„ხობის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 30
დოკუმენტის მიმღები ხობის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2023
ძალაში შესვლის თარიღი 28/12/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.106.016439
30
28/12/2023
ვებგვერდი, 29/12/2023
190020020.35.106.016439
„ხობის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხობის მუნიციპალიტეტი
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №30

2023 წლის 28 დეკემბერი

ქ. ხობი

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ხობის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 დეკემბრის №24 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 29/12/2021,სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.106.016405) შეტანილ იქნესშემდეგი ცვლილება:

 

ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1.

დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი, შემდეგი ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრებით:

ა) შემოსულობები – 23955,7 ათასი ლარი;

ბ) გადასახდელები – 30989,9 ათასი ლარი;

გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი – 10314,7 ათასი ლარი, მათ შორის:

გ.ა) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად – 1280,1 ათასი ლარი;

გ.ბ) გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან – 2115.2 ათასი ლარი;

გ.გ) რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან – 6647,4 ათასი ლარი;

გ.დ) მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან – 272,0 ათასი ლარი;

დ) სარეზერვო ფონდი – 90,0 ათასი ლარი;

ე) ფინანსური აქტივების ცვლილება, კლება 7034.2 ათასი ლარი.“;

 

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი-მე-10 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

17737.8

22016.1

10736.3

11279.8

23905.7

7819.5

16086.2

გადასახადები

9156.2

10074.0

0.0

10074.0

12679.5

0.0

12679.5

გრანტები

7304.7

10971.3

10736.3

235.0

10314.7

7819.5

2495.2

სხვა შემოსავლები

1276.9

970.8

0.0

970.8

911.5

0.0

911.5

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

8748.1

12877.3

1100.9

11776.4

15559.3

1592.9

13966.4

შრომის ანაზღაურება

1996.4

3473.9

0.0

3473.9

3860.7

0.0

3860.7

საქონელი და მომსახურება

1747.8

2818.6

1018.0

1800.6

3538.9

1220.9

2318.0

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

26.6

26.9

0.0

26.9

22.9

0.0

22.9

სუბსიდიები

4028.7

5282.3

0.0

5282.3

6734.5

0.0

6734.5

გრანტები

22.5

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

სოციალური უზრუნველყოფა

465.3

578.6

0.0

578.6

535.9

0.0

535.9

სხვა ხარჯები

460.8

667.0

82.9

584.1

836.4

372.0

464.4

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

8989.7

9138.8

9635.4

-496.6

8346.4

6226.6

2119.8

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7783.5

12988.0

9797.5

3190.5

15321.6

7662.8

7658.8

ზრდა

9382.5

13548.7

9797.5

3751.2

15371.6

7662.8

7708.8

კლება

1599.0

560.7

0.0

560.7

50.0

0.0

50.0

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

1206.2

-3849.2

-162.1

-3687.1

-6975.2

-1436.2

-5539.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1154.9

-3902.4

-162.1

-3740.3

-7034.2

-1436.2

-5598.0

ზრდა

1154.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1154.9

0.0

 

 

0.0

 

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

3902.4

162.1

3740.3

7034.2

1436.2

5598.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

3902.4

162.1

3740.3

7034.2

1436.2

5598.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-51.3

-53.2

0.0

-53.2

-59.0

0.0

-59.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

51.3

53.2

0.0

53.2

59.0

0.0

59.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

51.3

53.2

0.0

53.2

59.0

0.0

59.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2.ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

 

19336.8

22576.8

10736.3

11840.5

23955.7

7819.5

16136.2

შემოსავლები

1

17737.8

22016.1

10736.3

11279.8

23905.7

7819.5

16086.2

არაფინანსური აქტივების კლება

31

1599.0

560.7

0.0

560.7

50.0

0.0

50.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გაკლებით)

32

0.0

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

 

18246.2

26479.2

10898.4

15580.8

30989.9

9255.7

21734.2

 ხარჯები

0.0

8748.1

12877.3

1100.9

11776.4

15559.3

1592.9

13966.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

9382.5

13548.7

9797.5

3751.2

15371.6

7662.8

7708.8

ვალდებულებების კლება

 

115.6

53.2

 

53.2

59.0

 

59.0

ნაშთის ცვლილება

 

1090.6

-3902.4

-162.1

-3740.3

-7034.2

-1436.2

-5598.0

 

მუხლი 3. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 23905,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

17,737.8

22,016.1

10,736.3

11,279.8

23,905.7

7,819.5

16,086.2

დამატებითი ღირეგადასახადი

4,920.1

6,074.0

 

6,074.0

8,029.5

 

8,029.5

ქონების გადასახადი

4,236.1

4,000.0

0.0

4,000.0

4,650.0

0.0

4,650.0

გრანტები

7,304.7

10,971.3

10,736.3

235.0

10,314.7

7,819.5

2,495.2

სხვა შემოსავლები

1,276.9

970.8

0.0

970.8

911.5

 

911.5

 

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 12679.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

კოდი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

   

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

9156.2

10074.0

0.0

10074.0

12679.5

0.0

12679.5

ქონების გადასახადი

113

4236.1

4000.0

0.0

4000.0

4650.0

0.0

4650.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

1876.1

1848.0

 

1848.0

2288.0

 

2288.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

0.1

0.0

 

 

0.0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

7.1

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

0.0

2.0

 

2.0

2.0

 

2.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

1131132

7.1

0.0

 

 

0.0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113114

344.2

300.0

0.0

300.0

340.0

0.0

340.0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

118.8

95.0

 

95.0

115.0

 

115.0

იურიდიულ პირებიდან

1131142

225.4

205.0

 

205.0

225.0

 

225.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113115

2008.6

1850.0

0.0

1850.0

2020.0

0.0

2020.0

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

54.4

40.0

 

40.0

50.0

 

50.0

იურიდიულ პირებიდან

1131152

1954.2

1810.0

 

1810.0

1970.0

 

1970.0

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

114411

4920.1

6074.0

 

6074.0

8029.5

 

8029.5

 

მუხლი 5. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10314,7 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით.

დასახელება

კოდი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

7304.7

10971.3

10736.3

235.0

10314.7

7819.5

2495.2

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

7304.7

10971.3

10736.3

235.0

10314.7

7819.5

2495.2

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

833.1

1095.2

860.2

235.0

1380.1

1000.1

380.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

833.1

1095.2

860.2

235.0

1280.1

900.1

380.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

0.0

0.0

 

 

100.0

100.0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

6471.6

9876.1

9876.1

0.0

8934.6

6819.4

2115.2

გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან

 

261.1

3344.2

3344.2

 

2115.2

 

2115.2

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

5426.5

5747.9

5747.9

 

5763.4

5763.4

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

784.0

784.0

784.0

 

784.0

784.0

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

 

0.0

0.0

 

 

272.0

272.0

 

 

მუხლი 6. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 911,5 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

1276.9

970.8

0.0

970.8

911.5

0.0

911.5

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

581.9

420.0

0.0

420.0

450.0

0.0

450.0

პროცენტები

1411

254.2

190.0

 

190.0

200.0

 

200.0

რენტა

1415

327.7

230.0

0.0

230.0

250.0

0.0

250.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

233.1

160.0

 

160.0

160.0

 

160.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

94.6

70.0

 

70.0

90.0

 

90.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

76.4

70.8

0.0

70.8

59.5

0.0

59.5

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

49.4

42.8

0.0

42.8

41.8

0.0

41.8

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

16.8

10.0

 

10.0

9.0

 

9.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

32.6

32.8

 

32.8

32.8

 

32.8

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

27.0

28.0

0.0

28.0

17.7

0.0

17.7

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

27.0

28.0

 

28.0

17.7

 

17.7

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

597.1

480.0

 

480.0

402.0

 

402.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

21.5

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მუხლი 7. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 15559,3 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

8748.1

12877.3

1100.9

11776.4

15559.3

1592.9

13966.4

შრომის ანაზღაურება

1996.4

3473.9

0.0

3473.9

3860.7

0.0

3860.7

საქონელი და მომსახურება

1747.8

2818.6

1018.0

1800.6

3538.9

1220.9

2318.0

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

26.6

26.9

0.0

26.9

22.9

0.0

22.9

სუბსიდიები

4028.7

5282.3

0.0

5282.3

6734.5

0.0

6734.5

გრანტები

22.5

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

სოციალური უზრუნველყოფა

465.3

578.6

0.0

578.6

535.9

0.0

535.9

სხვა ხარჯები

460.8

667.0

82.9

584.1

836.4

372.0

464.4

 

მუხლი 8. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 15037,5 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,382.5

13,548.7

15,371.6

 

ბ) განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50.0 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

       არაფინანსური აქტივების კლება

1,599.0

560.7

50.0

ძირითადი აქტივები

16.2

 

0.0

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

1,582.8

560.7

50.0

         მიწა

1,582.8

560.7

50.0

 

მუხლი 9. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული ფორმით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2847.5

5071.4

0.0

5071.4

5860.8

0.0

5860.8

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2820.9

5044.4

0.0

5044.4

5778.0

0.0

5778.0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2702.2

4847.8

0.0

4847.8

5457.8

0.0

5457.8

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

118.7

196.6

0.0

196.6

320.2

0.0

320.2

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

26.6

27.0

0.0

27.0

82.8

0.0

82.8

704

ეკონომიკური საქმიანობა

8819.3

9691.6

5680.3

4011.3

11043.5

6982.3

4061.2

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

871.8

1278.5

836.8

441.7

2023.1

1437.6

585.5

70421

სოფლის მეურნეობა

871.8

1278.5

836.8

441.7

2023.1

1437.6

585.5

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7045

ტრანსპორტი

7655.5

7553.1

4843.5

2709.6

8720.4

5544.7

3175.7

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

7655.5

7553.1

4843.5

2709.6

8720.4

5544.7

3175.7

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

292.0

860.0

0.0

860.0

300.0

0.0

300.0

705

გარემოს დაცვა

339.7

313.1

0.0

313.1

373.2

0.0

373.2

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

177.7

239.1

0.0

239.1

287.7

0.0

287.7

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

162.0

74.0

0.0

74.0

85.5

0.0

85.5

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1707.5

5666.4

4344.2

1322.2

6473.8

1101.3

5372.5

7063

წყალმომარაგება

84.3

47.9

0.0

47.9

36.7

0.0

36.7

7064

გარე განათება

382.7

410.0

0.0

410.0

474.3

0.0

474.3

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1240.5

5208.5

4344.2

864.3

5962.8

1101.3

4861.5

707

ჯანმრთელობის დაცვა

203.8

216.8

0.0

216.8

265.5

0.0

265.5

7072

ამბულატორიული მომსახურება

44.9

45.3

0.0

45.3

51.3

0.0

51.3

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

44.9

45.3

0.0

45.3

51.3

0.0

51.3

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

158.9

171.5

0.0

171.5

214.2

0.0

214.2

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1181.8

1628.0

0.0

1628.0

2484.6

0.0

2484.6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

228.9

315.1

0.0

315.1

953.5

0.0

953.5

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

32.9

51.7

0.0

51.7

48.2

0.0

48.2

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

920.0

1261.2

0.0

1261.2

1482.9

0.0

1482.9

709

განათლება

2393.1

3277.0

873.9

2403.1

3679.0

900.1

2778.9

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1737.6

2376.9

0.0

2376.9

2745.0

0.0

2745.0

7092

ზოგადი განათლება

655.5

900.1

873.9

26.2

934.0

900.1

33.9

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

655.5

900.1

873.9

26.2

934.0

900.1

33.9

710

სოციალური დაცვა

637.9

561.7

0.0

561.7

750.5

272.0

478.5

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

221.3

283.2

0.0

283.2

251.0

0.0

251.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

221.3

283.2

0.0

283.2

251.0

0.0

251.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

82.6

93.2

0.0

93.2

84.3

0.0

84.3

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

80.2

84.1

0.0

84.1

100.0

0.0

100.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

253.8

101.2

0.0

101.2

315.2

272.0

43.2

 

სულ

18130.6

26426.0

10898.4

15527.6

30930.9

9255.7

21675.2

 

მუხლი 10. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -6975,2 ათასი ლარით.“;

გ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-13 და მე-14 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 13. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. ხობის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 1286,6 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) ,,საზოგადოებრივი ჯამრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 177,1 ათასი ლარი;

ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 197,9 ათასი ლარი;

გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და ,,საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი;

დ) საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფაზე 906,6 ათასი ლარი;“;

დ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხობის მუნიციპალიტეტი

18181.9

26479.2

10898.4

15580.8

30989.9

9255.7

21734.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

173.0

180.0

0.0

180.0

179.0

0.0

179.0

 

ხარჯები

8748.1

12877.3

1100.9

11776.4

15559.3

1592.9

13966.4

 

შრომის ანაზღაურება

1996.4

3473.9

0.0

3473.9

3860.7

0.0

3860.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9382.5

13548.7

9797.5

3751.2

15371.6

7662.8

7708.8

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

51.3

53.2

0.0

53.2

59.0

0.0

59.0

01 00

 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2898.8

5124.6

0.0

5124.6

5919.8

0.0

5919.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

180.0

0.0

180.0

179.0

0.0

179.0

 

ხარჯები

2745.7

4934.2

0.0

4934.2

5709.2

0.0

5709.2

 

შრომის ანაზღაურება

1996.4

3473.9

0.0

3473.9

3860.7

0.0

3860.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101.8

137.2

0.0

137.2

151.6

0.0

151.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

51.3

53.2

0.0

53.2

59.0

0.0

59.0

01 01

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2820.9

5024.5

0.0

5024.5

5688.0

0.0

5688.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

180.0

0.0

180.0

179.0

0.0

179.0

 

ხარჯები

2719.1

4887.3

0.0

4887.3

5536.4

0.0

5536.4

 

შრომის ანაზღაურება

1996.4

3473.9

0.0

3473.9

3860.7

0.0

3860.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101.8

137.2

0.0

137.2

151.6

0.0

151.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 01

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

655.5

1166.6

0.0

1166.6

1298.9

0.0

1298.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29.0

34.0

 

34.0

34.0

 

34.0

 

ხარჯები

646.8

1130.4

0.0

1130.4

1274.0

0.0

1274.0

 

შრომის ანაზღაურება

455.4

828.6

0.0

828.6

873.3

0.0

873.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.7

36.2

0.0

36.2

24.9

0.0

24.9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 02

 ხობის მუნიციპალიტეტის მერია

2046.7

3681.2

0.0

3681.2

4158.9

0.0

4158.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

136.0

138.0

 

138.0

137.0

 

137.0

 

ხარჯები

1957.9

3580.2

0.0

3580.2

4048.2

0.0

4048.2

 

შრომის ანაზღაურება

1457.2

2517.9

0.0

2517.9

2836.0

0.0

2836.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88.8

101.0

0.0

101.0

110.7

0.0

110.7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

118.7

176.7

0.0

176.7

230.2

0.0

230.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

 

8.0

8.0

 

8.0

 

ხარჯები

114.4

176.7

0.0

176.7

214.2

0.0

214.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.3

0.0

0.0

0.0

16.0

0.0

16.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

77.9

100.1

0.0

100.1

231.8

0.0

231.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

26.6

46.9

0.0

46.9

172.8

0.0

172.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

51.3

53.2

0.0

53.2

59.0

0.0

59.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

19.9

0.0

19.9

90.0

0.0

90.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

19.9

0.0

19.9

90.0

0.0

90.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02 03

წინა პერიდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

77.9

80.2

0.0

80.2

141.8

0.0

141.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

26.6

27.0

0.0

27.0

82.8

0.0

82.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

51.3

53.2

0.0

53.2

59.0

0.0

59.0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

10166.0

14834.1

10024.5

4809.6

16865.0

7983.6

8881.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1098.4

1457.5

227.0

1230.5

1709.4

320.8

1388.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9067.6

13376.6

9797.5

3579.1

15155.6

7662.8

7492.8

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

7101.7

6866.7

4843.5

2023.2

7841.7

5444.7

2397.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

256.4

337.9

0.0

337.9

491.9

0.0

491.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6845.3

6528.8

4843.5

1685.3

7349.8

5444.7

1905.1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01 01

გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

6994.6

6849.2

4843.5

2005.7

7620.2

5291.1

2329.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

256.4

337.9

0.0

337.9

491.9

0.0

491.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6738.2

6511.3

4843.5

1667.8

7128.3

5291.1

1837.2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01 02

ხიდების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

107.1

17.5

0.0

17.5

221.5

153.6

67.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107.1

17.5

0.0

17.5

221.5

153.6

67.9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2047.2

5979.5

4344.2

1635.3

6847.0

1101.3

5745.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

723.2

857.6

0.0

857.6

854.1

10.0

844.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1324.0

5121.9

4344.2

777.7

5992.9

1091.3

4901.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 01

გარე განათება

382.7

410.0

0.0

410.0

474.3

0.0

474.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

382.7

410.0

0.0

410.0

474.3

0.0

474.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 02

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

84.3

47.9

0.0

47.9

36.7

0.0

36.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

1.1

14.9

0.0

14.9

29.7

0.0

29.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83.2

33.0

0.0

33.0

7.0

0.0

7.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული აქტივების რეაბილიტაცია

1240.5

5208.5

4344.2

864.3

5962.8

1101.3

4861.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.9

178.6

0.0

178.6

31.9

10.0

21.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1239.6

5029.9

4344.2

685.7

5930.9

1091.3

4839.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 04

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

162.0

74.0

0.0

74.0

85.5

0.0

85.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

160.8

15.0

0.0

15.0

30.5

0.0

30.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

59.0

0.0

59.0

55.0

0.0

55.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 06

მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემების მართვა და ექსპლოატაცია

177.7

239.1

0.0

239.1

287.7

0.0

287.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

177.7

239.1

0.0

239.1

287.7

0.0

287.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

702.6

858.1

836.8

21.3

1109.8

967.5

142.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

96.3

232.0

227.0

5.0

333.4

310.8

22.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

606.3

626.1

609.8

16.3

776.4

656.7

119.7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 05

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0.0

239.8

0.0

239.8

736.5

470.1

266.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

239.8

0.0

239.8

736.5

470.1

266.4

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 06

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

292.0

860.0

0.0

860.0

300.0

0.0

300.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

292.0

860.0

0.0

860.0

300.0

0.0

300.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 07

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

22.5

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

22.5

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

553.8

686.4

0.0

686.4

878.7

100.0

778.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

553.8

686.4

0.0

686.4

878.7

100.0

778.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

553.8

686.4

0.0

686.4

878.7

100.0

778.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

553.8

686.4

0.0

686.4

878.7

100.0

778.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

2393.1

3277.0

873.9

2403.1

3679.0

900.1

2778.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2223.4

3261.8

873.9

2387.9

3663.2

900.1

2763.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

169.7

15.2

0.0

15.2

15.8

0.0

15.8

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1737.6

2376.9

0.0

2376.9

2745.0

0.0

2745.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

1672.7

2363.2

0.0

2363.2

2729.2

0.0

2729.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64.9

13.7

0.0

13.7

15.8

0.0

15.8

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 05

საჯარო სკოლების დაფინანსება

655.5

900.1

873.9

26.2

934.0

900.1

33.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

550.7

898.6

873.9

24.7

934.0

900.1

33.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104.8

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1181.8

1628.0

0.0

1628.0

2484.6

0.0

2484.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1146.6

1608.3

0.0

1608.3

2449.0

0.0

2449.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.2

19.7

0.0

19.7

35.6

0.0

35.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

228.9

315.1

0.0

315.1

953.5

0.0

953.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

228.5

315.1

0.0

315.1

940.0

0.0

940.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.4

0.0

0.0

0.0

13.5

0.0

13.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

10.0

16.3

0.0

16.3

38.3

0.0

38.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

10.0

16.3

0.0

16.3

38.3

0.0

38.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის" ხელშეწყობის ღონისძიებები

218.9

282.5

0.0

282.5

444.3

0.0

444.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

218.5

282.5

0.0

282.5

444.3

0.0

444.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 03

სტადიონების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

16.3

0.0

16.3

15.6

0.0

15.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

16.3

0.0

16.3

15.6

0.0

15.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 06

ხობის მუნიციპალიტეტის სპორტის ცენტრის ხელშეწყობის ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

455.3

0.0

455.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

441.8

0.0

441.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

13.5

0.0

13.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

32.9

51.7

0.0

51.7

48.2

0.0

48.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

32.9

51.7

0.0

51.7

48.2

0.0

48.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

ძეგლთა დაცვის ხარჯები

32.9

51.7

0.0

51.7

48.2

0.0

48.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

32.9

51.7

0.0

51.7

48.2

0.0

48.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

2.9

3.7

0.0

3.7

31.1

0.0

31.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

2.9

3.7

0.0

3.7

31.1

0.0

31.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

11.2

17.0

0.0

17.0

17.4

0.0

17.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

11.2

17.0

0.0

17.0

17.4

0.0

17.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 05

კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებისა და განვითარების ხელშეწყობა

905.9

1240.5

0.0

1240.5

1434.4

0.0

1434.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

871.1

1220.8

0.0

1220.8

1412.3

0.0

1412.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.8

19.7

0.0

19.7

22.1

0.0

22.1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

988.4

929.1

0.0

929.1

1162.8

272.0

890.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

980.2

929.1

0.0

929.1

1149.8

272.0

877.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.2

0.0

0.0

0.0

13.0

0.0

13.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

158.9

171.5

0.0

171.5

214.2

0.0

214.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

150.7

171.5

0.0

171.5

201.2

0.0

201.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.2

0.0

0.0

0.0

13.0

0.0

13.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დამატებითი ამბულატორიული სამედიცინო დახმარების პროგრამა

44.9

45.3

0.0

45.3

51.3

0.0

51.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

44.9

45.3

0.0

45.3

51.3

0.0

51.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

373.4

460.5

0.0

460.5

429.7

0.0

429.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

373.4

460.5

0.0

460.5

429.7

0.0

429.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 01

ავადმყოფთა სოციალური დახმარება

221.3

283.2

0.0

283.2

251.0

0.0

251.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

221.3

283.2

0.0

283.2

251.0

0.0

251.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 02

სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)

3.1

6.0

0.0

6.0

5.0

0.0

5.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

3.1

6.0

0.0

6.0

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 03

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და ჩერნობილით დაზარალებულთა სოც. უზრუნველყოფის ხარჯები

7.3

8.4

0.0

8.4

9.0

0.0

9.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

7.3

8.4

0.0

8.4

9.0

0.0

9.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 04

მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი

15.8

21.2

0.0

21.2

22.3

0.0

22.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

15.8

21.2

0.0

21.2

22.3

0.0

22.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 05

უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება

80.2

84.1

0.0

84.1

100.0

0.0

100.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

80.2

84.1

0.0

84.1

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 06

 ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი

36.8

42.0

0.0

42.0

40.0

0.0

40.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

36.8

42.0

0.0

42.0

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 07

უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის ანაზღაურება

8.9

15.6

0.0

15.6

2.4

0.0

2.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

8.9

15.6

0.0

15.6

2.4

0.0

2.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 04

 უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება

30.0

30.0

0.0

30.0

22.0

0.0

22.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

30.0

30.0

0.0

30.0

22.0

0.0

22.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 05

ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება

234.5

71.2

0.0

71.2

298.8

272.0

26.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

234.5

71.2

0.0

71.2

298.8

272.0

26.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 06

მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა

146.7

150.6

0.0

150.6

146.8

0.0

146.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

146.7

150.6

0.0

150.6

146.8

0.0

146.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 28 დეკემბრიდან.

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარელევან ქავთარაძე