,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 26 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შტანის თაობაზე

,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 26 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 26
დოკუმენტის მიმღები მარტვილის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/12/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.109.016416
26
28/12/2023
ვებგვერდი, 28/12/2023
190020020.35.109.016416
,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 26 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შტანის თაობაზე
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №26

2023 წლის 28 დეკემბერი

ქ. მარტვილი

 

,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 26 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“  ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის  მე-80 მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,  მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 26 დეკემბრის №27 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 28/12/2022, საიდენტიფიკაციო კოდი: 190020020.35.109.016386) შეტანილ იქნეს  ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

 

ა) პირველი, მე-2 და მე- 3  მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18,392.8

22,621.3

9,180.4

13,440.9

27,343.9

12,186.2

15,157.7

გადასახადები

9,773.8

12,124.3

0.0

12,124.3

13,577.6

0.0

13,577.6

გრანტები

8,083.9

9,555.4

9,180.4

375.0

13,006.2

12,186.2

820.0

სხვა შემოსავლები

535.1

941.6

0.0

941.6

760.1

0.0

760.1

ხარჯები

8,337.7

11,438.3

795.4

10,642.9

14,491.9

908.1

13,583.8

შრომის ანაზღაურება

2,138.9

3,162.4

0.0

3,162.4

3,877.3

0.0

3,877.3

საქონელი და მომსახურება

1,455.3

2,210.6

795.4

1,415.2

2,161.4

786.8

1,374.6

პროცენტი

86.2

72.5

0.0

72.5

52.0

0.0

52.0

სუბსიდიები

3,434.2

4,383.1

0.0

4,383.1

6,374.4

0.0

6,374.4

გრანტები

30.0

30.0

0.0

30.0

93.6

0.0

93.6

სოციალური უზრუნველყოფა

877.7

1,086.2

0.0

1,086.2

1,224.0

0.0

1,224.0

სხვა ხარჯები

315.4

493.6

0.0

493.6

709.2

121.3

587.8

საოპერაციო სალდო

10,055.0

11,183.0

8,385.0

2,798.0

12,852.0

11,278.1

1,573.9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8,549.6

10,365.9

7,878.7

2,487.2

16,104.9

12,087.2

4,017.6

ზრდა

9,288.0

10,575.7

7,878.7

2,696.9

16,224.9

12,087.2

4,137.6

კლება

738.4

209.7

0.0

209.7

120.0

0.0

120.0

ზრდა

1,427.9

640.2

506.2

134.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,427.9

640.2

506.2

134.0

0.0

0.0

0.0

კლება

86.9

0.0

0.0

0.0

3,443.7

809.2

2,634.5

ვალუტა და დეპოზიტები

86.9

0.0

0.0

0.0

3,443.7

809.2

2,634.5

კლება

164.4

176.9

0.0

176.9

190.8

0.0

190.8

საშინაო

164.4

176.9

0.0

176.9

190.8

0.0

190.8

 

მუხლი 2. მარტვილის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის  ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

19131.1

22831.0

9180.4

13650.6

27463.9

12186.2

15277.7

შემოსავლები

18392.8

22621.3

9180.4

13440.9

27343.9

12186.2

15157.7

არაფინანსური აქტივების კლება

738.4

209.7

0.0

209.7

120.0

0.0

120.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

17790.1

22190.8

8664.2

13526.7

30907.6

12995.4

17912.2

ხარჯები

8337.7

11438.3

795.4

10642.9

14491.9

908.1

13583.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9288.0

10575.7

7868.7

2706.9

16224.9

12087.2

4137.6

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

164.4

176.9

0.0

176.9

190.8

0.0

190.8

ნაშთის ცვლილება

1341.0

640.2

516.2

124.0

-3443.7

-809.2

-2634.5

 

მუხლი 3. მარტვილის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  27343.9  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18,392.8

22,621.3

9,180.4

13,440.9

27,343.9

12,186.2

15,157.7

გადასახადები

9,773.8

12,124.3

0.0

12,124.3

13,577.6

0.0

13,577.6

გრანტები

8,083.9

9,555.4

9,180.4

375.0

13,006.2

12,186.2

820.0

სხვა შემოსავლები

535.1

941.6

0.0

941.6

760.1

0.0

760.1

                                                                                                                                                                     “;

ბ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,5. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 13006.2 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

8,083.9

9,555.4

9,180.4

375.0

13,006.2

12,186.2

820.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8,063.9

9,555.4

9,180.4

375.0

13,006.2

12,186.2

820.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

676.4

1,229.1

854.1

375.0

1,606.8

786.8

820.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

676.4

968.0

793.0

175.0

1,086.8

786.8

300.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

0.0

261.0

61.0

200.0

520.0

0.0

520.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7,387.5

8,326.3

8,326.3

0.0

11,399.4

11,399.4

0.0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

6,397.5

6,355.9

6,355.9

0.0

7,783.4

7,783.4

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

990.0

990.0

990.0

0.0

990.0

990.0

0.0

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

0.0

980.4

980.4

0.0

2,626.1

2,626.1

0.0

“;

გ) მე-7, მე-8, მე-9 და მე-10 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 7. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14491.9 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

8,337.7

11,438.3

795.4

10,642.9

14,491.9

908.1

13,583.8

შრომის ანაზღაურება

2,138.9

3,162.4

0.0

3,162.4

3,877.3

0.0

3,877.3

საქონელი და მომსახურება

1,455.3

2,210.6

795.4

1,415.2

2,161.4

786.8

1,374.6

პროცენტი

86.2

72.5

0.0

72.5

52.0

0.0

52.0

სუბსიდიები

3,434.2

4,383.1

0.0

4,383.1

6,374.4

0.0

6,374.4

გრანტები

30.0

30.0

0.0

30.0

93.6

0.0

93.6

სოციალური უზრუნველყოფა

877.7

1,086.2

0.0

1,086.2

1,224.0

0.0

1,224.0

სხვა ხარჯები

315.4

493.6

0.0

493.6

709.2

121.3

587.8

 

მუხლი 8. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 16104.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 16224.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო

სავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

108.0

656.9

0.0

656.9

238.0

158.5

79.5

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8290.8

9388.9

7804.4

1584.5

15556.2

11928.8

3627.4

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

208.7

239.5

0.0

239.5

223.9

0.0

223.9

განათლება

655.4

225

74.4

150.6

43.5

0.0

43.5

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

25.2

65.4

0.0

65.4

163.0

0.0

163.0

მოსახლეობის სოციალური დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

სულ

9288.1

10575.7

7878.8

2696.9

16224.9

8831.4

4160.4

 

ბ) განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 120.0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

738.4

209.7

0.0

209.7

120.0

0.0

120.0

ძირითადი აქტივები

55.7

4.4

0.0

4.4

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

682.7

205.3

0.0

205.3

120.0

0.0

120.0

მიწა

682.7

205.3

0.0

205.3

120.0

0.0

120.0

 

მუხლი 9. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქცი

ონალური კოდი

დასახელება

2021  წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო

სავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,934.0   

4,679.9   

0.0    

4,679.9   

5,423.3   

158.5   

5,264.8   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,847.8   

4,607.4   

0.0   

4,607.4   

5,371.3   

158.5   

5,212.8   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,800.2   

4,606.0   

0.0   

4,606.0   

5,333.3   

158.5   

5,174.8   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

47.6   

1.4   

0.0   

1.4   

38.0   

0.0   

38.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

86.2   

72.5   

0.0   

72.5   

52.0   

0.0   

52.0   

702

თავდაცვა

91.1   

136.1   

0.0   

136.1   

158.0   

0.0   

158.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6,557.5   

8,137.0   

6,971.0   

1,166.1   

12,860.1   

10,757.3   

2,102.7   

7045

ტრანსპორტი

5,417.9   

6,649.9   

6,185.5   

464.4   

8,964.2   

8,017.0   

947.3   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,417.9   

6,649.9   

6,185.5   

464.4   

8,964.2   

8,017.0   

947.3   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1,139.6   

1,487.1   

785.4   

701.7   

3,895.9   

2,740.4   

1,155.5   

705

გარემოს დაცვა

842.8   

1,132.7   

0.0   

1,132.7   

1,366.5   

0.0   

1,366.5   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

626.9   

893.9   

0.0   

893.9   

1,137.6   

0.0   

1,137.6   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

215.9   

238.8   

0.0   

238.8   

228.9   

0.0   

228.9   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2,236.5   

2,023.1   

835.8   

1,187.3   

3,585.7   

1,196.8   

2,388.9   

7061

ბინათმშენებლობა

682.6   

519.3   

0.0   

519.3   

972.4   

0.0   

972.4   

7063

წყალმომარაგება

148.9   

137.9   

0.0   

137.9   

668.6   

125.9   

542.7   

7064

გარე განათება

407.5   

523.7   

0.0   

523.7   

807.9   

10.0   

797.9   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

997.5   

842.1   

835.8   

6.3   

1,136.7   

1,060.8   

75.9   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

636.5   

861.9   

0.0   

861.9   

766.1   

0.0   

766.1   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

138.6   

161.9   

0.0   

161.9   

180.5   

0.0   

180.5   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

497.9   

700.0   

0.0   

700.0   

585.6   

0.0   

585.6   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,344.2   

1,907.0   

0.0   

1,907.0   

2,511.8   

0.0   

2,511.8   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

675.1   

654.7   

0.0   

654.7   

864.1   

0.0   

864.1   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

630.0   

957.3   

0.0   

957.3   

1,248.3   

0.0   

1,248.3   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

17.1   

19.3   

0.0   

19.3   

21.0   

0.0   

21.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

8.3   

58.8   

0.0   

58.8   

71.5   

0.0   

71.5   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

13.6   

217.0   

0.0   

217.0   

306.9   

0.0   

306.9   

709

განათლება

2,503.0   

2,655.6   

867.4   

1,788.2   

3,163.8   

786.8   

2,377.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,440.6   

1,623.8   

0.0   

1,623.8   

2,341.5   

0.0   

2,341.5   

7092

ზოგადი განათლება

575.0   

875.8   

867.4   

8.5   

788.3   

786.8   

1.5   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

575.0   

875.8   

867.4   

8.5   

788.3   

786.8   

1.5   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

487.4   

155.9   

0.0   

155.9   

34.0   

0.0   

34.0   

710

სოციალური დაცვა

480.2   

480.8   

0.0   

480.8   

881.5   

96.0   

785.5   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

210.3   

204.1   

0.0   

204.1   

283.6   

0.0   

283.6   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

269.9   

276.7   

0.0   

276.7   

597.9   

96.0   

501.9   

 

სულ

17,625.7   

22,014.0   

8,674.2   

13,339.9   

30,716.8   

12,995.4   

17,721.4   

 

მუხლი 10. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -3252.9 ათასი  ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 12852.0 ათასი ლარით.

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

10055.0 

11183.0  

12852.0

 მთლიანი სალდო

1505.4  

817.0

-3252.9

                                                                                                                                                           “;

დ) მე-20 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 20. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ათას ლარებში

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

მარტვილის მუნიციპალიტეტი

17,790.1

22,190.8

8,674.2

13,516.7

30,907.6

12,995.4

17,912.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

176.0

190.0

0.0

190.0

190.0

0.0

190.0

 

ხარჯები

8,337.7

11,438.3

795.4

10,642.9

14,491.9

908.1

13,583.8

 

შრომის ანაზღაურება

2,138.9

3,162.4

0.0

3,162.4

3,877.3

0.0

3,877.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,288.0

10,575.7

7,878.7

2,696.9

16,224.9

12,087.2

4,137.6

 

ვალდებულებების კლება

164.4

176.9

0.0

176.9

190.8

0.0

190.8

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3,189.5

4,992.8

0.0

4,992.8

5,772.1

158.5

5,613.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

176.0

190.0

0.0

190.0

190.0

0.0

190.0

 

ხარჯები

2,917.0

4,159.1

0.0

4,159.1

5,343.3

0.0

5,343.3

 

შრომის ანაზღაურება

2,138.9

3,162.4

0.0

3,162.4

3,877.3

0.0

3,877.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

108.0

656.9

0.0

656.9

238.0

158.5

79.5

 

ვალდებულებების კლება

164.4

176.9

0.0

176.9

190.8

0.0

190.8

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

868.8

1,197.7

0.0

1,197.7

1,433.0

0.0

1,433.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

41.0

38.0

 

38.0

38.0

 

38.0

 

ხარჯები

809.3

1,190.9

0.0

1,190.9

1,403.0

0.0

1,403.0

 

შრომის ანაზღაურება

605.9

898.9

0.0

898.9

1,015.8

0.0

1,015.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.5

6.8

0.0

6.8

30.0

0.0

30.0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1,931.4

3,408.3

0.0

3,408.3

3,900.3

158.5

3,741.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

129.0

146.0

 

146.0

146.0

 

146.0

 

ხარჯები

1,882.9

2,758.2

0.0

2,758.2

3,692.3

0.0

3,692.3

 

შრომის ანაზღაურება

1,454.4

2,145.2

0.0

2,145.2

2,719.7

0.0

2,719.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48.5

650.1

0.0

650.1

208.0

158.5

49.5

01 03

    სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

91.1

136.1

0.0

136.1

158.0

0.0

158.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

 

6.0

6.0

 

6.0

 

ხარჯები

91.1

136.1

0.0

136.1

158.0

0.0

158.0

 

შრომის ანაზღაურება

78.6

118.2

0.0

118.2

141.8

0.0

141.8

01 04

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

38.0

0.0

38.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

38.0

0.0

38.0

01 06

მუნიციპალური განვითარების პროგრამის თადაფინანსების  ხარჯები

250.6

249.4

0.0

249.4

242.8

0.0

242.8

 

ხარჯები

86.2

72.5

0.0

72.5

52.0

0.0

52.0

 

ვალდებულებების კლება

164.4

176.9

0.0

176.9

190.8

0.0

190.8

01 07

,,საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა“

47.6

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

47.6

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8,971.0

10,379.2

7,806.8

2,572.4

16,747.8

11,954.1

4,793.7

 

ხარჯები

680.2

990.3

2.4

988.0

1,191.6

25.3

1,166.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,290.8

9,388.9

7,804.4

1,584.5

15,556.2

11,928.8

3,627.4

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

5,417.9

6,649.9

6,185.5

464.4

8,964.2

8,017.0

947.3

 

ხარჯები

2.0

21.1

0.0

21.1

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,415.9

6,628.8

6,185.5

443.3

8,914.2

8,017.0

897.3

02 01 01

გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

3,569.7

6,468.3

6,185.5

282.8

8,715.7

8,017.0

698.8

 

ხარჯები

2.0

21.1

0.0

21.1

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,567.7

6,447.3

6,185.5

261.7

8,665.7

8,017.0

648.8

02 01 02

 ხიდ-ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1,848.3

181.6

0.0

181.6

248.5

0.0

248.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,848.3

181.6

0.0

181.6

248.5

0.0

248.5

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,458.8

1,477.3

0.0

1,477.3

2,971.7

135.9

2,835.8

 

ხარჯები

510.9

747.8

0.0

747.8

812.2

0.0

812.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

947.9

729.5

0.0

729.5

2,159.6

135.9

2,023.6

02 02 01

შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია

682.6

519.3

0.0

519.3

972.4

0.0

972.4

 

ხარჯები

87.0

229.8

0.0

229.8

118.8

0.0

118.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

595.6

289.5

0.0

289.5

853.6

0.0

853.6

02 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

23.0

27.0

0.0

27.0

161.4

10.0

151.4

 

ხარჯები

0.0

13.5

0.0

13.5

31.1

0.0

31.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.0

13.5

0.0

13.5

130.3

10.0

120.3

02 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

148.9

137.9

0.0

137.9

668.6

125.9

542.7

 

ხარჯები

5.7

6.8

0.0

6.8

15.8

0.0

15.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

143.2

131.1

0.0

131.1

652.8

125.9

526.9

02 02 04

პარკების სკვერებისა და მათი მიმდებარე ინფრასტრუქტურის  მოწყობა

52.8

71.1

0.0

71.1

103.6

0.0

103.6

 

ხარჯები

29.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.5

71.1

0.0

71.1

103.6

0.0

103.6

02 02 05

საპროექტო-სახართაღრიცხვო, ექსპერტიზის და ზედამხედველობის ხარჯები

162.6

224.3

0.0

224.3

419.2

0.0

419.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

162.6

224.3

0.0

224.3

419.2

0.0

419.2

02 02 07

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

384.4

496.7

0.0

496.7

646.5

0.0

646.5

 

ხარჯები

384.4

496.7

0.0

496.7

646.5

0.0

646.5

02 03

საკადასტრო რუკების მომზადება

4.5

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4.5

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

02 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

993.1

841.2

835.8

5.4

1,136.7

1,060.8

75.9

 

ხარჯები

0.000

2.4

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

993.1

838.8

833.4

5.4

1,136.7

1,060.8

75.9

02 06

კეთილმოწყობის ცენტრი

177.0

219.1

0.0

219.1

302.0

0.0

302.0

 

ხარჯები

167.3

219.1

0.0

219.1

301.3

0.0

301.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.7

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.7

02 07

სპორტული მოედნების მოწყობა

0.4

34.4

0.0

34.4

58.7

0.0

58.7

 

ხარჯები

0.000

0.0

0.0

0.0

2.7

0.0

2.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.4

34.4

0.0

34.4

56.0

0.0

56.0

02 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის ხარჯები

342.2

800.8

785.4

15.4

2,740.4

2,740.4

0.0

 

ხარჯები

0.000

0.0

0.0

0.0

25.3

25.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

342.2

800.8

785.4

15.4

2,715.0

2,715.0

0.0

02 09

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების  თანადაფინანსება

581.6

356.5

0.0

356.5

574.0

0.0

574.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

581.6

356.5

0.0

356.5

574.0

0.0

574.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

665.8

913.6

0.0

913.6

1,064.5

0.0

1,064.5

 

ხარჯები

457.2

674.1

0.0

674.1

840.6

0.0

840.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

208.7

239.5

0.0

239.5

223.9

0.0

223.9

03 01

დასუთავება და ნარჩენების გატანა

449.9

674.8

0.0

674.8

835.6

0.0

835.6

 

ხარჯები

449.9

672.9

0.0

672.9

835.6

0.0

835.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

1.9

0.0

1.9

0.0

0.0

0.0

03 02

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია

17.7

13.2

0.0

13.2

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

7.2

1.2

0.0

1.2

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.5

12.0

0.0

12.0

5.0

0.0

5.0

03 03

სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

198.2

225.6

0.0

225.6

218.9

0.0

218.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198.2

225.6

0.0

225.6

218.9

0.0

218.9

04 00

განათლება

2,503.0

2,655.6

867.4

1,788.2

3,163.8

786.8

2,377.0

 

ხარჯები

1,847.7

2,430.6

793.0

1,637.6

3,120.3

786.8

2,333.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

655.4

224.9

74.4

150.6

43.5

0.0

43.5

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1,440.6

1,623.8

0.0

1,623.8

2,341.5

0.0

2,341.5

 

ხარჯები

1,304.4

1,610.1

0.0

1,610.1

2,312.0

0.0

2,312.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

136.2

13.7

0.0

13.7

29.5

0.0

29.5

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

575.0

875.8

867.4

8.5

788.3

786.8

1.5

 

ხარჯები

529.7

801.5

793.0

8.5

788.3

786.8

1.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.3

74.4

74.4

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03

სკოლამდელი დაწესებულებების  რეაბილიტაციის პროგრამა

473.9

136.9

0.0

136.9

14.0

0.0

14.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

473.9

136.9

0.0

136.9

14.0

0.0

14.0

04 04

შშმ ბავშვთა და მოზარდთა განათლების დაფინასება

13.5

19.0

0.0

19.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

13.5

19.0

0.0

19.0

20.0

0.0

20.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,344.2

1,907.0

0.0

1,907.0

2,511.8

0.0

2,511.8

 

ხარჯები

1,319.0

1,841.6

0.0

1,841.6

2,348.8

0.0

2,348.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.2

65.4

0.0

65.4

163.0

0.0

163.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

675.1

654.7

0.0

654.7

864.1

0.0

864.1

 

ხარჯები

653.4

654.7

0.0

654.7

860.7

0.0

860.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.7

0.0

0.0

0.0

3.4

0.0

3.4

05 01 01

 სპორტული სკოლა

234.2

267.0

0.0

267.0

361.8

0.0

361.8

 

ხარჯები

233.1

267.0

0.0

267.0

358.4

0.0

358.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

0.0

0.0

0.0

3.4

0.0

3.4

05 01 02

საფეხბურთო სკოლა

441.0

387.7

0.0

387.7

502.3

0.0

502.3

 

ხარჯები

420.3

387.7

0.0

387.7

502.3

0.0

502.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

660.8

1,193.6

0.0

1,193.6

1,576.2

0.0

1,576.2

 

ხარჯები

657.3

1,128.1

0.0

1,128.1

1,416.6

0.0

1,416.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

65.4

0.0

65.4

159.7

0.0

159.7

05 02 01

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

05 02 02

მუსიკალური სკოლის დაფინანსება

122.9

166.9

0.0

166.9

212.0

0.0

212.0

 

ხარჯები

122.9

166.9

0.0

166.9

210.3

0.0

210.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.0

0.0

0.0

1.7

0.0

1.7

05 02 03

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

13.6

217.0

0.0

217.0

306.9

0.0

306.9

 

ხარჯები

13.6

212.5

0.0

212.5

169.4

0.0

169.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

4.5

0.0

4.5

137.5

0.0

137.5

05 02 04

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

17.1

19.3

0.0

19.3

21.0

0.0

21.0

 

ხარჯები

17.1

19.3

0.0

19.3

21.0

0.0

21.0

05 02 05

კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი

325.0

510.6

0.0

510.6

746.2

0.0

746.2

 

ხარჯები

321.5

503.8

0.0

503.8

746.2

0.0

746.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

6.8

0.0

6.8

0.0

0.0

0.0

05 02 06

მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

152.1

249.8

0.0

249.8

260.1

0.0

260.1

 

ხარჯები

152.1

195.6

0.0

195.6

239.7

0.0

239.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

54.2

0.0

54.2

20.5

0.0

20.5

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

8.3

18.9

0.0

18.9

21.5

0.0

21.5

 

ხარჯები

8.3

18.9

0.0

18.9

21.5

0.0

21.5

05 04

რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

39.9

0.0

39.9

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

39.9

0.0

39.9

50.0

0.0

50.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1,116.7

1,342.6

0.0

1,342.6

1,647.6

96.0

1,551.6

 

ხარჯები

1,116.7

1,342.6

0.0

1,342.6

1,647.4

96.0

1,551.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.2

0.0

0.2

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

138.6

161.9

0.0

161.9

180.5

0.0

180.5

 

ხარჯები

138.6

161.9

0.0

161.9

180.3

0.0

180.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.2

0.0

0.2

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

978.0

1,180.8

0.0

1,180.8

1,467.1

96.0

1,371.1

 

ხარჯები

978.0

1,180.8

0.0

1,180.8

1,467.1

96.0

1,371.1

06 02 01

მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

497.9

700.0

0.0

700.0

585.6

0.0

585.6

 

ხარჯები

497.9

700.0

0.0

700.0

585.6

0.0

585.6

06 02 02

სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და უკიდურესად შეჭირვებულთა დაკრძალვის ხარჯები)

3.3

15.2

0.0

15.2

14.0

0.0

14.0

 

ხარჯები

3.3

15.2

0.0

15.2

14.0

0.0

14.0

06 02 03

ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 აპრილის და აგვისტოს მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება)

7.8

6.8

0.0

6.8

7.5

0.0

7.5

 

ხარჯები

7.8

6.8

0.0

6.8

7.5

0.0

7.5

06 02 04

100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი

2.0

2.0

0.0

2.0

4.0

0.0

4.0

 

ხარჯები

2.0

2.0

0.0

2.0

4.0

0.0

4.0

06 02 05

უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება

166.5

171.8

0.0

171.8

371.0

0.0

371.0

 

ხარჯები

166.5

171.8

0.0

171.8

371.0

0.0

371.0

06 02 06

მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი)

27.8

31.4

0.0

31.4

32.6

0.0

32.6

 

ხარჯები

27.8

31.4

0.0

31.4

32.6

0.0

32.6

06 02 07

 ობოლი ბავშვების დახმარება

66.4

68.5

0.0

68.5

107.5

0.0

107.5

 

ხარჯები

66.4

68.5

0.0

68.5

107.5

0.0

107.5

06 02 08

 შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება

31.8

36.9

0.0

36.9

64.5

0.0

64.5

 

ხარჯები

31.8

36.9

0.0

36.9

64.5

0.0

64.5

06 02 09

ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება

90.4

80.9

0.0

80.9

201.4

96.0

105.4

 

ხარჯები

90.4

80.9

0.0

80.9

201.4

96.0

105.4

06 02 10

ახალშობილთა დახმარება

84.3

67.3

0.0

67.3

79.0

0.0

79.0

 

ხარჯები

84.3

67.3

0.0

67.3

79.000

0.000

79.000

 “.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარელევან სურმავა