„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 29 დეკემბრის №403 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 29 დეკემბრის №403 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 415
დოკუმენტის მიმღები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 16/01/2024
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.157.016519
415
16/01/2024
ვებგვერდი, 17/01/2024
190020020.35.157.016519
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 29 დეკემბრის №403 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №415

2024 წლის 16 იანვარი

ქ. თეთრიწყარო

 

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 29 დეკემბრის №403 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4, მე-6 და მე-7 პუნქტების საფუძველზე, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილი იქნას ცვლილება „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 30 დეკემბრის № 371 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 30.12.2024, სარეგ. კოდი 190020020.35.157.016507) დამტკიცებულ დანართში „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი“  და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოჩა თედორაძე



დანართი
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი

თავი I. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

დასახელება

2022 წლის  ფაქტი

2023  წლის  ფაქტი

2024  წლის გეგმა

2025  წლის პროგნოზი

2026  წლის პრგნოზი

2027 წლის პრგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტს ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფე

რები

საკუთარი შემოსავლები

  შემოსავლები

22,419.1

28,305.0

0.0

28,305.0

30,718.2

0.0

30,718.2

24,621.0

25,934.0

27,360.0

გადასახადები

14,326.0

17,398.3

0.0

17,398.3

18,191.2

0.0

18,191.2

19,171.0

20,374.0

21,690.0

გრანტები

4,777.5

5,370.8

0.0

5,370.8

7,097.3

0.0

7,097.3

180.0

180.0

180.0

სხვა შემოსავლები

3,315.6

5,535.9

0.0

5,535.9

5,429.7

0.0

5,429.7

5,270.0

5,380.0

5,490.0

 ხარჯები

14,701.4

18,713.2

482.4

18,230.8

24,005.7

599.3

23,406.4

20,754.0

22,964.0

24,080.0

შრომის ანაზღაურება

3,554.4

4,149.6

0.0

4,149.6

4,360.9

0.0

4,360.9

4,900.0

5,100.0

5,100.0

საქონელი და მომსახურება

2,621.3

3,053.5

429.7

2,623.8

3,576.2

592.5

2,983.7

2,917.0

3,017.0

3,112.0

პროცენტი

86.4

62.4

0.0

62.4

36.2

0.0

36.2

70.0

80.0

0.0

სუბსიდიები

7,096.6

9,837.2

0.0

9,837.2

11,821.0

0.0

11,821.0

11,735.0

13,305.0

14,126.0

გრანტები

25.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

25.0

25.0

25.0

სოციალური უზრუნველყოფა

596.4

823.5

0.0

823.5

780.0

0.0

780.0

600.0

620.0

600.0

სხვა ხარჯები

721.3

762.0

52.7

709.3

3,406.4

6.8

3,399.6

507.0

817.0

1,117.0

 საოპერაციო სალდო

7,717.7

9,591.8

-482.4

10,074.2

6,712.5

-599.3

7,311.8

3,867.0

2,970.0

3,280.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5,275.0

11,020.6

4,652.5

6,368.1

13,473.0

8,018.2

5,454.8

3,650.0

2,750.0

3,280.0

ზრდა

5,899.9

12,241.9

4,652.5

7,589.4

14,173.0

8,018.2

6,154.8

4,200.0

3,300.0

3,800.0

კლება

624.9

1,221.3

0.0

1,221.3

700.0

0.0

700.0

550.0

550.0

520.0

ზრდა

200.1

216.8

0.0

216.8

235.5

0.0

235.5

217.0

220.0

0.0

სესხები

200.1

216.8

0.0

216.8

235.5

0.0

235.5

217.0

220.0

0.0

კლება

152.9

5,134.9

5,134.9

0.0

8,617.5

8,617.5

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

152.9

5,134.9

5,134.9

 

8,617.5

8,617.5

 

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

2,395.500

3,489.300

0.000

3,489.300

1,621.539

0.000

1,621.539

0.000

0.000

0.000

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2022 წლის  ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროგ

ნოზი

2026 წლის პროგ

ნოზი

2027 წლის პროგ

ნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

შემოსულობები

23,044.0

29,526.3

0.0

29,526.3

31,418.2

0.0

31,418.2

25,171.0

26,484.0

27,880.0

შემოსავლები

22,419.1

28,305.0

0.0

28,305.0

30,718.2

0.0

30,718.2

24,621.0

25,934.0

27,360.0

არაფინანსური აქტივების კლება

624.9

1,221.3

0.0

1,221.3

700.0

0.0

700.0

550.0

550.0

520.0

გადასახდელები

20,801.4

31,171.9

5,134.9

26,037.0

38,414.2

8,617.5

29,796.7

25,171.0

26,484.0

27,880.0

ხარჯები

14,701.4

18,713.2

482.4

18,230.8

24,005.7

599.3

23,406.4

20,754.0

22,964.0

24,080.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,899.9

12,241.9

4,652.5

7,589.4

14,173.0

8,018.2

6,154.8

4,200.0

3,300.0

3,800.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

200.1

216.8

0.0

216.8

235.5

0.0

235.5

217.0

220.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

2,242.6

-1,645.6

-5,134.9

3,489.3

-6,996.0

-8,617.5

1,621.5

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით 

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის  ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროგნოზი

2026 წლის პროგნოზი

2027 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

22,419.1

28,305.0

0.0

28,305.0

30,718.2

0.0

30,718.2

24,621.0

25,934.0

27,360.0

გადასახადები

14,326.0

17,398.3

0.0

17,398.3

18,191.2

0.0

18,191.2

19,171.0

20,374.0

21,690.0

გრანტები

4,777.5

5,370.8

0.0

5,370.8

7,097.3

0.0

7,097.3

180.0

180.0

180.0

სხვა შემოსავლები

3,315.6

5,535.9

0.0

5,535.9

5,429.7

0.0

5,429.7

5,270.0

5,380.0

5,490. 0

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

დასახელება

2022 წლის  ფაქტი

2023 წლის  ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროგნოზი

2026 წლის პროგნოზი

2027 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო

სავლები

გადასახადები

14,326.0

17,398.3

0.0

17,398.3

18,191.2

0.0

18,191.2

19,171.0

20,374.0

21,690.0

ქონების გადასახადი

4,130.5

4,809.1

0.0

4,809.1

4,500.0

0.0

4,500.0

4,320.0

4,320.0

4,320.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

2,699.0

3,190.4

0.0

3,190.4

3,000.0

0.0

3,000.0

2,700.0

2,700.0

2,700.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

45.4

55.4

0.0

55.4

20.0

0.0

20.0

20.0

20.0

20.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონბაზე

45.4

55.4

0.0

55.4

20.0

0.0

20.0

20.0

20.0

20.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

439.9

634.1

0.0

634.1

500.0

0.0

500.0

600.0

600.0

600.0

ფიზიკურ პირებიდან

353.7

508.8

0.0

508.8

400.0

0.0

400.0

500.0

500.0

500.0

იურიდიულ პირებიდან

86.2

125.3

0.0

125.3

100.0

0.0

100.0

100.0

100.0

100.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

946.2

929.2

0.0

929.2

980.0

0.0

980.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

ფიზიკურ პირებიდან

77.5

83.1

0.0

83.1

80.0

0.0

80.0

100.0

100.0

100.0

იურიდიულ პირებიდან

868.7

846.1

0.0

846.1

900.0

0.0

900.0

900.0

900.0

900.0

გადასახადები საქონელსა და  მომსახურებაზე

10,195.5

12,589.2

0.0

12,589.2

13,691.2

0.0

13,691.2

14,851.0

16,054.0

17,370.0

საყოველთაო  გადასახადები  საქონელსა და მომსახურებაზე

10,195.5

12,589.2

0.0

12,589.2

13,691.2

0.0

13,691.2

14,851.0

16,054.0

17,370.0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

10,195.5

12,589.2

0.0

12,589.2

13,691.2

0.0

13,691.2

14,851.0

16,054.0

17,370.0

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის  ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროგნოზი

2026 წლის პროგნოზი

2027 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფე

რები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

4,777.5

5,370.8

0.0

5,370.8

7,097.3

0.0

7,097.3

180.0

180.0

180.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4,777.5

5,370.8

0.0

5,370.8

7,097.3

0.0

7,097.3

180.0

180.0

180.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

240.0

325.0

0.0

325.0

179.1

0.0

179.1

180.0

180.0

180.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

240.0

325.0

0.0

325.0

179.1

0.0

179.1

180.0

180.0

180.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4,537.5

5,045.8

0.0

5,045.8

6,918.2

0.0

6,918.2

0.0

0.0

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

3,199.4

3,722.1

0.0

3,722.1

5,431.7

0.0

5,431.7

0.0

0.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

894.0

894.0

0.0

894.0

894.0

0.0

894.0

0.0

0.0

0.0

პანელები

294.1

429.7

0.0

429.7

592.5

0.0

592.5

0.0

0.0

0.0

სხვა პროექტები

150.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მ.შ. სხვა დანარჩენი

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის   ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროგნოზი

2026 წლის პროგნოზი

2027 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო

სავლე

ბი

სხვა შემოსავლები

3,315.6

5,535.9

0.0

5,535.9

5,429.7

0.0

5,429.7

5,270.0

5,380.0

5,490.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

2,700.1

4,579.6

0.0

4,579.6

4,700.0

0.0

4,700.0

4,600.0

4,650.0

4,700.0

პროცენტები

475.9

937.0

0.0

937.0

1,000.0

0.0

1,000.0

900.0

950.0

1,000.0

რენტა

2,224.2

3,642.6

0.0

3,642.6

3,700.0

0.0

3,700.0

3,700.0

3,700.0

3,700.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

2,174.2

3,606.6

0.0

3,606.6

3,700.0

0.0

3,700.0

3,700.0

3,700.0

3,700.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

50.0

36.0

0.0

36.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

45.4

39.4

0.0

39.4

50.0

0.0

50.0

50.0

50.0

50.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

31.9

30.6

0.0

30.6

50.0

0.0

50.0

50.0

50.0

50.0

სანებართვო მოსაკრებელი

31.9

30.6

0.0

30.6

50.0

0.0

50.0

50.0

50.0

50.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

13.5

8.8

0.0

8.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

13.5

8.8

0.0

8.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

434.6

595.6

0.0

595.6

559.7

0.0

559.7

500.0

550.0

600.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

135.5

321.3

0.0

321.3

120.0

0.0

120.0

120.0

130.0

140.0

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  შემდეგი რედაქციით

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის  ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროგნოზი

2026 წლის პროგნოზი

2027 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

14,701.4

18,713.2

482.4

18,230.8

24,005.7

599.3

23,406.4

20,754.0

22,964.0

24,080.0

შრომის ანაზღაურება

3,554.4

4,149.6

0.0

4,149.6

4,360.9

0.0

4,360.9

4,900.0

5,100.0

5,100.0

საქონელი და მომსახურება

2,621.3

3,053.5

429.7

2,623.8

3,576.2

592.5

2,983.7

2,917.0

3,017.0

3,112.0

პროცენტი

86.4

62.4

0.0

62.4

36.2

0.0

36.2

70.0

80.0

0.0

სუბსიდიები

7,096.6

9,837.2

0.0

9,837.2

11,821.0

0.0

11,821.0

11,735.0

13,305.0

14,126.0

გრანტები

25.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

25.0

25.0

25.0

სოციალური უზრუნველყოფა

596.4

823.5

0.0

823.5

780.0

0.0

780.0

600.0

620.0

600.0

სხვა ხარჯები

721.3

762.0

52.7

709.3

3,406.4

6.8

3,399.6

507.0

817.0

1,117.0

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 13473,0 ათასი ლარით. მათ შორის:

ა)  არაფინანსური აქტივების ზრდა 14173,0 ათასი ლარით (ხარჯი)

ორგ.კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის  ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროგნოზი

2026 წლის პროგნოზი

2027 წლის პროგნოზი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

21.8

65.8

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

5,645.2

11,833.0

11,745.2

4,200.0

3,300.0

3,500.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

40.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

29.4

0.0

76.1

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

163.5

303.1

2,351.7

0.0

0.0

300.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სულ

5,899.9

12,241.9

14,173.0

4,200.0

3,300.0

3,800.0

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 700.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2022 წლის  ფაქტი

2023 წლის  ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროგნოზი

2026 წლის პროგნოზი

2027 წლის პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

624.9

1,221.3

700.0

550.0

550.0

520.0

ძირითადი აქტივები

223.0

182.1

200.0

150.0

150.0

170.0

არაწარმოებული აქტივები

401.9

1,039.2

500.0

400.0

400.0

350.0

მიწა

401.9

1,039.2

500.0

400.0

400.0

350.0

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით

ფუნქცი

ონალუ

რი კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის  ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროგნოზი

2026 წლის პროგნოზი

2027 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო

სავ

ლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5,482.8   

6,280.2   

0.0   

6,280.2   

9,880.3   

0.0   

9,880.3   

7,541.1   

7,862.1   

7,554.1   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5,196.3   

6,001.0   

0.0   

6,001.0   

9,598.6   

0.0   

9,598.6   

7,254.1   

7,562.1   

7,554.1   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,196.3   

6,001.0   

0.0   

6,001.0   

6,496.4   

0.0   

6,496.4   

7,054.1   

7,262.1   

7,254.1   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

3,102.2   

0.0   

3,102.2   

200.0   

300.0   

300.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

286.5   

279.2   

0.0   

279.2   

281.7   

0.0   

281.7    

287.0   

300.0   

0.0   

702

თავდაცვა

168.1   

188.8   

0.0   

188.8   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4,838.6   

9,800.4   

3,746.1   

6,054.3   

9,173.0   

4,110.5   

5,062.5   

3,900.0   

4,000.0   

4,100.0   

7045

ტრანსპორტი

4,812.4   

9,800.4   

3,746.1   

6,054.3   

8,864.3   

3,820.3   

5,044.0   

3,900.0   

4,000.0   

4,100.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4,812.4   

9,800.4   

3,746.1   

6,054.3   

8,864.3    

3,820.3   

5,044.0   

3,900.0   

4,000.0   

4,100.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

26.2   

0.0   

0.0   

0.0   

308.7   

290.2   

18.5   

0.0   

0.0   

0.0   

705

გარემოს დაცვა

1,159.8   

1,579.5    

0.0   

1,579.5   

1,980.0   

0.0   

1,980.0   

2,045.0   

3,047.0   

3,550.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,159.8   

1,579.5   

0.0   

1,579.5   

1,980.0   

0.0   

1,980.0   

2,045.0   

3,047.0   

3,550.0    

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2,867.5   

4,858.1   

906.9   

3,951.2   

5,786.5   

2,220.0   

3,566.5   

3,694.9   

2,994.9   

3,645.9   

7061

ბინათმშენებლობა

35.8   

531.5   

0.0   

531.5   

876.5   

0.0   

876.5   

1,200.0   

0.0   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

629.4   

1,479.4   

0.0   

1,479.4   

957.9   

130.6   

827.3   

865.0   

865.0   

916.0   

7064

გარე განათება

747.3   

1,022.0   

0.0   

1,022.0   

824.0   

0.0   

824.0   

1,000.0   

1,000.0   

1,000.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,455.0   

1,825.2   

906.9   

918.3   

3,128.1   

2,089.4   

1,038.7   

629.9   

1,129.9   

1,729.9   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

214.7   

206.5   

0.0   

206.5   

247.0   

0.0   

247.0   

250.0   

250.0   

250.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

214.7   

206.5   

0.0   

206.5   

247.0   

0.0   

247.0   

250.0   

250.0   

250.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,267.1   

2,799.2   

52.2   

2,747.0   

5,074.8   

1,618.4   

3,456.4   

2,490.0   

2,610.0   

3,030.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

585.8   

1,001.1   

52.2   

948.9   

3,203.0   

1,618.4   

1,584.6   

700.0   

900.0   

1,300.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1,613.4   

1,696.4   

0.0   

1,696.4   

1,737.8   

0.0   

1,737.8   

1,620.0   

1,550.0   

1,570.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

50.0   

50.0   

0.0   

50.0   

0.0   

0.0   

0.0   

50.0   

40.0   

40.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

17.9   

51.7   

0.0   

51.7   

134.0   

0.0   

134.0   

120.0   

120.0   

120.0   

709

განათლება

2,656.7   

4,066.8   

429.7   

3,637.1   

4,983.2   

668.6   

4,314.6   

4,200.0   

4,700.0   

4,700.0   

7092

ზოგადი განათლება

2,656.7   

4,066.8   

429.7   

3,637.1   

4,983.2   

668.6   

4,314.6   

4,200.0   

4,700.0   

4,700.0   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

2,333.2   

3,637.1   

0.0   

3,637.1   

4,344.0   

29.4   

4,314.6   

4,200.0   

4,700.0   

4,700.0   

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

323.5   

429.7   

429.7   

0.0   

639.2   

639.2   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

710

სოციალური დაცვა

1,146.1    

1,392.4   

0.0   

1,392.4   

1,289.4   

0.0   

1,289.4   

1,050.0   

1,020.0   

1,050.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

405.2   

554.7   

0.0   

554.7   

436.0   

0.0   

436.0   

450.0   

400.0   

450.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

157.4   

232.0   

0.0   

232.0   

233.4   

0.0   

233.4   

100.0   

100.0   

100.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

583.5   

605.7   

0.0   

605.7   

620.0   

0.0   

620.0   

500.0   

520.0   

500.0   

 

სულ

20,801.4   

31,171.9   

5,134.9   

26,037.0   

38,414.2   

8,617.5   

29,796.7   

25,171.0   

26,484.0   

27,880.0    

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო და საოპერაციო სალდო  განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2022  წლის ფაქტი

2023  წლის  ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025  წლის პროგნოზი

2026  წლის პროგნოზი

2027  წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 საოპერაციო სალდო I-II  (შემოსავლები-ხარჯები)

7,717.7

9,591.8

-482.4

10,074.2

6,712.5

-599.3

7,311.8

3,867.0

2,970.0

3,280.0

მთლიანი სალდო  IV-III- საოპერაციო სალდოს -არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ხარჯების არაფ-შემოსავლ არაფინ)

2,442.7

-1,428.8

-5,134.9

3,706.1

-6,760.5

-8,617.5

1,857.0

217.0

220.0

0.0

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს  შემდეგი რედაქციით

დასახელება

2022  წლის ფაქტი

2023  წლის  ფაქტი

2024  წლის გეგმა

2025  წლის პროგნოზი

2026  წლის პროგნოზი

2027  წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ფინანსური აქტივების ცვლილება

47.2

-4,918.1

-5,134.9

216.8

-8,382.0

217.0

220.0

0.0

ზრდა

200.1

216.8

0.0

216.8

235.5

217.0

220.0

0.0

სესხები

200.1

216.8

0.0

216.8

235.5

217.0

220.0

0.0

კლება

152.9

5,134.9

5,134.9

0.0

8,617.5

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

152.9

5,134.9

5,134.9

 

8,617.5

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 0 ათასი ლარის ოდენობით.
 

თავი II. თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები          

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 14959.5  ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

პროგრამის კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2024 წლის გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

14,959.5

02 01

საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება

7,435.8

02 01 02

ახალი გზების  მშენებლობა

6,390.3

02 01 03

გზის მოვლა შენახვა

1,045.5

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

957.9

02 02 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

809.0

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

148.9

02 03

გარე განათება

824.0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია      (მოვლა შენახვა)

824.0

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

1,428.5

02 04 01

მუნიციპალური  ტრანსპორტის განახლება

1,428.5

02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

876.5

02 05 02

ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

876.5

02 07

კეთილმოწყობა

265.7

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების  მოწყობა-რეაბილიტაცია

233.9

02 07 02

შენობის ფასადების რეაბილიტაცია

6.8

02 07 05

ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო“ მხარდაჭერა

25.0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

2,152.4

02 09 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

2,152.4

02 10

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

308.7

02 10 01

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

308.7

02 11

სხვადასხვა ხარჯები

710.0

02 11 01

საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების  მიწების  საკადასტრო რუქების მომზადების  ხარჯი.

1.0

02 11 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი

457.0

02 11 03

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი

252.0

 

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალი გზების მშენებლობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

6390300

2700000

2800000

2800000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

6390300

2700000

2800000

2800000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

6390300

    2700000

2800000

2800000

მიზანი და აღწერა

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების)  კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას. 2024 წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს, გზებს ექნება სანიაღვრე არხები რაც ხელს შეუწყობს წყლის გადინებას და ააცილებს მოსახლეობას ნალექით წამოქმნილი ნიაღვრისგან ეზოების დატბორვას. 

 პროგრამის მიზანია თეთრიწყაროს   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ"  საქართველოს  მთავრობის  2022 წლის  28 დეკემბრის  #2402 განკარგულების შესაბამისად გათვალისწინებული თანხიდან დაფინანსდება  შემდეგი პროექტები:

  •  დაბა მანგლისში, რუსთაველის ქუჩის ნაწილის (თამარ მეფის ქუჩამდე 150 გ რძ/მ) სარეაბილიტაციო სამუსაოებისთვის გათვალისწინებული იქნეს 52154,00 ლარი (მათ შორის: ც.ბ 4005,00 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  48149,00 ლარი) 2023-2024 წ.წ. (პროექტის სრული ღირებულება 106316,00 ლარი)
  • სოფელ პატარა თონეთში, ცენტრალური მისასვლელი გზის 1.3 კმ. მონაკვეთის,  სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 751157,0 ლარი (მათ შორის: ც.ბ 713600,00 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  37557,00 ლარი) 2023-2024 წ.წ. (პროექტის სრული ღირებულება 950712,00 ლარი)
  • სოფელ დიდი და პატარა დურნუკში 0.6 კმ. მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 215430,00 ლარი (მათ შორის: ც.ბ 204658,00 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  10772,00 ლარი) 2023-2024 წ.წ. (პროექტის სრული ღირებულება 277063,00 ლარი)
  • სოფელ ჭივჭავში 1.9 კმ. შიდა გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 1052530,00 ლარი (მათ შორის: ც.ბ 999903,00 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  52627,00 ლარი) 2023-2024 წ.წ. (პროექტის სრული ღირებულება 1348341,67 ლარი)
  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, შიდა სახელმწიფო მნიშვნელობის ,,თბილისი (პანტიანი)-მანგლისი'' საავტომობილო გზიდან სოფელ დიდგორში სკოლასთან მისასვლელი 1,7 კმ სიგრძის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 1936000,00 ლარი (მათ შორის: ც.ბ 1839200,00 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  96800,00 ლარი)

 „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ"  საქართველოს  მთავრობის  2022 წლის  29 დეკემბრის  #2475 განკარგულების შესაბამისად გათვალისწინებული თანხიდან დაფინანსდება  შემდეგი პროექტები:

  • სოფელ პატარა თონეთში, ცენტრალური მისასვლელი გზის 1.3 კმ. მონაკვეთის,  სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გათვალისწინებული იქნეს 9978,00 ლარი 2023-2024 წ.წ. (პროექტის სრული ღირებულება 950712,00 ლარი)
  • სოფელ დიდი და პატარა დურნუკში 0.6 კმ. მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 6210,00 ლარი (მათ შორის: ც.ბ 3128,00 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  3082,00 ლარი) 2023-2024 წ.წ. (პროექტის სრული ღირებულება 277063,00 ლარი)
  • სოფელ ჭივჭავში 1.9 კმ. შიდა გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 26144,00 ლარი (მათ შორის: ც.ბ 11354,00 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  14790,00 ლარი) 2023-2024 წ.წ. (პროექტის სრული ღირებულება 1348341,67 ლარი)

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი  ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის  2021 წლის 29 ივლისის 1306 განკარგულების შესაბამისად ქ.თეთრიწყაროში ე.წ. ვარხუნოს დასახლებაში სასაფლაოსთან მისასვლელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული თანხიდან დარჩენილი  ეკონომია შეადგენს 44,5 ათას ლარს.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაშლოვანში მე-3 ქუჩის (სკოლიდან სასაფლაომდე - 1,06 კმ) და მე-2 ქუჩის (700 მ) რეაბილიტაციის, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში, გიორგი და ნოდარ ბადალაშვილის ქუჩის 700 მეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაციის და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზირბითში, ახალსოფელში და გოხნარში მისასვლელი გზის 900 მეტრიანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 1100.0 ათასი ლარი. პროექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 3400.0 ათას ლარს.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ჭივჭავის ადმინისტრაციულ ერთეულში ,,თეთრიწყარო-სამღერეთის“-ს ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის მე-15 კმ-ზე, მდ. ,,ასლანკაზე“, არსებული მილხიდის დემონტაჟისა და ახალი ერთმალიანი საავტომობილო ხიდის მოწყობისათვის გათვალისწინებული იქნეს 500.00 ათასი ლარი.

დაბა მანგლისში გვრიტიშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს  629243,00 ათასი ლარი. 2023-2024 წ.წ. (პროექტის ღირებულება 886,5 ათასი ლარი)

დაბა მანგლისში, აღმაშენებლის ქუჩის ნაწილის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე გათვალისწინებული იქნეს 57,5 ათასი ლარი.   2023-2024 წ.წ. (პროექტის ღირებულება 253,9 ათასი ლარი)

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის,სოფელ ირაგის, გოლთეთის, კოდისა და მარაბდის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებულ საჯარო სკოლებისა და საბავშო ბაღების მიმდებარედ, საავტომობილო გზებზე სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობისათვის გათვალისწინებული იქნეს 9,4 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

 02 01 02

 ახალი გზების მშენებლობა

6390300

2700000

2800000

2800000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 01 02

ახალი გზების მშენებლობა

X

X

X

X

მოსალოდნელი შედეგი:

გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით რეაბილიტირებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა, გაზრდილია გზების ექსპლუატაციის პერიოდი, შექმნილია პირობები ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა, მათ შორის შშმ პირებისა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა  კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისთვის.

 

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა;
მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები

გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები

დიახ

             

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

გზის მოვლა შენახვა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

1045500

1200000

1200000

1300000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

1045500

1200000

1200000

1300000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

550000

     

მიზანი და აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგემილია  თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება.

სოფლებთან მისასვლელი გზების მომსახურებაზე და თოვლისა და ყინულის საფარისაგან გაწმენდის მომსახურებაზე შპს "თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის" სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 1045,5  ათასი ლარი, აღნიშნულ თანხაში გათვალისწინებულია JCB-ის მარკის 3CX Super მოდელის ექსკავატორ დამტვირთველის და  HOWO- მარკის თვითმცლელის შეძენა.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

02 01 03

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ქუჩების  მოვლა შენახვა

1045500

1200000

1200000

1300000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 01 03

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ქუჩების  მოვლა შენახვა

X

X

X

X

 მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)

რეაბილიტირებული ქუჩები

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

წყლის სისტემის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

809000

850000

850000

900000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

809000

850000

850000

900000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

65500

     

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.  მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობისათვის წყალმომარაგება   წლის ნებისმიერ პერიოდში.  თეთრიწყროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოქმედი 28 ჭაბურღილი (საქაჩი, ტუმბო), რომელიც უზრუნველყოფს სოფლად მოსახლეობის წყლის  მომარაგებას, დაგეგმილი  წყლის სათავე ნაგებობების გაწმენდა რეაბილიტაცია, რაც ხელს შეუწყობს სოფლად წყალმომარაგების მიმართულებით პრობლემის აღმოფხვრას, სამუშაოების დაფინანსება მოხდება ადგილობრივი და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან.

წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

აგრეთვე ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თეთრიწყროს მუნიციპალიტეტის  შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფი“-ს სუბსიდირებას,  რომელიც უზრუნველყოფს   მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას, მომსახურება ეწევა 28  ჭაბურღილს (საქაჩს, ტუმბოს), რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება.  ისინჯება წყლის ხარისხი და იწმინდება  რეზერვუარები. მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა; ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა; დაფინანსების წყაროა  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია. ზემოაღნიშნულ მომსახურებაზე შპს "თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის" სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 809,0 ათასი ლარი. (მათ შორის: გათვალისწინებულია CLW- ბრენდის 4X2 ორმაგ კაბინიანი ბორტიანი სატვირთოს- ტენტით შეძენა)

ყალმომარაგების სისტემის გამართული ფუნქციონირება გდერულად მნიშვნელოვანია. წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული საჭიროებები და სამუშაოების განხორციელების შედეგად მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე ინფრასტრუქტურა. წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების  შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. გენდერული როლების გათვალისწინებით სოფლად მცხოვრები ქალები მეტად არიან ჩართული შინამეურნეობის მართვაში. გამართული წყალმომარაგება ქალებს შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის გამოყენების საშუალება, შესაბამისად, დაეზოგებათ დრო და შემცირდება ანაზღაურებად შრომაში მათ ჩართულობის ხანგრძლივობა.

წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს სკოლებისა და საბავშვო ბაღების სასმელი წყლით მომარაგებას, რაც შექმნის სანიტარულ პირობებს სააღმზრდელო და განათლების დაწესებულებებში როგორც გოგოებისა და ბიჭებისთვის, ასევე ქალი და კაცი მასწავლებლებისა და დასაქმებული პერსონალისთვის.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

02 02 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

809000

850000                 

850000                 

900000               

 

 

809000

850000                

850000                

900000               

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 02 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

X

X

X

X

 მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)

გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მოწყობილი წყალმომარაგების სისტემა; მოსახლეობისთვის ცენტრალური სისტემებით ხარისხიანი სასმელი წყლის უწყვეტი მიწოდების სრული უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში დაზიანების დროული აღმოფხვრა

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები

მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია

 

გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები

დიახ

                 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

წყლის სისტემის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და  სანიაღვრე არხების გაწმენდა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

148965

15000

15000

16000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

148965

15000

15000

16000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია, რის შედეგად უხვი ნალექების პირობებში  მოსახლეობა დაცული იქნება ეზოების და პირველი სართულების დატბორვისგან. კომფორტული გახდება აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადაადგილება და შესაბამისად  სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობა. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით. ზემოაღნიშნულ მომსახურებაზე შპს "თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის" სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 11,5 ათასი ლარი

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ"  საქართველოს  მთავრობის  2022 წლის  28 დეკემბრის  #2402 განკარგულების შესაბამისად გათვალისწინებული თანხიდან დაფინანსდება  შემდეგი პროექტები:

  • ქ. თეთრიწყაროში გიორგი ბრწყინვალის N16 და დემეტრე თავდადებულის ქ.N16 შორის არსებულ მონაკვეთზე (90 გრძ/მ), ჯავახიშვილის ქუჩაზე (520 გრძ/მ) და მუსხელიშვილის ქუჩაზე (მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ) (150 გრძ/მ) სანიაღვრე არხის მოწყობა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯორჯიაშვილში არსებული სანიაღვრე არხის, ბრტყელი რკინაბეტონის ფილებით გადახურვის მოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 137465,00 ლარი (მათ შორის: ც.ბ 130592,00 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  6873,00 ლარი)

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და  სანიაღვრე არხების გაწმენდა

148965

15000

15000

16000

 

 

148965

15000

15000

16000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და  სანიაღვრე არხების გაწმენდა

X

X

X

X

 მოსალოდნელი შედეგი (2024  წელი)

მოწესრიგებული საკანალიზაციო სისტემა და გასუფთავებული  სანიაღვრე არხები;

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

გარე განათება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (მოვლა შენახვა)

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2024 წელი

2025 წელი

2026 წე

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

824000

1000000

100000

1000000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

824000

1000000

1000000

1000000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

       

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს    ახალი გარე განათების ქსელის პროექტირებასა და მოწყობის  სამუშაოებს,  ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი  ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს   20 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში)   გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობასა და რეაბილიტაციას. გარე განათების სისტემა მოიცავს 4159 განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 4112-ზე მეტ სანათ წერტილს, 173156 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას.  ქვეპროგრამის განმახორციელებელი შპს უზრუნველყოფს   გადამწვარი და ექსპლუატაციიდან გამოსული სანათების  დროულ  გამოცვლას, შეკეთებას და მის გამართულ მუშაობას.   ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სუბსიდირებით მიღებული სახსრები. მომსახურებაზე შპს "თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის" სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 324,0 ათასი ლარი

გარე განათების სისტემის მოწყობა გენდერულად მნიშვნელოვანია,  რადგან გაუნათებელი ქუჩები განსაკუთრებით რისკის შემცველია ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირებისთვის. გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება ამცირებს დანაშაულის რისკებს.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

02 03 01

გარე განათების ქსელის   მოვლა - შენახვა

324000

500000

500000

500000

02 03 01

 გარე განათებაზე გახარჯული  ელ ენერგიის ღირებულება

500000

500000

500000

500000

 

 

824000

1000000

1000000

1000000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3

კვარტალი

4 კვარტალი

02 03 01

გარე განათების ქსელის   მოვლა - შენახვა

X

X

X

X

02 03 01

 გარე განათებაზე გახარჯული  ელ ენერგიის ღირებულება

X

X

X

X

 მოსალოდნელი შედეგი (202წელი)

გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მოწყობილი გარე  განათების სისტემა,     მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებული ადგილები მაქსიმალურადაა განათებული; განათებული ქლაქისა და სოფლის  უბნები; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი, ტექნიკურად გამართული გარე განათების სისტემის შექმნა.

 

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 7 - ხელმისაწვდომი და მდგრადი ენერგია                                                                          მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა

მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები                                                         

გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები

დიახ

 

                                     

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

1428550

0

0

0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

1428550

0

0

0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

1428550

0

0

0

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში  შეძენილი იქნა 3 ერთეული ავტობუსი მრავალწლიანი შესყიდვის საშუალებით  2023-2024 წ.წ.  (2023 წელს ანაზღაურდა ღირებულების 40%,) მოწოდება განხორციელდება 2024 წელს.  3 ერთეული ავტობუსის სრული ღირებულება შეადგენს 1030500 ლარს. 2023 წელს ანაზღაურებულია 412200 ლარი, შესაბამისად 2024 წელს გათვალისწინებულია (1030500-412200=618300) 618300 ლარი

აგრეთვე შეძენილი იქნა 3 ერთეული ნაგავმზიდი,  სრული ღირებულება შეადგენს 1292750 ლარს  (მათ შორის: ორი ერთეულის 792360 ლარს, ხოლო ერთი ერთეულის 500390 ლარს) 2023 წელს ანაზღაურებულია 517100 ლარი, შესაბამისად 2024 წელს გათვალისწინებულია (1292750-517100=775650) 775650 ლარი.           

ავტობუსების გეგმიური ფლობისათვის გათვალისწინებული იქნეს 34,6 ათასი ლარი. 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

02 04 01

3 ერთეული ნაგავმზიდის (თვითმცლელი)  შესყიდვა

775650

 

 

 

02 04 01

3 ერთეული ავტობუსის შესყიდვა

618300

 

 

 

02 04 01

ავტობუსების გეგმიური ფლობისათვის გათვალისწინებული იქნეს 34,6 ათასი ლარი. 

34600

 

 

 

 

 

1428550

0

0

0

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 04 01

 

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ავარიული შენობების  და სახლების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

876444

1200000

0

0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

876444

1200000

0

0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

876444

0

0

0

მიზანი და აღწერა

ქ. თეთრიწყაროში, თამარ მეფის N35-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის სრული რეაბილიტაციისათვის  გათვალისწინებული იქნეს 876,4 ათასი  ლარი. პროექტის სრული ღირებულება შეადგენს 1095,6 ათას ლარს. 2023 -2024 წ.წ.

შენობების რეაბილიტაციის პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები, მოეწყობა ადაპტირებული გარემო.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

02 05 02

ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

876444

1200000

0

0

 

 

876444

1200000

0

0

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 05 02

ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 07 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

233900

0

0

0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

233900

0

0

0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

233900

0

0

0

მიზანი და აღწერა

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ღოუბანში სარიტუალო დარბაზის ინვენტარით აღჭურვისათვის გათვალისწინებული იქნეს 9,9 ათასი ლარი.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ"  საქართველოს  მთავრობის  2022 წლის  17 იანვრის  N 75 განკარგულების შესაბამისად  გათვალისწინებული იქნეს:

  • ქ.თეთრიწყაროში აღმაშენებლის ქუჩის მიმდებარედ (ორივე მხარეს) არსებული სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოებისთვის  ცენტრალური ბიუჯეტიდან  - 30231ლარი.

ქ.თეთრიწყაროში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მოწყობისათვის გათვალისწინებული იქნეს 96 262 ლარი

სოფელ ასურეთში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მოწყობისათვის გათვალისწინებული იქნეს 97 546 ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

233900

 0

0

0

 

 

233900

                 0

             0

             0

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 07 01

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება ქ.თეთრიწყაროში  კორპუსების  მიმდებარე  ტერიტორიებზე საბავშო მოედნების მოწყობა

X

X

X

X

02 07 01

ქ.თეთრიწყაროში მდებარე  ისტორიული  წყაროს აღდგენა რეაბილიტაცია.

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 07 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

შენობის ფასადების რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

6757.7

                 0

             0

             0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

6757.7

          0

       0

       0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

6757.7

                 0

             0

             0

მიზანი და აღწერა

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი  ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს  მთავრობის 2019 წლის 26 სექტემბრის  #2058  განკარგულების  შესაბამისად განსაზღვრული 192,1 ათასი ლარიდან 2020 წელს ქ. თეთრიწყაროში თამარ მეფის ქ. #19 და რუსთაველის ქ. #5- ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები და ქ. თეთრიწყაროში თამარ მეფის ქ. #1- ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის სარეაბილიტაცი სამუშაოების შემდეგ დარჩენილი ეკონომია შეადგენს 6,8 ათას ლარს

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

02 07 02

შენობის ფასადების რეაბილიტაცია

6757.7

 350,000

1,120,000 

1,350,000

 

 

6757.7

350,000

1,120,000

  1,350,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 07 02

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება ქ.თეთრიწყაროში  კორპუსების  ფასადის რეაბილიტაცია

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 09 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

2152370

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

2152370

                        -  

                        -  

                        -  

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

„საქართელოს სახელმწიფო ბიუჯეტით  გათვალისწინებული  საქართველოს  რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან  სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამის  ფარგლებში  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს  მთავრობის 2019 წლის  22 იანვრის №45 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული  894,0 ათასი ლარიდან 2024 წელს  გათვალისწინებული იქნეს 39.1 ათასი ლარი (2019 წლის)

„საქართელოს სახელმწიფო ბიუჯეტით  გათვალისწინებული  საქართველოს  რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან  სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამის  ფარგლებში  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს  მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის №2752 განკარგულების  შესაბამისად  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი  894.0 ათასი ლარიდან 2024 წელს გათვალისწნებული იქნეს 159,0  ათასი ლარი  (2020 წლის )

„საქართელოს სახელმწიფო ბიუჯეტით  გათვალისწინებული  საქართველოს  რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან  სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამის  ფარგლებში  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს  მთავრობის 2021 წლის  5 თებერვლის №168 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის  განსაზღვრული  894,0 ათასი ლარიდან 2024 წელს გათვალისწინებული იქნეს 177,5 ლარი (2021 წლის)

„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით  გათვალისწინებული  საქართველოს  რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან  სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამის  ფარგლებში  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს  მთავრობის 2022  წლის  15 თებერვლის №277 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 894,0 ათასი ლარიდან 2024 წელს გათვალისწინებული იქნეს 263,3 ლარი (2022 წელი)

„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით  გათვალისწინებული  საქართველოს  რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან  სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამის  ფარგლებში  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს  მთავრობის 2022  წლის 29 დეკემბერს №2476 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული  იქნა 894,0 ათასი ლარიდან 2024 წელს გათვალისწინებული იქნეს ცენტრალური ბიუჯეტიდან 519.5 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 100,0 ათასი ლარი (2023 წელი)

„საქართელოს სახელმწიფო ბიუჯეტით  გათვალისწინებული  საქართველოს  რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან  სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამის  ფარგლებში  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს  მთავრობის 2023  წლის  28 დეკემბრის  №2401 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განისაზღვროს  894,0 ათასი ლარი (2024 წელი)

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

02 09 01

„სოფლის მხარდაჭერის  პროგრამა“

2152370

 

 

 

 

 

            2152370

                                  -  

                                  -  

                                  -  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 09 01

„სოფლის მხარდაჭერის  პროგრამა“

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 10 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

308800

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

308800

                        -  

                        -  

                        -  

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების  მიზნით საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 ივლისის  N1340 განკარგულებით გამოყოფილი 843,3 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომიიდან   (226.7 ათასი ლარი) „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 10 დეკემბრის  №2392   განკარგულებით გამოყოფილ 207 773 ლარს დაემატოს „სტიქიის შედეგების  სალიკვიდაციო  ღონისძიებების განხორციელების  თაობაზე“  2017  წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული  ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების  მიზნით,  საქართველოს მთავრობის  2017 წლის 10 აგვისტოს  N 1679 განკარგულების საფუძველზე  გამოყოფილი  175.0 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომია (სოფელ დიდგორის, სოფელ კლდეისის და სოფელ  ზირბითის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებიდან დარჩენილი ეკონომია)- 35032 ლარი  (საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 8 ივლისის  #1145 განკარგულება) და ჯამში 242804 ლარი  მიიმართოს შეხვეტილის  ადმინისტრაციულ ერთეულში  საავტომობილო გზასა და სოფელ კოდისწყაროში  მისასვლელ  გზაზე არსებული, 2020 წლის ივნის-ივლისის  თვეებში მომხდარი სტიქიის შედეგად  დაზიანებული ხიდების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის. 

„სტიქიის  პრევენციის  სახელმწიფო  პროგრამის  დაფინანსების მიზნით  საქართველოს  რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების  ფონდიდან  მუნიციპალიტეტებისათვის   თანხის გამოყოფის შესახებ"  საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №557 (ცვლილ. დოკუმენტი - 2019 წლის 19 აპრილის №836 განკ.)  განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის  განსაზღვრული  444,9 ათასი  ლარიდან 2021 წელს ქვემოთ ჩამოთვლილი სამუშაოებიდან დარჩენილი ეკონომია შეადგენს:

  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფელ ჯორჯიაშვილში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოებიდან  12299,00 ლარს;
  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფ. ფარცხისის მიმდებარედ მდინარე ფარცხისის წყლის კალაპოტში გაბიონის მოწყობის სამუშაოებიდან  9919,00 ლარს.

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 ივნისის  N1213 განკარგულების თანახმად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის (სოფელ გოლთეთის გზის რეაბილიტაცია)  განსაზღვრული  115,0 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომია  შეადგენს 6272,0 ლარს;

 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების  მიზნით საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 ივლისის  N1340 განკარგულებით გამოყოფილი 843,3 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომია  შეადგენს 18981,0  ლარს.

სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების დაკავშირებული სამუშაოებისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გათვალისწინებული იქნეს 18530 ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

02 10 01

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება

308800

 

 

 

 

 

              308800

                                  -  

                                  -  

                                  -  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 10 01

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სხვადასხვა ხარჯები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 11 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

საპროექტო დოკუმენტრაციის,  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების  საკადასტრო რუქების  მომზადების ხარჯი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

1000

4900

4900

4900

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სულ ქვეპროგრამა 

1000

4900

4900

4900

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე  სასოფლო და არასასოფლო  დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების - ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

02 11 01

საპროექტო დოკუმენტრაციის,  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების  საკადასტრო რუქების  მომზადების ხარჯი

1000

4900

4900

4900

 

 სულ

1000

4900

4900

4900

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 11 01

საპროექტო დოკუმენტაციის,  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების  საკადასტრო რუქების  მომზადების ხარჯი

X

X

X

X

მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)

მუნიციპალიტეტის  სასოფლო სამეურნეო და არასასოფლოსამეურნეო  მიწების აღრიცხვა. გაადვილდება მათი  პრივატიზება, გაქირავება, იჯარა.

               

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სხვადასხვა ხარჯები

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 11 02

 

ქვეპროგრამის დასახელება:

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური  ზედამხედველობის  მომსახურების ხარჯი

 

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

 

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

 

დაფინანსების წყარო

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

457000

300000

400000

500000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

457000

300000

400000

500000

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში  50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
 პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის  განისაზღვროს 457.0 ათასი ლარი

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

 

02 11 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური  ზედამხედველობის  მომსახურების ხარჯი

457000

300000                

400000

500000

 

 

 

457000

300000

400000

500000                

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

 

02 11 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური  ზედამხედველობის  მომსახურების ხარჯი

X

X

X

X

 

მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)

  შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნარმებს (სტანდერტებს)

                       

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სხვადასხვა ხარჯები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 11 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

საპროეტო  სახარჯთაღრიცხო  დოკუმენტაციის  მომზადების ხარჯი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

252000

200000

300000

400000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

252000

200000

300000

400000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

       

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის  მომზადება

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

02 11 03

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის  მომზადება

252000

200000

300000

400000

 

 

       

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 11 03

საპროეტო - სახარჯთაღრიცხო  დოკუმენტაციის  მომზადების ხარჯი

X

X

X

X

 

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1980,0  ათასი ლარი.

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

პროგრამის კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2024 წლის გეგმა

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,980.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,980.0

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

დასუფთავება და გარემოს  დაცვა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 01

პროგრამის დასახელება:

დასუფთავება და  ნარჩენების გატანა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2024-2027

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის ერთ ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ზემოაღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში  დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,  ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო 20 ტერიტორიული ერთეულიდან საყოფაცხოვრებო  ნარჩენების დატვირთვა და გატანა, როგორც კონტეინერული ასევე ზარის პრინციპით. ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება  ქ.თეთრიწყაროში 49 ქუჩის, დაბა მანგლისში 17 ქუჩის, სოფელ კოდაში ჩამოსახლებულ დევნილთა დასახლებაში და სოფელ ასურეთში ცენტრიდან სასაფლაომდე მისასვლელი გზა-შვაბების ქუჩის დაგვა-დასუფთავება. აღნიშნულ საქმიანობას ემსახურება 3 ნაგვის  გამზიდი სპეც მანქანა (კონტეინერული პრინციპი), 3 (JAC) მარკის თვითმცლელი (ზარის პრინციპით 27 სოფელი)  და 3 მცირე ტვირთამწეობის (VTZ T-16) მარკის ტრაქტორი (დაგვა-დასუფთავების ნარჩენების შეგროვება).   პროგრამა მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვა, ნარჩენების შეგროვებადა  გატანა. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სუბსიდირებით მიღებული სახსრები. მომსახურებაზე შპს "თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის" სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 1980,0 ათასი ლარი

ნარჩენების მართვის პროცესში  გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები. მუნიციპალიტეტებში ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით კი ქალებისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან ძირითადად ქალები არიან ჩართული საოჯახო საქმეებში და მათი არაანაზღაურებადი შრომის ნაწილია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებზე ზრუნვა.

ქვეპროგრამის დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

03 01

დასუფთავება და  ნარჩენების გატანა (ქუჩების დაგვა დასუფთავება)  დასუფთავება და  ნარჩენების გატანა (ნარჩენების გატანა)

1980000

2000000

3000000

3500000

სულ პროგრამა

1980000

2000000

3000000

3500000

მ.შ. კაპიტალური პროგრამები

 

 

 

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

გამართულად ფუნქციონირებს ნარჩენების მართვის სისტემა, მოსახლეობისთვის სერვისის მიწოდების პროცესში გათვალისწინებულია გენდერული ასპექტები და მუნიციპალიტეტში გაუმჯობესებულია  ეკოლოგიური და სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა. დასუფთავებული გარემო

გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG),

რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა;

მიზანი 12 - მდგრადი მოხმარება და წარმოება          

გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები

დიახ

                     

 

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს  4983,2  ათასი ლარი.

განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

პროგრამის კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2024 წლის გეგმა

04 00

განათლება

4,983.2

04 01

სკოლამდელი განათლება

4,344.0

04 01 01

ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

4,314.6

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია

29.4

04 02

ზოგადი  განათლების ხელშეწყობა

639.2

04 02 01

სკოლების რეაბილიტაცია

46.7

04 02 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

592.5

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი განათლება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი

დაფინანსების წყარო

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

4314600

4200000

4700000

4700000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

4314600

4200000

4700000

4700000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

როგრამის მიზანი და აღწერა

საქართველოს ორგანული კანონის ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. -თეთრიწყაროს   მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 16 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 673 ზე მეტი ბავშვი მათ შორის: გოგონა 317 , ხოლო ბიჭი 356 ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 235 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი პროგრამის მიზანია:

()იპ - „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრის“ თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა

მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში  ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 673-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, მათ შორის: გოგონა 317, ხოლო ბიჭი 356.  რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 50%-ს შეადგენს.  თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია, ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შექმნითა და ინკლუზიური სწავლების დანერგვით იქმნება თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველა ბავშვისთვის. ამასთან ხელს უწყობს 2-დან 6-წლამდე ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რადგან მშობლებს, განსაკუთრებით კი დედებს უთავისუფლდებათ დრო და საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ, რაც მნიშვნელოვანია ოჯახის მატერიალური მდგომარების გაუმჯობესებისა და ქალთა ეკონომიკური თავისუფლებისთვის.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

04 01 01

ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი

4314600

4200000

4700000

4700000

 

 

4314600

4200000

4700000

4700000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

04 01 01

ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი

X

X

X

X

მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)

მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის სფეროს თანაბარი ხელმისაწვდომობა 2-დან 6 წლამდე ბავშვებისთვის და ხელშეწყობილია სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვები მზაობა საშუალო განათლების მისაღებად.

მოზარდების ტრანსპორტირება სასწავლო დაწესებულებებში აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა.          

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის  

მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა          

მიზანი 8 - ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა         

გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები

დიახ

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი განათლება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 

დაფინანსების წყარო

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

29442

0

0

0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

29442

0

0

0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ"  საქართველოს  მთავრობის  2020 წლის  31 დეკემბრის #2685  და 27 დეკემბრის  #2372  განკარგულებით სოფელ ჯორჯიაშვილში მდებარე  საბავშო ბაღის  რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებული თანხიდან დარჩენილი ეკონომია შეადგენს  29442 ლარს  (პროექტის მთლიანი ღირებულება შეადგენს  533 615 ათას ლარს).

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია

29442

0

0

0

 

 

29442

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია

X

X

X

X

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ზოგადი  განათლების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სკოლების რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 

დაფინანსების წყარო

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

46700

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

46700

 

 

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

სოფელ ჭივჭავის საჯარო სკოლის შენობის (სახურავის ნაწილობრივი შეკეთება და გათბობის სისტემის რეაბილიტაცია) სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვაზე გათვალისწინებული იქნეს 62877,16 ლარი მათ შორის

  • „ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის  უფლებამოსილებების  ხელშეკრულების  საფუძველზე  დელეგირების შესახებ"  2021  წლის 4 თებერვლის  #147 განკარგულების საფუძველზე საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით გამოყოფილი თანხიდან დარჩენილი ეკონომია  26.2  ათასი ლარი
  • ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის  უფლებამოსილებების  ხელშეკრულების  საფუძველზე  დელეგირების შესახებ  2019 წლის 18 იანვრის #13 განკარგულებით  საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით გამოყოფილი თანხიდან დარჩენილი ეკონომია 20,5 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

04 02 01

სკოლების რეაბილიტაცია

46700

 

 

 

 

 

46700

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

04 02 01

სკოლების რეაბილიტაცია

X

X

X

X

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ზოგადი  განათლების ხელშეწყობ

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 

დაფინანსების წყარო

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

592480

 

 

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

„ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის  უფლებამოსილებების  ხელშეკრულების  საფუძველზე  დელეგირების შესახებ"  2023  წლის 23 იანვრის #147 განკარგულების საფუძველზე; გამოყოფილი თანხიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფაზე გათვალისწინებული იქნეს  102381,00  ლარი

  • სატრანსპორტო მომსახურება სკოლების მოსწავლეებისათვის (2023  წელი IX-XII ) 102381,00 ათასი ლარი
  • 2024 წლის  სკოლების მოსწავლეებისათვის სატრანსპორტო მომსახურებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 490099 ლარი
 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

04 02 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

592480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2  კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

04 02 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

X

X

X

X

 

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 

„კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს  5074,8 ათასი ლარი.

„კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის“ პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები  განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

პროგრამის კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2024 წლის გეგმა

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

5,074.8

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

3,203.0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი"

935.3

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2,267.7

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,737.8

05 02 01

კულტურის  სფეროს  დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი"

1,644.7

05 02 04

კულტურული ღონისძიებები

93.1

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

134.0

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

134.0

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 'ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და  სპორტის ცენტრი"

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და  სპორტის ცენტრი"

დაფინანსების წყარო

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

935300

     700000

900000

1000000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

935300

700000

900000

1000000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ა.ა.ი.პ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი აერთიანებს 11  სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (59 ბავშვი, მათ შორის 14 გოგო და 45 ვაჟი); კრივი (36 ბავშვი, მათ შორის:   36 ვაჟი);  რაგბი (25  ბავშვი, მათ შორის:  25 ვაჟი); მკლავჭიდი (20  ბავშვი, მათ შორის 20ვაჟი); სამბო (10 ბავშვი, მათ შორის 10 ვაჟი); კარატე (40 ბავშვი, მათ შორის: 4 გოგონა  36 ვაჟი); ძიუდო (122 ბავშვი, მათ შორის:  15 გოგონა  107 ვაჟი ); ფრენბურთი (25 ბავშვი, 15 გოგო, 10 ვაჟი) . კალათბურთი (45 ბავშვი, 10 გოგო, 35 ვაჟი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (32 ვაჟი); თავისუფალი ჭიდაობა (60 ვაჟი) სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 474  ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტის სამსახურში დასაქმებულია ჯამში 37 ადმიანი,  ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.

ქვეპროგრამის  მიზანია:

  • ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
  • მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
  • მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

ქვეპროგრამა ხელს უწყობს სპორტულ აქტივობებში გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის განხორციელებას და სპორტული წრეების საქმიანობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა  

ააიპ „ თეთრიწყაროს კულტურისა და  სპორტის ცენტრი"

935300

700000

900000

1000000

 

 

935300

700000

900000

1000000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობაb   ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და  სპორტის ცენტრი"

X

X

X

X

 მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)

ხელშეწყობილია ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება და უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და შექმნილია თანაბარი პირობები გოგონებისა და ბიჭებისთვის სპორტული წრეებით სარგებლობისთვის;

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის  

მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა                    

გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები

დიახ

                 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2024 წელი

2025  წელი

2026 წელი

2027  წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

2267700

0

0

300000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

     

სხვა ......

 

     

სულ ქვეპროგრამა 

2267700

0

0

300000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

2267700

0

0

     300000

მიზანი და აღწერა

პროგრამით ფინანსდება ქვეპროგრამა სკვერები და მინი სპორტული მოედნების მოწყობა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ"  საქართველოს  მთავრობის  2022 წლის  28 დეკემბრის  #2402 განკარგულების შესაბამისად გათვალისწინებული თანხიდან დაფინანსდება  შემდეგი პროექტები:

  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ალექსეევკაში ხელოვნურსაფარიანი საფეხბურთო მინი სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 81928,0 ლარი (მათ შორის: ც.ბ 77832,0 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  4096,0 ლარი) 2023-2024 წ.წ. (პროექტის სრული ღირებულება 127834,00 ლარი)
  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ასურეთში ხელოვნურსაფარიანი საფეხბურთო მინი სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 86626,0 ლარი (მათ შორის: ც.ბ 82295,0 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  4331,0 ლარი) 2023-2024 წ.წ. (პროექტის სრული ღირებულება 133720,0 ლარი)
  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამშვილდეში ხელოვნურსაფარიანი საფეხბურთო მინი სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 82245,0 ლარი (მათ შორის: ც.ბ 77639,0 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  4606,0 ლარი) 2023-2024 წ.წ. (პროექტის სრული ღირებულება 127245,00 ლარი)
  • ქ.თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრის მშენებლობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 1370542,0 ლარი (მათ შორის: ც.ბ 1302015,0 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  68527,0 ლარი) 2024-2025 წ.წ. (პროექტის სრული ღირებულება 2189000,0 ლარი)

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ"  საქართველოს  მთავრობის  2022 წლის  29 დეკემბრის  #2475 განკარგულების შესაბამისად  გათვალისწინებული თანხიდან 2024 წელს თანდაფინანსების სახით დაფინანსდეს  შემდეგი პროექტები:

  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ალექსეევკაში ხელოვნურსაფარიანი საფეხბურთო მინი სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 45906,0 ლარი (მათ შორის: ც.ბ 43611,0 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  2295,0 ლარი) 2023-2024 წ.წ. (პროექტის სრული ღირებულება 127834,00 ლარი)
  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ასურეთში ხელოვნურსაფარიანი საფეხბურთო მინი სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 20350,0 ლარი (მათ შორის: ც.ბ 17995,0 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  2355,0 ლარი) 2023-2024 წ.წ. (პროექტის სრული ღირებულება 133720,0 ლარი)
  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამშვილდეში ხელოვნურსაფარიანი საფეხბურთო მინი სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 19551,0 ლარი (მათ შორის: ც.ბ 17051,0 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  2500,0 ლარი) 2023-2024 წ.წ. (პროექტის სრული ღირებულება 127245,00 ლარი)

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ წინწყაროში არსებული ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს   - 78,2 ათასი ლარი;

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ირაგაში არსებული ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისიწნებული იქნეს - 70,8   ათასი ლარი; 2023-2024 წ.წ. (პროექტის სრული ღირებულება 124927,0 ლარი)

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამღერეთში ხელოვნურსსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 169,9 ათასი ლარი.

სოფელ ჯორჯიაშვილში საჭიდაო დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს   207,0 ათასი  ლარი.

სოფ. ფარცხისში სპორტული მოედნის მოწყობის დარჩენილი სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 34.9 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2267700

0

0

300000

 

 

2267700

0

0

300000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

X

X

X

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)

მეტი ახალი  და რეაბილიტირებული სტადიონები.  ახალი ინფრასტუქტურის მოწყობა; მოსახლეობის ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის  განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"

დაფინანსების წყარო

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

1644700

1620000

1550000

1570000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

1644700

1620000

1550000

1570000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ა.ა.ი.პ  „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრში  გაერთიანებულია 8 სხვადასხვა მიმართულება, 3 ქორეოგრაფიული წრე (სულ 206 ბავშვი, მათ შორის 99 გოგო და 107 ვაჟი), 2 ფოლკლორული ანსამბლი (17 წევრი), 2 ბავშვთა საესტრადო წრე (სულ 15 გოგონა). ქართული ხალხური საკრავები  (სულ 61 ბავშვი, მათ შორის 41 გოგონა და 20 ვაჟი)გიტარის წრე  (სულ 12 ბავშვი 4 გოგონა და 8 ვაჟი); კლასიკური მუსიკის სკოლაში ფორტეპიანოს ეუფლება (179 მოსწავლე, მათ შორის 130 გოგო და 48 ვაჟი)ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს   490 აღსაზრდელი.

ხელოვნების განყოფილებაში  გაერთიანებულია    12 წრე:  თეატრალური საბავშო სტუდია (სულ 6 ბავშვი 3 გოგონა 3 ვაჟი).  ხატვის წრე 3, სულ 46  ბავშვი (31 გოგონა, 15 ვაჟი); თექის წრე 36 ბავშვი (26 გოგონა, 10 ვაჟი), კერამიკის წრე 5 ბავშვი (2 გოგონა 3 ვაჟი), ხალიჩების ქსოვა 2 წრე, სულ 17 (13 გოგონა 4 ვაჟი), ქარგვა-ქსოვა სულ 15 (12 გოგონა 3 ვაჟი), ქსოვის წრე სულ 6 (6 გოგონა), ქარგვა-თექა სულ 7 (7 გოგონა), მინანქარი 8  (8 გოგონა), ხეზე კვეთა სულ 10  (10 ვაჟი), ქვილთი (5 გოგონა), ქარგვა (8 გოგო), ჭრა კერვა (2 გოგონა), მხატვრული კითხვის წრე, სულ 5 (გოგონა 5) ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს  146  აღსაზრდელი.

მუნიციპალურ მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 12000 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 500-.

მუნიციპალიტეტის 10 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 69 658 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 1752  მოსახლე.

მუნიციპალიტეტის   კულტურისა და სპორტის  ცენტრის  ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა

ქვეპროგრამის დაგეგმვის დროს გათვალისწინებულია გენდერული ასპექტები, ცენტრი კულტურის წრეების საქმიანობის პროცესში ითვალისწინებს გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებებს. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია  სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"

1644700

1620000

1550000

1570000

 

 

1644700

1620000

1550000

1570000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"

X

X

X

X

მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის ცენტრის მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული  ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ,სამუსიკო და  საესტრადო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრ- სტუდიაში იდგმება სპექტაკლები. ბიბლიოთეკები და მუზეუმი საკუთარი მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით, სამუშაო მასალებით, ტრენინგებით.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის  

მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა                    

გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები

დიახ

                 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის  განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურული ღონისძიებები

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

93100

0

0

0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

93100

0

0

0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და   კულტურული ღონისძიებების, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა.

კულტურული ღონისძიების მოწყობისათვის გათვალისწინებული იქნეს 50,1  ათასი ლარი.

საახალწლო განათებებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 43,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

05 02 04

კულტურული ღონისძიებები

93100

0

0

0

 

 

93100

0

0

0

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

05 02 04

კულტურული ღონისძიებები

X

X

X

X

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 03 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

134000

120000

120000

120000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

134000

120000

120000

120000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემიის გაცემას, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ იმ საუკეთესო შედეგების მქონე 40 სტუდენტზე (სემესტრის ფარგლებში 20 სტუდენტი), რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მიღებული აქვთ დადებითი შეფასება (A)-ფრიადი (91 ქულა და მეტი) იმავე საფეხურის წინა სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად. ამასთან, სასურველია კონკურსში მონაწილე სტუდენტს მაღალ აკადემიურ მოსწრებასთან ერთად, მონაწილეობა ჰქონდეს მიღებული სხვადასხვა აქტივობებში, სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში, გაცვლით პროგრამებსა თუ სხვა კვლევით ან/და საგანმანათლებლო პროექტებში. ასეთ სტუდენტებს მიენიჭებათ უპირატესობა სხვა კონკურსანტებთან შედარებით.   ასევე, ერთჯერადი ფულადი პრემიის გაცემას, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან/და ამავე მუნიციპალიტეტში მოქმედ საჯარო და კერძო სკოლებში რეგისტრირებულ  მოსწავლეებზე, რომელთაც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე შეძლეს წარმატებით ჩარიცხვა და მოიპოვეს 100%-იანი, 70%-იანი და 50%-იანი გრანტი. ქვეპროგრამა ასევეითვალისწინებს  ვაჟა-ფშაველას სახელობის ერთჯერადი ფულადი პრემიის გაცემას, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან/და ამავე მუნიციპალიტეტში მოქმედ საჯარო და კერძო სკოლებში რეგისტრირებულ  მოსწავლეებზე, რომელთაც სახელმწიფო და საერთაშორისო მნიშვნელობის კულტურულ-საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და ინოვაციურობაზე ორიენტირებულ კონკურსებში (ეტალონი, დიდგორელი, მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამა (FLEX) და სხვ. ), მიმდინარე სასაწავლო წლის განმავლობაში, მიაღწიეს წარმატებას მინიმუმ მუნიციპალიტეტის დონეზე.

სტუდენტთა შერჩევა ხორციელდება კონკურსის წესით, ხოლო აბიტურიენტებზე და მოსწავლეებზე პრემიის გაცემა მოხდება მიღწეული წარმატების დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე.

ვაჟა-ფაშაველას სახელობის  პრემია  სტუდენტებზე სემესტრულად შეადგენს 500 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალსიწინებული გადასახადების ჩათვლით, ხოლო ვაჟა-ფაშაველას სახელობის პრემია მოსწავლეთათვის ერთჯერადად შეადგენს 200 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით. პრემია 100%-იანი გრანტით ჩარიცხულ აბიტურიენტებზე - 1000 ლარს, 70%-იანი გრანტით ჩარიცხულ აბიტურიენტებზე - 700 ლარს, 50%-იანი გრანტით ჩარიცხულ აბიტურიენტებზე - 500 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

სტუდენტთა შერჩევა ხორციელდება კონკურსის წესით ხოლო მოსწავლეებზე და აბიტურიენტებზე პრემიის  გაცემა მოხდება მიღწეული წარმატების დამადასტურებელი დოკუმენტის  საფუძველზე.

მიზანი და აღწერა

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადი ფულადი მხარდაჭერის გაცემას აკრედიტებულ პროფესიულ სასწავლებლებში, 2023-2024 სასწავლო ან 2024 კალენდარული წლის განმავლობაში, პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტებზე, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და განეკუთვნებიან შემდეგი კატეგორიებიდან ერთ-ერთს მაინც, კერძოდ:

) არის სოციალურად დაუცველი ოჯახიდან და ოჯახს მინიჭებული აქვს 0-დან 12000-ის ფარგლებში სარეიტინგო ქულა;

) არის დედ-მამით ან დედით ან მამით ობოლი;

) არის მრავალშვილიანი ოჯახიდან (4 და მეტი შვილი);

) არის ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის შვილი;

) არის მარტოხელა მშობლის სტატუსის მატარებელი ან მისი შვილი.

) რეგისტრირებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ჩარიცხულია/სწავლობს შემდეგ პროფესიულ მიმართულებებზე: ვეტერინარი, ელექტრიკოსი, შემდუღებელი, მძიმე ტექნიკის ოპერატორი, ფერმერი, ფარმაცია, საექთნო საქმე, გიდი, მშენებლობის წარმოება, რძის პროდუქტების წარმოება, სატყეო საქმე.

ასევე, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ერთჯერადი ფულადი მხარდაჭერის გაცემას, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეზე, რომელმაც თავის საქმიანობაში მიაღწია წარმატებას და მოიპოვა აღიარება.                                                                                                     

ასევე, ითვალისწინებს საქმიანობის ხელშეწყობა/განვითარების მიზნით, ერთჯერადი ფულადი მხარდაჭერის გაცემას, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხელოვნების დარგში მოღვაწე  მოქალაქეებზე და შემოქმედებით ჯგუფების ხელმძღვანელებზე, რომლებსაც აქვთ მოპოვებული აღიარება ან/და წარმატება მინიმუმ ეროვნულ დონეზე, საქმიანობის ფარგლებში. ქვეპროგრამით ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი პროგრამების განხორციელებისთვის სპეციალისტების მომზადების დაფინანსება.                                                                                                                                                            

ერთჯერადი ფულადი მხარდაჭერა პროფესიული პროგრამის სტუდენტზე, სასწავლო წლის განმავლობაში ერთჯერადადშეადგენს 500 ლარს, ასევე ერთჯერადად 500 ლარს წარმატებულ მოქალაქეზე, 1000 ლარს ხელოვნების დარგში მოღვაწე მოქალაქეზე, 1500 ლარს ხელოვნების დარგში მოღვაწე ჯგუფზე, არაუმეტეს 2000 ლარს მიზნობრივ პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტზე, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალსიწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მიზანი და აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მერია თანადაფინანსების ფორმით ანახორციელებს ადგილობრივი არაკომერციული სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების ინიციატივების მხარდაჭერას ორი ძირითადი მიზნის მისაღწევად

1.მოქალაქეთა მონაწილეობის ინსტრუმენტების და მექანიზმების, ასევე გამჭვირვალე საინფორმაციდა ანგარიშვალდებულების სისტემების ჩამოაყალიბების ხელშეწყობა;

2.თემების და სამოქალაქო საზოგადოებიორგანიზაციების გაძლიერება და სტიმულირება თემში სერვისებზე ხელმიუწვდომლობის აღმოფხვრის, ასევე მოხალისეობრივი საქმიანობის გაძლერების, სამოქალაქო საზოგადოების, მათ შორის ახალგაზრდების განვითარების მიზნით.                                                                                        

ინიციატივა, რომელიც ემსახურება ზემოაღნიშნული მიზნების მიღწევას და ასევე გულისხმობს თემში მოხალისეობრივი საქმიანობის გაძლერებას და სამოქალაქო საზოგადოების, მათ შორის ახალგაზრდების განვითარებას, იქნება მხარდაჭერილი, რაც გულისხმობს როგორც ფინანსური, ასევე სხვა მატერიალური (შენობა-ნაგებობის დროებით უსასყიდლოდ სარგებლობა) რესურსის გაცემას. პროგრამით სარგებლობა (განაცხადების მიღება) შესაძლებელი იქნება მთელი წლის განმავლობაში. სოციალურ ინიციატივებს განიხილავს შესაბამისი კომისია, დადებითი შეფასების შემდგომ გაიცემა საგარანტიო წერილი, ხოლო დაფინანსების მოპოვების შემთვევაში ფორმდება ხელშეკრულება თანადაფინანსებაზე.     განმცხადებელმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს დოკუმენტები მერიაში.                                                                                                                                                                                                      

მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას და გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

05 03 01

ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემია წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის

30000

30000

30000

30000

05 03 01

პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა;

23000

25000

30000

30000

05 03 01

ბასილ მელიქიშვილის სახელობის ლიტერატურული პრემია

2500

2500

2500

2500

05 03 01

პრემია წარმატებულ აბიტურიენტებზე

24500

30000

40000

     40000

05 03 01

    ადგილობრივი სათემო         

    ჯგუფების/ორგანიზაციების სოციალური

    ინიციატივების მხარდაჭერა;

50000

28500

13500

13500

05 03 01

     ეტალონი

4000

4000

4000

4000

 

 

134000

120000

120000

120000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა   (ადგილობრივი სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერის პროგრამა )

X

X

X

X

მოსალოდნელი შედეგი:

ახალგაზრდების თანაბარი ჩართულობა, მათი ინიციატივებისა და იდეების განხორციელება, გენდერულად მგრძნობიარე ახალგაზრდული პოლიტიკის გატარება

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის  

მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა
მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა 

გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები

დიახ

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

„ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1536,4 ათასი ლარი.

„ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრამის კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2024 წლის გეგმა

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,536.4

06 01

ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

247.0

06 02

სოციალური პროგრამები

1,289.4

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.  მშობიარეთა დახმარება

475.0

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

436.0

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ადგილობრივი, დევნილი და ეკომიგრანტი) ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა.
სსიპ "წითელი ჯვარი"

233.4

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

20.0

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

100.0

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

10.0

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

15.0

 

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01

პროგრამის დასახელება:

ააიპ "თეთრიწყაროს  საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო  გარემოს  უზრუნველყოფის  ცენტრი"

პროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ "თეთრიწყაროს  საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო  გარემოს  უზრუნველყოფის  ცენტრი"

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2024-2027

პროგრამის მიზანი და აღწერა

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. 

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის:

  • ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;
  • ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება;
  • გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;
  • დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი;
  • ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; 
  • ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას;
  • ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ)პირველად ჯანდაცვაში ტუბერკულოზის,  აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის  პოგრამა.
  • ი) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

 

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების
პროგრამა
შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან

  • ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის: ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა, მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი);
  • იმუნიზაცია;
  • ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა;
  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;                                                                 
  • 5. მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

ქვეპროგრამის დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

06 01

ააიპთეთრიწყაროს  საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო  გარემოს  უზრუნველყოფის  ცენტრი"

247000

250000

250000

250000

სულ პროგრამა

247000

250000

250000

250000

მ.შ. კაპიტალური პროგრამები

 

 

 

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG),

რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა
 

მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია

 

გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები

არა

                       

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?       

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

475000

350000

370000

350000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

475000

350000

370000

350000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

დახმარებას მიიღებენ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები მოქალაქეები: დიალიზზე მყოფი პირები  ტრანსპორტირებისთვის მიიღებენ ყოველთვიურ დახმარებას არაუმეტეს 200 ლარისა. ერთჯერად დახმარებას მიიღებენ  - 90 წლის და უფროსი ასაკის პირები (100 ლარით) და 100 წლისა და  უფროსი ასაკის  პირი (დახმარებად  განსაზღვრულია ერთჯერადად  1000 ლარი),    შშმ ბავშვები (500 ლარით), მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები (500 ლარით), მნიშვნელოვნად და ზომიერად გამოხატულ შშმ ვეტერანებს (500 ლარით) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვები  (18 წლამდე), სარეაბილიტაციოდ   (ეტაპების მიხედვით),  კალენდარული წლის განმავლობაში არა უმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარით.

თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლის, თავისა და ზურგის ტვინის ტრავმული დაზიანებისას რეაბილიტაციის თანადაფინანსება მზღვეველის მიერ დაფინანსებული თანხისპროცენტული  ოდენობის შესაბამისად.სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება, როდესაც პაციენტის თანაგადასახდელი თანხის ოდენობა არ აღემატება 3000(სამი ათას) ლარს, არაუმეტეს სამედიცინო დაზღვევის მიერ დაფინანსებული თანხის პროცენტული ოდენობისა. იმ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტის გადასახდელი თანხა აღემატება 3000 (სამი ათას) ლარს, დაფინანსდება მზღვეველის მიერ დაფინანსებული თანხის პროცენტული ოდენობის მიუხედავად.

დიაგნოსტიკური კვლევების საჭიროებისას, სოცილურად დაუცველ მოქალაქეთათვის, რომელთაც ესაჭიროებათ სამედიცინო კვლევა და  გააჩნიათ 0-დან 65 000-ის ჩათვლით სოციალური  სარეიტინგო ქულა, დაფინანსება განისაზღვროს წარმოდგენილი კალკულაციის  100% -ით, ხოლო დანარჩენი მოქალაქეებისათვის -80%-ით

პალიატიური მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება  განისაზღვროს წარმოდგენილი  კალკულაციის  შესაბამისად, წელიწადში არაუმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარისა.

ეტლით მოსარგებლე შშმ პირებისათვის ადაპტირებული სახლის/გარემოს მოსაწყობად გაიცემა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ოჯახის რეალური სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით  ( 2000 ლარი).

ყოველთვიურ დახმარებას მიიღებენ უსახლკაროს სტატუსის მქონე პირები  ქირის სახით (არაუმეტეს 200 ლარი).

სოც. დაუცველები (0-დან 120 000 ქულის ჩათვლით), შშმ პირები, ვეტარანები  და მათთან გათანაბრებული პირები მიიღებენ დახმარებას მედიკამენტების შესაძენად 200 (ორასი) ლარის ფარგლებში.

 პროგრამის მიზანია მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება  

პროგრამა ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე სოციალური პოლიტიკის განხორციელებას და სოციალური პროგრამის დაგეგმარებისა და განხორციელების დროს ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში შშმ პირების, მოხუცების, ქალებისა და კაცებისთვის სხვადასხვა სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.   

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

475000

350000

370000

350000

 

 

475000

350000

370000

350000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

X

X

X

X

მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)

გაუმჯობესდება მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა

გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები

დიახ

                 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

არის ქვეპროგრამა ახალი?       

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

დაფინანსების წყარო

2024 წელი

2025  წელი

2026  წელი

202 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

436000

450000

400000

450000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

436000

450000

400000

450000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქ. თეთრიწყაროში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველთა დღეში ერთხელ ცხელი საკვებით უზრუნველყოფა, ხოლო თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სოციალურად დაუცველთა თვეში ერთხელ მშრალი საკვებით უზრუნველყოფა.  უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება.  პროგრამით შესაძლებელი იქნება ქ.თეთრიწყაროში არანაკლებ 115 ბენეფიციარის, ხოლო სოფლად არანაკლებ 425 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამა გენდერულად მნიშვნელოვანია და გათვალისწინებულია ქალებისა და კაცების საჭიროებები.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

436000

450000

400000

450000

 

 

436000

450000

400000

450000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)

საჭიროების მქონე პირთათვის უზრუნველყოფილია უფასო კვების მომსახურება

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

 

მიზანი 2 - შიმშილის აღმოფხვრა

გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები

დიახ

                 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ადგილობრივი, დევნილი და ეკომიგრანტი) ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა

სსიპ „წითელი ჯვარი""

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

233400

100,000

100,000

100,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

233400

100,000

100,000

100,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ყოველთვიურ დახმარებას მიიღებენ  18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვები (200 ლარი) და 4 და მეტი შვილიანი (რომელთაგან  არანაკლებ ოთხი 18-წლამდე ასაკისაა) ოჯახები (თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე 20 ლარი), უსახლკაროს სტატუსის მქონე პირები  ქირის სახით (არაუმეტეს 200 ლარი).

ერთჯერადი დახმარება გაეწევა 18 წლამდე ასაკის, დედით, ან მამით ობოლ ბავშვებს (200 ლარით), მარტოხელა მშობელს (300 ლარი), ოჯახებს,  მეოთხე   და მომდევნო შვილის შეძენისას (200 ლარი)

პროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი დახმარება გაეწევა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირს,  რეინტეგრირებულ  ბავშვთა ოჯახებს და სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული 18-დან 24 წლის ახალგაზრდებს, რომლებმაც ზრუნვის სისტემაში გაატარეს არანაკლებ 2 წელი ასევე პენიტენციური დაწესებულებიდან ახლადგამოსულ, ოჯახის მხარდაჭერის გარეშე დარჩენილ პირს (1000 ლარი).

პროგრამის ფარგლებში თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ადგილობრივი, დევნილი და ეკომიგრანტი) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად გათვალისწინებული იქნეს  100,0  ათასი ლარი. მათ შორის: სიღატაკეში ან/და სხვა ტიპის კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვების და ბავშვიანი ოჯახების    უსაფრთხოებისა და ბაზისური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ფულადი დახმარება კალენდარული  წლის განმავლობაში ერთჯერადად არაუმეტეს 1 500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარისა.

ბ) სოციალურად დაუცველი, მცირეწლოვანი (18 თვემდე ასაკის) ბავშვიანი ოჯახების (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 30 000) დახმარება ბავშვის აღზრდისათვის კრიტიკულად საჭირო ჰიგიენური საშუალებებით, ყოველთვიურად 150 (ასორმოცდაათი) ლარი.

გ) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, სხვადასხვა პათოლოგიის მქონე  18 წლამდე ასაკის მოზარდის  შემდგომი განვითარებისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სარეაბილიტაციო პროცედურების   დაფინანსება (ეტაპების მიხედვით), კალენდარული წლის განმავლობაში  არა უმეტეს 1000 ( ერთი ათასი ) ლარი.

პროგრამის მიზანია ბენეფიციართა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რთული დემოგრაფიული მდგომარეობის გამოსწორების ხელშეწყობა, ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა, კრიზისულ მდგომარეობაში ან/და სოციალური საფრთხის წინაშე  მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერების უზრუნველყოფა მატერიალური და არამატერიალური (სოციალური, იურიდიული, სამედიცინო, ფსიქოლოგიური, საგანმანათლებლო და სხვა) სახით.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა   მათ შორის 80,0 ათასი ლარი ბავშვის უფლებების დაცვის პროგრამა

160000

100,000

100,000

100,000

06 02 03

სსიპ „წითელი ჯვარი""

73400

 

 

 

 

 

233400

100,000

100,000

100,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)

მარჩენალდაკარგულ პირთა თანადგომა, მათი  სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება,   დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა
 

გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები

არა

                   

 

 

როგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?       

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

20,000

20,000

20,000

20,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

20,000

20,000

20,000

20,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  იძულებით გადაადგილებული, სოციალურად დაუცველი  არაუმეტეს 65 000 სარეიტინგო ქულით, მიიღებენ ერთჯერად დახმარებას 100 ლარის ოდენობით.

პროგრამის მიზანია დევნილთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

20,000

20,000

20,000

20,000

 

 

20,000

20,000

20,000

20,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)

დევნილთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

 

გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები

არა

                 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 05

ქვეპროგრამის დასახელება:

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?       

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

100,000

100,000

100,000

100,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

100,000

100,000

100,000

100,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა უბედური შემთხვევის და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის მოწესრიგებაში.

ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელთან ერთად, სივრცით ტერიტორიული მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე დგინდება დაზარალებული მოსახლეობის საკითხ დახმარების აუცილებლობა, რაც მოწმდება ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი საბუთების მეშვეობით. მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე დადგენილი წესის შესაბამისად განისაზღვრება ბენეფიციარზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა და თანხა გაიცემა მერის   ბრძანების საფუძველზე

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორს-მაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

100,000

100,000

100,000

100,000

 

 

100,000

100,000

100,000

100,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორს-მაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

X

X

X

X

მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)

უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

 

გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები

არა

               

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 06

ქვეპროგრამის დასახელება:

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?       

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2024 წელი

2025 წელი

2026  წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

10000

15,000

15,000

15,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

10000

15,000

15,000

15,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ერთჯერადი დახმარება გაეწევა   საქართველოს თავისუფლებისა და ტეროტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახებს (500 ლარი), ასევე  ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით ზომიერად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე ვეტერანებს (100 ლარი), 

ერთჯერადი დახმარება გაეწევა  822 კოდით რეგისტრირებული საქ. ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლების მონაწილე ვეტერანებს (300 ლარი).

ერთჯერადი სოციალური დახმარება გაიცემა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლის მონაწილე მეომრის, ასევე საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლის მონაწილე მებრძოლთან და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთან გათანაბრებული პირის  გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის (300  ლარი)

პროგრამის მიზანია ვეტერანთა და ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

10,000

15000

15,000

15,000

 

 

10,000

15,000

15,000

15,000

 

 

       

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)

ვეტერანთა და ომში დაღუპულთა ოჯახების მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა


 

 

გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები

არა

                 

 

 

როგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 07

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?       

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

15 000

15,000

15,000

15,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

15 000

15,000

15,000

15,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ერთჯერადი დახმარება გაეწევა თეთრიწყაროში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ, სოციალურად დაუცველ (არაუმეტეს 65000 სარეიტინგო ქულის მქონე) ოჯახებს, მ.შ. იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში.

დახმარება გაიცემა სარიტუალო ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარად.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

15 000

15,000

15,000

15,000

 

 

15 000

15,000

15,000

15,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)

მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

 

 

გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები

არა

                 

 

მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

 

თავი III. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

კო

დი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროგ

ნოზი

2026 წლის პროგ

ნოზი

2027 წლის პროგ

ნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ

მწიფო ბიუჯეტის ფონ

დებიდან გამო

ყოფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემო

სავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფ

ერები

საკუ

თარი შემო

სავ

ლები

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

20,801.4

31,171.9

5,134.9

26,037.0

38,414.2

8,617.5

29,796.7

25,171.0

26,484.0

27,880.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

154.0

151.0

0.0

151.0

146.0

0.0

146.0

146.0

146.0

146.0

2

ხარჯები

14,701.4

18,713.2

482.4

18,230.8

24,005.7

599.3

23,406.4

20,754.0

22,964.0

24,080.0

2.1

შრომის ანაზღაურება

3,554.4

4,149.6

0.0

4,149.6

4,360.9

0.0

4,360.9

4,900.0

5,100.0

5,100.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

2,621.3

3,053.5

429.7

2,623.8

3,576.2

592.5

2,983.7

2,917.0

3,017.0

3,112.0

2.4

პროცენტი

86.4

62.4

0.0

62.4

36.2

0.0

36.2

70.0

80.0

0.0

2.5

სუბსიდიები

7,096.6

9,837.2

0.0

9,837.2

11,821.0

0.0

11,821.0

11,735.0

13,305.0

14,126.0

2.6

გრანტები

25.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

25.0

25.0

25.0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

596.4

823.5

0.0

823.5

780.0

0.0

780.0

600.0

620.0

600.0

2.8

სხვა ხარჯები

721.3

762.0

52.7

709.3

3,406.4

6.8

3,399.6

507.0

817.0

1,117.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,899.9

12,241.9

4,652.5

7,589.4

14,173.0

8,018.2

6,154.8

4,200.0

3,300.0

3,800.0

31.1

ძირითადი აქტივები

5,899.9

12,241.9

4,652.5

7,589.4

14,173.0

8,018.2

6,154.8

4,200.0

3,300.0

3,800.0

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

200.1

216.8

0.0

216.8

235.5

0.0

235.5

217.0

220.0

0.0

32.1

საშინაო

200.1

216.8

0.0

216.8

235.5

0.0

235.5

217.0

220.0

0.0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5,650.9

6,469.0

0.0

6,469.0

9,880.3

0.0

9,880.3

7,541.1

7,862.1

7,554.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

154.0

151.0

0.0

151.0

146.0

0.0

146.0

146.0

146.0

146.0

2

ხარჯები

5,429.0

6,186.4

0.0

6,186.4

9,644.8

0.0

9,644.8

7,324.1

7,642.1

7,554.1

2.1

შრომის ანაზღაურება

3,554.4

4,149.6

0.0

4,149.6

4,360.9

0.0

4,360.9

4,900.0

5,100.0

5,100.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

1,590.7

1,734.0

0.0

1,734.0

1,982.1

0.0

1,982.1

1,987.1

1,985.1

1,977.1

2.4

პროცენტი

86.4

62.4

0.0

62.4

36.2

0.0

36.2

70.0

80.0

0.0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

23.8

51.8

0.0

51.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8

სხვა ხარჯები

173.7

188.6

0.0

188.6

3,265.6

0.0

3,265.6

367.0

477.0

477.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.8

65.8

0.0

65.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

21.8

65.8

0.0

65.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

200.1

216.8

0.0

216.8

235.5

0.0

235.5

217.0

220.0

0.0

32.1

საშინაო

200.1

216.8

0.0

216.8

235.5

0.0

235.5

217.0

220.0

0.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,364.4

6,189.8

0.0

6,189.8

6,496.4

0.0

6,496.4

7,054.1

7,262.1

7,254.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

154.0

151.0

0.0

151.0

146.0

0.0

146.0

146.0

146.0

146.0

2

ხარჯები

5,342.6

6,124.0

0.0

6,124.0

6,496.4

0.0

6,496.4

7,054.1

7,262.1

7,254.1

2.1

შრომის ანაზღაურება

3,554.4

4,149.6

0.0

4,149.6

4,360.9

0.0

4,360.9

4,900.0

5,100.0

5,100.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

1,590.7

1,734.0

0.0

1,734.0

1,972.1

0.0

1,972.1

1,987.1

1,985.1

1,977.1

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

23.8

51.8

0.0

51.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8

სხვა ხარჯები

173.7

188.6

0.0

188.6

163.4

0.0

163.4

167.0

177.0

177.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.8

65.8

0.0

65.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

21.8

65.8

0.0

65.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 01

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,384.5

1,475.9

0.0

1,475.9

1,706.1

0.0

1,706.1

1,978.0

2,088.0

2,088.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35.0

32.0

0.0

32.0

32.0

0.0

32.0

32.0

32.0

32.0

2

ხარჯები

1,378.0

1,469.3

0.0

1,469.3

1,706.1

0.0

1,706.1

1,978.0

2,088.0

2,088.0

2.1

შრომის ანაზღაურება

939.2

954.9

0.0

954.9

1,172.3

0.0

1,172.3

1,400.0

1,500.0

1,500.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

283.0

364.6

0.0

364.6

382.8

0.0

382.8

418.0

418.0

418.0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

12.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8

სხვა ხარჯები

143.0

149.8

0.0

149.8

151.0

0.0

151.0

160.0

170.0

170.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.5

6.6

0.0

6.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

6.5

6.6

0.0

6.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 02

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია

3,811.8

4,525.1

0.0

4,525.1

4,790.3

0.0

4,790.3

5,076.1

5,174.1

5,166.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114.0

114.0

0.0

114.0

114.0

0.0

114.0

114.0

114.0

114.0

2

ხარჯები

3,796.5

4,465.9

0.0

4,465.9

4,790.3

0.0

4,790.3

5,076.1

5,174.1

5,166.1

2.1

შრომის ანაზღაურება

2,479.3

3,045.2

0.0

3,045.2

3,188.6

0.0

3,188.6

3,500.0

3,600.0

3,600.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

1,280.7

1,342.2

0.0

1,342.2

1,589.3

0.0

1,589.3

1,569.1

1,567.1

1,559.1

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

5.8

39.7

0.0

39.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8

სხვა ხარჯები

30.7

38.8

0.0

38.8

12.4

0.0

12.4

7.0

7.0

7.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.3

59.2

0.0

59.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

15.3

59.2

0.0

59.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)

168.1

188.8

0.0

188.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

168.1

188.8

0.0

188.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.1

შრომის ანაზღაურება

135.9

149.5

0.0

149.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

27.0

27.2

0.0

27.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

5.2

12.1

0.0

12.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

საერთო დანიშნულების  ხარჯები

286.5

279.2

0.0

279.2

3,383.9

0.0

3,383.9

487.0

600.0

300.0

2

ხარჯები

86.4

62.4

0.0

62.4

3,148.4

0.0

3,148.4

270.0

380.0

300.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

2.4

პროცენტი

86.4

62.4

0.0

62.4

36.2

0.0

36.2

70.0

80.0

0.0

2.8

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

3,102.2

0.0

3,102.2

200.0

300.0

300.0

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

200.1

216.8

0.0

216.8

235.5

0.0

235.5

217.0

220.0

0.0

32.1

საშინაო

200.1

216.8

0.0

216.8

235.5

0.0

235.5

217.0

220.0

0.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

3,102.2

0.0

3,102.2

200.0

300.0

300.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

3,102.2

0.0

3,102.2

200.0

300.0

300.0

2.8

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

3,102.2

0.0

3,102.2

200.0

300.0

300.0

01 02 02

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების  მომსახურება და დაფარვა

286.5

279.2

0.0

279.2

271.7

0.0

271.7

287.0

300.0

0.0

2

ხარჯები

86.4

62.4

0.0

62.4

36.2

0.0

36.2

70.0

80.0

0.0

2.4

პროცენტი

86.4

62.4

0.0

62.4

36.2

0.0

36.2

70.0

80.0

0.0

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

200.1

216.8

0.0

216.8

235.5

0.0

235.5

217.0

220.0

0.0

32.1

საშინაო

200.1

216.8

0.0

216.8

235.5

0.0

235.5

217.0

220.0

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

7,706.1

14,658.5

4,653.0

10,005.5

14,959.5

6,330.5

8,629.0

7,594.9

6,994.9

7,745.9

2

ხარჯები

2,060.9

2,825.5

52.7

2,772.8

3,214.3

6.8

3,207.5

3,394.9

3,694.9

4,245.9

2.2

საქონელი და მომსახურება

669.3

853.1

0.0

853.1

992.5

0.0

992.5

904.9

1,004.9

1,104.9

2.5

სუბსიდიები

1,123.1

1,614.7

0.0

1,614.7

2,190.0

0.0

2,190.0

2,465.0

2,465.0

2,616.0

2.6

გრანტები

25.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

25.0

25.0

25.0

2.8

სხვა ხარჯები

243.5

332.7

52.7

280.0

6.8

6.8

0.0

0.0

200.0

500.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,645.2

11,833.0

4,600.3

7,232.7

11,745.2

6,323.7

5,421.5

4,200.0

3,300.0

3,500.0

31.1

ძირითადი აქტივები

5,645.2

11,833.0

4,600.3

7,232.7

11,745.2

6,323.7

5,421.5

4,200.0

3,300.0

3,500.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება

4,617.8

8,725.9

3,746.1

4,979.8

7,435.8

3,820.3

3,615.5

3,900.0

4,000.0

4,100.0

2

ხარჯები

289.0

429.6

0.0

429.6

1,045.5

0.0

1,045.5

1,200.0

1,200.0

1,300.0

2.5

სუბსიდიები

289.0

423.0

0.0

423.0

1,045.5

0.0

1,045.5

1,200.0

1,200.0

1,300.0

2.8

სხვა ხარჯები

0.0

6.6

0.0

6.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,328.8

8,296.3

3,746.1

4,550.2

6,390.3

3,820.3

2,570.0

2,700.0

2,800.0

2,800.0

31.1

ძირითადი აქტივები

4,328.8

8,296.3

3,746.1

4,550.2

6,390.3

3,820.3

2,570.0

2,700.0

2,800.0

2,800.0

02 01 02

ახალი გზების  მშენებლობა

4,328.8

8,302.9

3,746.1

4,556.8

6,390.3

3,820.3

2,570.0

2,700.0

2,800.0

2,800.0

2

ხარჯები

0.0

6.6

0.0

6.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8

სხვა ხარჯები

0.0

6.6

0.0

6.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,328.8

8,296.3

3,746.1

4,550.2

6,390.3

3,820.3

2,570.0

2,700.0

2,800.0

2,800.0

31.1

ძირითადი აქტივები

4,328.8

8,296.3

3,746.1

4,550.2

6,390.3

3,820.3

2,570.0

2,700.0

2,800.0

2,800.0

02 01 03

გზის მოვლა შენახვა

289.0

423.0

0.0

423.0

1,045.5

0.0

1,045.5

1,200.0

1,200.0

1,300.0

2

ხარჯები

289.0

423.0

0.0

423.0

1,045.5

0.0

1,045.5

1,200.0

1,200.0

1,300.0

2.5

სუბსიდიები

289.0

423.0

0.0

423.0

1,045.5

0.0

1,045.5

1,200.0

1,200.0

1,300.0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

629.4

1,479.4

0.0

1,479.4

957.9

130.6

827.3

865.0

865.0

916.0

2

ხარჯები

599.2

864.5

0.0

864.5

820.5

0.0

820.5

865.0

865.0

916.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

4.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5

სუბსიდიები

590.2

718.3

0.0

718.3

820.5

0.0

820.5

865.0

865.0

916.0

2.8

სხვა ხარჯები

4.2

146.2

0.0

146.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.2

614.9

0.0

614.9

137.4

130.6

6.8

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

30.2

614.9

0.0

614.9

137.4

130.6

6.8

0.0

0.0

0.0

02 02 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

599.0

1,469.4

0.0

1,469.4

809.0

0.0

809.0

850.0

850.0

900.0

2

ხარჯები

588.6

854.5

0.0

854.5

809.0

0.0

809.0

850.0

850.0

900.0

2.5

სუბსიდიები

584.4

708.3

0.0

708.3

809.0

0.0

809.0

850.0

850.0

900.0

2.8

სხვა ხარჯები

4.2

146.2

0.0

146.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.4

614.9

0.0

614.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

10.4

614.9

0.0

614.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

30.4

10.0

0.0

10.0

148.9

130.6

18.3

15.0

15.0

16.0

2

ხარჯები

10.6

10.0

0.0

10.0

11.5

0.0

11.5

15.0

15.0

16.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

4.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5

სუბსიდიები

5.8

10.0

0.0

10.0

11.5

0.0

11.5

15.0

15.0

16.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.8

0.0

0.0

0.0

137.4

130.6

6.8

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

19.8

0.0

0.0

0.0

137.4

130.6

6.8

0.0

0.0

0.0

02 03

გარე განათება

747.3

1,022.0

0.0

1,022.0

824.0

0.0

824.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

2

ხარჯები

725.7

1,022.0

0.0

1,022.0

824.0

0.0

824.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

481.8

548.6

0.0

548.6

500.0

0.0

500.0

600.0

600.0

600.0

2.5

სუბსიდიები

243.9

473.4

0.0

473.4

324.0

0.0

324.0

400.0

400.0

400.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

21.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია      (მოვლა შენახვა)

725.7

1,022.0

0.0

1,022.0

824.0

0.0

824.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

2

ხარჯები

725.7

1,022.0

0.0

1,022.0

824.0

0.0

824.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

481.8

548.6

0.0

548.6

500.0

0.0

500.0

600.0

600.0

600.0

2.5

სუბსიდიები

243.9

473.4

0.0

473.4

324.0

0.0

324.0

400.0

400.0

400.0

02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

21.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

21.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

194.6

1,074.5

0.0

1,074.5

1,428.5

0.0

1,428.5

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

34.5

0.0

34.5

0.0

0.0

0.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

34.5

0.0

34.5

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194.6

1,074.5

0.0

1,074.5

1,394.0

0.0

1,394.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

194.6

1,074.5

0.0

1,074.5

1,394.0

0.0

1,394.0

0.0

0.0

0.0

02 04 01

მუნიციპალური  ტრანსპორტის განახლება

194.6

1,074.5

0.0

1,074.5

1,428.5

0.0

1,428.5

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

34.5

0.0

34.5

0.0

0.0

0.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

34.5

0.0

34.5

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194.6

1,074.5

0.0

1,074.5

1,394.0

0.0

1,394.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

194.6

1,074.5

0.0

1,074.5

1,394.0

0.0

1,394.0

0.0

0.0

0.0

02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

35.8

531.5

0.0

531.5

876.5

0.0

876.5

1,200.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

35.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8

სხვა ხარჯები

35.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

531.5

0.0

531.5

876.5

0.0

876.5

1,200.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

531.5

0.0

531.5

876.5

0.0

876.5

1,200.0

0.0

0.0

02 05 02

ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

35.8

531.5

0.0

531.5

876.5

0.0

876.5

1,200.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

35.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8

სხვა ხარჯები

35.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

531.5

0.0

531.5

876.5

0.0

876.5

1,200.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

531.5

0.0

531.5

876.5

0.0

876.5

1,200.0

0.0

0.0

02 07

კეთილმოწყობა

611.4

325.3

84.2

241.1

265.7

37.0

228.7

25.0

225.0

525.0

2

ხარჯები

228.5

204.9

52.7

152.2

31.8

6.8

25.0

25.0

225.0

525.0

2.6

გრანტები

25.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

25.0

25.0

25.0

2.8

სხვა ხარჯები

203.5

179.9

52.7

127.2

6.8

6.8

0.0

0.0

200.0

500.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

382.9

120.4

31.5

88.9

233.9

30.2

203.7

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

382.9

120.4

31.5

88.9

233.9

30.2

203.7

0.0

0.0

0.0

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების  მოწყობა-რეაბილიტაცია

382.9

120.4

31.5

88.9

233.9

30.2

203.7

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

382.9

120.4

31.5

88.9

233.9

30.2

203.7

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

382.9

120.4

31.5

88.9

233.9

30.2

203.7

0.0

0.0

0.0

02 07 02

შენობის ფასადების რეაბილიტაცია

203.5

179.9

52.7

127.2

6.8

6.8

0.0

0.0

200.0

500.0

2

ხარჯები

203.5

179.9

52.7

127.2

6.8

6.8

0.0

0.0

200.0

500.0

2.8

სხვა ხარჯები

203.5

179.9

52.7

127.2

6.8

6.8

0.0

0.0

200.0

500.0

02 07 05

ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო“ მხარდაჭერა

25.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

25.0

25.0

25.0

2

ხარჯები

25.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

25.0

25.0

25.0

2.6

გრანტები

25.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

25.0

25.0

25.0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

557.9

917.6

822.7

94.9

2,152.4

2,052.4

100.0

100.0

200.0

300.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

557.9

917.6

822.7

94.9

2,152.4

2,052.4

100.0

100.0

200.0

300.0

31.1

ძირითადი აქტივები

557.9

917.6

822.7

94.9

2,152.4

2,052.4

100.0

100.0

200.0

300.0

02 09 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

557.9

917.6

822.7

94.9

2,152.4

2,052.4

100.0

100.0

200.0

300.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

557.9

917.6

822.7

94.9

2,152.4

2,052.4

100.0

100.0

200.0

300.0

31.1

ძირითადი აქტივები

557.9

917.6

822.7

94.9

2,152.4

2,052.4

100.0

100.0

200.0

300.0

02 10

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

26.2

0.0

0.0

0.0

308.7

290.2

18.5

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.2

0.0

0.0

0.0

308.7

290.2

18.5

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

26.2

0.0

0.0

0.0

308.7

290.2

18.5

0.0

0.0

0.0

02 10 01

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

26.2

0.0

0.0

0.0

308.7

290.2

18.5

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.2

0.0

0.0

0.0

308.7

290.2

18.5

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

26.2

0.0

0.0

0.0

308.7

290.2

18.5

0.0

0.0

0.0

02 11

სხვადასხვა ხარჯები

285.7

582.3

0.0

582.3

710.0

0.0

710.0

504.9

704.9

904.9

2

ხარჯები

182.7

304.5

0.0

304.5

458.0

0.0

458.0

304.9

404.9

504.9

2.2

საქონელი და მომსახურება

182.7

304.5

0.0

304.5

458.0

0.0

458.0

304.9

404.9

504.9

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103.0

277.8

0.0

277.8

252.0

0.0

252.0

200.0

300.0

400.0

31.1

ძირითადი აქტივები

103.0

277.8

0.0

277.8

252.0

0.0

252.0

200.0

300.0

400.0

02 11 01

საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების  მიწების  საკადასტრო რუქების მომზადების  ხარჯი.

0.3

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

4.9

4.9

4.9

2

ხარჯები

0.3

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

4.9

4.9

4.9

2.2

საქონელი და მომსახურება

0.3

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

4.9

4.9

4.9

02 11 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი

182.4

304.5

0.0

304.5

457.0

0.0

457.0

300.0

400.0

500.0

2

ხარჯები

182.4

304.5

0.0

304.5

457.0

0.0

457.0

300.0

400.0

500.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

182.4

304.5

0.0

304.5

457.0

0.0

457.0

300.0

400.0

500.0

02 11 03

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი

103.0

277.8

0.0

277.8

252.0

0.0

252.0

200.0

300.0

400.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103.0

277.8

0.0

277.8

252.0

0.0

252.0

200.0

300.0

400.0

31.1

ძირითადი აქტივები

103.0

277.8

0.0

277.8

252.0

0.0

252.0

200.0

300.0

400.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,159.8

1,579.5

0.0

1,579.5

1,980.0

0.0

1,980.0

2,045.0

3,047.0

3,550.0

2

ხარჯები

1,119.8

1,539.5

0.0

1,539.5

1,980.0

0.0

1,980.0

2,045.0

3,047.0

3,550.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

0.0

20.5

0.0

20.5

0.0

0.0

0.0

25.0

27.0

30.0

2.5

სუბსიდიები

1,109.8

1,509.1

0.0

1,509.1

1,980.0

0.0

1,980.0

2,000.0

3,000.0

3,500.0

2.8

სხვა ხარჯები

10.0

9.9

0.0

9.9

0.0

0.0

0.0

20.0

20.0

20.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.0

40.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

40.0

40.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,149.8

1,549.1

0.0

1,549.1

1,980.0

0.0

1,980.0

2,000.0

3,000.0

3,500.0

2

ხარჯები

1,109.8

1,509.1

0.0

1,509.1

1,980.0

0.0

1,980.0

2,000.0

3,000.0

3,500.0

2.5

სუბსიდიები

1,109.8

1,509.1

0.0

1,509.1

1,980.0

0.0

1,980.0

2,000.0

3,000.0

3,500.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.0

40.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

40.0

40.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

მწვანე ნარგავების შეძენა  მოვლა პატრონობა

0.0

5.5

0.0

5.5

0.0

0.0

0.0

5.0

7.0

10.0

2

ხარჯები

0.0

5.5

0.0

5.5

0.0

0.0

0.0

5.0

7.0

10.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

0.0

5.5

0.0

5.5

0.0

0.0

0.0

5.0

7.0

10.0

03 03

გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები

10.0

24.9

0.0

24.9

0.0

0.0

0.0

40.0

40.0

40.0

2

ხარჯები

10.0

24.9

0.0

24.9

0.0

0.0

0.0

40.0

40.0

40.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

0.0

15.0

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

20.0

20.0

20.0

2.8

სხვა ხარჯები

10.0

9.9

0.0

9.9

0.0

0.0

0.0

20.0

20.0

20.0

04 00

განათლება

2,656.7

4,066.8

429.7

3,637.1

4,983.2

668.6

4,314.6

4,200.0

4,700.0

4,700.0

2

ხარჯები

2,627.3

4,066.8

429.7

3,637.1

4,907.1

592.5

4,314.6

4,200.0

4,700.0

4,700.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

294.1

429.7

429.7

0.0

592.5

592.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5

სუბსიდიები

2,333.2

3,637.1

0.0

3,637.1

4,314.6

0.0

4,314.6

4,200.0

4,700.0

4,700.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29.4

0.0

0.0

0.0

76.1

76.1

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

29.4

0.0

0.0

0.0

76.1

76.1

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

2,333.2

3,637.1

0.0

3,637.1

4,344.0

29.4

4,314.6

4,200.0

4,700.0

4,700.0

2

ხარჯები

2,333.2

3,637.1

0.0

3,637.1

4,314.6

0.0

4,314.6

4,200.0

4,700.0

4,700.0

2.5

სუბსიდიები

2,333.2

3,637.1

0.0

3,637.1

4,314.6

0.0

4,314.6

4,200.0

4,700.0

4,700.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

29.4

29.4

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

29.4

29.4

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01 01

ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

2,333.2

3,637.1

0.0

3,637.1

4,314.6

0.0

4,314.6

4,200.0

4,700.0

4,700.0

2

ხარჯები

2,333.2

3,637.1

0.0

3,637.1

4,314.6

0.0

4,314.6

4,200.0

4,700.0

4,700.0

2.5

სუბსიდიები

2,333.2

3,637.1

0.0

3,637.1

4,314.6

0.0

4,314.6

4,200.0

4,700.0

4,700.0

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

29.4

29.4

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

29.4

29.4

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

29.4

29.4

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

ზოგადი  განათლების ხელშეწყობა

323.5

429.7

429.7

0.0

639.2

639.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

294.1

429.7

429.7

0.0

592.5

592.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

294.1

429.7

429.7

0.0

592.5

592.5

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29.4

0.0

0.0

0.0

46.7

46.7

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

29.4

0.0

0.0

0.0

46.7

46.7

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 01

სკოლების რეაბილიტაცია

29.4

0.0

0.0

0.0

46.7

46.7

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29.4

0.0

0.0

0.0

46.7

46.7

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

29.4

0.0

0.0

0.0

46.7

46.7

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

294.1

429.7

429.7

0.0

592.5

592.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

294.1

429.7

429.7

0.0

592.5

592.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

294.1

429.7

429.7

0.0

592.5

592.5

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2,267.1

2,799.2

52.2

2,747.0

5,074.8

1,618.4

3,456.4

2,490.0

2,610.0

3,030.0

2

ხარჯები

2,103.6

2,496.1

0.0

2,496.1

2,723.1

0.0

2,723.1

2,490.0

2,610.0

2,730.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

44.3

16.2

0.0

16.2

9.1

0.0

9.1

0.0

0.0

0.0

2.5

სუბსიდიები

1,860.6

2,249.1

0.0

2,249.1

2,580.0

0.0

2,580.0

2,370.0

2,490.0

2,610.0

2.8

სხვა ხარჯები

198.7

230.8

0.0

230.8

134.0

0.0

134.0

120.0

120.0

120.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

163.5

303.1

52.2

250.9

2,351.7

1,618.4

733.3

0.0

0.0

300.0

31.1

ძირითადი აქტივები

163.5

303.1

52.2

250.9

2,351.7

1,618.4

733.3

0.0

0.0

300.0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

585.8

1,001.1

52.2

948.9

3,203.0

1,618.4

1,584.6

700.0

900.0

1,300.0

2

ხარჯები

422.3

709.5

0.0

709.5

935.3

0.0

935.3

700.0

900.0

1,000.0

2.5

სუბსიდიები

411.0

703.2

0.0

703.2

935.3

0.0

935.3

700.0

900.0

1,000.0

2.8

სხვა ხარჯები

11.3

6.3

0.0

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

163.5

291.6

52.2

239.4

2,267.7

1,618.4

649.3

0.0

0.0

300.0

31.1

ძირითადი აქტივები

163.5

291.6

52.2

239.4

2,267.7

1,618.4

649.3

0.0

0.0

300.0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „კულტურისა და სპორტის ცენტრი"

411.0

703.2

0.0

703.2

935.3

0.0

935.3

700.0

900.0

1,000.0

2

ხარჯები

411.0

703.2

0.0

703.2

935.3

0.0

935.3

700.0

900.0

1,000.0

2.5

სუბსიდიები

411.0

703.2

0.0

703.2

935.3

0.0

935.3

700.0

900.0

1,000.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

11.3

6.3

0.0

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

11.3

6.3

0.0

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8

სხვა ხარჯები

11.3

6.3

0.0

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

163.5

291.6

52.2

239.4

2,267.7

1,618.4

649.3

0.0

0.0

300.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

163.5

291.6

52.2

239.4

2,267.7

1,618.4

649.3

0.0

0.0

300.0

31.1

ძირითადი აქტივები

163.5

291.6

52.2

239.4

2,267.7

1,618.4

649.3

0.0

0.0

300.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,663.4

1,746.4

0.0

1,746.4

1,737.8

0.0

1,737.8

1,670.0

1,590.0

1,610.0

2

ხარჯები

1,663.4

1,746.4

0.0

1,746.4

1,653.8

0.0

1,653.8

1,670.0

1,590.0

1,610.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

44.3

16.2

0.0

16.2

9.1

0.0

9.1

0.0

0.0

0.0

2.5

სუბსიდიები

1,449.6

1,541.6

0.0

1,541.6

1,644.7

0.0

1,644.7

1,670.0

1,590.0

1,610.0

2.8

სხვა ხარჯები

169.5

188.6

0.0

188.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

84.0

0.0

84.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

84.0

0.0

84.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

კულტურის  სფეროს  დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ „კულტურისა და სპორტის ცენტრი"

1,399.6

1,491.6

0.0

1,491.6

1,644.7

0.0

1,644.7

1,620.0

1,550.0

1,570.0

2

ხარჯები

1,399.6

1,491.6

0.0

1,491.6

1,644.7

0.0

1,644.7

1,620.0

1,550.0

1,570.0

2.5

სუბსიდიები

1,399.6

1,491.6

0.0

1,491.6

1,644.7

0.0

1,644.7

1,620.0

1,550.0

1,570.0

05 02 03

რელიგიური ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

50.0

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

50.0

40.0

40.0

2

ხარჯები

50.0

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

50.0

40.0

40.0

2.5

სუბსიდიები 

50.0

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

50.0

40.0

40.0

05 02 04

კულტურული ღონისძიებები

213.8

204.8

0.0

204.8

93.1

0.0

93.1

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

213.8

204.8

0.0

204.8

9.1

0.0

9.1

0.0

0.0

0.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

44.3

16.2

0.0

16.2

9.1

0.0

9.1

0.0

0.0

0.0

2.8

სხვა ხარჯები

169.5

188.6

0.0

188.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

84.0

0.0

84.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

84.0

0.0

84.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

17.9

51.7

0.0

51.7

134.0

0.0

134.0

120.0

120.0

120.0

2

ხარჯები

17.9

40.2

0.0

40.2

134.0

0.0

134.0

120.0

120.0

120.0

2.5

სუბსიდიები

0.0

4.3

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8

სხვა ხარჯები

17.9

35.9

0.0

35.9

134.0

0.0

134.0

120.0

120.0

120.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

11.5

0.0

11.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

11.5

0.0

11.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

17.9

51.7

0.0

51.7

134.0

0.0

134.0

120.0

120.0

120.0

2

ხარჯები

17.9

40.2

0.0

40.2

134.0

0.0

134.0

120.0

120.0

120.0

2.5

სუბსიდიები

0.0

4.3

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8

სხვა ხარჯები

17.9

35.9

0.0

35.9

134.0

0.0

134.0

120.0

120.0

120.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

11.5

0.0

11.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

11.5

0.0

11.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,360.8

1,598.9

0.0

1,598.9

1,536.4

0.0

1,536.4

1,300.0

1,270.0

1,300.0

2

ხარჯები

1,360.8

1,598.9

0.0

1,598.9

1,536.4

0.0

1,536.4

1,300.0

1,270.0

1,300.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

22.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5

სუბსიდიები

669.9

827.2

0.0

827.2

756.4

0.0

756.4

700.0

650.0

700.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

572.6

771.7

0.0

771.7

780.0

0.0

780.0

600.0

620.0

600.0

2.8

სხვა ხარჯები

95.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

214.7

206.5

0.0

206.5

247.0

0.0

247.0

250.0

250.0

250.0

2

ხარჯები

214.7

206.5

0.0

206.5

247.0

0.0

247.0

250.0

250.0

250.0

2.5

სუბსიდიები

214.7

206.5

0.0

206.5

247.0

0.0

247.0

250.0

250.0

250.0

06 02

სოციალური პროგრამები

1,146.1

1,392.4

0.0

1,392.4

1,289.4

0.0

1,289.4

1,050.0

1,020.0

1,050.0

2

ხარჯები

1,146.1

1,392.4

0.0

1,392.4

1,289.4

0.0

1,289.4

1,050.0

1,020.0

1,050.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

22.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5

სუბსიდიები

455.2

620.7

0.0

620.7

509.4

0.0

509.4

450.0

400.0

450.0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

572.6

771.7

0.0

771.7

780.0

0.0

780.0

600.0

620.0

600.0

2.8

სხვა ხარჯები

95.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

437.5

465.4

0.0

465.4

475.0

0.0

475.0

350.0

370.0

350.0

2

ხარჯები

437.5

465.4

0.0

465.4

475.0

0.0

475.0

350.0

370.0

350.0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

437.5

465.4

0.0

465.4

475.0

0.0

475.0

350.0

370.0

350.0

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

405.2

554.7

0.0

554.7

436.0

0.0

436.0

450.0

400.0

450.0

2

ხარჯები

405.2

554.7

0.0

554.7

436.0

0.0

436.0

450.0

400.0

450.0

2.5

სუბსიდიები

405.2

554.7

0.0

554.7

436.0

0.0

436.0

450.0

400.0

450.0

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ადგილობრივი, დევნილი და ეკომიგრანტი) ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა.
სსიპ "წითელი ჯვარი"

157.4

232.0

0.0

232.0

233.4

0.0

233.4

100.0

100.0

100.0

2

ხარჯები

157.4

232.0

0.0

232.0

233.4

0.0

233.4

100.0

100.0

100.0

2.5

სუბსიდიები  სსიპ "წითელი ჯვარი"

50.0

66.0

0.0

66.0

73.4

0.0

73.4

0.0

0.0

0.0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

105.0

166.0

0.0

166.0

160.0

0.0

160.0

100.0

100.0

100.0

2.8

სხვა ხარჯები

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

15.2

14.9

0.0

14.9

20.0

0.0

20.0

20.0

20.0

20.0

2

ხარჯები

15.2

14.9

0.0

14.9

20.0

0.0

20.0

20.0

20.0

20.0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

15.2

14.9

0.0

14.9

20.0

0.0

20.0

20.0

20.0

20.0

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

90.0

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

100.0

100.0

100.0

2

ხარჯები

90.0

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

100.0

100.0

100.0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

100.0

100.0

100.0

2.8

სხვა ხარჯები

90.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

2.4

10.4

0.0

10.4

10.0

0.0

10.0

15.0

15.0

15.0

2

ხარჯები

2.4

10.4

0.0

10.4

10.0

0.0

10.0

15.0

15.0

15.0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

2.4

10.4

0.0

10.4

10.0

0.0

10.0

15.0

15.0

15.0

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

38.4

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

15.0

2

ხარჯები

38.4

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

15.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

22.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

12.5

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

15.0

2.8

სხვა ხარჯები

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი  179,1  ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

2. ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 247,0 ათასი  ლარი, რომელსაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ემატება   67,9   ათასი ლარი.

3. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 21. სარეზერვო ფონდი

2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 3102,2  ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.