„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 12/01/2024
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/01/2024
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2025
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.129.016424
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
1
12/01/2024
ვებგვერდი, 15/01/2024
190020020.35.129.016424
„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (15/01/2024 - 22/01/2024)

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №1

2024 წლის 12 იანვარი

ქ. ჭიათურა

 

„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს  ორგანული  კანონის  „ადგილობრივი  თვითმმართველობის  კოდექსის“  24-ე  მუხლის  პირველი  ნაწილის  „დ.ა“  ქვეპუნქტის  და  61-ე  მუხლის  მე-2  ნაწილის,  აგრეთვე  „ნორმატიული  აქტების  შესახებ“  საქართველოს  ორგანული  კანონის  მე-20-ე  მუხლის  მე-4    და  მე-6  პუნქტების  საფუძველზე ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  2024  წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ“  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  2023  წლის  21  დეკემბრის  №17  დადგენილებაში  (სსმ,  25/12/2023  სარეგისტრაციო  კოდი-190020020.35.129.016420)  შევიდეს  შემდეგი  ცვლილება:

ა)  დადგენილების  I-III  თავები  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი  რედაქციით:

„თავი  I.  ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ძირითადი  მაჩვენებლები

მუხლი  1.  ბიუჯეტის  ბალანსი

ბიუჯეტის  ბალანსი  განისაზღვროს  შემდეგი  რედაქციით:

ათას  ლარში

დასახელება

  2022  წლის
  ფაქტი 

  2023  წლის  გეგმა 

                               2024  წლის  პროექტი 

  სულ 

  მათ  შორის 

  სულ 

  მათ  შორის 

  სახელმწიფო  ბიუჯეტის 

ფონდები

  საკუთარი  შემო

სავლები

სახელმწიფო  ბიუჯეტის  ფონდები

  საკუთარი  შემოსავლები

  I.  შემოსავლები

40498.164

44478.059

11305.976

33172.083

39579.894

8489.694

31090.200

  გადასახადები 

19018.858

22313.600

0.00

22313.600

23603.600

0.00

23603.600

  გრანტები 

14947.756

13135.976

11305.976

1830.000

8489.694

8489.694

0.00

  სხვა    შემოსავლები 

6531.550

9028.483

0.00

9028.483

7486.600

0.00

7486.600

  II.  ხარჯები

24695.944

29143.300

2222.120

26921.180

28278.000

270.000

28008.000

  შრომის  ანაზღაურება 

3393.065

3684.990

185.000

3499.990

3984.000

0.000

3984.000

  საქონელი  და  მომსახურება 

2426.008

2813.087

1331.120

1481.967

1572.000

0.00

1572.000

  პროცენტი 

38.044

53.000

0.00

53.000

53.000

0.00

53.000

  სუბსიდიები 

15615.896

18457.874

171.000

18286.874

19990.000

260.000

19730.000

გრანტები

75.478

110.460

0.00

110.460

70.000

0.000

70.000

  სოციალური  უზრუნველყოფა 

2006.524

2493.910

10.000

2483.910

2152.000

10.000

2142.000

  სხვა  ხარჯები 

1140.929

1529.979

525.000

1004.979

457.000

0.00

457.000

  III.  საოპერაციო  სალდო

15802.220

15334.759

9083.856

6250.903

11301.894

8219.694

3082.200

  IV.  არაფინანსური  აქტივების  ცვლილება

15925.202

16820.560

10646.657

6173.903

16083.725

9872.893

6210.832

  ზრდა 

16049.599

16920.160

10646.657

6273.503

16133.725

9872.893

6260.832

  კლება 

124.397

99.600

0.00

99.600

50.000

0.00

50.000

  V.  მთლიანი  სალდო

-122.982

-1485.801

-1562.801

77.000

-4781.831

-1653.199

-3128.632

  VI.  ფინანსური  აქტივების  ცვლილება

-199.766

-1562.801

-1562.801

0.000

-4781.831

-1653.199

-3128.632

  ზრდა 

2840.354

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

                                    ვალუტა  და  დეპოზიტები 

2840.354

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

  კლება 

3040.120

1562.801

1562.801

0.000

4781.831

1653.199

3128.632

                                    

ვალუტა  და  დეპოზიტები 

3040.120

1562.801

1562.801

0.000

4781.831

1653.199

3128.632

  VII.  ვალდებულებების  ცვლილება

-76.784

-77.000

0.00

-77.000

-77.000

0.000

-77.000

  კლება 

76.784

77.000

0.00

77.000

77.000

0.000

77.000

                              საშინაო 

76.784

77.000

0.000

77.000

77.000

0.000

77.000

                               სესხები 

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 სხვა  კრედიტორული 

დავალიანებები 

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 VIII.  ბალანსი

   0,0

0,0

0,0

0.0

0.000

0.000

0.000

მუხლი  2.  ბიუჯეტის  შემოსულობები,  გადასახდელები  და  ნაშთის  ცვლილება

ბიუჯეტის  შემოსულობები,  გადასახდელები  და  ნაშთის  ცვლილება  განისაზღვროს  შემდეგი  რედაქციით:

ათას  ლარში

დასახელება

  2022
წლის
  ფაქტი 

  2023  წლის  გეგმა 

  2024  წლის  პროექტი 

  სულ 

  მათ  შორის 

  სულ 

  მათ  შორის 

  სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები

  საკუთარი 

შემო

სავლები

სახელმწიო  ბიუჯეტის  ფონდები

  საკუთარი  შემო

სავლები

  შემოსულობები

40622.561

44577.659

11305.976

33271.683

 

39629.894

8489.694

31140.200

  შემოსავლები 

40498.164

    44478.059 

11305.976                           

33172.083

39579.894

8489.694 

31090.200

  არაფინანსური 

აქტივების  კლება 

124.397

99.600                           

   0.000

99.600

50.000

0.000

50.000  

  გადასახდელები

40822.327 

    46140.460                           

12868.777

33271.683

44488.725  

10142.893

34345.832    

  ხარჯები 

 

24695.944

    29143.300

2222.120

26921.180

28278.000

270.000

28008.000

  არაფინანსური  აქტივების 

ზრდა 

16049.599  

16920.160

10646.657

6273.503

16133.725

9872.893

6260.832

  ვალდებულებების 

კლება 

76.784   

77.000

0.000

     77.000     

77.000

0.00

77.000

  ნაშთის  ცვლილება

-199.766 

-1562.801

  -1562.801

0.000 

-4858.831 

-1653.199

-3205.632

მუხლი  3.  ბიუჯეტის  შემოსავლები

ბიუჯეტის  შემოსავლები  განისაზღვროს  39579.894  ათასი ლარით:

ათას  ლარში

დასახელება

  2022
 

წლის
  ფაქტი 

  2023  წლის  გეგმა 

  2024  წლის  პროექტი 

  სულ 

  მათ  შორის 

  სულ 

  მათ  შორის 

  სახელმწიფო  ბიუჯეტის  ფონდები

  საკუთარი  შემოსავლები

სახელმწიფო  ბიუჯეტის  ფონდები

  საკუთარი  შემოსავლები

  შემოსავლები

40498.164

44478.059

11305.976

33172.083

39579.894

8489.694

31090.200

                                     გადასახადები 

19018.858

22313.600

0.000

22313.600

23603.600

0.000

23603.600

                                     გრანტები 

14947.756

13135.976

11305.976

1830.000

8489.694

8489.694

0.000

                                     სხვა  შემოსავლები 

6531.550

9028.483

0.000

9028.483

7486.600

0.000

7486.600

მუხლი  4.  ბიუჯეტის  საგადასახადო  შემოსავლები

ბიუჯეტის  გადასახადები  განისაზღვროს  23603.600  ათასი  ლარით:

ათას  ლარში

დასახელება

2022
წლის
  ფაქტი 

  2023  წლის  გეგმა 

  2024  წლის  პროექტი 

  სულ 

  მათ  შორის 

  სულ 

  მათ  შორის 

  სახელმწიფო  ბიუჯეტის  ფონდები

  საკუთარი  შემო

სავლები

სახელმწიფო  ბიუჯეტის  ფონდები

  საკუთარი  შემო

სავლები

  გადასახადები

19018.858

22313.600

0.000

 

22313.600

23603.600

0.000

23603.600

საშემოსავლო  გადასახადი 

0.0

0.00

0.00

 

0.000

0.000

0.000

0.000

დამატებითი  ღირებულების  გადასახადი 

15119.024

18513.600

0.000

 

18513.600

20103.600

0.000

20103.600

                                    ქონების  გადასახადი 

3899.834

3800.000

0

 

3800.000

3500.000

                                     0.000

3500.000

საქართველოს  საწარმოთა  ქონებაზე  (გარდა  მიწისა) 

2709.442

2960.000

0.000

 

2960.000

2360.000

0.000

2360.000

უცხოურ  საწარმოთა  ქონებაზე  (გარდა  მიწისა) 

0.387

0.000

0.000

 

0.000

0.000

0,000

0.000

ფიზიკურ  პირთა  ქონებაზე  (გარდა  მიწისა) 

36.002

20.000

0.000

 

20.000

20.000

0.000

20.000

სასოფლო  სამეურნეო  დანიშნულების  მიწაზე 

81.212

20.000

0.000

 

20.000

20.000

0.000

20.000

არასასოფლო  სამეურნეო 

დანიშნულების  მიწაზე 

1072.791

800.000

0.000

 

800.000

1100.000

0.000

1100.000

მუხლი  5.  ბიუჯეტის  გრანტები

ბიუჯეტის  გრანტები  განისაზღვროს  8489.694  ათასი  ლარით:

ათას  ლარში

დასახელება

  2022  წლის  ფაქტი

  2023  წლის  გეგმა

  2024  წლის  პროექტი

  გრანტები

14947.756

13135.976

8489.694                           

  საერთაშორისო  ორგანიზაციებიდან  მიღებული  გრანტები

0.00

0.00

  0.00

  გრანტები  სახელმწიფო  ბიუჯეტიდან

14947.756

13135.976

8489.694                           

  გათანაბრებითი  ტრანსფერი

0.00

0.00

  0.00

  მიზნობრივი  ტრანსფერი  დელეგირებული  უფლებამოსილების  განსახორციელებლად

255.000

390.000

                           270.000                           

  კაპიტალური  ტრანსფერი

5361.070

6418.293

7407.694

  სპეციალური  ტრანსფერი 

100.000

1525.000

0.00                                          

სტიქიის  შედეგების  სალიკვიდაციო  ღონისძიებების  განხორციელების  თაობაზე 

836.920

0.00

  0.00

საქართველოს  მთავრობის  სარეზერვო  ფონდიდან  გამოყოფილი  თანხები 

1600.000

0.00

  0.00

სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამა

812.000

825.742

812.000

მაღალმთიანი  განვითარების  ფონდი

400.000

290.221

0.00

საპილოტე  რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტები

2667.927

0.000

0.00

სახ.პროგრამის  განახლებული  რეგიონების  ფარგ.განს.პროგრამები

1407.091

0.000

0.00

ინფრასტრუქტურის  განვითარებისათვის  და  სხვა  მიმდ.ღონისძიებების                              დასაფინანსებლად

1507.748

1307.120

0.00

სახელმწიფო  გრანტი

0

2379.600

0.00

აზიური  ფაროსანის  წინააღმდეგ  გასატარებელი  ღონისძიებების  შესახებ 

0.00

  0.00

0.00 

მუხლი  6.  ბიუჯეტის  სხვა  შემოსავლები

ბიუჯეტის  სხვა  შემოსავლები  განისაზღვროს  7486.600  ათასი  ლარით:

                                                                                                                               ათას  ლარში

დასახელება

  2022  წლის  ფაქტი

  2023  წლის  გეგმა

  2024  წლის  პროექტი

  სხვა  შემოსავლები

6531.550

9028.483

7486.600

  შემოსავლები  საკუთრებიდან 

3963.278

5657.904

 

5299.400

პროცენტი

139.673

157.904

100.000

  რენტა 

3823.605

5500.000

5199.400

  საქონლისა  და  მომსახურების  რეალიზაცია 

2124.22

2054.000

2041.200

ადმინისტრაციული  მოსაკრებლები  და  გადასახდელები 

2124.22

2054.000

2041.200

სამხედრო  სავალდებულო  სამსახურის  გადავადების  მოსაკრებელი

0.800

0.00

0.0

სანებართვო  მოსაკრებელი 

44.400

15.000

0.000

სათამაშო  ბიზნესის  მოსაკრებელი 

2024.000

2024.000

2024.000

ადგილობრივი  მოსაკრებელი  დასახლებული  ტერიტორიის  დასუფთავებისათვის   

17.204

15.000

17.200

არასაბაზრო  წესით  გაყიდული  საქონელი  და  მომსახურება 

0.0

0,00

0.000

  სანქციები  (ჯარიმები  და  საურავები) 

174.153

258.320

                           146.000

  შერეული  და  სხვა  არაკლასიფიცირებული  შემოსავლები 

305.296

1058.259

0.000

მუხლი  7.  ბიუჯეტის  ხარჯები  ეკონომიკური  კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის  ხარჯები  განისაზღვროს    28278.000  ათასი  ლარით:                                                                                                                           ათას  ლარში

დასახელება

2022
წლის
  ფაქტი 

  2023  წლის  გეგმა 

  2024  წლის  პროექტი 

  სულ 

  მათ  შორის 

  სულ 

  მათ  შორის 

  სახელმწიფო  ბიუჯეტის  ფონდები

  საკუთარი  შემოსავლები

სახელმწიფო  ბიუჯეტის  ფონდები

  საკუთარი  შემოსავლები

  ხარჯები

24695.944

29143.300

2222.120

26921.180

28278.000

270.000

28008.000

  შრომის  ანაზღაურება 

3393.065

3684.990

185.000

3499.990

3984.000

0.000

3984.000

  საქონელი  და 

მომსახურება 

2426.008

2813.087

1331.120

1481.967                              

1572.000

0.000

1572.000

  პროცენტები 

38.044

53.000

0.000

                           53.000                                        

53.000

0.000

53.000

  სუბსიდიები 

  15615.896 

18457.874

171.000

18286.874                              

19990.000

260.000

19730.000

გრანტები

 75.478

110.460

0.000

110.460

70.000

0.000

70.000

  სოციალური  უზრუნველყოფა 

2006.524

2493.910

10.000

2483.910 

2152.000

10.000

2142.000

  სხვა  ხარჯები 

1140.929

1529.979

525.000

1004.979

457.000

0.000

457.000

მუხლი  8.  ბიუჯეტის  არაფინანსური  აქტივების  ცვლილება

ბიუჯეტის  არაფინანსური  აქტივების  ცვლილება  განისაზღვროს  16083.725  ათასი  ლარით,  მათ  შორის,  არაფინანსური  აქტივების  ზრდა  -  16133.725  ათასი  ლარით,  ხოლო  არაფინანსური  აქტივების  კლება  -  50.000  ათასი  ლარით:

ათას  ლარში

პროგკოდი

  არაფინანსური  აქტივების  ზრდა  პროგრამების  მიხევით

  2022  წლის
ფაქტი

  2023  წლის  გეგმა

  2024  წლის  პროექტი

  01  00 

  მმართველობა  და  საერთო  დანიშნულების  ხარჯები

97.309

360.141

148.744

  01  01 

                           საკანონმდებლო  და  აღმასრულებელი  ხელისუფლების  საქმიანობის  უზრუნველყოფა 

97.309

360.141

148.744

  02  00 

  ინფრასტრუქტურის  განვითარება 

14042.563

12942.979

13564.565

  02  01 

                           საგზაო  ინფრასტრუქტურის  განვითარება 

10322.950

8550.687

9140.344

  02  02 

                           წყლის  სისტემების  განვითარება 

1185.097

402.891

2592.935

  02  03 

                                 გარე  განათება 

80.868

219.700

0.000

  02  04

მუნიციპალური  ტრანსპორტის  განვითარება

0.000

708.072

0.000

  02  06

                           ბინათმესაკუთრეთა  ამხანაგობების  განვითარება 

0.000

0.000

0.000

02  07

კეთილმოწყობის  ღონისძიებები

2423.183

3060.853

1831.286

  02  08 

სასაფლაოების  მოვლა  შენახვა

30.465

0.776

0.000

  02  09 

                                 სარწყავი  არხების  და  ნაპირსამაგრი  ნაგებობების  მოწყობა,  რეაბილიტაცია  და  ექსპლოატაცია 

0.000

0.000

0.000

  03  00 

  დასუფთავება  და  გარემოს  დაცვა 

361.210

562.360

143.541

  03  01 

                           დასუფთავება  და  ნარჩენების  გატანა 

159.134

450.860

0.000

  03  03

                                 კაპიტალური  დაბანდებები  დასუფთავების  სფეროში 

55.500

0.000

0.000

03    04

სანიაღვრე  არხის  აღდგენა

146.576

111.500

143.541

  04  00 

  განათლება 

358.074

54.269

0.000

  04  01 

                           სკოლამდელი  დაწესებულებების  ფუნქციონირება 

17.655

15.100

0.000

  04  02 

                           სკოლამდელი  დაწესებულებების  რეაბილიტაცია,  მშენებლობა 

0.000

39.169

0.000

04  03

ზოგადი  განათლების  ხელშეწყობა

340.419

0.000

0.000

  05  00 

  კულტურა,  ახალგაზრდობა  და  სპორტი 

1157.643

2543.811

2276.875

  05  01 

                           სპორტის  სფეროს  განვითარება 

566.105

1428.686

2201.875

  05  02 

                           კულტურის  სფეროს  განვითარება 

591.538

1115.125

75.000

  06  00 

  ჯანმრთელობის  დაცვა  და  სოციალური  უზრუნველყოფა 

32.8

456.600

0.000                                    

  06  01 

                           ჯანმრთელობის  დაცვა 

0.000

0.000

0.000

06  02

სოციალური  დაცვა

32.8

456.600

0.0

 

  სულ  არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

16049.599

16920.160

16133.725

ათას  ლარში

დასახელება

  2022  წლის
ფაქტი

  2023  წლის  გეგმა

  2024  წლის  პროექტი

  არაფინანსური  აქტივების  კლება

97.880

96.000

50.000

  ძირითადი  აქტივები

88.270

29.000

50.000

  არაწარმოებული  აქტივები

9.610

67.000

0.000

                                  მიწა 

9.610

67.000

0.000

მუხლი  9.  ბიუჯეტის  ხარჯებისა  და  არაფინანსური  აქტივების  ფუნქციონალური  კლასიფიკაცია

განისაზღვროს  ბიუჯეტის  ხარჯებისა  და  არაფინანსური  აქტივების  ზრდა  ფუნქციონალურ  ჭრილში  შემდეგი  რეადაქციით:

ათას  ლარში

ფუნქცი

ონალური  კოდი

  დასახელება

  2022  წლის
ფაქტი

  2023  წლის  გეგმა

  2024  წლის  პროექტი

  7.1 

  საერთო  დანიშნულების  სახელმწიფო  მომსახურება

5122.721                           

5857.071                           

5991.744                           

  7.1.1 

  აღმასრულებელი  და  წარმომადგენლობითი  ორგანოების  საქმიანობის  უზრუნველყოფა,  ფინანსური  და  ფისკალური  საქმიანობა,  საგარეო  ურთიერთობები 

5001.464 

5517.000

5671.744 

  7.1.1.1 

  აღმასრულებელი  და  წარმომადგენლობითი  ორგანოების  საქმიანობის  უზრუნველყოფა 

5001.464                           

5517.000                           

5671.744  

  7.1.1.2 

  ფინანსური  და  ფისკალური  საქმიანობა 

0.0

160.071                           

150.000

  7.1.6 

  ვალთან  დაკავშირებული  ოპერაციები 

114.828

  130.000                                 

  130.000    

7018

სხვა  არაკლასიფიცირებული  საქმიანობა 

საერთო  დანიშნულების 

სახელმწიფო  მომსახურებაში

6.429

50.000

40.000

  7.4 

  ეკონომიკური  საქმიანობა

13166.650

12058.759 

12040.344

  7.4  5 

  ტრანსპორტი 

11923.729

 11209.259                           

 11225.025

  7.4  5  1 

  საავტომობილო  ტრანსპორტი  და  გზები 

11923.729

11209.259                           

 11225.025

  7.4  5  5 

  მილსადენები  და  სხვა  სახის  სატრანსპორტო  საშუალებები 

0.000

0.000   

0.000

7049

სხვა  არაკლასიფიცირებული  საქმიანობა 

ეკონომიკურ  საქმიანობაში

1242.921

849.500

815.319

  7.5 

  გარემოს  დაცვა

2437.883                           

3105.080

2643.541

  7.5  1 

  ნარჩენების  შეგროვება  გადამუშავება  და  განადგურება 

2235.807                           

  2773.580                           

2500.000

7.5.6

სხვა  არაკლასიფიცირებული  საქმიანობა 

გარემოს  დაცვის  სფეროში

202.076

331.500

143.541

  7.6 

  საბინაო  კომუნალური  მეურნეობა

5532.619        

5847.491                           

6009.221

  7.6  1 

  ბინათმშენებლობა 

 634.754                           

834.871

115.000

  7.6  2 

  კომუნალური  მეურნეობის  განვითარება 

0.000

0.000

0,000

  7.6  3 

  წყალმომარაგება 

1926.122 

1172.891

3412.935

  7.6  4 

  გარე  განათება 

518.095  

778.100

650.000

  7.6  6 

  სხვა  არაკლასიფიცირებული  საქმიანობა  საბინაო  კომუნალურ  მეურნეობაში 

2453.648    

3061.629                           

1831.286

  7.7 

  ჯანმრთელობის  დაცვა

175.393

239.900

260.00                           

  7.7  4 

  საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  მომსახურება 

147.393                           

232.900 

260.000

7076

სხვა  არაკლასიფიცირებული  საქმიანობა 

ჯანმრთელობის  დაცვის  სფერეში

28.000

7.000

0.000

  7.8 

  დასვენება,  კულტურა  და  რელიგია

6112.333   

8512.475                           

8406.875                           

  7.8  1 

  მომსახურება  დასვენებისა  და  სპორტის  სფეროში 

2627.913    

3827.922                           

 4751.875                           

  7.8  2 

  მომსახურება  კულტურის  სფეროში 

3147.025  

4560.595                           

3425.000

  7.8  4 

  რელიგიური  და  სხვა  სახის  საზოგადოებრივი  საქმიანობა 

220.000  

370.000                           

100.000                           

7086

სხვა  არაკლასიფიცირებული  საქმიანობა  დასვენების , 

კულტურისა  და  რელიგიის  სფეროში

117.395

123.958

130.000

  7.9 

  განათლება

6170.395                           

7498.317                           

7000.000                           

  7.9  1 

  სკოლამდელი  აღზრდა 

4654.078

6150.728                           

7000.000                           

  7.9  2 

  ზოგადი  განათლება 

1175.898

1308.420                              

0,0

  7.9  2  2 

  საბაზო  ზოგადი  განათლება 

0,0

0,0                              

0,0

70923

საშუალო  და  ზოგადი  განათლება

340.419

39.169                              

0.0

  7  10 

  სოციალური  დაცვა

2104.333   

3021.367                           

2137.000

  7  10  1 

  ავადმყოფთა  და  შეზღუდული  შესაძლებლობების  მქონე  პირთა  სოციალური  დაცვა 

1234.033   

1127.260                           

1142.000

71011

ავადმყოფთა  სოციალური  დაცვა 

1052.303

937.260

952.000

71012

შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე  პირთა 

სოციალური  დაცვა

181.730

190.000

190.000

  7  10  2 

  ხანდაზმულთა  სოციალური  დაცვა 

23.500                           

26.000                           

25.000

  7  10  4 

  ოჯახებისა  და  ბავშვების  სოციალური  დაცვა 

481.740                           

1349.495

525.000                           

  7  10  7 

  სოციალური  გაუცხოების  საკითხები,  რომლებიც  არ  ექვემდებარება  კლასიფიკაციას 

207.560  

336.975  

325.000

  7  10  9 

  სხვა  არაკლასიფიცირებული  საქმიანობა  სოციალური 
დაცვის  სფეროში 

157.500

181.637

120.000

 

  სულ

40822.327     

46140.460           

44488.725

მუხლი  10.  ბიუჯეტის    საოპერაციო  და  მთლიანი  სალდო

ბიუჯეტის  მთლიანი  სალდო  განისაზღვროს  -4781.831  ათასი  ლარით,  ხოლო  საოპერაციო  სალდო  11301.894  ათასი  ლარით:

ათას  ლარში

დასახელება

  2022  წლის  ფაქტი

  2023  წლის  გეგმა

  2024  წლის  პროექტი

  საოპერაციო  სალდო 

15802.220                           

15334.759                           

11301.894                           

  მთლიანი  სალდო 

-122.982                           

-1485.801                           

-4781.831 

მუხლი  11.  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ფინანსური  აქტივების  ცვლილება

ბიუჯეტის  ფინანსური  აქტივების  ცვლილება  განისაზღვროს  -4858.831  ათასი  ლარით:

ათას  ლარში

დასახელება

  2022  წლის  ფაქტი

  2023  წლის  გეგმა

  2024  წლის  პროექტი

  ფინანსური  აქტივების  ცვლილება

-199.766

-1562.801                           

-4858.831

  ზრდა 

2840.354

0.0                              

0.0                              

                                  ვალუტა  და  დეპოზიტი 

2840.354

0.0                              

0.0                              

  კლება 

3040.120

1562.801                           

4858.831                           

                                  ვალუტა  და  დეპოზიტი 

3040.120

                                     1562.801                           

4858.831                           

ფინანსური  აქტივების  კლება  4858.831  ათასი  ლარის  ოდენობით. 

მუხლი  12.  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ვალდებულებების  ცვლილება

ბიუჯეტის  ვალდებულებების  ცვლილება  განისაზღვროს  77.000  ათასი  ლარი  ოდენობით.  აღნიშნული  წარმოადგენს  მუნიციპალური  განვითარების  ფონდიდან  2017  წელს  მიღებული  სესხის  ძირითადი  თანხის  დაფარვას.  (დასუფთავების  3  ერთეული  სპეც.  ავტომანქანა  და  100  ცალი  ურნა)    მუნიციპალიტეტის  სასესხო  დავალიანება  2024  წლის  1  იანვრისათვის  შეადგენს  196.086  ათას  ლარს. 

თავი  II

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  პრიორიტეტბი,  პროგრამები,  ქვეპროგრამები

მუხლი  13.

ინფრასტრუქტურის  განვითარება  02  00

მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურის  განვითარება  და  გაუმჯობესება  პირდაპირ  კავშირშია  მუნიციპალიტეტეის  მოსახლეობის  კეთილდღეობასთან.  ინფრასტრუქტურისმოწესრიგება  (როგორიცაა  გზების,  სკვერების  მოვლა-პატრონობა    და    სხვა)  ხელს  უწყობს  მუნიციპალიტეტში  ინვესტიციების  მოზიდვას,  რაც  წინა  პირობაა  ტურიზმის,  მრეწველობის,  სოფლის  მეურნეობისა  და  სხვა  დარგების  განვითარების. 

კოდი

პროგრამის  დასახელება 

საგზაო  ინფრასტრუქტურის  განვითარება

2024  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

02  01

9140.344                                    

პროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

მუნიციპალიტეტის  სივრცითი  მოწყობის,  არქიტექტურის,  ინფრასტრუქტურისა  და  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის  სამსახური 

პროგრამის  აღწერა 

საგზაო  ინფრასტრუქტურის  განვითარება,  პროგრამა  ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  ტერიტოტიაზე  არსებული  ადგილობრივი  მნიშვნელობის  გზების  (საგზაო  ინფრასტრუქტურასთან  დაკავშირებული  ნაგებობების)    კაპიტალურ  და  მიმდინარე  შეკეთებას,  მუნიციპალიტეტში  ახალი  გზების  მშენებლობას.  პროგრამის  დაფინანსების  ძირითად  წყაროს  წარმოადგენს  სახელმწიფო  ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი  კაპიტალური  ტრანსფერი,  ადგილობრივი  ბიუჯეტის  საკუთარი  სახსრები  უმეტესწილად  ხმარდება  მოვლა  პატრონობას,  გზების  მიმდინარე  შეკეთებას  და  თანადაფინანსებას.
მიმდინარე  პერიოდისათვის  მუნიციპალური  გზების  70%  სრულად  რეაბილიტირებულია,  დარჩენილ  ნაწილზე  მიმდინარეობს  სარეაბილიტაციო  სამუშაოები,  ხოლო  ნაწილზე  იგეგმება  შესაბამისი  სამუშაობის  ჩატარება.
სარეაბილიტაციო  გზების  შერჩევა  და  პრიორიტეტიზაცია  ხორციელდება  მოსახლეობის  მოთხოვნების  შესაბამისად,  ასევე  მხედველობაში  მიიღება  სტიქიური  მოვლენების  შედეგების  აღმოფხვრა  და  სხვა  წინასწარ  გაუთვალისწინებელი  ღონისძიებები.
პროგრამის  ფარგლებში  ფინანსდება  2  ქვეპროგრამა:
-  გზების  მიმდინარე  შეკეთება;
გზების  მშენებლობა  და  კაპიტალური  რეაბილიტაცია;

გზების  მშენებლობა-კაპიტალური  შეკეთება  ქვეპროგრამის  ფარგლებში  ხორციელდება  მუნიციპალიტეტში  არსებული  ადგილობრივი  მნიშვნელობის  დაზიანებული  და  ამორტიზირებული  გზების    კაპიტალური  (  საგზაო  ინფრასტრუქტურასთან  დაკავშირებული  ნაგებობების)  შეკეთება/რეაბილიტაცია. 
საგზაო  ინფრასტრუქტურის  მოვლა  -შენახვა  ქვეპროგრამის  ფარგლებში  განხორციელებული  სამუშაოები  მოიცავს    ასფალტირებული  ქუჩების  დაზიანებული  მონაკვეთების  აღდგენა-  რეაბილიტაციას  (მათ  შორის,  ე.წ.  ორმული  შეკეთება),  ასევე,  არაასფალტირებული  ქუჩების  გრუნტის  საფარის  მოსწორებას  და  მოხრეშვა-მოშანდაკებას. 

პროგრამის  მიზანი  და  მოსალოდნელი  შედეგი

პროგრამის  საბოლოო  მიზანია  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  არსებული  ყველა  მუნიციპალური  გზის  (მათ  შორის,    ტროტუარების  და  სხვა  საგზაო  ინფრასტრუქტურასთან  დაკავშირებული  ნაგებობების)  რეაბილიტაცია;  მუნიციპალიტეტის  საჭიროებებიდან  და  მოსახლეობის  მოთხოვნებიდან  გამომდინარე  ახალი  გზების  მშენებლობა;  არსებული  გზების  მაღალი  ხარისხის  შენარჩუნება;  მგზავრთა  გადაადგილების  დროის  შემცირება;  ტურიზმის  ხელშეწყობა;  მოსახლეობის  სოციალურ  ეკონომიკური  მდგომარეობის  გაუმჯობესება;
პროგრამის  საბოლოო  შედეგი:  მოწესრიგებული  საგზაო  ინფრასტრუქტურა

 

კოდი

ქვეპროგრამის  დასახელება 

გზების  მშენებლობა    და  კაპიტალური  შეკეთება

2024  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

02  01  02

7343.726                                    

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

მუნიციპალიტეტის  სივრცითი  მოწყობის,  არქიტექტურის,  ინფრასტრუქტურისა  და  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა 

საგზაო  ინფრასტრუქტურის  განვითარება,  პროგრამა  ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  ტერიტოტიაზე  არსებული  ადგილობრივი  მნიშვნელობის  გზების  კაპიტალურ  შეკეთებას,  მუნიციპალიტეტში  ახალი  გზების  მშენებლობას.  პროგრამის  დაფინანსების  ძირითად  წყაროს  წარმოადგენს  სახელმწიფო  ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი  კაპიტალური  ტრანსფერი,  ადგილობრივი  ბიუჯეტის  საკუთარი  სახსრები  უმეტესწილად  ხმარდება  გზების  პროექტირებასა  და  დაფინანსებული  სამუშაოების  შევსებას,    მუნიციპალიტეტის  მოასფალტებული  გზების  70%  აკმაყოფილებს  საგზაო  სტანდარტებს.  ამიტომ  2024  წლისთვის  იგეგმება  ისეთი  საგზაო  სამუშაოები  რომელიც  დააკმაყოფილებს  საგზაო  სტანდარტებს.  (ობიექტებს  გაეწევათ  საინჟინრო  მონიტორინგი)

 

დასახელება 

 

ცენტრალური

ადგილობრივი

1

სოფელ  ვაჭევში  გზის  რეაბილიტაცია

0

176000

2

სოფ.ქვედა  ბერეთისაში  კვიჟინაძეების  უბნის  გზის  რეაბილიტაცია

0

22587

3

სოფელ  ქვედა  ბერეთისის  ზედა  კვიჟინაძეების  გზის  რეაბილიტაცია

0

154987

4

რეგიონალური  განვითარების  ფონდებიდან  გამოყოფილი  თანხების  თანადაფინანსება

0

297065

5

საინჟინრო  მონიტორინგის  თანხა

0

233026

6

სოფელ  დარკვეთში-მოხოროთუბანი  ახალი  დასახლების  გზის  რეაბილიტაცია

0

120966

7

სოფელ  ითხვისში  სილების  უბნის  გზის  რეაბილიტაცია

0

264953

8

სოფ.ნავარძეთში  კაპანაძეების  უბნის  გზის  რეაბილიტაცია

0

191228

9

სოფ.ზედუბანში  ჭალისუბნის  გზის  რეაბილიტაცია

0

339258

10

სოფელ  თაბაგრებში  ორ  მონაკვეთზე  გზის  რეაბილიტაცია

0

279999

11

სოფ.რგანის  და  სოფელ  ვაჭევის  გზის  რეაბილიტაცია(გველესიანების  უბნიდან  კვერნების  უბნამდე  მისასვლელი  გზის  რეაბილიტაცია

0

49945

12

ქალაქის  ტერიტორიაზე  მოსაცდელების  მოწყობის  სამუშაოებისათვის

0

100000

13

ჭიათურა-სარქველეთუბნის  გზის  რეაბილიტაცია

0

395

14

სოფელ  ხრეითში  სპარიეთის  უბნის  გზის  რეაბილიტაცია

0

427910

15

ჭავჭავაძის  ქუჩის  გზისა  და  ტროტუარის  რეაბილიტაცის  სამუშაოები

152376

79822

16

გურაბანიძეებიდან  სოფელ  ვაკევისამდე  გზის  რეაბილიტაცია

626048

32950

17

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტი,  სოფელ  ზოდი-ზედუბნის  დამაკავშირებელი  გზის  მოწყობა   

31079

43630

18

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  სოფელ  რცხილათში,  სტიქიის  შედეგად  დაზიანებული  საავტომობილო  გზის  აღდგენა

200000

0

19

სოფელ  ტყემლოვანაში,  კაპანაძეების  უბანში  1  კმ-იანი  გზის  მოწყობის  სამუშაოები

211418

0

20

სოფელ  მეჩხეთურში,  ცენტრალური  გზის  (ეკლესიიდან  სოფლის  ბოლომდე  2  კმ  )  მოწყობის  სამუშაოები

200700

0

21

სოფელ  ცხრუკვეთში  ჭიპაშვილების  უბანში  900  მეტრი  გზის  მოწყობა

219625

0

22

სოფელ  თვალუეთში  სკოლამე  მისასვლელი  გზის  მოწყობა  400  მეტრზე

101669

0

23

სოფელ  საკურწეში,  ბედინაშვილების  უბანში  გზის  მოწყობა

174140

0

24

სოფელ  ზედა  რგანში  450  მეტრი  გზის  მოწყობა

121887

0

25

სოფელ  ითხვისში  ლომიძეების  უბნის  გზის  მოწყობის  სამუშოები

100700

0

26

სოფელ  ხრეითში  მოდებაძეები  მიხელიძეების  (კალოს  უბნის)  გზის  მოწყობის  სამუშაოები

100700

0

27

სოფელ  ხრეითში,  მემორიალის  მიმდებარედ  ,  გამყრელიძეები,  ბაქრაძეების  კერესელიძეების  გზის  მოწყობა

100700

0

28

სოფელ  რკვიანის  საუბნო  გზის  მოწყობის  სამუშაოები

100700

0

30

სოფელ  რკვიანის  ტაძრამდე  მისასვლელი  და  კოპიტებამდე  გაგრძელების  გზის    რეაბილიტაციის  სამუშაოები

100700

0

31

სოფელ  ჯოლხეეთში  სასაფლაომდე  მისასვლელი  გზის  მოწყობა

58305

0

32

სოფელ  ღვითორში  სკოლამდე    მისასვლელი    და  ბაბრების  უბნის  გზის  რეაბილიტაცია

164202

0

33

სოფელ  კაცხში  სასაფლაოს  მიმდებარედ  500  მეტრი  გზის  მოწყობა

169447

0

34

კოროხნალის  დაგასახვევიდან  25-ის  მაღაროს  დასახლებაში  სკვერის  მიმდებარე  ტერიტორიამდე  გზის  მოწყობა

200700

0

35

სოფელ  დარკვეთში  კაციტაძეების  უბანში  800  მეტრი  გზის  მოწყობა

129185

0

36

სოფელ  დარკვეთში  სკოლასთან  მისასვლელი  გზის  მოწყობა

167753

0

37

ჭიათურაში  ნინოშვილის  ქუჩაზე    ტროტურებისა  და  გარე  განათების  ქსელის  რეაბილიტაცია

1034563

0

 

საპროექტო  სამუშაოები 

0

58408

 

სოფელ  ვანში  გზის,  სოფელ  ხვაშითში  ბუზალაძეების  უბანში  დაახლოებით  1,5კმ  გზის,  სოფელ  თაბაგრებში  ღრეჭიების  უბნიდან  კოტრების  უბნის  მონაკვეთზე  250  გრძ.მ-ზე  გზის  და  კედლის,  სოფელ  თაბაგრებში  კენჭოშვილების  უბანში  გაგა  კენჭოშვილის  სახლამდე  გზის  მოწყობა  50გრძ.მ-ზე,  სოფელ  მღვიმევში  საბავშვო  ბაღთან  მისასვლელი  გზის  რეაბილიტაცია  350გრძ.მ,  სოფელ  ტყემლოვანაში  ხარტონაშვილების  უბანში  250  გრძ.მ-ზე  გზის,  სოფელ  ეწერში  ხელოსნიშვილების  უბნიდან  სკოლამდე  მისასვლელი    300გრძ.მ-ზე  გზის,  სოფელ  ზედუბანში  ჭალის  უბანის150  გრძ.მ-ზე  გზის,  სოფელ  ზოდში  ლია  ჭიღლაძის  სახლამდე  300  გრძ.მ-ზე  გზის,  სოფელ  ითხვისში  მოცრაძეების  უბანში  ორ  მონაკვეთზე  150-150  გრძ.მ-ზე  გზის  და  არხის  მოწყობის,  სოფელ  ბჟინევში  დვალაშვილები-აბდუშელიშვილების  უბანში  400  გრძ.მ-ზე  გზის  მოწყობის,  სოფელ  ითხვისში  მეგრელიშვილების  უბანში  70  გრძ.მ-ზე  გრძ.მ-ზე  გზის  მოწყობის,  სოფელ  მღვიმევში  ნაბულების  უბანში  300  გრძ.მ-ზე  გზის  მოწყობის,  სოფელ  ნავარძეთში  ჭანკვეტაძეების  უბნის  გზის  150  გრძ.მ-ზე  მოწყობის,  სოფელ  რკვიანში  ,,სათბურების„  უბანში  800  გრძ.მ-ზე  გზის  მოწყობის,  სოფელ  წირქვალში  ჭიტაძეების  უბანში  ეთერი  ჭიტაძის  სახლის  მიმდებარედ  100  გრძ.მ-ზე  გზის  მოწყობის,  მეჩხეთურში  ბურჯანაძეების  უბანში  300  გრძ.მ-ზე  გზის  მოწყობის,  სოფელ  წირქვალში  გურულების  უბანში  ქვედა  მხრიდან  შესასვლელი  200  გრძ.მ  გზის  მოწყობის,  სოფელ  ხალიფაურში  ფირანიშვილების  უბანში  400  გრძ.მ  -ზე  გზის  მოწყობის,  სოფელ  ზოდში  ეგნატე  ჭიღლაძის  სახლთან  150გრძ.მ-ზე  გზის  მოწყობის,  სოფელ  ზოდში  ინგა  ღუღუნიშვილის  სახლთან    300  გრძ.მ  -ზე  გზის  მოწყობის,  სოფელ  უსახელოში  ახალ  სალოცავთან  მისასვლელი  800  გრძ.მ  -ზე  გზის  მოწყობის,  სოფელ  წირქვალში  კაციტაძეების  უბანში  გურამი  მოდებაძის  სახლთან  გზის  მოწყობის,  სოფელ  ჭილოვანში  მუხების  დასახლების  400  გრძ.მ  -ზე  გზის  მოწყობის,  სოფელ  წასრში  ბრეგვაძეების  უბანში  150  გრძ.მ-ზე  გზის  მოწყობის,სოფელ  ქვედა  ბერეთისაში  ქვედა  კვიჟინაძეები-გოგიტიშვილების  უბანში  გზის  მოწყობის,  სოფელ  ვაჭევში  გივიშვილების  უბანი,  ხერგულისკენ  მიმავალი  800გრძ.მ-ზე  გზის  მოწყობის,  სოფელ  ვაჭევში  ზუბიაშვილების  უბანი,  ცენტრისკენ  მიმავალი  850  გრძ.მ-ზე  გზის  მოწყობის,  სოფელ  ვაჭევში  ბერიკიშვილების  უბანი  150  გრძ.მ-ზე  გზის  მოწყობის,  სოფელ  ზოდში  გიორგაძეების  უბანში  გზის  მოწყობის,  სოფელ  ღვითორში,  ქვრივიშვილების  უბანი  200გრძ.მ-ზე  გზის  მოწყობის,  სოფელ  ცხრუკვეთში  სარიტუალო  დარბაზთან  მისასვლელი  გზის  მოწყობის,  სოფელ  სვერში  გვალაზაურის  უბნის  გზის  მოწყობის,  სოფელ    ბერეთისაში  ლაღიაშვილების  უბნის  1000  მეტრის  გზის  მოწყობის,  სოფელ  ბერეთისაში  სკოლიდან  ცენტრამდე  მისასვლელი  500  მეტრი  გზის,    სოფელ  წყალშავში  მოცეკვავეების  უბანში  გზის  მოწყობის.  ჭიათურაში,  ვაჩნაძის  ქუჩასთან  დამაკავშირებელი  საავტომობილო  ხიდის  მოწყობის-საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის  მომზადება  (ხელშეკრულება  გაფორმებულია).

0

0

 

სულ                                 ჯამი

4466597

2877129

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

ხიდებისა  და  მოაჯირების  აღდგენა  მშენებლობა

2024  წლის  დაფინანსება                           
(ათას  ლარში)

 

02  01  04

981.299

 

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  სივრცითი  მოწყობის,    არქიტექტურისა  და  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის    ერთ  -ერთ  პრიორიტეტს  წარმოადგენს  მოწესრიგებული  ხიდები  და  მოაჯირები  რათა  უზრუნველყოფილ  იქნას  მოსახლეობის  უსაფრთხოდ  გადაადგილება.  ქვეპროგრამით  განხორციელდება    ჭიათურაში  რკინიგზის  სადგურის  მიმდებარედ  საფეხმავლო  ხიდის  მოწყობა.  ობიექტს  გაეწევა  საინჟინრო  მონიტორინგი.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

საყრდენი  კედლების  აღდგენა  მშენებლობა

2024  წლის  დაფინანსება                           
(ათას  ლარში)

 

02  01  05

731.067

 

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  სივრცითი  მოწყობის,    არქიტექტურისა  და  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის  სამსახური.

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

საყრდენი  კედლების  აღდგენა  მშენებლობა  ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე,  განსაკუთრებით  ქალაქ  ჭიათურის  ტერიტორიაზე  არსებული  საყდენი  კედლების  რეაბილიტაციას  (ვინაიდან  ქალაქი  ჭიათურის  ნაწილი  წარმოადგენს  ტერასულ  დასახლებას)  და  მოწყობას  ქვეპროგრამის  ფარგლებში    განხორციელდება    ჭიათურაში,  ერისთავის  ქუჩა  №2  ში  დაზიანებული  საყრდენი  კედლების  დემონტაჟისა  და  ახლის  მოწყობა  საქართველოს  მთავრობის    2023  წლის  20  იანვრის  №116  განკარგულებით,  ჭიათურაში  სალიეთის  ცენტრალური  გზის  საყრდენი  კედლის  მოწყობა    საქართველოს  მთავრობის    2023  წლის  20  იანვრის  №116  განკარგულებით,  ქალაქ  ჭიათურაში  აღმაშენებლის  ქუჩაზე  №127  საყრდენი  კედლის  მოწყობა  საქართველოს  მთავრობის  2023  წლის  20  იანვრის  №116  განკარგულებით,  ქალაქ  ჭიათურაში  ერისთავის  ქუჩაზე  №31-თან  საყრდენი  კედლის  მოწყობის  სამუშაოები  საქართველოს  მთავრობის    2023  წლის  20  იანვრის  №116  განკარგულებით,  ქალაქ  ჭიათურაში  ერისთავის    ქუჩაზე    საყრდენი  კედლის  მოწყობის  სამუშაოები  საქართველოს  მთავრობის    2023  წლის  20  იანვრის  №116  განკარგულებით,  სოფელ  სვერში  გვალაზურების  უბანში  დავით  ცუცქირიძის  საყრდენი  კედლის  მოწყობის  სამუშაოები  საქართველოს  მთავრობის  2023  წლის  20  იანვრის  №116  განკარგულებით,  ქალაქ  ჭიათურაში  თბილისის  ქუჩა  №10–ში  საყრდენი  კედლის  მოწყობის  სამუშაოები  საქართველოს  მთავრობის  2023  წლის  20  იანვრის  №116  განკარგულებით,  ჭიათურაში    წმინდა  გიორგის  ქ№38-თან  საყრდენი  კედლის  რეაბილიტაცია  საქართველოს  მთავრობის  2023  წლის  20  იანვრის  №116  განკარგულებით  და    ჭიათურის  მუნიციპალიტეტში  ზოდი  წირქვალის  დამაკავშირებელ  გზაზე  ნაპირსამაგრის  მოწობა  საქართველოს  მთავრობის  2023  წლის  28  დეკემბრის  №2400  განკარგულებით.  ადგილობრივი  ბიჯეტით  განხორციელდება  საპროექტო  სამუშაოები:  ლეჟუბნის  დასახლებაში  საყრდენი  კედლის  მოწყობის,  აღმაშენებლის  ქ№11  მარინა  თეიმურაზოვას  სახლთან,  ჭავჭავაძის  ქ.№1  ბინის  უკან,  ერისთავის  ქ.№42  ნარგიზი  გოგოლაძის  სახლთან,  მღვიმევის  II  შეს  №12  სტანგერი  გელაშვილის  სახლთან,  აღმაშენებლის  ქ.№153  გურამი  ციცვიძის  სახლთან,  საბჭოს  II  შეს  №5  ფხალაძე  რამაზის    სახლთან,  ზოდი  გურაბანიძეების  ცენტრალურ  საავტომობილო  გზაზე,  მუხაძის  ქ№10  და  №12  -თან  ფიფიასა  და  ბიწაძის  სახლთან,  წმინდა  გიორგის  ქ.№44  მუხრანი  შუკაკიძის  სახლთან,  წმ.გიორგის  ქ.№63  გიორგი  დალაქიშვილის  სახლთან,  სოფელ  ჭალოვანში  ოთარი  ხვედელიძის  სახლთან,  9  აპრილის  ქ.№75  გრიგორიანი  ქრისტინას    სახლთან,  9  აპრილის  ქ№84  შოთა  კაპანაძის  სახლთან,  9  აპრილის  ქ.№54  ქეთევან  ბუჭუხიშვილის  სახლთან,  ტოლსტოის  I  შეს  №3  საყრდენი  კედლის  მოწყობის,  ტოლსტოის  ქ.№23-ში  მანანა  კუპრაძის  სახლთან,  მუხაძის  I  შეს  №2  იმედი  მუმლაძის  სახლთან,  სოფელ  ზოდში  (ქვედა  ზოდი),  კერძოდ  ხვედელიძეების    უბანში,  ცენტრალური  საავტომობილო  გზაზე  მეწყრისგან  ჩამოშლილ  ადგილზე,  სოფელ  ითხვისში  კობერიძეები,  დვალაშვილები  მახათაძეების  დამაკავშირებელი  გზის  მიმდებარედ  მეწყერის  შედეგად  დაზიანებული  გზის  გასწვრივ  საყრდენი  კედლის  მოწყობის,  ცენტრალურ  ავტოსადგურთან  საყრდენი  კედლის  მოწყობის,  გოგებაშვილის  ქ.№1  რაული  ჩიხელიძის  სახლთან,  სოფელ  მანდაეთში  პროკოფი  ციცვიძის  სახლთან  სახლთან,  ერისთავის  III  შეს  №9  ბრეგვაძე  კახაბერის  სახლთან,  სოფელ  სალიეთში  მოდებაძე  გიორგის  სახლთან,  გაგარინის  ქ.№33  ჯაჯანიძე  ტარიელის  სახლთან,  აღმაშენებლის  ქ.№141  ბონდო  ბიწაძის  სახლთან,  ქვ.ბერეთისაში  ,,ცივ  წყაროსთან“  საყრდენი  კედლის  მოწყობის,  მღვიმევის  ქ.№23-ში  ზურაბ  ვაშაძის  სახლთან  მონასტრის  მიმდებარედ  უკან  ეზოში,  სოფელ  ვანში  თენგიზი  სუთიძის  სახლთან,  გაგარინის  ქ.  №176-ში  თენგიზ  ჩაჩანიძის  სახლთან,  აღმაშენებლის  ქ.№176-ში    მიმდებარედ  ჯალაბაძე  ნატალიას  სახლთან,  ქალაქ  ჭიათურაში  წმინდა  გერმანეს  ქ.№15-ში  სახლთან,  ქალაქ  ჭიათურაში  ბათუმის  ქ.№21-ში  დიანა  ღუღუნიშვილის  სახლთან,  ქალაქ  ჭიათურაში    ბათუმის  ქ.№30-ში  მზია  ზაბახიძის  სახლთან  კედლის  მოწყობის  საპროექტო  -  სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის  მომზადება.  სტიქიის  შედეგად  დაზიანებული  პიონერთა  პარკის  და  სოფელ  მერევში  დაზიანებული  საყრდენი  კედლების  გეოლოგიური  კვლევების  ჩასატარებლად  (ხელშეკრულება  გაფორმებულია).  (ობიექტებს  გაეწევათ  საინჟინრო  მონიტორინგი).

 

პროგრამის  დასახელება 

კოდი

ფეხით  მოსიარულეთათვის  გადასასვლელების,  კიბეების  მოედნების  მოწყობა.

2024  წლის  დაფინანსება                           
(ათას  ლარში)

 

02  01  06

84.252

 

პროგრამის  განმახორციელებელი 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  სივრცითი  მოწყობის,    არქიტექტურისა  და  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის  სამსახური.

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

პროგრამა  ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  ტერიტოტიაზე  არსებული  ფეხით  მოსიარულეთა  გადასასვლელების,  კიბეებისა  და  მოედნების  კაპიტალურ  შეკეთებას,  პროგრამის  დაფინანსების  ძირითად  წყაროს  წარმოადგენს  ადგილობრივი  ბიუჯეტის  საკუთარი  სახსრები    ქვეპროგრამით  განხორციელდება:  ნაგუთის  შუალედურ  სადგურზე  ტერიტორიის  მოწყობისა  და    შემოღობვის  სამუშაოები,  მაღაროელთა  მოედნის,  ტოლსტოის  ქუჩაზე  სკვერიდან  სტადიონამდე    ასასვლელი    კიბეებისა  და  მოაჯირის    მოწყობის,  საჩხერის  გზატკეცილი№  5,  7,9  მიმდებარედ  შიდა  ეზოების  მოწყობის  საპროექტო  -  სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის  მომზადება  5000  ლარი  (ხელშეკრულება  გაფორმებულია).  ობიექტს  გაეწევა  საინჟინრო  მონიტორინგი.

 

პროგრამის  დასახელება 

კოდი

წყლის  სისტემების  განვითარება

2024  წლის  დაფინანსება                           
(ათას  ლარში)

 

02  03

820.000

 

პროგრამის  განმახორციელებელი 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  სივრცითი  მოწყობის,    არქიტექტურისა  და  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის  სამსახური.

პროგრამის  აღწერა

წყალმომარაგების  უზრუნველყოფა  როგორც  ქვეყნის  ასევე  მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ  პრიორიტეტს  წარმოადგენს.ჭიათურის  მუნიციპალიტეტში  ქალაქის  ტერიტორიაზე  წყალმომარაგების  სისტემის  ექსპლოატაციას  და  მოსახლეობის  წყლით  მომარაგებას  უზრუნველყოფს  გაერთიანებული  წყალმომარაგების  კომპანია.  მუნიციპალიტეტის  დანარჩენ  ტერიტორიაზე    მოსახლეობის  წყალმომარაგებით    უზრუნველსაყოფად    2020  წელს  შეიქმნა  შპს  ჭიათურის  წყალი,  რომელიც  უზრუნველყოფს  ახალი  ქსელების  მოწყობას  და  არსებული  ქსელების  მოვლა  პატრონობას.

პროგრამა  ითვალისწინებს  ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  არსებული  წყლის  სისტემების  სრულ  რეაბილიტაციას  და  ახლის  მოწყობას.  მათ  შორის  პრიორიტეტულია  წლის  ნებისმიერ  პერიოდში  მოსახლეობის  წყალმომარაგება.    წყლის  სისტემის  განვითარების  პროგრამა  შედგება  2    ქვეპროგრამისაგან.  ესენია: 

1.  წყლის  სისტემის  ექსპლოატაცია,  რომელსაც  ახორციელებს  შპს  ჭიათურის  წყალმომარაგების  კომპანია  (რომლის  მიზანია  სოფლად  დაზიანებული  წყლის  ქსელების  დროული  შეკეთება-ექსპლუატაცია,  წყლის  მიწოდების  რეგულაცია  უბნების  მიხედვით,  რათა  ყველა  მოსახლემ  ისარგებლოს    წყალმომარაგებით.

2.  წყალმომარაგების  სისტემის  მშენებლობა,  რეაბილიტაცია 

პროგრამის  დაფინანსების  წყაროა  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  საკუთარი  შემოსულობები.წყლის  სისტემის  განვითარების  პროგრამა  შინაარსის  მიხედვით  არის  როგორც  კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული  (წლის  სისტემის  რეაბილიატაცია,  ახლის  მოწყობა),  ასევე,  მომსახურების  (წლის  სისტემის  ექსპლოატაცია).  რაც  შეეხება  მის  ხანგრძლივობას,  იგი  ინფრასტრუქტურულ  ნაწილში  წარმოადგენს  მრავალწლიან,  ხოლო  მომსახურების  ნაწილში  მუდმივ  მოქმედ  პროგრამას.

პროგრამის  საბოლოო  მიზანი  და  მოსალოდნელი  შედეგი

პროგრამის  მიზანია  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  წყალმომარაგების  გაუმჯობესებული  სისტემები  (რომელიც  იმყოფება  მუნიციპალურ  დაქვემდებარებაში),  რომელიც  უზრუნველყოფს  მოსახლეობის  წყალმომარაგებას.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

წყალმომარაგების  სისტემის  ექსპლოატაცია

2024  წლის  დაფინანსება                           
(ათას  ლარში)

02  02  01

820.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი 

შპს  ,,ჭიათურის  წყალი“

 

ქვეპროგრამის  აღწერა

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  შპს  ჭიათურის  წყალმომარაგების  კომპანიის  სუბსიდირებას,    რომელიც  უზრუნველყოფს                           მუნიციპალიტეტის  სოფლების  წყლის  სათავე-ნაგებობების,  რეზერვუარების,  შიდა-საუბნო  და  ცენტრალური  ქსელების  მოვლა-პატრონობას  რათა  შეუფერხებლად  მოხდეს  მოსახლეობისთვის  წყლის  მიწოდება.  დაფინანსების  წყაროა    მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი  სუბსიდია.

 

ქვეპროგრამის  საბოლოო  მიზანი  და  მოსალოდნელი  შედეგი

პროგრამის  მიზანია  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  წყალმომარაგების  გაუმჯობესებული  სისტემები  (რომელიც  იმყოფება  მუნიციპალურ  დაქვემდებარებაში),  რომელიც  უზრუნველყოფს  მოსახლეობის  წყალმომარაგებას.

 

         

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

წყალმომარაგების  სისტემის  მშენებლობა,  რეაბილირტაცია

2024  წლის  დაფინანსება                           
(ათას  ლარში)

02  02  02

2592.935

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  სივრცითი  მოწყობის,    არქიტექტურისა  და  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის  სამსახური.

 

ქვეპროგრამის  აღწერა

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  სოფელ  წინსოფელში  სკინდორში  და  ჭილოვანში  წყალმომარაგების  სისტემის  მოწყობის  სამუშაოებს,  სოფ.  მორძგვეთის  წყალმომარაგების  სიტემის  რეაბილიტაცია,  საქართველოს  მთვრობის  2023  წლის  28  დეკემბრის  №  2402  განკარგულებით  სოფელ  მანდაეთის  წყალმომარაგების  ქსელის  რეაბილიტაციის  სამუშაოები  საქართველოს  მთვრობის  2023  წლის  28  დეკემბრის  №  2402  განკარგულებით    ობიექტებს  გაეწევა  ზედამხედველობა.  საევე  განხორციელდება  ადგილობრივი  ბიუჯეტით  საპროეტო  სამუშაოები:  სოფელ  გეზრულში  ,,პატიკების  წყაროს“  რეაბილიტაციის,  სოფელ  სვერში  ღვალაძეების  უბანში  არსებული  წყაროს  რეაბილიტაციაის,  სოფელ  თვალუეთში  ბოგირთან  მდებარე  წყაროსა  და  წყაროს  მიმდებარე  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის,  სოფელ  თვალუეთში  ,,კოდიწყლის  უბანში“  წყაროების(2ლოკაციაზე)  მოწყობის  საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის  მომზადება  3500  ლარი  (ხელშეკრულება  გაფორმებულია).

 

         

 

პროგრამის  დასახელება 

კოდი

გარე  განათება

2024  წლის  დაფინანსება                           
(ათას  ლარში)

02  03

650.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი 

ა(ა)იპ  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  დასუფთავებისა  და  კეთილმოწყობის  სერვის  ცენტრი

პროგრამის  აღწერა

ღამის  პერიოდში  მუნიციპალიტეტში  უსაფრთხო  გადაადგილებისთვის  და  კომფორტული  გარემოს  შექმნისთვის  მნიშვნელოვანი  ადგილი  უკავია  გამართული  გარე  განათების  ქსელის  ფუნქციონირებას.  მუნიციპალურ  ბიუჯეტში  წარმოდგენილი  გარე  განათების  პროგრამის  ფარგლებში  სწორედ  გარე  განათების  სისტემის  განვითარებისა  და  ექსპლოტაციისათვის  საჭირო  ხარჯები  ფინანსდება.    დღეის  მდგომარეობით  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  გარე  განათების  ქსელი  ფუნქციონირებს  ქალაქ  ჭიათურაში,  ჯარბელის  დასახლებიდან    სოფელ  ბერეთისის  მიმართულებით  არსებულ  მონაკვეთზე,  სოფელ  წასრის,  სოფელ  პერევისის  და  სოფელ  ხრეითის  გარკვეულ  უბნებშ,.  ქალაქ  ჭიათურასა    და  ქალაქ  საჩხერეს  შორის  არსებულ  საავტომობილო  გზის  მონაკვეთზე.  გარე  განათების  ქსელით  მოცულია  ქალაქის  მთელი  ტერიტორია  და  მუნიციპალიტეტის  სოფლების  დასახლებული  ტერიტორიის  5%. 

1.  გარე  განათების  ქსელის  ექსპლოატაცია

2.  გარე  განათების    ქსელის  ახალი  წერტილების  მოწყობა  და  რეაბილიტაცია.

გარე  განათების  პროგრამა  შინაარსის  ტიპის  მიხედვით  არის  როგორც  კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული  ხასიათის,  ასევე  -  მომსახურების.  კაპიტალური  ნაწილი  მოიცავს  გარე  განათების  ქსელის  გაფართოება-გაუმჯობესების  ღონისძიბებეს,  ხოლო  მომსახურების  ნაწილი  -გარე  განათების  არსებული  ქსელის  ექსპლოატაციას  (მ.შ.  მოხმარებული  ელექტროენერგიის  ხარჯის  ანაზღაურებას).                                 ხანგრძლივობის  მიხედვით,  ინფრასტრუქტურულ  ნაწილში  -  მრავალწლიანი. 

პროგრამის  დაფინანსების  წყაროა  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  საკუთარი  შემოსულობები.

 

პროგრამის  დასახელება 

კოდი

გარე  განათების  ქსელის  ექსპლოატაცია

2024  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

02  03  01

650.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი 

ა(ა)იპ  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  დასუფთავებისა  და  კეთილმოწყობის  სერვის  ცენტრი

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ღამის  პერიოდში  მუნიციპალიტეტში  უსაფრთხო  და  კომფორტული  გარემოს  შექმნისთვის  მნიშვნელოვანი  ადგილი  უკავია  გარე  განათებას.  შესაბამისად  საჭიროა  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  არსებულის  გარე  განათების  ქსელის  გამართული  ფუნქციონირება,  მისი  პერიოდული  შეკეთება.  დღეის  მდგომარეობით  ქალაქ  ჭიათურის    ტერიტორიაზე  გარე  განათების  ქსელით  დაფარულია  99%.ქვეპროგრამის  ფარგლებში  დაფინანსდება  გარე  განათების  არსებული  ქსელის  ექსპლოატაცია,  რომელიც  მოიცავს  შემდეგ  ღონისძიებებს:
  -  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  არსებულ  ქსელში  მწყობრიდან  გამოსული  ნათურების  გამოცვლა;
  -  ამორტიზებული  და  დაზიანებული  განათების  ბოძების  შეკეთება,  ახლით  ჩანაცვლება;
  -  დაზიანებული  სადენების  აღდგენა,  შეკეთება.
პროგრამა  ასევე  მოიცავს  გარე  განათების  ქსელის  მიერ  მოხმარებული  ელექტროენერგიის  ხარჯის  ანაზღაურებას 

 

პროგრამის  დასახელება 

კოდი

მუნიციპალური  ტრანსპორტის  განვითარება

2024  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

02  04

2900.0                              

პროგრამის  განმახორციელებელი

მუნიციპალური  საწარმო  შპს  ჭიათურის  სატრანსპორტო  კომპანია

პროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

აღნიშნული  პროგრამა  ითვალისწინებს    საბაგირო  გზის  ექსპლოატაციის  ხარჯებს  რაც  უზრუნველყოფს  მის  გამართულ  ფუნქციონირებას  და  იმ  სოფლებისა  და  დასახლებული  უბნების  საავტომობილო  ტრანსპორტით  უზრუნველყოფას  სადაც  მგზავრთა  გადაყვანა  ახორციელებდა  საბაგირო  ტრანსპორტი  (არნიშნული  ტრანსპორტის  ფუნქციონირება  შეჩერებულია  მათი    ამორტიზაციის  გამო).აღნიშნული  პროგრამის  ფარგლებში  მუნიციპალიტეტში  ხორციელდება:

1.  მუნიციპალიტეტის  სატრანსპორტო  სისტემის  სუბსიდირება,  რომლის  ფარგლებშიც  ფუნქციონირებს  შპს  ,,ჭიათურის  სატრანპორტო  კომპანია“.

  2.  მუნიციპალური  ტრანსპორტის  განახლება.

მუნიციპალიტეტის  სატრანსპორტო  სისტემის  სუბსიდირების  პროგრამა  შინაარსის  ტიპის  მიხედვით  არის  მომსახურების.ხანგრძლივობის  მიხედვით  -  მრავალწლიანი. 

მუნიციპალური  ტრანსპორტის  განახლება  თავისი  შინაარსით  წარმოადგენს  კაპიტალურ  პროექტს  პროგრამის  დაფინანსების  წყაროა  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  საკუთარი  შემოსულობები.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

მუნიციპალური  სატრანსპორტო  სისტემის  სუბსიდირება

2024  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

02  04  01

2900.0                              

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი

მუნიციპალური  საწარმო  შპს  ჭიათურის  სატრანსპორტო  კომპანია

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

შპს  ჭიათურის  სატრანსპორტო  კომპანიის  სუბსიდირების  პროგრამა  ითვალისწინებს    საბაგირო  გზის  ექსპლოატაციის  ხარჯებს  რაც  უზრუნველყოფს  მის  გამართულ  ფუნქციონირებას  და  იმ  სოფლებისა  და  დასახლებული  უბნების  საავტომობილო  ტრანსპორტით  უზრუნველყოფას  სადაც  მგზავრთა  გადაყვანა  ახორციელებდა  საბაგირო  ტრანსპორტი  (აღნიშნული  ტრანსპორტის  ფუნქციონირება  შეჩერებულია  მათი    ამორტიზაციის  გამო).  ასევე  ახორციელდება  ქალაქ  ჭიათურაში  და  მასში  შემავალი  სოფლებში  მისასვლელი  ცენტრალურ  გზებზე  დაზიანებული  ორმოლების  შეკეთებას.

მუნიციპალიტეტის  სატრანსპორტო  სისტემის  სუბსიდირების  პროგრამა  შინაარსის  ტიპის  მიხედვით  არის  მომსახურების.ხანგრძლივობის  მიხედვით  -  მრავალწლიანი. 

პროგრამის  დაფინანსების  წყაროა  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  საკუთარი  შემოსულობები  და  საკუთარი  შპს-ს  შემოსავლები,  რომელსაც  იღებს  მგზავრთა  მომსახურებიდან.

 

პროგრამის  დასახელება 

კოდი

ბინათმესაკუთრეთა  ამხანაგობების  განვითარება

2024  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

02  06 

115.000                              

პროგრამის  განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  სივრცითი  მოწყობის,    არქიტექტურისა  და  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის  სამსახური.

პროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ერთერთ  პრიორიტეტულ  ამოცანას  წარმოადგენს  ბინათმესაკუთრეთა  ამხანაგობების  ინსტიტუტის  განვითარება.

ვინაიდან  ქალაქში  მრავლადაა  მრავალსართულიანი  საცხოვრებელი  სახლები  და  ისეთი  გლობალური  პრობლემა  როგორიცაა  მათი  სახურავის,  ფასადისა  და  კორპუსებში  არსებული  ლიფტების  აღდგენა  ამ  კორპუსებში  მცხოვრები  მოსახლეობასთვის  შეუძლებელია,  აღნიშნულიდან  გამომდინარე  მუნიციპალიტეტი  ეხმარება  მათ  ზემოთ  აღნიშნული  პრობლემის  მოგვარებაში.

ქვეპროგრამის  მიზანია  მრავალსართულიან  საცხოვრებელ  სახლებში  მცხოვრებთა  პირობების  გაუმჯობესების  ხელშეწყობა.

პროგრამა  მუნიციპალური  ამხანაგობების  ხელშეწყობას  და  უზრუნველყოფს  ისეთი  პროგრამების  განვითარებას  როგორიცაა: 

1.  მრავალსართულიანი  სახლების  ლიფტების  რეაბილიტაცია

  2.  საცხოვრებელი  სახლების  სახურავების  რეაბილიტაციას,  სახურავი  მასალის  შეძენას.

3.  საცხოვრებლი  სახლებისა  და  ფასადების  აღდგენა.

მუნიციპალიტეტი  უზრუნველყოფს  მრავალსართულიან  საცხოვრებელ  სახლებში  მცხოვრებთა  კომფორტული  გადაადგილებისათვის  საცხოვრებელი  სახლების  ლიფტების  აღდგენას.  მოსახლეობის  საცხოვრებელი  პირობების  შენარჩუნებისათვის  უზრუნველყოფს  საცხოვრებელი  სახლებისათვის  რბილი  გადახურვისა  და  ლითონის  სახურავის  შეძენასა  და  გადაცემას  ამხანაგობებისათვის.  აგრეთვე  უზრუნველყოფს  საცხოვრებელი  სახლების  საქსპლოატაციო  ვადის  გახანგრძლივებისა  და  იერსახის  შენარჩუნებისათვის  ფასადების  რეაბილიტაციის  (შეღებვა-  შეკეთების)  სამუშაოებს.

პროგრამის  დაფინანსების  წყაროა  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  საკუთარი  შემოსულობები. 

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

 

საცხოვრებელი  სახლების  სახურავების  რეაბილიტაცია  სახურავის  მასალის  სეძენა

2024  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

02  06  02

100.0                              

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  სივრცითი  მოწყობის,    არქიტექტურისა  და  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის  სამსახური.

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ერთერთ  პრიორიტეტულ  ამოცანას  წარმოადგენს  მოსახლეობის  საცხოვრებელი  პირობების  შენარჩუნება.  ქვეპროგრამის  ფარგლებში  მუნიციპალიტეტი  უზრუნველყოფს  საცხოვრებელი  სახლებისათვის  რბილი  გადახურვისა  და  ლითონის  სახურავის  შეძენასა  და  გადაცემას  ამხანაგობებისათვის.                           

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

 

საცხოვრებელი  სახლების  ფასადების  აღდგენა

2024  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

02  06  03

15.000                              

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  სივრცითი  მოწყობის,    არქიტექტურისა  და  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის  სამსახური.

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ერთერთ  პრიორიტეტულ  ამოცანას  წარმოადგენს  მოსახლეობის  მრავალსართულიანი  საცხოვრებელი  სახლების  იერსახის    შენარჩუნება.  ქვეპროგრამის  ფარგლებში  განხორციელდება  ჭიათურაში,  ჭავჭავაძის  ქუჩაზე  №1  და  №3  მრავალბინიანი  საცხოვრებელი  სახლების  ფასადებს  რეაბილიტაცია-საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის  მომზადება  (ხელშეკრულება  გაფორმებულია).

 

პროგრამის  დასახელება 

კოდი

მუნიციპალიტეტის  კეთილმოწყობის  ღონისძიებები

2024  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

02  07 

1831.286                              

პროგრამის  განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  სივრცითი  მოწყობის,    არქიტექტურისა  და  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის  სამსახური.

პროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ერთერთ  პრიორიტეტულ  ამოცანას  წარმოადგენს  გამწვანებული  და  ეკოლოგიურად  სფუთა  გარემო.  ვინაიდან  ჭიათურა  არის  მარგანეცის  მომპოვებელი  რომლის  ტრანსპორტირება  ხდება  მარალი  გამავლობის  ავტომობილებით    აქედან  გამომდინარე    ხშირია  დამტვერიანება,  ასეთი  გლობალური  პრობლემის  აღმოსაფხვრელად  აუცილებლობას  წარმოადგენს  მწვანე  ნარგავების  განაშენიანება.

ქვეპროგრამის  მიზანია  მოსახლეობისათვის  ეკოლოგიური    პირობების  გაუმჯობესების  ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

მწვანე  ნარგავების  განაშენიანება  სკვერების  მოვლა-პატრონობა

2024  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

02  07  01

323.337                              

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  სივრცითი  მოწყობის,    არქიტექტურისა  და  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის  სამსახური.

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ერთერთ  პრიორიტეტულ  ამოცანას  წარმოადგენს  გამწვანებული  და  ეკოლოგიურად  სფუთა  გარემო.  აღნიშნული  ქვეპროგრამით    განხორციელდება  ქ.ჭიათურაში,  წმინდა  გერმანეს  ქუჩის  მიმდებარედ  სკვერის  მოწყობის  სამუშაოები  საქრთველოს  მთავრობის    2023  წლის  №  27  მარტის  №  584  განკარგულებით  (ხელშეკრულება  გაფორმებულია).  ადგილობრივი  ბიუჯეტის  სახსრებით  განხორციელდება:  სიგულდას  და  ჭიღლაძის  სკვერის  საპროექტო  სამუშოები,  მღვიმევის  მონასტრის  წინ  სკვერისა  და  ტერიტორიის  მოწყობის  საპროექტო  სამუშაოები,  საჩხერის  გზატკეცილზე  მეორე  ატეკის  მოპირდაპირე  მხარეს  სკვერის  მოწყობის  საპროექტო  სამუშაოები,  სოფელ  თვალუეთში  სტადიონზე  სკვერის  მოწყობისა  და  სტადიონის  შემოღობვის  საპროექტო  სამუშაოები.  ობიექტს  გაეწება  ზედამხედველობა.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამა

2024  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

02  07  02

1507.949                              

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  სივრცითი  მოწყობის,    არქიტექტურისა  და  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის  სამსახური.

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  თანადაფინანსება  გაეწევა  მუნიციპალიტეტში  შემავალ  სოფელში  კრებების  შედეგად  არჩეული  და  საკრებულოს  მიერ  დამტკიცებულ  პროექტებს  საქართველოს  მთავრობის  2023  წლის    28  დეკებბრის  №2401  განკარულებით.  ასევე  გასული  წლის  ნაშთიდან  და  ადგილობრივი  ბიუჯეტის  თანადაფინანსებით  განხორციელდება:  სოფელ  ხვაშითში  სარიტუალო  დარბაზის  კეთილმოწყობა,  სოფელ  ჯოლხეეთში    ეკლესიის  მიმდებარე  ტერიტორიაზე  სკვერისა  და  გმირთა  მემორიალის  მოწყობ,  სოფელ  ჭილოვანში  ამბულატორიის  შენობის  კეთილმოწყობა,  სოფელ  მერევში  ბირთველიშვილების  უბანში  მინი  სტადიონის  მოწყობა,  სოფელ  გუნდაეთში  ტერიტორიის  შემოღობვის  სამუშაოები.    

 

მუხლი  14.

დასუფთავება  და  გარემოს  დაცვა    03  00

მუნიციპალიტეტის  ეკოლოგიური  მდგომარეობის  შენარჩუნებისა  და  გაუმჯობესების  პროგრამა  თანხვედრაშია  ქვეყნის  ძირითადი  მონაცემებისა  და  მიმართულებების  2024  წლის  დოკუმენტში  მოცემულ  სტრატეგიასთან.    ჩვენი  მიზანია  ყველა  გადაწყვეტილების,  მათ  შორის,  ეკონომიკურად  მნიშვნელოვანი  გადაწყვეტილებების  მიღება  ხდებოდეს  ეკონომიკური  მიზანშეწონილობასთან  ერთად,  ეკოლოგიური  ეფექტიანობის  გათვალისწინებით.  ამ  მიზნის  მისაღწევად  საჭიროა  ყურადღება  მიექცეს  ისეთი  პროგრამების  განხორციელებას  როგორიცაა  მწვანე  ნარგავების  დარგვა  და  მოვლაპატრონობა,  გარემოს  დასუფთავება,  სუფთა  ტრანსპორტი,  ნარჩენების  სეპარირებულად  შეგროვებას,  უნარჩენო  წარმოების  ხელშეწყობა  დასხვა.

აღნიშნული  მიმართულებით  მუნიციპალიტეტში  პოლიტიკას  წარმართავს  ინფრასტრუქტურის  სამსახური,  ხოლო  ასრულების  კუთხით  ჩართულია  ,,ა(ა)იპ  დასუფთავებისა  და  კეთილმოწყობის  სერვის  ცენტრი“

პროგრამის  დასახელება 

კოდი

 

მუნიციპალიტეტის  დასუფთავება  და  გარემოს  დაცვა

2024    წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

  03  00

2643.541

პროგრამის  განმახორციელებელი 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  სივრცითი  მოწყობის,    არქიტექტურისა  და  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის  სამსახური.

პროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

მუნიციპალიტეტის  ეკოლოგიურ  იერსახის  შენარჩუნება  და  მოწესრიგება,  მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ  საზრუნავს  წარმოადგენს.  ამ  მიზნით  სუბსიდირება  გაეწევა  ა(ა)იპ  -ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  დასუფთავებისა  კეთილმოწყობის  სერვის  ცენტრს.  აიპის  ფუნქციონირების    ხარჯები  მთლიანად    ფინანსდება  მუნიციპალური  ბიუჯეტით.  დასუფთავების  მომსახურება  მოიცავს  მთლიანად  ქალაქ  ჭიათურას  და  მის  შემოგარენს.  აგრეთვე  მუნიციპალიტეტის  ყველა  სოფელიდან  ხორციელდება  ნაგვის  გატანა  დასუფთავების  სპეცმანქანებით.განხორციელდება  სანაგვე  ურნების  შეძენა  და  საჭიროებისამებრ  განთავსება.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

 

მუნიციპალიტეტის  დასუფთავება  და  ნარჩენების  გატანას

2024    წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

  03  01

2500.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  სივრცითი  მოწყობის,    არქიტექტურისა  და  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის  სამსახური.

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

მუნიციპალიტეტის  ეკოლოგიურ  იერსახის  შენარჩუნება  და  მოწესრიგება,  მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ  საზრუნავს  წარმოადგენს.  ამ  მიზნით  სუბსიდირება  გაეწევა  ა(ა)იპ  -ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  დასუფთავებისა  კეთილმოწყობის  სერვის  ცენტრს.  აიპის  ფუნქციონირების    ხარჯები  მთლიანად    ფინანსდება  მუნიციპალური  ბიუჯეტით.  დასუფთავების  მომსახურება  მოიცავს  მთლიანად  ქალაქ  ჭიათურას  და  მის  შემოგარენს.  აგრეთვე  მუნიციპალიტეტის  ყველა  სოფელიდან  ხორციელდება  ნაგვის  გატანა  დასუფთავების  სპეცმანქანებით,  ასევე  განხორციელდება  ნაგუთის  დასახლებაში  ცენტრალური  სასაფლაოს  კეთილმოწყობის  სამუშაოები.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

სანიაღვრე  არხების  აღდგენა

2024  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

  03  04

143.541

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  სივრცითი  მოწყობის,    არქიტექტურისა  და  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის  სამსახური.

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

მუნიციპალიტეტისათვის  ერთ-ერთ  პრიორიტეტს  წარმოადგენს  მოწესრიგებული  სანიაღვრე  არხები,  რათა  უხვი  ნალექიანობისას  არ  მოხდეს  სავალი  ნაწილების  დატბორვა.  ქვეპროგრამის  ფარგლებში  განხორციელდება  საქართველოს  მთავრობის    2023  წლის  20  იანვრის  №116  განკარგულებით.  სოფელ  ითხვისში  მოცრაძეების  უბანში  სანიაღვრე  არხის  მოწყობა  (ხელშეკრულება  გაფორმებულია),  ქალაქ  ჭიათურაში  თავისუფლების  ქუჩა  №1-ის  შესახვევში  სანიაღვრე  არხის  აღდგენის  სამუშაოები,  ქალაქ  ჭიათურაში  9  აპრილის  ქ№65  -თან  კოსტანტინე  გაფრინდაშვილის  სახლთან  სანიაღვრე  არხის  მოწყობის  სამუშაოები.  ადგილობრივი  ბიუჯეტით  განხორციელდება  სოფელ  უსახელოში  პაპიძეებისა  და  ლაშეს  უბანში  სანიაღვრე  არხების  საპროექტო  სამუშაოები  (ხელშეკრულება  გაფორმებულია).

 

მუხლი  15.

განათლება  04  00

მომავალი  თაობების  აღზრდის  მიმართულებით  დაწყებითი  და  ზოგადი  განათლების  გარდა  მნიშვნელოვანი  როლი  ენიჭება  ასევე  სკოლამდელ  განათლებას,  რაც  თვითმმართველი  ერთეულის  საკუთარ  უფლებამოსილებებს  განეკუთვნება  და  შესაბამისად  მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ  პრიორიტეტს  წარმოადგენს,  რომლის  ფარგლებში  მომდევნო  წლებში  განხორციელდება  საბავშვო  ბაღების  ფუნქციონირებისათვის  საჭირო  ხარჯების  დაფინანსება,  ინვენტარით  უზრუნველყოფა.                                        

პროგრამის  დასახელება 

კოდი

სკოლამდელი  დაწესებულებების  ფუნქციონირება

2024  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

04  01

7000.0

პროგრამის  განმახორციელებელი 

ა(ა)იპ  -  ჭიათურის  გაერთიანებული  საბავშვო  ბაღი

პროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

საქართველოს  ორგანული  კანონის  „ადგილობრივი  თვითმმართველობის  კოდექსის“  მიხედვით  ადრეული  და  სკოლამდელი  აღზრდისა  და  განათლების  დაწესებულებების  შექმნა  და  მათი  ფუნქციონირების  უზრუნველყოფა  მუნიციპალიტეტის  საკუთარ  (ექსკლუზიურ)  უფლებამოსილებას  წარმოადგენს.  ამავე  კანონის  მიხედვით  ასევე  აკრძალულია  მუნიციპალიტეტის  მართვაში  არსებულ  ადრეული  და  სკოლამდელი  აღზრდისა  და  განათლების  საჯარო  დაწესებულებებში  სასწავლო-აღმზრდელობითი  მომსახურებისა  და  კვებითი  მომსახურებისათვის  გადასახადის,  ტარიფის  ან  სხვა  საფასურის  შემოღება.   

შესაბამისად,  მუნიციპალიტეტი  ვალდებულია  უზრუნველყოს  სკოლამდელი  აღზრდის  დაწესებულებების  შეუფერხებელი  ფუნქციონირებისათვის  საჭირო  ფინანსების  გამოყოფა  და  ყველა  სხვა  ღონისძიების  გატარება.  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ  ძირითდ  პრიორიტეტს  სწორედ  მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები  ბაგა-ბაღის  ასაკის  ბავშვებისათვის  სკოლამდელი  აღზრდის  დაწესებულებების  ხელმისაწვდომობა  წარმოადგენს.  დღეის  მდგომარეობით  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  ფუნქციონირებს  32  სკოლამდელი  აღზრდის  დაწესებულება  სადაც  სააღმზრდელო  პროცესს  გადის  1300-ზე  მეტი  ბავშვი.  ბაგა-ბაღებში  ჯამში  დასაქმებულია  796  აღმზრდელი  და  ადმინისტრაციული  პერსონალი.  „სკოლამდელი  დაწესებულებების  ფუნქციონირების“  პროგრამის  მიზანია:

-ბაგა-ბაღებში  სრულფასოვანი  სააღმზრდელო  გარემოს  შექმნა,  სადაც  დაცული  იქნება  „ადრეული  და  სკოლამდელი  აღზრდისა  და  განათლების  შესახებ“  საქართველოს  კანონის    მოთხოვნები  და  საქართველოს  მთავრობის  2017  წლის  30  ოქტომბრის  #488  დადგენილებით  დამტკიცებული  ადრეული  და  სკოლამდელი  აღზრდისა  და  განათლების  სახელმწიფო  სტანდარტები;                           

-ბაგა-ბაღებში  სანიტარული  და  ჰიგიენური  ნორმების  დაცვა,  რომელიც  შესაბამისაობაში  იქნება  საქართველოს  მთავრობის  2017  წლის  27  ოქტომბრის  #485  დადგენილებით  დამტკიცებული  ტექტიკური  რეგლამენტის  დადგენილ  ნორმებთან;

-ბაგა-ბაღებში  მატერიალურ  ტექნიკური  ბაზის  გაუმჯობესება;

-ბაგა-ბაღებში  კვების  ორგანიზებისა  და  რაციონის  ნორმების  დაცვა,  რომელიც  შესაბამისობაში  იქნება  საქართველოს  მთავრობის  2017  წლის  30  ოქტომბრის  №487  დადგენილებით  დამტკიცებული  ტექნიკური  რეგლამენტის  დადგენილ  ნორმებთან;

-ძირითადი  აქტივების  მიმდინარე  შეკეთება  და  მოვლა–შენახვა;

-ბაგა-ბაღებში  დასაქმებული  პერსონალის  შრომითი  პირობების  გაუმჯობესება.

 

მუხლი  16.

კულტურა,  ახალგაზრდობა  და  სპორტი  05  00

სპორტის,  ახალგაზრობისა  და  კულტურის  მიმართულების  მხარდაჭერა  უზრუნველყოფს  ქვეყნის  სოციალურ  და  ეკონომიკურ  განვითარებას,  ერთმანეთთან  აკავშირებს  სხვადასხვა  დარგს  და  მნიშვნელოვან  როლს  თამაშობს  მათ  განვითარებაში,  ხელს  უწყობს  ტურიზმს,  მეწარმეობას,  ჯანსაღი  ცხოვრების  წესის  დამკვიდრებას,  დანაშაულის  პრევენციას,  კულტურული  დიპლომატიის  განვითარებას,  ქმედითი  ნაბიჯები  გადაიდგმება  იმისათვის,  რომ  კულტურა  და  სპორტი  უფრო  მეტად  ინტეგრირდეს  მოსახლეობაში. 

მუნიციპალიტეტის  მიზანია  გაიზარდოს  ახალგაზრდების  ჩართულობა  საზოგადოებრივ,  კულტურულ  და  პოლიტიკურ  ცხოვრებაში,  განავითაროს  ახალგაზრდების  მხრიდან  ეკონომიკის  სხვადასხვა  დარგებში  თვითრეალიზების  შესაძლებლობები,  რაც  ხელს  შეუწყობს  მათ  პროფესიულ  განვითარებასა  და  კონკურენტუნარიანობის  ზრდას,  საკუთარი  პოტენციალის  სრულფასოვნად  რეალიზებისა  და  დასაქმების  შესაძლებლობების  გაუმჯობესების  მიზნით. 

შესაბამისად,  მუნიციპალიტეტი  განაგრძობს    კულტურული  ღონისძიებების  ფინანსურ  მხარდაჭერას,  წარმატებული    სპორტსმენების  ხელშეწყობას  და  შესაბამისი  პირობების  შექმნას  რათა  ნიჭიერმა  ბავშვებმა  და  ახალგაზრდებმა  შეძლონ  მათი  სპორტული  შესაძლებლობების  გამოვლინება,  ასევე  ახალგაზრდებში  ცხოვრების  ჯანსაღი  წესის  წახალისების  მიზნით  გასატარებელი  ღონისძიებების  ჩატარება.

ამ  მიმართულებით  მუნიციპალიტეტში  პროგრამები  ხორციელდება  როგორც  კულტურის  სამსახურის  მიერ,  ასევე  კულტურის  სფეროში  შექმნილი  ა(ა)იპ-ების  მიერ.

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

სპორტის  განვითარების  ხელშეწყობა

2024  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

05  01 

4751.875

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  განათლების,კულტურის,სპორტის  და  ახალგაზრდულ  საქმეთა  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

აღნიშნული  პროგრამის  ფარგლებში  განხორციელდება  სპორტული  დაწესებულებებისა  და  სპორტული  ღონისძიებების  დაფინანსება  რაც  ხელს  შეუწყობს  ახალგაზრდებში  ცხოვრების  ჯანსაღი  წესის  დამკვიდრებას.

პროგრამის  ფარგლებში  დაფინანსდება:

ა(ა)იპ  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის    №27  კომპლექსური  სასპორტო    სკოლა

ა(ა)იპ  სსსდ  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  რაგბის  სპორტული  სკოლა

ა(ა)იპ    ჭიათურის  ბავშვთა  და  მოზარდთა  საფეხბურთო  სკოლა

სპორტული  ობიექტები  სარაგბო  კლუბი  მათე.

განხორციელდება:  ქ.ჭიათურაში  ,უნივერმაღის  მიმდებარე  ტერიტორიაზე  საცურაო  აუზის  მოწყობის  სამუშაოები  და  ნაგუთის  სპორტული  მოედნის  რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის  მიზანია:
  -  ხელი  შეუწყოს  მოზარდებში  ჯანსაღი  ცხოვრების  წესის  დამკვიდრებას;
  -  მეტი  მოზარდის  ჩართვას  სპორტში,  რათა  ნაკლები  დრო  დარჩეთ  ქუჩისათვის;
  -  მუნიციპალიტეტის  სპორტული  შედეგების  წარმოჩენა  ქვეყნის  მასშტაბით.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

სპორტული  დაწესებულებების  ხელშეწყობა

2024  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

05  01  01 

2250.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  განათლების,კულტურის,სპორტის  და  ახალგაზრდულ  საქმეთა  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  დაფინანსდება:

ა(ა)იპ  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის    №27  კომპლექსური  სასპორტო    სკოლა

ა(ა)იპ  სსსდ  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  რაგბის  სპორტული  სკოლა

ა(ა)იპ    ჭიათურის  ბავშვთა  და  მოზარდთა  საფეხბურთო  სკოლა

სპორტული  ღონისძიებები  სარაგბო  კლუბი  მათეს  დაფინანსება.
ქვეპროგრამის  მიზანია:
  -  ხელი  შეუწყოს  მოზარდებში  ჯანსაღი  ცხოვრების  წესის  დამკვიდრებას;
  -  მეტი  მოზარდის  ჩართვას  სპორტში,  რათა  ნაკლები  დრო  დარჩეთ  ქუჩისათვის;
  -  მუნიციპალიტეტის  სპორტული  შედეგების  წარმოჩენა  ქვეყნის  მასშტაბით.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

სპორტის  სხვადასხვა  სახეობების  განვითარების  ხელშეწყობა 

2024  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

05  01  01  01

1350.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ა(ა)იპ  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  №27  კომპლექსური  სასპორტო    სკოლა

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

პროგრამის  ფარგლებში  ხორციელდება  სპორტის  სხვადასხვა  დარგის  დაფინანსება; 

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  დაგემილია  ა(ა)იპ  №27  კომპლექსური  სასპორტო  სკოლის  დაფინანსება,  რომელიც  აერთიანებს    ძიუდოს,  კრივის,  მინი  ფეხბურთის,  ტაეკვანდოს,  მძლეოსნობის,  ცურვის,  მაგიდის  ჩოგბურთის,  კალათბურთის,  ფარიკაობის,  კლასიკური  ჭიდაობის,  თავისუფალი  ჭიდაობის,  ქართული  ჭიდაობის  და  ჭადრაკის  სპორტულ  წრეებს,  საკუთარი  შემოსავალი  განისაზღვრება  აბონომენტებიდან  და  ბილეთებიდან  (საცურაო  აუზი)  რომლითაც  ძირითადად  ფინანსდება  ოფისის,  სამედიცინო  და  სხვა  ხარჯი. 

მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტიდან  თანხები  სუბსიდიის  სახით  მიეცემა  მუნიციპალიურ  ა(ა)იპ  №27  კომპლექსურ  სპორულ  სკოლას,  საიდანაც  ხორციელდება  კლუბის  ხარჯების  დაფინანსება.  სუბსიდიის  ხარჯები  ხმარდება  მწვრთნელების  ხელფასებს,  შეკრებებს  და  სამწვრთნელო  პროცესს,  ეროვნულ  ჩემპიონატში  მონაწილეობისთვის  აუცილებელი  ხარჯების  ანაზღაურებას  და  ადმინისტრაციული  პერსონალის  ხელფასს.  სულ  აღნიშნულ  სკოლაში  სპორტის  14  სახეობაში    დადის    549  ბავშვი,  მათ  შორის:  104  გოგო                           და  445  ბიჭი.

პროგრამის  მიზანია  სპორტის  სხვადასხვა  სახეობის  პოპულარიზაცია  და  წარმატებული  ასპარეზობა  ეროვნულ  და  შემდგომ  საერთაშორისო  ასპარეზზე.    

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

რაგბის  განვითარების  ხელშეწყობა

2024  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

05  01  01  02

380.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ა(ა)იპ  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  რაგბის  სპორტული  სკოლა

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

პროგრამის  ფარგლებში  ხორციელდება  ა(ა)იპ  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  რაგბის  სპორტული  სკოლის  დაფინანსება,  რომელიც  აერთიანებს  110  (ბიჭი)    სპორტსმენს    და  9  მწვრთნელს    მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტიდან  თანხები  სუბსიდიის  სახით  მიეცემა  მუნიციპალიურ  ა(ა)იპ  რაგბის  სპორულ  სკოლას  საიდანაც  ხორციელდება  კლუბის  ხარჯების  დაფინანსება.  სუბსიდიის  ხარჯები  ხმარდება  მორაგბეებისა  და  და  მწვრთნელების  ხელფასებს,  შეკრებებს  და  სამწვრთნელო  პროცესს,  ეროვნულ  ჩემპიონატში  მონაწილეობისთვის  აუცილებელი  ხარჯების  ანაზღაურებას  და  ადმინისტრაციული  პერსონალის  ხელფასს.სკოლაში  არის  ხუთი  ასაკობრივი  გუნდი  და  ორი  ჭაბუკთა  გუნდი  ,,ა“  და  ,,ბ“  ლიგაში  მონაწილეობისათვის.
პროგრამის  მიზანია  რაგბის  პოპულარიზაცია  და    წარმატებული  ასპარეზობა  ეროვნულ  და  შემდგომ  საერთაშორისო  ასპარეზზე

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

ბავშვთა    და  მოზარდთა  ფეხბურთის  განვითარება

2024  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

05  01  01  03

520.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

                                       ა(ა)იპ  ბავშვთა  და  მოზარდთა  საფეხბურთო  სკოლა

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

პროგრამის  ფარგლებში  ხორციელდება  ბავშვთა  ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობა  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტიდან  თანხები  სუბსიდიის  სახით  მიეცემა  მუნიციპალიურ  ა(ა)იპ  ბავშვთა  და  მოზარდთა  საფეხბურთო  სკოლას,  საიდანაც  ხორციელდება  სკოლის  ხარჯების  დაფინანსება.  სუბსიდიის  ხარჯები  ხმარდება  მწვრთნელების  ხელფასებს,  შეკრებებს  და  სამწვრთნელო  პროცესს,  ეროვნულ  ჩემპიონატში  მონაწილეობისთვის  აუცილებელი  ხარჯების  ანაზღაურებას  და  ადმინისტრაციული  პერსონალი  სხელფასს.  როგრამის  მიზანია  ფეხბურთის  პოპულარიზაცია  და    წარმატებული  ასპარეზობა  ეროვნულ  და  შემდგომ  საერთაშორისო  ასპარეზზე.  ა(ა)იპ-ში  ბავშვთა  რაოდენობა  შეადგენს    210    ბავშვს,  (ბიჭი).

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

სპორტული  ღონისძიებები

2024  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

05  01  02

300.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  განათლების,კულტურის,სპორტის  და  ახალგაზრდულ  საქმეთა  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

პროგრამის  ფარგლებში  დაფინანსება  გაეწევა  ა(ა)იპ  ჭიათურის  მორაგბეთა  კლუბ  „მათეს“,  რომელიც  ასპარეზობს  პირველ  ლიგაში.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

სპორტული  ობიექტების  აღჭურვა,  რეაბილიტაცია  მშენებლობა

2024  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

05  01  03

2201.875

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  სივრცითი  მოწყობის,    არქიტექტურისა  და  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

პროგრამის  ფარგლებში  ხორციელდება  ქ.ჭიათურაში  ,უნივერმაღის  მიმდებარე  ტერიტორიაზე  საცურაო  აუზის  მოწყობის  სამუშაოები,    ნაგუთის  სპორტული  მოედნის  რეაბილიტაცია,  ბავშვთა  და  მოზარდთა  საფეხბურთო  სკოლის  სარეკონსტრუქციო  სამუშაოები  და    ვია-ფერატას  მოწყობის  საპროექტო  სამუშაოები.  ოიბიექტებს  გაეწევათ  ზედამხედველობა.

 

პროგრამის  დასახელება 

კოდი

  კულტურის  სფეროს  განვითარება

2024  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

05  02 

3525.000

პროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  განათლების,კულტურის,სპორტის  და  ახალგაზრდულ  საქმეთა  სამსახური

პროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  დაფინანსდება  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  მოქმედი  სსიპ  სასწავლო  საგანმანათლებლო  და  კულტურულ  შემოქმედებითი  ცენტრი:  ა(ა)იპ  №1  დ  №  2  მუსიკალური  სკოლა  ,  ა(ა)იპ  სხვითი  ხელოვნების  სკოლა,  ა(ა)იპ  ცენტრალური  ბიბლიოთეკა,  (მოიცავს  16  ბიბლიოთეკას)  განსაზღვრულია  გრანტი  თეატრის  გადასაცემად  და    დაფინანსდება  რელიგიური  და  სხვა  საზოგადოებრივი  საქმიანობები,  აგრეთვე  განხორციელდება  ახალგაზრდული  პროგრამების  მხარდაჭერა  და  კულურის  სფეროს  ღონისძიებების  დაფინანსება.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

  კულტურის  სფეროს  დაწესებულებების  ხელშეწყობა

2024  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

05  02  01

3260.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  განათლების,კულტურის,სპორტის  და  ახალგაზრდულ  საქმეთა  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  ფინანსდება  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  მოქმედი  სსიპ  სასწავლო  საგანმანათლებლო  და  კულტურულ  შემოქმედებითი  ცენტრი:  სსიპ  ჭიათურის  თეატრი,  ა(ა)იპ  №1  დ  №  2  მუსიკალური  სკოლა,  ა(ა)იპ  სახვითი  ხელოვნების  სკოლა,  ა(ა)იპ  ცენტრალური  ბიბლიოთეკა,  (მოიცავს  16  ბიბლიოთეკას) 

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

  მუსიკალური  განათლების  ხელშეწყობა

2024  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

05  02  01  01

450.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ა(ა)იპ  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  სანდრო  კავსაძის  სახელობის  №1  სამუსიკო  სკოლა

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

სახელოვნებო  განათლების  ხელშეწყობის  ქვეპროგრამის  მიზანია:  კლასიკური  და  ხალხური  მუსიკის  პოპულარიზაცია,  პროპაგანდა.  მოზარდი  თაობის    ინტელექტუალურ  მსმენელად  ჩამოყალიბება,  მოსწავლეთა  საშემსრულებლო  ხელოვნების  დახვეწა,  შემოქმედებითი  მიდრეკილების  განვითარებისა  და  კულტურული  მემკვიდრეობის  შესწავლისათვის  შესაბამისი  პირობების  შექმნა;  განსაკუთრებული  მუსიკალური  ნიჭით  დაჯილდოვებული  მოსწავლეების  გამოვლენა;  სიმღერის,  ფოლკლორის,  სხვადასხვა  ინსტრუმენტებზე  შემსწავლელი  წრეები  ჩამოყალიბება;  კულტურული  ღონისძიებების  ჩატარება  მუნიციპალიტეტის  მთელს  ტერიტორიაზე;მონაწილეობის  მიღება  ფესტივალებში,  კონკურსებში,  ფორუმებში  როგორც  საქართელოში  ისე  საზღვარგარეთ.  სუბსიდიით  ფინანსდება  სკოლის  ფუნქციონირებასთან  დაკავშირებული  ყველა  ძირითადი    ხარჯი.  სკოლა  აერთიანებს  375  მოსწავლეს  (მათ  შორის:    225  გოგო;  150  ბიჭი,

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

  მუსიკალური  განათლების  ხელშეწყობა

2024  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

05  02  01  02

300.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ა(ა)იპ  გ.თხელიძის  სახელობის  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  №2  სამუსიკო  სკოლა

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  დაფინანსება  გაეწევა  ა(ა)იპ  გ.თხელიძის  სახელობის  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის    №2  სამუსიკო  სკოლას;  მუსიკალური  განათლების  ხელშეწყობის  ქვეპროგრამის  მიზანია:  შემოქმედებითი  მიდრეკილების  განვითარებისა  და  კულტურული  მემკვიდრეობის  შესწავლისათვის  შესაბამისი  პირობების  შექმნა;  განსაკუთრებული  მუსიკალური  ნიჭით  დაჯილდოვებული  მოსწავლეების  გამოვლენა;  სიმღერის,  ფოლკლორის,  სხვადასხვა  ინსტრუმენტებზე  შემსწავლელი  წრეები  ჩამოყალიბება;  კულტურული  ღონისძიებების  ჩატარება  მუნიციპალიტეტის  მთელს  ტერიტორიაზე;  მონაწილეობის  მიღება  ფესტივალებში,  კონკურსებში,  ფორუმებში  როგორც  საქართელოში  ისე  საზღვარგარეთ.სუბსიდიით  ფინანსდება  სკოლის  ფუნქციონირებასთან  დაკავშირებული  ყველა    ძირითადი  ხარჯი.  სკოლა  აერთიანებს  175  მოსწავლეს  (მათ  შორის:  125  გოგო;  50  ბიჭი). 

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

  სახვითი  ხელოვნების  განვითარება

2024  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

05  02  01  03

190.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ა(ა)იპ  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  სახვითი  ხელოვნების  სკოლა

ქვეპროქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  დაფინანსება  გაეწევა  ა(ა)იპ  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  სახვითი  ხელოვნების  სკოლას.  სადაც  სწავლობს    245  ბავშვი  (მათ  შორის  გოგო  185;  60  ბიჭი).

სახვითი  ხელოვნების  განათლების  ხელშეწყობის  ქვეპროგრამის  მიზანია:  შემოქმედებითი  მიდრეკილების  განვითარებისა  და  კულტურული  მემკვიდრეობის  შესწავლისათვის  შესაბამისი  პირობების  შექმნა;  განსაკუთრებული    ნიჭით  დაჯილდოვებული  მოსწავლეების  გამოვლენა;  მონაწილეობის  მიღება    კონკურსებსა  და  გამოფენებში.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

  საბიბლიოთეკო  ქსელის  ფუნქციონირება

2024  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

05  02  01  04

400.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ა(ა)იპ  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ცენტრალური  ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  დაფინასდება  ა(ა)იპ  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ცენტრალური  ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის  მიზანია  საბიბლიოთეკო  ფონდების  ორგანიზება  და  ინფორმაციის  ხელმისაწვდომობა.

ქვეპროგრამის  ფარგლებში    ხორციელდება  საბიბლიოთეკო  ფონდების  შეგროვება,  აღრიცხვა  დამუშავება,    საკატალოგო  მუშაობის  წარმოება,  საცნობარო  ბიბლიოგრაფიული  აპარატის  სრულყოფა,  საბიბლიოთეკო  პროცესში  ელექტრონული  საცნობარო  ბაზის  შექმნა. 

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

                                 სასწავლო  საგანმანათლებლო  და                           კულტურულ  შემოქმედებითი  ცენტრის  ფუნქციონირება

2024  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

05  02  01  05

25.000

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

სსიპ  სასწავლო  საგანმანათლებლო  და  კულტურულ  შემოქმედებითი  ცენტრი

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  ფინანსდება  სსიპ  სასწავლო  საგანმანათლებლო  და  კულტურულ  შემოქმედებითი  ცენტრი,  რომლიც  იმყოფება  ლიკვიდაციის  პროცესში. 

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

სსიპ  აკაკი  წერეთლის  სახელობის  სახელმწიფო  აკადემიური  თეატრის  დაფინანსება

2024  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

05  02  01  06

20.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი 

სსიპ  აკაკი  წერეთლის  სახელობის  სახელმწიფო  აკადემიური  თეატრი

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  გრანტი  მიეცემა  სსიპ  აკაკი  წერეთლის  სახელობის  სახელმწიფო  აკადემიური  თეატრს  ფესტივალ  იმერეთში  მონაწილეობის  საწევროს  გადასახდელად  თეატრის  ფუნქციონირებისათვის  მიმდინარე  ხარჯების  დასაფინანსებლად.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

ა(ა)იპ  ჭიათურის  კულტურის  ცენტრი

2024  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

05  02  01  07

1875.000

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ა(ა)იპ  ჭიათურის  კულტურის  ცენტრი

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  ფინანსდება  ა(ა)იპ  ჭიათურის  კულტურის  ცენტრი,  რომლის  მიზანია  კულტურული  ღონისძიებების  ორგანიზება,  კულტურული  მემკვიდრეობის  დაცვა  და  პოპულარიზაცია,  ტეტრალური  ხელოვნების  საგუნდო  და  ფოლკლორული  ანსამბლების  განვითარება  და  პოპულარიზაცია  და  კულტურული  ცხოვრების  დონის  შემდგომი  განვითარება  თანამედროვე  მოთხოვნების  შესაბამისად.  მასში  ფუნქციონირებს  სამი  მუზეუმი:  აკადემიკოს  გიორგი  წერეთლის  სახლ-მუზეუმი-  სოფელ  ცხრუკვეთში,  მხარეთმცოდნეობის  მუზეუმი  ჭიათურაში  და  მთამსვლელ  და-ძმა  ჯაფარიძეების  სახლ-მუზეუმი  სოფ.ხრეითში.  ა(ა)იპ  ჭიათურის  კულტურის  ცენტრი  აერთიანებს  1272  მოსწავლეს;  მათ  შორის:  გოგო  878  და  ბიჭი  394).

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

კულტურის  ღონისძიებები

2024  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

05  02  02

120.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის,  განათლების,  კულტურის,  სპორტისა  და  ახალგაზრდულ  საქმეთა  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტში  სადღესასწაულო  დღეებზე  ღონისძიებების,  ორგანიზებას;
განხორციელდება  საახალწლო  ღონისძიებისა  და  სახალხო  დღესასწაულის,,ჭიათურობის  დაფინანსება“  და  სხვა  ღონისძიებების  დაფინანსება.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

რელიგიური  და  სხვა  სახის  საზოგადოებრივი  საქმიანობა

2024  წლის  დაფინანსება
  ათას  ლარში

05  02  04

100.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  განათლების,  კულტურის,  სპორტისა  და  ახალგაზრდულ  საქმეთა  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  ეკლესია  მონასტრების  მშენებლობისა  და  სხვა  მიმდინარე  საჭიროებისათვის  ფინანსური    დახმარების  გაწევას.
 

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

ახალგაზრდობის  მხარდაჭერა

2024  წლის  დაფინანსება
ათას  ლარებში

05  03

130.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  განათლების,  კულტურის,  სპორტისა  და  ახალგაზრდულ  საქმეთა  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

პროგრამის  ფარგლებში  ხორციელდება  შემდეგი  პროექტები:
საქართველოს  ღირსშესანიშნაობებისა  და    ისტორიული  ძეგლების  დასათვალიერებლად  ტრანსპორტით  უზრუნველყოფა;ინტელექტუალურ-შემოქმედებით  ღონისძიებებში  მონაჭილეტა  ტრანსპორტირება;    სპორტულ  ღონისძიებებში  მონაწილეთა  ტრანსპორტირება;

ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი  და  გასართობი  ღონისძიებების  მოწყობა;

დასვენება  გამაჯანსარებელ  ბანაკებში;

წარმატებული  სპორტსმენების,  მათი  მწვრთნელების,  წარმატებული  ახალგაზრდების,  წარმატებული  პედაგოგების,  რეგიონალურ  და  მუნიციპალურ  ტურნირებზე  მონაწილე  გუნდების  და  ინდივიდი  სპორტსმენების  დაჯილდოება;

ოქროსა  და  ვერცხლის  მედალოსანთა  დაჯილდოება’

წარჩინებული  სტუდენტების  დაჯილდოება’ახალგაზრდული  ინიციატივების  დაფინანსება;

სასკოლო  სპორტული  ოლიმპიადაში  მონაწილეებისათვის  სპორტული  ფორმების  შეძენა;

მუხლი  17.

მოსახლეობის  ჯანმრთელობის  დაცვა  და  სოციალური    უზრუნველყოფა  06  00

მოსახლეობის  ჯანმრთელობის  დაცვის  ხელშეწყობა  და  მათი  სოციალური  დაცვა  მუნიციპალიტეტის    ერთ–ერთ  მთავარ  პრიორიტეტს  წარმოადგენს.  მუნიციპალიტეტი  არსებული  რესურსების  ფარგლებში  განაგრძობს  სოციალურად  დაუცველი  მოსახლეობის  სხვადასხვა  დახმარებებით  და  შეღავათების  უზრუნველყოფას.  სახელმწიფო  ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი  მიზნობრივი  ტრანსფერის  ფარგლებში  განაგრძობს    საზოგადოებრივი  ჯანმრთელობის  დაცვის  მიზნით  სხვადასხვა  ღონისძიებების  განხორციელებას,  რაც  უზრუნველყოფს  მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის  ჯანმრთელობის  დაცვას  სხვადასხვა  გადამდები  და  ინფექციური  დაავადებისაგან.

საზოგადიებრივი  ჯანდაცვის  მომსახურება    06  01

პროგრამის  დასახელება 

კოდი

საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  სუბსიდირება

2024  წლის  დაფინანსება 
ათას  ლარში

06  01  01

260.0

პროგრამის  განმახორციელებელი 

ა(ა)იპ  ჭიათურის    საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  ცენტრი

პროგრამის  აღწერა

აღნიშნული  პროგრამის  ფარქლებში  დაფინანსდება    ა(ა)იპ    ჭიათურის    საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  ცენტრი

მუნიციპალიტეტის  საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  სისტემის  წინაშე  მდგარი  ამოცანების  შესრულება  არსებული  რეალობებისადმი  მიდგომების  ახლებურად  გააზრებას  და  რადიკალურ  გარდაქმნებს  ითხოვს.  საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  პრობლემათა  გადაჭრა  მოსახლეობის  მომსახურების  მრავალფეროვნებაში,  არსებულ  პირობებთან  ადაპტირებაში,  ჯანმრთელობისათვის  მოსალოდნელი  საფრთხეებისა  და  რისკების  თავიდან  აცილებაში  მდგომარეობს.    თვითმმართველი  ერთეულების  უფლებამოსილებები  საზოგადოებრივი  ჯანმრთელობის  სფეროში  არის: 

ა)  საგანმანათლებლო,  სააღმზრდელო  და  საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო  დაწესებულებებში  სანიტარიული  და  ჰიგიენური  ნორმების  დაცვის  ზედამხედველობა; 

ბ)  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  დაავადებების  გავრცელების  პრევენციის  მიზნით  დერატიზაციის,  დეზინსექციისა  და  დეზინფექციის  ღონისძიებათა  ორგანიზება;

გ)  საგანმანათლებლო,  სააღმზრდელო  და  საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო  დაწესებულებებში  პრევენციული  ღონისძიებების  განხორციელების  ხელშეწყობა; 

დ)  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  განთავსებულ  საზოგადოებრივი  მნიშვნელობის  დაწესებულებებში  სანიტარიული  ნორმების  დაცვის  ზედამხედველობა,  მათ  შორის,  საზოგადოებრივი  მნიშვნელობის  დაწესებულებებში  ესთეტიკური  და  კოსმეტიკური  პროცედურების  განმახორციელებელ  დაწესებულებებში  ინფექციების  პრევენციისა  და  კონტროლის  სანიტარიული  ნორმების  დავის  კონტროლი; 

ე)  პროფილაქტიკური  აცრების  ეროვნული  კალენდრით  განსაზღვრული  იმუნოპროფილაქტიკისათვის  საქართველოს  შრომის,  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის  სამინისტროს  მიერ  მიწოდებული  მასალების  მიღების,  შენახვისა  და  განაწილების  უზრუნველყოფა  სამედიცინო  მომსახურების  მიმწოდებლებისათვის;   

ვ)  პრევენციული  და  ეპიდემიოლოგიური  კონტროლის  ღონისძიებების  გატარება  ეპიდსაშიშროებისას;  ზ)  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  პირველადი  ეპიდკვლევის  ხელშეწყობა; 

თ)  „ტუბერკულოზის  კონტროლის  შესახებ“  საქართველოს  კანონით  მათთვის  განსაზღვრული  უფლებამოსილებების  განხორციელება. 
პროგრამა  შედგება  შემდეგი  ქვეპროგრამებისაგან:
1  ეპიდზედამხედველობა  (მათ  შორის  ტუბერკულოზის  კონტროლის  პროგრამა)  (მალარიისა  და  პარაზიტოლოგიურ  დაავადებათა  კონტროლი) 
2  იმუნიზაციია.
3  ცხოვრების  ჯანსაღი  წესის  განვითარების  ხელშეწყობა
4  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  განთავსებულ  საზოგადოებრივი  მნიშვნელობის  დაწესებულებებში  სანიტარიული  ნორმების  დაცვის  ზედამხედველობა.

პროგრამის  მიზანი

მეთვალყურეობა  მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის  ჯანმრთელობაზე,  ჯანმრლობის  რისკებისა  და  საგანგებო  სიტუაციების  მონიტორინგი  და  რეაგირება; 

სოციალური  პროგრამები    06  02

პროგრამა  ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  მცხოვრები  მოსახლეობის  სხვადასხვა  ფენებისათვის  გარკვეული  შეღავათებითა  და    სოციალური  დახმარებების  უზრუნველყოფას.  მზრუნველობამოკლებულთათვის  უფასო  კვებითა  და  ფართით  უზრუნველყოფას,  დემოგრაფიული  მდგომარეობის  გაუმჯობესების  მიზნით  მრავალშვილიანი  ოჯახების  დახმარებას,  სხვა  სოციალური  პროგრამებს,  რომლებიც  უზრუნველყოფს  მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის  სოციალური    მდგომარეობის  გაუმჯობესებას.

პროგრამის  დასახელება 

კოდი

სოციალური  დაცვა

2024  წლის  დაფინანსება 
ათას  ლარში

 

06  02  01

2137.0

 

პროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

პროგრამის  აღწერა

პროგრამა  ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  მცხოვრები  მოსახლეობის  სხვადასხვა  ფენებისათვის  გარკვეული  შეღავათებითა  და    სოციალური  დახმარებების  უზრუნველყოფას.  მზრუნველობამოკლებულთათვის  უფასო  კვებითა  და  ფართით  უზრუნველყოფას,  დემოგრაფიული  მდგომარეობის  გაუმჯობესების  მიზნით  მრავალშვილიანი  ოჯახების  დახმარებას,  სხვა  სოციალური  პროგრამებს,  რომლებიც  უზრუნველყოფს  მუნიციპალიტეტის    მოსახლეობის  სოციალური    მდგომარეობის  გაუმჯობესების  ხელშეწყობას.

პროგრამის  მიზანი  და  მოსალოდნელი  შედეგი

პროგრამის  მიზანია  ზემოთ  აღნიშნული  დაავადებების  ფარგლებში  ჭიათურის  სოციალური  დაფინანსების  წესის  შესახებ  საკრებულოს  დადგენილების  გათვალისწინებით    ბენეფიციართა    მომართვიანობის  დაკმაყოფილება.

დაავადებულთა  სასიცოცხლო  მნიშვნელობის  მკურნალობის  ჩატარების  ხელშეწყობა. 

დაკმაყოფილებული  მომართვიანობა

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

ავადმყოფთა  სოციალური  დაცვა

2024  წლის  დაფინანსება 
ათას  ლარში

 

06  02  01

1142.0

 

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა

ქვეპროგრამის  ფარგლებში    გაიწევა  შემდეგი  სოციალური  დახმარება:

ა)  სამკურნალო  და  საოპერაციო  ხარჯების  დაფინანსება;

ბ)  პროგრამულ  ჰემოდიალიზსა  და  მუდმივ  ჩანაცვლებით  მკურნალობას  დაქვემდებარებულ  პირთა  დახმარება;

გ)  მკვეთრად  შეზღუდული  შესაძლებლობების  მქონე  პირთა  დახმარება;

დ)  სიცოცხლისათვის  საშიში  და  იშვიათი  დაავადების  მქონე  პირთა  ფინანსური  დახმარება;

ე)  რადიაქტიული  ნივთიერებების  ზემოქმედების    შედეგად  დაზარალებულ  პირთა  დახმარება;

პროგრამის  მიზანია  ზემოთ  აღნიშნული  დაავადებების  ფარგლებში  ჭიათურის  სოციალური  დაფინანსების  წესის  შესახებ  საკრებულოს  დადგენილების  გათვალისწინებით    ბენეფიციართა    მომართვიანობის  დაკმაყოფილება.

ქვეპროგრამის  მიზანი  და  მოსალოდნელი  შედეგი

დაავადებულთა  სასიცოცხლო  მნიშვნელობის  მკურნალობის  ჩატარების  ხელშეწყობა. 

დაკმაყოფილებული  მომართვიანობა

 

პროგრამის  დასახელება 

კოდი

სამკურნალო  საოპერაციო  და  სამედიცინო  ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური  გამოკვლევების  თანადაფინანსება

2024  წლის  დაფინანსება 
ათას  ლარში

 

06  02  01  01

730.0

 

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  განხორციელდება  შემდეგი  ღონისძიებები:

ა)  გადაუდებელი  და  გეგმიური  სტაციონარული  სამედიცინო  მომსახურების    ხარჯები,    რომელთა  ფინანსურ  უზრუნველყოფას  არ  ითვალისწინებს  მოქმედი  საყოველთაო  სახელმწიფო  სადაზღვევო  პროგრამა,  ჯანმრთელობის  დაცვის  სხვა  სახელმწიფო  პროგრამები  და  კერძო  სამედიცინო  სადაზღვევო  კომპანიების  მოქმედი  პროგრამები.დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის  მხრიდან  განხორციელდება  ბენეფიციარის  მიერ  გადასახდელი  თანხის  50%-ით,  წლის  განმავლობაში  არაუმეტეს    2000    ლარის  ოდენობით;

ბ)  ექიმის  დანიშნულების  მიხედვით  სამედიცინო  ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური    გამოკვლევების,  მათ  შორის  მაღალტექნოლოგიური  კვლევის  ხარჯები.  ასევე  დაფინანსდება  იმ  ექიმი  სპეციალისტის  კონსულტაცია,  რომელიც  აუცილებელია  კონკრეტული  ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური  თუ  მაღალტექნოლოგიური  კვლევის  განხორციელების  პროცესში.  დაფინანსება    მუნიციპალიტეტის  მხრიდან    განხორციელდება  ბენეფიციარის  მიერ  გადასახდელი  თანხის  50%-ით,    წლის  განმავლობაში  არაუმეტეს  500  ლარის  ოდენობით; 

გ)  ამბულატორიულ  ან/და  სტაციონარულ  დონეზე  ჩასატარებელი  გეგმიური  სამედიცინო  სამკურნალო/  სარეაბილიტაციო  პროცედურების  ხარჯები,  მხოლოდ  ნერვ-კუნთოვანი  დაზიანების  მქონე  პაციენტებისათვის  0-დან  14  წლამდე,  ხოლო  მოზრდილებისათვის                           მძიმე  ფორმის  შეძენილი  ნერვ-კუნთოვანი  დაავადების  ან/და  ტრავმის  შედეგად  განვითარებული  ნერვ-კუნთოვანი  დაზიანების  შემთხვევაში.  დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის  მხრიდან  განხორციელდება  ბენეფიციარის  მიერ  გადასახდელი  თანხის  50%-ით,  წლის  განმავლობაში  არაუმეტეს  2000  ლარის  ოდენობით;

დ)  ონკოლოგიურ  ავადმყოფთა  ამბულატორიულ-სტაციონარული  მკურნალობა,  კერძოდ:  ქიმიოთერაპია,  ჰორმონოთერაპია,  სხივური  თერაპია,  რომელთა  ფინანსურ  უზრუნველყოფას  არ  ითვალისწინებს  მოქმედი  საყოველთაო  სახელმწიფო  სადაზღვევო  პროგრამა,  ჯანმრთელობის  დაცვის  სხვა  სახელმწიფო  პროგრამები  და  კერძო  სამედიცინო  სადაზღვევო  კომპანიების  მოქმედი  პროგრამები.  დაფინანსება    მუნიციპალიტეტის  მხრიდან  განხორციელდება  ბენეფიციარის  მიერ  გადასახდელი  თანხის  50%-ით,  წლის  განმავლობაში  არაუმეტეს    2000    ლარის  ოდენობით;

ე)  მშობიარობის,  გართულებული  მშობიარობისა  და  სამედიცინო  ჩვენებით  საკეისრო  კვეთის                           დამატებითი  ხარჯი,  რომელიც  არ  ანაზღაურდება  მოქმედი  სახელმწიფო  და  კერძო  სამედიცინო  სადაზღვევო  პროგრამების  ფარგლებში.  დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის  მხრიდან  განხორციელდება  ბენეფიციარის  მიერ  გადასახდელი  თანხის  50%-ით,  წლის  განმავლობაში  არაუმეტეს    2000    ლარის  ოდენობით;

ვ)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტიდან  ანაზღაურდება  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტში  რეგისტრირებული  აუტიზმის  სპექტრის  დარღვევების  (ძირითადი  დიაგნოზით  “ICD-10“  კლასიფიკაციის  მიხედვით  განსაზღვრული  განვითარების  ზოგადი  აშლილობები  „F  84.0.,”F  84.9”)  მქონე  2-დან  17  წლის  ჩათვლით  საქართველოს  მოქალაქეთა  სარეაბილიტაციო-სამედიცინო  მომსახურების  სახეები,  როგორებიცაა:  შეფასება,  ქცევის  თერაპია,  მეტყველების  თერაპია,  სენსორული  თერაპია,  ფსიქოთერაპია,  ხელოვნებით  თერაპია,  ფიზიკური  თერაპია,  ოკუპაციური  თერაპია,  სპეციალური  პედაგოგის  დახმარება;

გაწეული  მომსახურება  ანაზღაურდება  ვაუჩერული  მეთოდით,  თითოეულ  ბენეფიციარზე  420  ლარის  ოდენობით.  (განფასება  ეფუძნება  საქართველოში  არსებულ    პრაქტიკასა  და  ამ  სფეროში  მომუშავე  ცენტრების  ფასებს).  მოსარგებლის  მშობელს/კანონიერ  წარმომადგენელს  გააჩნია  არჩევანის  უფლება  მომსახურების  მიმწოდებელი  დაწესებულების  არჩევისას,  რასაც  იგი  აფიქსირებს  მუნიციპალიტეტის  მიერ  განსაზღვრულ  განაცხადის  ფორმაში.

ამ  პუნქტებით  განსაზღვრული  დახმარების  მიმღებია  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული  მოქალაქე.  განხორციელდება  გასული  წლის  დავალიანების  დაფარვა.

ქვეპროგრამის  მიზანი  და  მოსალოდნელი  შედეგი

დაავადებულთა  სასიცოცხლო  მნიშვნელობის  მკურნალობის  ჩატარების  ხელშეწყობა. 

დაკმაყოფილებული  მომართვიანობა

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

პროგრამულ  ჰემოდიალიზს  დაქვემდებარებულ  პირთა  ყოველთვიური  ფინანსური  დახმარება

2024    წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02  01  02

47.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამით  განსაზღვრული  ჰემოდიალიზსა  და  მუდმივ  ჩანაცვლებით  მკურნალობას  დაქვემდებარებულ  პირთა  დახმარება,  გაიცემა  ყოველთვიურად  120  ლარის  ოდენობით  თითოეულ  ბენეფიციარზე.  აღნიშნული  დახმარებით  სარგებლობენ  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული  და  ამავე  დროს  ფაქტობრივად  მცხოვრები  პირები,  რომლებიც  დაავადებულნი  არიან  თირკმლის  ტერმინალური  უკმარისობით  და  წარმოადგენენ  ჰემოდიალიზის  სახელმწიფო  პროგრამის  ბენეფიციარებს.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

მკვეთრად  შზღუდული  შესაძლებლობების  მქონე  პირთა  დახმარება

2024    წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02  01  03

190.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  დახმარება  მიეცემა:

  ა)  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებულ  მკვეთრად  შეზღუდული  შესაძლებლობის  (პირველი  ჯგუფის)  მქონე  პირებს,  კომუნალური  გადასახადების  გადახდის  უზრუნველსაყოფად.  აღნიშნულ  ბენეფიციართა  კატეგორიას    დახმარება  მიეცემა  სეზონის  მიხედვით:  01  ნოემბრიდან  01  მაისამდე  -    ყოველთვიურად  30  ლარის  ოდენობით;  01  მაისიდან  01  ნოემბრამდე  -  ყოველთვიურად  20  ლარის  ოდენობით.

ბ)  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებულ  მკვეთრად  შეზღუდული  შესაძლებლობის  და  18  წლამდე  ასაკის  მქონე  პირებს.  აღნიშნულ  ბენეფიციართა  კატეგორიას  დახმარება  მიეცემა  წლის  განმავლობაში  ერთჯერადად  -  100  ლარის  ოდენობით.

განხორციელდება  გასული  წლის  დავალიანების  დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

სიცოცხლისათვის  საშიში  და  იშვიათი  დაავადების  მქონე    პირთა  დახმარება

2024    წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02  01  04

170.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში    მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტიდან  სოციალური  დახმარება  მიეცემა  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებულ  „სოციალურად  დაუცველი  ოჯახების  სოციალურ-ეკონომიკური  მდგომარეობის  შეფასების  წესის  დამტკიცების  თაობაზე“  საქართველოს  შრომის,  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის  მინისტრის  2010  წლის  20  მაისის  №141/ნ  ბრძანებით  განსაზღვრულ    სიცოცხლისათვის  საშიშ    და  „2016  წლის  ჯანმრთელობის  დაცვის  სახელმწიფო  პროგრამების  დამტკიცების  შესახებ“  საქართველოს  მთავრობის  2015  წლის  30  დეკემბრის  №660  დადგენილების  დანართი  17.2-ით  განსაზღვრულ  იშვიათი  დაავადების  მქონე    მოქალაქეებს.  აღნიშნულ  ბენეფიციართა  კატეგორიას  დახმარება  მიეცემა  წლის  განმავლობაში  ერთჯერადად  200  ლარის  ოდენობით,  მხოლოდ  დაავადების  პირველი  ტიპის  მქონე  პაციენტებს.  განხორციელდება  გასული  წლის  დავალიანების  დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

რადიაქტიული  ნივთიერებების  ზემოქმედების  შედეგად  დაავადებულ  შეზღუდული  სტატუსის    მქონე  პირთა    პირთა  დახმარება

2024  წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02  01  05

5.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  დახმარება  მიეცემა  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებულ,  რადიაქტიური  ნივთიერების  ზემოქმედების  შედეგად  დაავადებულ,  შეზღუდული  შესაძლებლობის  სტატუსის  მქონე  პირებს.  აღნიშნულ  ბენეფიციართა  კატეგორიას  დახმარება    მიეცემა  წლის  განმავლობაში  ერთჯერადად  100  ლარის  ოდენობით. 

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

ომის  ვეტერანთა  დაკრძალვა

2024    წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02  02

5.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  გათვალისწინებულია  საქართველოს  ტერიტორიული                                  მთლიანობისათვის,  ავღანეთის  ომის  და  მეორე  მსოფლიო  ომის  მებრძოლთა  დაღუპვის                                    შემთხვევაში    სარიტუალო  მომსახურებისათვის  დახმარების  გაწევა.    თანხის    ოდენობა    შეადგენს    250  ლარს.                           

 

ქვეპროგრამის  დასახელება

კოდი

ბენეფიციართა  უფასო  სასადილოთი  მომსახურება

2024    წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02  03

270.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  გათვალისწინებულია  სოციალურად  დაუცველი,  ფიზიკური  ან/და  გონებრივი  შეზღუდვის  მქონე  პირების  და  მარტოხელა  პირების  (რომელთა  ყოველთვიური  შემოსავალი  სახელმწიფოს  მიერ  დადგენილ  საარსებო  მინიმუმზე  ნაკლებია  და  რომელსაც  არ  აქვს  სასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების  მიწა  და  სოფლის  შინამეურნეობისაგან  შემოსავალი)  კვებით  უზრუნველყოფა.  მომსახურება  გაეწევა  180-185მდე  ბენეფიციარს.

აღნიშნული  პროგრამის  ფარგლებში  ბენეფიციარებს  მომსახურება  გაეწევა  ტენდერში  გამარჯვებული  პირის  მიერ.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

მოსახლეობის  სოციალური  დაცვა

2024    წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02  04

75.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში    გაიწევა  შემდეგი  სოციალური  დახმარება:

ა)  ხარდაზმულთა  ერთჯერადი  ფინანსური  დახმარება;

ბ)  დევნილთა  სოციალური  დაცვა;

გ)  საქართველოს  ტერიტორიული  მთლიანობისათვის  დაღუპულთა  ოჯახების  ერთჯერადი  ფინანსური  დახმარება;

დ)  მარჩენალდაკარგულთა  ერთჯერადი  ფინანსური  დახმარება;

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

ხანდაზმულთა  ერთჯერადი  სოციალური  დაცვა

2024    წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02  04  01

25.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  დახმარება  მიეცემათ  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებულ  ხანდაზმულებს  (95  წელი  და  ზევით)  ერთჯერადად  წელიწადში    500  ლარის  ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

დევნილთა  სოციალური  დაცვა

2024    წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02  04  02

11.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  გათვალისწინებული  დახმარება  გაეწევა  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებულ    დევნილებს.

აფხაზეთისა  და  სამაჩაბლოს  ომის  შედეგად  იძულებით  გადაადგილებული  პირებს  დახმარება  გაეწევა  ერთჯერადად,  თანხის  მაქსიმალური  ოდენობა  შეადგენს  100  ლარს.

განხორციელდება  გასული  წლის  დავალიანების  დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

საქართველოს  ტერიტორიული  მთლიანობისათვის  დაღუპულთა  ერთჯერადი  ფინანსური  დახმარება

2024    წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02  04  03

4.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  დახმარება  გაეწევათ  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტში  რეგისტრირებულ  საქართველოს  თავისუფლებისა  და  ტერიტორიული  მთლიანობისათვის  ბრძოლაში  დაღუპულ  მებრძოლთა  ოჯახებს,  დახმარება  გაიცემა  ერთჯერადად,  თანხის  მაქსიმალური  ოდენობა  შეადგენს  200  ლარს.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

მარჩანელდაკარგულთა    ერჯერადი  ფინანსური  დახმარება

2024    წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02  04  04

35.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  დახმარება  მიეცემა  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტში  რეგისტრირებულ  მარჩენალდაკარგულ  პირს  (ერთ-ერთი  ან  ორივე  გარდაცვლილი  მშობლის  შვილს  (შვილებს)  18  წლის  ასაკის  მიღწევამდე).  დახმარება  გაიცემა  ერთჯერადად  წლის  განმავლობაში  200  ლარის  ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

ოჯახებისა  და  ბავშვების  სოციალური  დაცვა

2024    წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02  04  05

525.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში    გაიწევა  შემდეგი  სოციალური  დახმარება:

ა)  ახალშობილთა  ოჯახების  სოციალური  დაცვა;

ბ)  მრავალშვილიანი  ოჯახების  სოციალური  დაცვა;

გ)  შეჭირვებულ  ოჯახთა  სოციალური  დაცვა;

დ)  საცხოვრებლით  უზრუნველყოფის  პროგრამა

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

ახალშობილთა  ოჯახების  სოციალური  დაცვა

2024    წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02    05  01

90.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში    მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტიდან    გაიცემა  შემდეგი  სახის  დახმარება:

ა)  პირველი  შვილის  დაბადებისას  -  100  ლარი.

ბ)  მეორე  შვილის  დაბადებისას  -  150  ლარი.

გ)  მესამე  შვილის  დაბადებისას  -  200  ლარი.

დ)მეოთხე  შვილის  დაბადებისას-  300  ლარი.

ე)  მეხუთე  შვილის  დაბადებისას-  350  ლარი.

ვ)  მეექვსე  შვილის  დაბადებისას-  500  ლარი.

ზ)  მეშვიდე  შვილის  დაბადებისას  -700  ლარი.

თ)  მერვე  და  შემდგომი  შვილის  დავადებისას-1000  ლარი.

ი)  ტყუპების  დაბადების  შემთხვევაში  დამატებით  500  ლარი.

ამ  პუნქტებით  განსაზღვრული  დახმარების  მიმღებია  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტში  ფაქტიურად                           მცხოვრები  მოქალაქე.განხორციელდება  გასული  წლის  დავალიანების  დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

მრავალშვილიანი  ოჯახების  სოციალური  დაცვა

2024    წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02  05  02

125.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  დახმარების  მიმღებია  მუნიციპალიტეტში    მცხოვრები    მრავალშვილიანი  ოჯახები  (4  და  მეტი  შვილი).    გაიცემა  ერთჯერადი  დახმარება  18  წლამდე  ასაკის  თითოეულ  ბავშვზე  100  ლარის  ოდენობით,  ხოლო  ბავშვს,  რომელიც  აგრძელებს  სწავლას  უმაღლეს  ან  პროფესიულ  სასწავლებელში  დახმარების  მიცემა  გაუგრძელდება  22  წლამდე.

განხორციელდება  გასული  წლის  დავალიანების  დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

შეჭირვებულ  ოჯახთა  სოციალური  დაცვა

2024    წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02  05  03

160.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტიდან  სოციალური  დახმარება  მიეცემა  ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  ფაქტობრივად  მცხოვრებ  შემდეგ  ოჯახებს,  რომელთა  სოციალური  სარეიტინგო  ქულა  არ  აღემატება  100  000-ს.

ამ  პუნქტებით  განსაზღვრულ  ბენეფიციარებს  დახმარება  მიეცემა  წლის  განმავლობაში  ერთჯერადად  100  ლარის  ოდენობით. 

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

საცხოვრებლით  უზრუნველყოფის  პროგრამა

2024    წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02  05  04

325.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

1.  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტიდან  გაიცემა  დახმარება  ყოველთვიურად  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  მდებარე  იმ  მრავალსართულიან  საცხოვრებელ  სახლებში  მცხოვრებ  ოჯახებზე,  რომელთა  ბინის  ტექნიკური  მდგომარეობა  არადამაკმაყოფილებელია  და  საფრთხის  შემცველია  ადამიანის  ჯანმრთელობისა  და  სიცოცხლისათვის.

2.  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტიდან  გაიცემა  დახმარება  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  მდებარე  მეწყერის,  სხვა  სტიქიური  ან  სხვა  რაიმე  მოვლენის  შედეგად  დაზიანებულ  კერძო  საცხოვრებელ  სახლებში  მცხოვრებ  ოჯახებზე  ლევან  სამხარაულის  სახელობის  სასამართლო  ექსპერტიზის  ეროვნული  ბიუროს  ან  აკრედიტირებული  პირის  მიერ  საცხოვრებელი  სახლის  2021  წლის  შემდგომ  პარიოდში  საცხოვრებლად  უვარგისობის  თაობაზე  გაცემული  დასკვნის  საფუძველზე.  აგრეთვე  დახმარება  შესაძლებელია  გაიცეს  მუნიციპალიტეტში  შექმნილი  შესაბამისი  კომპეტენციის  მქონე  პირებით  დაკომპლექტებული  კომისიის  მიერ    კერძო  საცხოვრებელი  სახლის  საცხოვრებლად  უვარგისობის  თაობაზე  შესაბამისი  ინფორმაციის  წარმოდგენის  საფუძველზე.

3.  ამ  მუხლის  პირველი  პუნქტით  გათვალისწინებული  დახმარების  მიმღებმა  მუნიციპალიტეტში  უნდა  წარადგინოს:

ა)  წერილობითი  განცხადება;

ბ)  პირადობის  დამადასტურებელი  დოკუმენტი;

გ)  ლევან  სამხარაულის  სახელობის  სასამართლო  ექსპერტიზის  ეროვნული  ბიუროს  ან  აკრედიტაციის  ერთიანი  ეროვნული  ორგანოს  –  აკრედიტაციის  ცენტრის  მიერ  აკრედიტებული  პირის  მიერ  გაცემული  დასკვნა  მრავალსართულიანი  საცხოვრებელი  სახლის  საცხოვრებლად  უვარგისობის  თაობაზე;

დ)  მრავალსართულიანი  საცხოვრებელი  სახლის  საცხოვრებლად  უვარგისობის  დადასტურების  დღიდან  2  თვის  ან  მეტი  ვადით  ადრე  ფაქტობრივად  ცხოვრების  დამადასტურებელი  დოკუმენტი  –  ნოტარიულად  დამოწმებული  მოწმეთა  ჩვენება,  კომუნალური  გადასახადების  ან/და  მომსახურების  საფასურის/ღირებულების  გადახდის  დამადასტურებელი  დოკუმენტი  ან  ნებისმიერი  სხვა  დოკუმენტი,  რომელიც  დაადასტურებს  დახმარების  მიმღები  ოჯახის  მრავალსართულიან  საცხოვრებელ  სახლში  ფაქტობრივად  ცხოვრებას;

ე)  დახმარება  გაიცემა  საცხოვრებლით  უზრუნველსაყოფად  არაუმეტეს  550  ლარისა,  განმცხადებლის  მიერ  წარმოდგენილ  საბანკო  ანგარიშზე  უნაღდო  ანგარიშსწორების  წესით,  ყოველთვიურად  დროებითი  გამოსახლების  დღიდან  პრობლემის  აღმოფხვრისათვის  საჭირო  შესაბამისი  ქმედითი  ღონისძიებების  განხორციელებამდე.

4.  ამ  მუხლის  მე-2  პუნქტით  გათვალისწინებული  დახმარების  მიმღებმა  მუნიციპალიტეტში  უნდა  წარადგინოს:

ა)  წერილობითი  განცხადება;

ბ)  პირადობის  დამადასტურებელი  დოკუმენტი;

გ)  ხელშეკრულება  საცხოვრებელი  ფართობის  ქირავნობის  შესახებ  და  მესაკუთრის  საბანკო  ანგარიში;

დ)  დახმარება  გაიცემა  საცხოვრებლით  უზრუნველსაყოფად  არაუმეტეს  550  ლარისა,    დაქირავებული  საცხოვრებელი  ფართობის  მესაკუთრის  საბანკო  ანგარიშზე  უნაღდო  ანგარიშსწორების  წესით.“.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

სტიქიური  მოვლენების  შედეგად  დაზარალებულთა  დახმარება

2024    წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02    06

30.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  გათვალისწინებული  დახმარება  გაიცემა  სტიქიური  მოვლენების    და  სხვა  დაუძლეველი  ძალის  შედეგად  დაზარალებული  მოსახლეობის  სოციალური  დაცვისათვის,  რომელსაც  დაუზიანდა  საცხოვრებელი  სახლი  ან/და  სხვა  დამხმარე  შენობა-ნაგებობა  ან  რომელმაც  მიიღო  ჯანმრთელობის  მძიმე  დაზიანება,  ხოლო  მოქალაქის  გარდაცვალების  შემთხვევაში-  გარდაცვლილის  ოჯახი.  საცხოვრებელი  სახლის  დაზიანების  შემთხვევაში  დახმარების  მაქსიმალური  ოდენობა  შეადგენს  5000  ლარს.  დამხმარე  შენობა-ნაგებობის  შემთხვევაში  დაზიანების  შემთხვევაში  დახმარების  მაქსიმალური  ოდენობა  შეადგენს  1000  ლარს.

სტიქიის  შედეგად  დაზარალებული  ოჯახების  მდგომარეობის  გაუმჯობესების  ხელშეწყობა

 

ქვეპროგრამის  დასახელება 

კოდი

ომის  ვეტერანთა  დახმარება

2024    წლის  დაფინანსება
ათას  ლარში

06  02  07

90.0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  სამსახური

ჭიათურის    მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა  და  მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  გათვალისწინებული  დახმარება  მიეცემა  მეორე  მსოფლიო  ომის  მონაწილეებს  500  ლარის  ოდენობით.  ავღანეთის  ომის  მონაწილეებს,  საქართველოს  თავისუფლებისა  და  ტერიტორიული  მთლიანობისათვის  მებრძოლებს  დახმარება  გაეწევათ  ერთჯერადად  თანხის  მაქსიმალური  ოდენობა  შეადგენს  250  ლარს.

თავი III.  ჭიათურის    ბიუჯეტის  ასიგნებები

მუხლი  18.  ბიუჯეტის  ასიგნებები

ბიუჯეტის  ასიგნებები  განისაზღვროს  შემდეგი  რედაქციით:

ორგ  კოდი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტი

2022  წლის  ფაქტი

2023  წლის  დაზუსტ.  გეგმა

2024    წლის  პროგნოზი

სულ

მათ  შორის

სულ

მათ  შორის

სულ

მათ  შორის

სახელმწიფო  ბიუჯეტის  ფონდებიდან  გამოყოფილი  ტრანსფერები

საკუთარი  შემო

სავლები

სახელმწიფო  ბიუჯეტის  ფონდებიდან  გამოყოფილი  ტრანსფერები

საკუთარი  შემო

სავლები

სახელმწიფო  ბიუჯეტის  ფონდებიდან  გამოყოფილი  ტრანსფერები

საკუთარი  შემოსავლები

 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტი

40,822.327

12,107.402

28,714.925

46,140.460

12,844.777

33,295.683

44,488.725

10,142.893

34,345.832

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

374.0

0.0

374.0

164.000

0.0

164.0

1,664.000

0.000

1,664.000

 

ხარჯები

23,954.9

1,660.3

22,294.6

28,765.096

2,198.1

26,567.0

28,278.000

270.000

28,008.000

 

შრომის  ანაზღაურება

3,393.1

94.4

3,298.7

3,684.990

185.0

3,500.0

3,984.000

0.000

3,984.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

2,426.0

1,191.2

1,234.9

2,900.850

1,307.1

1,593.7

1,572.000

0.000

1,572.000

 

ძირითადი  კაპიტალის  მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

38.0

0.0

38.0

0.0

0.0

0.0

53.000

0.000

53.000

 

სუბსიდიები

14,874.9

122.2

14,752.7

18,043.394

171.0

17,872.4

19,990.000

260.000

19,730.000

 

გრანტები

75.5

0.0

75.5

110.460

0.0

110.5

70.000

0.000

70.000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

2,006.5

11.3

1,995.2

2,371.960

10.0

2,362.0

2,152.000

10.000

2,142.000

 

სხვა  ხარჯები

1,140.9

241.3

899.7

1,653.442

525.0

1,128.4

457.000

0.000

457.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

16,790.6

10,447.1

6,343.5

17,298.364

10,646.7

6,651.7

16,133.725

9,872.893

6,260.832

 

ძირითადი  აქტივები 

16,790.6

10,447.1

6,343.5

17,298.364

10,646.7

6,651.7

16,133.725

9,872.893

6,260.832

 

ფინანსური  აქტივების  ზრდა 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

მონეტარული  ოქრო  და  ნასესხობის  სპეციალური  უფლება 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების  კლება 

76.8

0.0

76.8

77.000

0.0

77.0

77.000

0.000

77.000

 

საშინაო 

76.8

0.0

76.8

77.000

0.0

77.0

77.000

0.000

77.000

 

საგარეო 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

01  00

მმართველობა  და  საერთო  დანიშნულების  ხარჯები

5,122.721

118.483

5,004.238

5,850.571

185.000

5,665.571

5,991.744

0.000

5,991.744

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

164.0

0.0

164.0

164.000

0.0

164.0

191.000

0.000

191.000

 

ხარჯები

4,948.6

118.5

4,830.1

5,412.430

185.0

5,227.4

5,766.000

0.000

5,766.000

 

შრომის  ანაზღაურება

3,393.1

94.4

3,298.7

3,684.990

185.0

3,500.0

3,984.000

0.000

3,984.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

1,168.3

19.7

1,148.5

1,454.280

0.0

1,454.3

1,452.000

0.000

1,452.000

 

ძირითადი  კაპიტალის  მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

38.0

0.0

38.0

0.0

0.0

0.0

53.000

0.000

53.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

25.5

0.0

25.5

35.130

0.0

35.1

50.000

0.000

50.000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

201.9

4.4

197.5

77.580

0.0

77.6

45.000

0.000

45.000

 

სხვა  ხარჯები

121.9

0.0

121.9

160.450

0.0

160.5

182.000

0.000

182.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

97.3

0.0

97.3

361.141

0.0

361.1

148.744

0.000

148.744

 

ძირითადი  აქტივები 

97.3

0.0

97.3

361.141

0.0

361.1

148.744

0.000

148.744

 

მატერიალური  მარაგები 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ფინანსური  აქტივების  ზრდა 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

მონეტარული  ოქრო  და  ნასესხობის  სპეციალური  უფლება 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების  კლება 

76.8

0.0

76.8

77.0

0.0

77.0

77.000

0.000

77.000

 

საშინაო 

76.8

0.0

76.8

77.0

0.0

77.0

77.000

0.000

77.000

 

საგარეო 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

01  01

საკანონმდებლო  და  აღმასრულებელი  საქმიანობის  უზრუნველყოფა

5,001.464

118.483

4,882.981

5,668.308

185.000

5,483.308

5,671.744

0.000

5,671.744

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

164.0

0.0

164.0

164.000

0.0

164.0

191.000

0.000

191.000

 

ხარჯები

4,904.155

118.5

4,785.7

5,307.167

185.0

5,122.2

5,523.000

0.000

5,523.000

 

შრომის  ანაზღაურება

3,393.1

94.4

3,298.7

3,684.990

185.0

3,500.0

3,984.000

0.000

3,984.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

1,161.8

19.7

1,142.1

1,349.017

0.0

1,349.0

1,262.000

0.000

1,262.000

 

ძირითადი  კაპიტალის  მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

25.5

0.0

25.5

35.1

0.0

35.1

50.000

0.000

50.000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

201.88

4.4

197.5

77.580

0.0

77.6

45.000

0.000

45.000

 

სხვა  ხარჯები

121.89

0.0

121.9

160.5

0.0

160.5

182.000

0.000

182.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

97.309

0.0

97.3

361.141

0.0

361.1

148.744

0.000

148.744

 

ძირითადი  აქტივები 

97.309

0.0

97.3

361.141

0.0

361.1

148.744

0.000

148.744

 

მატერიალური  მარაგები 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაწარმოებული  აქტივები   

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების  კლება 

0.000

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო 

0.000

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

01  01  01

მუნიციპალიტეტის  საკრებულო

919.191

0.000

919.191

1,138.500

0.000

1,138.500

1,241.000

0.000

1,241.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

27.000

 

27.000

 

ხარჯები

914.655

0.000

914.655

1,086.500

0.000

1,086.500

1,208.000

0.000

1,208.000

 

შრომის  ანაზღაურება

660.176

0.000

660.176

775.000

0.000

775.000

834.000

0.000

834.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

129.452

0.000

129.452

155.000

0.000

155.000

212.000

0.000

212.000

 

ძირითადი  კაპიტალის  მომსახურება

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

0.0

0.000

 

 

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

3.1

0.0

3.1

3.000

0.000

3.000

5.000

0.000

5.000

 

სხვა  ხარჯები

121.890

0.000

121.890

153.500

0.000

153.500

157.000

0.000

157.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

4.536

0.000

4.536

52.000

0.000

52.000

33.000

0.000

33.000

 

ძირითადი  აქტივები 

4.5

0.0

4.5

52.000

0.000

52.000

33.000

0.000

33.000

 

მატერიალური  მარაგები 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ფასეულობები 

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

არაწარმოებული  აქტივები   

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ფინანსური  აქტივების  ზრდა 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების  კლება 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

01  01  02

მუნიციპალიტეტის  მერია

3,876.047

0.000

3,876.047

4,276.808

0.000

4,276.808

4,430.744

0.000

4,430.744

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

153.0

 

153.0

153.0

 

153.0

153.000

 

153.000

 

ხარჯები

3,787.7

0.0

3,787.7

3,967.667

0.000

3,967.667

4,315.000

0.000

4,315.000

 

შრომის  ანაზღაურება

2,570.6

0.0

2,570.6

2,725.0

0.0

2,725.0

3,150.000

0.000

3,150.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

998.7

0.0

998.7

1,127.017

0.000

1,127.017

1,050.000

0.000

1,050.000

 

ძირითადი  კაპიტალის  მომსახურება

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

გრანტები

25.5

0.0

25.5

35.1

0.0

35.1

50.000

0.000

50.000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

192.9

0.0

192.9

73.6

0.0

73.6

40.000

0.000

40.000

 

სხვა  ხარჯები

0.0

0.0

0.0

7.0

0.0

7.0

25.000

0.000

25.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

88.4

0.0

88.4

309.1

0.0

309.1

115.744

0.000

115.744

 

ძირითადი  აქტივები 

88.4

0.0

88.4

309.1

0.0

309.1

115.744

0.000

115.744

 

ვალდებულებების  კლება 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

01  01  03

ქვეყნის  თავდაცვისუნარიანობის  ხელშეწყობა

206.226

118.483

87.743

253.000

185.000

68.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

11.0

 

11.0

11.0

 

11.0

11.000

 

11.000

 

ხარჯები

201.8

118.5

83.3

253.000

185.000

68.000

0.000

0.000

0.000

 

შრომის  ანაზღაურება

162.3

94.4

67.9

185.0

185.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

33.7

19.7

13.9

67.000

0.000

67.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

5.9

4.4

1.5

1.000

0.000

1.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა  ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

4.4

0.0

4.4

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი  აქტივები 

4.4

0.0

4.4

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

01  02

საერთო  დანიშნულების  ხარჯები

114.828

0.000

114.828

162.263

0.000

162.263

280.000

0.000

280.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

38.0

0.0

38.0

85.263

0.0

85.3

203.000

0.000

203.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

0.0

0.0

0.0

85.263

0.0

85.3

150.000

0.000

150.000

 

სხვა  ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ფინანსური  აქტივების  ზრდა 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების  კლება 

76.8

0.0

76.8

77.0

0.0

77.0

77.000

0.000

77.000

 

საშინაო 

76.8

0.0

76.8

77.0

0.0

77.0

77.000

0.000

77.000

 

საგარეო 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

01  02  01

სარეზერვო  ფონდი

0.0

0.0

0.0

57.208

0.000

57.208

100.000

0.000

100.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

57.208

0.000

57.208

100.000

0.000

100.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

0.0

0.0

0.0

57.2

0.0

57.2

100.000

0.000

100.000

01  02  02

წინა  წლებში  წარმოქმნილი  დავალიანებისა  და  სასამართლო  გადაწყვეტილების  აღსრულების  ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

50.000

0.000

50.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

50.000

0.000

50.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

50.000

0.000

50.000

 

ვალდებულებების  კლება 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

01  02  03

მუნიციპალიტეტის  ვალდებულებების  მომსახურება  და  დაფარვა

114.828

0.000

114.828

105.055

0.000

105.055

130.000

0.000

130.000

 

ხარჯები

38.0

0.0

38.0

28.055

0.000

28.055

53.000

0.000

53.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

0.0

0.0

0.0

28.055

0.000

28.055

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

38.0

0.0

38.0

0.0

0.0

0.0

53.0

0.0

53.0

 

ვალდებულებების  კლება 

76.8

0.0

76.8

77.0

0.0

77.0

77.000

0.000

77.000

 

საშინაო 

76.8

0.0

76.8

77.0

0.0

77.0

77.000

0.000

77.000

01  03

თანამშრომელთა  გადამზადების  პროგრამა

6.429

0.000

6.429

20.000

0.000

20.000

40.000

0.000

40.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

6.4

0.0

6.4

20.000

0.000

20.000

40.000

0.000

40.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

6.4

0.0

6.4

20.000

0.000

20.000

40.000

0.000

40.000

01  04

საგანგებო  მდგომარეობასთან  დაკავშირებულ  ღონისძიებათა  მიზობრივი  პროგრამა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა  ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

02  00

ინფრასტრუქტურის  განვითარება

18,699.269

9,872.163

8,827.106

17,906.250

9,869.676

8,036.574

18,049.565

9,310.307

8,739.258

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

14.0

0.0

14.0

0.0

0.0

0.0

81.000

0.000

81.000

 

ხარჯები

3,915.681

241.3

3,674.4

4,964.047

525.0

4,439.0

4,485.000

0.000

4,485.000

 

სუბსიდიები

3,280.9

0.0

3,280.9

4,128.4

0.0

4,128.4

4,370.000

0.000

4,370.000

 

სხვა  ხარჯები

634.8

241.3

393.5

835.6

525.0

310.6

115.000

0.000

115.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

14,783.6

9,630.9

5,152.7

12,942.2

9,344.7

3,597.5

13,564.565

9,310.307

4,254.258

 

ძირითადი  აქტივები 

14,783.6

9,630.9

5,152.7

12,942.2

9,344.7

3,597.5

13,564.565

9,310.307

4,254.258

02  01

საგზაო  ინფრასტრუქტურის  განვითარება

10,322.950

6,962.084

3,360.866

8,543.989

6,393.572

2,150.417

9,140.344

5,969.735

3,170.609

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სხვა  ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

10,323.0

6,962.1

3,360.9

8,543.989

6,393.6

2,150.4

9,140.344

5,969.735

3,170.609

 

ძირითადი  აქტივები 

10,323.0

6,962.1

3,360.9

8,543.989

6,393.6

2,150.4

9,140.344

5,969.735

3,170.609

02  01  01

გზების  მიმდინარე  შეკეთება

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

სხვა  ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

02  01  02

გზების  მშენებლობა  და  კაპიტალური  რეაბილიტაცია 

8,513.151

5,309.310

3,203.841

7,574.927

5,682.472

1,892.455

7,343.726

4,466.597

2,877.129

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

8,513.151

5,309.310

3,203.841

7,574.927

5,682.472

1,892.455

7,343.726

4,466.597

2,877.129

 

ძირითადი  აქტივები 

8,513.151

5,309.310

3,203.841

7,574.927

5,682.472

1,892.455

7,343.726

4,466.597

2,877.129

02  01  03

საგზაო  ნიშნების  უსაფრთხოება

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი  აქტივები 

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02  01  04

ხიდებისა  და  მოაჯირების  აღდგენა  მშენებლობა

0.767

0.000

0.767

20.000

0.000

20.000

981.299

905.064

76.235

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

0.8

0.0

0.8

20.000

0.000

20.000

981.299

905.064

76.235

 

ძირითადი  აქტივები 

0.8

0.0

0.8

20.000

0.000

20.000

981.299

905.064

76.235

02  01  05

საყრდენი  კედლების  აღდგენა  მშენებლობა

1,242.921

1,100.808

142.113

849.500

711.100

138.400

731.067

598.074

132.993

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

1,242.9

1,100.8

142.1

849.500

711.100

138.400

731.067

598.074

132.993

 

ძირითადი  აქტივები 

1,242.9

1,100.8

142.1

849.500

711.100

138.400

731.067

598.074

132.993

02  01  06

ფეხით  მოსიარულეთათვის  გადასასვლელების,  კიბეების,  მოედნების  მოწყობა

566.111

551.966

14.145

99.562

0.000

99.562

84.252

0.000

84.252

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

566.111

551.966

14.145

99.562

0.000

99.562

84.252

0.000

84.252

 

ძირითადი  აქტივები 

566.1

552.0

14.1

99.562

0.000

99.562

84.252

0.000

84.252

02  02

წყლის  სისტემის  განვითარება

1,926.122

978.319

947.803

1,172.891

214.236

958.655

3,412.935

2,383.488

1,029.447

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

26.000

0.000

26.000

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

770.000

0.0

770.0

820.000

0.000

820.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

770.000

0.0

770.0

820.000

0.000

820.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

1,926.122

978.3

947.8

402.891

214.2

188.7

2,592.935

2,383.488

209.447

 

ძირითადი  აქტივები 

1,926.122

978.3

947.8

402.891

214.2

188.7

2,592.935

2,383.488

209.447

02  02  01

წყალმომარაგების  სისტემის  ექსპლუატაცია

741.0

0.0

741.0

770.000

0.000

770.000

820.000

0.000

820.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

770.000

0.000

770.000

820.000

0.000

820.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

770.000

 

770.000

820.000

 

820.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

741.025

0.000

741.025

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი  აქტივები 

741.025

0.000

741.025

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

02  02  02

წყალმომარაგების  სისტემის  მშენებლობა  რეაბილიტაცია

1,185.097

978.319

206.778

402.891

214.236

188.655

2,592.935

2,383.488

209.447

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

1,185.1

978.3

206.8

402.891

214.236

188.655

2,592.935

2,383.488

209.447

 

ძირითადი  აქტივები 

1,185.1

978.3

206.8

402.891

214.236

188.655

2,592.935

2,383.488

209.447

02  02  03

შპს  ჭიათურის  წყალი

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

26.000

 

26.000

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

სხვა  ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02  03

გარე  განათება

518.1

0.0

518.1

778.100

0.000

778.100

650.000

0.000

650.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

8.000

0.000

8.000

 

ხარჯები

437.227

0.000

437.227

558.400

0.000

558.400

650.000

0.000

650.000

 

სუბსიდიები

437.2

0.000

437.227

558.4

0.000

558.400

650.000

0.000

650.000

 

სხვა  ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

80.868

0.000

80.868

219.700

0.000

219.700

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი  აქტივები 

80.868

0.000

80.868

219.700

0.000

219.700

0.000

0.000

0.000

02  03  01

გარე  განათების  ქსელის  ექსპლოატაცია

518.095

0.000

518.095

560.000

0.000

560.000

650.000

0.000

650.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

8.000

 

8.000

 

ხარჯები

437.2

0.0

437.2

558.400

0.000

558.400

650.000

0.000

650.000

 

სუბსიდიები

437.2

 

437.2

558.400

 

558.400

650.000

 

650.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

80.9

0.0

80.9

1.600

0.000

1.600

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი  აქტივები 

80.9

0.0

80.9

1.600

0.000

1.600

0.000

0.000

0.000

02  03  02

გარე  განათების  ქსელის  ახალი  წერტილების  მოწყობა  და  რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

218.100

0.000

218.100

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

0.0

0.0

0.0

218.100

0.000

218.100

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი  აქტივები 

0.0

0.0

0.0

218.100

0.000

218.100

0.000

0.000

0.000

02  04

მუნიციპალური  ტრანსპორტის  განვითარება

2,843.7

0.0

2,843.7

3,508.072

549.600

2,958.472

2,900.000

0.000

2,900.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

14.0

0.0

14.0

0.0

0.0

0.0

47.000

0.000

47.000

 

ხარჯები

2,843.7

0.0

2,843.7

2,800.000

0.0

2,800.0

2,900.000

0.000

2,900.000

 

სუბსიდიები

2,843.7

0.0

2,843.7

2,800.000

0.0

2,800.0

2,900.000

0.000

2,900.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

0.0

0.0

0.0

708.072

549.6

158.5

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი  აქტივები 

0.0

0.0

0.0

708.072

549.6

158.5

0.000

0.0

0.0

02  04  01

მუნიციპალური  სატრანსპორტო  სისტების  სუბსიდირება

2,843.700

0.000

2,843.700

2,800.000

0.000

2,800.000

2,900.000

0.000

2,900.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

14.0

 

14.0

0.0

 

 

47.000

 

47.000

 

ხარჯები

2,843.7

0.0

2,843.7

2,800.000

0.000

2,800.000

2,900.000

0.000

2,900.000

 

სუბსიდიები

2,843.7

 

2,843.7

2,800.000

 

2,800.000

2,900.000

 

2,900.000

02  04  02

მუნიციპალური  ტრანსპორტის  განახლება

0.0

0.0

0.0

708.072

549.600

158.472

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.000

 

 

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

0.0

0.0

0.0

708.072

549.600

158.472

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი  აქტივები 

0.0

0.0

0.0

708.072

549.600

158.472

0.000

0.000

0.000

02  05

ავარიული  შენობების  და  სახლების  რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სხვა  ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი  აქტივები 

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02  06

ბინათმესაკუთრეთა  ამხანაგობების  განვითარება

634.8

241.3

393.5

835.647

525.000

310.647

115.000

0.000

115.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

634.8

241.3

393.5

835.647

525.0

310.6

115.000

0.000

115.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სხვა  ხარჯები

634.8

241.3

393.5

835.6

525.0

310.6

115.000

0.000

115.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

0.000

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

02  06  01

მრავალსართულიანი  სახლების  ლიფტების  რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა  ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი  აქტივები 

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02  06  02

საცხოვრებელი  სახურავების  რეაბილიტაცია  სახურავის  მასალის  შეძენა

90.512

0.000

90.512

832.288

525.000

307.288

100.000

0.000

100.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

90.5

0.0

90.5

832.3

525.0

307.3

100.000

0.000

100.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

სხვა  ხარჯები

90.5

0.0

90.5

832.3

525.0

307.3

100.000

0.000

100.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

02  06  03

საცხოვრებელი  სახლებისა  და  ფასადების  აღდგენა

544.242

241.269

302.973

3.359

0.000

3.359

15.000

0.000

15.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

544.2

241.3

303.0

3.4

0.0

3.4

15.000

0.000

15.000

 

სხვა  ხარჯები

544.2

241.3

303.0

3.4

0.0

3.4

15.000

0.000

15.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი  აქტივები 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

02  07

მუნიციპალიტეტის  კეთილმოწყობის  ღონისძიებები

2,423.2

1,690.5

732.7

3,060.853

2,187.268

873.585

1,831.286

957.084

874.202

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სხვა  ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

2,423.2

1,690.5

732.7

3,060.9

2,187.3

873.6

1,831.286

957.084

874.202

 

ძირითადი  აქტივები 

2,423.2

1,690.5

732.7

3,060.9

2,187.3

873.6

1,831.286

957.084

874.202

02  07  01

მწვანე  ნარგავების  განაშენიანება  სკვერების  მოვლა-  პატრონობა

1,251.526

882.759

368.767

1,583.301

1,361.526

221.775

323.337

97.637

225.700

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა  ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

1,251.526

882.759

368.767

1,583.301

1,361.526

221.775

323.337

97.637

225.700

 

ძირითადი  აქტივები 

1,251.5

882.8

368.8

1,583.301

1,361.526

221.775

323.337

97.637

225.700

02  07  02

სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამა

1,171.657

807.732

363.925

1,477.552

825.742

651.810

1,507.949

859.447

648.502

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

სხვა  ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

1,171.7

807.7

363.9

1,477.552

825.742

651.810

1,507.949

859.447

648.502

 

ძირითადი  აქტივები 

1,171.7

807.7

363.9

1,477.552

825.742

651.810

1,507.949

859.447

648.502

02  08

სასაფლაოების  მოვლა-შემოღობვა

30.465

0.000

30.465

6.698

0.000

6.698

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.000

 

0.000

0.000

 

 

 

სხვა  ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

30.5

0.0

30.5

6.698

0.000

6.698

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი  აქტივები 

30.5

0.0

30.5

6.698

0.000

6.698

0.000

0.000

0.000

03  00

დასუფთავება  და  გარემოს  დაცვა

2,437.883

0.000

2,437.883

3,105.080

88.900

3,016.180

2,643.541

139.316

2,504.225

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

196.0

0.0

196.0

0.000

0.0

0.0

193.000

0.000

193.000

 

ხარჯები

2,076.7

0.0

2,076.7

2,269.140

0.0

2,269.1

2,500.000

0.000

2,500.000

 

სუბსიდიები

2,076.7

0.0

2,076.7

2,049.140

0.0

2,049.1

2,500.000

0.000

2,500.000

 

სხვა  ხარჯები

0.0

0.0

0.0

220.0

0.0

220.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

361.2

0.0

361.2

835.940

88.9

747.0

143.541

139.316

4.225

 

ძირითადი  აქტივები 

361.2

0.0

361.2

835.940

88.9

747.0

143.541

139.316

4.225

03  01

დასუფთავება  და  ნარჩენების  გატანა 

2,235.807

0.000

2,235.807

2,773.580

0.000

2,773.580

2,500.000

0.000

2,500.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

196.0

 

196.0

0.000

 

0.000

193.000

 

193.000

 

ხარჯები

2,076.673

0.000

2,076.673

2,049.140

0.000

2,049.140

2,500.000

0.000

2,500.000

 

სუბსიდიები

2,076.7

 

2,076.7

2,049.1

 

2,049.1

2,500.000

 

2,500.000

 

სხვა  ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

159.134

0.000

159.134

724.440

0.000

724.440

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი  აქტივები 

159.1

0.0

159.1

724.440

0.000

724.440

0.000

0.000

0.000

03  02

ქვათაცვენის  ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

220.000

0.000

220.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

220.000

0.000

220.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

სხვა  ხარჯები

0.0

0.0

0.0

220.000

0.000

220.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი  აქტივები 

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

03  03

კაპიტალური  დაბანდებები  დასუფთავების  სფეროში

55.5

0.0

55.5

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

სხვა  ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

55.500

0.000

55.500

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი  აქტივები 

55.5

0.0

55.5

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

03  04

სანიაღვრე  არხების  აღდგენა

146.6

0.0

146.6

111.500

88.900

22.600

143.541

139.316

4.225

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

146.6

0.0

146.6

111.5

88.9

22.6

143.541

139.316

4.225

 

ძირითადი  აქტივები 

146.6

0.0

146.6

111.5

88.9

22.6

143.541

139.316

4.225

04  00

განათლება

6,170.395

1,507.749

4,662.646

7,501.517

1,307.120

6,194.397

7,000.000

0.000

7,000.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

655.000

0.000

655.000

 

ხარჯები

5,812.3

1,171.4

4,640.9

7,447.2

1,307.1

6,140.1

7,000.000

0.000

7,000.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

1,175.9

1,171.4

4.5

1,307.1

1,307.1

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

4,636.4

0.0

4,636.4

6,140.1

0.0

6,140.1

7,000.000

0.000

7,000.000

 

სხვა  ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

358.1

336.3

21.7

54.3

0.0

54.3

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი  აქტივები 

358.1

336.3

21.7

54.3

0.0

54.3

0.000

0.000

0.000

04  01

სკოლამდელი  დაწესებულებების  ფუნქციონირება

4,654.078

0.000

4,654.078

6,150.728

0.000

6,150.728

7,000.000

0.000

7,000.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

655.000

 

655.000

 

ხარჯები

4,636.423

0.000

4,636.423

6,135.628

0.000

6,135.628

7,000.000

0.000

7,000.000

 

სუბსიდიები

4,636.423

 

4,636.423

6,135.628

 

6,135.628

7,000.000

 

7,000.000

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

17.7

0.0

17.7

15.100

0.000

15.100

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი  აქტივები 

17.7

0.0

17.7

15.100

0.000

15.100

0.000

0.000

0.000

04  02

სკოლამდელი  დაწესებულებების  აღჭურვა  რეაბილიტაცია,  მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

39.169

0.000

39.169

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

0.000

0.000

0.000

39.169

0.000

39.169

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი  აქტივები 

0.0

0.0

0.0

39.169

0.000

39.169

0.000

0.000

0.000

04  03

ზოგადი  განათლების  ხელშეწყობა

1,516.3

1,507.7

8.6

1,311.620

1,307.120

4.500

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

1,175.9

1,171.4

4.5

1,311.620

1,307.120

4.500

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

1,175.9

1,171.4

4.5

1,307.1

1,307.1

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

4.500

 

4.500

0.000

 

 

 

სხვა  ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

340.4

336.3

4.1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი  აქტივები 

340.4

336.3

4.1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05  00

კულტურა,  ახალგაზრდობა  და  სპორტი

6,112.333

479.870

5,632.463

8,512.475

1,213.081

7,299.394

8,406.875

423.270

7,983.605

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

526.000

0.000

526.000

 

ხარჯები

4,954.7

0.0

4,954.7

5,864.564

0.0

5,864.6

6,130.000

0.000

6,130.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

53.8

0.0

53.8

132.5

0.0

132.5

120.000

0.000

120.000

 

სუბსიდიები

4,733.5

0.0

4,733.5

5,492.826

0.0

5,492.8

5,860.000

0.000

5,860.000

 

სხვა  ხარჯები

117.4

0.0

117.4

164.0

0.0

164.0

130.000

0.000

130.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

1,157.6

479.9

677.8

2,647.911

1,213.1

1,434.8

2,276.875

423.270

1,853.605

 

ძირითადი  აქტივები 

1,157.6

479.9

677.8

2,647.911

1,213.1

1,434.8

2,276.875

423.270

1,853.605

05  01

სპორტის  განვითარების  ხელშეწყობა

2,627.913

0.000

2,627.913

3,831.862

529.086

3,302.776

4,751.875

423.270

4,328.605

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

206.000

0.000

206.000

 

ხარჯები

2,061.8

0.0

2,061.8

2,306.6

0.0

2,306.6

2,550.000

0.000

2,550.000

 

სუბსიდიები

2,061.8

0.0

2,061.8

2,302.6

0.0

2,302.6

2,550.000

0.000

2,550.000

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

566.1

0.0

566.1

1,525.3

529.1

996.2

2,201.875

423.270

1,778.605

 

ძირითადი  აქტივები 

566.1

0.0

566.1

1,525.3

529.1

996.2

2,201.875

423.270

1,778.605

05  01  01

სპორტული  დაწესებულებების  ხელშეწყობა

1,847.5

0.0

1,847.5

2,117.236

0.000

2,117.236

2,250.000

0.000

2,250.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

206.000

0.000

206.000

 

ხარჯები

1,706.8

0.0

1,706.8

1,932.6

0.0

1,932.6

2,250.000

0.000

2,250.000

 

სუბსიდიები

1,706.8

0.0

1,706.8

1,932.6

0.0

1,932.6

2,250.000

0.000

2,250.000

 

სხვა  ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

140.7

0.0

140.7

184.6

0.0

184.6

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი  აქტივები 

140.7

0.0

140.7

184.6

0.0

184.6

0.000

0.000

0.000

05  01  01  01

სპორტის  სხვადასხვა  სახეობების  განვითარების  ხელშეწყობა  №27  სპორტული  სკოლა

1,156.7

0.0

1,156.7

1,312.000

0.000

1,312.000

1,350.000

0.000

1,350.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

125.000

 

125.000

 

ხარჯები

1,021.310

0.000

1,021.310

1,133.900

0.000

1,133.900

1,350.000

0.000

1,350.000

 

სუბსიდიები

1,021.310

 

1,021.310

1,133.900

 

1,133.900

1,350.000

 

1,350.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

135.4

0.0

135.4

178.100

0.000

178.100

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი  აქტივები 

135.4

0.0

135.4

178.100

0.000

178.100

0.000

0.000

0.000

05  01  01  02

რაგბის  განვითარების  ხელშეწყობა

307.2

0.0

307.2

340.000

0.000

340.000

380.000

0.000

380.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

42.000

 

42.000

 

ხარჯები

306.9

0.0

306.9

340.000

0.000

340.000

380.000

0.000

380.000

 

სუბსიდიები

306.9

 

306.9

340.000

 

340.000

380.000

 

380.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

0.3

0.0

0.3

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი  აქტივები 

0.3

0.0

0.3

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05  01  01  03

ბავშვთა  და  მოზარდთა  ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობა

383.6

0.0

383.6

465.236

0.000

465.236

520.000

0.000

520.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

39.000

 

39.000

 

ხარჯები

378.6

0.0

378.6

458.736

0.000

458.736

520.000

0.000

520.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

378.6

 

378.6

458.736

 

458.736

520.000

 

520.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

5.0

0.0

5.0

6.500

0.000

6.500

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი  აქტივები 

5.0

0.0

5.0

6.500

0.000

6.500

0.000

0.000

0.000

05  01  02

სპორტული  ღონისძიებები

355.0

0.0

355.0

373.940

0.000

373.940

300.000

0.000

300.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

355.000

0.000

355.000

373.940

0.000

373.940

300.000

0.000

300.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

0.0

0.0

0.0

3.9

0.0

3.9

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

355.000

 

355.000

370.000

 

370.000

300.000

 

300.000

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სხვა  ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი  აქტივები 

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05  01  03

სპორტული  ობიექტების  აღჭურვა,  რეაბილიტაცია,  მშენებლობა

425.4

0.0

425.4

1,340.686

529.086

811.600

2,201.875

423.270

1,778.605

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სხვა  ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

425.407

0.000

425.407

1,340.686

529.086

811.600

2,201.875

423.270

1,778.605

 

ძირითადი  აქტივები 

425.407

0.000

425.407

1,340.686

529.086

811.600

2,201.875

423.270

1,778.605

 

ვალდებულებების  კლება 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

05  02

კულტურის  სფეროს  განვითარება

3,367.025

479.870

2,887.155

4,556.655

683.995

3,872.660

3,525.000

0.000

3,525.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

320.000

0.000

320.000

 

ხარჯები

2,775.487

0.000

2,775.487

3,434.030

0.000

3,434.030

3,450.000

0.000

3,450.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

53.8

0.000

53.840

128.5

0.000

128.510

120.000

0.000

120.000

 

სუბსიდიები

2,671.647

0.000

2,671.647

3,190.190

0.000

3,190.190

3,310.000

0.000

3,310.000

 

გრანტები

50.000

0.000

50.000

75.3

0.000

75.330

20.000

0.000

20.000

 

სხვა  ხარჯები

0.0

0.000

0.000

40.0

0.000

40.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

591.538

479.870

111.668

1,122.625

683.995

438.630

75.000

0.000

75.000

 

ძირითადი  აქტივები 

591.538

479.870

111.668

1,122.625

683.995

438.630

75.000

0.000

75.000

 

ვალდებულებების  კლება 

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო 

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05  02  01

კულტურის  სფეროს  დაწესებულებების  ხელშეწყობა

2,611.8

0.0

2,611.8

3,063.330

0.000

3,063.330

3,260.000

0.000

3,260.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

320.000

0.000

320.000

 

ხარჯები

2,501.6

0.0

2,501.6

2,935.520

0.0

2,935.5

3,230.000

0.000

3,230.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

2,451.6

0.0

2,451.6

2,860.190

0.0

2,860.2

3,210.000

0.000

3,210.000

 

გრანტები

50.0

0.0

50.0

75.3

0.0

75.3

20.000

0.000

20.000

 

სხვა  ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

110.2

0.0

110.2

127.810

0.0

127.8

30.000

0.000

30.000

 

ძირითადი  აქტივები 

110.2

0.0

110.2

127.810

0.0

127.8

30.000

0.000

30.000

05  02  01  01

მუსიკალური  განათლების  ხელშეწყობა  №1  სამუსიკო  სკოლა

354.9

0.0

354.9

412.000

0.000

412.000

450.000

0.000

450.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.000

 

 

56.000

 

56.000

 

ხარჯები

346.7

0.0

346.7

407.000

0.000

407.000

440.000

0.000

440.000

 

სუბსიდიები

346.7

 

346.7

407.000

 

407.000

440.000

 

440.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

8.2

0.0

8.2

5.000

0.000

5.000

10.000

0.000

10.000

 

ძირითადი  აქტივები 

8.2

0.0

8.2

5.000

0.000

5.000

10.000

0.000

10.000

05  02  01  02

მუსიკალური  განათლების  ხელშეწყობა  №2  სამუსიკო  სკოლა

278.659

0.000

278.659

275.000

0.000

275.000

300.000

0.000

300.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

29.000

 

29.000

 

ხარჯები

273.7

0.0

273.7

268.800

0.000

268.800

300.000

0.000

300.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

273.7

 

273.7

268.800

 

268.800

300.000

 

300.000

 

სხვა  ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

4.999

0.000

4.999

6.200

0.000

6.200

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი  აქტივები 

5.0

0.0

5.0

6.2

0.0

6.2

0.0

0.0

0.0

05  02  01  03

სახვითი  ხელოვნების  განვითარება

197.3

0.0

197.3

195.000

0.000

195.000

190.000

0.000

190.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

11.000

 

11.000

 

ხარჯები

124.0

0.0

124.0

168.540

0.000

168.540

190.000

0.000

190.000

 

სუბსიდიები

124.0

 

124.0

168.540

 

168.540

190.000

 

190.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

73.3

0.0

73.3

26.5

0.0

26.460

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი  აქტივები 

73.3

0.0

73.3

26.5

0.0

26.460

0.000

0.000

0.000

05  02  01  04

საბიბლიოთეკო  ქსელის  ფუნქციონირება

325.3

0.0

325.3

350.000

0.000

350.000

400.000

0.000

400.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

66.000

 

66.000

 

ხარჯები

318.3

0.0

318.3

349.850

0.000

349.850

380.000

0.000

380.000

 

სუბსიდიები

318.3

 

318.3

349.850

 

349.850

380.000

 

380.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

7.1

0.0

7.1

0.2

0.0

0.150

20.000

0.000

20.000

 

ძირითადი  აქტივები 

7.1

0.0

7.1

0.2

0.0

0.150

20.000

0.000

20.000

05  02  01  05

კულტურულ-  შემოქმედებითი  ცენტრის  ფუნქციონირების  ხელშეწყობა

1,405.6

0.0

1,405.6

1,756.000

0.000

1,756.000

25.000

0.000

25.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

2

 

2

 

ხარჯები

1,389.062

0.000

1,389.062

1,666.000

0.000

1,666.000

25.000

0.000

25.000

 

სუბსიდიები

1,389.1

 

1,389.1

1,666.0

 

1,666.0

25.000

 

25.000

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

16.523

0.000

16.523

90.000

0.000

90.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი  აქტივები 

16.5

0.0

16.5

90.000

0.000

90.000

0.000

0.000

0.000

05  02  01  06

თეატრი

50.0

0.0

50.0

75.330

0.000

75.330

20.000

0.000

20.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

50.000

0.000

50.000

75.330

0.000

75.330

20.000

0.000

20.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

50.0

0.0

50.0

75.3

0.0

75.3

20.000

0.000

20.000

05  02  01  07

ა(ა)იპ  ჭიათურის  კულტურის  ცენტრი

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

1,875.000

0.000

1,875.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

158.000

 

158.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1,875.000

0.000

1,875.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

1,875.000

0.000

1,875.000

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი  აქტივები 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05  02  02

კულტურული  ღონისძიებები

53.8

0.0

53.8

128.510

0.000

128.510

120.000

0.000

120.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

53.840

0.000

53.840

128.510

0.000

128.510

120.000

0.000

120.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

53.8

0.0

53.8

128.510

0.000

128.510

120.000

0.000

120.000

 

სხვა  ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი  აქტივები 

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05  02  03

კულტურის  ობიექტების  აღჭურვა  რეაბილიტაცია,  მშენებლობა

481.3

479.9

1.5

994.815

683.995

310.820

45.000

0.000

45.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

სხვა  ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

481.343

479.870

1.473

994.815

683.995

310.820

45.000

0.000

45.000

 

ძირითადი  აქტივები 

481.3

479.9

1.5

994.815

683.995

310.820

45.000

0.000

45.000

05  02  04

რელიგიური  ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

220.0

0.0

220.0

370.000

0.000

370.000

100.000

0.000

100.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

220.000

0.000

220.000

370.000

0.000

370.000

100.000

0.000

100.000

 

სუბსიდიები

220.0

 

220.0

330.0

 

330.0

100.000

 

100.000

 

სხვა  ხარჯები

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

0.000

0.000

0.000

05  03

ახალგაზრდობის  მხარდაჭერა

117.4

0.0

117.4

123.958

0.000

123.958

130.000

0.000

130.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

117.4

0.0

117.4

123.958

0.000

123.958

130.000

0.000

130.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა  ხარჯები

117.4

0.0

117.4

124.0

0.0

123.958

130.000

0.000

130.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი  აქტივები 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

06  00

ჯანმრთელობის  დაცვა  და  სოციალური  უზრუნველყოფა

2,279.726

129.137

2,150.589

3,264.567

181.000

3,083.567

2,397.000

270.000

2,127.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

18.000

0.000

18.000

 

ხარჯები

2,246.9

129.1

2,117.8

2,807.667

181.0

2,626.7

2,397.000

270.000

2,127.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

28.0

0.0

28.0

7.0

0.0

7.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

147.4

122.2

25.2

232.9

171.0

61.9

260.000

260.000

0.000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

1,804.6

7.0

1,797.7

2,294.380

10.0

2,284.4

2,107.000

10.000

2,097.000

 

სხვა  ხარჯები

266.9

0.0

266.9

273.4

0.0

273.4

30.000

0.000

30.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

32.8

0.0

32.8

456.9

0.0

456.9

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი  აქტივები 

32.8

0.0

32.8

456.9

0.0

456.9

0.000

0.000

0.000

06  01

ჯანმრთელობის  დაცვა

175.393

122.187

53.206

239.900

171.000

68.900

260.000

260.000

0.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

18.000

0.000

18.000

 

ხარჯები

175.4

122.2

53.2

239.900

171.0

68.9

260.000

260.000

0.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

28.0

0.0

28.0

7.0

0.0

7.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

147.4

122.2

25.2

232.9

171.0

61.9

260.000

260.000

0.000

 

სხვა  ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი  აქტივები 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

06  01  01

საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  სუბსიდირება

147.393

122.187

25.206

232.900

171.000

61.900

260.000

260.000

0.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

18.000

 

18.000

 

ხარჯები

147.4

122.2

25.2

232.900

171.000

61.900

260.000

260.000

0.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

147.4

122.2

25.2

232.9

171.0

61.9

260.000

260.000

0.000

06  01  02

საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  მხარდამჭერი  პროგრამები

28.0

0.0

28.0

7.000

0.000

7.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

28.0

0.0

28.0

7.000

0.000

7.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი  და  მომსახურება

28.0

0.0

28.0

7.0

0.0

7.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა  ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი  აქტივები 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

06  02

                           სოციალური  დაცვა

2,104.333

6.950

2,097.383

3,024.667

10.000

3,014.667

2,137.000

10.000

2,127.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

2,071.5

7.0

2,064.6

2,567.767

10.0

2,557.8

2,137.000

10.000

2,127.000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

1,804.6

7.0

1,797.7

2,294.380

10.0

2,284.4

2,107.000

10.000

2,097.000

06  02  01

ავადმყოფთა  სოციალური  დაცვა

1,234.033

0.000

1,234.033

1,127.260

0.000

1,127.260

1,142.000

0.000

1,142.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

1,234.033

0.0

1,234.0

1,127.260

0.0

1,127.3

1,142.000

0.000

1,142.000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

1,234.033

0.0

1,234.0

1,127.260

0.0

1,127.3

1,142.000

0.000

1,142.000

06  02  01  01

სამკურნალო-საოპერაციო  და  სამედიცინო  ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური  გამოკვლევების  თანადაფინანსება

845.9

0.0

845.9

724.260

0.000

724.260

730.000

0.000

730.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

845.903

0.000

845.903

724.260

0.000

724.260

730.000

0.000

730.000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

845.903

0.000

845.903

724.260

0.000

724.260

730.000

0.000

730.000

06  02  01  02

პროგრამულ  ჰემოდიალიზს  დაქვემდებარებულ  პირთა  ყოველთვიური  ფინანსური  დახმარება

46.2

0.0

46.2

46.000

0.000

46.000

47.000

0.000

47.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

46.200

0.000

46.200

46.000

0.000

46.000

47.000

0.000

47.000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

46.2

0.0

46.2

46.000

0.000

46.000

47.000

0.000

47.000

06  02  01  03

მკვეთრად  შეზღუდული  შესაძლებლობების  მქონე  პირთა  დახმარება

181.7

0.0

181.7

190.000

0.000

190.000

190.000

0.000

190.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

181.7

0.0

181.7

190.000

0.000

190.000

190.000

0.000

190.000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

181.7

0.0

181.7

190.000

0.000

190.000

190.000

0.000

190.000

 

ვალდებულებების  კლება 

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო 

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06  02  01  04

სიცოცხლისათვის  საშიში  და  იშვიათი  დაავადების  მქონე  პირთა  დახმარება

159.2

0.0

159.2

165.000

0.000

165.000

170.000

0.000

170.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

159.2

0.0

159.2

165.000

0.000

165.000

170.000

0.000

170.000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

159.2

0.0

159.2

165.000

0.000

165.000

170.000

0.000

170.000

06  02  01  05

რადიაქტიული  ნივთიერებების  ზემოქმედების  შედეგად  დაავადებულ  შეზღუდული  შესაძლებლობის  სტატუსის  მქონე  პირთა  დახმარება

1.0

0.0

1.0

2.000

0.000

2.000

5.000

0.000

5.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

1.0

0.0

1.0

2.000

0.000

2.000

5.000

0.000

5.000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

1.0

0.0

1.0

2.000

0.000

2.000

5.000

0.000

5.000

06  02  02

ომის  ვეტერანთა  დაკრძალვა

0.8

0.8

0.0

8.775

5.000

3.775

5.000

5.000

0.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.8

0.8

0.0

8.775

5.000

3.775

5.000

5.000

0.000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

0.8

0.8

0.0

8.775

5.000

3.775

5.000

5.000

0.000

06  02  03

უფასო  სასადილო

178.5

0.0

178.5

276.200

0.000

276.200

270.000

0.000

270.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

178.5

0.0

178.5

276.200

0.000

276.200

270.000

0.000

270.000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

178.5

0.0

178.5

276.200

0.000

276.200

270.000

0.000

270.000

06  02  04

მოსახლეობის  სოციალური  დაცვა

51.8

6.2

45.6

77.0

5.0

72.000

75.000

5.000

70.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

51.8

6.2

45.6

77.000

5.0

72.0

75.000

5.000

70.000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

51.8

6.2

45.6

77.000

5.0

72.0

75.000

5.000

70.000

06  02  04  01

ხანდაზმულთა  ერთჯერადი  ფინანსური  დახმარება

23.5

0.0

23.5

26.000

0.000

26.000

25.000

0.000

25.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

23.500

0.000

23.500

26.000

0.000

26.000

25.000

0.000

25.000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

23.5

0.0

23.5

26.000

0.000

26.000

25.000

0.000

25.000

06  02  04  02

დევნილთა  სოციალური  დაცვა

11.0

6.2

4.8

11.000

5.000

6.000

11.000

5.000

6.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

11.000

6.200

4.800

11.000

5.000

6.000

11.000

5.000

6.000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

11.000

6.200

4.800

11.000

5.000

6.000

11.000

5.000

6.000

06  02  04  03

საქართველოს  ტერიტორიული  მთლიანობისთვის  დაღუპულთა  ოჯახების  ერთჯერადი  ფინანსური  დახმარება

1.6

0.0

1.6

3.000

0.000

3.000

4.000

0.000

4.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

1.6

0.0

1.6

3.000

0.000

3.000

4.000

0.000

4.000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

1.6

0.0

1.6

3.000

0.000

3.000

4.000

0.000

4.000

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06  02  04  04

მარჩენალდაკარგულთა  ერთჯერადი  ფინანსური  დახმარება

15.7

0.0

15.7

37.000

0.000

37.000

35.000

0.000

35.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

15.7

0.0

15.7

37.000

0.000

37.000

35.000

0.000

35.000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

15.7

0.0

15.7

37.000

0.000

37.000

35.000

0.000

35.000

 

სხვა  ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი  აქტივები 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06  02  05

ოჯახებისა  და  ბავშვების  სოციალური  დაცვა

481.7

0.0

481.7

1,352.795

0.000

1,352.795

525.000

0.000

525.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

448.9

0.0

448.9

895.895

0.0

895.9

525.000

0.000

525.000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

263.1

0.0

263.1

726.145

0.0

726.1

525.000

0.000

525.000

06  02  05  01

ახალშობილთა  ოჯახების  სოციალური  დაცვა 

52.4

0.0

52.4

90.000

0.000

90.000

90.000

0.000

90.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

52.4

0.0

52.4

90.000

0.000

90.000

90.000

0.000

90.000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

52.400

0.000

52.400

90.000

0.000

90.000

90.000

0.000

90.000

06  02  05  02

მრავალშვილიანი  ოჯახების  სოციალური  დაცვა 

106.7

0.0

106.7

120.000

0.000

120.000

125.000

0.000

125.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

106.7

0.0

106.7

120.000

0.000

120.000

125.000

0.000

125.000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

106.7

0.0

106.7

120.000

0.000

120.000

125.000

0.000

125.000

06  02  05  03

შეჭირვებულ  ოჯახთა  სოციალური  დაცვა

103.6

0.0

103.6

165.945

0.000

165.945

160.000

0.000

160.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

103.6

0.0

103.6

165.945

0.000

165.945

160.000

0.000

160.000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

103.6

0.0

103.6

165.945

0.000

165.945

160.000

0.000

160.000

 

სხვა  ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

06  02  05  04

მრავალსართულიან  საცხოვრებელ  სახლებში  მცხოვრებ  ოჯახთა  დახმარება

219.090

0.000

219.090

976.850

0.000

976.850

150.000

0.000

150.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.00

 

 

0.00

 

 

0.00

 

 

 

ხარჯები

186.3

0.0

186.3

519.950

0.000

519.950

150.000

0.000

150.000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

0.4

0.0

0.4

350.200

0.000

350.200

150.000

0.000

150.000

 

სხვა  ხარჯები

185.9

0.0

185.9

169.8

0.0

169.8

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

32.8

0.0

32.8

456.9

0.0

456.9

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი  აქტივები 

32.8

0.0

32.8

456.9

0.0

456.9

0.000

0.000

0.000

06  02  06

სტიქიის  შედეგად  დაზარალებულთა  დახმარება

81.0

0.0

81.0

103.637

0.000

103.637

30.000

0.000

30.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

81.0

0.0

81.0

103.637

0.000

103.637

30.000

0.000

30.000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა  ხარჯები

81.0

0.0

81.0

103.6

0.0

103.6

30.000

0.000

30.000

06  02  07

ომის    ვეტერანთა  დახმარება

76.5

0.0

76.5

79.000

0.000

79.000

90.000

0.000

90.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

76.5

0.0

76.5

79.000

0.000

79.000

90.000

0.000

90.000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

76.5

0.0

76.5

79.000

0.000

79.000

90.000

0.000

90.000

06  02  08

რეგრესის  პენია

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური  უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

                                           „

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი