„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის N 21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის N 21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 22
დოკუმენტის მიმღები ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/12/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.127.016461
22
27/12/2023
ვებგვერდი, 27/12/2023
190020020.35.127.016461
„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის N 21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №22

2023 წლის 27 დეკემბერი

ქ. ზესტაფონი

 

,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის N 21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილების (ვებგვერდი, 23/12/2022 წ.,  სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016435)  1-ლი მუხლის დანართი №1-ის  1-ლ,   მე-2,  მე-3, მე-4, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-17  და მე-20 მუხლებში და  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                           „დანართი №1

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი

თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 ათასი ლარი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის  გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწი

ფო ბიუჯე

ტის ფონდ

ებიდან

საკუთაი შემოსა

ლები

 

სახელმწი

ფო ბიუჯე

ტის ფონდ

ებიდან

საკუთაი შემოსა

ლები

 

სახელმწი

ფო ბიუჯე

ტის ფონდ

ებიდან

საკუთაი შემოსა

ლები

შემოსავლები

31 123,0

8 978,8

22 144,2

33 346,0

8 428,0

24 918,0

41 103,4

10 092,9

31 010,5

გადასახადები

18 622,3

0,0

18 622,3

22 545,0

0,0

22 545,0

26 956,4

0,0

26 956,4

გრანტები

9 416,4

8 978,8

437,6

8 693,0

8 428,0

265,0

11 082,9

10 092,9

990,0

სხვა შემოსავლები

3 084,3

0,0

3 084,3

2 108,0

0,0

2 108,0

3 064,1

0,0

3 064,1

ხარჯები

13 832,9

877,6

12 955,3

18 855,2

943,2

17 912,0

23 818,1

2 272,6

21 545,5

შრომის ანაზღაურება

2 025,9

0,0

2 025,9

3 312,6

0,0

3 312,6

3 466,9

0,0

3 466,9

საქონელი და მომსახურება

1 673,6

797,7

876,0

3 101,1

862,6

2 238,5

3 744,4

1 296,1

2 448,3

პროცენტი

146,6

0,0

146,6

118,4

0,0

118,4

97,3

0,0

97,3

სუბსიდიები

6 922,9

0,0

6 922,9

8 568,0

0,0

8 568,0

11 217,1

0,0

11 217,1

გრანტები

16,3

0,0

16,3

20,0

0,0

20,0

114,0

0,0

114,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 672,0

0,0

1 672,0

1 854,0

0,0

1 854,0

2 254,9

0,0

2 254,9

სხვა ხარჯები

1 375,6

79,9

1 295,7

1 881,1

80,6

1 800,5

2 923,5

976,5

1 947,0

საოპერაციო სალდო

17 290,1

8 101,2

9 188,9

14 490,8

7 484,8

7 006,0

17 285,3

7 820,3

9 465,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

13 197,9

7 151,3

6 046,6

21 825,5

7 783,5

14 042,0

26 928,8

9 865,3

17 063,5

ზრდა

14 176,7

7 151,3

7 025,4

22 275,5

7 783,5

14 492,0

27 130,5

9 865,3

17 265,2

კლება

978,8

0,0

978,8

450,0

0,0

450,0

201,7

0,0

201,7

მთლიანი სალდო

4 092,2

950,0

3 142,3

-7 334,7

-298,7

-7 036,0

-9 643,5

-2 045,0

-7 598,5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

3 858,2

949,9

2 908,3

-7 586,1

-298,7

-7 287,4

-9 914,0

-2 045,0

-7 869,0

ზრდა

3 858,2

949,9

2 908,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

3 858,2

949,9

2 908,3

0,0

 

 

0,0

 

 

კლება

0,0

0,0

0,0

7 586,1

298,7

7 287,4

9 914,0

2 045,0

7 869,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

 

 

7 586,1

298,7

7 287,4

9 914,0

2 045,0

7 869,0

ვალდებულებების ცვლილება

-234,0

0,0

-234,0

-251,4

0,0

-251,4

-270,5

0,0

-270,5

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

234,0

0,0

234,0

251,4

0,0

251,4

270,5

0,0

270,5

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

234,0

0,0

234,0

251,4

0,0

251,4

270,5

0,0

270,5

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 ათასი ლარი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

32 101,8

8 978,8

23 123,0

33 796,0

8 428,0

25 368,0

41 305,1

10 092,9

31 212,2

შემოსავლები

31 123,0

8 978,8

22 144,2

33 346,0

8 428,0

24 918,0

41 103,4

10 092,9

31 010,5

არაფინანსური აქტივების კლება

978,8

0,0

978,8

450,0

0,0

450,0

201,7

0,0

201,7

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

28 243,6

8 028,9

20 214,7

41 382,1

8 726,7

32 655,4

51 219,1

12 137,9

39 081,2

 ხარჯები

13 832,9

877,6

12 955,3

18 855,2

943,2

17 912,0

23 818,1

2 272,6

21 545,5

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 176,7

7 151,3

7 025,4

22 275,5

7 783,5

14 492,0

27 130,5

9 865,3

17 265,2

ვალდებულებების კლება

234,0

0,0

234,0

251,4

0,0

251,4

270,5

0,0

270,5

ნაშთის ცვლილება

3858,2

949,9

2908,3

-7586,1

-298,7

-7287,4

-9 914,0

-2 045,5

-7 868,5

 

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 41103,4 ათასი ლარის ოდენობით:

ათასი ლარი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმ. ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმ. ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმ. ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

31 123,0

8 978,8

22 144,2

33 346,0

8 428,0

24 918,0

41 103,4

10 092,9

31 010,5

გადასახადები

18 622,3

0,0

18 622,3

22 545,0

0,0

22 545,0

26 956,4

0,0

26 956,4

გრანტები

9 416,4

8 978,8

437,6

8 693,0

8 428,0

265,0

11 082,9

10 092,9

990,0

სხვა შემოსავლები

3 084,3

0,0

3 084,3

2 108,0

0,0

2 108,0

3 064,1

0,0

3 064,1

მუხლი 4. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 26 956,4 ათასი ლარის ოდენობით.

ათასი ლარი

`

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმ. ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმ. ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმ. ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

18622,3

0,0

18 622,3

22545,0

0,0

22 545,0

26956,4

0,0

26 956,4

საშემოსავლო გადასახადი

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

ქონების გადასახადი

5 453,8

0,0

5 453,8

5 330,0

0,0

5 330,0

5 570,0

0,0

5 570,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

2 464,0

 

2 464,0

3 280,0

 

3 280,0

3 300,0

 

3 300,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1 221,0

 

1 221,0

680,0

 

680,0

648,1

 

648,1

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

34,1

0,0

34,1

15,0

0,0

15,0

70,3

0,0

70,3

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0,0

 

0,0

13,0

 

13,0

13,0

 

13,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

34,1

 

34,1

2,0

 

2,0

57,3

 

57,3

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

120,1

0,0

120,1

80,0

0,0

80,0

152,0

0,0

152,0

ფიზიკურ პირებიდან

94,6

 

94,6

55,0

 

55,0

127,0

 

127,0

იურიდიულ პირებიდან

25,5

 

25,5

25,0

 

25,0

25,0

 

25,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

1 614,6

0,0

1 614,6

1 275,0

0,0

1 275,0

1 399,6

0,0

1 399,6

ფიზიკურ პირებიდან

157,2

 

157,2

75,0

 

75,0

192,7

 

192,7

იურიდიულ პირებიდან

1 457,4

 

1 457,4

1 200,0

 

1 200,0

1 206,9

 

1 206,9

გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე

13168,5

0,0

13 168,5

17215,0

0,0

17 215,0

21386,4

0,0

21 386,4

 

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 11082,9 ათასი ლარის ოდენობით

ათასი ლარი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმ. ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმ. ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმ. ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

9 416,4

8 978,8

437,6

8 693,0

8 428,0

265,0

11 082,9

10 092,9

990,0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

197,6

 

197,6

0,0

 

0,0

0,0

 

 

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტი

9 218,8

8 978,8

240,0

8 693,0

8 428,0

265,0

11 082,9

10 092,9

990,0

გრანტი ცენტრალური ბიუჯეტიდან

1 520,3

1 280,3

240,0

1 201,8

936,8

265,0

1 701,4

1 281,4

420,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

240,0

 

240,0

265,0

 

265,0

420,0

 

420,0

მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

680,6

680,6

0,0

836,8

836,8

 

1 281,4

1 281,4

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი სკოლების რეაბილიტაცია

599,7

599,7

 

100,0

100,0

 

0,0

0,0

0,0

კაპიტალური

7 698,5

7 698,5

0,0

7 491,2

7 491,2

0,0

9 381,5

8 811,5

570,0

კაპიტალური ტრანსფერი (რ გ ფ)

6 037,4

6 037,4

 

4 105,8

4 105,8

 

7 119,5

7 119,5

0,0

რ.გ.ფ სტიქიის პრევენცია

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

860,0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

832,0

832,0

 

832,0

832,0

 

832,0

832,0

0,0

საქ. მთ .სტიქია

205,5

205,5

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტი

623,6

623,6

0,0

2 553,4

2 553,4

0,0

570,0

0,0

570,0

(საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში გამოყოფილი კაპიტალური გრანტი)

0,0

 

 

0,0

 

 

570,0

 

570,0

გრანტი ცენტრ, სსიპ-დან ( მუნიც განნ.ფონდი)

623,6

623,6

 

2 553,4

2 553,4

 

0,0

 

0,0

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3064,1 ათასი ლარის ოდენობით:

ათასი ლარი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

3 084,3

0,0

3 084,3

2 108,0

0,0

2 108,0

3 064,1

0,0

3 064,1

შემოსავლები საკუთრებიდან

727,4

0,0

727,4

740,0

0,0

740,0

855,4

0,0

855,4

პროცენტები

540,4

 

540,4

500,0

 

500,0

756,6

 

756,6

რენტა

187,0

0,0

187,0

240,0

0,0

240,0

98,8

0,0

98,8

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

175,0

 

175,0

230,0

 

230,0

82,0

 

82,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

12,0

 

12,0

10,0

 

10,0

16,8

 

16,8

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

269,5

0,0

269,5

218,0

0,0

218,0

324,9

0,0

324,9

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

252,3

0,0

252,3

196,0

0,0

196,0

304,2

0,0

304,2

სანებართვო მოსაკრებელი

33,1

 

33,1

30,0

 

30,0

50,6

 

50,6

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,0

 

0,0

1,0

 

1,0

1,0

 

1,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

28,6

 

28,6

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

219,2

 

219,2

165,0

 

165,0

224,0

 

224,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

17,2

0,0

17,2

22,0

0,0

22,0

20,7

0,0

20,7

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0,0

 

 

0,0

 

 

9,6

 

9,6

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

17,2

 

17,2

22,0

 

22,0

11,1

 

11,1

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

2 024,8

 

2 024,8

1 100,0

 

1 100,0

1 674,2

 

1 674,2

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

62,6

 

62,6

50,0

 

50,0

209,6

 

209,6

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 23 818,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

15 815,5

877,6

14 937,9

18 855,2

943,2

17 912,0

23 818,1

2 272,6

21 545,5

შრომის ანაზღაურება

2 025,9

0,0

2 025,9

3 312,6

0,0

3 312,6

3 466,9

0,0

3 466,9

საქონელი და მომსახურება

1 679,9

797,7

882,3

3 101,1

862,6

2 238,5

3 744,4

1 296,1

2 448,3

პროცენტი

146,6

0,0

146,6

118,4

0,0

118,4

97,3

0,0

97,3

სუბსიდიები

6 593,7

0,0

6 593,7

8 568,0

0,0

8 568,0

11 217,1

0,0

11 217,1

გრანტები

16,3

0,0

16,3

20,0

0,0

20,0

114,0

0,0

114,0

სოციალური უზრუნველყოფა

3 315,5

0,0

3 315,5

1 854,0

0,0

1 854,0

2 254,9

0,0

2 254,9

სხვა ხარჯები

2 037,6

79,9

1 957,7

1 881,1

80,6

1 800,5

2 923,5

976,5

1 947,0

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 26928,8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 27130,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

ორგ.კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

283.3

171.0

626,9

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

12302.4

17301.4

23355,5

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

19.3

173.1

449,1

04 00

განათლება

154.8

549.5

640,6

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

686,0

4079.8

2044,4

06 00

სოციალური უზრუნველყოფა

3.8

0,7

14,0

 

სულ

13449,7

22275.5

27130,5

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 201,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

978.8

450

201,7

ძირითადი აქტივები

80.5

400

0.0

ფასეულობები

120.3

0.0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

778.0

50.0

201,7

მიწა

654.4

0

148.3

სხვა ბუნებრივი აქტივები

123.6

50,0

50,0

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის   გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 132,8   

0,0   

3 132,8   

5 012,7   

0,0   

5 012,7   

5 926,4   

38,0   

5 888,4   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 873,6   

0,0   

2 873,6   

4 972,1   

0,0   

4 972,1   

5 926,4   

38,0   

5 888,4   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 873,6   

0,0   

2 873,6   

4 822,1   

0,0   

4 822,1   

5 890,5   

38,0   

5 852,5   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

150,0   

0,0   

150,0   

35,9   

0,0   

35,9   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

11715,5   

7 182,3   

4 533,2   

17798,0   

5 794,1   

12 003,9   

24048,0   

9 496,8   

14 551,2   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

773,7   

771,4   

2,3   

1 040,3   

956,6   

83,7   

1 171,3   

1 141,9   

29,4   

70421

სოფლის მეურნეობა

773,7   

771,4   

2,3   

1 040,3   

956,6   

83,7   

1 171,3   

1 141,9   

29,4   

7045

ტრანსპორტი

10785,6   

6 410,9   

4 374,7   

16516,8   

4 825,9   

11 690,9   

22148,4   

8 354,9   

13 793,5   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

10 785,6   

6 410,9   

4 374,7   

16516,8   

4 825,9   

11 690,9   

22148,4   

8 354,9   

13 793,5   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

156,2   

0,0   

156,2   

240,9   

11,6   

229,3   

728,3   

0,0   

728,3   

705

გარემოს დაცვა

2 275,8   

0,0   

2 275,8   

1 920,8   

0,0   

1 920,8   

2 607,4   

0,0   

2 607,4   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

2 275,8   

0,0   

2 275,8   

1 920,8   

0,0   

1 920,8   

2 607,4   

0,0   

2 607,4   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 561,1   

0,0   

1 561,1   

2 301,6   

0,0   

2 301,6   

3 099,9   

822,0   

2 277,9   

7061

ბინათმშენებლობა

423,1   

0,0   

423,1   

815,7   

0,0   

815,7   

1 571,8   

822,0   

749,8   

7063

წყალმომარაგება

1 067,2   

0,0   

1 067,2   

294,7   

0,0   

294,7   

355,9   

0,0   

355,9   

7064

გარე განათება

70,8   

0,0   

70,8   

1 191,2   

0,0   

1 191,2   

1 172,2   

0,0   

1 172,2   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

160,0   

0,0   

160,0   

223,0   

0,2   

222,8   

215,2   

0,0   

215,2   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

160,0   

0,0   

160,0   

223,0   

0,2   

222,8   

215,2   

0,0   

215,2   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3 256,1   

0,0   

3 256,1   

6 580,6   

1 979,8   

4 600,8   

5 720,1   

499,7   

5 220,4   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 423,8   

0,0   

1 423,8   

1 727,4   

0,0   

1 727,4   

2 034,9   

0,0   

2 034,9   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 663,0   

0,0   

1 663,0   

4 655,2   

1 979,8   

2 675,4   

3 397,5   

499,7   

2 897,8   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

165,0   

0,0   

165,0   

165,0   

0,0   

165,0   

245,0   

0,0   

245,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

4,3   

0,0   

4,3   

33,0   

0,0   

33,0   

42,8   

0,0   

42,8   

709

განათლება

3 882,7   

846,5   

3 036,2   

5 105,3   

952,6   

4 152,7   

6 735,8   

1 281,4   

5 454,4   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3 004,9   

0,0   

3 004,9   

4 112,7   

0,0   

4 112,7   

5 412,3   

0,0   

5 412,3   

7092

ზოგადი განათლება

877,8   

846,5   

31,3   

992,6   

952,6   

40,0   

1 323,5   

1 281,4   

42,1   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

877,8   

846,5   

31,3   

992,6   

952,6   

40,0   

1 323,5   

1 281,4   

42,1   

710

სოციალური დაცვა

2 259,7   

0,0   

2 259,7   

2 440,1   

0,0   

2 440,1   

2 866,3   

0,0   

2 866,3   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

168,1   

0,0   

168,1   

195,4   

0,0   

195,4   

172,1   

0,0   

172,1   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

86,7   

0,0   

86,7   

105,0   

0,0   

105,0   

115,2   

0,0   

115,2   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

891,0   

0,0   

891,0   

946,0   

0,0   

946,0   

1 194,5   

0,0   

1 194,5   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

501,9   

0,0   

501,9   

490,0   

0,0   

490,0   

491,2   

0,0   

491,2   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

119,6   

0,0   

119,6   

168,5   

0,0   

168,5   

145,9   

0,0   

145,9   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

366,5   

0,0   

366,5   

390,0   

0,0   

390,0   

421,2   

0,0   

421,2   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

125,9   

0,0   

125,9   

145,2   

0,0   

145,2   

326,3   

0,0   

326,3   

 

სულ

28243,7   

8 028,9   

20 214,8   

41382,1   

8 726,7   

32 655,4   

51219,1   

12 137,9   

39 081,2    

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 17285,3 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო -9643,4 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

დასახელება

2021 წლის

ფაქტი

2022 წლის

გეგმა

2023 წლის

გეგმა

საოპერაციო სალდო

15307,5

14490.8

17285,3

მთლიანი სალდო

4092.2

-7334.7

-9643,5

 

მუხლი 17.

1. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

1.2 სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურიდახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

სოციალური პროგრამები მოიცავს: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები /რეგისტრირებული/ (მათშორის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული დევნილი) მოქალაქეებისათვის დახმარების ღონისძიებებს: ოჯახების განვითარების, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების, სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობის და პრევენციული ღონისძიებების მიზნით დაგეგმილ ღონისძიებების ერთობლიობას, აგრეთვე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თავშესაფრების და მსგავსი გაერთიანებების მიმართ დახმარების ღონისძიებებს, სადაც მიმდინარეობს, მხოლოდ სოციალური ხასიათის მხარდამჭერი ღონისძიებებები და მასში გაერთიანებულია გარკვეული სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ჯგუფი (სოციალური ჯგუფი).

1.2.1 მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება (პროგრამულიკოდი 06 02 01)

1) ლეიკემიით, ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 600 ლარით .

2) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებს, რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი განესაზღვროთ დახმარება 500 ლარის ოდენობით.

 3) 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები, რომლებთაც მინიჭებული აქვთ შ.შ.მ. პირის სტატუსი გარდა იმ პირებისა რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი, განესაზღვროთ დახმარება თითოეულს -200 ლარის ოდენობით. შშმ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები რომელთა დიაგნოზია ნეიროსენსორული სმენაჩლუნგობა დახმარება ერთჯერადად 1 200 ლარი.

4) მარტოხელა ოჯახები (დედა, მამა) რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 200 ლარით.

5) მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) დახმარება განისაზღვროს 500 ლარით.

6) ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა. დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა 200 ლარი.

7) რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა -500 ლარი.

8) ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება - 500 ლარი. წლის განმავლობაში ქიმიო და სხივური თერაპიით, მედიკამენტებით მკურნალობისათვის დამატებით 200 ლარი.

9) ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექციის დახმარება- 300 ლარი..

10)„განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ, უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება“. ოჯახი/პირი დახმარება განისაზღვროს 100-დან არაუმეტეს 500 ლარი, წლიური ბიუჯეტი 245 000 (ასი ათასი ) ლარი.

11 ) ქვეპროგრამა: „გადაუდებელი საჭიროების " პროგრამა. წლიური ბიუჯეტი 20 000 ლარი

პროგრამა ითვალისწინებს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ მხარდაჭერას.

დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა.

ქვეპროგრამა: დახმარება გენდერული ბიუჯეტირების ფარგლებში. ბიუჯეტი 10000 ლარი.

12) ქვეპროგრამა: „სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშეშე მერქნით დახმარება“ - ბიუჯეტი 90 000 ლარი.

ქვეპროგრამის მიზანი:

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის შედეგი: ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობა მათი მოწყვლადობის აღმოფხვრის მიზნით.

პროგრამით ისარგებლებს 2500 – 3000 ბენეფიციარი

14) ქვეპროგრამა: საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების  დახმარება. ბიუჯეტი 15 000 ლარი (დელეგირებული )

ქვეპროგრამის მიზანი: საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების მხარდაჭერა და გაძლიერება.

ქვეპროგრამის ამოცანები: ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილებაში შემოსული განცხადებების განხილვა. ბავშვისა და ოჯახის შეფასება. ბავშვის საჭიროების დადგენა. გრძელვადიანი ან მოკლევადიანი გეგმის დაწერა, საჭიროების შემთხვევაში შემთხვევის გადამისამარება შესაბამის უწყებაში, დამხმარე სერვისებში პრობლემის აღმოფხვრისა და ოჯახის გაძლიერების მიზნით. ოჯახის წინაშე არსებული სირთულეების დაძლევაზე მუშაობა.

ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფი: ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სოციალური მუშაკის მიერ გამოვლენილი მოწყვლადი ბავშვიანი ოჯახები, რომლებიც საჭიროებენ სხვადასხვა სახის დახმარებასა და მხარდაჭერას შექმნილი სირთულეებიდან გამომდინარე.

ქვეპროგრამის აღწერა: დახმარება გაიცემა მატერიალური, ფულადი ან/და ადამიანური რესურსების გამოყენებით, თითოეულ შემთხვევაზე ინდივიდუალურად, არასრულწლოვნის საჭიროებისა და მისი საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით.  ქვეპროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს ოჯახის გაძლიერების და ბავშვის მხარდაჭერის კუთხით. მათ შორის:      

1. 0-18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მომსახურების ხელშეწყობა.

ძირითადი დიაგნოზი: აუტისტური სპექტრის აშლილობა, განვითარების ეტაპების შეფერხება, სხვა ხარისხის გონებრივი განვითარების ჩამორჩენა ქცევითი აშლილობებით, სოციალური მუშაკის სკრინინგის ფორმის ან/და ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმის საფუძველზე გამოკვეთილი საჭიროების მიხედვით. ერთ ბავშვზე დახმარება განისაზღვროს  350 ლარის ფარგლებში.

2. სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვიანი ოჯახების  დახმარება (მძიმე საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, საყოფაცხოვრებო ნივთების შეძენა ან/და სხვა საჭიროება სოციალური მუშაკის მიერ გამოვლენილი) .

სოციალური მუშაკის მიერ  ბავშვის შეფასებისა და ბავშვის ოჯახის შეფასების ფორმების და დასკვნის საფუძველზე მოხდება გამოვლენილი საჭიროებების განხილვა და გატანა სამუშაო ჯგუფის კომისიაზე, ასევე მოხდება იმ ოჯახების საკითხის განხილვა კომისიაზე, რომელთა რეფერირება მოხდა სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოდან ოჯახის გაძლიერების კუთხით (ოჯახის საჭიროებების გამოვლენა მოხდება განყოფილების სოციალური მუშაკის მიერ).

დახმარება განისაზღვრება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1500 ლარისა. პროგრამაში წლის განმავლობაში ჩაერთვება თანადაფინანსებით ორგანიზაცია „იმერეთის განვითარების ცენტრი“.

ქვეპროგრამის ბენეფიციარს თანხა დაერიცხოს საკუთარ ანგარიშზე განსაზღვრული ნივთის შესაძენად. ნივთის შეძენა მოხდება მულტიდისციპლინური გუნდის ან/და ორგანიზაცია „იმერეთის განვითარების ცენტრის“  ზედამხედველობით.

ქვეპროგრამაში ჩართვის კრიტერიუმები:

1. სოციალურად დაუცველი ოჯახი (სარეიტინგო ქულა 120 000 ის ჩათვლით):

2. მშობლის /მშობლების /მეურვის/მარჩენალის გარდაცვალება;

3. ოჯახის შემოსავლის წყაროს დაკარგვა(მშობელმა/მშობლებმა დაკარგეს სამსახური);

4. ბავშვის / მშობლის ჯანმრთელობის მკვეთრი გაუარესება;

5. ოჯახს მოეხსნა/შეუჩერდა სოციალური დახმარება და ოჯახი აღმოჩნდა ეკონომიკური კრიზისის წინაშე;

6. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არასრულწლოვანის ოჯახი.

7. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე არასრულწლოვანის ოჯახი.

8. ძალადობის მსხვერპლი მშობელი/არასრულწლოვანი;

9.  მარტოხელა მშობელი;

10.რეინტეგრირებული არასრულწლოვნის ოჯახი;

11.მრავალშვილიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახი (სარეიტინგო ქულა 120 000 ის ჩათვლით):

განცხადების შემოსვლის ფორმა: ბენეფიციარის მიერ დაწერილი განცხადება, სხვადასხვა დაწესებულებების მომართვის ან/და სხვა გზით მოძიებული ინფორმაციის საფუძველზე.

ქვეპროგრამის რესურსი და ბიუჯეტი: ბავშთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის თანამშრომლები, რომლებიც მოახდენენ ოჯახის საჭიროებების შეფასებას. 15 000 ლარი.

 ქვეპროგრამით დახმარების მიღებისათვის საჭირო დოკუმენტაცია:

  1. არასრულწლოვნის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის განცხადება;
  2. არასრულწლოვნის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  3. ბავშვის დაბადების მოწმობის ან პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  4. ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (საჭიროების შემთხვევაში);
  5. შშმ პირის დამადასტურებელი საბუთი(საჭიროების შემთხვევაში);
  6. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა № IV- 100/ა (საჭიროების შემთხვევაში);
  7. ანგარიშფაქტურა, ინვოისი, კალკულაცია ან სხვა დამატებითი საბუთები (საჭიროების შემთხვევაში);
  8. საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები(საჭიროების შემთხვევაში);
  9. დევნილობის მოწმობა (საჭიროების შემთხვევაში);
  10. მარტოხელა დედის საბუთი (საჭიროების შემთხვევაში);
  11.  ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან დასაქმების შესახებ(საჭიროების შემთხვევაში);
  12. სხვა საჭირო დოკუმენტაცია სამსახურის მოთხოვნის შესაბამისად:

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი:. პროგრამის ფარგლებში მოხდება ბავშვიანი ოჯახების სოციო-ეკონომიკური სირთულეების და მათ წინაშე არსებული საჭიროებების ნაწილობრივი დაძლევა-დაკმაყოფილება ოჯახის გაძლიერების კუთხით.

ქვეპროგრამის რისკები და მართვა: არასაკმარისი რესურსი. რესურსი მივმართოთ ოჯახების წინაშე არსებული პრობლემების ნაწილობრივ მაინც მოგვარებისკენ.

ქვეპროგრამის ხანგრძლივობა: პროგრამა ძალაშია 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

 

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

3

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

28243,6

8 028,9

20 214,7

41382,1

8 726,7

32 655,4

51219,1

12 137,9

39 081,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1 063,3

0,0

1 063,3

1 103,3

0,0

1 103,3

1 122,8

0,0

1 122,8

 

ხარჯები

13832,9

877,6

12 955,3

18855,2

943,2

17 912,0

23818,1

2 272,6

21 545,5

 

შრომის ანაზღაურება

2 025,9

0,0

2 025,9

3 312,6

0,0

3 312,6

3 466,9

0,0

3 466,9

 

საქონელი და მომსახურება

1 673,6

797,7

876,0

3 101,1

862,6

2 238,5

3 744,4

1 296,1

2 448,3

 

პროცენტი

146,6

0,0

146,6

118,4

0,0

118,4

97,3

0,0

97,3

 

სუბსიდიები

6 922,9

0,0

6 922,9

8 568,0

0,0

8 568,0

11 217,1

0,0

11 217,1

 

გრანტები

16,3

0,0

16,3

20,0

0,0

20,0

114,0

0,0

114,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 672,0

0,0

1 672,0

1 854,0

0,0

1 854,0

2 254,9

0,0

2 254,9

 

სხვა ხარჯები

1 375,6

79,9

1 295,7

1 881,1

80,6

1 800,5

2 923,5

976,5

1 947,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14176,7

7 151,3

7 025,4

22275,5

7 783,5

14 492,0

27130,5

9 865,3

17 265,2

 

ძირითადი აქტივები

14176,7

7 151,3

7 025,4

22275,5

7 783,5

14 492,0

27130,5

9 865,3

17 265,2

 

ვალდებულებების კლება

234,0

0,0

234,0

251,4

0,0

251,4

270,5

0,0

270,5

 

საშინაო

234,0

0,0

234,0

251,4

0,0

251,4

270,5

0,0

270,5

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3 132,8

0,0

3 132,8

5 012,7

0,0

5 012,7

5 926,4

38,0

5 888,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

156,0

0,0

156,0

162,0

0,0

162,0

162,0

0,0

162,0

 

ხარჯები

2 849,5

0,0

2 849,5

4 841,7

0,0

4 841,7

5 299,5

0,0

5 299,5

 

შრომის ანაზღაურება

2 025,9

0,0

2 025,9

3 312,6

0,0

3 312,6

3 466,9

0,0

3 466,9

 

საქონელი და მომსახურება

664,4

0,0

664,4

1 261,8

0,0

1 261,8

1 413,9

0,0

1 413,9

 

გრანტები

16,3

0,0

16,3

20,0

0,0

20,0

114,0

0,0

114,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28,5

0,0

28,5

23,9

0,0

23,9

49,7

0,0

49,7

 

სხვა ხარჯები

114,4

0,0

114,4

223,4

0,0

223,4

255,0

0,0

255,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

283,3

0,0

283,3

171,0

0,0

171,0

626,9

38,0

588,9

 

ძირითადი აქტივები

283,3

0,0

283,3

171,0

0,0

171,0

626,9

38,0

588,9

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 873,6

0,0

2 873,6

4 822,1

0,0

4 822,1

5 890,5

38,0

5 852,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

156,0

0,0

156,0

162,0

0,0

162,0

162,0

0,0

162,0

 

ხარჯები

2 849,5

0,0

2 849,5

4 691,7

0,0

4 691,7

5 263,6

0,0

5 263,6

 

შრომის ანაზღაურება

2 025,9

0,0

2 025,9

3 312,6

0,0

3 312,6

3 466,9

0,0

3 466,9

 

საქონელი და მომსახურება

664,4

0,0

664,4

1 111,8

0,0

1 111,8

1 378,0

0,0

1 378,0

 

გრანტები

16,3

0,0

16,3

20,0

0,0

20,0

114,0

0,0

114,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28,5

0,0

28,5

23,9

0,0

23,9

49,7

0,0

49,7

 

სხვა ხარჯები

114,4

0,0

114,4

223,4

0,0

223,4

255,0

0,0

255,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,1

0,0

24,1

130,4

0,0

130,4

626,9

38,0

588,9

 

ძირითადი აქტივები

24,1

0,0

24,1

130,4

0,0

130,4

626,9

38,0

588,9

01 01 01

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

620,9

0,0

620,9

1 153,8

0,0

1 153,8

1 304,9

0,0

1 304,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27,0

 

27,0

29,0

 

29,0

29,0

 

29,0

 

ხარჯები

611,5

0,0

611,5

1 147,7

0,0

1 147,7

1 220,5

0,0

1 220,5

 

შრომის ანაზღაურება

436,4

0,0

436,4

808,7

0,0

808,7

827,5

0,0

827,5

 

საქონელი და მომსახურება

68,8

0,0

68,8

182,4

0,0

182,4

211,1

0,0

211,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,6

0,0

8,6

3,0

0,0

3,0

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

97,7

0,0

97,7

153,6

0,0

153,6

176,9

0,0

176,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,4

0,0

9,4

6,1

0,0

6,1

84,4

0,0

84,4

 

ძირითადი აქტივები

9,4

0,0

9,4

6,1

0,0

6,1

84,4

0,0

84,4

01 01 02

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია

2 108,9

0,0

2 108,9

3 448,2

0,0

3 448,2

4 335,2

38,0

4 297,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

121,0

 

121,0

125,0

 

125,0

125,0

 

125,0

 

ხარჯები

2 094,2

0,0

2 094,2

3 328,5

0,0

3 328,5

3 799,2

0,0

3 799,2

 

შრომის ანაზღაურება

1 503,1

0,0

1 503,1

2 367,9

0,0

2 367,9

2 483,7

0,0

2 483,7

 

საქონელი და მომსახურება

543,4

0,0

543,4

851,0

0,0

851,0

1 079,3

0,0

1 079,3

 

გრანტები

16,3

0,0

16,3

20,0

0,0

20,0

114,0

0,0

114,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14,8

0,0

14,8

20,0

0,0

20,0

44,3

0,0

44,3

 

სხვა ხარჯები

16,6

0,0

16,6

69,6

0,0

69,6

77,9

0,0

77,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,7

0,0

14,7

119,7

0,0

119,7

536,0

38,0

498,0

 

ძირითადი აქტივები

14,7

0,0

14,7

119,7

0,0

119,7

536,0

38,0

498,0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

143,8

0,0

143,8

220,1

0,0

220,1

250,4

0,0

250,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

 

ხარჯები

143,8

0,0

143,8

215,5

0,0

215,5

243,9

0,0

243,9

 

შრომის ანაზღაურება

86,4

0,0

86,4

136,0

0,0

136,0

155,7

0,0

155,7

 

საქონელი და მომსახურება

52,3

0,0

52,3

78,4

0,0

78,4

87,6

0,0

87,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,1

0,0

5,1

0,9

0,0

0,9

0,4

0,0

0,4

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

0,2

0,0

0,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

4,6

0,0

4,6

6,5

0,0

6,5

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

4,6

0,0

4,6

6,5

0,0

6,5

01 01 04

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

259,2

0,0

259,2

190,6

0,0

190,6

35,9

0,0

35,9

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

35,9

0,0

35,9

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

35,9

0,0

35,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

259,2

0,0

259,2

40,6

0,0

40,6

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

259,2

0,0

259,2

40,6

0,0

40,6

0,0

0,0

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

35,9

0,0

35,9

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

35,9

0,0

35,9

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

35,9

0,0

35,9

01 02 03

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი

259,2

0,0

259,2

40,6

0,0

40,6

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

259,2

0,0

259,2

40,6

0,0

40,6

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

259,2

0,0

259,2

40,6

0,0

40,6

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

13276,6

7 182,3

6 094,3

20099,6

5 794,1

14 305,5

27147,9

10 318,8

16 829,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

825,3

79,9

745,4

2 632,1

106,4

2 525,7

3 607,1

991,2

2 615,9

 

საქონელი და მომსახურება

190,1

0,0

190,1

896,0

25,8

870,2

819,6

14,7

804,9

 

პროცენტი

102,5

0,0

102,5

85,3

0,0

85,3

66,2

0,0

66,2

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

732,8

0,0

732,8

929,3

0,0

929,3

 

სხვა ხარჯები

532,7

79,9

452,8

918,0

80,6

837,4

1 792,0

976,5

815,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12302,4

7 102,4

5 200,0

17301,4

5 687,7

11 613,7

23355,5

9 327,6

14 027,9

 

ძირითადი აქტივები

12302,4

7 102,4

5 200,0

17301,4

5 687,7

11 613,7

23355,5

9 327,6

14 027,9

 

ვალდებულებების კლება

148,8

0,0

148,8

166,1

0,0

166,1

185,3

0,0

185,3

 

საშინაო

148,8

0,0

148,8

166,1

0,0

166,1

185,3

0,0

185,3

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

10785,6

6 410,9

4 374,7

16516,8

4 825,9

11 690,9

22148,4

8 354,9

13 793,5

 

ხარჯები

293,2

0,0

293,2

955,5

0,0

955,5

857,4

0,0

857,4

 

საქონელი და მომსახურება

189,7

0,0

189,7

870,2

0,0

870,2

787,9

0,0

787,9

 

პროცენტი

102,5

0,0

102,5

85,3

0,0

85,3

66,2

0,0

66,2

 

სხვა ხარჯები

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

3,3

0,0

3,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10343,6

6 410,9

3 932,7

15395,2

4 825,9

10 569,3

21105,7

8 354,9

12 750,8

 

ძირითადი აქტივები

10343,6

6 410,9

3 932,7

15395,2

4 825,9

10 569,3

21105,7

8 354,9

12 750,8

 

ვალდებულებების კლება

148,8

0,0

148,8

166,1

0,0

166,1

185,3

0,0

185,3

 

საშინაო

148,8

0,0

148,8

166,1

0,0

166,1

185,3

0,0

185,3

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

615,0

0,0

615,0

913,2

0,0

913,2

787,9

0,0

787,9

 

ხარჯები

105,4

0,0

105,4

870,2

0,0

870,2

787,9

0,0

787,9

 

საქონელი და მომსახურება

105,4

0,0

105,4

870,2

0,0

870,2

787,9

0,0

787,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

509,6

0,0

509,6

43,0

0,0

43,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

509,6

0,0

509,6

43,0

0,0

43,0

0,0

0,0

0,0

02 01 02

გზების კაპიტალური შეკეთება

10 154,8

6 410,9

3 743,9

15 542,4

4 825,9

10 716,5

20 915,5

8 354,9

12 560,6

 

ხარჯები

187,8

0,0

187,8

85,3

0,0

85,3

69,5

0,0

69,5

 

საქონელი და მომსახურება

84,3

0,0

84,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

102,5

0,0

102,5

85,3

0,0

85,3

66,2

0,0

66,2

 

სხვა ხარჯები

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

3,3

0,0

3,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9818,2

6 410,9

3 407,3

15291,0

4 825,9

10 465,1

20660,7

8 354,9

12 305,8

 

ძირითადი აქტივები

9818,2

6 410,9

3 407,3

15291,0

4 825,9

10 465,1

20660,7

8 354,9

12 305,8

 

ვალდებულებების კლება

148,8

0,0

148,8

166,1

0,0

166,1

185,3

0,0

185,3

 

საშინაო

148,8

0,0

148,8

166,1

0,0

166,1

185,3

0,0

185,3

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

15,8

0,0

15,8

61,2

0,0

61,2

32,8

0,0

32,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,8

0,0

15,8

61,2

0,0

61,2

32,8

0,0

32,8

 

ძირითადი აქტივები

15,8

0,0

15,8

61,2

0,0

61,2

32,8

0,0

32,8

02 01 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

412,2

0,0

412,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

412,2

0,0

412,2

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

412,2

0,0

412,2

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 561,1

0,0

1 561,1

2301,6

0,0

2 301,6

3099,9

822,0

2 277,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

449,8

0,0

449,8

1557,2

0,0

1 557,2

2529,9

822,0

1 707,9

 

საქონელი და მომსახურება

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

732,8

0,0

732,8

929,3

0,0

929,3

 

სხვა ხარჯები

449,4

0,0

449,4

824,4

0,0

824,4

1600,6

822,0

778,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 111,3

0,0

1 111,3

744,4

0,0

744,4

570,0

0,0

570,0

 

ძირითადი აქტივები

1 111,3

0,0

1 111,3

744,4

0,0

744,4

570,0

0,0

570,0

02 02 02

ბინათმშენებლობა

423,1

0,0

423,1

815,7

0,0

815,7

1 571,8

822,0

749,8

 

ხარჯები

423,1

0,0

423,1

815,7

0,0

815,7

1 570,2

822,0

748,2

 

სხვა ხარჯები

423,1

0,0

423,1

815,7

0,0

815,7

1 570,2

822,0

748,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

1,6

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

1,6

02 02 03

წყალმომარაგება

1 067,2

0,0

1 067,2

294,7

0,0

294,7

355,9

0,0

355,9

 

ხარჯები

26,3

0,0

26,3

8,7

0,0

8,7

30,4

0,0

30,4

 

სხვა ხარჯები

26,3

0,0

26,3

8,7

0,0

8,7

30,4

0,0

30,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 040,9

0,0

1 040,9

286,0

0,0

286,0

325,5

0,0

325,5

 

ძირითადი აქტივები

1 040,9

0,0

1 040,9

286,0

0,0

286,0

325,5

0,0

325,5

02 02 04

გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია

70,8

0,0

70,8

458,4

0,0

458,4

237,3

0,0

237,3

 

ხარჯები

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70,4

0,0

70,4

458,4

0,0

458,4

237,3

0,0

237,3

 

ძირითადი აქტივები

70,4

0,0

70,4

458,4

0,0

458,4

237,3

0,0

237,3

02 02 05

გარე განათების  მოვლა-პატრონობა

0,0

0,0

0,0

732,8

0,0

732,8

934,9

0,0

934,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

0,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

732,8

0,0

732,8

929,3

0,0

929,3

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

732,8

0,0

732,8

929,3

0,0

929,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,6

0,0

5,6

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,6

0,0

5,6

02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

773,7

771,4

2,3

1 040,3

956,6

83,7

1 171,3

1 141,9

29,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

79,9

79,9

0,0

106,4

106,4

0,0

169,2

169,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

25,8

25,8

0,0

14,7

14,7

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

79,9

79,9

0,0

80,6

80,6

0,0

154,5

154,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

693,8

691,5

2,3

933,9

850,2

83,7

1 002,1

972,7

29,4

 

ძირითადი აქტივები

693,8

691,5

2,3

933,9

850,2

83,7

1 002,1

972,7

29,4

02 03 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.

773,7

771,4

2,3

1 040,3

956,6

83,7

1 171,3

1 141,9

29,4

 

ხარჯები

79,9

79,9

0,0

106,4

106,4

0,0

169,2

169,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

25,8

25,8

0,0

14,7

14,7

0,0

 

სხვა ხარჯები

79,9

79,9

0,0

80,6

80,6

0,0

154,5

154,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

693,8

691,5

2,3

933,9

850,2

83,7

1 002,1

972,7

29,4

 

ძირითადი აქტივები

693,8

691,5

2,3

933,9

850,2

83,7

1 002,1

972,7

29,4

02 04

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

156,2

0,0

156,2

240,9

11,6

229,3

728,3

0,0

728,3

 

ხარჯები

2,5

0,0

2,5

13,0

0,0

13,0

50,6

0,0

50,6

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17,0

0,0

17,0

 

სხვა ხარჯები

2,5

0,0

2,5

13,0

0,0

13,0

33,6

0,0

33,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

153,7

0,0

153,7

227,9

11,6

216,3

677,7

0,0

677,7

 

ძირითადი აქტივები

153,7

0,0

153,7

227,9

11,6

216,3

677,7

0,0

677,7

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2 275,8

0,0

2 275,8

1 920,8

0,0

1 920,8

2 607,4

0,0

2 607,4

 

ხარჯები

2 171,3

0,0

2 171,3

1 662,4

0,0

1 662,4

2 073,1

0,0

2 073,1

 

პროცენტი

44,1

0,0

44,1

33,1

0,0

33,1

31,1

0,0

31,1

 

სუბსიდიები

2 127,2

0,0

2 127,2

1629,3

0,0

1 629,3

2042,0

0,0

2 042,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,3

0,0

19,3

173,1

0,0

173,1

449,1

0,0

449,1

 

ძირითადი აქტივები

19,3

0,0

19,3

173,1

0,0

173,1

449,1

0,0

449,1

 

ვალდებულებების კლება

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

85,2

0,0

85,2

 

საშინაო

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

85,2

0,0

85,2

 03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

2146,5

0,0

2 146,5

1667,4

0,0

1 667,4

2057,0

0,0

2 057,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

143,0

0,0

143,0

138,0

0,0

138,0

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

2127,2

0,0

2 127,2

1629,3

0,0

1 629,3

2042,0

0,0

2 042,0

 

სუბსიდიები

2127,2

0,0

2 127,2

1629,3

0,0

1 629,3

2042,0

0,0

2 042,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,3

0,0

19,3

38,1

0,0

38,1

15,0

0,0

15,0

 

ძირითადი აქტივები

19,3

0,0

19,3

38,1

0,0

38,1

15,0

0,0

15,0

 03 01 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1249,3

0,0

1 249,3

1537,5

0,0

1 537,5

1861,5

0,0

1 861,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

128,0

 

128,0

129,0

 

129,0

137,0

 

137,0

 

ხარჯები

1230,0

0,0

1 230,0

1499,4

0,0

1 499,4

1848,3

0,0

1 848,3

 

სუბსიდიები

1230,0

 

1 230,0

1499,4

 

1 499,4

1848,3

 

1 848,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,3

0,0

19,3

38,1

0,0

38,1

13,2

0,0

13,2

 

ძირითადი აქტივები

19,3

0,0

19,3

38,1

0,0

38,1

13,2

0,0

13,2

 03 01 02

 გარე განათების  მოვლა-პატრონობაა

792,7

0,0

792,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 03 01 03

კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

93,7

0,0

93,7

118,8

0,0

118,8

184,0

0,0

184,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9,0

 

9,0

9,0

 

9,0

13,0

 

13,0

 

ხარჯები

93,7

0,0

93,7

118,8

0,0

118,8

182,2

0,0

182,2

 

სუბსიდიები

93,7

 

93,7

118,8

 

118,8

182,2

 

182,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,8

0,0

1,8

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,8

0,0

1,8

03 01 04

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

10,8

0,0

10,8

11,1

0,0

11,1

11,5

0,0

11,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

10,8

0,0

10,8

11,1

0,0

11,1

11,5

0,0

11,5

 

სუბსიდიები

10,8

 

10,8

11,1

 

11,1

11,5

 

11,5

03 02

მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)

129,3

0,0

129,3

253,4

0,0

253,4

550,4

0,0

550,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

44,1

0,0

44,1

33,1

0,0

33,1

31,1

0,0

31,1

 

პროცენტი

44,1

0,0

44,1

33,1

0,0

33,1

31,1

0,0

31,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

135,0

0,0

135,0

434,1

0,0

434,1

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

135,0

0,0

135,0

434,1

0,0

434,1

 

ვალდებულებების კლება

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

85,2

0,0

85,2

 

საშინაო

85,2

0,0

85,2

85,3

0,0

85,3

85,2

0,0

85,2

04 00

განათლება

3882,7

846,5

3 036,2

5105,3

952,6

4 152,7

6725,8

1 281,4

5 444,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

455,3

0,0

455,3

462,3

0,0

462,3

464,3

0,0

464,3

 

ხარჯები

3727,9

797,7

2 930,2

4555,8

836,8

3 719,0

6085,2

1 281,4

4 803,8

 

საქონელი და მომსახურება

808,1

797,7

10,4

849,9

836,8

13,1

1281,4

1 281,4

0,0

 

სუბსიდიები

2888,5

0,0

2 888,5

3665,9

0,0

3 665,9

4768,0

0,0

4 768,0

 

სხვა ხარჯები

31,3

0,0

31,3

40,0

0,0

40,0

35,8

0,0

35,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

154,8

48,9

106,0

549,5

115,8

433,7

640,6

0,0

640,6

 

ძირითადი აქტივები

154,8

48,9

106,0

549,5

115,8

433,7

640,6

0,0

640,6

04 01

 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

2916,2

0,0

2 916,2

3666,7

0,0

3 666,7

4773,9

0,0

4 773,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

455,3

 

455,3

462,3

 

462,3

464,3

 

464,3

 

ხარჯები

2888,5

0,0

2 888,5

3665,9

0,0

3 665,9

4768,0

0,0

4 768,0

 

სუბსიდიები

2888,5

0,0

2 888,5

3665,9

0,0

3 665,9

4768,0

0,0

4 768,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,7

0,0

27,7

0,8

0,0

0,8

5,9

0,0

5,9

 

ძირითადი აქტივები

27,7

0,0

27,7

0,8

0,0

0,8

5,9

0,0

5,9

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

88,8

0,0

88,8

446,0

0,0

446,0

628,4

0,0

628,4

 

ხარჯები

10,4

0,0

10,4

13,1

0,0

13,1

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

10,4

0,0

10,4

13,1

0,0

13,1

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,3

0,0

78,3

432,9

0,0

432,9

628,4

0,0

628,4

 

ძირითადი აქტივები

78,3

0,0

78,3

432,9

0,0

432,9

628,4

0,0

628,4

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

31,3

0,0

31,3

40,0

0,0

40,0

35,8

0,0

35,8

 

ხარჯები

31,3

0,0

31,3

40,0

0,0

40,0

35,8

0,0

35,8

 

სხვა ხარჯები

31,3

0,0

31,3

40,0

0,0

40,0

35,8

0,0

35,8

04 04

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

797,7

797,7

0,0

836,8

836,8

0,0

1281,4

1 281,4

0,0

 

ხარჯები

797,7

797,7

0,0

836,8

836,8

0,0

1281,4

1 281,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

797,7

797,7

0,0

836,8

836,8

0,0

1281,4

1 281,4

0,0

04 05

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

48,9

48,9

0,0

115,8

115,8

0,0

6,3

0,0

6,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,9

48,9

0,0

115,8

115,8

0,0

6,3

0,0

6,3

 

ძირითადი აქტივები

48,9

48,9

0,0

115,8

115,8

0,0

6,3

0,0

6,3

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

3256,1

0,0

3 256,1

6580,6

1 979,8

4 600,8

5720,1

499,7

5 220,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

296,0

0,0

296,0

322,0

0,0

322,0

327,5

0,0

327,5

 

ხარჯები

1843,1

0,0

1 843,1

2500,8

0,0

2 500,8

3675,7

0,0

3 675,7

 

საქონელი და მომსახურება

4,7

0,0

4,7

78,4

0,0

78,4

219,5

0,0

219,5

 

სუბსიდიები

1731,3

0,0

1 731,3

2287,7

0,0

2 287,7

3243,6

0,0

3 243,6

 

სხვა ხარჯები

107,1

0,0

107,1

134,7

0,0

134,7

212,6

0,0

212,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1413,0

0,0

1 413,0

4079,8

1 979,8

2 100,0

2044,4

499,7

1 544,7

 

ძირითადი აქტივები

1413,0

0,0

1 413,0

4079,8

1 979,8

2 100,0

2044,4

499,7

1 544,7

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1423,8

0,0

1 423,8

1727,4

0,0

1 727,4

2034,9

0,0

2 034,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

88,0

0,0

88,0

93,0

0,0

93,0

94,0

0,0

94,0

 

ხარჯები

693,0

0,0

693,0

897,0

0,0

897,0

1381,1

0,0

1 381,1

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

22,8

0,0

22,8

21,0

0,0

21,0

 

სუბსიდიები

659,8

0,0

659,8

842,0

0,0

842,0

1247,1

0,0

1 247,1

 

სხვა ხარჯები

33,2

0,0

33,2

32,2

0,0

32,2

113,0

0,0

113,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

730,8

0,0

730,8

830,4

0,0

830,4

653,8

0,0

653,8

 

ძირითადი აქტივები

730,8

0,0

730,8

830,4

0,0

830,4

653,8

0,0

653,8

05 01 01

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)

35,9

0,0

35,9

50,0

0,0

50,0

156,6

0,0

156,6

 

ხარჯები

35,9

0,0

35,9

50,0

0,0

50,0

156,6

0,0

156,6

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

12,8

0,0

12,8

21,0

0,0

21,0

 

სუბსიდიები

2,7

 

2,7

5,0

 

5,0

22,6

 

22,6

 

სხვა ხარჯები

33,2

0,0

33,2

32,2

0,0

32,2

113,0

0,0

113,0

05 01 02

ა(ა)იპ  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

307,0

0,0

307,0

374,6

0,0

374,6

502,2

0,0

502,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40,0

 

40,0

43,0

 

43,0

43,0

 

43,0

 

ხარჯები

300,3

0,0

300,3

374,6

0,0

374,6

501,0

0,0

501,0

 

სუბსიდიები

300,3

 

300,3

374,6

 

374,6

501,0

 

501,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,7

0,0

6,7

0,0

0,0

0,0

1,2

0,0

1,2

 

ძირითადი აქტივები

6,7

0,0

6,7

0,0

0,0

0,0

1,2

0,0

1,2

05 01 03

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის  მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

356,8

0,0

356,8

462,4

0,0

462,4

723,5

0,0

723,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

48,0

 

48,0

50,0

 

50,0

51,0

 

51,0

 

ხარჯები

356,8

0,0

356,8

462,4

0,0

462,4

723,5

0,0

723,5

 

სუბსიდიები

356,8

 

356,8

462,4

 

462,4

723,5

 

723,5

05 01 04

ტურიზმი

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

05 01 05

დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა

724,1

0,0

724,1

830,4

0,0

830,4

652,6

0,0

652,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

724,1

0,0

724,1

830,4

0,0

830,4

652,6

0,0

652,6

 

ძირითადი აქტივები

724,1

0,0

724,1

830,4

0,0

830,4

652,6

0,0

652,6

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1663,0

0,0

1 663,0

4655,2

1 979,8

2 675,4

3397,5

499,7

2 897,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

208,0

0,0

208,0

229,0

0,0

229,0

233,5

0,0

233,5

 

ხარჯები

980,8

0,0

980,8

1405,8

0,0

1 405,8

2006,9

0,0

2 006,9

 

საქონელი და მომსახურება

0,9

0,0

0,9

47,2

0,0

47,2

179,7

0,0

179,7

 

სუბსიდიები

978,4

0,0

978,4

1352,6

0,0

1 352,6

1818,9

0,0

1 818,9

 

სხვა ხარჯები

1,5

0,0

1,5

6,0

0,0

6,0

8,3

0,0

8,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

682,2

0,0

682,2

3249,4

1 979,8

1 269,6

1390,6

499,7

890,9

 

ძირითადი აქტივები

682,2

0,0

682,2

3249,4

1 979,8

1 269,6

1390,6

499,7

890,9

05 02 01

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

58,9

0,0

58,9

68,4

0,0

68,4

83,9

0,0

83,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

 

ხარჯები

58,9

0,0

58,9

68,4

0,0

68,4

83,9

0,0

83,9

 

სუბსიდიები

58,9

 

58,9

68,4

 

68,4

83,9

 

83,9

05 02 02

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური  ბიბლიოთეკა

161,8

0,0

161,8

199,6

0,0

199,6

275,4

0,0

275,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25,0

 

25,0

25,5

 

25,5

30,0

 

30,0

 

ხარჯები

154,6

0,0

154,6

194,6

0,0

194,6

270,4

0,0

270,4

 

სუბსიდიები

154,6

 

154,6

194,6

 

194,6

270,4

 

270,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,2

0,0

7,2

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

ძირითადი აქტივები

7,2

0,0

7,2

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

05 02 03

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

359,3

0,0

359,3

563,8

0,0

563,8

794,0

0,0

794,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

90,0

 

90,0

93,0

 

93,0

93,0

 

93,0

 

ხარჯები

359,3

0,0

359,3

563,8

0,0

563,8

786,9

0,0

786,9

 

სუბსიდიები

359,3

 

359,3

563,8

 

563,8

786,9

 

786,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,1

0,0

7,1

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,1

0,0

7,1

05 02 04

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

65,0

0,0

65,0

80,7

0,0

80,7

98,2

0,0

98,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11,0

 

11,0

12,0

 

12,0

12,0

 

12,0

 

ხარჯები

65,0

0,0

65,0

80,7

0,0

80,7

98,2

0,0

98,2

 

სუბსიდიები

65,0

 

65,0

80,7

 

80,7

98,2

 

98,2

05 02 05

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

190,0

0,0

190,0

242,0

0,0

242,0

306,4

0,0

306,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42,0

 

42,0

49,0

 

49,0

49,0

 

49,0

 

ხარჯები

190,0

0,0

190,0

242,0

0,0

242,0

306,4

0,0

306,4

 

სუბსიდიები

190,0

 

190,0

242,0

 

242,0

306,4

 

306,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 06

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

150,6

0,0

150,6

201,1

0,0

201,1

261,8

0,0

261,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,0

 

30,0

39,5

 

39,5

39,5

 

39,5

 

ხარჯები

150,6

0,0

150,6

201,1

0,0

201,1

259,1

0,0

259,1

 

სუბსიდიები

150,6

 

150,6

201,1

 

201,1

259,1

 

259,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,7

0,0

2,7

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,7

0,0

2,7

05 02 07

ძეგლთა დაცვა

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

2,1

0,0

2,1

2,1

0,0

2,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,1

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

2,1

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 08

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

0,2

0,0

0,2

21,9

0,0

21,9

82,7

0,0

82,7

 

ხარჯები

0,2

0,0

0,2

21,9

0,0

21,9

82,7

0,0

82,7

 

საქონელი და მომსახურება

0,2

0,0

0,2

17,4

0,0

17,4

75,4

0,0

75,4

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4,5

0,0

4,5

7,3

0,0

7,3

05 02 09

კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა

672,9

0,0

672,9

3244,4

1 979,8

1 264,6

1375,8

499,7

876,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

672,9

0,0

672,9

3244,4

1 979,8

1 264,6

1375,8

499,7

876,1

 

ძირითადი აქტივები

672,9

0,0

672,9

3244,4

1 979,8

1 264,6

1375,8

499,7

876,1

05 02 10

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

2,2

0,0

2,2

31,2

0,0

31,2

117,2

0,0

117,2

 

ხარჯები

2,2

0,0

2,2

31,2

0,0

31,2

117,2

0,0

117,2

 

საქონელი და მომსახურება

0,7

0,0

0,7

27,7

0,0

27,7

102,2

0,0

102,2

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

2,0

 

2,0

14,0

 

14,0

 

სხვა ხარჯები

1,5

0,0

1,5

1,5

0,0

1,5

1,0

0,0

1,0

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

4,3

0,0

4,3

33,0

0,0

33,0

42,8

0,0

42,8

 

ხარჯები

4,3

0,0

4,3

33,0

0,0

33,0

42,8

0,0

42,8

 

საქონელი და მომსახურება

3,8

0,0

3,8

8,4

0,0

8,4

18,9

0,0

18,9

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

0,0

4,5

 

4,5

 

სხვა ხარჯები

0,5

0,0

0,5

24,6

0,0

24,6

19,4

0,0

19,4

05 04

ეპარქიის ხარჯები

165,0

0,0

165,0

165,0

0,0

165,0

165,0

0,0

165,0

 

ხარჯები

165,0

0,0

165,0

165,0

0,0

165,0

165,0

0,0

165,0

 

სუბსიდიები

93,1

0,0

93,1

93,1

 

93,1

93,1

 

93,1

 

სხვა ხარჯები

71,9

0,0

71,9

71,9

0,0

71,9

71,9

0,0

71,9

05 05

ააიპ საკალათბურთო კლუბი „მარგვეთი"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

80,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

80,0

 

80,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

2419,6

0,0

2 419,6

2663,1

0,2

2 662,9

3081,5

0,0

3 081,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

 

ხარჯები

2415,8

0,0

2 415,8

2662,4

0,0

2 662,4

3067,5

0,0

3 067,5

 

საქონელი და მომსახურება

6,3

0,0

6,3

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

175,9

0,0

175,9

252,3

0,0

252,3

234,2

0,0

234,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1643,5

0,0

1 643,5

1830,1

0,0

1 830,1

2205,2

0,0

2 205,2

 

სხვა ხარჯები

590,1

0,0

590,1

565,0

0,0

565,0

628,2

0,0

628,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,8

0,0

3,8

0,7

0,2

0,5

14,0

0,0

14,0

 

ძირითადი აქტივები

3,8

0,0

3,8

0,7

0,2

0,5

14,0

0,0

14,0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

179,7

0,0

179,7

223,0

0,2

222,8

215,2

0,0

215,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

 

ხარჯები

175,9

0,0

175,9

222,3

0,0

222,3

201,2

0,0

201,2

 

სუბსიდიები

175,9

0,0

175,9

222,3

0,0

222,3

201,2

0,0

201,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,8

0,0

3,8

0,7

0,2

0,5

14,0

0,0

14,0

 

ძირითადი აქტივები

3,8

0,0

3,8

0,7

0,2

0,5

14,0

0,0

14,0

06 01 01

ა.ა.ი.პ  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი

149,7

0,0

149,7

197,3

0,0

197,3

204,7

0,0

204,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13,0

 

13,0

13,0

 

13,0

13,0

 

13,0

 

ხარჯები

145,9

0,0

145,9

197,3

0,0

197,3

190,7

0,0

190,7

 

სუბსიდიები

145,9

 

145,9

197,3

 

197,3

190,7

 

190,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,8

0,0

3,8

0,0

0,0

0,0

14,0

0,0

14,0

 

ძირითადი აქტივები

3,8

0,0

3,8

0,0

0,0

0,0

14,0

0,0

14,0

06 01 02

ამბულატორიები

10,3

0,0

10,3

25,7

0,2

25,5

10,5

0,0

10,5

 

ხარჯები

10,3

0,0

10,3

25,0

0,0

25,0

10,5

0,0

10,5

 

სუბსიდიები

10,3

 

10,3

25,0

 

25,0

10,5

 

10,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,7

0,2

0,5

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,7

0,2

0,5

0,0

0,0

0,0

06 02

სოციალური პროგრამები

2239,9

0,0

2 239,9

2410,1

0,0

2 410,1

2833,3

0,0

2 833,3

 

ხარჯები

2239,9

0,0

2 239,9

2410,1

0,0

2 410,1

2833,3

0,0

2 833,3

 

საქონელი და მომსახურება

6,3

0,0

6,3

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1643,5

0,0

1 643,5

1830,1

0,0

1 830,1

2205,2

0,0

2 205,2

 

სხვა ხარჯები

590,1

0,0

590,1

565,0

0,0

565,0

628,2

0,0

628,2

06 02 01

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება

840,2

0,0

840,2

901,0

0,0

901,0

1149,5

0,0

1 149,5

 

ხარჯები

840,2

0,0

840,2

901,0

0,0

901,0

1149,5

0,0

1 149,5

 

საქონელი და მომსახურება

6,3

0,0

6,3

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

769,2

0,0

769,2

846,0

0,0

846,0

1 149,5

0,0

1 149,5

 

სხვა ხარჯები

64,7

0,0

64,7

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

06 02 02

ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები

36,9

0,0

36,9

75,0

0,0

75,0

29,2

0,0

29,2

 

ხარჯები

36,9

0,0

36,9

75,0

0,0

75,0

29,2

0,0

29,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36,9

0,0

36,9

75,0

0,0

75,0

29,2

0,0

29,2

06 02 03

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა  დახმარება/ფსორიაზით(გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) დაავადებული ბებეფიციარების დახმარება

82,7

0,0

82,7

93,5

0,0

93,5

116,7

0,0

116,7

 

ხარჯები

82,7

0,0

82,7

93,5

0,0

93,5

116,7

0,0

116,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

82,7

0,0

82,7

93,5

0,0

93,5

116,7

0,0

116,7

06 02 04

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილი-‘’თ  უზრუნველყოფა

86,7

0,0

86,7

105,0

0,0

105,0

115,2

0,0

115,2

 

ხარჯები

86,7

0,0

86,7

105,0

0,0

105,0

115,2

0,0

115,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

86,7

0,0

86,7

105,0

0,0

105,0

115,2

0,0

115,2

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

50,8

0,0

50,8

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

50,8

0,0

50,8

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

45,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50,8

0,0

50,8

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

45,0

06 02 06

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება

15,0

0,0

15,0

25,0

0,0

25,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

15,0

0,0

15,0

25,0

0,0

25,0

30,0

0,0

30,0

 

სხვა ხარჯები

15,0

0,0

15,0

25,0

0,0

25,0

30,0

0,0

30,0

06 02 07

სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება

11,0

0,0

11,0

12,0

0,0

12,0

12,0

0,0

12,0

 

ხარჯები

11,0

0,0

11,0

12,0

0,0

12,0

12,0

0,0

12,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11,0

0,0

11,0

12,0

0,0

12,0

12,0

0,0

12,0

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარება

29,9

0,0

29,9

35,0

0,0

35,0

132,0

0,0

132,0

 

ხარჯები

29,9

0,0

29,9

35,0

0,0

35,0

132,0

0,0

132,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21,4

0,0

21,4

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

 

სხვა ხარჯები

8,5

0,0

8,5

10,0

0,0

10,0

107,0

0,0

107,0

06 02 09

მარჩენალდაკარგულების დახმარება

6,6

0,0

6,6

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

6,6

0,0

6,6

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,6

0,0

6,6

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

06 02 10

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება

148,4

0,0

148,4

165,4

0,0

165,4

139,1

0,0

139,1

 

ხარჯები

148,4

0,0

148,4

165,4

0,0

165,4

139,1

0,0

139,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

148,4

0,0

148,4

165,4

0,0

165,4

139,1

0,0

139,1

06 02 11

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება

35,2

0,0

35,2

38,0

0,0

38,0

38,0

0,0

38,0

 

ხარჯები

35,2

0,0

35,2

38,0

0,0

38,0

38,0

0,0

38,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35,2

0,0

35,2

38,0

0,0

38,0

38,0

0,0

38,0

06 02 12

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

501,9

0,0

501,9

490,0

0,0

490,0

491,2

0,0

491,2

 

ხარჯები

501,9

0,0

501,9

490,0

0,0

490,0

491,2

0,0

491,2

 

სხვა ხარჯები

501,9

0,0

501,9

490,0

0,0

490,0

491,2

0,0

491,2

06 02 14

ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება

28,2

0,0

28,2

28,2

0,0

28,2

107,3

0,0

107,3

 

ხარჯები

28,2

0,0

28,2

28,2

0,0

28,2

107,3

0,0

107,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28,2

0,0

28,2

28,2

0,0

28,2

107,3

0,0

107,3

06 02 15

სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება

366,5

0,0

366,5

390,0

0,0

390,0

421,2

0,0

421,2

 

ხარჯები

366,5

0,0

366,5

390,0

0,0

390,0

421,2

0,0

421,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

366,5

0,0

366,5

390,0

0,0

390,0

421,2

0,0

421,2

06 03

ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)

19,7

0,0

19,7

30,0

0,0

30,0

33,0

0,0

33,0

 

ხარჯები

19,7

0,0

19,7

30,0

0,0

30,0

33,0

0,0

33,0

 

სუბსიდიები

19,7

 

19,7

30,0

 

30,0

33,0

 

33,0

07 00

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

07 01

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევახტანგ ღამბაშიძე