.9  

                  365.0  

              605.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                109.2  

                  335.0  

              555.0  

26

გრანტები

                  13.7  

                    30.0  

                50.0  

28

სხვა   ხარჯები

          14,596.0  

                          -   

                     -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                       -   

                  295.0  

                80.0  

04 09

ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია

                       -   

                    35.0  

              190.0  

2

ხარჯები

                       -   

                    35.0  

              190.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                       -   

                    35.0  

              190.0  

04 12

ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება

                  55.0  

                          -   

                     -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  55.0  

                          -    

                     -   

5

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

          40,395.0  

             48,308.7  

        44,134.3  

2

ხარჯები

          40,395.0  

             48,308.7  

        44,134.3  

28

სხვა   ხარჯები

          40,395.0  

             48,308.7  

        44,134.3  

05 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა

          40,395.0  

             48,308.7  

        44,134.3  

2

ხარჯები

          40,395.0  

             48,308.7  

        44,134.3   

28

სხვა   ხარჯები

          40,395.0  

             48,308.7  

        44,134.3  

05 01 08

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში

            3,988.7  

               6,347.3  

          5,000.0  

2

ხარჯები

            3,988.7  

               6,347.3  

          5,000.0  

28

სხვა   ხარჯები

            3,988.7  

               6,347.3  

          5,000.0  

05 01 09

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში

            3,487.7  

               4,180.6  

          3,850.0  

2

ხარჯები

            3,487.7  

               4,180.6  

          3,850.0  

28

სხვა   ხარჯები

            3,487.7  

               4,180.6  

          3,850.0  

05 01 10

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში

            4,284.7  

               4,289.0  

          3,259.0  

2

ხარჯები

            4,284.7  

               4,289.0  

          3,259.0  

28

სხვა   ხარჯები

            4,284.7  

               4,289.0  

          3,259.0  

05 01 11

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში

            3,625.5  

               4,167.8  

          4,200.0  

2

ხარჯები

            3,625.5  

               4,167.8  

          4,200.0  

28

სხვა   ხარჯები

            3,625.5  

               4,167.8  

          4,200.0  

05 01 12

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში

            4,816.8  

               6,450.0  

          4,500.0  

2

ხარჯები

            4,816.8  

               6,450.0  

          4,500.0  

28

სხვა   ხარჯები

            4,816.8  

               6,450.0  

          4,500.0  

05 01 13

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში

            3,962.0  

               4,900.0  

          4,960.0  

2

ხარჯები

            3,962.0  

               4,900.0  

          4,960.0  

28

სხვა   ხარჯები

            3,962.0  

               4,900.0  

          4,960.0  

05 01 14

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში

            4,719.8  

               5,953.9  

          5,768.0  

2

ხარჯები

            4,719.8  

               5,953.9  

          5,768.0  

28

სხვა   ხარჯები

            4,719.8  

               5,953.9  

          5,768.0  

05 01 15

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში

            5,751.4  

               6,027.4  

          5,000.0  

2

ხარჯები

            5,751.4  

               6,027.4  

          5,000.0  

28

სხვა   ხარჯები

            5,751.4  

               6,027.4  

          5,000.0  

05 01 16

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში

            3,348.7  

               3,167.8  

          3,567.3  

2

ხარჯები

            3,348.7  

               3,167.8  

          3,567.3  

28

სხვა   ხარჯები

            3,348.7  

               3,167.8  

          3,567.3  

05 01 17

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში

            2,410.0  

               2,824.9  

          4,030.0  

2

ხარჯები

            2,410.0  

               2,824.9  

          4,030.0  

28

სხვა   ხარჯები

            2,410.0  

               2,824.9  

          4,030.0  

6

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

        157,256.2  

          151,802.8  

      160,448.1  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   196  

                     196  

                 199  

2

ხარჯები

        151,352.6  

          146,521.4  

      154,631.6  

21

შრომის ანაზღაურება

            3,454.4  

               4,068.8  

          4,613.7  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,863.2  

               2,124.8  

          2,784.3  

25

სუბსიდიები

                       -    

                    30.0  

                     -   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

        145,245.0  

          140,068.0  

      147,158.2  

28

სხვა   ხარჯები

                790.1  

                  229.8  

                75.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            5,903.6  

               5,281.4  

          5,816.5  

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

          27,352.3  

             30,601.6  

        35,163.0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                       4  

                          4  

                     4  

2

ხარჯები

          26,351.1  

             30,401.6  

        34,361.5  

21

შრომის ანაზღაურება

                  61.7  

                    68.0  

                74.6  

22

საქონელი და მომსახურება

                538.0  

                  591.3  

              645.4  

25

სუბსიდიები

                       -   

                    30.0  

                     -   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

          25,751.1  

             29,712.0  

        33,641.2  

28

სხვა   ხარჯები

                    0.3  

                       0.3  

                  0.3  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,001.2  

                  200.0  

              801.5  

06 01 02

დაავადებათა სკრინინგი

            3,100.0  

               2,700.0  

          2,800.0  

2

ხარჯები

            2,100.0  

               2,500.0  

          2,000.0  

25

სუბსიდიები

 

                    30.0  

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            2,100.0  

               2,470.0   

          2,000.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,000.0  

                  200.0  

              800.0  

06 01 03

გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი

                583.5  

                  641.1  

              701.5  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                       4  

                          4  

                     4  

2

ხარჯები

                582.2  

                  641.1  

              700.0  

21

შრომის ანაზღაურება

                  61.7  

                    68.0  

                74.6  

22

საქონელი და მომსახურება

                520.3  

                  572.8  

              625.1  

28

სხვა   ხარჯები

                    0.3  

                       0.3  

                  0.3  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    1.2  

                          -   

                  1.5  

06 01 04

სახსრების ენდოპროტეზირების დაფინანსება

                       -   

                500.00  

          1,500.0  

2

ხარჯები

                       -   

                500.00  

          1,500.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                       -   

                500.00  

          1,500.0  

06 01 05

გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტებისა და კვლევების დაფინანსება

            1,597.5  

               2,488.7  

          2,676.5  

2

ხარჯები

            1,597.5  

               2,488.7  

          2,676.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            1,597.5  

               2,488.7  

          2,676.5  

06 01 06

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია

            6,896.8  

               8,974.0  

        10,825.0  

2

ხარჯები

            6,896.8  

               8,974.0  

        10,825.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            6,896.8  

               8,974.0  

        10,825.0  

06 01 07

ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება

            6,265.1  

               5,547.8  

          6,160.0  

2

ხარჯები

            6,265.1  

               5,547.8  

          6,160.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                  17.8  

                    18.5  

                20.3  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            6,247.4  

               5,529.3  

          6,139.7  

06 01 08

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება

                701.3  

                  760.0  

          1,000.0  

2

ხარჯები

                701.3  

                  760.0  

          1,000.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                701.3  

                  760.0  

          1,000.0  

06 01 13

ტრანსპლანტაცია

            8,208.1  

               8,990.0  

          9,500.0  

2

ხარჯები

            8,208.1  

               8,990.0  

          9,500.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            8,208.1  

               8,990.0  

          9,500.0  

06 02

სოციალური დაცვა

        129,903.9  

          121,201.2  

      125,285.1  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   192  

                     192  

                 195  

2

ხარჯები

        125,001.5  

          116,119.8  

      120,270.1  

21

შრომის ანაზღაურება

            3,392.6  

               4,000.8  

          4,539.1  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,325.1  

               1,533.5  

          2,138.9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

        119,493.9  

          110,356.0  

      113,517.0  

28

სხვა   ხარჯები

                789.8  

                  229.5  

                75.2  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            4,902.4  

               5,081.4  

          5,015.0   

06 02 01

კომუნალური სუბსიდირება

            9,510.7  

             10,000.1  

        10,000.0  

2

ხარჯები

            9,510.7  

             10,000.1  

        10,000.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            9,510.7  

             10,000.1  

        10,000.0  

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება

          11,938.7  

             12,139.8  

        12,141.0  

2

ხარჯები

          11,938.7  

             12,139.8  

        12,141.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

          11,938.7  

             12,139.8  

        12,141.0  

06 02 03

მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა

                    3.0  

                    13.5  

                36.0  

2

ხარჯები

                    3.0  

                    13.5  

                36.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    3.0  

                    13.5  

                36.0  

06 02 04

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება

            1,639.4  

               1,744.4  

          2,016.6  

2

ხარჯები

            1,639.4  

               1,744.4  

          2,016.6  

22

საქონელი და მომსახურება

                  17.8  

                    20.4  

                21.1  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            1,621.6  

               1,724.0  

          1,995.5  

06 02 05

100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი  დახმარება

                  47.0  

                    56.0  

                63.0  

2

ხარჯები

                  47.0  

                    56.0  

                63.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  47.0  

                    56.0  

                63.0  

06 02 06

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება

            2,416.3  

               2,431.6  

          2,545.9  

2

ხარჯები

            2,416.3  

               2,395.2  

          2,545.9  

22

საქონელი და მომსახურება

                210.9  

                  182.1  

              250.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            2,205.3  

               2,213.1  

          2,295.9  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                       -   

                  36.41  

                     -   

06 02 06 01

უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში

                578.8  

                  572.6  

              627.4  

2

ხარჯები

                578.8  

                  572.6  

              627.4  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                578.8  

                  572.6  

              627.4  

06 02 06 02

უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში

            1,002.8  

               1,002.0  

              980.0  

2

ხარჯები

            1,002.8  

               1,002.0  

              980.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            1,002.8  

               1,002.0  

              980.0  

06 02 06 03

უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში

                623.8  

                  638.5  

              688.5  

2

ხარჯები

                623.8  

                  638.5  

              688.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                623.8  

                  638.5  

              688.5  

06 02 06 04

სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)

                210.9  

                  218.5  

              250.0  

2

ხარჯები

                210.9  

                  182.1  

              250.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                210.9  

                  182.1  

              250.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                       -   

                  36.41  

                     -   

06 02 07

სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა

            3,265.5  

               3,764.4  

          4,108.5  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   153  

                     153  

                 152  

2

ხარჯები

            3,265.5  

               3,763.9  

          4,093.5  

21

შრომის ანაზღაურება

            2,827.9  

               3,234.1  

          3,601.5  

22

საქონელი და მომსახურება

                334.2  

                  440.9  

              482.8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  94.1  

                    80.0  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                    9.4  

                       8.9  

                  9.2  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                       -   

                       0.5  

                15.0  

06 02 08

სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დაფინანსება

            8,842.2  

               8,505.8  

        10,000.0  

2

ხარჯები

            8,842.2  

               8,505.8  

        10,000.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                    2.8  

                    55.5  

                55.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            8,839.4  

               8,450.3  

          9,944.5  

06 02 09

სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები

          15,958.9  

             14,103.5   

        14,000.0  

2

ხარჯები

          15,958.9  

             14,103.5  

        14,000.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

          15,796.1  

             14,103.5  

        14,000.0  

28

სხვა   ხარჯები

                162.8  

                          -   

                     -   

06 02 10

ომის ვეტერანების დახმარება

                107.0  

                    66.5  

                66.5  

2

ხარჯები

                107.0  

                    66.5  

                66.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                107.0  

                    66.5  

                66.5  

06 02 11

საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით უნივერსიტეტი-ბაგები მგზავრთა გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება

            8,746.5  

                          -   

                     -   

2

ხარჯები

            8,746.5  

                          -   

                     -   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            8,746.5  

                          -   

                     -   

06 02 12

უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა

            4,900.2  

               5,000.0  

          5,000.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            4,900.2  

               5,000.0  

          5,000.0  

06 02 13

მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა

                    0.6  

                       1.9  

                  7.4  

2

ხარჯები

                    0.6  

                       1.9  

                  7.4  

22

საქონელი და მომსახურება

                    0.6  

                       1.7  

                  7.1  

28

სხვა   ხარჯები

                       -   

                       0.2  

                  0.3  

06 02 14

უფასო სასადილოებით მომსახურება

          25,934.7  

             25,938.5  

        26,430.8  

2

ხარჯები

          25,934.7  

             25,938.5  

        26,430.8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

          25,934.7  

             25,938.5  

        26,430.8  

06 02 14 06

უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში

            4,110.8  

               4,110.9  

          4,122.2  

2

ხარჯები

            4,110.8  

               4,110.9  

          4,122.2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            4,110.8  

               4,110.9  

          4,122.2  

06 02 14 07

უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში

            4,996.9  

               4,996.9  

          5,010.6  

2

ხარჯები

            4,996.9  

               4,996.9  

          5,010.6  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            4,996.9  

               4,996.9  

          5,010.6  

06 02 14 08

უფასო სასადილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში

            1,365.1  

               1,365.1  

          1,368.8  

2

ხარჯები

            1,365.1  

               1,365.1  

          1,368.8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            1,365.1  

               1,365.1  

          1,368.8  

06 02 14 09

უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში

            2,222.3  

               2,233.8  

          2,240.0  

2

ხარჯები

            2,222.3  

               2,233.8  

          2,240.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            2,222.3  

               2,233.8  

          2,240.0  

06 02 14 10

უფასო სასადილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში

                987.4  

                  992.8  

              995.6  

2

ხარჯები

                987.4  

                  992.8  

              995.6  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                987.4  

                  992.8  

              995.6  

06 02 14 11

უფასო სასადილოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში

            1,036.6  

               1,025.5  

          1,101.3  

2

ხარჯები

            1,036.6  

               1,025.5  

          1,101.3  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            1,036.6  

               1,025.5  

          1,101.3  

06 02 14 12

უფასო სასადილოებით მომსახურება ისნის რაიონში

            3,119.6  

               3,152.2  

          3,160.8  

2

ხარჯები

            3,119.6  

               3,152.2  

          3,160.8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            3,119.6  

               3,152.2  

          3,160.8  

06 02 14 13

უფასო სასადილოებით მომსახურება სამგორის რაიონში

            4,672.4  

               4,672.4  

          4,685.2  

2

ხარჯები

            4,672.4  

               4,672.4  

          4,685.2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            4,672.4  

               4,672.4  

          4,685.2  

06 02 14 14

უფასო სასადილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში

            2,117.3  

               2,183.7  

          2,377.5  

2

ხარჯები

            2,117.3  

               2,183.7  

          2,377.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            2,117.3  

               2,183.7  

          2,377.5  

06 02 14 15

უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში

            1,306.4  

               1,205.2  

          1,368.8  

2

ხარჯები

            1,306.4  

               1,205.2  

          1,368.8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            1,306.4  

               1,205.2  

          1,368.8  

06 02 15

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები

                  79.1  

                    85.1  

              111.8  

2

ხარჯები

                  79.1  

                    85.1  

              111.8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  79.1  

                    85.1  

              111.8  

06 02 15 07

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში

                  14.7  

                       9.8  

                14.0  

2

ხარჯები

                  14.7  

                       9.8  

                14.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  14.7  

                       9.8  

                14.0  

06 02 15 08

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში

                  10.2  

                    10.5  

                10.5  

2

ხარჯები

                  10.2  

                    10.5  

                10.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  10.2  

                    10.5  

                10.5  

06 02 15 09

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში

                    6.0  

                       6.0  

                  6.0  

2

ხარჯები

                    6.0  

                       6.0  

                  6.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    6.0  

                       6.0  

                  6.0  

06 02 15 10

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში

                    6.3  

                    10.5  

                10.5  

2

ხარჯები

                    6.3  

                    10.5  

                10.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    6.3  

                    10.5  

                10.5  

06 02 15 11

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში

                    6.3  

                    10.5  

                17.5  

2

ხარჯები

                    6.3  

                    10.5  

                17.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    6.3  

                    10.5  

                17.5  

06 02 15 12

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში

                    7.7  

                       6.3  

                10.5  

2

ხარჯები

                    7.7  

                       6.3  

                10.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    7.7  

                       6.3  

                10.5  

06 02 15 13

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში

                    7.7  

                       9.8  

                  9.8  

2

ხარჯები

                    7.7  

                       9.8  

                  9.8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    7.7  

                       9.8  

                  9.8  

06 02 15 14

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში

                  16.1  

                    15.0  

                15.0  

2

ხარჯები

                  16.1  

                    15.0  

                15.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  16.1  

                    15.0  

                15.0  

06 02 15 15

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში

                    0.7  

                       2.5  

                11.0  

2

ხარჯები

                    0.7  

                       2.5  

                11.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    0.7  

                       2.5  

                11.0  

06 02 15 16

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში

                    3.5  

                       4.2  

                  7.0  

2

ხარჯები

                    3.5  

                       4.2  

                  7.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    3.5  

                       4.2  

                  7.0  

06 02 16

 დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია

            7,531.9  

               8,443.9  

          9,442.1  

2

ხარჯები

            7,531.9  

               8,443.9  

          9,442.1  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            7,531.9  

               8,437.3  

          9,442.1  

28

სხვა   ხარჯები

                       -   

                       6.6  

                     -   

06 02 16 07

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში

                323.1  

                  350.0  

              600.0  

2

ხარჯები

                323.1  

                  350.0  

              600.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                323.1  

                  350.0  

              600.0  

06 02 16 08

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში

            1,266.3  

               1,360.3  

          1,345.0  

2

ხარჯები

            1,266.3  

               1,360.3  

          1,345.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            1,266.3  

               1,360.3  

          1,345.0  

06 02 16 09

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში

                519.3  

                  536.8  

              650.0  

2

ხარჯები

                519.3  

                  536.8  

              650.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                519.3  

                  536.8  

              650.0  

06 02 16 10

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში

                574.6  

                  657.0  

              740.0  

2

ხარჯები

                574.6  

                  657.0  

              740.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                574.6  

                  657.0  

              740.0  

06 02 16 11

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში

                630.7  

                  508.0  

              535.0  

2

ხარჯები

                630.7  

                  508.0  

              535.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                630.7  

                  508.0  

              535.0  

06 02 16 12

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში

                390.7  

                  432.7  

              410.0  

2

ხარჯები

                390.7  

                  432.7  

              410.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                390.7  

                  432.7  

              410.0  

06 02 16 13

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში

                967.0  

               1,032.2  

          1,036.0  

2

ხარჯები

                967.0  

               1,032.2  

          1,036.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                967.0  

               1,032.2  

          1,036.0  

06 02 16 14

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში

            1,302.2  

               1,942.8  

          2,028.3  

2

ხარჯები

            1,302.2  

               1,942.8  

          2,028.3  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            1,302.2  

               1,936.2  

          2,028.3  

28

სხვა   ხარჯები

                       -   

                       6.6  

                     -   

06 02 16 15

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში

                683.7  

                  703.9  

          1,125.9  

2

ხარჯები

                683.7  

                  703.9  

          1,125.9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                683.7  

                  703.9  

          1,125.9  

06 02 16 16

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში

                874.4  

                  920.1  

              971.9  

2

ხარჯები

                874.4  

                  920.1  

              971.9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                874.4  

                  920.1  

              971.9  

06 02 17

 ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში

                  49.4  

                    59.6  

                77.5  

2

ხარჯები

                  49.4  

                    59.6  

                77.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  14.5  

                    19.0  

                14.2  

28

სხვა   ხარჯები

                  34.9  

                    40.6  

                63.3  

06 02 17 07

ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში

                  13.7  

                    12.1  

                10.0  

2

ხარჯები

                  13.7  

                    12.1  

                10.0  

28

სხვა   ხარჯები

                  13.7  

                    12.1  

                10.0  

06 02 17 08

ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში

                    4.4  

                       4.0  

                  5.5  

2

ხარჯები

                    4.4  

                       4.0  

                  5.5  

28

სხვა   ხარჯები

                    4.4  

                       4.0  

                  5.5  

06 02 17 09

ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში

                    1.0  

                       0.9  

                  6.0  

2

ხარჯები

                    1.0  

                       0.9  

                  6.0  

28

სხვა   ხარჯები

                    1.0  

                       0.9  

                  6.0  

06 02 17 10

ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში

                    0.8  

                       0.5  

                  7.9  

2

ხარჯები

                    0.8  

                       0.5  

                  7.9  

28

სხვა   ხარჯები

                    0.8  

                       0.5  

                  7.9  

06 02 17 11

ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში

                    7.0  

                       7.1  

                14.9  

2

ხარჯები

                    7.0  

                       7.1  

                14.9  

28

სხვა   ხარჯები

                    7.0  

                       7.1  

                14.9  

06 02 17 12

ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში

                    2.5  

                       1.5  

                  5.0  

2

ხარჯები

                    2.5  

                       1.5  

                  5.0  

28

სხვა   ხარჯები

                    2.5  

                       1.5  

                  5.0  

06 02 17 13

ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში

                    0.5  

                       0.4  

                  5.0  

2

ხარჯები

                    0.5  

                       0.4  

                  5.0  

28

სხვა   ხარჯები

                    0.5  

                       0.4  

                  5.0  

06 02 17 14

ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში

                    0.5  

                       0.7  

                  4.0  

2

ხარჯები

                    0.5  

                       0.7  

                  4.0  

28

სხვა   ხარჯები

                    0.5  

                       0.7  

                  4.0  

06 02 17 15

ომის ვეტერანების დახმარება კრწანისის რაიონში

                    4.1  

                       4.2  

                  4.2  

2

ხარჯები

                    4.1  

                       4.2  

                  4.2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    4.1  

                       4.2  

                  4.2  

06 02 17 16

ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში

                  15.0  

                    28.2  

                15.0  

2

ხარჯები

                  15.0  

                    28.2  

                15.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  10.4  

                    14.8  

                10.0  

28

სხვა   ხარჯები

                    4.6  

                    13.4  

                  5.0  

06 02 18

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში

          23,861.1  

             23,363.0  

        21,830.3  

2

ხარჯები

          23,861.1  

             23,363.0  

        21,830.3  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

          23,279.1  

             23,191.2  

        21,830.3  

28

სხვა   ხარჯები

                582.1  

                  171.8  

                     -   

06 02 18 07

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში

            3,164.4  

               3,178.4  

          2,984.4  

2

ხარჯები

            3,164.4  

               3,178.4  

          2,984.4  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            3,149.5  

               3,178.4  

          2,984.4  

28

სხვა   ხარჯები

                  14.9  

                          -   

                     -   

06 02 18 08

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში

            3,122.2  

               3,152.6  

          2,816.4  

2

ხარჯები

            3,122.2  

               3,152.6  

          2,816.4  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            3,077.0  

               3,027.9  

          2,816.4  

28

სხვა   ხარჯები

                  45.2  

                  124.7  

                     -   

06 02 18 09

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში

            2,154.0  

               1,927.3  

          1,859.0  

2

ხარჯები

            2,154.0  

               1,927.3  

          1,859.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            2,137.0  

               1,927.3  

          1,859.0  

28

სხვა   ხარჯები

                  16.9  

                          -   

                     -   

06 02 18 10

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში

            1,694.8  

               1,728.9  

          1,503.5  

2

ხარჯები

            1,694.8  

               1,728.9  

          1,503.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            1,669.3  

               1,728.9  

          1,503.5  

28

სხვა   ხარჯები

                  25.5  

                          -   

                     -   

06 02 18 11

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში

            2,069.5  

               1,942.4  

          1,760.5  

2

ხარჯები

            2,069.5  

               1,942.4  

          1,760.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            1,906.9  

               1,942.4  

          1,760.5  

28

სხვა   ხარჯები

                162.6  

                          -   

                     -   

06 02 18 12

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში

            2,382.7  

               2,478.6  

          2,260.8  

2

ხარჯები

            2,382.7  

               2,478.6  

          2,260.8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            2,382.7  

               2,478.6  

          2,260.8  

06 02 18 13

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში

            2,414.0  

               2,319.1  

          2,486.7  

2

ხარჯები

            2,414.0  

               2,319.1  

          2,486.7  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            2,275.7  

               2,319.1   

          2,486.7  

28

სხვა   ხარჯები

                138.3  

                          -   

                     -   

06 02 18 14

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში

            3,707.2  

               3,521.1  

          3,573.4  

2

ხარჯები

            3,707.2  

               3,521.1  

          3,573.4  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            3,588.9  

               3,474.0  

          3,573.4  

28

სხვა   ხარჯები

                118.3  

                    47.1  

                     -   

06 02 18 15

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში

            1,531.7  

               1,516.4  

          1,312.9  

2

ხარჯები

            1,531.7  

               1,516.4  

          1,312.9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            1,531.0  

               1,516.4  

          1,312.9  

28

სხვა   ხარჯები

                    0.8  

                          -   

                     -   

06 02 18 16

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში

            1,620.8  

               1,598.2  

          1,272.7  

2

ხარჯები

            1,620.8  

               1,598.2  

          1,272.7  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            1,561.1  

               1,598.2  

          1,272.7  

28

სხვა   ხარჯები

                  59.7  

                          -   

                     -   

06 02 21

თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა

            1,410.4  

               1,714.4  

          3,311.8  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     39  

                        39  

                   43  

2

ხარჯები

            1,408.2  

               1,669.9  

          3,311.8  

21

შრომის ანაზღაურება

                564.8  

                  766.7  

              937.6  

22

საქონელი და მომსახურება

                702.9  

                  755.8  

          1,249.8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                139.9  

                  145.9  

          1,122.0  

28

სხვა   ხარჯები

                    0.6  

                       1.5  

                  2.4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    2.2  

                    44.5  

                     -   

06 02 22

სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება

            1,098.4  

               1,321.6  

          1,340.0  

2

ხარჯები

            1,098.4  

               1,321.6  

          1,340.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            1,098.4  

               1,321.6  

          1,340.0  

06 02 23

,,ვორლდ ვიჟენ საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება

                  84.7  

                    84.7  

                84.7  

2

ხარჯები

                  84.7  

                    84.7  

                84.7  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  84.7  

                    84.7  

                84.7  

06 02 24

სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება

                538.5  

                  543.6  

              565.2  

2

ხარჯები

                538.5  

                  543.6  

              565.2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                538.5  

                  543.6  

              565.2  

06 02 25

სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარებa

                617.1  

                  597.6  

              632.5  

2

ხარჯები

                617.1  

                  597.6  

              632.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                617.1  

                  597.6  

              632.5  

06 02 26

შინმოვლის თანადაფინანსება

                368.4  

                  372.0  

              487.5  

2

ხარჯები

                368.4  

                  372.0  

              487.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                368.4  

                  372.0  

              487.5  

06 02 28

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა

                954.2  

                  850.0  

              986.0  

2

ხარჯები

                954.2  

                  850.0  

              986.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                  55.9  

                    77.1  

                72.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                898.3  

                  772.9  

              913.5  

7

განათლება

        202,133.4  

          259,495.3  

      280,387.0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   821  

                     820  

                 836  

2

ხარჯები

        186,101.6  

          220,917.1  

      233,755.3  

21

შრომის ანაზღაურება

          15,551.7  

             17,252.1  

        19,899.5  

22

საქონელი და მომსახურება

            8,556.8  

             13,499.2  

        15,088.6  

25

სუბსიდიები

        157,721.1  

          184,359.6  

      193,306.7  

26

გრანტები

                293.8  

               1,203.4  

          1,053.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            2,961.4  

               3,227.7  

          2,680.0  

28

სხვა   ხარჯები

            1,016.9  

               1,375.2  

          1,727.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          16,031.7  

             38,578.2  

        46,631.7  

07 01

სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება

        170,002.2  

          218,453.0  

      235,350.3  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     44  

                        44  

                   63  

2

ხარჯები

        159,223.1  

          185,564.8  

      195,687.8  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,176.6  

               1,207.7  

          2,062.2  

22

საქონელი და მომსახურება

                507.7  

                  638.6  

              545.0  

25

სუბსიდიები

        157,469.8  

          183,688.0  

      193,065.6  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    5.4  

                    18.5  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                  63.7  

                    12.0  

                15.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          10,779.1  

             32,888.2  

        39,662.5  

07 01 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების  ხელშეწყობა

        170,002.2  

          218,453.0  

      235,350.3  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     44  

                        44  

                   63  

2

ხარჯები

        159,223.1  

          185,564.8  

      195,687.8  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,176.6  

               1,207.7  

          2,062.2  

22

საქონელი და მომსახურება

                507.7  

                  638.6  

              545.0  

25

სუბსიდიები

        157,469.8  

          183,688.0  

      193,065.6  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    5.4  

                    18.5  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                  63.7  

                    12.0  

                15.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          10,779.1  

             32,888.2  

        39,662.5  

07 02

ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა

          21,111.2  

             26,448.8  

        31,493.2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   307  

                     306  

                 317  

2

ხარჯები

          16,297.4  

             22,243.8  

        25,318.2  

21

შრომის ანაზღაურება

            9,749.2  

             10,823.4  

        12,138.5  

22

საქონელი და მომსახურება

            5,737.7  

             10,169.5  

        11,742.1  

25

სუბსიდიები

                  57.2  

                    30.0  

                71.1  

26

გრანტები

                  12.8  

                          -   

                     -   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                270.4  

                  222.5  

                70.0  

28

სხვა   ხარჯები

                470.0  

                  998.4  

          1,296.5   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            4,813.8  

               4,205.0  

          6,175.0  

07 02 01

ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა

                  70.0  

                    30.0  

                71.1  

2

ხარჯები

                  70.0  

                    30.0  

                71.1  

25

სუბსიდიები

                  57.2  

                    30.0  

                71.1  

26

გრანტები

                  12.8  

                          -   

                     -   

07 02 03

საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა

          18,185.6  

             21,396.4  

        26,205.7  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   289  

                     288  

                 299  

2

ხარჯები

          13,373.9  

             17,291.4  

        20,130.7  

21

შრომის ანაზღაურება

            9,034.2  

             10,005.7  

        11,338.5  

22

საქონელი და მომსახურება

            3,640.5  

               6,088.8  

          7,449.7  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                231.5  

                  202.5  

                50.0  

28

სხვა   ხარჯები

                467.6  

                  994.4  

          1,292.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            4,811.7  

               4,105.0  

          6,075.0  

07 02 04

საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება

            2,855.6  

               5,022.4  

          5,216.4  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     18  

                        18  

                   18  

2

ხარჯები

            2,853.5  

               4,922.4  

          5,116.4  

21

შრომის ანაზღაურება

                715.0  

                  817.7  

              800.0  

22

საქონელი და მომსახურება

          2,097.18  

               4,080.7  

          4,292.4  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  39.0  

                    20.0  

                20.0  

28

სხვა   ხარჯები

                    2.4  

                       4.0  

                  4.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    2.1  

                  100.0  

              100.0  

07 03

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა

            4,018.4  

               5,617.8  

          5,025.4  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   343  

                     343  

                 335  

2

ხარჯები

            3,607.7  

               4,267.2  

          4,535.0  

21

შრომის ანაზღაურება

            2,810.3  

               3,170.6  

          3,461.6  

22

საქონელი და მომსახურება

                754.6  

               1,064.3  

          1,065.8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  35.5  

                    26.3  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                    7.2  

                       6.0  

                  7.6  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                410.7  

               1,350.6  

              490.4  

07 03 03

მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების  გაერთიანების ხელშეწყობა

            4,018.4  

               5,617.8  

          5,025.4  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   343  

                     343  

                 335  

2

ხარჯები

            3,607.7  

               4,267.2  

          4,535.0  

21

შრომის ანაზღაურება

            2,810.3  

               3,170.6  

          3,461.6  

22

საქონელი და მომსახურება

                754.6  

               1,064.3  

          1,065.8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  35.5  

                    26.3  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                    7.2  

                       6.0  

                  7.6  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                410.7  

               1,350.6  

              490.4  

07 04

პროფესიული განათლების და დასაქმების  ხელშეწყობა

                266.0  

               1,502.0  

              980.0  

2

ხარჯები

                266.0  

               1,502.0  

              980.0  

25

სუბსიდიები

 

                356.60  

 

26

გრანტები

                266.0  

               1,145.4  

              980.0  

07 05

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება

            3,971.6  

               4,368.0  

          4,029.9  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     24  

                        24  

                   24  

2

ხარჯები

            3,963.6  

               4,348.7  

          3,991.6  

21

შრომის ანაზღაურება

                544.6  

                  598.3  

              640.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                105.9  

                  113.6  

              115.7  

25

სუბსიდიები

                194.2  

                  285.0  

              170.0  

26

გრანტები

                    9.7  

                    50.0  

                65.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            2,638.8  

               2,950.4  

          2,600.0  

28

სხვა   ხარჯები

                470.6  

                  351.3  

              400.9  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    8.1  

                    19.3  

                38.3  

07 05 01

უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა

                219.8  

                  335.0  

              235.0  

2

ხარჯები

                219.8  

                  335.0  

              235.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                  16.0  

                          -   

                     -   

25

სუბსიდიები

                194.2  

                  285.0  

              170.0  

26

გრანტები

                    9.7  

                    50.0  

                65.0  

07 05 02

იურიდიული კლინიკა

                650.9  

                  733.0  

              794.9  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     24  

                        24  

                24  

2

ხარჯები

                642.8  

                  713.7  

              756.6  

21

შრომის ანაზღაურება

                544.6  

                  598.3  

              640.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                  89.9  

                  113.6  

              115.7  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    7.5  

                          -   

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                    0.9  

                       1.7  

                  0.9  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    8.1  

                    19.3  

                38.3  

07 05 03

სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამა

            3,100.9  

               3,300.0  

          3,000.0  

2

ხარჯები

            3,100.9  

               3,300.0  

          3,000.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

            2,631.3  

               2,950.4  

          2,600.0  

28

სხვა   ხარჯები

                469.7  

                  349.6  

              400.0  

07 06

ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე

            2,764.0  

               3,105.7  

          3,508.2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   103  

                     103  

                   97  

2

ხარჯები

            2,743.9  

               2,990.7  

          3,242.7  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,271.0  

               1,452.0  

          1,597.2  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,450.9  

               1,513.2  

          1,620.0  

26

გრანტები

                    5.3  

                       8.0  

                  8.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  11.3  

                    10.0  

                10.0  

28

სხვა   ხარჯები

                    5.4  

                       7.5  

                  7.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  20.0  

                  115.0  

              265.5  

07 06 01

ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა

            2,764.0  

               3,105.7  

          3,508.2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   103  

                     103  

                   97  

2

ხარჯები

            2,743.9  

               2,990.7  

          3,242.7  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,271.0  

               1,452.0  

          1,597.2  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,450.9  

               1,513.2  

          1,620.0  

26

გრანტები

                    5.3  

                       8.0  

                  8.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  11.3  

                    10.0  

                10.0  

28

სხვა   ხარჯები

                    5.4  

                       7.5  

                  7.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  20.0  

                  115.0  

              265.5  

8

კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

          46,565.1  

             74,530.5  

        61,541.8  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   429  

                     421  

                 418  

2

ხარჯები

          30,048.0  

             33,517.5  

        27,465.3  

21

შრომის ანაზღაურება

            4,359.2  

               4,884.4  

          5,602.4  

22

საქონელი და მომსახურება

            5,274.4  

               6,594.7  

          6,877.8  

25

სუბსიდიები

          16,398.6  

             18,126.1  

        11,336.3  

26

გრანტები

                315.0  

                  420.2  

                10.2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  11.5  

                       6.6  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

            3,689.3   

               3,485.5  

          3,638.6  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          16,517.1  

             41,013.1  

        34,076.6  

08 01

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა

            3,155.7  

               3,242.6  

          3,543.6  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   172  

                     172  

                 162  

2

ხარჯები

            2,998.5  

               3,181.4  

          3,523.6  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,606.1  

               1,755.6  

          1,864.9  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,390.2  

               1,423.0  

          1,655.2  

28

სხვა   ხარჯები

                    2.3  

                       2.9  

                  3.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                157.2  

                    61.2  

                20.0  

08 01 01

. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი

                784.8  

                  774.0  

              805.9  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     63  

                        63  

                   62  

2

ხარჯები

                726.3  

                  765.3  

              805.9  

21

შრომის ანაზღაურება

                560.8  

                  620.2  

              642.1  

22

საქონელი და მომსახურება

                164.0  

                  143.5  

              162.3  

28

სხვა   ხარჯები

                    1.5  

                       1.6  

                  1.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  58.5  

                       8.7  

                     -   

08 01 02

პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი

                462.7  

                  594.9  

              722.4  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     44  

                        44  

                   35  

2

ხარჯები

                459.1  

                  578.3  

              722.4  

21

შრომის ანაზღაურება

                380.6  

                  399.8  

              456.5  

22

საქონელი და მომსახურება

                  78.0   

                  178.0  

              265.4  

28

სხვა   ხარჯები

                    0.5  

                       0.5  

                  0.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    3.6  

                    16.6  

                     -   

08 01 03

თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი

                991.7  

                  932.5  

          1,049.1  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     10  

                        10  

                   10   

2

ხარჯები

                957.0  

                  907.2  

          1,029.1  

21

შრომის ანაზღაურება

                209.2  

                  226.6  

              239.3  

22

საქონელი და მომსახურება

                747.8  

                  680.6  

              789.8  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  34.7  

                    25.3  

                20.0  

08 01 05

სანდრო მრევლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი

                513.8  

                  562.8  

              577.3  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     26  

                        26  

                   26  

2

ხარჯები

                508.4  

                  562.2  

              577.3  

21

შრომის ანაზღაურება

                232.7  

                  257.1  

              266.2  

22

საქონელი და მომსახურება

                275.5  

                  304.3  

              309.6  

28

სხვა   ხარჯები

                    0.3  

                       0.8  

                  1.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    5.4  

                    0.65  

                     -   

08 01 08

სამეფო უბნის თეატრი

                402.7  

                  378.5  

              388.9  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     29  

                        29  

                   29  

2

ხარჯები

                347.7  

                  368.6  

              388.9  

21

შრომის ანაზღაურება

                222.8  

                  251.9  

              260.8  

22

საქონელი და მომსახურება

                125.0  

                  116.7  

              128.1  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  55.0  

                    9.95  

                     -   

08 02

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

            2,608.6  

               2,523.7  

          2,002.8  

2

ხარჯები

            2,608.6  

               2,523.7  

          2,002.8  

22

საქონელი და მომსახურება

                509.1  

                  645.8  

              590.4  

25

სუბსიდიები

            2,067.1  

               1,873.3  

          1,382.4  

28

სხვა   ხარჯები

                  32.4  

                       4.6  

                30.0  

08 03

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია

            3,200.6  

               4,305.6  

          7,210.9  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   102  

                        95  

                   95  

2

ხარჯები

            1,563.8  

               1,666.4   

          1,903.0  

21

შრომის ანაზღაურება

                938.0  

               1,077.2  

          1,210.2  

22

საქონელი და მომსახურება

                561.9  

                  582.3  

              688.4  

26

გრანტები

                    2.5  

                       1.6  

                     -   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    0.8  

                       2.4  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                  60.6  

                       3.0  

                  4.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,636.9  

               2,639.2  

          5,307.9  

08 03 10

 . ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა

                151.7  

                  175.3  

              187.0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     19  

                        19  

                   19  

2

ხარჯები

                151.7  

                  158.5  

              170.2  

21

შრომის ანაზღაურება

                106.3  

                  117.4  

              121.6  

22

საქონელი და მომსახურება

                  45.4  

                    39.1  

                46.7  

28

სხვა   ხარჯები

                       -   

                       2.0  

                  2.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                       -   

                    16.8  

                16.8  

08 03 12

მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა

            3,048.9  

               4,130.3  

          7,023.9  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     83  

                        76  

                   76  

2

ხარჯები

            1,412.1  

               1,507.9  

          1,732.8  

21

შრომის ანაზღაურება

                831.7  

                  959.8  

          1,088.6  

22

საქონელი და მომსახურება

                516.4  

                  543.2  

              641.7  

26

გრანტები

                    2.5  

                       1.6  

                     -   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    0.8  

                       2.4  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                  60.6  

                       1.0  

                  2.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,636.9  

               2,622.4  

          5,291.1  

08 04

 ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება

            2,758.4  

               3,066.3  

          2,498.8  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     51  

                        52  

                   52  

2

ხარჯები

            1,020.9  

               1,104.1  

          1,024.8  

21

შრომის ანაზღაურება

                707.9  

                  814.8  

              848.7  

22

საქონელი და მომსახურება

                312.9  

                  265.7  

              125.8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                       -   

                    4.17  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                       -   

                    19.5  

                50.3  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,737.5  

               1,962.2  

          1,474.0  

08 04 01

საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი"

                908.8  

                  741.5  

              759.1  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     35  

                        35  

                   35  

2

ხარჯები

                682.2  

                  720.9  

              730.7  

 

შრომის ანაზღაურება

                543.8  

                  624.0  

              651.2  

 

საქონელი და მომსახურება

                138.4  

                    92.7  

                79.5  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                       -   

                       4.2  

                     -   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                226.6  

                    20.5  

                28.4  

08 04 03

ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა

                407.1  

                  384.1  

              452.1  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     16  

                        17  

                   17  

2

ხარჯები

                193.6  

                  223.6  

              232.1  

 

შრომის ანაზღაურება

                164.1  

                  190.7  

              197.5  

 

საქონელი და მომსახურება

                  29.5  

                    32.6  

                34.3  

 

სხვა   ხარჯები

                       -   

                       0.3  

                  0.3  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                213.5  

                  160.5  

              220.0  

08 04 04

კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები

            1,442.5  

               1,940.8  

          1,287.6  

2

ხარჯები

                145.1  

                  159.6  

                62.0  

 

საქონელი და მომსახურება

                145.1  

                  140.4  

                12.0  

 

სხვა   ხარჯები

                       -   

                    19.2  

                50.0  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,297.4  

               1,781.2  

          1,225.6  

08 05

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა

            6,289.9  

               5,885.0  

          3,000.0  

2

ხარჯები

            6,281.6  

               5,885.0  

          3,000.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                    7.1  

                       7.1  

                     -   

25

სუბსიდიები

            5,982.0  

               5,479.9  

          3,000.0  

26

გრანტები

                292.5  

                  398.0  

                     -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    8.3  

                          -   

                     -   

08 06

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

          23,238.8  

             44,877.5  

        35,018.1  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     48  

                        48  

                   48  

2

ხარჯები

          10,580.0  

             12,983.2  

          9,710.0  

21

შრომის ანაზღაურება

                611.4  

                  648.7  

              706.1  

22

საქონელი და მომსახურება

                804.1  

               1,476.8  

              837.5  

25

სუბსიდიები

            5,885.5  

               7,640.0  

          4,850.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  10.7  

                          -   

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

            3,268.3  

               3,217.7  

          3,316.4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          12,658.8  

             31,894.3  

        25,308.1  

08 06 01

 სპორტული ღონისძიებები

            6,122.5  

               7,918.9  

          4,400.0  

2

ხარჯები

            6,122.5  

               7,918.9  

          4,400.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                183.3  

                  379.1  

                     -    

25

სუბსიდიები

            5,885.5  

               7,535.0  

          4,400.0  

28

სხვა   ხარჯები

                  53.7  

                    4.80  

                     -   

08 06 02

მწრთვნელთა მხარდაჭერა

            2,610.6  

               2,606.0  

          2,625.0  

2

ხარჯები

            2,610.6  

               2,606.0  

          2,625.0  

28

სხვა   ხარჯები

            2,610.6  

               2,606.0  

          2,625.0  

08 06 03

  სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია

            2,291.6  

               5,690.2  

          2,970.9  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            2,291.6  

               5,690.2  

          2,970.9  

08 06 04

სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა

          10,408.5  

             26,546.1  

        22,297.2  

2

ხარჯები

                  45.4  

                  379.8  

                     -   

22

საქონელი და მომსახურება

                  45.4  

                  379.8  

                     -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          10,363.1  

             26,166.3  

        22,297.2  

08 06 05

წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება

                393.3  

                  398.0  

              429.0  

2

ხარჯები

                393.3  

                  398.0  

              429.0  

28

სხვა   ხარჯები

                393.3  

                  398.0  

              429.0  

08 06 06

პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა

            1,412.3  

               1,613.2  

          1,846.0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     48  

                        48  

                   48  

2

ხარჯები

            1,408.2  

               1,575.5  

          1,806.0  

21

შრომის ანაზღაურება

                611.4  

                  648.7  

              706.1  

22

საქონელი და მომსახურება

                575.4  

                  717.9  

              837.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  10.7  

                          -   

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                210.8  

                  208.9  

              262.4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    4.0  

                    37.7  

                40.0  

08 06 07

სპორტი უფროსი თაობისთვის

                       -   

                  105.0  

              300.0  

2

ხარჯები

                       -   

                  105.0  

              300.0  

25

სუბსიდიები

 

                  105.0  

              300.0  

08 06 08

ფიზიკური დატვირთვების სკრინინგი

                       -   

                          -   

              150.0  

2

ხარჯები

                       -   

                          -   

              150.0  

25

სუბსიდიები

 

 

              150.0  

08 08

ახალგაზრდული ღონისძიებები

            3,080.0  

               7,196.5  

          4,043.5  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     36  

                        34  

                   34  

2

ხარჯები

            2,761.4  

               2,925.6  

          2,240.0  

21

შრომის ანაზღაურება

                206.4  

                  268.7  

              371.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                356.8  

                  559.2  

              511.0  

25

სუბსიდიები

            1,871.1  

               1,863.2  

          1,113.9  

26

გრანტები

                    3.0  

                  10.20  

                10.2  

28

სხვა   ხარჯები

                324.2  

                  224.3  

              233.9  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                318.5  

               4,270.9  

          1,803.6  

08 08 01

ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა

            2,266.3  

               5,877.6  

          2,854.3  

2

ხარჯები

            1,959.1  

               2,096.7  

          1,264.1  

22

საქონელი და მომსახურება

                  88.0  

                  228.2  

              144.7  

25

სუბსიდიები

            1,871.1  

               1,863.2  

          1,113.9  

28

სხვა   ხარჯები

                       -   

                       5.3  

                  5.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                307.1  

               3,780.9  

          1,590.2  

08 08 02

თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრების ხელშეწყობა

                813.7  

               1,318.9  

          1,189.2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     36  

                        34  

                   34  

2

ხარჯები

                802.3  

                  828.9  

              975.9  

21

შრომის ანაზღაურება

                206.4  

                  268.7  

              371.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                268.7  

                  331.0  

              366.3  

26

გრანტები

                    3.0  

                  10.20  

                10.2  

28

სხვა   ხარჯები

                324.2  

                  219.0  

              228.4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  11.4  

                  490.0  

              213.3  

08 09

შემოქმედებითი თბილისი

                579.1  

                  890.9  

          1,000.0  

2

ხარჯები

                579.1  

                  890.9  

          1,000.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                  82.6  

                    75.5  

              110.0  

25

სუბსიდიები

                479.5  

                  805.0  

              890.0  

26

გრანტები

                  17.0  

                    10.4  

                     -   

08 10

საჯარო ხელოვნების ხელშეწყობა

                       -   

                  500.0  

              500.0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

                     7  

2

ხარჯები

                       -   

                  314.7  

              337.0  

21

შრომის ანაზღაურება

                       -   

                          -   

              264.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                       -   

                          -   

                73.0  

25

სუბსიდიები

 

                  314.7  

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                       -   

                  185.3  

              163.0  

08 11

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში

            1,056.8  

               1,370.0  

          2,085.5  

2

ხარჯები

            1,056.8  

               1,370.0  

          2,085.5  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,055.1  

               1,356.5  

          2,085.5  

28

სხვა   ხარჯები

                    1.7  

                  13.52  

                     -   

08 11 01

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში

                108.4  

                  115.0  

              200.0  

2

ხარჯები

                108.4  

                  115.0  

              200.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                108.4   

                  104.3  

              200.0  

28

სხვა   ხარჯები

                       -   

                    10.8  

                     -   

08 11 02

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში

                108.6   

                  100.0  

              200.0  

2

ხარჯები

                108.6  

                  100.0  

              200.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                108.6  

                    98.8  

              200.0  

28

სხვა   ხარჯები

                       -   

                       1.2  

                     -   

08 11 03

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში

                170.0  

                  368.0  

              335.5  

2

ხარჯები

                170.0  

                  368.0  

              335.5  

22

საქონელი და მომსახურება

                168.3  

                  366.4  

              335.5  

28

სხვა   ხარჯები

                    1.7  

                       1.6  

                     -   

08 11 04

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში

                  57.8  

                  140.0  

              150.0  

2

ხარჯები

                  57.8  

                  140.0  

              150.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                  57.8  

                  140.0  

              150.0  

08 11 05

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში

                  66.7  

                  100.0  

              100.0  

2

ხარჯები

                  66.7  

                  100.0  

              100.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                  66.7  

                  100.0  

              100.0  

08 11 06

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში

                107.6  

                  130.0  

              200.0  

2

ხარჯები

                107.6  

                  130.0  

              200.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                107.6  

                  130.0  

              200.0  

08 11 07

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში

                109.5  

                  100.0  

              200.0  

2

ხარჯები

                109.5  

                  100.0  

              200.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                109.5  

                  100.0  

              200.0  

08 11 08

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში

                109.3  

                  100.0  

              300.0  

2

ხარჯები

                109.3  

                  100.0  

              300.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                109.3  

                  100.0  

              300.0  

08 11 09

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში

                109.3  

                  117.0  

              250.0  

2

ხარჯები

                109.3  

                  117.0  

              250.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                109.3  

                  117.0  

              250.0  

08 11 10

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში

                109.5  

                  100.0  

              150.0  

2

ხარჯები

                109.5  

                  100.0  

              150.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                109.5  

                  100.0  

              150.0  

08 12

თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი

                484.0  

                  522.4  

              538.6  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     20  

                        20  

                   20  

2

ხარჯები

                484.0  

                  522.4  

              538.6  

21

შრომის ანაზღაურება

                289.3  

                  319.5  

              337.5  

22

საქონელი და მომსახურება

                194.7  

                  202.9  

              201.1  

08 13

ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა

                113.3  

                  150.0  

              100.0  

2

ხარჯები

                113.3  

                  150.0  

              100.0  

25

სუბსიდიები

                113.3  

                  150.0  

              100.0  

9

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

            5,139.0  

               7,885.8  

        10,297.0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   125  

                     125  

                 125  

2

ხარჯები

            3,992.5  

               4,868.3  

          5,723.0  

21

შრომის ანაზღაურება

            2,350.0  

               2,674.2  

          2,953.3  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,516.3  

               2,037.8  

          2,621.9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  31.4  

                    44.5  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                  94.8  

                  111.8  

              147.8  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,146.5  

               3,017.6  

          4,574.0  

09 01

თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა

                856.3  

               1,817.1  

          1,817.1  

2

ხარჯები

                  47.5  

                    69.7  

                65.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                  47.5  

                    69.7  

                65.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                808.7  

               1,747.4  

          1,752.1  

09 02

ცხოველთა მონიტორინგი

            4,282.7  

               6,068.7  

          8,479.9  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   125  

                     125  

                 125  

2

ხარჯები

            3,945.0  

               4,798.6  

          5,658.0  

21

შრომის ანაზღაურება

            2,350.0  

               2,674.2  

          2,953.3  

22

საქონელი და მომსახურება

            1,468.7  

               1,968.1  

          2,556.9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  31.4  

                    44.5  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                  94.8  

                  111.8  

              147.8  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                337.8  

               1,270.1  

          2,821.9  

10

ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

        107,403.8  

          165,173.6  

      216,908.3  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                1,939  

                  2,657  

              2,731  

2

ხარჯები

          88,067.6  

          128,011.8  

      173,384.3  

21

შრომის ანაზღაურება

          44,034.8  

             58,913.7  

        83,369.5  

22

საქონელი და მომსახურება

          35,269.6  

             50,156.0  

        46,157.5  

24

პროცენტი

            5,296.3  

               9,053.9  

        35,692.1  

26

გრანტები

                  26.2  

                    35.2  

                35.2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                754.1  

               1,016.4  

              550.0  

28

სხვა   ხარჯები

            2,686.7  

               8,836.6  

          7,580.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            6,326.3  

               8,308.9   

          8,485.1  

33

ვალდებულებების კლება

          13,009.9  

             28,852.9  

        35,038.9  

10 01

.თბილისის საკრებულო

          17,695.3  

             19,918.2  

        20,056.1  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   227  

                     227  

                 227  

2

ხარჯები

          16,772.1  

             19,386.9  

        19,679.1  

21

შრომის ანაზღაურება

            7,958.4  

               9,047.6  

          8,867.7  

22

საქონელი და მომსახურება

            7,735.1  

               9,007.7  

          9,486.9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                135.6  

                  208.0  

              150.0  

28

სხვა   ხარჯები

                943.1  

               1,123.6  

          1,174.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                923.2  

                  531.3  

              377.0  

10 02

მერიის ადმინისტრაცია

          18,634.9  

             23,699.2  

        27,240.7  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   115  

                     115  

                 117  

2

ხარჯები

          15,538.7  

             17,744.2  

        19,634.1  

21

შრომის ანაზღაურება

            2,877.3  

               4,152.7  

          4,568.0  

22

საქონელი და მომსახურება

          11,942.8  

             12,816.3  

        14,295.9  

26

გრანტები

                  26.2  

                    35.2  

                35.2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                318.2  

                  400.0  

              400.0   

28

სხვა   ხარჯები

                374.3  

                  340.0  

              335.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            3,096.2  

               5,955.0  

          7,606.6  

10 03

საფინანსო საქალაქო სამსახური

          1,012.19  

               1,270.2  

          1,482.5  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     39  

                        39  

                   41  

2

ხარჯები

            1,012.2  

               1,270.2  

          1,482.5  

21

შრომის ანაზღაურება

                872.4  

               1,169.1  

          1,371.3  

22

საქონელი და მომსახურება

                  55.6  

                  101.1  

              111.2  

28

სხვა   ხარჯები

                  84.2  

                          -   

                     -   

10 04

ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური

                619.5  

                  941.4  

          1,079.2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     26  

                        26  

                   26   

2

ხარჯები

                619.5  

                  941.4  

          1,079.2  

21

შრომის ანაზღაურება

                493.3  

                  790.0  

              913.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                126.2  

                  151.4  

              166.2  

10 06

მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური

                800.6  

               1,026.9  

          1,262.8  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     27  

                        27  

                   31  

2

ხარჯები

                800.6  

               1,026.9  

          1,262.8  

21

შრომის ანაზღაურება

                629.0  

                  814.6  

          1,036.8  

22

საქონელი და მომსახურება

                171.7  

                  212.3  

              226.0  

10 07

მუნიციპალური ინსპექცია

            6,143.8  

               7,824.5  

          8,606.9  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   162  

                     162  

                 162  

2

ხარჯები

            6,143.8  

               7,824.5  

          8,606.9  

21

შრომის ანაზღაურება

            3,233.3  

               4,503.3  

          5,019.6  

22

საქონელი და მომსახურება

            2,910.4  

               3,321.2  

          3,587.3  

10 09

შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური

                617.4  

                  876.1  

              963.7  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     24  

                        24  

                   24  

2

ხარჯები

                617.4  

                  876.1  

              963.7  

21

შრომის ანაზღაურება

                566.8  

                  818.4  

              900.2  

22

საქონელი და მომსახურება

                  50.7  

                    57.7  

                63.5  

10 10

ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური

            1,375.8  

               2,017.1  

          2,218.8  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     60  

                        60  

                   60  

2

ხარჯები

            1,375.8  

               2,017.1  

          2,218.8  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,195.7  

               1,724.1  

          1,896.5  

22

საქონელი და მომსახურება

                180.1  

                  293.0  

              322.3  

10 12

იურიდიული საქალაქო სამსახური

            1,635.6  

               2,320.1  

          2,701.0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     66  

                        66  

                   70  

2

ხარჯები

            1,635.6  

               2,320.1  

          2,701.0  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,292.3  

               1,830.4  

          2,194.2  

22

საქონელი და მომსახურება

                343.3  

                  489.7  

              506.8  

10 13

უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური

            6,837.0  

               8,796.7  

          9,703.3  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     89  

                        89  

                   89  

2

ხარჯები

            6,837.0  

               8,796.7  

          9,703.3  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,635.8  

               2,362.4  

          2,598.6  

22

საქონელი და მომსახურება

            5,201.2  

               6,434.3  

          7,104.7  

10 18

სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო

            6,839.5  

             15,569.6  

        29,167.3  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   212  

                     930  

              1,030  

2

ხარჯები

            6,623.1  

             15,537.6  

        29,059.7  

21

შრომის ანაზღაურება

            3,426.3  

               7,655.9  

        27,787.4  

22

საქონელი და მომსახურება

            2,086.1  

               7,703.7  

          1,242.3  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  72.9  

                  163.0  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

            1,037.9  

                    15.0  

                30.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                216.4  

                    32.0  

              107.6  

10 20

.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური

            2,092.2  

               2,386.0  

          2,614.2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     94  

                        94  

                   94  

2

ხარჯები

            2,092.2  

               2,379.0  

          2,608.2  

21

შრომის ანაზღაურება

            2,034.2  

               2,237.9  

          2,461.7  

22

საქონელი და მომსახურება

                  56.0  

                  138.5  

              143.3  

28

სხვა   ხარჯები

                    2.1  

                       2.6  

                  3.2  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                       -   

                       7.0  

                  6.0  

10 21

.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო

            1,467.0  

               6,718.8  

          5,084.8  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     60  

                        60  

                   60  

2

ხარჯები

            1,223.2  

               5,452.7  

          5,084.8  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,065.9  

               1,173.7  

          1,291.1  

22

საქონელი და მომსახურება

                  72.7  

               4,279.0  

          3,793.7  

28

სხვა   ხარჯები

                  84.6  

                          -   

                     -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                243.8  

               1,266.1  

                     -   

10 22

სარეზერვო ფონდი

                       -   

               4,300.0  

          4,000.0  

2

ხარჯები

                       -   

               4,300.0  

          4,000.0  

28

სხვა   ხარჯები

                       -   

               4,300.0  

          4,000.0  

10 23

მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW)

            1,349.2  

                  135.9  

          2,940.0  

2

ხარჯები

            1,349.2  

                  135.9  

          2,940.0  

24

პროცენტი

            1,341.7  

                  135.9  

          2,940.0  

28

სხვა   ხარჯები

                    7.5  

                          -   

                     -   

10 24

თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი

                104.7  

                  150.0  

          4,917.0  

2

ხარჯები

                104.7  

                  150.0  

          4,917.0  

24

პროცენტი

                104.7  

                  150.0  

          4,917.0  

10 25

თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტი

                       -   

                264.00  

          7,590.0  

2

ხარჯები

                       -   

                264.00  

          7,590.0  

24

პროცენტი

                       -   

                264.00  

          7,590.0  

10 26

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

                    0.3  

               3,000.0  

          2,000.0  

2

ხარჯები

                    0.3  

               3,000.0  

          2,000.0  

28

სხვა   ხარჯები

                    0.3  

               3,000.0  

          2,000.0  

10 27

გლდანის რაიონის გამგეობა

            2,002.5  

               2,439.1  

          2,568.0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     68  

                        68  

                   63  

2

ხარჯები

            1,887.8  

               2,409.7  

          2,538.0  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,481.9  

               1,921.0  

          2,004.9  

22

საქონელი და მომსახურება

                352.2  

                  455.2  

              530.1  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  50.6  

                    29.9  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                    3.1  

                       3.5  

                  3.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                114.7  

                    29.4  

                30.0  

10 28

ნაძალადევის რაიონის გამგეობა

            2,035.2  

               2,457.8  

          2,533.5  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     65  

                        65  

                   60  

2

ხარჯები

            1,898.9  

               2,376.8  

          2,462.5  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,472.0  

               1,864.3  

          1,935.1  

22

საქონელი და მომსახურება

                408.5  

                  494.7  

              524.6  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  15.9  

                    15.0  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                    2.6  

                       2.8  

                  2.8  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                136.3  

                    81.0  

                71.0  

10 29

დიდუბის რაიონის გამგეობა

            1,663.9  

               2,097.3  

          2,173.5  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     57  

                        57  

                   54  

2

ხარჯები

            1,652.8  

               2,037.3  

          2,133.5  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,358.1  

               1,632.1  

          1,751.4  

22

საქონელი და მომსახურება

                284.8  

                  385.2  

              377.1  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    6.4  

                    15.0  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                    3.5  

                       5.0  

                  5.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  11.1  

                    60.0  

                40.0  

10 30

ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა

            1,550.0  

               1,833.5  

          1,920.8  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     52  

                        52  

                   49  

2

ხარჯები

            1,539.9  

               1,808.5  

          1,895.8  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,263.9  

               1,475.3  

          1,605.7  

22

საქონელი და მომსახურება

                274.5  

                  320.9  

              287.1  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                       -   

                       9.3  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                    1.5  

                       3.0  

                  3.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  10.1  

                    25.0  

                25.0  

10 31

ვაკის რაიონის გამგეობა

            2,019.4  

               2,326.8  

          2,426.5  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     67  

                        67  

                   63  

2

ხარჯები

            2,011.4  

               2,295.3  

          2,411.5  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,480.4  

               1,772.5  

          1,990.1  

22

საქონელი და მომსახურება

                375.8  

                  469.1  

              415.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  28.5  

                    47.7  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                126.7  

                       6.0  

                  6.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    8.0  

                    31.5  

                15.0  

10 32

საბურთალოს რაიონის გამგეობა

            1,793.7  

               1,997.3  

          2,176.0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     63  

                        63  

                   59  

2

ხარჯები

            1,790.6  

               1,964.5  

          2,115.7  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,480.1  

               1,651.9  

          1,837.5  

22

საქონელი და მომსახურება

                296.2  

                  276.3  

              277.4  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  13.8  

                    35.5  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                    0.5  

                       0.8  

                  0.8  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    3.1  

                    32.8  

                60.3  

10 33

ისნის რაიონის გამგეობა

            1,948.4  

               2,376.4  

          2,535.3  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     61  

                        61  

                   57  

2

ხარჯები

            1,924.1  

               2,227.8  

          2,500.3  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,476.7  

               1,705.5  

          1,834.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                418.2  

                  500.3  

              661.3  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  25.5  

                    17.0  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                    3.6  

                       5.0  

                  5.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  24.3  

                  148.6  

                35.0  

10 34

სამგორის რაიონის გამგეობა

            1,960.9  

               2,423.8  

          2,555.0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     69  

                        69  

                   65  

2

ხარჯები

            1,946.7  

               2,384.8  

          2,541.4  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,526.7  

               1,914.1  

          2,015.8  

22

საქონელი და მომსახურება

                396.9  

                  450.8  

              519.9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  17.0  

                    14.2  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                    6.0  

                       5.7  

                  5.7  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  14.2  

                    39.0  

                13.6  

10 35

კრწანისის რაიონის გამგეობა

            3,193.9  

               2,309.7  

          2,217.6  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     54  

                        54  

                   51  

2

ხარჯები

            1,865.4  

               2,251.7  

          2,144.6  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,244.5  

               1,427.9  

          1,669.4  

22

საქონელი და მომსახურება

                588.1  

                  802.0  

              474.2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  32.7  

                    20.8  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                    0.2  

                       1.0  

                  1.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,328.5  

                    58.0  

                73.0  

10 36

მთაწმინდის რაიონის გამგეობა

            2,180.0  

               2,342.6  

          2,467.4  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     66  

                        66  

                   63  

2

ხარჯები

            1,983.6  

               2,330.3  

          2,442.4  

21

შრომის ანაზღაურება

            1,518.8  

               1,811.7  

          2,005.1  

22

საქონელი და მომსახურება

                426.0  

                  465.4  

              432.3  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                  37.1  

                    41.0  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                    1.7  

                    12.1  

                  5.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                196.4  

                    12.3  

                25.0  

10 37

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური

                839.3  

               1,009.1  

          1,156.2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     31  

                        31  

                   31  

2

ხარჯები

                839.3  

               1,009.1  

          1,156.2  

21

შრომის ანაზღაურება

                779.2  

                  941.6  

          1,041.8  

22

საქონელი და მომსახურება

                  60.2  

                    67.5  

              114.4  

10 42

თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება

          12,879.5  

             12,108.6  

        12,895.7  

2

ხარჯები

                538.7  

                  932.7  

          1,324.3  

24

პროცენტი

                538.7  

                  932.7  

          1,324.3  

33

ვალდებულებების კლება

          12,340.7  

             11,175.9  

        11,571.4  

10 43

კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური

            1,244.1  

               1,600.8  

          1,751.0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     40  

                        40  

                   40  

2

ხარჯები

            1,244.1  

               1,600.8  

          1,751.0  

21

შრომის ანაზღაურება

                863.5  

               1,202.6  

          1,322.9  

22

საქონელი და მომსახურება

                380.5  

                  398.2  

              428.1  

10 44

გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური

                887.8  

               1,377.5  

          1,515.3  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     45  

                        45  

                   45  

2

ხარჯები

                887.8  

               1,377.5  

          1,515.3  

21

შრომის ანაზღაურება

                808.4  

               1,313.0  

          1,449.8   

22

საქონელი და მომსახურება

                  75.9  

                    64.5  

                65.5  

28

სხვა   ხარჯები

                    3.5  

                          -   

                     -   

10 46

თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება

                982.8  

               3,429.2  

        12,567.1  

2

ხარჯები

                313.7  

                  954.1  

          6,920.8  

24

პროცენტი

                313.7  

                  954.1  

          6,920.8  

33

ვალდებულებების კლება

                669.2  

               2,475.1  

          5,646.3  

10 47

თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა

            2,200.2  

             18,900.4  

        29,821.2  

2

ხარჯები

            2,200.2  

               5,196.9  

        12,000.0  

24

პროცენტი

            2,200.2  

               5,186.4  

        12,000.0  

28

სხვა   ხარჯები

                       -   

                    10.4  

                     -   

33

ვალდებულებების კლება

 

             13,703.5  

        17,821.2  

10 48

თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება

                797.3  

               2,929.2  

                     -   

2

ხარჯები

                797.3  

               1,430.8  

                     -   

24

პროცენტი

                797.3  

               1,430.8  

                     -   

33

ვალდებულებების კლება

 

               1,498.4  

                     -   

 

თავი III

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 15

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 16

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  გადანაწილება განხორციელდეს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 17

საჭიროების შემთხვევაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით ცალკეული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების დამტკიცებული მოცულობის ფარგლებში ასიგნებები განაწილდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის შესაბამისი განკარგულებით.

მუხლი 18

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის“ (კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში ფინანსური ვალდებულების აღება განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

მუხლი 19

2024 წლის განმავლობაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე ფულადი ჯილდო და დანამატები გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში;

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის დაფუძნებული ან/და მის მიმართ ანგარიშვალდებული/მისი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიული პირების ფულადი ჯილდოს და დანამატის ფონდები საჭიროებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან შეთანხმებას.

მუხლი 20

1. საჯარო დაწესებულებაში საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე, დამხმარე ამოცანების შესასრულებლად შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა და შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობასთან დაკავშირებული შეზღუდვიდან გამონაკლისი  დაიშვება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან შეთანხმებით;

3. საჯარო დაწესებულებაში არამუდმივი ამოცანების შესრულების მიზნით, შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა საჭიროებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან შეთანხმებას იმ შემთხვევაში, თუ საჯარო დაწესებულებაში 30 დღეზე მეტი ვადით გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების რაოდენობა აღემატება შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე ფაქტიურად დასაქმებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობის 1%-ს, ხოლო იმ საჯარო დაწესებულებაში, სადაც საშტატო რიცხოვნობის 1% შეადგენს 5 ერთეულზე ნაკლებს, შეთანხმებას საჭიროებს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა, რომელიც 5 ერთეულზე მეტია;

4. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიული პირის ფულადი ჯილდოს წლიური ფონდის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს წლიური ოდენობის 5%-ს. ამ პუნქტით გათვალისწინებული შეზღუდვიდან გამონაკლისი შესაძლებელია დაშვებულ იქნეს „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ზღვრული მოცულობის ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან შეთანხმებით.

მუხლი 21

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ სტრუქტურულ ერთეულებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 22

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, რაიონის გამგეობებმა და სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახური ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობას წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 23

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 24

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 10 26-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2024 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 25

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურმა მოამზადოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 26

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები, რომელთა ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება აღემატება 8,000.0 ათას ლარს, ვალდებულია საბიუჯეტო ასიგნებებით და საკუთარი სახსრებით განსახორციელებელი მიმართულებები/ღონისძიებები შეათანხმოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან.

მუხლი 27

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 444,6 ათასი ლარი მიიმართოს გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლის განსახორციელებლად.

მუხლი 28

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 4,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 29

დაუშვებელია, იმ პროგრამების დაფინანსება, რომლებზეც 2024 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით ასიგნებები არ არის გათვალისწინებული. საჭიროების შემთხვევაში ამ პროგრამებში ასიგნებების გადატანას და მათ ამოქმედებას ამტკიცებს თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილია მიზნობრივი ასიგნებები.

მუხლი 30

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ, მუნიციპალიტეტში გენდერულ საკითხებზე საბჭოს ფუნქციებისა და დაგეგმილი ღონისძიებების დაფინანსება 50 000 ლარის ფარგლებში განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ქ.თბილისის საკრებულოს (კოდი 10 01) პროგრამის ასიგნებიდან.