„ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 28
დოკუმენტის მიმღები ახმეტის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/12/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.162.016631
28
28/12/2023
ვებგვერდი, 28/12/2023
190020020.35.162.016631
„ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №28

2023 წლის 28 დეკემბერი

ქ. ახმეტა

 

,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

 


მუხლი 1
,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №62 დადგენილებაში (www.matsne.ge, 23.12.2022, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.162.016598) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეიოსები ქარუმაშვილი




                                                                                               დანართი

თავი I

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი სახით:                    

 

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

     18,700.5  

     28,678.6  

       17,036.2  

   11,642.4  

        29,191.5  

         20,627.1  

       8,564.4  

 გადასახადები

     11,654.8  

     15,536.4  

       15,536.4  

             -    

        18,998.4  

         18,998.4  

               -    

 გრანტები

       5,994.8  

     11,812.4  

           170.0  

   11,642.4  

          8,961.4  

             397.0  

       8,564.4  

 სხვა  შემოსავლები

       1,050.9  

       1,329.8  

         1,329.8  

             -    

          1,231.7  

          1,231.7  

               -    

 II. ხარჯები

     10,344.4  

     14,075.5  

       13,449.7  

        625.8  

        18,238.1  

         17,167.6  

       1,070.5  

 შრომის ანაზღაურება

       1,908.5  

       2,986.4  

         2,986.4  

             -    

          3,451.8  

          3,451.8  

               -    

 საქონელი და მომსახურება

       1,276.5  

       2,028.7  

         1,742.7  

        286.0  

          3,133.9  

          2,672.7  

          461.2  

 პროცენტი

          104.8  

            94.6  

             94.6  

             -    

              76.3  

               76.3  

               -    

 სუბსიდიები

       6,166.0  

       7,740.8  

         7,740.8  

             -    

          9,926.1  

          9,916.8  

             9.3  

 გრანტები

            29.5  

          109.5  

           109.5  

             -    

            109.5  

             109.5  

               -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

          478.8  

          538.9  

           538.9  

             -    

            745.9  

             745.9  

               -    

 სხვა ხარჯები

          380.3  

          576.6  

           236.8  

        339.8  

            794.6  

             194.6  

          600.0  

 III. საოპერაციო სალდო

       8,356.1  

     14,603.1  

         3,586.5  

   11,016.5  

        10,953.4  

          3,459.5  

       7,493.9  

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

       7,068.5  

       9,513.3  

         2,137.5  

     7,375.8  

        18,931.2  

          7,302.1  

     11,629.1  

 ზრდა

       7,321.8  

     10,604.0  

         3,228.2  

     7,375.8  

        19,294.2  

          7,665.1  

     11,629.1  

 კლება

          253.4  

       1,090.7  

         1,090.7  

 

            363.0  

             363.0  

 

 V. მთლიანი სალდო

       1,287.6  

       5,089.8  

         1,449.1  

     3,640.7  

-         7,977.7  

-         3,842.6  

-      4,135.1  

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

       1,137.5  

       4,931.1  

         1,290.4  

     3,640.7  

-         8,146.0  

-         4,010.9  

-      4,135.1  

 ზრდა

       1,246.1  

               -    

                -    

             -    

                 -    

                  -    

 

      ვალუტა და დეპოზიტები

       1,246.1  

               -    

 

 

                 -    

 

 

 კლება

          108.6  

-      4,931.1  

-        1,290.4  

-    3,640.7  

          8,146.0  

          4,010.9  

       4,135.1  

      ვალუტა და დეპოზიტები

          108.6  

-      4,931.1  

-        1,290.4  

-    3,640.7  

          8,146.0  

          4,010.9  

       4,135.1  

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-         150.1  

-         158.7  

-          158.7  

             -    

-           168.3  

-            168.3  

               -    

 კლება

          150.1  

          158.7  

           158.7  

             -    

            168.3  

             168.3  

               -    

     საშინაო

          150.1  

          158.7  

           158.7  

             -    

            168.3  

             168.3  

               -    

     სესხები

          150.1  

          158.7  

           158.7  

 

            168.3  

             168.3  

               -    

 VIII. ბალანსი

                 0.0  

                 0.0  

                 0.0  

                 0.0  

                 0.0  

                 0.0  

                 0.0  

                                                                                                                                                                                                                               

მუხლი 2. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება                                                                                                                                     

  

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

            18,953.9  

            29,769.3  

            18,126.9  

            11,642.4  

            29,554.5  

            20,990.1  

              8,564.4  

 შემოსავლები

            18,700.5  

            28,678.6  

            17,036.2  

            11,642.4  

            29,191.5  

            20,627.1  

              8,564.4  

 არაფინანსური აქტივების

კლება

                 253.4  

              1,090.7  

              1,090.7  

                      -    

                 363.0  

                 363.0  

                      -    

 გადასახდელები

            17,816.4  

            24,838.2  

            16,836.5  

              8,001.6  

            37,700.5  

            25,001.0  

            12,699.5  

 ხარჯები

            10,344.4  

            14,075.5  

            13,449.7  

                 625.8  

            18,238.1  

            17,167.6  

              1,070.5  

 არაფინანსური აქტივების

ზრდა

              7,321.8  

            10,604.0  

              3,228.2  

              7,375.8  

            19,294.2  

              7,665.1  

            11,629.1  

 ვალდებულებების კლება

                 150.1  

                 158.7  

                 158.7  

                      -    

                 168.3  

                 168.3  

                      -    

 ნაშთის ცვლილება

              1,137.5  

              4,931.1  

              1,290.4  

              3,640.7  

-            8,146.0  

-            4,010.9  

-            4,135.1  

                                                

მუხლი 3. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 29 191,5 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

            18,700.5  

            28,678.6  

            17,036.2  

            11,642.4  

            29,191.5  

            20,627.1  

              8,564.4  

  გადასახადები

            11,654.8  

            15,536.4  

            15,536.4  

                      -    

            18,998.4  

            18,998.4  

                      -    

   გრანტები

              5,994.8  

            11,812.4  

                 170.0  

            11,642.4  

              8,961.4  

                 397.0  

              8,564.4  

       სხვა

შემოსავლები

              1,050.9  

              1,329.8  

              1,329.8  

                      -    

              1,231.7  

              1,231.7  

                      -    

 

მუხლი 4. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 18998,4 ათასი ლარის ოდენობით  

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

            11,654.8  

            15,536.4  

            15,536.4  

                      -    

            18,998.4  

            18,998.4  

                      -    

      საშემოსავლო გადასახადი

                      -    

                      -    

 

 

                      -    

 

 

      დამატებული ღირებულების გადასახადი

              9,846.3  

            13,452.4  

            13,452.4  

                      -    

            16,598.4  

            16,598.4  

 

    ქონების გადასახადი

              1,808.5  

              2,084.0  

              2,084.0  

                      -    

              2,400.0  

              2,400.0  

                      -    

   საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

              1,203.4  

              1,477.1  

              1,477.1  

                      -    

              1,660.0  

              1,660.0  

 

    უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

 

   ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                   12.6  

                   12.7  

                   12.7  

                      -    

                      -    

                      -    

 

   სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

                 497.3  

                 484.4  

                 484.4  

                      -    

                 620.0  

                 620.0  

 

   არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

                   95.2  

                 109.7  

                 109.7  

                      -    

                 120.0  

                 120.0  

 

                                                                                                                                               

მუხლი 5. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8919,4 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 გრანტები

            5,994.8  

     11,812.4  

       8,919.4  

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

            5,994.8  

     11,812.4  

       8,919.4  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

                     -    

                -    

                -    

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

               245.0  

          456.0  

          825.5  

 კაპიტალური ტრანსფერი

            5,749.8  

     11,048.5  

       7,493.9  

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

                     -    

          307.8  

          600.0  

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

                     -    

          307.8  

          600.0  

 

მუხლი 6. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1231,7 ათასი ლარის ოდენობით

 

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

            1,050.9  

       1,329.8  

       1,231.7  

 შემოსავლები საკუთრებიდან

               779.3  

          885.1  

          943.7  

 პროცენტები

               225.8  

          545.3  

          648.7  

 რენტა 

               553.5  

          339.8  

          295.0  

                                                                 მშ. ბუნებრ რესურს მოსაკრ.

               403.9  

          150.0  

          150.0  

                                                                   მიწის იჯარა

               149.5  

          100.0  

          100.0  

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

                 77.8  

            92.5  

          105.0  

      1.ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

                  41.7  

             57.1  

            85.0  

 სანებართვო მოსაკრებელი

                    7.8  

               8.0  

             10.0  

 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

                  31.7  

             47.0  

             75.0  

 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 

                    2.2  

 

 

     2. არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

                  36.1  

             35.4  

            20.0  

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

               143.8  

          342.2  

          183.0  

 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

                 50.0  

            10.0  

       1,231.7  

                                                  

ახმეტის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

                                                             

მუხლი 7. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 18238,1 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

      10,344.4  

      14,075.5  

      13,449.7  

     625.8  

      18,238.1  

      17,167.6  

            1,070.5  

 შრომის ანაზღაურება

        1,908.5  

        2,986.4  

        2,986.4  

           -    

        3,451.8  

        3,451.8  

                    -    

 საქონელი და მომსახურება

        1,276.5  

        2,028.7  

        1,742.7  

     286.0  

        3,133.9  

        2,672.7  

               461.2  

 პროცენტები

           104.8  

             94.6  

             94.6  

           -    

             76.3  

             76.3  

                    -    

 გრანტები

             29.5  

           109.5  

           109.5  

           -    

           109.5  

           109.5  

                    -    

 სუბსიდიები

        6,166.0  

        7,740.8  

        7,740.8  

           -    

        9,926.1  

        9,916.8  

                   9.3  

 სოციალური უზრუნველყოფა

           478.8  

           538.9  

           538.9  

           -    

           745.9  

           745.9  

                    -    

 სხვა ხარჯები

           380.3  

           576.6  

           236.8  

     339.8  

           794.6  

           194.6  

               600.0  

 

მუხლი 8. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1.მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 18931,2   ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს  19 294,2 ათასი ლარის ოდენობით, შემდეგი სახით:

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

                       51.4  

                   479.8  

                       576.0  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

                       51.4  

                   479.8  

                       576.0  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

                  4,912.1  

                7,535.5  

                  14,018.3  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

                  2,718.6  

                4,912.5  

                    9,855.8  

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

                     937.1  

                   658.2  

                    1,177.1  

 02 03

    გარე განათება

                       11.1  

                     27.2  

                         27.5  

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

                           -    

                     33.2  

                            -    

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

                     333.7  

                   293.8  

                       340.7  

 02 06

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

                     878.6  

                   878.5  

                    1,182.7  

 02 07

 ტურიზმი

                       33.0  

                   765.4  

                    1,434.6  

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

                     497.1  

                   503.4  

                    1,601.6  

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

                       26.0  

                       2.6  

                           6.4  

 03 02

 გარემოს დაცვა

                         7.9  

                     13.7  

                         54.5  

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები გარემოს დაცვის სფეროში

                     388.7  

                   423.3  

                    1,540.7  

 03 04

 დასუფთავების ღონისძიებები

                       74.6  

                     63.8  

                            -    

 04 00

 განათლება

                  1,045.5  

                   983.6  

                    2,251.5  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებები

                     881.9  

                   941.0  

                    2,050.1  

 04 02

 ზოგადი განათლება

                     163.6  

                     42.6  

                       201.4  

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

                     757.9  

                1,064.0  

                       706.1  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

                       43.0  

                   407.0  

                       646.5  

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

                     714.9  

                   654.0  

                         57.3  

 05 04

 საინფორმაციო ცენტრი

                           -    

                       3.0  

                           2.3  

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

                       57.9  

                     37.8  

                       140.6  

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

                       46.5  

                     32.0  

                       132.6  

 06 02

   სოციალური დაცვა

                       11.3  

                       5.8  

                           8.0  

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  7,321.8  

              10,604.0  

                  19,294.2  

 

ბ) არაფინანსური აქტივების კლება განისაზღვროს 363.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

                   253.36  

                1,090.7  

                     363.00  

 ძირითადი აქტივები

                           -    

                         -    

 

 არაწარმოებული აქტივები

                   253.36  

                1,090.7  

                     363.00  

        მიწა

                   253.36  

                1,090.7  

                     363.00  

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

                    2,758.7  

              4,674.3  

              6,094.6  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

                    2,499.1  

              4,415.1  

              5,843.0  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

                    2,499.1  

              4,415.1  

              5,148.5  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

                             -    

                       -    

                 694.5  

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

                       254.9  

                 253.3  

                 244.6  

 7.1.8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

                           4.7  

                     6.0  

                     7.0  

 7.2

 თავდაცვა

                       115.6  

                 166.7  

                 215.4  

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

                       115.6  

                 166.7  

                 215.4  

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

                    3,663.0  

              6,585.8  

            12,512.5  

 7.4 2

 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

                       878.6  

                 878.5  

              1,182.7  

 7.4 2 1

 სოფლის მეურნეობა

                       878.6  

                 878.5  

              1,182.7  

 7.4 5

 ტრანსპორტი

                    2,721.9  

              4,912.5  

              9,865.8  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

                    2,721.9  

              4,912.5  

              9,865.8  

 7.4 7

 ეკონომიკის სხვა დარგები

                         62.5  

                 794.9  

              1,464.1  

 7.5

 გარემოს დაცვა

                    1,765.4  

              2,030.0  

              3,581.6  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

                       727.7  

                 992.4  

              1,139.3  

 7.5 2

 ჩამდინარე წყლების მართვა

                         54.1  

                 213.2  

                 173.5  

 7.5 3

 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

                       983.7  

                 824.4  

              2,268.8  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

                    2,370.2  

              2,141.9  

              2,928.8  

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

                       150.9  

                   33.2  

                       -    

 7.6 3

 წყალმომარაგება

                    1,445.3  

              1,271.3  

              1,904.1  

 7.6 4

 გარე განათება

                       440.3  

                 537.2  

                 674.0  

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

                       333.7  

                 300.2  

                 350.7  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

                       120.7  

                 123.3  

                 244.9  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

                         72.4  

                   85.8  

                 116.9  

 7.7 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

                       48.32  

                 37.53  

               128.00  

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

                    2,473.7  

              3,312.9  

              3,531.7  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

                       830.3  

              1,340.4  

              1,856.4  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

                    1,593.0  

              1,914.8  

              1,591.2  

 7.8 3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

                         50.4  

                   57.7  

                   83.1  

 7.9

 განათლება

                    3,436.1  

              4,287.4  

              6,515.2  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

                    3,160.3  

              3,932.7  

              5,822.6  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

                       275.8  

                 354.6  

                 692.6  

 7 10

 სოციალური დაცვა

                    1,113.0  

              1,515.8  

              2,075.8  

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

                       184.6  

                 183.5  

                 297.0  

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

                       928.3  

              1,332.3  

              1,778.8  

 

 სულ

                  17,816.4  

            24,838.2  

            37,700.5  

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო და საოპერაციო სალდო

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

                  8,356.1  

                14,603.1  

             10,953.4  

 მთლიანი სალდო

                  1,287.6  

                  5,089.8  

-              7,977.7  

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება     8146,1 ათ. ლარი

 

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

                  1,137.5  

                  4,931.1  

-              8,146.1  

 ზრდა

                  1,246.1  

                           -    

                        -    

         ვალუტა და დეპოზიტი

                  1,246.1  

                           -    

 

 კლება

                     108.6  

-                 4,931.1  

               8,146.1  

        ვალუტა და დეპოზიტი

                     108.6  

-                 4,931.1  

               8,146.1  

 

ფინანსური აქტივების კლება   წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე არსებულ  ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2023 წლის განმავლობაში.

        2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით  ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 8329,6 ათ  ლარი, (აქედან 8146,1 ათასი ლარი აისახა 2023 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლებში) მათ შორის ადგილობრივი სახსრების ნაშთი 4010,9 ათ. ლარი, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების  ნაშთი  შეადგენს 4318,7 ათ.  ლარს. აქედან 4135,2 ათ. ლარი აისახება 2023 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლებში, ხოლო 183,5 ათ. ლარი არის თავისუფალი ნაშთი (რომელზეც მთავრობისგან მიღებული ნებართვის შემდგომ გამოიცემა შესაბამისი განკარგულება ნაშთების გამოყენების თაობაზე).

როგორც აღინიშნა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ნაშთიდან 2022 წელს წარმოშობილ ვალდებულებების დასაფარად 2023 წლის ბიუჯეტში აისახა 4135,2 ათ. ლარი მათ შორის:

  1. საქართველოს მთავრობის  2019 წლის   №13 განკარგულებით  გამოყოფილი თანხის  ნაშთი 3,8 ათ. ლარი - საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა.
  2. საქართველოს მთავრობის  2022 წლის   №51 განკარგულებით  გამოყოფილი თანხის  ნაშთი 26,0 ათ. ლარი - საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა.
  3. საქართველოს მთავრობის 2021 წლის   №168 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთი - 6,0 ათ. ლარი - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა.
  4. საქართველოს მთავრობის 2022 წლის   №277 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთი - 67,1 ათ. ლარი - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა.
  5. საქართველოს მთავრობის 2021 წლის   №1419 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთი - 1528,2 ათ. ლარი. აქედან:
    • თუშეთში „ხითანას“ ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა 94,5 ათ. ლარი;
    • ახმეტის მუნიციპალიტეტში სოციალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით სოფელ აწყურის საბავშვო ბაღის მშენებლობა - 131,4 ათ. ლარი;
    • ქ. ახმეტაში, ბიძინა ჩოლოყაშვილის სახელობის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე ადგილობრივი ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურის მოწყობა - 277,8 ათ. ლარი;
    • ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქისტაურში რაფიელ ერისთავის სახლ-მუზეუმთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და თანმხლები ინფრასტრუქტურის მოწყობა - 181,3 ათ. ლარი;
    • ციხე-ქალაქ კვეტერის ხელმისაწვდომობის გაზრდის ხელშეწყობა და პოპულარიზება  მიმდებარე ტერიტორიაზე ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობით - 843,1 ათ. ლარი;
  6. საქართველოს მთავრობის 2022 წლის   №926 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთი - 1273,3 ათ. ლარი. აქედან:
    • სოფ. ომალოს წყალსადენის სათავე ნაგებობისა და ქსელის რეაბილიტაცია - 115,9 ათ. ლარი;
    • ახმეტის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ილიურთა - ვესტომთა - საჩიღოლო - ვესტმოს და სოფ.  ვესტომთა - გოგრულთას დამაკავშირებელი ადგილობრივი მიმოსვლის საავტომობილო გზების მოწყობის სამუშაოები - 1157,4 ათ. ლარი;
  7. საქართველოს მთავრობის 2022 წლის   №75 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთი - 1230,7 ათ. ლარი. აქედან:
    • ქ. ახმეტაში სააკაძის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია - 43,7 ათ. ლარი;
    • სოფ. არაშენდის საუბნო გზის რეაბილიტაცია - 14,7 ათ. ლარი;
    • ქ. ახმეტაში ანდრონიკაშვილის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია - 186,0 ათ. ლარი;
    • სოფ. ალავერდში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია - 65,8 ათ. ლარი;
    • ქ. ახმეტაში შატილის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია - 45,8 ათ. ლარი;
    • სოფ. ხორხელში იმერლიაანთ უბანში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია - 369,1 ათ. ლარი;
    • ზ. ალვანში შიდა საუბნო გზის (გზა №2) რეაბილიტაცია - 145,4 ათ. ლარი;
    • სოფ. კოღოთოს საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია - 94,4 ათ. ლარი;
    • სოფ. ჩაბინაანში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია - 72,7 ათ. ლარი;
    • სოფ. აწყურის შემოსასვლელის ტროტუარების და კიუეტის რეაბილიტაცია - 20,9 ათ. ლარი;
    • ქ. ახმეტაში რუსთაველის ქუჩის ტროტუარის მოწყობისა და გზის სავალი ნაწილის გაფართოება -  17,4 ათ. ლარი;
    • სოფ. დუისში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტიაცია - 47,2 ათ. ლარი;
    • ქ. ახმეტაში ალაზნის სარწყავ არხზე დამცავი ზღუდარების მოწყობა - 107,7 ათ. ლარი.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -168,3 ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 168,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

-150,1

-158,7

-168,3

საშინაო

150,1

158,7

168,3

სესხები

150,1

158,7

168,3

 

  1. სსიპ ,,საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა" და ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის 31.08.2016 წელს გაფორმდა გრძელვადიანი სასესხო ხელშეკრულება ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატნის სპორტსკოლის რეკონსტრუქციისა და შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაციის" შესახებ, რომლის საერთო ღირებულებამ შეადგინა 1 239 251 ლარი (ძირითადი თანხა 752 455 ლარი, პროცენტი 486 796 ლარი). სესხის გადახდა დაწყებულია 2019 წლის იანვრიდან და 2022 წელს  დაფარულია 647 790 ლარი. აღნიშნული სესხის გადახდა ხორციელდება ყოველი თვის ბოლოს. დაფარვის ბოლო ვადაა 2027 წლის მარტი. 2023 წლიდან 2027 წლის მარტამდე მუნიციპალიტეტს დასაფარი აქვს 591 461 ლარი  (ძირითადი თანხა 470 750 ლარი, პროცენტი 120 711 ლარი).
  1. ასევე - სსიპ ,,საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა" და ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის 12.07.2016  წელს გაფორმებული ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში, ფონდმა სესხის სახით განახორციელა ახმეტის მუნიციპალიტეტისათვის კომპაქტორიანი თვითმცლელი ნაგავმზიდი მანქანის და ნარჩენების კონტეინერის გადმოცემა. საერთო ღირებულებაა 831 877 (ძირითადი თანხა 534 118 ლარი, პროცენტი 297 798 ლარი). სესხის გადახდა დაწყებულია 2018 წლიდან და 2022 წელს    დაფარულია 502 503 ლარი. სესხის დაფარვა  ხდება წელიწადში ორჯერ 28 აპრილამდე და 28 ოქტომბრამდე. დაფარვის ბოლო ვადაა 2026 წლის 28 აპრილი. 2023 წლიდან 2026 წლის აპრილამდე მუნიციპალიტეტს დასაფარი აქვს 329 374 ლარი (ძირითადი თანხა 267 061 ლარი, პროცენტი 62 314 ლარი).

 

თავი II

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები,  პროგრამები და ქვეპროგრამები 2023-2026 წლებისათვის

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

  • ინფრასტრუქტურის განვითარება;
  • დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
  • სკოლამდელი განათლებისადმი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის ამაღლება;
  • კულტურისა და სპორტის განვითარება და ახალგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;
  • მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
  • წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის  ხელშეწყობა.

 

  1. ინფრასტრუქტურა 

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,  საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკების და  საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის გეგმა

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

        15,441.3  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          9,865.8  

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

          1,904.1  

 02 02 01

      სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 

          1,107.1  

 02 02 02

 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

             250.0  

 02 02 03

 ა(ა)იპ სოფლის სასმელი წყლის მოვლა-პატრონობის ცენტრი

             547.0  

 02 03

 გარე განათება

             674.0  

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

             340.0  

 02 03 02

    კაპიტალური დაბანდებები  გარე განათების სფეროში

                   -    

 02 03 04

 ა(ა)იპ  ახმეტის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური 

             334.0  

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

                   -    

 02 04 01

 ბინათმშენებლობა

                   -    

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

             350.7  

 02 05 01

       საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

             350.7  

 02 06

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

          1,182.7  

 02 07

 ტურიზმი

          1,464.1  

 02 07 01

 ტურისტული ინფრასტურქტურის მოწყობა

          1,434.6  

 02 07 02

 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

               29.5  

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 01

2023 წ.

9,865.8

 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური

 პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის შენარჩუნება და განახლება, ასფალტის საფარის ორმული შეკეთება, რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას. ასევე განხორციელდება დაზიანებული ქვაფენილების და ტროტუარების აღდგენა-რეაბილიტაცია და მოპირკეთება ასფალტო–ბეტონის საფარით.

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების სიგრძე შეადგენს 524 600 გრძივ მეტრს (524,6 კმ.). აქედან 29,9% (156,6 კმ) მოასფალტებულია, ხოლო დანარჩენი გრუნტის გზაა.

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან იგეგმება საქართველოს მთავრობის   განკარგულებით გამოყოფილი თანხების თანადაფინანსება, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შესყიდვა, ასევე, ობიექტებს, რომელთა  სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულება აღემატება 50 000 ლარს უტარდება  ტექნიკური ზედამხედველობა და  შესაბამისი დაფინანსებაც ხორციელდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. 

გზებისა და ხიდების  სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის 2023 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტით  გათვალისწინებულია :

  • ქ. ახმეტაში სავარგულებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია;
  • ტბათანასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია;
  • სოფ. ხორბალოში მისასვლელი გზის პირველი ნაწილის რეაბილიტაცია;
  • ქ. ახმეტაში ალაზნის პირველ შესახვევში მდებარე ეზოს რეაბილიტაცია;
  • ქ. ახმეტაში ივ. ჯავახიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია;
  • ქ. ახმეტაში თამარის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი კორპუსის ეზოების რეაბილიტაცია;
  • ქ. ახმეტაში ბიოქიმიური ქარხნის მიმდებარედ  მრავალბინიანი კორპუსის ეზოების რეაბილიტაცია;
  • ქ. ახმეტაში სანაპიროს ქუჩაზე კორპუსების ეზოების რეაბილიტაცია;
  • ქ. ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე კორპუსების ეზოების რეაბილიტაცია;
  • ქ. ახმეტაში რუსტაველის ქ. მუსიკალური სკოლის ჩიხის რეაბილიტაცია;
  • ქვ. ალვანში შიდა საუბნო გზის (გზა #2) რეაბილიტაცია;
  • ქ. ახმეტაში  რუსთაველის პირველი ჩიხის რეაბილიტაცია;
  • რეგ. პროექტების თანადაფინანსება;
  • ტექნიკური ზედამხედველობა;
  • საპროქტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;
  • წოვათას ხეობაში მისასვლელი ალტერნატიული გზის მშენებლობის თანადაფინანსება.

ასევე, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  დაფინანსდება საგზაო მოძრაობის წესების მარეგულირებელი ნიშნების დამზადება.

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გზების მიმართულებით 2022 წლის ნაშთიდან ასახულია 775,8 ათ. ლარი. აქედან:

  • ქ. ახმეტაში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია;
  • რაფიელ ერისთავის სახლ-მუზეუმთან მისასვლელი გზის და თანხმლები ინფრასტრუქტურის მოწყობის თანადაფინანსება (#1419 განკ.);
  • 2022 წლის რეგ. პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხის თანადაფინანსება;
  • ტექნიკური ზედამხედველობის ნაშთი.

ცენტრალური ბიუჯეტის ნაშთი - საქართელოს მთავრობის 2022 წ. 17 იანვრის # 75  განკარგულებით გამოყოფილი თანხებიდან - 1028,6 ათ. ლარი:

  • ქ. ახმეტაში სააკაძის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია - 43,7 ათ. ლარი;
  • სოფ. არაშენდის საუბნო გზის რეაბილიტაცია - 14,7 ათ. ლარი;
  • ქ. ახმეტაში ანდრონიკაშვილის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია - 186,0 ათ. ლარი;
  • სოფ. ალავერდში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია - 65,8 ათ. ლარი;
  • ქ. ახმეტაში შატილის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია - 45,8 ათ. ლარი;
  • სოფ. ხორხელში იმერლიაანთ უბანში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია - 369,1 ათ. ლარი;
  • ზ. ალვანში შიდა საუბნო გზის (გზა №2) რეაბილიტაცია - 145,4 ათ. ლარი;
  • სოფ. ჩაბინაანში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია - 72,7 ათ. ლარი;
  • სოფ. აწყურის შემოსასვლელის ტროტუარების და კიუეტის რეაბილიტაცია - 20,9 ათ. ლარი;
  • ქ. ახმეტაში რუსთაველის ქუჩის ტროტუარის მოწყობისა და გზის სავალი ნაწილის გაფართოება -  17,4 ათ. ლარი;
  • სოფ. დუისში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტიაცია - 47,2 ათ. ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის   №926 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთი - ახმეტის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ილიურთა - ვესტომთა - საჩიღოლო - ვესტმოს და სოფ.  ვესტომთა - გოგრულთას დამაკავშირებელი ადგილობრივი მიმოსვლის საავტომობილო გზების მოწყობის სამუშაოები - 1157,4 ათ. ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის   №1419 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთი - ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქისტაურში რაფიელ ერისთავის სახლ-მუზეუმთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და თანმხლები ინფრასტრუქტურის მოწყობა - 181,3 ათ. ლარი.

  • გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ (UNDP) კახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებისთვის გამოცხადებულ კონკურსში,  ახმეტის მუნიციპალიტეტმა მოიპოვა დაფინანსება 42.000 ლარის ოდენობით წოვათას ხეობაში მისასვლელი ალტერნატიული გზის საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის მოსამზადებლად. პროექტის მომზადების დაფინანსებას უზრუნველყოფს UNDP-ის პროექტი „ევროკავშირი ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარებისთვის (EU4ITD) - დეცენტრალიზებული, ეფექტური და ინკლუზიური მმართველობის ხელშეწყობა საქართველოში“.

2023 წლისათვის საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის #2475 განკარგულებით გზების მიმართულებით გამოყოფილია:

  • ქ. ახმეტაში შატილის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია - 20,0 ათ. ლარი;
  • სოფ. აწყურის შემოსასვლელის ტროტუარების და კიუეტის რეაბილიტაცია - 23.5 ათ. ლარი;
  • სოფ. დუისში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია - 100,0 ათ. ლარი;
  • ქ. ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე ტროტუარის მოწყობისა და გზის სავალი ნაწილის გაფართოება - 304,3 ათ. ლარი;
  • ზემო ალვანში შიდა საუბნო გზის (გზა #2) რეაბილიტაცია - 50,0 ათ. ლარი;
  • სოფ. ჩაბინაანში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია -50,0 ათ. ლარი;
  • სოფ. ხორხელში იმერლიანთ უბანში მისასვლელი   გზის რეაბილიტაცია 50,0 ათ. ლარი;
  • სოფ. ქვ. ალვნის შიდა საუბნო გზის (გზა I) რეაბილიტაცია 224.9 ათ. ლარი;
  • სოფ. ახშნის ველებში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია - 748,9 ათ. ლარი;
  • ქ. ახმეტაში ბიძინა ჩოლოყაშვილის ქუჩის I მონაკვეთის რეაბილიტაცია - 620,4 ათ. ლარი;
  • ქ. ახმეტაში რუსთაველის ქ. სტადიონთან მრავალბინიანი კორპუსების ეზოს რეაბილიტაცია - 116,1 ათ. ლარი;
  • ქ. ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე, ე. წ. ალვნის დასახვევში მდებარე  მრავალბინიანი კორპუსების ეზოების რეაბილიტაცია - 66,6 ათ. ლარი;
  • ქ.ახმეტაში ბიძინა ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე 60 ბინიანი კორპუსი ეზოს რეაბილიტაცია 59,9 ათასი ლარი;
  • სოფელ მატანში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 122,2 ათასი ლარი;
  • ქ.ახმეტაში ვაჟა ფშაველას ქუჩის რეაბილიტაცია 127,5 ათასი ლარი;
  • ქ.ახმეტაში ჭავჭავაძის  ქუჩის რეაბილიტაცია 160,1 ათასი ლარი;
  • სოფელ ბირკიანში სკოლასთან მისასვლელი გზია რეაბილიტაცია-99,8 ათასი ლარი;
  • სოფელ დუმასტურში სკოლასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია-79,3 ათასი ლარი;
  • სოფელ აწყურში სიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია 182,8 ათასი ლარი;
  • ქ. ახმეტაში ყაზბეგის ქუჩის შესახვევის რეაბილიტაცია-126,0 ათასი ლარი;
  • ქ. ახმეტაში ლეონიძის ქუჩის I შესახვევის რეაბილიტაცია 145,0 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 9 თებერვლის  №301 განკარგულებით ფინანსდება:

  • ახმეტის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ილიურთა - ვესტომთა - საჩიღოლო - ვესტმოს და სოფ.  ვესტომთა - გოგრულთას დამაკავშირებელი ადგილობრივი მიმოსვლის საავტომობილო გზების მოწყობის სამუშაოებისათვის დამატებით გამოიყო  - 100 ათ. ლარი.
  • თუშეთში, წოვათის მხარეს, ალტერნატიული გზისა და მასთან დაკავშირებული ნაგებობის მოწყობა - 631,3 ათ. ლარი.

 პროგრამის მიზანი  და მოსალოდნელი  შედეგი

საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება და ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილება, მუნიციპალიტეტის საჭიროებიდან  და მოსახლეობის მოთხოვნიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა და არსებულის რეაბილიტაცია

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 02

2023 წ.

          1,904.1  

 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური                                 

 პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.

პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის  ფარგლებში შემავალ ყველა სოფელში. ამჟამად მუნიციპალიტეტის სოფლებში ფუნქციონირებს 29 ჭაბურღილი და მიმდინარეობს 2 ახალი ჭაბურღილის მოწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს 12 საათიან წყალმომარაგებას. თუმცა კიდევ რჩება წყლის პრობლემა დიდ გამოწვევად და საჭიროა ახალი ჭაბურღილების დამატება ან არსებულის რეაბილიტაცია.

წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 3 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაციის ქვეპროგრამა (ელექტრო-ენერგიის გადასახადი), წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა  და სოფლის წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა (ა(ა)იპ-ის მიერ). ექსპლუატაციის ქვეპროგრამის და ა(ა)იპ-ის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების სახით.

მიზანი  და მოსალოდნელი  შედეგი

მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის  მიწოდების გაუმჯობესება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 02 01

2023 წ.

1,107.1

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.

  1. წლის ადგილობრივი ბიუჯეტში   წყლის სისტემების რეაბილიტაციის მიმართულებით გათვალისწინებულია :
  • ტექნიკური ზედამხედველობა;
  • საპროქტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;
  • სოფ. ხადორში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა;
  • სოფ. ქისტაურში სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია;
  • სასმელი წყლის სათავე ნაგებობაზე საქლორატორების მოწყობა (1 ქისტაური, 1 დუისი).

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან წყლის სისტემების რეაბილიტაციის მიმართულებით ნაშთიდან:

  • სოფ. საკობიანოს ჭაბურღილის მოწყობა;
  • სოფ. ყვარელწყალში ჭაბურღილის მოწყობა;
  • სოფ. არგოხში ჭაბურღილის მოწყობა;
  • სოფელ ომალოს (პანკისი) წყალსადენის რეაბილიტაციის თანადაფინანსება;
  • ტექნიკური ზედამხედველობის ნაშთი.

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის   №926 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთი - სოფ. ომალოს(პანკისი) წყალსადენის სათავე ნაგებობისა და ქსელის რეაბილიტაციისათვის შეადგენს - 115,9 ათ. ლარს,

 საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 9 თებერვლის  №301 განკარგულებით ფინანსდება  სოფ. ომალოში (თუშეთში) წყალმომარაგების სათვისა და მაგისტრალის მოწყობა - 618,4 ათასი ლარით.

ქვეპროგრამის მიზანი

მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის შეუფერხებელი მიწოდება

მოსალოდნელი  შედეგი

სასმელი წყლით შეუფერხებელი სარგებლობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 02 02

2023 წ.

250,0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა

      ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ჭაბურღილებზე მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის გადახდა. 1 კვტ.სთ-ის ღირებულებაა 0.3196.                 

 ამჟამად მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 29 ჭაბურღილი და მიმდინარეობს 2 ახალი ჭაბურღილის მოწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს 12 საათიან წყალმომარაგებას:

  • სოფ. აწყურში 2 ჭაბურღილი - სარგებლობს   80%-მდე სოფლის მაცხოვრებელი;
  • ზემო ხოდაშენში 2 ჭაბურღილი - სარგებლობს   40%-მდე სოფლის მაცხოვრებელი;
  • ჩაბინაანი 1  ჭაბურღილი - სარგებლობს   100%-მდე სოფლის მაცხოვრებელი;
  • ოდლისი 1 ჭაბურღილი - სარგებლობს სოფელში მაცხოვრებელთა  100%;
  • ხორხელი 1 ჭაბურღილი - სარგებლობს სოფელში მაცხოვრებელთა  100%;
  • ხორხელი (იმერლიაანთუბანი) 1 ჭაბურღილი - სარგებლობს სოფელში მაცხოვრებელთა  100%;
  • ახშანი 1 ჭაბურღილი - სარგებლობს სოფელში მაცხოვრებელთა  50%;
  • ქისტაური 2 ჭაბურღილი - სარგებლობს სოფელში მაცხოვრებელთა  20%;
  • ახალშენი 1 ჭაბურღილი - სარგებლობს სოფელში   მაცხოვრებელთა  100%;
  • საკობიანოში უკვე ფუნქციონირებს 1 ჭაბურღილი, რომლითაც სარგებლობს სოფელში მაცხოვრებელთა 30%, ასევე მიმდინარეობს მეორე ჭაბურღილის მოწყობა და დამატებით 30% ისარგებლებს;
  • ბაყილოვანი 1 ჭაბურღილი - სარგებლობს სოფელში მაცხოვრებელთა  100%;
  • წინუბანი 2 ჭაბურღილი - სარგებლობს სოფელში მაცხოვრებელთა  100%;
  • ხორბალო 1 ჭაბურღილი - სარგებლობს სოფელში მაცხოვრებელთა  100%;
  • ფიჩხოვანი 2 ჭაბურღილი - სარგებლობს სოფელში მაცხოვრებელთა  100%;
  • მაღრაანი 1 ჭაბურღილი - სარგებლობს სოფელში მაცხოვრებელთა  100%;
  • ბაბანეური 1 ჭაბურღილი - სარგებლობს სოფელში მაცხოვრებელთა  100%;
  • ალავერდი 1 ჭაბურღილი - სარგებლობს სოფელში მაცხოვრებელთა  100%;
  • კოღოთო 2 ჭაბურღილი - სარგებლობს სოფელში მაცხოვრებელთა  100%;
  • ოჟიო 3  ჭაბურღილი - სარგებლობს სოფელში მაცხოვრებელთა  100%;
  • ხადორი 1 ჭაბურღილი - სარგებლობს სოფელში მაცხოვრებელთა 100%;
  • ბირკიანი 1 ჭაბურღილი - სარგებლობს სოფელში მაცხოვრებელთა 10%;
  • სოფელ ყვარელშყალში მიმდინარეობს 1 ჭაბურღილის მოწყობა - ისარგებლებს მაცხოვრებელთა 100%.        

ქვეპროგრამის მიზანი

მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის შეუფერხებელი მიწოდება

მოსალოდნელი  შედეგი

სასმელი წყლით შეუფერხებელი სარგებლობა

 

ქვეპროგრამის  დასახელება

კოდი

სოფლის წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება ათას ლარებში

02 02 03

2023 წ.

547,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლის წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლის წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობის ცენტრი, რომელიც უზრუნველყობს  სოფლებში არსებული ჭაბურღილების მოვლა-პატრონობას  და სასმელი წყლის ქსელების შეცვლა-შეკეთების სამუშაოების ჩატარებას (ძველი ქსელების შეცვლა ახლით).    სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების შეკეთება, გაწმენდა, წყლის დაქლორვას.         

     ორგანიზაციაში დასაქმებული 40 თანამშრომლიდან ქალი არის 6, მამაკაცი 34.                                                                                                                                                                                            

ქვეპროგრამის მიზანი და საბოლოო შედეგი

ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის შეუფერხებელი მიწოდება, დაზიანებების დროული აღმოფხვრა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

გარე განათება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 03

2023 წ.

674.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 

 დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება. ქალაქისა და სოფლების ქუჩებში გარე განათების ახალი ქსელების მოწყობა.  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელებზე გახარჯული ელექტრო-ენერგიის საფასურის გადახდა. გარე განათების მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის   გარე განათების სამსახური.

  მუნიციპალიტეტის 111 სოფლიდან თუშეთის სოფლებში და ბარის 5 სოფელში არ არის ელექტრო-ენერგია, მათში ელ. ენერგიით უზრუნველყოფა ხდება მზის პანელების მეშვეობით, ხოლო დანარჩენი სოფლებიდან, სადაც არსებობს ელ. ენერგია, 6 სოფლის გარდა ყველგან არის მოწყობილი გარე განათების წერტილები, ეს 6 სოფელია: ვეძები, ხადორი, ხევისჭალა, ახალდაბა, ჩარექაული და კოჯორი.   ამ სოფლებშიც მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად ეტაპობრივად განხორციელდება გარე განათების მოწყობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია  განათებული ქუჩებითა და გზებით მოსახლეობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების  ქსელის ექსპლუატაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 03 01

2023 წ.

340.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელებზე გახარჯული ელექტრო-ენერგიის საფასურის გადახდა. 1 კვტ.სთ-ის ღირებულებაა 0.3196.     

მიზანი  და მოსალოდნელი  შედეგი

მოსახლეობის მიერ განათებული ქუჩებით სარგებლობა, უსაფრთხოება და კომფორტი

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება ათას ლარებში

02 03 04

2023 წ.

334.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის  გარე განათების სამსახური

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა

მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე ცენტრალურ და პერიფერიულ ქუჩებზე არსებული გარე განათების ხაზების მოვლა-პატრონობა.  დაზიანებული ელ. ნათურების შეცვლა ენერგოეფექტური  ელ. ნათურებით. ძველი ელ. სადენების შეცვლა  იზოლირებული კაბელით (გასიპვა), თანამედროვე დიოდური სისტემების შეძენა, მონტაჟი.    

    ორგანიზაციაში დასაქმებული 17 თანამშრომლიდან ქალი არის 5, მამაკაცი 12.                                                                                                                                                                                     

მიზანი  და მოსალოდნელი  შედეგი

ახმეტის მუნიციპალიტეტში ღამის განათების გამართული ფუნქციონირება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 05 01

2023 წ.

350.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაციის მიმართულებით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გათვალისწინებულია 249,7 ლარით დაფინანსება:

  • ქ. ახმეტაში გაგარინის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა;
  • ქ. ახმეტაში სააკაძის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია;
  • ქ. ახმეტაში ლეონიძის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია;
  • ქ. ახმეტაში ,,კვირიკეს" ეკლესიის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაცია;
  • სოფ. ზემო ალვანში ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაცია;
  • ქ. ამეტაში საბეროს უბანში სკვერის მოწყობა;
  • ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი.

აღნიშნულ სკვერებში მოეწყობა საბავშვო ატრაქციონები, ბილიკები, განათება და სკამები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში, ასევე ფინანსდება სკვერებში გახარჯული წყლის გადასახადი.

მიზანი  და მოსალოდნელი  შედეგი

მოეწყობა საზოგადოებრივი სივრცეები

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

02 06

2023 წ.

1182,7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

   საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევა და თანხის გამოყოფა ხდება საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის დადგენილება №654-ის შესაბამისად, რომლის მიხედვითაც  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო  მოსახლეობის რაოდენობის თაობაზე სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ახორციელებს თითოეული დასახლებისთვის განსაზღვრული თანხის გაანგარიშებას. თანხის გაანგარიშება ხორციელდება შემდეგი პრინციპის დაცვით:

ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი;

ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 12 000 ლარი;

გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა     შეადგენს   401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 16 000 ლარი;

დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება  1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 20 000 ლარი.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის 29 დეკემბრის #2476 განკარგულებით ახმეტის მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი თანხის ოდენობა შეადგენს 716,0 ათ. ლარს.

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის მიერ თანადაფინანსების სახით 376,5 ათ. ლარი, რადგან ზოგიერთი სოფლის მოსახლეობის მიერ საერთო კრებებზე არჩეული    ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად   საჭირო ხდება პროექტების თანადაფინანსება.

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ნაშთის სახით ასახულია 17,1 ათ. ლარი

ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერის ნაშთის სახით ასახულია:

  • საქართველოს მთავრობის 2021 წლის   №168 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთი - 6,0 ათ. ლარი;
  • საქართველოს მთავრობის 2022 წლის   №277 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთი - 67,1 ათ. ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ინტერესებს მორგებული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება

         

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ტურიზმი

დაფინანსება ათას ლარებში

02 07

2023 წ.

1488,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

პროგრამის აღწერა

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიაში ფუნქციონირებს ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და საერთაშორისო პროექტების განყოფილება, რომელიც უცხოელ და ადგილობრივ ტურისტებს აწვდის ინფორმაციას ტურისტული ინფრასტრუქტურის, ტურისტული ადგილების, ტურისტული პროგრამების, ტრანსპორტის, ბუნების ძეგლების, დაცული ტერიტორიების, არქიტექტურული და არქეოლოგიური ძეგლების, კულტურული ღონისძიებების, ფესტივალების, სახალხო დღესასწაულებისა და სხვა საკითხების შესახებ.

ახმეტის მუნიციპალიტეტში განვითარებული ტურიზმის შემდეგი სახეობები:

  • საფეხმავლო ტურიზმი;
  • საცხენოსნო ტურიზმი;
  • ეკო ტურიზმი;
  • აგრო ტურიზმი.

ტურიზმის ხელშეწყობის მიზნით კახეთის მუნიციპალიტეტებმა დაარსეს ორგანიზაცია  ა(ა)იპ „კახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია - ვიზით კახეთი“. აღნიშნული ა(ა)იპ-ის მიზანია ტურიზმის დაგეგმვა და განვითარება, კახეთის რეგიონის უნიკალური თვისებების გამოყენება, როგორიცაა უძველესი ღვინის კულტურა და ღვინის წარმოების ტრადიციები, ადგილობრივი სამზარეულო, ლამაზი სოფლები, კახეთის უნიკალური ბუნება. ამით სარგებლობას იღებს როგორც ტურისტი ასევე, ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეები. ასევე, პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა სხვადასხვა ტურისტული ინფრასტრუქტურა.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ტურიზმის განვითარება და ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების ხელშეწყობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

02 07 01

2023 წ.

1458,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა

ქვეპროგრამაში გათვალისწინებულია საერთაშორისო გრანტის თანადაფინანსება შემდეგ ღონისძიებებზე :

  • ბახტრიონის ტყე პარკი და გადმოსახედის მოწყობა (GIZ)

პროექტი ითვალისწინებს ახალი ეკოტურისტული სივრცის შექმნას, სადაც

მოეწყობა გადასახედი, საპიკნიკე, საკემპინგე, მინი სცენა, გამოფენა სივრცე

და სხვა მოსასვენებელი და გასართობი სივრცე, ასევე მისასვლელი გზა,

პარკინგი, წყარო და სველი წერტილები.

  • წოვათას გზის პროექტი

წოვათას ხეობის მისასვლელი გზის საპროექტო სამუშაოები (UNDP)

-ახმეტის ტურისტული ბილიკი - „ილტოს ხეობა - ტბათანა“

ეკო სათავგადასავლო მარშუტის გეგმარება, მოწყობა მარკირება (LAG)

-ახმეტის ლედ ეკრანის მოწყობა ჩოლოყაშვილის სკვერში სცენაზე (UNDP/ NALA)

პროექტი ითვალისწინებს ლედ ეკრანის მოწყობას, სადაც მოეწყობა კინო

ჩვენებები, მერის ანგარიშის წარდგენა, ახმეტაზე მუდმივად გავა ინფორმაცია,

და ასევე შესაძლებელია მასზე რეკლამის გაშვება, რაც შემოსავალსაც მოუტანს

მუნიციპალიტეტს.

  • კვეტერის ტურისტული კომპლექსისთვის ელექტრო მობილის შეძენა (GIZ)

რადგან ახლად რეაბილიტირებული კვეტერის ასასვლელი დაიკეტა

მანქანებისთის აუცილებელია ელექტრომობილის მომსახურების დამატება,

რათა ვისაც არ შეუძლია 800-1000 მეტრის ასვლა შევთავაზოთ ალტერნატივა

ტრანსპორტირებისთვის.

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის მიზნით საქართველოს მთავრობის 2021 წლის   №1419 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებიდან მორჩენილი ნაშთის ოდენობა შეადგენს 1215,5 ათ. ლარს. აქედან:

  • ქ. ახმეტაში ბიძინა ჩოლოყაშვილის სახელობის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე ადგილობრივი ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურის მოწყობა - 277,8 ათ. ლარი.
  • ციხე-ქალაქ კვეტერას ხელმისაწვდომობის გაზრდის ხელშეწყობა და პოპულარიზება მიმდებარე ტერიტორიაზე ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობით - 843,1 ათ. ლარი.
  • თუშეთში „ხითანას“ ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა - 94,5 ათ. ლარი (2021 წლის ნაშთი).

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაიგეგმა აღნიშნული პროექტების თანადაფინანსება და ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და საბოლოო შედეგი

დონორებისგან დაფინანსებული პროექტებისთვის თანადაფინანსების თანხა.

UNDP, GIZ, EU და ა.შ.    ტურიზმის განვითარებისათვის  ხელსაყრელი გარემოს შექმნა, რის შედეგადაც მიიღწევა ქვეყნის ეკონომიკისა და მუნიციპალიტეტის  შემოსავლების ზრდა.

 

  1.  დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარემოს დაცვა, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში. დაფინანსდება აღნიშნულთან   დაკავშირებული ხარჯები. შესაბამისად პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან;   ბალახის  გათიბვა ქალაქისა   და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; ქალაქში არსებული სასაფლაოების მოვლა-დასუფთავება. თუშეთის დაცული ლანდშაფტის მოვლა-პატრონობა; მდინარეების კალაპოტის რეგულირება, სანიაღვრე არხების მოწყობა.

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის გეგმა

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

          3,581.6  

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

          1,139.3  

 03 02

 გარემოს დაცვა

             901.6  

 03 02 01 

 თუშეთის დაცული ლანდშაფტი

             519.4  

 03 02 02

 ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი

             382.2  

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები გარემოს დაცვის სფეროში

          1,540.7  

 03 03 01

 სანიაღვრე არხების მოწყობა

             173.5  

 03 03 02

 ხევების გაწმენდა ნატანისგან

                   -    

 03 03 03

 სპეც. ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა

             587.9  

 03 03 04

      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

             779.3  

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

დაფინანსება ათას ლარებში

03 01

2023 წ.

1139.3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის   სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა, ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის ეფექტური სისტემის დანერგვა.                                                                               მუნიციპალიტეტის განვითარებისთვის აუცილებელია მისი იერსახის ჰიგიენური და ესთეტიური მოწესრიგება, ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვა, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობა. ნარჩენების სწორად მართვა და დახარისხება, განხორციელდება ცალკეული ტერიტორიების მწვანე საფარის, ქუჩებისა და სხვა საჯარო სივრცეების დაგვა-დასუფთავების, მორწყვა-მორეცხვის, სანიაღვრე არხების ნატანისაგან გაწმენდის სამუშაოები. 

ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის   სამსახური უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველდღიურად დაგვა-დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას. იგვება ქ. ახმეტის  ქუჩები, რომლის საერთო ფართია 97000 კვ.მ, ასევე  სოფ. მატანის და სოფ.ზემო და ქვემო ალვანის ქუჩები.  კვირაში  სამჯერ სუფთავდება ცენტრალური გზები გადანაყარისაგან. ხდება სანიაღვრე არხების გაწმენდა, რომლის საერთო სიგძეა 430 კმ, გრაფიკის მიხედვით  ხორციელდება  ნარჩენების გატანა გულგულის ნაგავსაყრელზე. პერიოდულად ითიბება  ცენტრალური ქუჩების მიმდებარე ტერიტორიები და სუფთავდება ანასხლავი ტოტებისგან.

ორგანიზაციაში დასაქმებული 93 თანამშრომლიდან ქალი არის 48, მამაკაცი 45.   

მიზანი  და მოსალოდნელი  შედეგი

ახმეტის მუნიციპალიტეტში სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

თუშეთის დაცული ლანდშაფტი

დაფინანსება ათას ლარებში

03 02 01

2023 წ.

             519.4  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია"

ქვეპროგრამის აღწერა

,,ახმეტის მუნიციპალიტეტი ქვეყანაში ერთადერთი მუნიციპალიტეტია, რომელიც მართავს დაცულ ტერიტორიას, კერძოდ, თუშეთის დაცული ლანდშაფტს. თუშეთის დაცული ლანდშაფტი მიეკუთვნება ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირის (IUCN) დაცული ტერიტორიების მართვის V კატეგორია და მისი ფართობი მოიცავს  32035 ჰა ტერიტორიას, აქედან 5029 ჰა-ს შეადგენს ტყე, რომელსაც ასევე მართავს ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია, რაც ასევე არის პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი პრეცენდენტი, ტყის მუნიციპალური მმართველობისა. თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ტერიტორია მოიცავს ჰაბიტატებს, რომლებიც  „ზურმუხტის ქსელის“ (GE0000008) ნაწილია, კავკასიის ეკორეგიონული კონსერვაციის გეგმის (Ecoregional Conservation Plan (ECP) For The Caucasus 2020 Edition) მიხედვით, წარმოადგენს  საკონსერვაციო ლანდშაფტის „დასავლეთ მცირე კავკასიონის“ ნაწილს და საკვანძო ბიომრავალფეროვნების ადგილს (Key Biodiversity Area – Tusheti 104), აგრეთვე, თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ტერიტორია მოქცეულია ფრინველთა სპეციალური დაცული ტერიტორიის ფარგლებში (SPA 08; IBA GEO22-GEO23) და არის „სამი ალაზნის ბიოსფერული რეზერვატის“ მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი. ა(ა)იპ თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ამ უდიდესი და მსოფლიო მნიშვნელობის სივრცის სამართავად არის შექმნილი ა(ა)იპ. ,,თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია" რომლის მენეჯმენტის  გეგმაც დამტკიცებულია მთავრობის დადგენილებით და მასში განსაზღვრულია შემდეგი მიზნები და ამოცანები: უნიკალური ეკოსისტემების, ცალკეული ბუნებრივი კომპონენტების ანთროპოგენიზაციის შედეგად გადაგვარება–დაღუპვისგან დაცვა; უმდიდრესი ეროვნული მემკვიდრეობის – ხალხური ხუროთმოძღვრების ძეგლთა და ისტორიულ-კულტურული ლანდშაფტის შენარჩუნება; ხალხური შემოქმედების ტრადიციათა შენარჩუნება და განვითარება. თუშეთის უნიკალური ისტორიული დასახლებების ტრადიციული იერსახის შენარჩუნება, დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიაზე სივრცითი დაგეგმარების სისტემის შემუშავება, ადგილობრივი მოსახლეობისათვის საშეშე და სამასალე მერქნის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ტყის მავნებლების გამრავლებისა და ხანძრების თავიდან აცილების ეფექტური სისტემების შემუშავება, ტრადიციული სასოფლო-სამეურნეო პოტენციალის შესწავლა და განვითარების მხარდაჭერა. თუშეთში მუდმივმაცხოვრებელი მოსახლეობის მოტივირება, საძოვრების მდგრადი მართვის სისტემის შექმნა, ძირითადი ტურისტული ბილიკებისა და ინფრასტრუქტურის შექმნა, თუშეთის ენდემური მცენარეული კულტურებისა და ცხოველთა ჯიშების (თუშური ცხვარი, თუშური ცხენი) დაცვის სტრატეგიის შემუშავება, დაცულ ლანდშაფტში გადაშენების საფრთხის ქვეშ მყოფი სახეობების სტაბილური რაოდენობის უზრუნველყოფა. ვინაიდან, ზემო აღნიშნულ ამოცანათა გადასაჭრელად ადმინისტრაციის საბაზისო ბიუჯეტი საკმარისი არ არის, საჭირო ღონისძიებათა უდიდესი ნაწილი ფინანსდება საერთაშორისო ფონდებისა და გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების მიერ. ააიპ ,,თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია"-ის სტრატეგიას წარმოადგენს საკუთარი  სახსრების მოზიდვა მისი წესდებით ნებადართული საქმიანობით: სატყეო მომსახურება, დაცულ ტერიტორიაზე შესასვლელი ნებაყოფლობითი გადასახადის დაწესება და ა.შ. თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ სარგებელი, რომელსაც ახმეტის მუნიციპალიტეტს და მის მოსახლეობას მოუტანს ააიპ. ,,თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია"-ის გამართული მუშაობა, არ გამოიხატება ციფრობრივ-რაოდენობრივი ინდიკატორებით, არამედ უნდა შეფასდეს ხარისხობრივი - გარემოსდაცვითი ინდიკატორებით.

 2. თუშეთის შიდა გზებს ყოველწლიურად ესჭიროება აღდგენა-რეაბილიტაცია, რის გამოც თდლ-ს ადმინისტრაციას გადმოეცა სამი ერთეული საგზაო ტექნიკა და კონკრეტული ფინანსური რესურსი.

ზემო აღნიშნული ფინანსურ-ტექნიკური რესურსის მეშვეობით, თდლ-ს ადმინისტრაციამ არამხოლოდ უზრუნველყო ყოველწლიური  გზის გაწმენდა- შენარჩუნება სეზონის განმავლობაში, არამედ შეძლო წლების მანძილზე საავტომობილო გზის გარეშე მყოფი ხეობებისა და სოფლების (წოვათის ხეობის 7 და გომეწრის 1 სოფელი) გარესამყაროსთან დაკავშირება.  მოიხრეშა   წლების განმავლობაში დახრამული ქუჩები და ამოიცვალა დაზიანებული ხიდ-ბოგირები.   ადმინისტრაციის ტექნიკა, ექსკავატორი თუ თვითმცლელი ემსახურება ადგილობრივს სხვადასხვა კერძო სამუშაოების შესასრულებლად.  

ორგანიზაციაში დასაქმებული 17 თანამშრომლიდან ქალი არის 6, მამაკაცი 11.

მიზანი  და მოსალოდნელი  შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია თუშეთის, როგორც ზოგადსაკაცობრიო საუნჯის,  უნიკალური ბიომრავალფეროვნების დაცვისა და UNESCO – ს მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნის შენარჩუნება და განვითარება საყოველთაო ხელმისაწვდომის პირობებში. 

მოსალოდნელი  შედეგი

ზემოაღნიშნულ ღონისძიებათა განსახორციელებლად შეიქმნება შესაბამისი მართვის ინსტრუმენტები სახელმძღვანელოები, გზამკვლევები, მეგზურები და ინფრასტრუქტურა;  მაგალითად:  შემუშავდა თუშეთის სივრცითი დაგეგმვის 10 წლიანი დოკუმენტი, შეიქმნა ტრადიციული მშენებლობის სახელმძღვანელო გაიდ-ლაინი,  შეიქმნა  თუშეთში არსებული უნიკალური ტყის 10 წლიანი მართვის გეგმა, მუშავდება თუშეთის საძოვრების მართვის გეგმა და ძოვების ნორმატივები, შეიქმნა და უნდა გაფართოვდეს თუშეთის ტურისტული ბილიკების ქსელი, სხვადასხვა ხეობაში მოეწყობა საკემპინგე-საპიკნიკე ადგილები. ბიომრავალფეროვნების მოწყვლად სახეობებზე დაინერგება მონიტორინგისა და პატრულირების ახალი სისტემები. ხელი შეეწყობა ტრადიციული სოფლის მეურნეობის დარგების მომთაბარე მეცხვარეობისა და მესაქონლეობის განვითარებას, ტრადიციული ხორბლისა და მარცვლეული კულტურების მოყვანას, ტრადიციული ხელსაქმის შენარჩუნებას. გაგრძელდება მუშაობა დაცული ლანდშაფტის გაფართოებაზე „ტბათანას“ ტერიტორიის მიერთებით

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მართვის ცენტრი

დაფინანსება ათას ლარებში

03 02 02

2023 წ.

382.2

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ორგანიზაცია ახორციელებს ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტყე-პარკებისა (,,წყაროების", ,,ბახტიონის", ,,შვეიცარიის", ,,ხორხლის") და სასაფლაოებზე მისასვლელი ბილიკების დაგვა-დასუფთავებას, გამწვანებას, ამორტიზირებული ხეების მოჭრას, უპატრონო მიცვალებულებისათვის  გამოყოფილი ადგილის დასუფთავებას. ხდება ტყე-პარკი ,,წყაროების" ტერიტორიის შენობა-ნაგებობების მოვლა-პატრონობა, რეგულარული დაგვა-დასუფთავება და გამწვანება. ასევე სოციალურად დაუცველი ოჯახების სხვადასხვა სახის  დახმარება, (სახურავის შერემონტება, შეშით დახმარება). ტყე-პარკ  ,,წყაროებში"  წელიწადში ხდება 3-4 ჯერ გათიბვა, გაწმენდა ეკალ-ბარდისგან, სეზონზე ყოველდღიურად დაგვა-დასუფთავება მთელ ტერიტორიაზე. ტყე-პარკ  ,,ბახტრიონის" გაწმენდა ბალახისა და ჯაგნარისაგან  გაზაფხულსა და გვიან შემოდგომაზე. შედარებით ნაკლები სამუშაოების ჩატარება გვიწევს ტყე-პარკ ,,შვეიცარიასა" და ტყე-პარკ ,,ხორხელში". ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს  ახმეტის 3 და 1 საბეროს სასაფლაოების ყოველ გაზაფხულზე, შუა ზაფხულსა და გვიან შემოდგომაზე გათიბვა, გაწმენდა ეკალ -ბარდისგან.

ორგანიზაციაში დასაქმებული 34 თანამშრომლიდან ქალი არის 7, მამაკაცი 27.

მიზანი  და მოსალოდნელი  შედეგი

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მოვლილი ტყე-პარკები და სასაფლაოები.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კაპიტალური დაბანდებები გარემოს დაცვის სფეროში

დაფინანსება ათას ლარებში

03 03

2023 წ.

1540.7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური                                   

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარემოს დაცვის მიმარულებით, ისეთი ქვეპროგრამები, როგორიცაა სანიაღვრე არხების მოწყობა, ხევების გაწმენდა ნატანისგან, სპეც. ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა, სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სანიაღვრე არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

03 03 01

2023 წ.

173.5  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური                                   

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია, რის შედეგად უხვი ნალექების პირობებში  მოსახლეობა დაცული იქნება ეზოების და პირველი სართულების დატბორვისგან. კომფორტული გახდება აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადადგილება.

2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლებში  სანიაღვრე არხების მოწყობის  მიმართულებით გათვალისწინებულია:

  • სოფელ მატანში  რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობა;
  • სოფელ  ბაბანეურში  რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობა;
  • ქ. ახმეტაში  რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობა;
  • საპროქტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;
  • ტექნიკური ზედამხედველობა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპეც. ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა

დაფინანსება ათას ლარებში

03 03 03

2023 წ.

587.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია            

ქვეპროგრამის აღწერა

მთიანი და ფართოდ გაშლილი რელიეფის გამო მუნიციპალიტეტის სოფლები მნიშვნელოვანი მანძილითაა დაშორებული მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან. ყველა საჭირო მუნიციპალური სერვისით, რომ ისარგებლოს მოსახლეობამ (მაგალითად საავადმყოფო, სამხატვრო თუ სახელოვნებო სკოლები, სხვადასხვა საზოგადოებრივი ცენტრები,) ხშირად უწევთ დიდი მანძილის ფეხით გავლა და ამასთან მნიშვნელოვანი დროის დაკარგვა. კერძო სექტორის სატრანსპორტო კომპანია  აღნიშნული სერვისით  არ არის დაინტერესებული. ამისათვის შეიქმნა საჭიროება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების, შეძენილი იქნას ავტობუსები, რომ მოქალაქეებმა, სოციალურად დაუცველმა პირებმა, პენსიონერებმა, ქალებმა, კაცებმა ბავშვებმა, შშმ პირებმა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე, დროის მცირე დანაკარგებით შეძლონ გადაადგილება, რათა არ იყოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განლაგებული არცერთი სერვისით სარგებლობა  ძნელად მიღწევადი.

აქედან გამომდინარე დაგეგმილია სამი ერთეული ავტობუსის შეძენა, ორი ავტობუსი შეძენილი უნდა იქნას  ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, ხოლო მესამე სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსებით. რის გამოც 2023 წლის 9 ივნისის N1085 განკარგლებით მუნიციპალიტეტს გამოეყო 137,4 ათასი ლარი.

დასახლებული ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეუფერხებლად გატანის მიზნით შეძენილ უნდა იქნეს 16 მ3  მოცულობის ნაგავმზიდი (4*2-ზე თვლების ფორმულით). საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ერთი ერთეული ნაგავმზიდის ღირებულება იქნება 396 180 ლარი. ტენდერის პირობების შესაბამისად, 2023 წელს ასანაზღაურებელი თანხა შეადგენს სრული ღირებულების 40%-ს, ხოლო 2024 წელს - სრული ღირებულების 60%. აღნიშნულის თანახმად, ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 15 სექტემბრის №1640 განკარგულების მიხედვით, ახმეტის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილია კაპიტალური ტრანსფერი 158 472 (ასორმოცდათვრამეტი ათას ოთხას სამოცდათორმეტი) ლარი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალურ ტრანსპორტზე ხელმისაწვდომობა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

03 03 04

2023 წ.

779.3  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური                                   

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით განხორციელდება მდინარეებსა და ხევებზე ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება. მოეწყობა ქვის გაბიონები საჭიროებისამებრ, რათა სამომავლოდ უზრუნველყოფილი იყოს სტიქიის პრევენცია. ხოლო სტიქიის შედეგად მინიმალური ზიანი მიადგეს, როგორც სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს, ასევე საცხოვრებელ სახლებსა და ეზოებს.   

2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლებში  ნაპირსამაგრი სამუშაოების  მიმართულებით გათვალისწინებულია:

  • სოფ. ზემო ალვნის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის დაცვის მიზნით ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა;
  • სოფ. ომალოში მდ. ალაზანზე ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა;
  • ქ. ახმეტაში მდ. ილტოზე ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა;
  • ტექნიკური ზედამხედველობა;
  • საპროქტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;
  • რეგ. ფონდების თანადაფინანსება(ზღუდარების მოწყობის სამუშაოებზე).

ქ. ახმეტაში ალაზნის სარწყავ არხზე დამცავი ზღუდარების მოწყობის სამუშაოებისთვის 2023 წლის რეგ. პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხის მოცულობა შეადგენს 400,3 ათ. ლარს, ხოლო საქართველოს მთავრობის 2022 წლის   №75 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთი  107,7 ათ. ლარი.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

  1. განათლება

     მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. საბავშვო ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს ქალაქის საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, გენდერული საკითხებისა და მათთან დაკავშირებული პრობლემატიკის აღქმას, ამ კუთხით მიზანმიმართული ღონისძიებების პრაქტიკის დანერგვას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათი ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას;

სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2023 წლის გეგმა

 04 00

 განათლება

6,515.2

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

3,846.6

 04 01 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (საბავშვო ბაღების არაფინანსური მერიაში)

1,976.0

 04 02

 ზოგადი განათლება

692.6

 

ქვეპროგრამის  დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარებში

04 0101

2023 წ.

          3,846.6  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა.ა.ი.პ. ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ქვეპროგრამის აღწერა: სამოქმედო პროგრამა ძირითადად მოიცავს  3 მიმართულებას:

1. სასწავლო სააღმზრდელო სისტემის სრულყოფა;                                                                                 

2. სრულფასოვანი მრავალმხრივი კვებითი ღირებულების მენიუ. მისი ყოველდღიური დაცვა და კონტროლი;                                                                                                                                                       

3. ბავშვებში ცხოვრების  ჯანსაღი წესის და გარემოზე  ზრუნვის უნარების ჩამოყალიბება.    გარდა იმისა, რომ სკოლამდელი დაწესებულებების საშუალებით სახელმწიფო ზრუნავს ბავშვთა სრულყოფილ განვითარებასა და განათლებაზე, საბავშვო სკოლამდელი დაწესებულებების არსებობა ხელს უწყობს ბავშვის მშობლებს, მუნიციპალიტეტის ქალებს გამონახონ დრო და შვილების აღზრდასთან ერთად დაკავდნენ საზოგადოებრივი ცხოვრებით. მოახდინონ თვითრეალიზაცია, დასაქმდნენ ამა თუ იმ სფეროში  და მიიღონ შემოსავალი.

2022 წლის მონაცემებით ახმეტის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს  36 საბავშვო ბაღი.  გენდერული სტატისტიკით რეგისტრირებული 1219 ბავშვიდან  გოგონათა რაოდენობაა 577, ბიჭების 642 ყოველდღიური დასწრება საშუალოდ არის  900 ბავშვი. კვების თანხა 2023 წელს გათვალისწინებული იქნება დღეში 4.3 ლარი, 180 დღეზე  სულ  700000 ლარი.

სულ სკოლამადელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 373 თანამშრომელი, მათ შორის. ქალბატონი- 347, მამაკაცი - 26.

მიზანი  და მოსალოდნელი  შედეგი

პირველი პუნქტის განხორციელებისათვის საჭიროა  არსებული  სივრცის რადიკალური ცვლილებები, რომელიც მოიცავს ინფრასტრუტურის ძირეულ განახლებას (შენობები, ეზოები, ინსტრუმენტები და აშ):                                                                                                                             

  ა)ინკლუზიური განათლების დანერგვა;                                                                                                                ბ)აღმზრდელ-პედაგოგთა კორპუსის განახლება-ჩანაცვლება ახალგაზრდა კადრებით მათი გადამზადება თანამედროვე სტანდარტების მოთხოვნათა შესაბამისად.                                                            

მეორე პუნქტის განხორციელებისათვის საჭიროა:                                                                                                  ა)სრულფასოვანი მრავალმხრივი კვებითი ღირებულების მენიუ. მისი ყოველდღიური დაცვა და კონტროლი.

მესამე პუნქტის განხორციელებისათვის საჭიროა:                                                                                                        

ა)ფიზკულტურა;                                                                                                                                                    ბ)სისტემატურად აქტივობების ჩატარება ღია სივრცეში გასეირნებები და ექსკურსიები.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია  (მერიიდან გასაწევი კაპიტალური ხარჯი)

დაფინანსება ათას ლარებში

04 01 02

2023 წ.

1976,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური                                    

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღების სრული რეაბილიტაცია   და კეთილმოწყობა. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ხდება პროექტების თანადაფინანსება, მზდდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ფინანსდება ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი.

2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ბაღების რეაბილიტაციის მიმართულებით  გათვალისწინებულია:

  • სოფ. ახალშენის საბავშვო ბაღში მოეწყობა სასაწყობო ოთახი და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სახურავს;
  • სოფ. ბირკიანის საბავშვო ბაღში   შიდა დარბაზის რეაბილიტაცია;
  • სოფ. არგოხის საბავშვო ბაღის    ღობის რეაბილიტაცია;
  • სოფ. ომალოს საბავშვო ბაღის შენობის ფასადის   რეაბილიტაცია;
  • ტექნიკური ზედამხედველობა;
  • თანადაფინანსება;
  • საპროქტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის   №1419 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთი - ახმეტის მუნიციპალიტეტში სოციალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით სოფელ აწყურის საბავშვო ბაღის მშენებლობა - 131,4 ათ. ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის   №75 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთი - სოფ. კოღოთოს საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია - 94,4 ათ. ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის #2475 განკარგულებით სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის მიმართულებით გამოყოფილი თანხა შეადგენს 1121,1 ათ. ლარს:

  • სოფ. ოჟიოს საბავშვო ბაღის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია - 664,1 ათ. ლარი;
  • სოფ მატნის #1 საბავშვო ბაღის რეკონტრუქცია-რეაბილიტაცია - 457,0 ათ. ლარი.

მიზანი  და მოსალოდნელი  შედეგი

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში შექმნილია  ბავშვების  განვითარებაზე  ორიენტირებული,  სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო გარემო

 

ქვეპროგრამის  დასახელება

კოდი

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

04 02

2023 წ.

692,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

  1. ადგილობრივი ხელისუფლების   ინიციატივითა და  მხარდაჭერით  ყოველ წელს დაჯილდოვდებიან მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების წარჩინებული კურსდამთავრებულები. აღნიშნული ღონისძიება  იქნება დიდი სტიმული ახალგაზრდებისათვის იყვნენ უფრო მეტად წარმატებულნი, მიიღონ სათანადო  განათლება, რადგან  განათლებული ადამიანი  არის  საძირკველი  ჩვენი ქვეყნის  აღმშენებლობის და უკეთესი მომავლის. ამ კამპანიის ფარგლებში ახმეტის მუნიციპალიტეტში 2022-2023 სასწავლო წელს კურსადმთავრებულებს გადაეცემათ ფულადი ჯილდო. მათ შორის  ოქროსმედალოსნებს 500 ლარი ვერცხლის მედალოსნებს    400 ლარი.
  2. მუნიციპალიტეტის წარმატებული პედაგოგები დაჯილდოვდებიან ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით.
  3. სკოლების რეაბილიტაციის მიზნით, განკარგულებით გამყოფილი თანხებიდან მორჩენილია 29,8 ათ. ლარი:
  • საქართველოს მთავრობის  2019 წლის   №13 განკარგულებით  გამოყოფილი თანხის  ნაშთი 3,8 ათ. ლარი;
  • საქართველოს მთავრობის  2022 წლის   №51 განკარგულებით  გამოყოფილი თანხის  ნაშთი 26,0 ათ. ლარი;
  1. საქართველოს მთავრობის  2023 წლის 23 იანვრის  №147  განკარგულებით გამოიყო  საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით მომსახურების ხარჯი 461,2 ათასი ლარი და მაღრანის სკოლის რეაბილიტაციის  საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენისათვის 3,6 ათსი ლარი და მატნის სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობის კაპიტალური ხარჯი 167,5 ათასი ლარი.

მიზანი  და მოსალოდნელი  შედეგი

დაინტერესებულნი არიან მოსწავლეები მიაღწიონ მაღალ შედეგებს

 

  1. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

      მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული მონაცემების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს. გარდა ამისა მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელდება ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, ხელოვნების სკოლის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. გენდერული საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით ხარჯების დაფინანსება.

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის გეგმა

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

    3,531.7  

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

    1,856.4  

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა

    1,193.4  

 05 01 01 01

ა(ა)იპ        სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება-ახმეტის ზურაბ ზვიადაურის სახელობის კომპლექსური სასპორტო გაერთიანება

       856.4  

 05 01 01 02

 ძიუდოს განვითარების ხელშეწყობა ა(ა)იპ ზ. ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლა

       101.6  

 05 01 01 03

 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა ა(ა)იპ საფეხბურთო სკოლა ,,ბახტრიონი"

       235.4  

 05 01 02 

 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

         35.0  

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

       628.0  

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

    1,399.2  

 05 02 01

 კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი

       851.1  

 05 02 01 02

 ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლების გაერთიანება

            -    

 05 02 01 03

 ა(ა)იპ მამიაურის სახელობის სახელოვნებო და შემეცნებითი სკოლა

            -    

 05 02 01 04

 ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბესიკ მამიაურის სახელობის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახელოვნებო, შემეცნებითი და სამუსიკო სკოლების გაერთიანება

       529.8  

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

         18.3  

 05 02 03 02

 კლუბები

         18.3  

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

       192.0  

 05 04

 საინფორმაციო ცენტრი

         83.1  

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

დაფინანსება ათას ლარებში

05 01 02

2023 წ.

35,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა. შესარჩევი თამაშები სხვადასხვა სახეობებში:

1-9 მაისის ღონისძიების დროს სპორტული შეჯიბრებების ( დოღი, ქართული ჭიდაობა ) ორგანიზება-გამართვა;

26 მაისის სპორტულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება (ბაგირის  გადაწევა, ჭადრაკი, მკლავჭიდი, ქართული ჭიდაობა);

სახალხო დღესასწაული ,,ზეზვაობა-2022“;

სპორტული ღონისძიებები;

ევროპის სპორტის კვირეული;

,,ბიძინაობის“ ღონისძიებაზე სპორტული აქტივობების ორგანიზება, კონცერტის და გამოფენების მოწყობაში მონაწილეობის მიღება.

სპორტის ხელშეწყობა. მათ შორის: ქართული ჭიდაობის ხელშეწყობა -პოპულარიზაცია მათ შორის: ახალგაზრდა, წარმატებული სპორტსმენების თანადაფინანსება.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში, წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტარანი სპორტსმენების დაჯილდოება, ახალგაზრდობის გააქტიურება და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება და სოციალურად შეჭირვებული ახალგაზრდებისა და შედეგიანი სპორტსმენების შეკრებებისა და ტურნირებზე გასაგზავნი თანხების თანადაფინანსება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ        სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება-ახმეტის ზურაბ ზვიადაურის სახელობის კომპლექსური სასპორტო გაერთიანება

დაფინანსება ათას ლარებში

05-01-01-01

2023 წ.

856.4  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახმეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა ა(ა)იპ        სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება-ახმეტის ზურაბ ზვიადაურის სახელობის კომპლექსური სასპორტო გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა

კომპექსური სკოლა უზრუნველყოფს სწავლებას სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებში (8 -დან 30 წლამდე). სპორტსმენები იღებენ მონაწილეობას რეგიონალურ, საქართველოს, მსოფლიო   და ევროპის ჩემპიონატებზე.  ტარდება სპორტული შეკრებები. კომპლექსურ სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს 9 სპორტული სახეობა და ვარჯიშობს 528 სპორტსმენი. აქედან 430 არის ბიჭი, 98 არის გოგო.  

•             კალათბურთი: 67 გოგო, 54 ბიჭი

•             ძიუდო: 3 გოგო ,  120 ბიჭი

•             მკლავჭიდი 2 გოგო, 56 ბიჭი

•             კინგბოქსი - 4 გოგო, 60 ბიჭი

•             თავისუფალი ჭიდაობა - 10 ბიჭი

•             საცხენოსნო სპორტი - 10 გოგო, 21 ბიჭი

•             რაგბი 9  გოგო, 70 ბიჭი

•             კრივი  - 3 გოგო, 15 ბიჭი

•             ათლეტიზმი - 24 ბიჭი.              

ორგანიზაციაში მოქმედი სპორტულ სექციებში ძირითადად დასაქმებული არიან მამაკაცები. მწვრთნელთა შორის, მხოლოდ ერთია ქალი (კალათბურთის მწვრთნელი) დანარჩენი ქალები (17) დსაქმებული არიან ადმინისტრაციაში.

(რეორგანიზაციის შედეგად სკოლას შეუერთდა 05 01 01 02 კოდზე არსებული სპორტული სკოლის წრეები და გაუხარჯავი თანხა 223,2 ათასი ლარის ოდენობით, ასევე კრივის წრე, რომელიც გადმოეცა აიპ მამიაურის სახელობის სკოლიდან შესაბამისი ხარჯით).

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული სახეობების განვითარება, ახალგაზრდებში  ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ახმეტის ზურაბ ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 01 01 02

2023 წ.

101.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახმეტის ზურაბ ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლა. სკოლა(2023 წლის 1 მასიდან შეერწყა კომპლექსურ სკოლას და ხარჯის დარჩენილი ნაწილიც გადავიდა 05 01 01 01 კოდზე)

ქვეპროგრამის ღწერა

ძიუდოს სკოლა  უზრუნველყოფს სწავლას, როგორც ძიუდოს, ასევე ქართულ ჭიდაობასა და სამბოში. ძიუდოს სკოლაში ვარჯიშები ტარდება  სამივე  მიმართულებით. 13 მწვრთნელი  ემსახურება სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებს (6-დან 18-წლამდე) 190  სპორტსმენს. აქედან 5 არის გოგონა. სკოლის სპორტსმენები მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურნირებზე. ორგანიზაციაში დასაქმებული ყველა ქალი არის ადმინისტრაციის თანამშრომელი (24%).( ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი წრე 2023 წლის 1 მაისიდან გადაეცა 05 01 01 01 კოდზე არსებულ სკოლას შესაბამისი ხარჯით,რომელმაც შეადგინა 223,2 ათასი ლარი,)

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ძიუდოს განვითარება და პოპულარიზაცია

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სკოლის გარეშე სპორტული დაწესებულება ახმეტის საფეხბურთო სკოლა ,,ბახტრიონი"

დაფინანსება ათას ლარებში

05-01-01-03

2023 წ.

235,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ სკოლის გარეშე სპორტული დაწესებულება ახმეტის საფეხბურთო სკოლა ,,ბახტრიონი"

ქვეპროგრამის ღწერა

საფეხბურთო სკოლა  უზრუნველყოფს სწავლას ფეხბურთის მიმართულებით 13 მწვრთნელის მეშვეობით, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებს (5-დან-18-წლამდე) 210 სპორტსმენს, აქედან 24 არის გოგო, 186 არის ბიჭი. სკოლის სპორტსმენები მონაწილეობენ თბილისის მერიის თასის გათამაშების ტურნირზე და კახეთის ჩემპიონატზე. სკოლა გეგმავს ბიუჯეტიდან გამომდინარე შეძლებისდაგვარად მოეწყოს საზაფხულო შეკრებები, აგრეთვე გეგმავს და ახორციელებს ღონისძიებებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ხელს უწყობს მის დანერგვას და პოპულარიზაციას. სკოლის ბაზაზე არის სასტუმროს შენობა. ჩვენი ინტერესია მოვიზიდოთ სპორტსმენები, რომლებიც გაივლიან სპორტულ შეკრებას სკოლის სასტუმროში სადაც, სპორტსმენებისთვის არის დამაკმაყოფილებელი პირობები. ამით სკოლას ექნება საკუთარი შემოსავალი ამ შემოსავლით უკეთეს პირობებს შევუქმნით    სპორტსმენებს.

ორგანიზაციაში მოქმედი სპორტულ სექციებში ძირითადად დასაქმებული არიან მამაკაცები (85%), ქალები დასაქმებული არიან ადმინისტრაციაში (15%).

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ფეხბურთით დაინტერესებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა; სპორტული ტრადიციების დაცვა-შენარჩუნება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

დაფინანსება ათას ლარებში

05-01-03

2023 წ.

628.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური                                        

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

  • სოფ. მატანში ახალი ხელოვნურსაფარიანი მინი სპორტული მოედნის მოწყობა;
  • სოფ. ქისტაურში სატრენაჟორო სპორტული დარბაზის სრული რეაბილიტაცია;
  • საპროექტო;
  • საზედამხედველო.

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ნაშთის სახით ასახულია 71,0ათ. ლარი

  • სოფელ კუწახტაში მინი სტადიონის  მოწყობა - 48,8 ათ. ლარი;
  • ტექნიკური ზედამხედველობის ნაშთი 22,2 ათ. ლარი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

განახლებული სპორტდარბაზები და სპორტული მოედნები

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს განვითარება

2023  წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 02

    1,399.2  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა                                                       

ტრადიციული და სახალხო დღსასწაულების ჩატარება, მთავრობის მიერ ოფიციალურად დადგენილი დღეების აღნიშვნა. კონცერტების  გამოფენების,  გასტროლების, სახელოვნებო პროექტების, თეატრალური წარმოდგენების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი ფესტივალების, იუბილარ, ღვაწლმოსილ კულტურის მუშაკებთან შეხვედრა, მადლობის სიგელების, საპატიო ტიტულების, ერთჯერადი ფულადი ჯილდოების გაცემა  და სხვა ღონისძიებების  ორგანიზებას/ორგანიზების ხელშეწყობას.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  1. ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი;
  2. ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბესიკ მამიაურის სახელობის მოსწავლე - ახალგაზრდობის სახელოვნებო, შემეცნებითი და სამუსიკო სკოლების გაერთიანება;
  3. კაპიტალური დანამდებები კულტურის სფეროში (კლუბები).

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა დარგები და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა.      გაზრდილია      მუნიციპალიტეტის      კულტურული      აქტივობა,     ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი

დაფინანსება ათას ლარებში

05 02 01 01

2023 წ.

851,1

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)ი.პ. ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

ღონისძიების აღწერა

წლის განმავლობაში დაგეგმილია 19 მხატვრულ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება. ესენია:                                                                                                                                                                                                           საახალწლო ღონისძიება, ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ ადგილობრივი ფოკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;

საახალწლო ღონისძიება ალავერდის ეპარქიაში;    

სახალხო დღესასწაული ,,ყეინობა";
8 მარტის ღონისძიება, მონაწილეობას მიიღებენ ადგილობრივი ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები, კულტურის ცენტრის მიერ გაიცემა მცირე ფასიანი საჩუქრები   9 აპრილითან დაკავშირებით;

დედაენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.  
15 აპრილი სიყვარულის დღესთან დაკავშირებით ქ.ახმეტის კულტურის სახლში ადგილობრივი ფოკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მონაწილეობით გაიმართება ღონისძიება; 
ფაშისტურ გერმანიაზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ადგილობრივი ქორეოგრაფიული ანსამბლების მონაწილეობით გაიმართება პანკისის ხეობაში ე/წ დაბალ გორაზე, ასევე მოეწყობა გამოფენები, სპორტული აქტივობები (დოღი, ჭიდაობა);

ღონისძიება ,,ღამე მუზეუმში“;

26 მაისი საქრთველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართება ქ.ახმეტის ცენტრში, ჩატარდება საზეიმო კონცერტი ადგილობრივი ფოკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, ასევე მოწვეული მომღერლების მონაწილეობით, მოეწყობა გამოფენები, სპორტული აქტივობები;    

სახალხო  დღესასწაული ,,ზეზვაობა" გაიმართება სოფელ ქვემო ალვანის ცენტრში, მოეწყობა კონცერტი, როგორც ადგილობრივ ისე ჩამოსული სტუმრების მონაწილეობით, მოეწყობა, როგორც ტრადიციული რიტუალი დალაობა, მოეწყობა დოღი, გამოფენები;

ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ქ. ახმეტის კულტურის სახლში ადგილობრივი ფოკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მონაწილეობით გაიმართება ღონისძიება;      

„ქაქუცაობა“ გაიმართება  სოფელ მატანში;

სახალხო დღესასწაული ,,თუშეთობა" მეცხვარეობის ტრადიციისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართება თუშეთში სოფელ ომალოში, როგორც ადგილობრივი ისე მოწვეული  ანსამბლების მონაწილეობით, გაიმართება სპორტული აქტივობები (დოღი, მშვილდოსნობა) მოეწყობა ფაცხები, სადაც იქნება ადგილობრივი კერძების დეგუსტაცია;

სახალხო დღესასწაული ,,კვეტერაობა" გაიმართება ციხე-ქალაქ კვეტერას ტერიტორიაზე, როგორც ადგილობრივი ისე ჩამოსული სტუმრების მონაწილეობით;  

სახალხო დღესასწაული ,,პანკისობა" გაიმართება  სოფელ დუისში ე/წ დაბალ გორაზე როგორც ადგილობრივი ასევე მოწვეული ანსამბლების მოაწილეობით, გაიმართება სპორტული აქტივობები (დოღი, მშვილდოსნობა) მოეწყობა ფაცხები სადაც იქნება ადგილობრივი კერძების დეგუსტაცია; 

სახალხო დრესასწაული ,,ბიძინაობა" მთავარ მოწამე ბიძინა ჩოლოყაშვილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართება ქ. ახმეტის ცენტრში, როგორც ადგილობრივი ისე მოწვეული ანსამბლების მონაწილეობით, გაიმართება სპორტული აქტივობები (დოღი, მშვილდოსნობა, ჭიდაობა) მოეწყობა ფაცხები, სადაც იქნება ადგილობრივი კერძების დეგუსტაცია;

სახალხო დღესასწაული ,,ხადორობა" გაიმართება პანკისი ხეობაში სოფელ ხადორში, როგორც ადგილობრივი, ისე ჩამოსული სტუმრების მონაწილეობით;

კულტურის ცენტრის საანგარიშო კონცერტი გაიმართება ქ.ახმეტის კულტურის სახლში, მასში მონაწილეობას მიიღებენ კულტურის ცენტრის ბალანსზე არსებული ყველა ანსამბლი და ინდივიდუალური შემსრულებელი;

 ასევე შესაძლებელია გაიმართოს სხვა დაუგეგმავი ღონისძიებები.

მთელი წლის განმავლობაში კულტურის ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს 14 სიმღერისა და და ცეკვის წრე (როგორც ქ.ახმეტაში ისე სხვადასხვა სოფლებში), სადაც დაკავებულია 213 ბავშვი. მათ შორის 146 გოგონაა. კულტურის ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს 5 სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი, ჩვენი მუშაობით ვფიქრობთ კულტურულ ღონისძიებებში, რაც შიძლება ბევრი ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვას, კულტურული მიმართულებების (საწრეო მუშაობის) ხელშეწყობას, რათა რაც შეიძლება მეტი ბავშვი დაკავდეს სხვადასხვა სახის წრეებით.  

 ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის დაქვემდებარებაშია ოთხი მუზეუმი: ახმეტის ისტორიის მუზეუმი, რაფიელ ერისთავის სახლ-მუზეუმი, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი და პანკისის ეთნოგრაფიული მუზეუმი, იგეგმება ახალი ექსპონატების შემატება ინვენტარიზაცია, პასპორტიზაცია,  მუზეუმების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, შესაბამისი ღონისძიებების გამართვა, რათა გაიზარდოს მუზეუმების ცნობადობა, გაიზარდოს ვიზიტორების რაოდენობა.

საბიბლიოთეკო გაერთიანების ბაზაზე ფუნქციონირებს ქ.ახმეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა და 10 სასოფლო ბიბლიოთეკა, მკითხველის მოზიდვის მიზნით იგეგმება ახალი წიგნების და ჟურნალ-გაზეთების შეძენა, კატალოგიზაცია, ბიბლიოთეკებში განაწილება, სხვადსხვა სახის ღონისძიებების მოწყობა (ლიტერატურული საღამოები, გასვლა საჯარო ადგილებში ახალი წიგნების გამოფენა, ცნობილი  შემოქმედი ადამიანების მოწვევა ბიბლიოთეკაში მათი საღამოების ორგანიზება...), მკითხველის მოზიდვის მიზნით, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, შენარჩუნება.

ახმეტის მუნიციპალიტეტი საქართველოში ერთ-ერთი გამორჩეული მუნიციპალიტეტია ისტორიული ძეგლების რაოდენობის მხრივ, ძეგლთა დაცვა მუდმივად ახდენს მათ მოვლა-პატრონობას, ფოტოდოკუმენტირებას, პასპორტიზაციას, ძეგლების პოპულარიზაციის მიზნით გამოიცა წიგნი „ახმეტის მუნიციპალიტეტის ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობა“.  სამსახური    ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შესახებ, ძეგლთა დაცვის საგენტოს მუდმივად აწვდის ინფორმაციის  ახალი ობიექტების  შესახებ, რათა მოხდეს მათთვის სტატუსის მინიჭება, რაც უზრუნველყოფს მათ დაცვა - შენარჩუნებას.

ორგანიზაციაში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 146 ადამიანს. აქედან ქალი არის 89, კაცი 57.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

საზოგადოების ჩართულობა  კულტურულ ცხოვრებაში, მეტი ბავშვის დაკავება სხვადასხვა სახის წრეებით. მუზეუმების შენობების მოვლა-პატრონობა მათ შემდგომი განვითარება, ვიზიტორების მოზიდვა. ბიბლიოთეკების შენობების მოვლა-პატრონობა, წიგნადი ფონდის განახლება, მკითხველის დაინტერესება და  მოზიდვა. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებული ისტორიულ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლა-პატრონობა, პოპულარიზაცია, შეუსწავლელი ძგლების გამოვლენა ფოტოდოკუმენტირება.

 

ქვეპროგრამის  დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბესიკ მამიაურის სახელობის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახელოვნებო, შემეცნებითი და სამუსიკო სკოლების გაერთიანება

დაფინანსება ათას ლარებში

05 02 01 04

2023 წ.

529,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბესიკ მამიაურის სახელობის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახელოვნებო, შემეცნებითი და სამუსიკო სკოლების გაერთიანება

ქვეპროგრამის ღწერა

 სკოლა ემსახურება მოზარდებში გარესამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას; გამომსახველობით საშუალებათა ტექნიკის განვითარებას, მოსწავლეთა ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას.  სკოლა, ასევე უზრუნველყოფს მომავალი თაობების ცოდნის გაღრმავებას. ამისათვის სკოლაში არსებობს:

  • სამხატვრო წრე - 74 მოსწავლე - მათ. შორის 11 ბიჭი;
  • თიხის დამუშავება - 13 მოსწავლე - 7 გოგო, 6 ბიჭი;
  • ქარგვა - 15 მოსწავლე - 15 გოგო;
  • გობელინი - ხალიჩა - 10 მოსწავლე - 10 გოგო;
  • თექა - 27 მოსწავლე (აქედან 13 მოსწავლე სწავლობს   ჯოყოლოში, სკოლის ბაზაზე) 27 გოგო;
  • გამოყენებითი ხელოვნება - 15 მოსწავლე -15 გოგო;
  • მუსიკალური წრე - 15 მოსწავლე 15 გოგო;
  • კრივი - 17 სპორტსმენი - 17 ბიჭი  ბიჭი( კრივის წრე 2023 წლის 1 მაისიდან გადაეცა 05 01 01 01 სპორტულ სკოლას შესაბამისი ხარჯით (18,9 ათასი ლარი).

ხელოვნების დარგების შესწავლა შეუძლიათ, როგორც სკოლის მოსწავლეებს, ასევე სკოლადამთვარებულებს და ზრდასრულებს, დიასახლისებს, პენსონერებს, რომელიც ხელს შეუწყობს გენდერული თანასწორობის მიღწევას, ქალთა ჩართულობის გააქტიურებას ეკონომიკურ პროცესებში, ადგილობრივ დონეზე,  რადგან აქ ნასწავლი ხელოვნება შეიძლება მომავალში გახდეს მათი შემოსავლის წყარო.   

მუსიკალური წრეზე ხდება   სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისათის და ახალგაზრდებისათვის სრულიად უფასოდ საესტრადო სიმღერების სწავლება, მათი ჩართულობით მუნიციპალურ და სასკოლო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება.   მუსიკას ეუფლებიან, როგორც სკოლის მოსწავლეები, ასევე საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებიც, რომლებიც დიდი ენთუზიაზმით და მონდომებით იძენენ ცოდნას და ხალისით იღებენ მონაწილეობას კონცერტებსა და ღონისძიებებში.  

სამუსიკო სკოლების გაერთიანება ემსახურება ახალგაზრდების მუსიკალური ხელოვნების საფუძვლების გაცნობას მათი ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებას, მუსიკალური ხელოვნების სფეროში ინდივიდუალური შემოქმედებითი განვითარების ხელშეწყობას, კულტურული მემკვიდრეობის შეწავლას და შენარჩუნების მიზნით საჭირო ღონისძიებების განხორციელებას. ასევე ხელს  უწყობს ქართული ფოლკლორისა და ქართული სიმღერების შესწავლას. გაერთიანებაში შედის 5 სამუსიკო სკოლა: ახმეტის, სოფ. მატნის, ზ.ალვნის, ქვ. ალვნის და დუისის სამუსიკო სკოლები.  სწავლობს 234 მოსწავლე. 39 ბიჭი, 195 გოგო. სწავლის გადასახადი ერთ მოსწავლეზე შეადგენს 10 ლარს.

გაერთიანებასთან ფუნქციონირებს ქალთა ფოლკლორული ანსამბლი ,,ჯვარი ვაზისა".

ორგანიზაციაში დასაქმებული 93 თანამშრომლიდან ქალი არის 82, მამაკაცი 11.

მიზანი  და მოსალოდნელი  შედეგი

ნიჭიერ ხელოვანთა და სპორტსმენთა შემოქმედებითი ზრდა; მეტი ბავშვის ჩართულობა სხვადასხვა სახის მუსიკალურ კონკურსებში, აგრეთვე  მუსიკაში არსებული სიახლეების  გაცნობა /შესწავლა.

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

დაფინანსება ათას ლარებში

05 02  03

2023 წ.

18,3

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის ღწერა

კულტურის სახლების აღჭურვა ინვენტარით. (მატნის კულტურის სახლისათვის ინვენტარის შეძენა)

მიზანი  და მოსალოდნელი  შედეგი

კულტურულ საქმიანობაში მოსახლეობის ჩართულობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 03

2023 წ.

192,0

 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

 პროგრამის აღწერა

    პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:

  • ნიჭიერი ახალგაზრდა მხატვრების გამოფენა-პლენერი;
  • ლიტერატურული კონკურსი (ესე);
  • მხიარულთა და საზრიანთა კლუბი (მსკ).

ახალგაზრდული აქტივობები:

- დედაენის დღე - 14 აპრილი; დასუფთავების აქცია;

- შშმ პირთა ინტეგრაციის ღონისძიება;

  • ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება (ასფალტზე ხატვის ორგანიზება,  კონცერტი, გამოფენის მოწყობა, ფერების ფესტივალი, ანიმატორების მოწვევა);
  • საზაფხულო ბანაკები, მათ შორის: ახალგაზრდული აქტივობები - დისკოთეკები, კონცერტები, გასვლითი შეხვედრები სოფლებში.  ახალგაზრდული აქტივისთვის ლაშქრობების და ექსკურსიების  ციკლი ,,შეიცანი შენი მხარე’’ ( კვეტერა, თორღვა-პანკელის ციხე, ალვნის ცხრაკარა, ბახტრიონის ციხე, ალავერდი, გრემი-ნეკრესი, იყალთოს აკადემია, მცხეთა, დავით-გარეჯი, წინანდალი, ერეკლეს სახლმუზეუმი...);
  • ქაქუცა ჩოლოყაშვილის-საიუბილეო თარიღის აღნიშვნა;
  • თუშეთში მუნიციპალიტეტის  ახალგაზრდული აქტივის წაყვანა ,,მეცხვარის დღის’’ აღსანიშნავად; შაბათობა ჯოყოლოს ქართულ ეკლესიაში; ილტოს ხეობის სოფლების და მოწვეული სტუმრების მონაწილეობით კაფიაობა-ლექსობის ჩატარება;
  • ახალი სასწავლო წლის დაწყების მილოცვა - კონცერტი;
  • ახალგაზრდული საზაფხულო ფესტივალი კახეთის რეგიონის  მუნიციპალიტეტების მონაწილეობით -დამეგობრების ფესტივალი;
  • პროექტის ,,ცოცხალი წიგნის’’ ფარგლებში შეხვედრა თანამედროვე პოეტებთან და მწერლებთან;
  • ტურები ,,რა,სად, როდის ?”(მაისი- ნოემბერი);
  • საგანმანათლებლო მედია-პროექტი ,,ეტალონი“;
  • ახალგაზრდა შემოქმედთა  პოეზიის საღამო,  შეხვედრები ახალგაზრდულ კლუბში, მათ შორის გასვლითი - სოფლის აქტივთან და დასუფთავების აქციები (წლის განმავლობაში) საახალწლო ღონისძიებების კვირეულში ჩართვა;
  • ტრანსპორტირების ხარჯები - წლის განმავლობაში;
  • ახალგაზრდობის განვითარების სტრატეგიის მიზნებისა და ამოცანების განხორციელება;
  • გენდერული საბჭოს ფუნქციონირებისათვის საჭირო  ღონისძიებების დაფინანსება.
  • ააიპ “ორბელიანი საქართველო”-ს მიერ გამოცხადებულ იდეების კონკურსში გამარჯვებულის თანადაფინანსება;
  • საახალწლო ღონისძიების ხარჯი.

 პროგრამის მიზანი და შედეგი

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების გააქტიურება, სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება, პიროვნული პოტენციალის რეალიზება და მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ეთნიკურ უმცირესობებთან ინტეგრირების ხელისშეწყობა, ახალგაზრდული ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული სასარგებლო პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა, კონკურსის წესით საუკეთესო ინიციატივების შერჩევა და პრიორიტეტის მინიჭება, მათგან ყველაზე კრეატიულისა და ინოვაციურისათვის.

 

ქვეპროგრამის   დასახელება

კოდი

საინფორმაციო ცენტრი

დაფინანსება ათას ლარებში

05 04

2023 წ.

83,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

გაზეთი ,,ბახტრიონი" გამოდის თვეში ორჯერ, ერთი ნომერი 500 ეგზემპლარია, ბეჭდვის ღირებულება 180 ლარი. წელიწადში ორჯერ გამოიცემა სპეც. ნომერი. გაზეთი ვრცელდება მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით. მოსახლეობას საშუალება ეძლევა უფასოდ მიიღონ გაზეთი და გაეცნონ მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროცესებს. ისინი აქტიურად არინ ჩართულები, როგორც მკითხველის რანგში, ასევე გაზეთში რაიმე სახის ინფორმაციის მოწოდებაში. გაზეთი ხელს უწყობს შემოქმედი ახალგაზრდების ნიჭის გამოვლენას. მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლები თავის ადმინისტრაციულ ერთეულში აქტიურად ავრცელებენ  გაზეთს, გარდა ამისა, ისინი ასევე თანამშრომლობენ და აწვდიან ნებისმიერი სახის ინფორმაციას.  რედაქციას გააჩნია საარქივო მასალები, რომელიც მოიცავს 70-იანი წლების ისტორიას მუნიციპალიტეტში არსებულ ბეჭდვითი მედიის შესახებ, ასევე ფოტომასალის სახით. დაინტერესებული პირები აკითხავენ ამ მიზნით გაზეთს და ადგილზე ეცნობიან მათთვის სასურველ ინფორმაციას. გაზეთი საშუალებას აძლევს ნებისმიერ მოქალაქეს გაზეთის ფურცლებზე გამოხატოს თავისი აზრი. თავისი მასალების შინაარსით ცდილობს იყოს შუამავალი ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის და ის პრობლემები, რომელიც რეალურად დგას ჩვენი მოქალაქეების წინაშე, ხელისუფლებას გააცნოს გაზეთის საშუალებით. ორგანიზაციაში დასაქმებული 8 თანამშრომლიდან ქალი არის 7, მამაკაცი 1.

ქვეპროგრამის მიზანი და საბოლოო შედეგი

გაზეთის მეშვეობით მოსახლეობის ინფორმაციულობის გაზრდა და ჩართულობა

 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა,

ქვეპროგრამა

 2023 წლის გეგმა

06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

          2,320.7  

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

             244.9  

 06 01 01

 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

             116.9  

 06 01 02

 ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია

             128.0  

 06 02

 სოციალური დაცვა

          2,075.8  

 06 02 01

 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

             485.7  

 06 02 02 

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

             265.0  

 06 02 03

 სტიქიური უბედურებებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

             612.0  

 06 02 04

 მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურების პროგრამა

               32.0  

 06 02 05

 უმწეოთათვის უფასო კვების პროგრამა

             630.3  

 06 02 06

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

               10.8  

 02 06 07

 წითელი ჯვრის საზოგადოების თანადაფინანსების პროგრამა

               40.0  

 
 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანდაცვის ცენტრი

დაფინანსება ათას ლარებში

06 01 01  

2023 წ.

116,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

ქვეპროგრამის ღწერა

,,ეპიდზედამხედველობის“ სახელმწიფო პროგრამის „რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე არსებული სჯდ ცენტრებისათვის ეპიდზედამხედველობის, იმუნიზაციის და სამედიცინო სტატისტიკის ღონისძიებების. კომპონენტი ,,ეპიდზედამხედველობის“ სახელმწიფო პროგრამის „მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური (დენგე, ზიკა, ჩიკუნგუნია, ყირიმ-კონგო, ლეიშმანიოზი და სხვა) დაავადების პრევენციისა და კონტროლის გაუმჯობესების" კომპონენტის ,,მალარიის კერებში დაავადებაზე სავარაუდოდ საეჭვო პირების სკრინინგული კვლევის ქვეკომპონენტი. ააიპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის სავალდებულო მოვალეობების განხორციელება.    ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის მუნიციპალური პროგრამა. აგრეთვე ხორცილედება გეგმიური აცრები შემდეგი დაავადებების წინააღმდეგ:

  1. ტუბერკულოზი
  2. ბ ჰეპატიტი
  3. დიფტერია
  4. ყივანახველა
  5. ფემოფილუს ინფლუენსა
  6. პოლიომიელიტი
  7. წითელა
  8. წითურა
  9. ყბაყურა
  10. როტა ვირუსი
  11. პნევმოკოკური პნევმონია
  12. პაპილომა ვირუსი
  13. ტეტანუსი
  14. ცოფის
  15. გრიპის
  16. კოვიდის

უშუალოდ აცრის პროცესი ხორციელდება ევექსის კლინიკაში, დუისის რეგიონალურ ჯანდაცვის ცენტრში და სოფლის ამბულატორიებში.

ორგანიზაციაში დასაქმებული 14 თანამშრომლიდან ქალი არის13, მამაკაცი 1.

ქვეპროგრამის მიზანი და საბოლოო შედეგი

ძირითადი მიზანია სამოქმედო ტერიტორიის მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული (EPHo-10)  ფუნქციების განხორციელების გზით;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

06 01 02  

2023 წ.

128.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია

 

1. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ცენტრის ოფისში წყლის სიტემის მოწყობის სამუშაოები.

2.შშმ პირთა სარეაბილიტაციო ცენტრის მოწყობის მიზნით ძველი ინტერნატის შენობის რეაბილიტაცია.

 

ძირითადი მიზანია სამოქმედო ტერიტორიის მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა. შშმ პირთა მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების დასახელება

კოდი

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 01

2023 წ.

485,7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, ბავშვთა უფლებათა დაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

პროგრამის აღწერა

  • ეკონომიკურად გაჭირვებულ და სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა სტაციონარში ჩატარებული მკურნალობის, ოპერაციის (სახელმწიფოს მიერ  ასანაზღაურებელი მოქმედი სატარიფო არეალით განსაზღვრული ღირებულების  გათვალისწინებით) გამოკვლევების დაფინანსება, ახმეტის მუნიციპალიტეტში ფაქტობრივად მცხოვრები ბინადრობის ნებართვის მქონე პირების მკურნალობის დაფინანსება მწვავე  გადაუდებელ შემთხვევებში, ცერებრალური დამბლით დაავადებული,   ფსიქომოტორული და სხვა მოტორული პათოლოგიის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციისათვის საჭირო პროცედურების დაფინანსება (გარდა ესთეტიკური ქირურგიის, კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობის და ლოგოპედის მომსახურებისა). გადასახდელი თანხის 50%-მდე (300 ლარიდან ზემოთ) წელიწადში არა უმეტეს 1500 (ათას ხუთასი) ლარისა დაფინანსდებიან ის მოქალაქეები, რომლებიც არ არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ, ხოლო ის მოქალაქეები, რომელთა სარეიტინგო ქულაა 120 000 -მდე, დაფინანსდებიან გადასახდელი თანხის 70 %-მდე, არა უმეტეს 1500 (ათას ხუთასი) ლარისა; 
  • ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე, ონკოლოგიური  და ქრონიკული აუტოიმუნური დაავადების (სისტემური წითელი მგლურა) მქონე, აგრეთვე ფსიქოტროპული მედიკამენტების მიმღები პირების შესაბამისი თანხის თანადაფინანსება,   წლის განმავლობაში არა უმეტეს 1500 (ათას ხუთასი) ლარისა. თანხა ჩაირიცხება შესაბამისი სამედიცინო/სააფთიაქო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (ბრძანების) საფუძველზე.

მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

ეკონომიკურად გაჭირვებული და ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირთა მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

ქვეპროგრამის  დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02

2023 წ.

265,0

 ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, ბავშვთა უფლებათა დაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

 ღონისძიების აღწერა

  • ახმეტის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 95  წელს  გადაცილებულ ხანდაზმულ პირთა დახმარება 300 (სამასი) ლარის  ოდენობით;
  • 100 წლის ასაკს გადაცილებული პირთა დახმარება წელიწადში ერთხელ 500 ლარის ოდენობით;
  • ელექტროენერგიის ან ბუნებრივი აირის გადასახადის თანადაფინანსება წელიწადში 150 ლარის ოდენობით შემდეგ პირებზე (გარდა მაღალმთიან დასახლებაში  მუდმივად მცხოვრები ოჯახებისა) :
  1. სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომლებიც არ იღებენ სოციალურ შემწეობას და მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულაა 65 000 - დან 80 000-მდე.
  2. მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი.
  3. მარტოხელა მშობლის  სტატუსის მქონე პირები.
  • ახმეტის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 18 წლამდე  ბავშვები წელიწადში ორჯერ საახალწლოდ და სააღდგომოდ მიიღებენ 200 ლარის ღირებულების სასურსათო პაკეტს  (წელიწადში 400 ლარის);
  • ახმეტის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უდედმამო  18 წლამდე  ბავშვები წელიწადში ორჯერ საახალწლოდ და სააღდგომოდ მიიღებენ 200 ლარის ღირებულების სასურსათო პაკეტს  (წელიწადში 400 ლარის ოდენობით);
  • ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში ოჯახების დახმარება, კერძოდ: პირველი  და მეორე  ბავშვის შეძენისას ოჯახებს ერთჯერადად   ჩაერიცხებათ ფულადი დახმარება (გარდა მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები ოჯახებისა), პირველ ბავშვზე  150 ლარის ოდენობით და მეორე ბავშვზე 200 ლარის ოდენობით. ხოლო  ტყუპების შეძენის შემთხვევაში თითო ბავშვზე 200 ლარი (ორივეზე 400 ლარი);
  • უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯის გაცემა ხორციელდება შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელზე მისივე შუამდგომლობის საფუძველზე. დახმარება გაიცემა რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად. მერის წარმომადგენელმა განცხადებით უნდა მიმართოს მერიას უპატრონო მიცვალებულის გარდაცვალებიდან არაუგვიანეს 1 თვისა. დახმარების ოდენობა შეადგენს 300 ლარს;
  • მაღალმთიან რეგიონში კერძოდ თუშეთში მუდმივად მცხოვრები ოჯახები წლის განმავლობაში ორჯერ საახალწლოდ და სააღდგომოდ იღებენ სასურსათო პაკეტებს 200 ლარის ოდენობით (წელიწადში თითოეულ ოჯახზე - 400 ლარი);
  • მაღალმთიან რეგიონში კერძოდ თუშეთში მუდმივად და სეზონურად მცხოვრებ პირთა პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტებით  უზრუნველყოფა  ხდება წელიწადში 1500 ლარის ოდენობით;
  • ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფა (ყოველთვიურად 100 ლარი) პროგრამული დიალიზის ჩასატარებლად;
  • ლოგინს მიჯაჭვული   პირების  დახმარება ჰიგიენური საშუალებების შესაძენად  ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობით;
  • ახმეტის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დიაბეტით და ფერმენტოპათიით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვთა  კვებისთვის დახმარება   თვეში 100 ლარის ოდენობით;
  • განსაკუთრებულ შემთხვევებში, ,,სოციალური პაკეტით  განსაზღვრული დახმარებების მსურველ პირთა განცხადებების შემსწავლელი კომისიის" დასკვნის საფუძველზე, სოციალური დახმარება გაიცემა ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები ეკონომიკურად გაჭირვებულ, სოციალურად დაუცველ ფიზიკურ პირებზე და ოჯახებზე,  წელიწადში ერთხელ არაუმეტეს 1500 (ათას ხუთასი) ლარისა,  რომლებიც ვერ აკმაყოფილებენ სამიზნე ჯგუფის მოთხოვნებს ან კონკრეტული მიზეზების გამო ამ ეტაპზე შეუძლებელია დახმარება სოციალური პროგრამის სხვა მუხლებიდან:
  • ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული რეინტეგრირებული ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნების შემთხვევაში  ბიოლოგიურ ოჯახს ეძლევა ფულადი დახმარება ერთჯერადად 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;
  • ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ პირველი ჯგუფის  უსინათლო მოქალაქეებზე  გაიცემა წელიწადში ერთხელ ერთჯერადი ფულადი დახმარება 300 (სამასი) ლარის ოდენობით;
  • დაუნის სინდრომის მქონე  პირთა საერთაშორისო დღესთან (21 მარტი) დაკავშირებით ახმეტის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ დაუნის სინდრომის მქონე პირებზე  გაიცემა ერჯერადი ფულადი დახმარება  300 (სამასი) ლარის ოდენობით. თანხა გაიცემა მერის ბრძანების საფუძველზე, არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში მის კანონიერ წარმომადგენელზე;
  • აუტიზმის  საერთაშორისო დღესთან (2 აპრილი) დაკავშირებით ახმეტის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ აუტისტური სპექტრის მქონე პირებზე  გაიცემა ერჯერადი ფულადი დახმარება  300 (სამასი) ლარის ოდენობით. თანხა გაიცემა მერის ბრძანების საფუძველზე, არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში მის კანონიერ წარმომადგენელზე;
  • მაღალმთიან რეგიონში  (თუშეთი) ,,მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები"-ს სტატუსის მქონე პირთა მოზამთრე   ოჯახების 15 კუბურ  მეტრამდე მეორე ხარისხის მერქნით (საშეშე მერქანი) დახმარება;
  • ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი პირების ერთჯერადი  დახმარება 500 ლარის ოდენობით;
  • კრიზისულ სიტუაციებში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება წელიწადში ერთხელ, არაუმეტეს 1000 ლარისა.

 მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შემსუბუქება

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

ელექტრო ენერგიის  ან ბუნებრივი აირის გადასახადის თანადაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02 01

2023 წ.

12,0

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, ბავშვის უფლებათა დაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

ელექტრო ენერგიის ან ბუნებრივი აირის გადასახადის თანადაფინანსება წელიწადში 150 ლარის ოდენობით შემდეგ პირებზე (გარდა მაღალმთიან დასახლებაში  მუდმივად მცხოვრები ოჯახებისა):

  1. სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომლებიც არ იღებენ სოციალურ შემწეობას და მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულაა 65 000 - დან 80 000-მდე.
  2. მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი.
  3. მარტოხელა მშობლის  სტატუსის მქონე პირები.

მიზანი

გაუმჯობესებულია მოსახლეობის სოციალური  და საყოფაცხოვრებო პირობები.

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

შშმ და უდედმამო ბავშვების (18 წლამდე), ასევე მაღალმთიან რეგიონში (თუშეთში) მუდმივად მცხოვრები ოჯახების დახმარება სასურსათო პაკეტით

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02 01

2023 წ.

27,2

 ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, ბავშვის უფლებათა დაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

 ღონისძიების აღწერა

ახმეტის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 18 წლამდე  ბავშვები, უდედმამო 18 წლამდე ბავშვები და მაღალმთიან რეგიონში (თშეთში) მუდმივად მცხოვრები ოჯახები წელიწადში ორჯერ საახალწლოდ და სააღდგომოდ მიიღებენ 200 ლარის ღირებულების სასურსათო პაკეტს  (წელიწადში 400 ლარის).

 მიზანი

 შშმ და უდედმამო პირთა (18 წლამდე) და მაღალმთიან რეგიონში მაცხოვრებელთა  სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შემსუბუქება.

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

თუშეთში მცხოვრებთა საჭირო მედიკამენტებით დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02 01

2023 წ.

1.5

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, ბავშვის უფლებათა დაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

მაღალმთიან რეგიონში კერძოდ თუშეთში მუდმივად და სეზონურად მცხოვრებ პირთა პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტებით  უზრუნველყოფა  ხდება წელიწადში 1500 ლარის ოდენობით

მიზანი  და მოსალოდნელი  შედეგი

მაღალმთიან რეგიონში (თუშეთში) მუდმივად და სეზონურად მცხოვრებ პირთათვის საჭირო პირველადი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა.

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

თუშეთში მუდმივად მცხოვრები ოჯახების  შეშით დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02 01

2023 წ.

1,5

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, ბავშვის უფლებათა დაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

მაღალმთიან რეგიონში  (თუშეთი) ,,მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები"-ს სტატუსის მქონე პირთა მოზამთრე   ოჯახების 15 კუბურ  მეტრამდე მეორე ხარისხის მერქნით (საშეშე მერქანი) დახმარება. შეძენის საფასური - თითოეულ ოჯახზე 75 (სამოცდათხუთმეტი) ლარამდე.

მიზანი  და მოსალოდნელი  შედეგი

მაღალმთიან რეგიონში  (თუშეთი) ,,მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები"-ს სტატუსის მქონე პირთა მოზამთრე   ოჯახების  დახმარება

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

95 წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა
დახმარება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02 01

2023 წ.

6,0

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

ახმეტის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 95  წელს  გადაცილებულ ხანდაზმულ პირთა დახმარება 300 (სამასი) ლარის  ოდენობით

ქვეპროგრამის მიზანი და საბოლოო შედეგი

ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა პირველი და მეორე ბავშვის შეძენის შემთხვევაში

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02

2023 წ.

18,0

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, ბავშვის უფლებათა დაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში ოჯახების დახმარება, კერძოდ: პირველი  და მეორე  ბავშვის შეძენისას ოჯახებს ერთჯერადად   ჩაერიცხებათ ფულადი დახმარება (გარდა მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები ოჯახებისა), პირველ ბავშვზე  150 ლარის ოდენობით და მეორე ბავშვზე 200 ლარის ოდენობით. ხოლო  ტყუპების შეძენის შემთხვევაში თითო ბავშვზე 200 ლარი (ორივეზე 400 ლარი).                                         

მიზანი

ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში ოჯახების დახმარება

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02 01

2023 წ.

1,5

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, ბავშვის უფლებათა დაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯის გაცემა ხორციელდება შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელზე მისივე შუამდგომლობის საფუძველზე. დახმარება გაიცემა რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად. მერის წარმომადგენელმა განცხადებით უნდა მიმართოს მერიას უპატრონო მიცვალებულის გარდაცვალებიდან არაუგვიანეს 1 თვისა. დახმარების ოდენობა შეადგენს 300 ლარს.

მიზანი  და მოსალოდნელი  შედეგი

უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვა

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების ქვეპროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02 01

2023 წ.

18,0

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, ბავშვის უფლებათა დაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფა (ყოველთვიურად 100 ლარი) პროგრამული დიალიზის ჩასატარებლად.

მიზანი  და მოსალოდნელი  შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის  მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

უსინათლოთა დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02 01

2023 წ.

6,0

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, ბავშვის უფლებათა დაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ პირველი ჯგუფის  უსინათლო მოქალაქეებზე  გაიცემა წელიწადში ერთხელ ერთჯერადი ფულადი დახმარება 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

მიზანი  და მოსალოდნელი  შედეგი

უსინათლო მოქალაქეების დახმარება

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

რეინტეგრირებულ ბავშვთა ბიოლოგიური ოჯახების დახმარება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02 01

2023 წ.

2,0

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, ბავშვის უფლებათა დაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული რეინტეგრირებული ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნების შემთხვევაში  ბიოლოგიურ ოჯახს ეძლევა ფულადი დახმარება ერთჯერადად 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

მიზანი  და მოსალოდნელი  შედეგი

რეინტეგრირებულ ბავშვთა    დახმარება

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

დაუნის სინდრომის მქონე პირთა დახმარება  

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02 01

2023 წ.

3,6

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, ბავშვის უფლებათა დაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

დაუნის სინდრომის მქონე  პირთა საერთაშორისო დღესთან (21 მარტი) დაკავშირებით ახმეტის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ დაუნის სინდრომის მქონე პირებზე  გაიცემა ერჯერადი ფულადი დახმარება  300 (სამასი)  ლარის ოდენობით. თანხა გაიცემა მერის ბრძანების საფუძველზე, არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში მის კანონიერ წარმომადგენელზე.

მიზანი  და მოსალოდნელი  შედეგი

დაუნის სინდრომის მქონე  პირთა  დახმარება

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

აუტისტური სპექტრის  მქონე პირთა დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02 01

2023 წ.

2,1

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, ბავშვის უფლებათა დაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

აუტიზმის  საერთაშორისო დღესთან (2 აპრილი) დაკავშირებით ახმეტის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ აუტისტური სპექტრის მქონე პირებზე  გაიცემა ერჯერადი ფულადი დახმარება  300 (სამასი)  ლარის ოდენობით. თანხა გაიცემა მერის ბრძანების საფუძველზე, არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში მის კანონიერ წარმომადგენელზე.

მიზანი  და მოსალოდნელი  შედეგი

აუტისტური სპექტრის  მქონე პირთა დახმარება

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის და ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02 01

2023 წ.

15,0

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, ბავშვთა უფლებათა დაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფა და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ძალადობის მსხვერპლი ქალების დახმარება.

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი პირების ერთჯერადი დახმარების ოდენობა შეადგენს 500 ლარს. ასევე, საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფილნი იქნებიან ბინის ქირით მთელი წლის განმავლობაში. ერთი თვის გადასახადი იქნება ერთ ოჯახზე 200 ლარი.

მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

დაფინანსებულია გენდერული საბჭოს მუშაობის უზრუნველსაყოფად ორგანიზაციული ხარჯი, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასთან შეხვედრების ჩატარება, ტრენინგების უზრუნველყოფა, ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ფინანსური მხარდაჭერა

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

განსაკუთრებულ შემთხვევებში დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02 01

2023 წ.

52,6

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, ბავშვის უფლებათა დაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

განსაკუთრებულ შემთხვევებში,  ,,სოციალური პაკეტით  განსაზღვრული დახმარებების მსურველ პირთა განცხადებების შემსწავლელი კომისიის" დასკვნის საფუძველზე, სოციალური დახმარება გაიცემა ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები ეკონომიკურად გაჭირვებულ, სოციალურად დაუცველ ფიზიკურ პირებზე და ოჯახებზე,  წელიწადში ერთხელ არაუმეტეს 1500 (ათას ხუთასი) ლარისა,  რომლებიც ვერ აკმაყოფილებენ სამიზნე ჯგუფის მოთხოვნებს ან კონკრეტული მიზეზების გამო ამ ეტაპზე შეუძლებელია დახმარება

მიზანი  და მოსალოდნელი  შედეგი

მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის მქონე ოჯახების დახმარება

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

100 წლის ასაკს გადაცილებული პირები

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02 01

2023 წ.

3,5

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, ბავშვის უფლებათა დაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

100 წლის ასაკს გადაცილებული პირთა დახმარება წელიწადში ერთხელ 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით

 მიზანი და შედეგი

100 წლის ასაკს გადაცილებულ პირთა დახმარება

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

ლოგინს მიჯაჭვული და სხვადასხვა პათოლოგიების გამო მუდმივად პამპერსით მოსარგებლე  პირთა დახმარება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02 01

2023 წ.

60,0

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, ბავშვის უფლებათა დაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

მწოლიარე ავადმყოფის (ლოგინს მიჯაჭვული) და სხვადასხვა პათოლოგიების გამო მუდმივად პამპერსით მოსარგებლე პირების  დახმარება ჰიგიენური საშუალებების შესაძენად  ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობით;

 მიზანი და შედეგი

ლოგინს მიჯაჭვული და სხვადასხვა პათოლოგიების გამო მუდმივად პამპერსით მოსარგებლე  პირთა დახმარება

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

დიაბეტით და ფერმენტოპათიით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვთა  დახმარება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02

2023 წ.

12,0

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, ბავშვის უფლებათა დაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

ახმეტის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დიაბეტით და ფერმენტოპათიით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვთა  კვებისთვის დახმარება   თვეში 100 (ასი) ლარის ოდენობით.

 მიზანი და შედეგი

დიაბეტით და ფერმენტოპათიით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვთა   დახმარება

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

კრიზისულ სიტუაციაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02 01

2023 წ.

20,0

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, ბავშვის უფლებათა დაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

კრიზისულ სიტუაციებში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება საოჯახო ტექნიკითა და ავეჯით წელიწადში ერთხელ, არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარისა.

 მიზანი და შედეგი

კრიზისულ სიტუაციებში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა სადღესასწაულო და სარიტუალო ხარჯები

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 04

2023 წ.

10,8

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, ბავშვის უფლებათა დაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ქვეპროგრამის  აღწერა

- ახმეტის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მეომართა ოჯახებს 26 მაისისათვის ეძლევათ ერთჯერადი ფულადი დახმარება 400 ლარის ოდენობით.

- ახმეტის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სამამულო ომის ვეტერანების და მათი ოჯახების დახმარება, კერძოდ: გარდაცვლილი სამამულო ომის ვეტერანების სარიტუალო ხარჯების დაფინანსება 400 ლარის ოდენობით.  დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურებისათვის განმცხადებელმა მერიას უნდა მიმართოს ომის ვეტერანის გარდაცვალებიდან არა უგვიანეს 3 თვისა.

-  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის  ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით, თითოეულზე 400 ლარის ოდენობით.

-  ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე შშმ პირებს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ეძლევათ ერთჯერადი  ფულადი დახმარება 600 ლარის ოდენობით. თანხა ჩაირიცხება მერის ბრძანების საფუძველზე  მათ ანგარიშზე.

მიზანი  და მოსალოდნელი  შედეგი

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე შშმ პირთა დახმარება

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანების სადღესასწაულო და დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯებში დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 04

2023 წ.

2,4

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, ბავშვის უფლებათა დაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

ახმეტის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სამამულო ომის ვეტერანების და მათი ოჯახების დახმარება, კერძოდ: გარდაცვლილი სამამულო ომის ვეტერანების სარიტუალო ხარჯების დაფინანსება 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით.  დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურებისათვის განმცხადებელმა მერიას უნდა მიმართოს ომის ვეტერანის გარდაცვალებიდან არა უგვიანეს 3 თვისა. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის  ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით, თითოეულზე 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით.

მიზანი  და მოსალოდნელი  შედეგი

სამამულო ომის ვეტერანების და მატი ოჯახების თანადგომა

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 04

2023 წ.

3,0

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, ბავშვის უფლებათა დაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

ახმეტის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მეომართა ოჯახებს 26 მაისისათვის ეძლევათ ერთჯერადი ფულადი დახმარება 400 (ოთხასი)  ლარის ოდენობით

მიზანი  და მოსალოდნელი  შედეგი

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მეომართა ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

                       

ღონისძიების დასახელება

კოდი

ბრძოლაში მონაწილე შშმ პირთა  დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 04

2023 წ.

3,0

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, ბავშვის უფლებათა დაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე შშმ პირებს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ეძლევათ ერთჯერადი  ფულადი დახმარება 600 ლარის ოდენობით. თანხა ჩაირიცხება მერის ბრძანების საფუძველზე  მათ ანგარიშზე.

მიზანი

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე შშმ პირთა დახმარება

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური უბედურებების  შედეგად დაზარალებულთა  დახმარება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 04

2023 წ.

612.0

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

  • ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მომხდარი ხანძრის შედეგად  საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარება (დაზიანების ხარისხის გათვალისწინებით არაუმეტეს 2000 ლარისა);
  • ახმეტის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სტიქიის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით ბინის ქირით უზრუნველყოფა. არაუმეტეს 200 ლარისა 4 თვის განმავლობაში.

 

„სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 20 იანვრის #116 განკარგულებით ახმეტის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის ოდენობა შეადგენს 600,0 ათ. ლარს, რომელიც უნდა მოხმარდეს სტიქიით დაზარალებულთა სახლების სახურავის რეაბილიტაციას

 მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

ხანძრის შედეგად დაზარალებულთა  დახმარება

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02 02

2023 წ.

4,0

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, ბავშვის უფლებათა დაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

ახმეტის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სტიქიის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით ბინის ქირით უზრუნველყოფა. არაუმეტეს 200 ლარისა 4 თვის განმავლობაში.

მიზანი  და მოსალოდნელი  შედეგი

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების  დახმარება

 

ღონისძიების დასახელება

კოდი

ხანძრის შედეგად დაზარალებულთა  დახმარება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02 02

2023 წ.

8,0

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, ბავშვის უფლებათა დაცვის და სოციალურ საკითხთა  სამსახური

ღონისძიების აღწერა

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მომხდარი ხანძრის შედეგად  საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარება (დაზიანების ხარისხის გათვალისწინებით არაუმეტეს 2000 ლარისა).

მიზანი  და მოსალოდნელი  შედეგი

ხანძრის შედეგად დაზარალებულთა  დახმარება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უმწოთათვის უფასო კვების პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 03

2023 წ.

630,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ახმეტის მუნიციპალიტეტის ,, სოციალური სახლი" 

ქვეპროგრამის  აღწერა

ქ. ახმეტაში უმწეოთათვის განკუთვნილია   მუნიციპალიტეტის მერიის ერთი უფასო მუნიციპალური სასადილო, რომელიც  ემსახურება    370 სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარს და უზრუნველყოფს   დღეში ერთხელ ცხელი საკვებით.  ადგილზე იკვებება    35 (ოცდათხუთმეტი) ბენეფიციარი, ხოლო დანარჩენი ბენეფიციარის მომარაგება ხდება საცხოვრებელ ადგილზე, სოფლების მიხედვით.  ყოველთვიურად ხდება მოსარგებლე პირთა რაოდენობაში ცვლილების შეტანა, კერძოდ გარდაცვალების, რაიონიდან გასვლის ან პირადი განცხადების საფუძველზე. ახმეტის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მდებარე უფასო სასადილოში ბენეფიციარების შერჩევისა და რეგისტრაციის წესს განსაზღვრავს ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N-19, მიღებული 2012 წლის 27 იანვარს. უფასო სასადილოში ბენეფიციარად რეგისტრაციის მიზნით დაინტერესებული პირი განცხადებით მიმართავს მერიას, განცხადებას თან  უნდა  ახლდეს ცნობა, რომლითაც დასტურდება, რომ იგი აღრიცხულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და იღებს საარსებო შემწეობას, ან მოპოვებული აქვს ჯანმრთელობის სახელმწიფო დაზღვევით სარგებლობის უფლება.  ასევეა მარტოხელა, უმუშევარი პენსიონერი. ბენეფიციართა განცხადების საფუძველზე ხდება რაიონის მაშტაბით  მათი  სოციალურ-ეკონომიური პირობების შესწავლა, მერიასთან შექმნილი კომისიის მიერ ადგილზე, ბენეფიციართა შემოწმებისა და კომისიის სხდომაზე შემდგომი განხილვის შემდეგ, მერის მიერ გამოცემული ბრძანების საფუძველზე ხდება ამ მონაცვლე სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების   ჩარიცხვა ან ამორიცხვა უფასო სასადილოში. აუცილებლობის შემთხვევაში შესაძლოა მოხდეს ცვლილება მენიუში საჭირო კალორაჟის გათვალისწინებით ბენეფიციართა მოთხოვნილებების საფუძველზე.

370 ბენეფიციარიდან ქალი არის 206 ხოლო მამაკაცი 164.

დასაქმებული 27 თანამშრომლიდან 9 არის მამაკაცი, 18 - ქალი.

მიზანი  და მოსალოდნელი  შედეგი

სიღატაკის ზღვარზე მყოფი მოსახლეობის უფასო ერთჯერადი საკვებით  უზრუნველყოფა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02 03

2023 წ.

32,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური 

ქვეპროგრამის  აღწერა

ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ კასრისწყლის მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურება სოფელ კასრისწყლიდან ქალაქ დედოფლისწყაროში, ბაზრის ტერიტორიაზე 35 კმ მანძილზე (ადგილზე მოცდით და უკან დაბრუნებით), თვეში არანაკლებ 8(რვა) რეისი ყოველი კვირის სამშაბათსა და შაბათს, ილტოს ხეობის სოფლების: ჭართალის, შახვეტილის, ჩაჩხრიალის, ნადუქნარისა და საბუის მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურება სოფელ ჭართალიდან ქალაქ ახმეტაში, ბაზრის ტერიტორიაზე 15 კმ. მანძილზე (ადგილზე მოცდით და უკან დაბრუნებით), ყოველი კვირის სამშაბათს, პარასკევს და კვირას. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ.დედისფერულის მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურება, ყოველ კვირა დღეს სოფლიდან ქალაქ ახმეტაში ბაზრის ტერიტორიაზე ადგილზე მოცდით და უკან დაბრუნებით. (სავარაუდო მანძილი სოფელი დედისფერულიდან ქ. ახმეტამდე 20 კმ.) აღნიშნულ სოფლებში არ არის სასურსათო მაღაზიები და არც აფთიაქები. არ აქვთ წვდომა სერვისების მომსახურების სააგენტოსთან.

მიზანი  და მოსალოდნელი  შედეგი

მოსახლეობისათვის გადაადგილებისა და სხვადასხვა სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წითელი ჯვრის თანადაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 05

2023 წ.

40,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური 

ქვეპროგრამის  აღწერა

 

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში მთავრობის დამხმარე ორგანიზაციის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტებია:

კატასტროფების მართვა;

ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა;

სოციალური მხარდაჭერა;

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება ახმეტის ფილიალში 2013 წლიდან „ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის“ ბაზაზე ახორციელებს მოწყვლადი ჯგუფების მათ შორის: ხანდაზმულების სოციალურ მხარდაჭერაზე, ახალგაზრდების გაძლიერებაზე, პანკისის თემის უნარიანობის ამაღლებასა და ახმეტის მუნიციპალიტეტის კატასტროფების რისკის შემცირების შესაძლებლობის გაზრდაზე ორიენტირებულ საქმიანობებს. პროექტით „საქმიანობათა ცენტრი ახმეტაში“ უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის პროექტით ფინანსდება ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:

  • სხვადასხვა სოციალური ღონისძიებები (ექსკურსია, შემოქმედებითი საღამოები, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა და სხვა);
  • გაცვლითი ვიზიტები თანამშრომლებისა და მოხალისეებისათვის;
  • მასალები საქმიანობათა ჯგუფებისათვის (საკერავი, საქსოვი, საქარგი და სხვა);
  • საბაზისო მედიკამენტები ლოგინს მიჯაჭვული ბენეფიციარებისათვის;
  • კატასტროფების შედეგად დაზარალებულთა მხარდამჭერი საქმიანობები;
  • სამედიცინო აქციები (სასტუმრო, ტრანსპორტირება, კვება) დაუცველი ჯგუფებისთვის;
  • და სხვა პროგრამული თუ ადმინისტრაციული ხარჯები.

 

მიზანი  და მოსალოდნელი  შედეგი

მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის პროექტის თანადაფინანსება.

 

  1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

       პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება, შესყიდვებთან და აუქციონთან დაკავშირებული ხარჯები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ვალდბულებების მომსახურება და დაფარვა

დაფინანსება ათას ლარებში

01 02 03

2023 წ.

244,6

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი სამსახური

 საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის  საპროცენტო  (76,3 ათ. ლარი)  და  სესხის ძირითადი თანხების დაფარვა (168,3 ათ. ლარი). სესხი აღებულია ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვისა" (2023 წელს გადასახდელი იქნება 105,4 ათ.  ლარი. მ. შ %-29,1 ათ. ლარი, ძირითადი თანხა-76,3 ათ. ლარი) და ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტში სოფელ მატნის სპორტსკოლის რესკონსტრუქციისა და გზის რეაბილიტაციის" (2023 წელს გადასახდელი იქნება 139,2 ათ. ლარი. აქედან პროცენტი - 47,2 ათ. ლარი. ძირითადი თანხა - 92,0) პროექტების განსახორციელებლად.

მიზანი  და მოსალოდნელი  შედეგი

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში დაფარვა

 

თავი III

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგი სახით.

პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 ახმეტის მუნიციპალიტეტი

     17,816.4  

     24,838.2  

       16,836.5  

     8,001.6  

    37,700.5  

     25,001.0  

      12,699.5  

 

 ხარჯები

     10,344.4  

     14,075.5  

       13,449.7  

       625.8  

    18,238.1  

     17,167.6  

       1,070.5  

 

    შრომის ანაზღაურება

      1,908.5  

       2,986.4  

         2,986.4  

            -    

      3,451.8  

      3,451.8  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

      1,276.5  

       2,028.7  

         1,742.7  

       286.0  

      3,133.9  

      2,672.7  

          461.2  

 

    პროცენტები

         104.8  

           94.6  

             94.6  

            -    

          76.3  

           76.3  

               -    

 

    სუბსიდიები

      6,166.0  

       7,740.8  

         7,740.8  

            -    

      9,926.1  

      9,916.8  

              9.3  

 

    გრანტები

           29.5  

          109.5  

            109.5  

            -    

         109.5  

         109.5  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

         478.8  

          538.9  

            538.9  

            -    

         745.9  

         745.9  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

         380.3  

          576.6  

            236.8  

       339.8  

         794.6  

         194.6  

          600.0  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      7,321.8  

     10,604.0  

         3,228.2  

     7,375.8  

    19,294.2  

      7,665.1  

      11,629.1  

 

 ვალდებულებები

         150.1  

          158.7  

            158.7  

            -    

         168.3  

         168.3  

               -    

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

      2,874.3  

       4,841.0  

         4,841.0  

            -    

      6,310.0  

      6,310.0  

               -    

 

 ხარჯები

      2,672.7  

       4,202.6  

         4,202.6  

            -    

      5,565.7  

      5,565.7  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      1,817.9  

       2,986.4  

         2,986.4  

            -    

      3,451.8  

      3,451.8  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

         666.3  

          945.7  

            945.7  

            -    

      1,815.9  

      1,815.9  

               -    

 

    პროცენტები

         104.8  

           94.6  

             94.6  

            -    

          76.3  

           76.3  

               -    

 

    გრანტები

              -    

           80.0  

             80.0  

            -    

          80.0  

           80.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           17.1  

           12.2  

             12.2  

            -    

          17.0  

           17.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

           66.7  

           83.7  

             83.7  

            -    

         124.7  

         124.7  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           51.4  

          479.8  

            479.8  

            -    

         576.0  

         576.0  

               -    

 

 ვალდებულებები

         150.1  

          158.7  

            158.7  

            -    

         168.3  

         168.3  

               -    

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

      2,614.7  

       4,581.8  

         4,581.8  

            -    

      5,363.9  

      5,363.9  

               -    

 

 ხარჯები

      2,563.3  

       4,102.0  

         4,102.0  

            -    

      4,787.9  

      4,787.9  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      1,817.9  

       2,986.4  

         2,986.4  

            -    

      3,451.8  

      3,451.8  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

         661.6  

          939.8  

            939.8  

            -    

      1,118.9  

      1,118.9  

               -    

 

    გრანტები

              -    

           80.0  

             80.0  

            -    

          80.0  

           80.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           17.1  

           12.2  

             12.2  

            -    

          17.0  

           17.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

           66.7  

           83.7  

             83.7  

            -    

         120.2  

         120.2  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           51.4  

          479.8  

            479.8  

            -    

         576.0  

         576.0  

               -    

 01 01 01

     ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

         536.2  

          945.8  

            945.8  

            -    

      1,060.9  

      1,060.9  

               -    

 

 ხარჯები

         535.5  

          945.8  

            945.8  

            -    

      1,056.0  

      1,056.0  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

         375.9  

          675.3  

            675.3  

            -    

         742.0  

         742.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           97.3  

          187.2  

            187.2  

            -    

         211.0  

         211.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              -    

               -    

                 -    

            -    

            2.0  

             2.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

           62.3  

           83.3  

             83.3  

            -    

         101.0  

         101.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             0.7  

               -    

                 -    

            -    

            4.9  

             4.9  

               -    

 01 01 02

       ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია

      1,962.9  

       3,469.3  

         3,469.3  

            -    

      4,087.6  

      4,087.6  

               -    

 

 ხარჯები

      1,912.2  

       2,990.9  

         2,990.9  

            -    

      3,542.0  

      3,542.0  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      1,354.4  

       2,182.9  

         2,182.9  

            -    

      2,565.7  

      2,565.7  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

         536.4  

          715.4  

            715.4  

            -    

         862.1  

         862.1  

               -    

 

    გრანტები

              -    

           80.0  

             80.0  

            -    

          80.0  

           80.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           17.1  

           12.2  

             12.2  

            -    

          15.0  

           15.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

             4.3  

             0.4  

               0.4  

            -    

          19.2  

           19.2  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           50.7  

          478.4  

            478.4  

            -    

         545.6  

         545.6  

               -    

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

         115.6  

          166.7  

            166.7  

            -    

         215.4  

         215.4  

               -    

 

 ხარჯები

         115.6  

          165.3  

            165.3  

            -    

         189.9  

         189.9  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

           87.7  

          128.1  

            128.1  

            -    

         144.1  

         144.1  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           27.9  

           37.2  

             37.2  

            -    

          45.8  

           45.8  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

             1.4  

               1.4  

 

          25.5  

           25.5  

 

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

         259.6  

          259.2  

            259.2  

            -    

         946.1  

         946.1  

               -    

 

 ხარჯები

         109.5  

          100.6  

            100.6  

            -    

         777.8  

         777.8  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             4.7  

             6.0  

               6.0  

            -    

         697.0  

         697.0  

               -    

 

    პროცენტები

         104.8  

           94.6  

             94.6  

            -    

          76.3  

           76.3  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

              -    

               -    

                 -    

            -    

            4.5  

             4.5  

               -    

 

 ვალდებულებები

         150.1  

          158.7  

            158.7  

            -    

         168.3  

         168.3  

               -    

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

              -    

               -    

                 -    

            -    

         690.0  

         690.0  

               -    

 

 ხარჯები

              -    

               -    

                 -    

            -    

         690.0  

         690.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              -    

               -    

                 -    

            -    

         690.0  

         690.0  

               -    

 01 02 02

     წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

              -    

               -    

                 -    

            -    

            4.5  

             4.5  

               -    

 

 ხარჯები

              -    

               -    

                 -    

            -    

            4.5  

             4.5  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

              -    

               -    

                 -    

 

            4.5  

             4.5  

 

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდბულებების მომსახურება და დაფარვა

         254.9  

          253.3  

            253.3  

            -    

         244.6  

         244.6  

               -    

 

 ხარჯები

         104.8  

           94.6  

             94.6  

            -    

          76.3  

           76.3  

               -    

 

    პროცენტები

         104.8  

           94.6  

             94.6  

 

          76.3  

           76.3  

 

 

 ვალდებულებები

         150.1  

          158.7  

            158.7  

 

         168.3  

         168.3  

 

 01 02 04

 შესყიდვებთან და აუქციონთან დაკავშირებული ხარჯები

             4.7  

             6.0  

               6.0  

            -    

            7.0  

             7.0  

               -    

 

 ხარჯები

             4.7  

             6.0  

               6.0  

            -    

            7.0  

             7.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             4.7  

             6.0  

               6.0  

 

            7.0  

             7.0  

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

      6,033.2  

       8,727.7  

         2,477.5  

     6,250.2  

    15,441.3  

      6,163.9  

       9,277.4  

 

 ხარჯები

      1,121.2  

       1,192.3  

         1,160.3  

         32.0  

      1,423.0  

      1,423.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

         450.6  

          521.4  

            521.4  

            -    

         610.0  

         610.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

         490.2  

          608.1  

            608.1  

            -    

         783.5  

         783.5  

               -    

 

    გრანტები

           29.5  

           29.5  

             29.5  

            -    

          29.5  

           29.5  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

       150.91  

          33.25  

             1.24  

       32.01  

              -    

              -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      4,912.1  

       7,535.5  

         1,317.2  

     6,218.2  

    14,018.3  

      4,740.9  

       9,277.4  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

      2,721.9  

       4,912.5  

            659.6  

     4,252.8  

      9,865.8  

      3,327.2  

       6,538.6  

 

 ხარჯები

             3.4  

               -    

                 -    

            -    

          10.0  

           10.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             3.4  

                     -    

                 -    

                  -    

          10.0  

           10.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      2,718.6  

       4,912.5  

            659.6  

4252.8

      9,855.8  

      3,317.2  

6538.6

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

      1,445.3  

       1,271.3  

            911.6  

       359.7  

      1,904.1  

      1,169.8  

          734.3  

 

 ხარჯები

         508.2  

          613.1  

            613.1  

            -    

         727.0  

         727.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

         165.3  

          219.3  

            219.3  

            -    

         250.0  

         250.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

         342.9  

          393.7  

            393.7  

            -    

         477.0  

         477.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         937.1  

          658.2  

            298.5  

       359.7  

      1,177.1  

         442.8  

          734.3  

 02 02 01

      სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 

         896.2  

          603.3  

            243.6  

       359.7  

      1,107.1  

         372.8  

          734.3  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         896.2  

          603.3  

            243.6  

       359.7  

      1,107.1  

         372.8  

          734.3  

 02 02 02

 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

         165.3  

          219.3  

            219.3  

            -    

         250.0  

         250.0  

               -    

 

 ხარჯები

         165.3  

          219.3  

            219.3  

            -    

         250.0  

         250.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

         165.3  

          219.3  

            219.3  

            -    

         250.0  

         250.0  

               -    

 02 02 03

 ა(ა)იპ სოფლის სასმელი წყლის მოვლა-პატრონობის ცენტრი

         383.8  

          448.7  

            448.7  

            -    

         547.0  

         547.0  

               -    

 

 ხარჯები

         342.9  

          393.7  

            393.7  

            -    

         477.0  

         477.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

         342.9  

          393.7  

            393.7  

            -    

         477.0  

         477.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           40.9  

           55.0  

             55.0  

            -    

          70.0  

           70.0  

               -    

 02 03

    გარე განათება

         440.3  

          537.2  

            537.2  

            -    

         674.0  

         674.0  

               -    

 

 ხარჯები

         429.2  

          510.0  

            510.0  

            -    

         646.5  

         646.5  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

         281.9  

          295.7  

            295.7  

            -    

         340.0  

         340.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

         147.2  

          214.4  

            214.4  

            -    

         306.5  

         306.5  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           11.1  

           27.2  

             27.2  

            -    

          27.5  

           27.5  

               -    

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

         281.9  

          295.7  

            295.7  

            -    

         340.0  

         340.0  

               -    

 

 ხარჯები

         281.9  

          295.7  

            295.7  

            -    

         340.0  

         340.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

         281.9  

          295.7  

            295.7  

            -    

         340.0  

         340.0  

               -    

 02 03 02

    კაპიტალური დაბანდებები  გარე განათების სფეროში

             8.2  

             5.3  

               5.3  

            -    

              -    

              -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             8.2  

             5.3  

               5.3  

 

              -    

              -    

 

 02 03 03

 ა(ა) იპ კეთილმოწყობისა და გარე განათების სამსახური-გარე განათების მოვლა-პტრონობა

           58.1  

               -    

                 -    

            -    

              -    

              -    

               -    

 

 ხარჯები

           58.1  

               -    

                 -    

            -    

              -    

              -    

               -    

 

    სუბსიდიები

           58.1  

               -    

                 -    

 

              -    

              -    

 

 02 03 04

 ა(ა)იპ  ახმეტის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური 

           92.1  

          236.3  

            236.3  

            -    

         334.0  

         334.0  

               -    

 

 ხარჯები

           89.2  

          214.4  

            214.4  

            -    

         306.5  

         306.5  

               -    

 

    სუბსიდიები

           89.2  

          214.4  

            214.4  

 

         306.5  

         306.5  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             2.9  

           21.9  

             21.9  

 

          27.5  

           27.5  

 

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

         150.9  

           33.2  

               1.2  

         32.0  

              -    

              -    

               -    

 

 ხარჯები

       150.91  

          33.25  

               1.2  

         32.0  

              -    

              -    

               -    

 

    სხვა ხარჯები

       150.91  

          33.25  

               1.2  

         32.0  

              -    

              -    

               -    

 02 04 01

 ბინათმშენებლობა

         150.9  

           33.2  

               1.2  

         32.0  

              -    

              -    

               -    

 

 ხარჯები

       150.91  

          33.25  

               1.2  

         32.0  

              -    

              -    

               -    

 

    სხვა ხარჯები

       150.91  

          33.25  

               1.2  

         32.0  

              -    

              -    

               -    

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

         333.7  

          300.2  

             96.5  

       203.7  

         350.7  

         350.7  

               -    

 

 ხარჯები

              -    

           6.42  

             6.42  

            -    

         10.00  

         10.00  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              -    

           6.42  

             6.42  

            -    

         10.00  

         10.00  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         333.7  

          293.8  

             90.1  

       203.7  

         340.7  

         340.7  

               -    

 02 05 01

       საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

         333.7  

          300.2  

             96.5  

       203.7  

         350.7  

         350.7  

               -    

 

 ხარჯები

              -    

           6.42  

             6.42  

            -    

         10.00  

         10.00  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              -    

           6.42  

             6.42  

            -    

         10.00  

         10.00  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         333.7  

          293.8  

             90.1  

       203.7  

         340.7  

         340.7  

               -    

 02 06

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

         878.6  

          878.5  

            206.8  

       671.6  

      1,182.7  

         393.6  

          789.1  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         878.6  

          878.5  

            206.8  

      671.63  

      1,182.7  

         393.6  

        789.09  

 02 07

 ტურიზმი

           62.5  

          794.9  

             64.5  

       730.4  

      1,464.1  

         248.6  

       1,215.5  

 

 ხარჯები

           29.5  

           29.5  

             29.5  

            -    

          29.5  

           29.5  

               -    

 

    გრანტები

           29.5  

           29.5  

             29.5  

            -    

          29.5  

           29.5  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           33.0  

          765.4  

             35.0  

       730.4  

      1,434.6  

         219.1  

       1,215.5  

 02 07 01

 ტურისტული ინფრასტურქტურის მოწყობა

           33.0  

          765.4  

             35.0  

       730.4  

      1,434.6  

         219.1  

       1,215.5  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           33.0  

          765.4  

             35.0  

       730.4  

      1,434.6  

         219.1  

       1,215.5  

 02 07 02

 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

           29.5  

           29.5  

             29.5  

 

          29.5  

           29.5  

 

 

 ხარჯები

           29.5  

           29.5  

             29.5  

 

          29.5  

           29.5  

 

 

    გრანტები

           29.5  

           29.5  

             29.5  

 

          29.5  

           29.5  

 

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

      1,765.4  

       2,030.0  

         2,030.0  

            -    

      3,581.6  

      2,768.5  

          813.1  

 

 ხარჯები

      1,268.3  

       1,526.6  

         1,526.6  

            -    

      1,980.0  

      1,970.7  

              9.3  

 

    საქონელი და მომსახურება

           90.6  

             9.2  

               9.2  

            -    

              -    

              -    

               -    

 

    სუბსიდიები

      1,176.9  

       1,517.3  

         1,517.3  

            -    

      1,980.0  

      1,970.7  

              9.3  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         497.1  

          503.4  

            503.4  

            -    

      1,601.6  

         797.8  

          803.8  

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ა(ა)იპ კეთილმოწყობისა და გარე განათების სამსახური

         727.7  

          928.5  

            928.5  

            -    

      1,139.3  

      1,139.3  

               -    

 

 ხარჯები

         701.7  

          925.9  

            925.9  

            -    

      1,132.9  

      1,132.9  

               -    

 

    სუბსიდიები

         701.7  

          925.9  

            925.9  

 

      1,132.9  

      1,132.9  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           26.0  

             2.6  

               2.6  

 

            6.4  

             6.4  

 

 03 02

 გარემოს დაცვა

         483.1  

          605.1  

            605.1  

            -    

         901.6  

         892.3  

              9.3  

 

 ხარჯები

         475.2  

          591.4  

            591.4  

            -    

         847.1  

         837.8  

              9.3  

 

    სუბსიდიები

         475.2  

          591.4  

            591.4  

 

         847.1  

         837.8  

              9.3  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             7.9  

           13.7  

             13.7  

 

          54.5  

           54.5  

 

 03 02 01 

 თუშეთის დაცული ლანდშაფტი

         274.8  

          352.8  

            352.8  

 

         519.4  

         510.1  

              9.3  

 

 ხარჯები

         270.5  

          340.3  

            340.3  

 

         484.9  

         475.6  

              9.3  

 

    სუბსიდიები

         270.5  

          340.3  

            340.3  

 

         484.9  

         475.6  

              9.3  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             4.3  

           12.5  

             12.5  

 

          34.5  

           34.5  

 

 03 02 02

 ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი

         208.3  

          252.2  

            252.2  

 

         382.2  

         382.2  

 

 

 ხარჯები

         204.8  

          251.0  

            251.0  

 

         362.2  

         362.2  

 

 

    სუბსიდიები

         204.8  

          251.0  

            251.0  

 

         362.2  

         362.2  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             3.5  

             1.2  

               1.2  

 

          20.0  

           20.0  

 

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები გარემოს დაცვის სფეროში

         421.5  

          432.6  

            432.6  

            -    

      1,540.7  

         736.9  

          803.8  

 

 ხარჯები

           32.9  

             9.2  

               9.2  

            -    

              -    

              -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 32.1  

             9.2  

               9.2  

            -    

              -    

              -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         388.7  

          423.3  

            423.3  

            -    

      1,540.7  

         736.9  

          803.8  

 03 03 01

 სანიაღვრე არხების მოწყობა

           54.1  

          213.2  

            213.2  

            -    

         173.5  

         173.5  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           54.1  

          213.2  

            213.2  

            -    

         173.5  

         173.5  

               -    

 03 03 02

 ხევების გაწმენდა ნატანისგან

           29.8  

               -    

                 -    

            -    

              -    

              -    

               -    

 

 ხარჯები

           29.8  

               -    

                 -    

            -    

              -    

              -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           29.0  

               -    

                 -    

            -    

              -    

              -    

 

 

        სხვა ხარჯები

             0.8  

               -    

                 -    

            -    

              -    

              -    

 

 03 03 03

 სპეც. ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა

         236.2  

           25.4  

             25.4  

            -    

         587.9  

         292.0  

          295.9  

 

 ხარჯები

           3.08  

           9.25  

             9.25  

            -    

              -    

              -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           3.08  

           9.25  

             9.25  

 

              -    

              -    

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         233.1  

           16.2  

             16.2  

 

         587.9  

         292.0  

          295.9  

 03 03 04

      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

         101.5  

          193.9  

            193.9  

            -    

         779.3  

         271.4  

          507.9  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         101.5  

          193.9  

            193.9  

            -    

         779.3  

         271.4  

          507.9  

 03 04

 დასუფთავების ღონისძიებები

         133.1  

           63.8  

             63.8  

                  -    

              -    

              -    

                      -    

 

 ხარჯები

           58.6  

               -    

                        -    

                  -    

                    -    

                     -    

                      -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           58.6  

               -    

                 -    

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           74.6  

           63.8  

             63.8  

                  -    

              -    

              -    

                      -    

 04 00

 განათლება

      3,436.1  

       4,287.4  

         3,368.9  

       918.5  

      6,515.2  

      4,506.2  

       2,009.0  

 

 ხარჯები

      2,390.6  

       3,303.8  

         3,017.8  

       286.0  

      4,263.7  

      3,802.5  

          461.2  

 

    საქონელი და მომსახურება

         112.2  

          286.0  

                 -    

       286.0  

         463.9  

             2.7  

          461.2  

 

    სუბსიდიები

      2,278.4  

       2,991.7  

         2,991.7  

            -    

      3,772.5  

      3,772.5  

               -    

 

 სხვა ხარჯები

 

           26.1  

                  26.10  

 

         27.30  

         27.30  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      1,045.5  

          983.6  

            351.1  

       632.5  

      2,251.5  

         703.7  

       1,547.8  

 04 01 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება ა(ა)იპ ს.ბაღების ცენტრი

      2,419.3  

       3,035.6  

         3,035.6  

            -    

      3,846.6  

      3,846.6  

               -    

 

 ხარჯები

      2,278.4  

       2,991.7  

         2,991.7  

            -    

      3,772.5  

      3,772.5  

               -    

 

    სუბსიდიები

      2,278.4  

       2,991.7  

         2,991.7  

 

      3,772.5  

      3,772.5  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         140.9  

           43.9  

             43.9  

 

          74.1  

           74.1  

 

 04 01 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა(საბავშვო ბაღების არაფინანსური მერიაში)

         741.0  

          897.1  

            307.2  

       590.0  

      1,976.0  

         629.1  

       1,346.9  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         741.0  

          897.1  

            307.2  

       590.0  

      1,976.0  

         629.1  

       1,346.9  

 04 02

 ზოგადი განათლება

         275.8  

          354.6  

             26.1  

       328.5  

         692.6  

           30.5  

          662.1  

 

 ხარჯები

         112.2  

          312.1  

             26.1  

       286.0  

         491.2  

           30.0  

          461.2  

 

    საქონელი და მომსახურება

         112.2  

          286.0  

                 -    

       286.0  

         463.9  

             2.7  

          461.2  

 

 სხვა ხარჯები

 

           26.1  

                  26.10  

 

          27.3  

         27.30  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         163.6  

           42.6  

                 -    

         42.6  

         201.4  

             0.5  

          200.9  

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

      2,473.7  

       3,312.9  

         2,787.9  

       525.1  

      3,531.7  

      3,531.7  

               -    

 

 ხარჯები

      1,708.8  

       2,249.0  

         2,249.0  

            -    

      2,825.6  

      2,825.6  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           24.7  

          235.3  

            235.3  

            -    

         212.1  

         212.1  

               -    

 

    სუბსიდიები

      1,679.1  

       2,011.4  

         2,011.4  

            -    

      2,613.5  

      2,613.5  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

             5.0  

             2.3  

               2.3  

            -    

              -    

              -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         757.9  

       1,064.0  

            538.9  

       525.1  

         706.1  

         706.1  

               -    

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

         830.3  

       1,340.4  

         1,340.4  

            -    

      1,856.4  

      1,856.4  

               -    

 

 ხარჯები

         787.2  

          933.4  

            933.4  

            -    

      1,209.9  

      1,209.9  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             2.0  

             5.0  

               5.0  

            -    

          23.1  

           23.1  

               -    

 

    სუბსიდიები

         776.2  

          926.1  

            926.1  

            -    

      1,186.8  

      1,186.8  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

             5.0  

             2.3  

               2.3  

            -    

              -    

              -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           43.0  

          407.0  

            407.0  

            -    

         646.5  

         646.5  

               -    

 05 01 01

          სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

         801.8  

          990.8  

            990.8  

            -    

      1,193.4  

      1,193.4  

               -    

 

 ხარჯები

         776.2  

          922.1  

            922.1  

            -    

      1,174.9  

      1,174.9  

               -    

 

    სუბსიდიები

         776.2  

          922.1  

            922.1  

            -    

      1,174.9  

      1,174.9  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           25.6  

           68.7  

             68.7  

            -    

          18.5  

           18.5  

               -    

 05 01 01 01

 ა(ა)იპ        სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება-ახმეტის ზურაბ ზვიადაურის სახელობის კომპლექსური სასპორტო გაერთიანება

         422.4  

          546.1  

            546.1  

            -    

         856.4  

         856.4  

               -    

 

 ხარჯები

         404.1  

          478.3  

            478.3  

            -    

         842.4  

         842.4  

               -    

 

    სუბსიდიები

         404.1  

          478.3  

            478.3  

 

         842.4  

         842.4  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           18.3  

           67.8  

             67.8  

 

          14.0  

           14.0  

 

 05 01 01 02

 ძიუდოს განვითარების ხელშეწყობა ა(ა)იპ ზ. ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლა

         213.5  

          249.8  

            249.8  

            -    

         101.6  

         101.6  

               -    

 

 ხარჯები

         210.0  

          248.9  

            248.9  

            -    

         101.6  

         101.6  

               -    

 

    სუბსიდიები

         210.0  

          248.9  

            248.9  

 

         101.6  

         101.6  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             3.4  

             0.9  

               0.9  

 

              -    

              -    

 

 05 01 01 03

 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა ა(ა)იპ საფეხბურთო სკოლა "ბახტრიონი"

         166.0  

          194.9  

            194.9  

            -    

         235.4  

         235.4  

               -    

 

 ხარჯები

         162.1  

          194.9  

            194.9  

            -    

         230.9  

         230.9  

               -    

 

    სუბსიდიები

         162.1  

          194.9  

            194.9  

 

         230.9  

         230.9  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             3.8  

               -    

                 -    

 

            4.5  

             4.5  

 

 05 01 02 

 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

           11.0  

           11.3  

             11.3  

            -    

          35.0  

           35.0  

               -    

 

 ხარჯები

           11.0  

           11.3  

             11.3  

            -    

          35.0  

           35.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             2.0  

             5.0  

             5.03  

            -    

          23.1  

         23.10  

               -    

 

    სუბსიდიები

             4.0  

             4.0  

               4.0  

 

          11.9  

          11.9  

 

 

    სხვა ხარჯები

             5.0  

             2.3  

               2.3  

 

              -    

              -    

 

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

           17.4  

          338.2  

            338.2  

            -    

         628.0  

         628.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           17.4  

          338.2  

            338.2  

 

         628.0  

         628.0  

 

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

      1,567.4  

       1,684.6  

         1,159.5  

       525.1  

      1,399.2  

      1,399.2  

               -    

 

 ხარჯები

         852.5  

       1,030.6  

         1,030.6  

            -    

      1,341.9  

      1,341.9  

               -    

 

    სუბსიდიები

         852.5  

       1,030.6  

         1,030.6  

            -    

      1,341.9  

      1,341.9  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         714.9  

          654.0  

            128.9  

       525.1  

          57.3  

           57.3  

               -    

 05 02 01

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

         860.0  

       1,038.5  

         1,038.5  

            -    

      1,361.9  

      1,361.9  

               -    

 

 ხარჯები

         852.5  

       1,030.6  

         1,030.6  

            -    

      1,341.9  

      1,341.9  

               -    

 

    სუბსიდიები

         852.5  

       1,030.6  

         1,030.6  

            -    

      1,341.9  

      1,341.9  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             7.5  

             8.0  

               8.0  

            -    

          20.0  

           20.0  

               -    

 05 02 01 01

      კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი

         477.6  

          592.2  

            592.2  

            -    

         851.1  

         851.1  

               -    

 

 ხარჯები

         470.1  

          584.2  

            584.2  

            -    

         831.1  

         831.1  

               -    

 

    სუბსიდიები

         470.1  

          584.2  

            584.2  

 

         831.1  

         831.1  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             7.5  

             8.0  

               8.0  

 

          20.0  

           20.0  

 

 05 02 01 02

 ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლების გაერთიანება

         164.4  

          190.2  

            190.2  

            -    

              -    

              -    

               -    

 

 ხარჯები

         164.4  

          190.2  

            190.2  

            -    

              -    

              -    

               -    

 

    სუბსიდიები

         164.4  

          190.2  

            190.2  

 

              -    

              -    

 

 05 02 01 03

 ა(ა)იპ მამიაურის სახელობის სახელოვნებო და შემეცნებითი სკოლა

         218.0  

          260.7  

            260.7  

            -    

              -    

              -    

               -    

 

 ხარჯები

         218.0  

          256.1  

            256.1  

            -    

              -    

              -    

               -    

 

    სუბსიდიები

         218.0  

          256.1  

            256.1  

 

              -    

              -    

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

             4.6  

               4.6  

 

              -    

              -    

 

 05 02 01 04

ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბესიკ მამიაურის სახელობის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახელოვნებო, შემეცნებითი და სამუსიკო სკოლების გაერთიანება

              -    

               -    

                        -    

                  -    

         529.8  

       529.80  

                      -    

 

 ხარჯები

              -    

               -    

                        -    

                  -    

         510.8  

       510.80  

                      -    

 

    სუბსიდიები

              -    

               -    

                        -    

                  -    

         510.8  

       510.80  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

               -    

                        -    

                  -    

          19.0  

         19.00  

                      -    

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

         707.4  

          641.5  

            116.4  

       525.1  

          18.3  

           18.3  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         707.4  

          641.5  

            116.4  

       525.1  

          18.3  

           18.3  

               -    

 05 02 03 02

 კლუბები

         707.4  

          641.5  

            116.4  

       525.1  

          18.3  

           18.3  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         707.4  

          641.5  

            116.4  

       525.1  

          18.3  

           18.3  

               -    

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

           25.6  

          230.3  

            230.3  

            -    

         192.0  

         192.0  

               -    

 

 ხარჯები

           25.6  

          230.3  

            230.3  

            -    

         192.0  

         192.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             3.0  

 

                        -    

 

            3.0  

                  3.0  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

           22.7  

          230.3  

            230.3  

            -    

         189.0  

         189.0  

               -    

 05 04

 საინფორმაციო ცენტრი

           50.4  

           57.7  

             57.7  

            -    

          83.1  

           83.1  

               -    

 

 ხარჯები

           50.4  

           54.7  

             54.7  

            -    

          80.8  

           80.8  

               -    

 

    სუბსიდიები

           50.4  

           54.7  

             54.7  

 

          80.8  

           80.8  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

             3.0  

               3.0  

 

            2.3  

             2.3  

 

 05 05 

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

 

               -    

                 -    

 

          1.00  

           1.00  

 

 

 ხარჯები

 

               -    

                 -    

 

          1.00  

           1.00  

 

 

    სუბსიდიები

 

               -    

                 -    

 

          1.00  

           1.00  

 

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

      1,233.7  

       1,639.1  

         1,331.3  

       307.8  

      2,320.7  

      1,720.7  

          600.0  

 

 ხარჯები

      1,175.8  

       1,601.4  

         1,293.5  

       307.8  

      2,180.1  

      1,580.1  

          600.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

           22.7  

           31.1  

             31.1  

            -    

          32.0  

           32.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

         534.4  

          612.3  

            612.3  

            -    

         776.6  

         776.6  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

         461.8  

          526.7  

            526.7  

            -    

         728.9  

         728.9  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

         156.9  

          431.3  

            123.5  

       307.8  

         642.6  

           42.6  

          600.0  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           57.9  

           37.8  

             37.8  

            -    

         140.6  

         140.6  

               -    

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

         120.7  

          123.3  

            123.3  

            -    

         244.9  

         244.9  

               -    

 

 ხარჯები

           74.2  

           91.4  

             91.4  

            -    

         112.3  

         112.3  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                  1.8  

                   5.5  

                      5.5  

                  -    

                    -    

                     -    

                      -    

 

    სუბსიდიები

           72.4  

           85.8  

             85.8  

            -    

         112.3  

         112.3  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           46.5  

           32.0  

             32.0  

            -    

         132.6  

         132.6  

               -    

 06 01 01

      საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

           72.4  

           85.8  

             85.8  

            -    

         116.9  

         116.9  

               -    

 

 ხარჯები

           72.4  

           85.8  

             85.8  

            -    

         112.3  

         112.3  

               -    

 

    სუბსიდიები

           72.4  

           85.8  

             85.8  

 

         112.3  

         112.3  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

               -    

                 -    

 

          4.60  

           4.60  

 

 06 01 02

      ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია

           48.3  

           37.5  

             37.5  

            -    

         128.0  

         128.0  

               -    

 

 ხარჯები

             1.8  

             5.5  

               5.5  

            -    

              -    

              -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             1.8  

             5.5  

               5.5  

            -    

              -    

              -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           46.5  

           32.0  

             32.0  

            -    

         128.0  

         128.0  

               -    

 06 02

   სოციალური დაცვა

      1,113.0  

       1,515.8  

         1,207.9  

       307.8  

      2,075.8  

      1,475.8  

          600.0  

 

 ხარჯები

      1,101.6  

       1,510.0  

         1,202.2  

       307.8  

      2,067.8  

      1,467.8  

          600.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

           20.9  

           25.5  

             25.5  

            -    

          32.0  

           32.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

         462.1  

          526.5  

            526.5  

            -    

         664.3  

         664.3  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

         461.8  

          526.7  

            526.7  

            -    

         728.9  

         728.9  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

         156.9  

          431.3  

            123.5  

       307.8  

         642.6  

           42.6  

          600.0  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           11.3  

             5.8  

               5.8  

            -    

            8.0  

             8.0  

               -    

 06 02 01

 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

         305.4  

          364.6  

            364.6  

            -    

         485.7  

         485.7  

               -    

 

 ხარჯები

         305.4  

          364.6  

            364.6  

            -    

         485.7  

         485.7  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

         305.4  

          364.6  

            364.6  

 

         485.7  

         485.7  

 

 06 02 02 

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

         163.7  

          158.0  

            158.0  

            -    

         265.0  

         265.0  

               -    

 

 ხარჯები

         163.7  

          158.0  

            158.0  

            -    

         265.0  

         265.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

         149.3  

          154.3  

            154.3  

 

         235.0  

         235.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

           14.4  

             3.6  

               3.6  

 

          30.0  

           30.0  

 

 06 02 03

 სტიქიური უბედურებებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

         141.9  

          427.1  

            119.2  

       307.8  

         612.0  

           12.0  

          600.0  

 

 ხარჯები

         141.9  

          427.1  

            119.2  

       307.8  

         612.0  

           12.0  

          600.0  

 

    სხვა ხარჯები

         141.9  

          427.1  

            119.2  

       307.8  

         612.0  

           12.0  

          600.0  

 06 02 04

 მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსაუხრების პროგრამა

           20.9  

           25.5  

             25.5  

            -    

          32.0  

           32.0  

               -    

 

 ხარჯები

           20.9  

           25.5  

             25.5  

            -    

          32.0  

           32.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           20.9  

           25.5  

             25.5  

            -    

          32.0  

           32.0  

               -    

 06 02 05

 უმწეოთათვის უფასო კვების პროგრამა

         435.4  

          490.3  

            490.3  

            -    

         630.3  

         630.3  

               -    

 

 ხარჯები

         424.1  

          484.5  

            484.5  

            -    

         622.3  

         622.3  

               -    

 

    სუბსიდიები

         424.1  

          484.5  

            484.5  

 

         622.3  

         622.3  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           11.3  

             5.8  

               5.8  

 

            8.0  

             8.0  

 

 06 02 06

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

             9.7  

           10.3  

             10.3  

            -    

          10.8  

           10.8  

               -    

 

 ხარჯები

             9.7  

           10.3  

             10.3  

            -    

          10.8  

           10.8  

               -    

 

    სუბსიდიები

             2.0  

             2.0  

               2.0  

            -    

            2.0  

             2.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

             7.1  

             7.7  

               7.7  

            -    

            8.2  

             8.2  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

             0.6  

             0.6  

               0.6  

            -    

            0.6  

             0.6  

               -    

 06 02 07

 წითელი ჯვრის საზოგადოების თანადაფინანსების პროგრამა

           36.0  

           40.0  

             40.0  

            -    

          40.0  

           40.0  

               -    

 

 ხარჯები

           36.0  

           40.0  

             40.0  

            -    

          40.0  

           40.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           36.0  

           40.0  

             40.0  

            -    

          40.0  

           40.0  

               -    

 

თავი IV

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 15. 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 16.

ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

 

მუხლი 17.

2023 წლის განმავლობაში ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე დანამატები გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 18.

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 19.

1. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში ახმეტის მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 20.

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 21.

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 03-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2023 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 22.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 23.

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 825,5 ათასი ლარი მიიმართოს

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  116,9 ათასი ლარი, ოფისში სასმელი წყლის შესაყვანად 37,4 ათასი ლარი. სულ ჯანდაცვა 154,3 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 189,9 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 10,8 ათასი ლარი;

დ) „მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის უფლებამოსილებების დელეგირების მიზნით“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 23 იანვრის N147 განკარგულებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განსახორციელებლად 461,2 ათასი ლარი;

ე) „ნუგზარ ზაზანაშვილის სახელობის სამუხის მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორიის შექმნისა და მართვის შესახებ“  საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 9,3 ათ. ლარი.

მუხლი 24.

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 25.

2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 690,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.